Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Решением муниципалитета г. Ярославля от 27 декабря 2001 г. N 133 в приложение 1 к настоящему решению внесены изменения
Приложение 1
к решению муниципалитета г. Ярославля
от 24 января 2001 г. N 63
Бюджет
города Ярославля на 2001 год
27 декабря 2001 г.
Доходы
тыс. руб.
Наименование источника | Код | Сумма |
Налоговые доходы | 1000000 | 2908619 |
Налоги на прибыль (доход), прирост капитала | 1010000 | 2155019 |
Налог на прибыль (доход) предприятий и организаций | 1010100 | 788105 |
Налог на прибыль (доход) предприятий и организаций 5% | 1010100 | 336796 |
Налог с доходов физических лиц | 1010200 | 1030118 |
Налоги на товары и услуги. Лицензионные и регистрационные сборы | 1020000 | 279650 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным видам минерального сырья, производимым на территории РФ |
1020200 |
100100 |
Лицензионные и регистрационные сборы | 1020400 | 2850 |
Налог с продаж | 1020700 | 176700 |
Налоги на совокупный доход | 1030000 | 75600 |
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности |
1030100 |
20650 |
Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности |
1030200 | 54950 |
Налоги на имущество | 1040000 | 231100 |
в т. ч. налог на имущество предприятий | 1040200 | 225600 |
Платежи за пользование природными ресурсами | 1050000 | 86310 |
Платежи за пользование недрами | 1050100 | 10 |
Плата за пользование водными объектами | 1050500 | 4000 |
Плата за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ, размещение отходов |
1050600 |
22000 |
Земельный налог | 1050700 | 60300 |
Прочие налоги, пошлины и сборы | 1400000 | 80940 |
в т.ч. госпошлина | 1400100 | 6600 |
Неналоговые доходы | 2000000 | 133920 |
Доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, или от деятельности |
2010000 |
106210 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
2010200 |
77920 |
Прочие неналоговые доходы | 2090000 | 27710 |
Кроме того доходы от приватизации | 2020610 | 42600 |
Итого доходов с приватизацией | 3085139 | |
Безвозмездные перечисления | 3000000 | 159916 |
От бюджетов других уровней | 3020000 | 159916 |
Субвенции на выполнение Федеральных законов | 3020200 | 146354 |
в том числе | ||
ФЗ "О ветеранах" | 107392 | |
ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" | 35962 | |
ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" | 3000 | |
Субвенции на развитие массового спорта | 4362 | |
Средства на капитальные вложения | 9000 | |
Жилищные субсидии гражданам, выехавшим из районов Крайнего Севера |
3020500 | 200 |
Всего доходов | 3245055 | |
Дефицит бюджета-сумма | 308514 |
Расходы
тыс. руб.
Наименование показателя |
Р а з д е л |
П о д р а з д е л |
Це- ле- вая с т а т ь я |
Вид р а с х о д о в |
Сумма |
Кроме того, фонд развития отрасли, средства на погашение кредитор- ской задолжен- ности и подготовку к зиме |
||||
Всего | в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов |
|||||||||
на выполне- ние ФЗ "О социаль- ной защите инвали- дов в РФ" и "О ветера- нах" |
