Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 1
к решению муниципалитета
г. Ярославля
от 24 января 2001 г. N 63
Бюджет
города Ярославля на 2001 год
Доходы
тыс.руб.
Наименование источника | Код | Сумма |
Налоговые доходы | 1000000 | 2 006 920 |
Налоги на прибыль (доход), прирост капитала | 1010000 | 1 367 350 |
Налог на прибыль (доход) предприятий и организаций | 1010100 | 623 500 |
Налог на прибыль (доход) предприятий и организаций 5% |
1010100 | 266 450 |
Налог с доходов физических лиц | 1010200 | 477 400 |
Налоги на товары и услуги. Лицензионные и регистрационные сборы |
1020000 | 243 730 |
Акцизы по подакцизным товарам | 1020200 | 79 380 |
Лицензионные и регистрационные сборы | 1020400 | 2 850 |
Налог с продаж | 1020700 | 161 500 |
Налоги на совокупный доход | 1030000 | 49 400 |
Единый налог на совокупный доход для субъектов малого предпринимательства |
1030100 | 20 650 |
Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности |
1030200 | 28 750 |
Налоги на имущество | 1040000 | 231 100 |
Налог на имущество предприятий | 1040200 | 225 600 |
Платежи за пользование природными ресурсами | 1050000 | 53 830 |
Платежи за пользование недрами | 1050100 | 10 |
Плата за пользование водными объектами | 1050500 | 2 500 |
Плата за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ, размещение отходов |
1050600 | 8 120 |
Земельный налог | 1050700 | 43 200 |
Прочие налоги, пошлины и сборы | 1400000 | 61 510 |
в т.ч. госпошлина | 1400100 | 6 210 |
Неналоговые доходы | 2000000 | 108 200 |
Доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, или от деятельности |
2010000 | 92 210 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
2010200 | 77 920 |
Прочие неналоговые доходы | 2090000 | 15 990 |
Кроме того доходы от приватизации | 2020610 | 5 000 |
Итого доходов с приватизацией | 2 120 120 |
|
Безвозмездные перечисления | 3000000 | 183 354 |
От бюджетов других уровней | 3020000 | 183 354 |
Субвенции на исполнение Федеральных законов | 3020200 | 183 354 |
в т.ч. - "О ветеранах" | 147 392 | |
- "О социальной защите инвалидов РФ" | 35 962 | |
Всего доходов | 2 303 474 |
|
Дефицит бюджета - сумма | 65 000 |
Расходы
тыс. руб.
Наименование показателя | Раз дел |
Под раз дел |
Целе- вая стать я |
Вид рас- хо- дов |
Сумма | В т.ч. субвенции на исполне- ние ФЗ "О ветеранах " и "О социально й защите инвалидов РФ" |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Промышленность, энергетика и строительство |
07 | 00 | 000 | 000 | 2 340,0 | 240,0 |
Текущие расходы | 07 | 00 | 000 | 000 | 2 340,0 | |
Топливно-энергетический комплекс (возмещение разницы в ценах на топливо, реализуемое населению) |
07 | 01 | 000 | 000 | 2 340,0 | |
Государственная поддержка энергетики и электрификации |
07 | 01 | 293 | 000 | 2 340,0 | |
Целевые дотации и субсидии | 07 | 01 | 293 | 290 | 2 340,0 | |
Сельское хозяйство и рыболовство |
08 | 00 | 000 | 000 | 2 726,7 | |
Текущие расходы | 08 | 00 | 000 | 000 | 2 726,7 | |
Капитальные расходы | 08 | 00 | 000 | 000 | 0,0 | |
Земельные ресурсы (отчисления от земельного налога на проведение землеустроительных работ) |
08 | 02 | 000 | 000 | 2 100,0 | |
Текущие расходы | 2 100,0 | |||||
Капитальные расходы | ||||||
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования, осуществляемые за счет средств земельного налога |
08 | 02 | 344 | 000 | 2 100,0 | |
Ведение государственного кадастра, мониторинга земель, землеустройства и водных биоресурсов |
08 | 02 | 344 | 213 | 2 100,0 | |
Прочие мероприятия в области сельского хозяйства (станция по борьбе с болезнями животных) |
08 | 05 | 000 | 000 | 626,7 | |
Текущие расходы | 626,7 | |||||
Капитальные расходы | ||||||
