Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 1
к решению муниципалитета г. Ярославля
от 13 июля 2001 г. N 98
Бюджет
города Ярославля на 2001 год
Доходы
тыс. руб.
/----------------------------------------------------------------------
|Наименование источника |Код |Сумма |
|-------------------------------------------------+--------+----------|
|Налоговые доходы |1000000 |2 908 619 |
|-------------------------------------------------+--------+----------|
|Налоги на прибыль (доход), прирост капитала |1010000 |2 155 019 |
|-------------------------------------------------+--------+----------|
|Налог на прибыль (доход) предприятий и| | |
|организаций |1010100 | 788 105 |
|-------------------------------------------------+--------+----------|
|Налог на прибыль (доход) предприятий и| | |
|организаций 5% |1010100 | 336 796 |
|-------------------------------------------------+--------+----------|
|Налог с доходов физических лиц |1010200 |1 030 118 |
|-------------------------------------------------+--------+----------|
|Налоги на товары и услуги. Лицензионные и| | |
|регистрационные сборы |1020000 | 279 650 |
|-------------------------------------------------+--------+----------|
|Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и| | |
|отдельным видам минерального сырья, производимым| | |
|на территории РФ |1020200 | 100 100 |
|-------------------------------------------------+--------+----------|
|Лицензионные и регистрационные сборы |1020400 | 2 850 |
|-------------------------------------------------+--------+----------|
|Налог с продаж |1020700 | 176 700 |
|-------------------------------------------------+--------+----------|
|Налоги на совокупный доход |1030000 | 75 600 |
|-------------------------------------------------+--------+----------|
|Единый налог, взимаемый в связи с применением| | |
|упрощенной системы налогообложения, учета и| | |
|отчетности |1030100 | 20 650 |
|-------------------------------------------------+--------+----------|
|Единый налог на вмененный доход для определенных| | |
|видов деятельности |1030200 | 54 950 |
|-------------------------------------------------+--------+----------|
|Налоги на имущество |1040000 | 231 100 |
|-------------------------------------------------+--------+----------|
|в т. ч. налог на имущество предприятий |1040200 | 225 600 |
|-------------------------------------------------+--------+----------|
|Платежи за пользование природными ресурсами |1050000 | 86 310 |
|-------------------------------------------------+--------+----------|
|Платежи за пользование недрами |1050100 | 10 |
|-------------------------------------------------+--------+----------|
|Плата за пользование водными объектами |1050500 | 4 000 |
|-------------------------------------------------+--------+----------|
|Плата за нормативные и сверхнормативные выбросы| | |
|и сбросы вредных веществ, размещение отходов |1050600 | 22 000 |
|-------------------------------------------------+--------+----------|
|Земельный налог |1050700 | 60 300 |
|-------------------------------------------------+--------+----------|
|Прочие налоги, пошлины и сборы |1400000 | 80 940 |
|-------------------------------------------------+--------+----------|
|в т.ч. госпошлина |1400100 | 6 600 |
|-------------------------------------------------+--------+----------|
|Неналоговые доходы |2000000 | 133 920 |
|-------------------------------------------------+--------+----------|
|Доходы от имущества, находящегося в| | |
|государственной и муниципальной собственности,| | |
|или от деятельности |2010000 | 106 210 |
|-------------------------------------------------+--------+----------|
|Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося| | |
|в государственной и муниципальной собственности |2010200 | 77 920 |
|-------------------------------------------------+--------+----------|
|Прочие неналоговые доходы |2090000 | 27 710 |
|-------------------------------------------------+--------+----------|
|Кроме того доходы от приватизации |2020610 | 42 600 |
|-------------------------------------------------+--------+----------|
|Итого доходов с приватизацией | |3 085 139 |
|-------------------------------------------------+--------+----------|
|Безвозмездные перечисления |3000000 | 183 354 |
|-------------------------------------------------+--------+----------|
|От бюджетов других уровней |3020000 | 183 354 |
|-------------------------------------------------+--------+----------|
|Субвенции на исполнение Федеральных законов |3020200 | 183 354 |
|-------------------------------------------------+--------+----------|
|в т.ч. ФЗ "О Ветеранах" | |147 392 |
|-------------------------------------------------+--------+----------|
|в т.ч. ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" | |35 962 |
|-------------------------------------------------+--------+----------|
|Всего доходов | |3 268 493 |
|-------------------------------------------------+--------+----------|
|Дефицит бюджета-сумма | | 308 514 |
\---------------------------------------------------------------------/
Расходы
тыс. руб.