на выпол- нение ФЗ "О госу- дарст- венных пособи- ях гражда- нам, имеющим детей" |
на разви- тие массо- вого спорта |
на капи- таль- ные вложе- ния |
|||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Промышленность, энергетика и строительство |
07 | 00 | 000 | 000 | 3 619,6 | 169,6 | ||||
Текущие расходы | 07 | 00 | 000 | 000 | 3 619,6 | 169,6 | ||||
Топливно-энергетический комплекс (возмещение убытков от реализации топлива населению) |
07 |
01 |
000 |
000 |
3 619,6 |
169,6 |
||||
Государственная поддержка энергетики и электрификации |
07 |
01 |
293 |
000 |
3 619,6 |
169,6 |
||||
Целевые субсидии и субвенции | 07 | 01 | 293 | 290 | 3 619,6 | 169,6 | ||||
Сельское хозяйство и рыболовство | 08 | 00 | 000 | 000 | 4 305,5 | |||||
Текущие расходы | 08 | 00 | 000 | 000 | 4 305,5 | |||||
Капитальные расходы | 08 | 00 | 000 | 000 | ||||||
Земельные ресурсы (отчисления от земельного налога на проведение землеустроительных работ) |
08 |
02 |
000 |
000 |
3 450,0 |
|||||
Текущие расходы | 3 450,0 | |||||||||
Капитальные расходы | ||||||||||
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования, осуществляемые за счет средств земельного налога |
08 |
02 |
344 |
000 |
3 450,0 |
|||||
Ведение государственного кадастра, мониторинга земель, землеустройства и водных биоресурсов |
08 |
02 |
344 |
213 |
3 450,0 |
|||||
Прочие мероприятия в области сельского хозяйства (станция по борьбе с болезнями животных) |
08 |
05 |
000 |
000 |
855,5 |
|||||
Текущие расходы | 855,5 | |||||||||
Капитальные расходы | ||||||||||
Прочие расходы в области сельского хозяйства |
08 |
05 |
342 |
000 |
855,5 |
|||||
Содержание подведомственных структур |
08 |
05 |
342 |
075 |
855,5 |
|||||
Охрана природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия |
09 |
00 |
000 |
000 |
1 720,0 |
|||||
Текущие расходы | 09 | 00 | 000 | 000 | 1 720,0 | |||||
Капитальные расходы | 09 | 00 | 000 | 000 | ||||||
Прочие расходы в области охраны природной среды и природных ресурсов |
09 |
06 |
000 |
000 |
1 720,0 |
|||||
Финансирование мероприятий в области контроля за состоянием окружающей среды и охраны природы |
09 |
06 |
362 |
000 |
1 720,0 |
|||||
Прочие расходы, не отнесенные к др. видам расходов |
09 |
06 |
362 |
397 |
1 720,0 |
|||||
Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика |
10 | 00 | 000 | 000 | 296 992,1 | 56 264,4 | 29 556,6 | |||
Текущие расходы | 10 | 00 | 000 | 000 | 296 992,1 | 56 264,4 | 29 556,6 | |||
Пассажирский транспорт | 293 891,9 | 53 164,2 | 29 556,6 | |||||||
Автомобильный транспорт | 10 | 01 | 000 | 000 | 149 191,7 | 38 617,0 | 13 912,5 | |||
Государственная поддержка автомобильного транспорта |
10 |
01 |
372 |
000 |
149 191,7 |
38 617,0 |
||||
Целевые субсидии и субвенции | 10 | 01 | 372 | 290 | 149 191,7 | 38 617,0 | ||||
Железнодорожный транспорт | 10 | 02 | 000 | 000 | 20 664,7 | 3 314,0 | 2 602,6 | |||
Государственная поддержка железнодорожного транспорта |
10 |
02 |
370 |
000 |
20 664,7 |
3 314,0 |
||||