Прочие расходы в области сельского хозяйства |
08 | 05 | 342 | 000 | 626,7 | |
Текущее содержание подведомственных структур |
08 | 05 | 342 | 075 | 626,7 | |
Охрана природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия |
09 | 00 | 000 | 000 | 8 120,0 | |
Текущие расходы | 09 | 00 | 000 | 000 | 8 120,0 | |
Капитальные расходы | 09 | 00 | 000 | 000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Прочие расходы в области охраны природной среды и природных ресурсов |
09 | 06 | 000 | 000 | 8 120,0 | |
Финансирование мероприятий в области контроля за состоянием окружающей среды и охраны природы |
09 | 06 | 362 | 000 | 8 120,0 | |
Прочие расходы, не отнесенные к др. видам расходов |
09 | 06 | 362 | 397 | 8 120,0 | |
Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика |
10 | 00 | 000 | 000 | 245 032,5 |
73 136,0 |
Текущие расходы | 10 | 00 | 000 | 000 | 245 032,5 |
|
Пассажирский транспорт | 239 895,5 |
67 999,0 | ||||
Автомобильный транспорт | 10 | 01 | 000 | 000 | 128 340,3 |
38 617,0 |
Государственная поддержка автомобильного транспорта |
10 | 01 | 372 | 000 | 128 340,3 |
|
Целевые дотации и субсидии | 10 | 01 | 372 | 290 | 128 340,3 |
|
Водный транспорт | 10 | 04 | 000 | 000 | 4 091,1 | 1 302,0 |
Государственная поддержка речного транспорта |
10 | 04 | 375 | 000 | 4 091,1 | |
Целевые дотации и субсидии | 10 | 04 | 375 | 290 | 4 091,1 | |
Прочие виды транспорта | 10 | 05 | 000 | 000 | 107 464,1 |
28 080,0 |
Государственная поддержка других видов транспорта |
10 | 05 | 380 | 000 | 107 464,1 |
|
Целевые дотации и субсидии | 10 | 05 | 380 | 290 | 107 464,1 |
|
Связь (средства на возмещение выпадающих доходов предприятиям связи от предоставления льгот населению) |
10 | 07 | 000 | 000 | 5 137,0 | 5 137,0 |
Государственная поддержка отрасли связь |
10 | 07 | 376 | 000 | 5 137,0 | |
Целевые дотации и субсидии | 10 | 07 | 376 | 290 | 5 137,0 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
12 | 00 | 000 | 000 | 596 062,7 |
80 106,0 |
Текущие расходы | 12 | 00 | 000 | 000 | 596 062,7 |
|
Капитальные расходы | 12 | 00 | 000 | 000 | ||
Жилищное хозяйство | 12 | 01 | 000 | 000 | 504 403,6 |
80 106,0 |
Государственная поддержка жилищного хозяйства |
12 | 01 | 310 | 000 | 504 403,6 |
|
Целевые дотации и субсидии | 12 | 01 | 310 | 290 | 504 403,6 |
|
Коммунальное хозяйство- всего |
91 659,1 | |||||
Коммунальное хозяйство | 12 | 02 | 000 | 000 | 79 049,2 | |
Государственная поддержка коммунального хозяйства |
12 | 02 | 311 | 000 | 79 049,2 | |
Расходы на благоустройство | 12 | 02 | 311 | 443 | 79 049,2 |
/--------------------------------------------------------------------\
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------------------------+----+----+-----+----+--------+---------|
|Прочие структуры | 12 | 03 | 000 |000 |12 609,9| |
|коммунального хозяйства | | | | | | |
|----------------------------+----+----+-----+----+--------+---------|
|Государственная поддержка | 12 | 03 | 311 |000 |12 609,9| |
|коммунального хозяйства | | | | | | |
|----------------------------+----+----+-----+----+--------+---------|
|Расходы на прочие структуры | 12 | 03 | 311 |444 |12 609,9| |
|коммунального хозяйства | | | | | | |
|----------------------------+----+----+-----+----+--------+---------|
Предупреждение и ликвидация | 13 | 00 | 000 |000 | 4 950,1| |
| последствий чрезвычайных | | | | | | |
| ситуаций и стихийных | | | | | | |
| бедствий | | | | | | |
|---------------------------- +----+----+-----+----+--------+---------|
|Текущие расходы | 13 | 00 | 000 |000 | 4 045,9| |
|----------------------------+----+----+-----+----+--------+---------|
|Капитальные расходы | 13 | 00 | 000 |000 | 904,2| |