Наименование показателя |
Раз- дел |
Под- раз- дел |
Це- ле- вая ста- тья |
Вид рас- хо- дов |
Сумма | Кроме того, фонд развития отрасли, средства на погаше- ние креди- торской задол- женности и подго- товку к зиме |
|
Всего | в т.ч. субвен- ции на испол- нение ФЗ "О ветера- нах" и "О социа- льной защите инвали- дов РФ" |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Промышленность, энергетика и строительство |
07 | 00 | 000 | 000 | 3 690,0 | 240,0 | |
Текущие расходы | 07 | 00 | 000 | 000 | 3 690,0 | ||
Топливно-энергетический комплекс (возмещение убытков от реализации топлива населению) |
07 |
01 |
000 |
000 |
3 690,0 |
||
Государственная поддержка энергетики и электрификации |
07 |
01 |
293 |
000 |
3 690,0 |
||
Целевые субсидии и субвенции | 07 | 01 | 293 | 290 | 3 690,0 | ||
Сельское хозяйство и рыболовство |
08 | 00 | 000 | 000 | 4 305,5 | ||
Текущие расходы | 08 | 00 | 000 | 000 | 4 305,5 | ||
Капитальные расходы | 08 | 00 | 000 | 000 | |||
Земельные ресурсы (отчисления от земельного налога на проведение землеустроительных работ) |
08 |
02 |
000 |
000 |
3 450,0 |
||
Текущие расходы | 3 450,0 | ||||||
Капитальные расходы | |||||||
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования, осуществляемые за счет средств земельного налога |
08 |
02 |
344 |
000 |
3 450,0 |
||
Ведение государственного кадастра, мониторинга земель, землеустройства и водных биоресурсов |
08 |
02 |
344 |
213 |
3 450,0 |
||
Прочие мероприятия в области сельского хозяйства (станция по борьбе с болезнями животных) |
08 |
05 |
000 |
000 |
855,5 |
||
Текущие расходы | 855,5 | ||||||
Капитальные расходы | |||||||
Прочие расходы в области сельского хозяйства |
08 |
05 |
342 |
000 |
855,5 |
||
Содержание подведомственных структур |
08 |
05 |
342 |
075 |
855,5 |
||
Охрана природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия |
09 |
00 |
000 |
000 |
1 720,0 |
||
Текущие расходы | 09 | 00 | 000 | 000 | 1 720,0 | ||
Капитальные расходы | 09 | 00 | 000 | 000 | |||
Прочие расходы в области охраны природной среды и природных ресурсов |
09 |
06 |
000 |
000 |
1 720,0 |
||
Финансирование мероприятий в области контроля за состоянием окружающей среды и охраны природы |
09 |
06 |
362 |
000 |
1 720,0 |
||
Прочие расходы, не отнесенные к др. видам расходов |
09 |
06 |
362 |
397 |
1 720,0 |
||
транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика |
10 |
00 |
000 |
000 |
232493,7 |
73136,0 |
29 556,6 |
Текущие расходы | 10 | 00 | 000 | 000 | 232493,7 | 29 556,6 | |
Пассажирски транспорт | 318356,7 | 67999,0 | 29 556,6 | ||||
Автомобильный транспорт | 10 | 01 | 000 | 000 | 156221,7 | 838617,0 | 13 912,5 |
Государственная поддержка автомобильного транспорта |
10 |
01 |
372 |
000 |
156221,7 |
||
Целевые субсидии и субвенции | 10 | 01 | 372 | 290 | 156221,7 | ||
Железнодорожный транспорт | 10 | 02 | 000 | 000 | 22 441,7 | 5 091,0 | 2 602,6 |