Целевые субсидии и субвенции | 10 | 02 | 370 | 290 | 20 664,7 | 3 314,0 | ||||
Водный транспорт | 10 | 04 | 000 | 000 | 4 356,6 | 207,0 | 406,8 | |||
Государственная поддержка речного транспорта |
10 |
04 |
375 |
000 |
4 356,6 |
207,0 |
||||
Целевые субсидии и субвенции | 10 | 04 | 375 | 290 | 4 356,6 | 207,0 | ||||
Прочие виды транспорта | 10 | 05 | 000 | 000 | 119 678,9 | 11 026,2 | 12 634,7 | |||
Государственная поддержка других видов транспорта |
10 |
05 |
380 |
000 |
119 678,9 |
11 026,2 |
||||
Целевые субсидии и субвенции | 10 | 05 | 380 | 290 | 119 678,9 | 11 026,2 | ||||
Связь (средства на возмещение выпадающих доходов предприятиям связи от предоставления льгот населению) |
10 |
07 |
000 |
000 |
3 100,2 |
3 100,2 |
||||
Государственная поддержка отрасли связь |
10 |
07 |
376 |
000 |
3 100,2 |
3 100,2 |
||||
Целевые субсидии и субвенции | 10 | 07 | 376 | 290 | 3 100,2 | 3 100,2 | ||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 | 00 | 000 | 000 | 798 993,9 | 65 825,5 | 193 941,6 | |||
Текущие расходы | 12 | 00 | 000 | 000 | 798 993,9 | 65 825,5 | 98 941,6 | |||
Капитальные расходы | 12 | 00 | 000 | 000 | 95 000,0 | |||||
Жилищное хозяйство | 12 | 01 | 000 | 000 | 658 423,0 | 65 825,5 | 175 574,0 | |||
Государственная поддержка жилищного хозяйства |
12 |
01 |
310 |
000 |
658 423,0 |
65 825,5 |
175 574,0 |
|||
Целевые субсидии и субвенции | 12 | 01 | 310 | 290 | 658 423,0 | 65 825,5 | 175 574,0 | |||
Коммунальное хозяйство- всего | 140 570,9 | 18 367,6 | ||||||||
Коммунальное хозяйство | 12 | 02 | 000 | 000 | 125 257,9 | 17 437,6 | ||||
Государственная поддержка коммунального хозяйства |
12 |
02 |
311 |
000 |
125 257,9 |
17 437,6 |
||||
Расходы на благоустройство | 12 | 02 | 311 | 443 | 125 257,9 | 17 437,6 | ||||
Прочие структуры коммунального хозяйства |
12 |
03 |
000 |
000 |
15 313,0 |
930,0 |
||||
Государственная поддержка коммунального хозяйства |
12 |
03 |
311 |
000 |
15 313,0 |
930,0 |
||||
Расходы на прочие структуры коммунального хозяйства |
12 |
03 |
311 |
444 |
15 313,0 |
930,0 |
||||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
13 |
00 |
000 |
000 |
6 667,8 |
|||||
Текущие расходы | 13 | 00 | 000 | 000 | 4 544,3 | |||||
Капитальные расходы | 13 | 00 | 000 | 000 | 2 123,5 | |||||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций |
13 |
02 |
000 |
000 |
6 566,7 |
|||||
Текущие расходы | 13 | 02 | 000 | 000 | 4 443,2 | |||||
Капитальные расходы | 13 | 02 | 000 | 000 | 2 123,5 | |||||
Обеспечение личного состава войск (сил) |
13 |
02 |
601 |
000 |
5 116,7 |
|||||
Содержание подведомственных структур |
13 |
02 |
601 |
075 |
5 116,7 |
|||||
Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
13 |
02 |
399 |
000 |
1 450,0 |
|||||
Целевой финансовый резерв | 13 | 02 | 399 | 254 | 1 450,0 | |||||
Гражданская оборона | 13 | 03 | 000 | 000 | 101,1 | |||||
Текущие расходы | 13 | 03 | 000 | 000 | 101,1 | |||||
Капитальные расходы | 13 | 03 | 000 | 000 | ||||||
Мероприятия по гражданской обороне |
13 |
03 |
151 |
000 |
101,1 |
|||||