|----------------------------+----+----+-----+----+--------+---------|
|Предупреждение и ликвидация | 13 | 02 | 000 |000 | 4 449,0| |
|последствий чрезвычайных | | | | | | |
|ситуаций | | | | | | |
|----------------------------+----+----+-----+----+--------+---------|
|Текущие расходы | 13 | 02 | 000 |000 | 3 944,8| |
|----------------------------+----+----+-----+----+--------+---------|
|Капитальные расходы | 13 | 02 | 000 |000 | 504,2| |
|----------------------------+----+----+-----+----+--------+---------|
|Содержание и оснащение войск| 13 | 02 | 200 |000 | 2 999,0| |
|(органов, других | | | | | | |
|формирований) | | | | | | |
|----------------------------+----+----+-----+----+--------+---------|
|Текущее содержание | 13 | 02 | 200 |075 | 2 999,0| |
|подведомственных структур | | | | | | |
|----------------------------+----+----+-----+----+--------+---------|
|Целевой финансовый резерв | 13 | 02 | 399 |000 | 1 450,0| |
|для предупреждения и | | | | | | |
|ликвидации чрезвычайных | | | | | | |
|ситуаций | | | | | | |
|----------------------------+----+----+-----+----+--------+---------|
|Целевой финансовый резерв | 13 | 02 | 399 |254 | 1 450,0| |
|----------------------------+----+----+-----+----+--------+---------|
|Гражданская оборона | 13 | 03 | 000 |000 | 501,1| |
|----------------------------+----+----+-----+----+--------+---------|
|Текущие расходы | 13 | 03 | 000 |000 | 101,1| |
|----------------------------+----+----+-----+----+--------+---------|
|Капитальные расходы | 13 | 03 | 000 |000 | 400,0| |
|----------------------------+----+----+-----+----+--------+---------|
|Мероприятия по гражданской | 13 | 03 | 151 |000 | 501,1| |
|обороне | | | | | | |
|----------------------------+----+----+-----+----+--------+---------|
|Проведение мероприятий по | 13 | 03 | 151 |083 | 501,1| |
|гражданской обороне и защите| | | | | | |
|населения от чрезвычайных | | | | | | |
|ситуаций | | | | | | |
|----------------------------+----+----+-----+----+--------+---------|
| Образование | 14 | 00 | 000 |000 | 478| |
| | | | | | 340,5| |
|----------------------------+----+----+-----+----+--------+---------|
|Текущие расходы | 14 | 00 | 000 |000 | 475| |
| | | | | | 817,7| |
|----------------------------+----+----+-----+----+--------+---------|
|Капитальные расходы | 14 | 00 | 000 |000 | 2 522,8| |
|--------------------------------------------+----+--------+---------|
|Учреждения подведомственные Министерству | | 466| |
|образования | | 202,2| |
|--------------------------------------------+----+--------+---------|
|Текущие расходы | | | | | 463| |
| | | | | | 923,2| |
|----------------------------+----+----+-----+----+--------+---------|
|Капитальные расходы | | | | | 2 279,0| |
|----------------------------+----+----+-----+----+--------+---------|
|Дошкольное образование | 14 | 01 | 000 |000 | 165| |
| | | | | | 969,8| |
|----------------------------+----+----+-----+----+--------+---------|
|Текущие расходы | 14 | 01 | 000 |000 | 165| |
| | | | | | 969,8| |
|----------------------------+----+----+-----+----+--------+---------|
|Капитальные расходы | 14 | 01 | 000 |000 | | |
|----------------------------+----+----+-----+----+--------+---------|
|Ведомственные расходы на | 14 | 01 | 400 |000 | 165| |
|дошкольное образование | | | | | 969,8| |
|----------------------------+----+----+-----+----+--------+---------|
|Детские дошкольные | 14 | 01 | 400 |259 | 165| |
|учреждения | | | | | 969,8| |
|----------------------------+----+----+-----+----+--------+---------|
|Общее образование | 14 | 02 | 000 |000 | 261| |
| | | | | | 468,0| |
|----------------------------+----+----+-----+----+--------+---------|
|Текущие расходы | 14 | 02 | 000 |000 | 261| |