Государственная поддержка автомобильного транспорта |
10 |
02 |
370 |
000 |
22 441,7 |
||
Целевые субсидии и субвенции | 10 | 02 | 370 | 290 | 22 441,7 | ||
Водный транспорт | 10 | 04 | 000 | 000 | 5 451,6 | 1 302,0 | 406,8 |
Государственная поддержка речного транспорта |
10 |
04 |
375 |
000 |
5 451,6 |
||
Целевые субсидии и субвенции | 10 | 04 | 375 | 290 | 5 451,6 | ||
Прочие виды транспорта | 10 | 05 | 000 | 000 | 134241,7 | 22989,0 | 12 634,7 |
Государственная поддержка других видов транспорта |
10 |
05 |
380 |
000 |
134241,7 |
||
Целевые субсидии и субвенции | 10 | 05 | 380 | 290 | 134241,7 | ||
Связь (средства на возмещение выпадающих доходов предприятиям связи от предоставления льгот населению) |
10 |
07 |
000 |
000 |
5 137,0 |
5 137,0 |
|
Государственная поддержка отрасли связь |
10 |
07 |
376 |
000 |
5 137,0 |
||
Целевые субсидии и субвенции | 10 | 07 | 376 | 290 | 5 137,0 | ||
Жилищно-коммунальное хозяйство |
12 | 00 | 000 | 000 |
799868,9 |
80106,0 |
200641,6 |
Текущие расходы | 12 | 00 | 000 | 000 | 799868,9 | 100641,6 | |
Капитальные расходы | 12 | 00 | 000 | 000 | 100000,0 | ||
Жилищное хозяйство | 12 | 01 | 000 | 000 | 659298,0 | 80106,0 | 182274,0 |
Государственная поддержка жилищного хозяйства |
12 |
01 |
310 |
000 |
659298,0 |
182274,0 |
|
Целевые субсидии и субвенции | 12 | 01 | 310 | 290 | 659298,0 | 182274,0 | |
Коммунальное хозяйство- всего |
140570,9 |
18 367,6 |
|||||
Коммунальное хозяйство | 12 | 02 | 000 | 000 | 125257,9 | 17 437,6 | |
Государственная поддержка коммунального хозяйства |
12 |
02 |
311 |
000 |
125257,9 |
17 437,6 |
|
Расходы на благоустройство | 12 | 02 | 311 | 443 | 125257,9 | 17 437,6 | |
Прочие структуры коммунального хозяйства |
12 |
03 |
000 |
000 |
15 313,0 |
930,0 |
|
Государственная поддержка коммунального хозяйства |
12 |
03 |
311 |
000 |
15 313,0 |
930,0 |
|
Расходы на прочие структуры коммунального хозяйства |
12 |
03 |
311 |
444 |
15 313,0 |
930,0 |
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
13 |
00 |
000 |
000 |
6 667,8 |
||
Текущие расходы | 13 | 00 | 000 | 000 | 4 544,3 | ||
Капитальные расходы | 13 | 00 | 000 | 000 | 2 123,5 | ||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций |
13 |
02 |
000 |
000 |
6 566,7 |
||
Текущие расходы | 13 | 02 | 000 | 000 | 4 443,2 | ||
Капитальные расходы | 13 | 02 | 000 | 000 | 2 123,5 | ||
Обеспечение личного состава войск (сил) |
13 |
02 |
601 |
000 |
5 116,7 |
||
Содержание подведомственных структур |
13 |
02 |
601 |
075 |
5 116,7 |
||
Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
13 |
02 |
399 |
000 |
1 450,0 |
||
Целевой финансовый резерв | 13 | 02 | 399 | 254 | 1 450,0 | ||
Гражданская оборона | 13 | 03 | 000 | 000 | 101,1 | ||
Текущие расходы | 13 | 03 | 000 | 000 | 101,1 | ||
Капитальные расходы | 13 | 03 | 000 | 000 | |||
Мероприятия по гражданской обороне |
13 |
03 |
151 |
000 |