Проведение мероприятий по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций |
13 |
03 |
151 |
083 |
101,1 |
|||||
Образование | 14 | 00 | 000 | 000 | 565 837,9 | 84 201,6 | ||||
Текущие расходы | 14 | 00 | 000 | 000 | 565 837,9 | 59 492,3 | ||||
Капитальные расходы | 14 | 00 | 000 | 000 | 24 709,3 | |||||
Учреждения подведомственные Министерству образования |
549 483,1 |
81 422,5 |
||||||||
Текущие расходы | 549 483,1 | 58 874,3 | ||||||||
Капитальные расходы | 22 548,2 | |||||||||
Дошкольное образование | 14 | 01 | 000 | 000 | 199 038,2 | 31 764,7 | ||||
Текущие расходы | 14 | 01 | 000 | 000 | 199 038,2 | 25 480,9 | ||||
Капитальные расходы | 14 | 01 | 000 | 000 | 6 283,8 | |||||
Ведомственные расходы на дошкольное образование |
14 |
01 |
400 |
000 |
199 038,2 |
31 764,7 |
||||
Детские дошкольные учреждения | 14 | 01 | 400 | 259 | 199 038,2 | 31 764,7 | ||||
Общее образование | 14 | 02 | 000 | 000 | 308 970,5 | 41 124,2 | ||||
Текущие расходы | 14 | 02 | 000 | 000 | 308 970,5 | 32 074,2 | ||||
Капитальные расходы | 14 | 02 | 000 | 000 | 9 050,0 | |||||
Ведомственные расходы на общее образование |
14 |
02 |
401 |
000 |
308 970,5 |
41 124,2 |
||||
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
14 |
02 |
401 |
260 |
222 437,5 |
28 163,1 |
||||
Специальные школы | 14 | 02 | 401 | 261 | ||||||
Вечерние и заочные средние образовательные школы |
14 |
02 |
401 |
262 |
7 739,5 |
672,5 |
||||
Школы интернаты | 14 | 02 | 401 | 263 | 32 402,5 | 3 897,0 | ||||
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
14 |
02 |
401 |
264 |
36 147,4 |
6 084,2 |
||||
Детские дома | 14 | 02 | 401 | 265 | 10 243,6 | 2 307,4 | ||||
Прочие расходы в области образования |
14 |
07 |
000 |
000 |
41 474,4 |
8 533,6 |
||||
Текущие расходы | 14 | 07 | 000 | 000 | 41 474,4 | 1 319,2 | ||||
Капитальные расходы | 14 | 07 | 000 | 000 | 7 214,4 | |||||
Прочие ведомственные расходы в области образования |
14 |
07 |
407 |
000 |
41 474,4 |
8 533,6 |
||||
Прочие учреждения и мероприятия в области образования |
14 |
07 |
407 |
272 |
32 271,9 |
8 533,6 |
||||
Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков |
14 |
07 |
407 |
319 |
9 202,5 |
|||||
в том числе по отраслям: | ||||||||||
образование | 4 923,7 | |||||||||
социальная политика | 1 170,3 | |||||||||
молодежная политика | 2 828,5 | |||||||||
физкультура и спорт | 280,0 | |||||||||
Учреждения подведомственные Министерству культуры |
9 196,6 |
1 695,8 |
||||||||
Общее образование (Детские музыкальные школы, детские художественные школы, школа искусств) |
14 |
02 |
000 |
000 |
9 196,6 |
1 695,8 |
||||
Текущие расходы | 14 | 02 | 000 | 000 | 9 196,6 | 93,0 | ||||
Капитальные расходы | 14 | 02 | 000 | 000 | 1 602,8 | |||||
Ведомственные расходы на общее образование |
14 |
02 |
401 |
000 |
9 196,6 |
1 695,8 |
||||
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
14 |
02 |
401 |
264 |
9 196,6 |
1 695,8 |
||||
Учреждения подведомственные городскому комитету по физической культуре и спорту |
7 158,2 |
1 083,3 |
||||||||