| | | | | | 468,0| |
|----------------------------+----+----+-----+----+--------+---------|
|Капитальные расходы | 14 | 02 | 000 |000 | | |
\--------------------------------------------------------------------/
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Ведомственные расходы на общее образование |
14 | 02 | 401 | 000 | 261 468,0 |
|
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
14 | 02 | 401 | 260 | 186 344,3 |
|
Вечерние и заочные средние образовательные школы |
14 | 02 | 401 | 262 | 7 027,2 | |
Школы интернаты | 14 | 02 | 401 | 263 | 26 171,3 | |
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
14 | 02 | 401 | 264 | 32 715,2 | |
Детские дома | 14 | 02 | 401 | 265 | 9 210,0 | |
Прочие расходы в области образования |
14 | 07 | 000 | 000 | 38 764,4 | |
Текущие расходы | 14 | 07 | 000 | 000 | 36 485,4 | |
Капитальные расходы | 14 | 07 | 000 | 000 | 2 279,0 | |
Прочие ведомственные расходы в области образования |
14 | 07 | 407 | 000 | 38 764,4 | |
Прочие учреждения и мероприятия в области образования |
14 | 07 | 407 | 272 | 29 561,9 | |
Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков |
14 | 07 | 407 | 319 | 9 202,5 | |
в том числе по отраслям: | ||||||
образование | 4 923,7 | |||||
социальная политика | 1 170,3 | |||||
молодежная политика | 2 828,5 | |||||
физкультура и спорт | 280,0 | |||||
Учреждения подведомственные Министерству культуры |
6 360,1 | |||||
Общее образование (Детские музыкальные школы, детские художественные школы, школа искусств) |
14 | 02 | 000 | 000 | 6 360,1 | |
Текущие расходы | 14 | 02 | 000 | 000 | 6 116,3 | |
Капитальные расходы | 14 | 02 | 000 | 000 | 243,8 | |
Ведомственные расходы на общее образование |
14 | 02 | 401 | 000 | 6 360,1 | |
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
14 | 02 | 401 | 264 | 6 360,1 | |
Учреждения подведомственные городскому комитету по физической культуре и спорту |
5 778,2 | |||||
Общее образование (ДЮСШ-1) | 14 | 02 | 000 | 000 | 1 094,4 | |
Текущие расходы | 14 | 02 | 000 | 000 | 1 094,4 | |
Капитальные расходы | 14 | 02 | 000 | 000 | ||
Ведомственные расходы на общее образование |
14 | 02 | 401 | 000 | 1 094,4 | |
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
14 | 02 | 401 | 264 | 1 094,4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Прочие расходы в области образования (Центры спортивно-оздоровительной работы) |
14 | 07 | 000 | 000 | 4 683,8 | |
Текущие расходы | 14 | 07 | 000 | 000 | 4 683,8 | |
Капитальные расходы | 14 | 07 | 000 | 000 | ||
Прочие ведомственные расходы в области образования |
14 | 07 | 407 | 000 | 4 683,8 | |
Прочие учреждения и мероприятия в области образования |
14 | 07 | 407 | 272 | 4 683,8 | |
Культура, искусство и кинематография |
15 | 00 | 000 | 000 | 27 722,0 | |
Текущие расходы | 15 | 00 | 000 | 000 | 25 057,9 | |
Капитальные расходы | 15 | 00 | 000 | 000 | 2 664,1 | |
Культура и искусство | 15 | 01 | 000 | 000 | 27 722,0 | |
Ведомственные расходы на культуру и искусство |
15 | 01 | 410 | 000 | 18 744,1 | |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа |
15 | 01 | 410 | 280 | 9 038,0 | |
Музеи и постоянные выставки | 15 | 01 | 410 | 283 | 1 660,2 | |
Библиотеки | 15 | 01 | 410 | 284 | 8 045,9 | |
Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства |
15 | 01 | 412 | 000 | 8 977,9 | |
Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства |
15 | 01 | 412 | 287 | 8 977,9 | |
Средства массовой информации |
16 |
00 |
000 |
000 |
5 155,0 |
|
Текущие расходы | 16 | 00 | 000 | 000 | 5 155,0 | |
Телевидение и радиовещание | 16 | 01 | 000 | 000 | 300,0 | |
Государственная поддержка государственных телерадиокомпаний |