101,1 |
||
Проведение мероприятий по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций |
13 |
03 |
151 |
083 |
101,1 |
||
Образование | 14 | 00 | 000 | 000 | 565837,9 | 84 201,6 | |
Текущие расходы | 14 | 00 | 000 | 000 | 565837,9 | 59 492,3 | |
Капитальные расходы | 14 | 00 | 000 | 000 | 24 709,3 | ||
Учреждения подведомственные Министерству образования |
549483,1 |
81 422,5 |
|||||
Текущие расходы | 549483,1 | 58 874,3 | |||||
Капитальные расходы | 22 548,2 | ||||||
Дошкольное образование | 14 | 01 | 000 | 000 | 199038,2 | 31 764,7 | |
Текущие расходы | 14 | 01 | 000 | 000 | 199038,2 | 25 480,9 | |
Капитальные расходы | 14 | 01 | 000 | 000 | 6 283,8 | ||
Ведомственные расходы на дошкольное образование |
14 |
01 |
400 |
000 |
199038,2 |
31 764,7 |
|
Детские дошкольные учреждения |
14 |
01 |
400 |
259 |
199038,2 |
31 764,7 |
|
Общее образование | 14 | 02 | 000 | 000 | 308970,5 | 41 124,2 | |
Текущие расходы | 14 | 02 | 000 | 000 | 308970,5 | 32 074,2 | |
Капитальные расходы | 14 | 02 | 000 | 000 | 9 050,0 | ||
Ведомственные расходы на общее образование |
14 |
02 |
401 |
000 |
308970,5 |
41 124,2 |
|
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
14 |
02 |
401 |
260 |
222437,5 |
28 163,1 |
|
Специальные школы | 14 | 02 | 401 | 261 | |||
Вечерние и заочные средние образовательные школы |
14 |
02 |
401 |
262 |
7 739,5 |
672,5 |
|
Школы интернаты | 14 | 02 | 401 | 263 | 32 402,5 | 3 897,0 | |
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
14 |
02 |
401 |
264 |
36 147,4 |
6 084,2 |
|
Детские дома | 14 | 02 | 401 | 265 | 10 243,6 | 2 307,4 | |
Прочие расходы в области образования |
14 |
07 |
000 |
000 |
41 474,4 |
8 533,6 |
|
Текущие расходы | 14 | 07 | 000 | 000 | 41 474,4 | 1 319,2 | |
Капитальные расходы | 14 | 07 | 000 | 000 | 7 214,4 | ||
Прочие ведомственные расходы в области образования |
14 |
07 |
407 |
000 |
41 474,4 |
8 533,6 |
|
Прочие учреждения и мероприятия в области образования |
14 |
07 |
407 |
272 |
32 271,9 |
8 533,6 |
|
Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков |
14 |
07 |
407 |
319 |
9 202,5 |
||
в том числе по отраслям: | |||||||
образование | 4 923,7 | ||||||
социальная политика | 1 170,3 | ||||||
молодежная политика | 2 828,5 | ||||||
физкультура и спорт | 280,0 | ||||||
Учреждения подведомственные Министерству культуры |
9 196,6 |
1 695,8 |
|||||
Общее образование (Детские музыкальные школы, детские художественные школы, школа искусств) |
14 |
02 |
000 |
000 |
9 196,6 |
1 695,8 |
|
Текущие расходы | 14 | 02 | 000 | 000 | 9 196,6 | 93,0 | |
Капитальные расходы | 14 | 02 | 000 | 000 | 1 602,8 | ||
Ведомственные расходы на общее образование |
14 |
02 |
401 |
000 |
9 196,6 |
1 695,8 |
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
14 |
02 |
401 |
264 |
9 196,6 |
1 695,8 |
|
Учреждения подведомственные городскому комитету по физической культуре и спорту |