Общее образование (ДЮСШ-1) | 14 | 02 | 000 | 000 | 1 355,8 | 105,7 | ||||
Текущие расходы | 14 | 02 | 000 | 000 | 1 355,8 | |||||
Капитальные расходы | 14 | 02 | 000 | 000 | 105,7 | |||||
Ведомственные расходы на общее образование |
14 |
02 |
401 |
000 |
1 355,8 |
105,7 |
||||
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
14 |
02 |
401 |
264 |
1 355,8 |
105,7 |
||||
Прочие расходы в области образования (Центры спортивно-оздоровительной работы) |
14 |
07 |
000 |
000 |
5 802,4 |
977,6 |
||||
Текущие расходы | 14 | 07 | 000 | 000 | 5 802,4 | 525,0 | ||||
Капитальные расходы | 14 | 07 | 000 | 000 | 452,6 | |||||
Прочие ведомственные расходы в области образования |
14 |
07 |
407 |
000 |
5 802,4 |
977,6 |
||||
Прочие учреждения и мероприятия в области образования |
14 |
07 |
407 |
272 |
5 802,4 |
977,6 |
||||
Культура, искусство и кинематография |
15 | 00 | 000 | 000 | 29 780,8 | 5 973,2 | ||||
Текущие расходы | 15 | 00 | 000 | 000 | 29 780,8 | 418,0 | ||||
Капитальные расходы | 15 | 00 | 000 | 000 | 5 555,2 | |||||
Культура и искусство | 15 | 01 | 000 | 000 | 29 780,8 | 5 973,2 | ||||
Ведомственные расходы на культуру и искусство |
15 |
01 |
410 |
000 |
20 047,4 |
4 176,2 |
||||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа |
15 |
01 |
410 |
280 |
9 006,1 |
3 247,2 |
||||
Музеи и постоянные выставки | 15 | 01 | 410 | 283 | 1 981,0 | |||||
Библиотеки | 15 | 01 | 410 | 284 | 9 060,3 | 929,0 | ||||
Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства |
15 |
01 |
412 |
000 |
9 733,4 |
1 797,0 |
||||
Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства |
15 |
01 |
412 |
287 |
9 733,4 |
1 797,0 |
||||
Средства массовой информации | 16 | 00 | 000 | 000 | 7 227,2 | |||||
Текущие расходы | 16 | 00 | 000 | 000 | 7 227,2 | |||||
Телевидение и радиовещание | 16 | 01 | 000 | 000 | 1 331,8 | |||||
Государственная поддержка государственных телерадиокомпаний |
16 |
01 |
420 |
000 |
1 331,8 |
|||||
Целевые субсидии и субвенции | 16 | 01 | 420 | 290 | 1 331,8 | |||||
Периодическая печать и издательства |
16 |
02 |
000 |
000 |
5 895,4 |
|||||
Гос. поддержка периодических изданий, учрежденных органами исп. и зак. власти |
16 |
02 |
423 |
000 |
1 834,1 |
|||||
Целевые субсидии и субвенции | 16 | 02 | 423 | 290 | 1 834,1 | |||||
Государственная поддержка средств массовой информации |
16 |
02 |
424 |
000 |
4 061,3 |
|||||
Целевые субсидии и субвенции | 16 | 02 | 424 | 290 | 4 061,3 | |||||
Здравоохранение и физическая культура |
17 | 00 | 000 | 000 | 397 352,2 | 21 094,5 | 4 362,0 | 56 455,1 | ||
Текущие расходы | 17 | 00 | 000 | 000 | 390 024,2 | 21 094,5 | 4 362,0 | 20 754,4 | ||
Капитальные расходы | 17 | 00 | 000 | 000 | 7 328,0 | 35 700,7 | ||||
Здравоохранение | 359 649,8 | 21 094,5 | 56 455,1 | |||||||
Здравоохранение | 17 | 01 | 000 | 000 | 355 402,8 | 21 094,5 | 56 421,9 | |||
Текущие расходы | 17 | 01 | 000 | 000 | 348 074,8 | 21 094,5 | 20 721,2 | |||
Капитальные расходы | 17 | 01 | 000 | 000 | 7 328,0 | 35 700,7 | ||||
Ведомственные расходы на здравоохранение |