16 | 01 | 420 | 000 | 300,0 | |
Целевые дотации и субсидии | 16 | 01 | 420 | 290 | 300,0 | |
Периодическая печать и издательства |
16 | 02 | 000 | 000 | 2 665,0 | |
Гос. поддержка периодических изданий, учрежденных органами исп. и зак. власти |
16 | 02 | 423 | 000 | 1 000,0 | |
Целевые дотации и субсидии | 16 | 02 | 423 | 290 | 1 000,0 | |
Государственная поддержка средств массовой информации |
16 | 02 | 424 | 000 | 1 665,0 | |
Целевые дотации и субсидии | 16 | 02 | 424 | 290 | 1 665,0 | |
Прочие средства массовой информации |
16 | 03 | 000 | 000 | 2 190,0 | |
Государственная поддержка средств массовой информации |
16 | 03 | 424 | 000 | 2 190,0 | |
Целевые дотации и субсидии | 16 | 03 | 424 | 290 | 2 190,0 | |
Здравоохранение и физическая культура |
17 | 00 | 000 | 000 | 313 430,0 |
29 872,0 |
Текущие расходы | 17 | 00 | 000 | 000 | 305 925,1 |
|
Капитальные расходы | 17 | 00 | 000 | 000 | 7 504,9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Здравоохранение | 284 328,2 |
29 872,0 | ||||
Здравоохранение | 17 | 01 | 000 | 000 | 281 152,5 |
29 872,0 |
Текущие расходы | 17 | 01 | 000 | 000 | 273 647,6 |
|
Капитальные расходы | 17 | 01 | 000 | 000 | 7 504,9 | |
Ведомственные расходы на здравоохранение |
17 | 01 | 430 | 000 | 281 152,5 |
|
Больницы, родильные дома, клиники, госпитали |
17 | 01 | 430 | 300 | 216 818,1 |
|
Поликлиники, госпитали, амбулатории, диагностические центры, учреждения санитарно-эпидемиологическог о надзора |
17 | 01 | 430 | 301 | 16 078,8 | |
Станции скорой и неотложной помощи |
17 | 01 | 430 | 305 | 30 442,6 | |
Санатории для детей и подростков |
17 | 01 | 430 | 307 | 1 267,2 | |
Санатории, пансионаты и дома отдыха |
17 | 01 | 430 | 308 | 6 174,4 | |
Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения |
17 | 01 | 430 | 310 | 1 521,4 | |
Средства бюджета на ОМС неработающего населения, перечисленные фондам ОМС |
17 | 01 | 430 | 316 | 8 850,0 | |
Санитарно-эпидемиологический надзор |
17 | 02 | 000 | 000 | 3 175,7 | |
Текущие расходы | 17 | 02 | 000 | 000 | 3 175,7 | |
Капитальные расходы | 17 | 02 | 000 | 000 | ||
Ведомственные расходы на санитарно-эпидемиологический надзор |
17 | 02 | 432 | 000 | 3 175,7 | |
Дезинфекционные станции | 17 | 02 | 432 | 309 | 1 920,0 | |
Прочие учреждения и мероприятия в области санитарно-эпидемиологическог о надзора |
17 | 02 | 432 | 313 | 1 255,7 | |
Физическая культура и спорт | 17 | 03 | 000 | 000 | 29 101,8 | |
Текущие расходы | 17 | 03 | 000 | 000 | 29 101,8 | |
Капитальные расходы | 17 | 03 | 000 | 000 | ||
Финансирование части расходов на содержание спортивных команд |
17 | 03 | 433 | 000 | 28 060,0 | |
Прочие учреждения и мероприятия в области физической культуры и спорта |
17 | 03 | 433 | 314 | 28 060,0 | |
Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт |
17 | 03 | 434 | 000 | 1 041,8 | |
Содержание объектов социально-культурной сферы |
17 | 03 | 434 | 285 | ||
Прочие учреждения и мероприятия в области физической культуры и спорта |
17 | 03 | 434 | 314 | 1 041,8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Социальная политика | 18 | 00 | 000 | 000 | 28 243,9 | |
Текущие расходы | 18 | 00 | 000 | 000 | 28 214,9 | |
Капитальные расходы | 18 | 00 | 000 | 000 | 29,0 | |
Учреждения социального обеспечения |
18 | 01 | 000 | 000 | 10 907,7 | |
Текущие расходы | 18 | 01 | 000 | 000 | 10 907,7 | |
Капитальные расходы | 18 | 01 | 000 | 000 | ||
Ведомственные расходы в области социального обеспечения |
18 | 01 | 440 | 000 | 10 907,7 | |
Территориальные центры и отделения оказания социальной помощи на дому |
18 | 01 | 440 | 318 | 10 089,1 | |
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики |
18 | 01 | 440 | 323 | 818,6 | |