7 158,2 |
1 083,3 |
|||||
Общее образование (ДЮСШ-1) | 14 | 02 | 000 | 000 | 1 355,8 | 105,7 | |
Текущие расходы | 14 | 02 | 000 | 000 | 1 355,8 | ||
Капитальные расходы | 14 | 02 | 000 | 000 | 105,7 | ||
Ведомственные расходы на общее образование |
14 |
02 |
401 |
000 |
1 355,8 |
105,7 |
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
14 |
02 |
401 |
264 |
1 355,8 |
105,7 |
|
Прочие расходы в области образования (Центры спортивно-оздоровительной работы) |
14 |
07 |
000 |
000 |
5 802,4 |
977,6 |
|
Текущие расходы | 14 | 07 | 000 | 000 | 5 802,4 | 525,0 | |
Капитальные расходы | 14 | 07 | 000 | 000 | 452,6 | ||
Прочие ведомственные расходы в области образования |
14 |
07 |
407 |
000 |
5 802,4 |
977,6 |
|
Прочие учреждения и мероприятия в области образования |
14 |
07 |
407 |
272 |
5 802,4 |
977,6 |
|
Культура, искусство и кинематография |
15 | 00 | 000 | 000 | 29 780,8 | 5 973,2 | |
Текущие расходы | 15 | 00 | 000 | 000 | 29 780,8 | 418,0 | |
Капитальные расходы | 15 | 00 | 000 | 000 | 5 555,2 | ||
Культура и искусство | 15 | 01 | 000 | 000 | 29 780,8 | 5 973,2 | |
Ведомственные расходы на культуру и искусство |
15 |
01 |
410 |
000 |
20 047,4 |
4 176,2 |
|
Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа |
15 |
01 |
410 |
280 |
9 006,1 |
3 247,2 |
|
Музеи и постоянные выставки | 15 | 01 | 410 | 283 | 1 981,0 | ||
Библиотеки | 15 | 01 | 410 | 284 | 9 060,3 | 929,0 | |
Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства |
15 |
01 |
412 |
000 |
9 733,4 |
1 797,0 |
|
Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства |
15 |
01 |
412 |
287 |
9 733,4 |
1 797,0 |
|
Средства массовой информации | 16 | 00 | 000 | 000 | 7 227,2 | ||
Текущие расходы | 16 | 00 | 000 | 000 | 7 227,2 | ||
Телевидение и радиовещание | 16 | 01 | 000 | 000 | 1 331,8 | ||
Государственная поддержка государственных телерадиокомпаний |
16 |
01 |
420 |
000 |
1 331,8 |
||
Целевые субсидии и субвенции | 16 | 01 | 420 | 290 | 1 331,8 | ||
Периодическая печать и издательства |
16 |
02 |
000 |
000 |
5 895,4 |
||
Гос. поддержка периодических изданий, учрежденных органами исп. и зак. власти |
16 |
02 |
423 |
000 |
1 834,1 |
||
Целевые субсидии и субвенции | 16 | 02 | 423 | 290 | 1 834,1 | ||
Государственная поддержка средств массовой информации |
16 |
02 |
424 |
000 |
4 061,3 |
||
Целевые субсидии и субвенции | 16 | 02 | 424 | 290 | 4 061,3 | ||
Здравоохранение и физическая культура |
17 | 00 | 000 | 000 |
401767,7 |
29872,0 |
56 455,1 |
Текущие расходы | 17 | 00 | 000 | 000 | 401767,7 | 20 754,4 | |
Капитальные расходы | 17 | 00 | 000 | 000 | 35 700,7 | ||
Здравоохранение | 368427,3 | 29872,0 | 56455,1 | ||||
Здравоохранение | 17 | 01 | 000 | 000 | 364180,3 | 29872,0 | 56 421,9 |
Текущие расходы | 17 | 01 | 000 | 000 | 364180,3 | 20 721,2 | |
Капитальные расходы | 17 | 01 | 000 | 000 | 35 700,7 | ||
Ведомственные расходы на здравоохранение |