17 |
01 |
430 |
000 |
355 402,8 |
21 094,5 |
56 421,9 |
|||
Больницы, родильные дома, клиники, госпитали |
17 |
01 |
430 |
300 |
276 399,1 |
19 453,5 |
46 363,4 |
|||
Поликлиники, госпитали, амбулатории, диагностические центры, учреждения санитарно-эпидемиологического надзора |
17 |
01 |
430 |
301 |
19 340,5 |
1 641,0 |
2 867,3 |
|||
Станции скорой и неотложной помощи |
17 |
01 |
430 |
305 |
39 454,5 |
6 237,3 |
||||
Санатории для детей и подростков | 17 | 01 | 430 | 307 | 1 745,3 | 144,8 | ||||
Санатории, пансионаты и дома отдыха |
17 |
01 |
430 |
308 |
6 488,9 |
809,1 |
||||
Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения |
17 |
01 |
430 |
310 |
2 202,3 |
|||||
Средства бюджета на ОМС неработающего населения, перечисленные фондам ОМС |
17 |
01 |
430 |
316 |
9 772,2 |
|||||
Санитарно-эпидемиологический надзор |
17 |
02 |
000 |
000 |
4 247,0 |
33,2 |
||||
Текущие расходы | 17 | 02 | 000 | 000 | 4 247,0 | 33,2 | ||||
Капитальные расходы | 17 | 02 | 000 | 000 | ||||||
Ведомственные расходы на санитарно-эпидемиологический надзор |
17 |
02 |
432 |
000 |
4 247,0 |
33,2 |
||||
Дезинфекционные станции | 17 | 02 | 432 | 309 | 2 567,7 | 33,2 | ||||
Прочие учреждения и мероприятия в области санитарно-эпидемиологического надзора |
17 |
02 |
432 |
313 |
1 679,3 |
|||||
Физическая культура и спорт | 17 | 03 | 000 | 000 | 37 702,4 | 4 362,0 | ||||
Текущие расходы | 17 | 03 | 000 | 000 | 37 702,4 | 4 362,0 | ||||
Капитальные расходы | 17 | 03 | 000 | 000 | ||||||
Финансирование части расходов на содержание спортивных команд |
17 |
03 |
433 |
000 |
32 049,8 |
|||||
Прочие учреждения и мероприятия в области физической культуры и спорта |
17 |
03 |
433 |
314 |
32 049,8 |
|||||
Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт |
17 |
03 |
434 |
000 |
5 652,6 |
4 362,0 |
||||
Содержание объектов социально-культурной сферы |
17 |
03 |
434 |
285 |
||||||
Прочие учреждения и мероприятия в области физической культуры и спорта |
17 |
03 |
434 |
314 |
5 652,6 |
4 362,0 |
||||
Социальная политика | 18 | 00 | 000 | 000 | 33 061,6 | 3 000,0 | 3 277,1 | |||
Текущие расходы | 18 | 00 | 000 | 000 | 33 061,6 | 1 991,6 | ||||
Капитальные расходы | 18 | 00 | 000 | 000 | 1 285,5 | |||||
Учреждения социального обеспечения |
18 |
01 |
000 |
000 |
11 866,4 |
1 126,8 |
||||
Текущие расходы | 18 | 01 | 000 | 000 | 11 866,4 | 195,7 | ||||
Капитальные расходы | 18 | 01 | 000 | 000 | 931,1 | |||||
Ведомственные расходы в области социального обеспечения |
18 |
01 |
440 |
000 |
11 866,4 |
1 126,8 |
||||
Территориальные центры и отделения оказания социальной помощи на дому |
18 |
01 |
440 |
318 |
11 023,2 |
1 008,9 |
||||
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики |
18 |
01 |
440 |
323 |
843,2 |
117,9 |
||||
Социальная помощь | 18 | 02 | 000 | 000 | 15 700,8 | 1 785,9 | ||||
Текущие расходы | 18 | 02 | 000 | 000 | 15 700,8 | 1 785,9 | ||||
Ведомственные расходы в области социального обеспечения |
18 |
02 |
440 |
000 |
15 700,8 |
1 785,9 |
||||