Социальная помощь | 18 | 02 | 000 | 000 | 15 700,8 | |
Текущие расходы | 18 | 02 | 000 | 000 | 15 700,8 | |
Ведомственные расходы в области социального обеспечения |
18 | 02 | 440 | 000 | 15 700,8 | |
Пособия и социальная помощь | 18 | 02 | 440 | 322 | 15 700,8 | |
Молодежная политика | 18 | 03 | 000 | 000 | 1 635,4 | |
Текущие расходы | 18 | 03 | 000 | 000 | 1 606,4 | |
Капитальные расходы | 18 | 03 | 000 | 000 | 29,0 | |
Государственная поддержка в области молодежной политики |
18 | 03 | 446 | 000 | 1 635,4 | |
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики |
18 | 03 | 446 | 323 | 1 635,4 | |
Обслуживание государственного долга |
19 | 00 | 000 | 000 | 3 000,0 | |
Текущие расходы | 19 | 00 | 000 | 000 | 3 000,0 | |
Обслуживание государственного внутреннего долга |
19 | 01 | 000 | 000 | 3 000,0 | |
Процентные платежи по государственному внутреннему долгу |
19 | 01 | 460 | 000 | 3 000,0 | |
Выплаты процентов по государственному долгу |
19 | 01 | 460 | 330 | 3 000,0 | |
Государственное управление и местное самоуправление |
01 | 00 | 000 | 000 | 151 716,0 |
|
Текущие расходы | 01 | 00 | 000 | 000 | 145 016,0 |
|
Капитальные расходы | 01 | 00 | 000 | 000 | 6 700,0 | |
Функционирование органов местного самоуправления |
01 | 06 | 000 | 000 | 151 716,0 |
|
Текущие расходы | 01 | 06 | 000 | 000 | 145 016,0 |
|
Капитальные расходы | 01 | 06 | 000 | 000 | 6 700,0 | |
Содержание органов местного самоуправления |
01 | 06 | 026 | 000 | 115 987,9 |
|
Денежное содержание аппарата | 01 | 06 | 026 | 027 | 115 987,9 |
|
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
01 | 06 | 027 | 000 | 35 728,1 |
/--------------------------------------------------------------------\
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------------------------+----+----+-----+----+--------+---------|
|Представительские расходы | 01 | 06 | 027 |028 | 41,2| |
|----------------------------+----+----+-----+----+--------+---------|
|Расходы на содержание | 01 | 06 | 027 |029 |35 686,9| |
|аппарата | | | | | | |
|----------------------------+----+----+-----+----+--------+---------|
| Правоохранительная | 05 | 00 | 000 |000 |33 640,0| |
|деятельность и обеспечение | | | | | | |
| безопасности государства | | | | | | |
|----------------------------+----+----+-----+----+--------+---------|
|Текущие расходы | 05 | 00 | 000 |000 |33 640,0| |
|----------------------------+----+----+-----+----+--------+---------|
|Капитальные расходы | 05 | 00 | 000 |000 | | |
|----------------------------+----+----+-----+----+--------+---------|
|Органы внутренних дел | 05 | 01 | 000 |000 |28 958,9| |
|----------------------------+----+----+-----+----+--------+---------|
|Текущие расходы | 05 | 01 | 000 |000 |28 958,9| |
|----------------------------+----+----+-----+----+--------+---------|
|Капитальные расходы | 05 | 01 | 000 |000 | | |
|----------------------------+----+----+-----+----+--------+---------|
|Содержание и оснащение войск| 05 | 01 | 200 |000 |28 958,9| |
|(органов,других | | | | | | |
|формирований) | | | | | | |
|----------------------------+----+----+-----+----+--------+---------|
|Текущее содержание | 05 | 01 | 200 |075 |28 958,9| |
|подведомственных структур | | | | | | |
|----------------------------+----+----+-----+----+--------+---------|
|Государственная | 05 | 09 | 000 |000 | 4 681,1| |
|противопожарная служба | | | | | | |
|----------------------------+----+----+-----+----+--------+---------|
|Текущие расходы | 05 | 09 | 000 |000 | 4 681,1| |
|----------------------------+----+----+-----+----+--------+---------|
|Капитальные расходы | 05 | 09 | 000 |000 | | |
|----------------------------+----+----+-----+----+--------+---------|