17 |
01 |
430 |
000 |
364180,3 |
56 421,9 |
|
Больницы, родильные дома, клиники, госпитали |
17 |
01 |
430 |
300 |
281358,9 |
46 363,4 |
|
Поликлиники, госпитали, амбулатории, диагностические центры, учреждения санитарно-эпидемиологическо- го надзора |
17 |
01 |
430 |
301 |
20 737,7 |
2 867,3 |
|
Станции скорой и неотложной помощи |
17 |
01 |
430 |
305 |
41 043,7 |
6 237,3 |
|
Санатории для детей и подростков |
17 |
01 |
430 |
307 |
1 745,3 |
144,8 |
|
Санатории, пансионаты и дома отдыха |
17 |
01 |
430 |
308 |
6 830,4 |
809,1 |
|
Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения |
17 |
01 |
430 |
310 |
2 286,8 |
||
Средства бюджета на ОМС неработающего населения, перечисленные фондам ОМС |
17 |
01 |
430 |
316 |
10 177,5 |
||
Санитарно-эпидемиологический надзор |
17 |
02 |
000 |
000 |
4 247,0 |
33,2 |
|
Текущие расходы | 17 | 02 | 000 | 000 | 4 247,0 | 33,2 | |
Капитальные расходы | 17 | 02 | 000 | 000 | |||
Ведомственные расходы на санитарно-эпидемиологический надзор |
17 |
02 |
432 |
000 |
4 247,0 |
33,2 |
|
Дезинфекционные станции | 17 | 02 | 432 | 309 | 2 567,7 | 33,2 | |
Прочие учреждения и мероприятия в области санитарно-эпидемиологическо- го надзора |
17 |
02 |
432 |
313 |
1 679,3 |
||
Физическая культура и спорт | 17 | 03 | 000 | 000 | 33 340,4 | ||
Текущие расходы | 17 | 03 | 000 | 000 | 33 340,4 | ||
Капитальные расходы | 17 | 03 | 000 | 000 | |||
Финансирование части расходов на содержание спортивных команд |
17 |
03 |
433 |
000 |
32 049,8 |
||
Прочие учреждения и мероприятия в области физической культуры и спорта |
17 |
03 |
433 |
314 |
32 049,8 |
||
Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт |
17 |
03 |
434 |
000 |
1 290,6 |
||
Содержание объектов социально-культурной сферы |
17 |
03 |
434 |
285 |
|||
Прочие учреждения и мероприятия в области физической культуры и спорта |
17 |
03 |
434 |
314 |
1 290,6 |
||
Социальная политика | 18 | 00 | 000 | 000 | 30 061,6 | 3 277,1 | |
Текущие расходы | 18 | 00 | 000 | 000 | 30 061,6 | 1 991,6 | |
Капитальные расходы | 18 | 00 | 000 | 000 | 1 285,5 | ||
Учреждения социального обеспечения |
18 |
01 |
000 |
000 |
11 866,4 |
1 126,8 |
|
Текущие расходы | 18 | 01 | 000 | 000 | 11 866,4 | 195,7 | |
Капитальные расходы | 18 | 01 | 000 | 000 | 931,1 | ||
Ведомственные расходы в области социального обеспечения |
18 |
01 |
440 |
000 |
11 866,4 |
1 126,8 |
|
Территориальные центры и отделения оказания социальной помощи на дому |
18 |
01 |
440 |
318 |
11 023,2 |
1 008,9 |
|
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики |
18 |
01 |
440 |
323 |
843,2 |
117,9 |
|
Социальная помощь | 18 | 02 | 000 | 000 | 15 700,8 | 1 785,9 | |
Текущие расходы | 18 | 02 | 000 | 000 | 15 700,8 | 1 785,9 | |
Ведомственные расходы в области социального обеспечения |
18 |
02 |
440 |
000 |
15 700,8 |
1 785,9 |
|