Пособия и социальная помощь | 18 | 02 | 440 | 322 | 15 700,8 | 1 785,9 | ||||
Молодежная политика | 18 | 03 | 000 | 000 | 2 494,4 | 364,4 | ||||
Текущие расходы | 18 | 03 | 000 | 000 | 2 494,4 | 10,0 | ||||
Капитальные расходы | 18 | 03 | 000 | 000 | 354,4 | |||||
Государственная поддержка в области молодежной политики |
18 |
03 |
446 |
000 |
2 494,4 |
364,4 |
||||
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики |
18 |
03 |
446 |
323 |
2 494,4 |
364,4 |
||||
Государственные пособия гражданам, имеющим детей |
18 |
07 |
000 |
000 |
3 000,0 |
3 000,0 |
||||
Текущие расходы | 18 | 07 | 000 | 000 | 3 000,0 | 3 000,0 | ||||
Фонд компенсаций | 18 | 07 | 489 | 000 | 3 000,0 | 3 000,0 | ||||
Выплата государственных пособий на детей военнослужащих и гражданского персонала |
18 |
07 |
489 |
324 |
3 000,0 |
3 000,0 |
||||
Обслуживание государственного долга |
19 | 00 | 000 | 000 | 4 300,0 | |||||
Текущие расходы | 19 | 00 | 000 | 000 | 4 300,0 | |||||
Обслуживание государственного внутреннего долга |
19 |
01 |
000 |
000 |
4 300,0 |
|||||
Процентные платежи по государственному внутреннему долгу |
19 |
01 |
460 |
000 |
4 300,0 |
|||||
Выплаты процентов по государственному долгу |
19 |
01 |
460 |
330 |
4 300,0 |
|||||
Государственное управление и местное самоуправление |
01 | 00 | 000 | 000 | 160 614,2 | |||||
Текущие расходы | 01 | 00 | 000 | 000 | 153 603,5 | |||||
Капитальные расходы | 01 | 00 | 000 | 000 | 7 010,7 | |||||
Функционирование органов местного самоуправления |
01 |
06 |
000 |
000 |
160 614,2 |
|||||
Текущие расходы | 01 | 06 | 000 | 000 | 153 603,5 | |||||
Капитальные расходы | 01 | 06 | 000 | 000 | 7 010,7 | |||||
Содержание органов местного самоуправления |
01 |
06 |
026 |
000 |
116 022,3 |
|||||
Денежное содержание аппарата | 01 | 06 | 026 | 027 | 116 022,3 | |||||
Представительские расходы | 01 | 06 | 026 | 028 | ||||||
Расходы на содержание аппарата | 01 | 06 | 026 | 029 | ||||||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
01 |
06 |
027 |
000 |
44 591,9 |
|||||
Представительские расходы | 01 | 06 | 027 | 028 | 48,0 | |||||
Расходы на содержание аппарата | 01 | 06 | 027 | 029 | 44 543,9 | |||||
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства |
05 |
00 |
000 |
000 |
36 221,2 |
5 487,7 |
||||
Текущие расходы | 05 | 00 | 000 | 000 | 36 221,2 | 3 227,9 | ||||
Капитальные расходы | 05 | 00 | 000 | 000 | 2 259,8 | |||||
Органы внутренних дел | 05 | 01 | 000 | 000 | 31 180,9 | 5 287,7 | ||||
Текущие расходы | 05 | 01 | 000 | 000 | 31 180,9 | 3 027,9 | ||||
Капитальные расходы | 05 | 01 | 000 | 000 | 2 259,8 | |||||
Обеспечение личного состава войск (сил) |
05 |
01 |
601 |
000 |
31 180,9 |
5 287,7 |
||||
Содержание подведомственных структур |
05 |
01 |
601 |
075 |
31 180,9 |
5 287,7 |
||||
Государственная противопожарная служба |
05 |
09 |
000 |
000 |
5 040,3 |
200,0 |
||||
Текущие расходы | 05 | 09 | 000 | 000 | 5 040,3 | 200,0 | ||||
Капитальные расходы | 05 | 09 | 000 | 000 | ||||||
Обеспечение личного состава войск (сил) |