|Содержание и оснащение войск| 05 | 09 | 200 |000 | 4 681,1| |
|(органов,других | | | | | | |
|формирований) | | | | | | |
|----------------------------+----+----+-----+----+--------+---------|
|Текущее содержание | 05 | 09 | 200 |075 | 4 681,1| |
|подведомственных структур | | | | | | |
|----------------------------+----+----+-----+----+--------+---------|
| Прочие расходы | 30 | 00 | 000 |000 | 277| |
| | | | | | 994,6| |
|----------------------------+----+----+-----+----+--------+---------|
|Текущие расходы | 30 | 00 | 000 |000 | 251| |
| | | | | | 875,1| |
|----------------------------+----+----+-----+----+--------+---------|
|Капитальные расходы | 30 | 00 | 000 |000 |26 119,5| |
|----------------------------+----+----+-----+----+--------+---------|
|Резервные фонды (фонд | 30 | 01 | 000 |000 | 235| |
|непредвиденных расходов) | | | | | 146,4| |
|----------------------------+----+----+-----+----+--------+---------|
|Текущие расходы | 30 | 01 | 000 |000 | 235| |
| | | | | | 146,4| |
|----------------------------+----+----+-----+----+--------+---------|
|Капитальные расходы | 30 | 01 | 000 |000 | | |
|----------------------------+----+----+-----+----+--------+---------|
|в т.ч. - средства на | | | | | 200| |
|индексацию расходов отраслей| | | | | 146,4| |
|городского хозяйства | | | | | | |
|----------------------------+----+----+-----+----+--------+---------|
|Резервные фонды | 30 | 01 | 510 |000 | 235| |
| | | | | | 146,4| |
|----------------------------+----+----+-----+----+--------+---------|
|Формирование резервных | 30 | 01 | 510 |435 | 235| |
|фондов исполнительных | | | | | 146,4| |
|органов власти | | | | | | |
|----------------------------+----+----+-----+----+--------+---------|
|Прочие расходы, не | 30 | 04 | 000 |000 |42 848,2| |
|отнесенные к другим | | | | | | |
|подразделам | | | | | | |
|----------------------------+----+----+-----+----+--------+---------|
|Текущие расходы | 30 | 04 | 000 |000 |16 728,7| |
|----------------------------+----+----+-----+----+--------+---------|
|Капитальные расходы | 30 | 04 | 000 |000 |26 119,5| |
|----------------------------+----+----+-----+----+--------+---------|
|Прочие расходы, не | 30 | 04 | 515 |000 |42 848,2| |
|отнесенные к другим целевым | | | | | | |
|статьям | | | | | | |
|----------------------------+----+----+-----+----+--------+---------|
|Прочие расходы, не | 30 | 04 | 515 |397 |42 848,2| |
|отнесенные к другим видам | | | | | | |
|расходов | | | | | | |
|----------------------------+----+----+-----+----+--------+---------|
| в том числе | | | | | | |
|----------------------------+----+----+-----+----+--------+---------|
|содержание учреждений | | | | | 3 412,0| |
|(ОПОПы, призывные участки, | | | | | | |
|ЦИОМСИ, МУ "Транспортная | | | | | | |
|служба") | | | | | | |
\--------------------------------------------------------------------/
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
развитие международных и внешнеэкономических связей |
3 700,0 | |||||
расходы, связанные с переходом на казначейскую форму исполнения бюджета |
3 988,2 | |||||
расходы по управлению, содержанию и ремонту муниципального имущества |
25 900,0 | |||||
другие расходы (поддержка ГОСНИ, предприятий общественного питания) |
5 848,0 | |||||
Бюджет развития | 190 000,0 |
|||||
Капитальное строительство | 120 000,0 |
|||||
Оплата долга по контракту строительства станции "Воздвиженье" |
45 000,0 | |||||
Приобретение подвижного состава |
25 000,0 | |||||
Итого расходов | 96 | 00 | 000 | 000 |
2368474, 0 |
183 354,0 |
Текущие расходы |
2132029, 5 |
|||||
Капитальные расходы | 236 444,5 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.