Пособия и социальная помощь | 18 | 02 | 440 | 322 | 15 700,8 | 1 785,9 | |
Молодежная политика | 18 | 03 | 000 | 000 | 2 494,4 | 364,4 | |
Текущие расходы | 18 | 03 | 000 | 000 | 2 494,4 | 10,0 | |
Капитальные расходы | 18 | 03 | 000 | 000 | 354,4 | ||
Государственная поддержка в области молодежной политики |
18 |
03 |
446 |
000 |
2 494,4 |
364,4 |
|
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики |
18 |
03 |
446 |
323 |
2 494,4 |
364,4 |
|
Обслуживание государственного долга |
19 | 00 | 000 | 000 | 6 300,0 | ||
Текущие расходы | 19 | 00 | 000 | 000 | 6 300,0 | ||
Обслуживание государственного внутреннего долга |
19 |
01 |
000 |
000 |
6 300,0 |
||
Процентные платежи по государственному внутреннему долгу |
19 |
01 |
460 |
000 |
6 300,0 |
||
Выплаты процентов по государственному долгу |
19 |
01 |
460 |
330 |
6 300,0 |
||
Государственное управление и местное самоуправление |
01 | 00 | 000 | 000 |
160614,2 |
||
Текущие расходы | 01 | 00 | 000 | 000 | 153603,5 | ||
Капитальные расходы | 01 | 00 | 000 | 000 | 7 010,7 | ||
Функционирование органов местного самоуправления |
01 |
06 |
000 |
000 |
160614,2 |
||
Текущие расходы | 01 | 06 | 000 | 000 | 153603,5 | ||
Капитальные расходы | 01 | 06 | 000 | 000 | 7 010,7 | ||
Содержание органов местного самоуправления |
01 |
06 |
026 |
000 |
116022,3 |
||
Денежное содержание аппарата | 01 | 06 | 026 | 027 | 116022,3 | ||
Представительские расходы | 01 | 06 | 026 | 028 | |||
Расходы на содержание аппарата |
01 |
06 |
026 |
029 |
|||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
01 |
06 |
027 |
000 |
44 591,9 |
||
Представительские расходы | 01 | 06 | 027 | 028 | 48,0 | ||
Расходы на содержание аппарата |
01 |
06 |
027 |
029 |
44 543,9 |
||
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства |
05 |
00 |
000 |
000 |
36 221,2 |
5 487,7 |
|
Текущие расходы | 05 | 00 | 000 | 000 | 36 221,2 | 3 227,9 | |
Капитальные расходы | 05 | 00 | 000 | 000 | 2 259,8 | ||
Органы внутренних дел | 05 | 01 | 000 | 000 | 31 180,9 | 5 287,7 | |
Текущие расходы | 05 | 01 | 000 | 000 | 31 180,9 | 3 027,9 | |
Капитальные расходы | 05 | 01 | 000 | 000 | 2 259,8 | ||
Обеспечение личного состава войск (сил) |
05 |
01 |
601 |
000 |
31 180,9 |
5 287,7 |
|
Содержание подведомственных структур |
05 |
01 |
601 |
075 |
31 180,9 |
5 287,7 |
|
Государственная противопожарная служба |
05 |
09 |
000 |
000 |
5 040,3 |
200,0 |
|
Текущие расходы | 05 | 09 | 000 | 000 | 5 040,3 | 200,0 | |
Капитальные расходы | 05 | 09 | 000 | 000 | |||
Обеспечение личного состава войск (сил) |
05 |
09 |
601 |
000 |
5 040,3 |
200,0 |
|
Текущее содержание подведомственных структур |
05 |
09 |
601 |
075 |
5 040,3 |
200,0 |
|
Прочие расходы | 30 | 00 | 000 | 000 | 370207,3 | 1 031,7 | |
Текущие расходы | 30 | 00 | 000 | 000 | 328082,0 | 1 031,7 | |
Капитальные расходы | 30 | 00 | 000 | 000 | 42 125,3 | ||
Резервные фонды (фонд непредвиденных расходов) |