05 |
09 |
601 |
000 |
5 040,3 |
200,0 |
||||
Содержание подведомственных структур |
05 |
09 |
601 |
075 |
5 040,3 |
200,0 |
||||
Прочие расходы | 30 | 00 | 000 | 000 | 356 801,8 | 1 031,7 | ||||
Текущие расходы | 30 | 00 | 000 | 000 | 314 676,5 | 1 031,7 | ||||
Капитальные расходы | 30 | 00 | 000 | 000 | 42 125,3 | |||||
Резервные фонды (фонд непредвиденных расходов) |
30 |
01 |
000 |
000 |
297 020,5 |
|||||
Текущие расходы | 30 | 01 | 000 | 000 | 297 020,5 | |||||
Капитальные расходы | 30 | 01 | 000 | 000 | ||||||
в т.ч. - средства на индексацию расходов отраслей городского хозяйства |
237 020,5 |
|||||||||
Резервные фонды | 30 | 01 | 510 | 000 | 297 020,5 | |||||
Формирование резервных фондов исполнительных органов власти |
30 |
01 |
510 |
435 |
297 020,5 |
|||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам |
30 |
04 |
000 |
000 |
59 781,3 |
1 031,7 |
||||
Текущие расходы | 30 | 04 | 000 | 000 | 17 656,0 | 1 031,7 | ||||
Капитальные расходы | 30 | 04 | 000 | 000 | 42 125,3 | |||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям |
30 |
04 |
515 |
000 |
59 781,3 |
1 031,7 |
||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
30 |
04 |
515 |
397 |
59 781,3 |
1 031,7 |
||||
в том числе | ||||||||||
Содержание учреждений (ОПОПы, призывные участки, ЦИОМСИ, МУ "Транспортная служба") |
4 140,5 |
335,7 |
||||||||
развитие международных и внешнеэкономических связей |
4 600,0 |
|||||||||
расходы, связанные с переходом на казначейскую форму исполнения бюджета и на развитие МИС |
8 250,0 |
|||||||||
расходы по управлению, содержанию и ремонту муниципального имущества |
33 655,8 |
|||||||||
другие расходы (поддержка ГОСНИ, предприятия общественного питания) |
9 135,0 |
696,0 |
||||||||
Бюджет развития | 390 818,6 | 9 200,0 |
67 700,0 | |||||||
Строительство, архитектура |
07 |
07 |
000 |
000 |
402448,6 |
9 200,0 |
67 700,0 |
|||
в том числе: | ||||||||||
- капитальное строительство |
07 |
07 |
313 314 |
198 397 |
211 630,6 | 9 000,0 |
48 500,0 | |||
- жилищные субсидии гражданам, выехавшим из районов Крайнего Севера |
07 |
07 |
482 |
198 |
200,0 |
200,0 |
||||
- оплата долга по контракту станции "Воздвиженье" |
07 |
07 |
313 |
198 |
54 000,0 |
|||||
- строительство природоохранных объектов и обустройство памятников природы на территории города за счет средств, поступающих из платы за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ, размещение отходов |
07 |
07 |
313 |
198 |
7 618,0 |
|||||
- доля города в уставном капитале на строительство гостиницы "Ярославль" за счет средств, полученных от приватизации |
07 |
07 |
313 |
198 |
36 000,0 |
|||||
- приобретение оборудования и подвижного состава |
07 |
07 |
313 |
198 |
93 000,0 |
19 200,0 |
||||
Итого расходов | 96 | 00 | 000 | 000 | 3 105 944,4 |
143 354,0 |
3 000,0 | 4 362,0 | 9 200,0 |
447 624,6 |
Текущие расходы | 2 656 538,3 |
143 354,0 |
3 000,0 |
4 362,0 |
215 414,1 |
|||||
Капитальные расходы |
449 406,1 |
9 200,0 |
232 210,5 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.