30 |
01 |
000 |
000 |
310426,0 |
||
Текущие расходы | 30 | 01 | 000 | 000 | 310426,0 | ||
Капитальные расходы | 30 | 01 | 000 | 000 | |||
в т.ч. - средства на индексацию расходов отраслей городского хозяйства |
250426,0 |
||||||
Резервные фонды | 30 | 01 | 510 | 000 | 310426,0 | ||
Формирование резервных фондов исполнительных органов власти |
30 |
01 |
510 |
435 |
310426,0 |
||
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам |
30 |
04 |
000 |
000 |
59 781,3 |
1 031,7 |
|
Текущие расходы | 30 | 04 | 000 | 000 | 17 656,0 | 1 031,7 | |
Капитальные расходы | 30 | 04 | 000 | 000 | 42 125,3 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям |
30 |
04 |
515 |
000 |
59 781,3 |
1 031,7 |
|
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
30 |
04 |
515 |
397 |
59 781,3 |
1 031,7 |
|
в том числе | |||||||
содержание учреждений (ОПОПы, призывные участки, ЦИОМСИ, МУ "Транспортная служба") |
4 140,5 |
335,7 |
|||||
в них | |||||||
ОПОПы | |||||||
Призывные участки | |||||||
ЦИОМСИ | |||||||
МУ "Транспортная служба" | |||||||
Текущие расходы | |||||||
Капитальные расходы | |||||||
развитие международных и внешнеэкономических связей |
4 600,0 |
||||||
в них | |||||||
международные связи | |||||||
внешнеэкономические и межрегиональные связи |
|||||||
расходы, связанные с переходом на казначейскую форму исполнения бюджета и на развитие МИС |
8 250,0 |
||||||
в них | |||||||
развитие МИС | |||||||
расходы, связанные с переходом на казначейскую форму исполнения бюджета |
|||||||
расходы по управлению, содержанию и ремонту муниципального имущества |
33 655,8 |
||||||
другие расходы (поддержка ГОСНИ, предприятия общественного питания) |
9 135,0 |
696,0 |
|||||
в них | |||||||
ценные бумаги | |||||||
проведение переписи населения |
|||||||
поддержка ГОСНИ | |||||||
поддержка общественных организаций |
|||||||
расходы на поддержку центра Госсанэпиднадзора |
|||||||
покрытие внутреннего долга | |||||||
предприятия общественного питания |
|||||||
охрана окружающей среды | |||||||
другие расходы | |||||||
Бюджет развития | 381618,6 | 61 000,0 | |||||
Строительство, архитектура |
07 |
07 |
313 314 |
198 397 |
381618,6 |
61 000,0 |
|
в том числе: | |||||||
- капитальное строительство |
07 |
07 |
313 314 |
198 397 |
202630,6 |
46 000,0 |
|
- оплата долга по контракту станции "Воздвиженье" |
07 |
07 |
313 |
198 |
54 000,0 |
||
- строительство природоохранных объектов и обустройство памятников природы на территории города за счет средств, поступающих из платы за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ, размещение отходов |
07 |
07 |
313 |
198 |
7 618,0 |
||
- доля города в уставном капитале на строительство гостиницы "Ярославль" за счет средств, полученных от приватизации |
07 |
07 |
313 |
198 |
36 000,0 |
||
- приобретение оборудования и подвижного состава |
07 |
07 |
313 |
198 |
81 370,0 |
15 000,0 |
|
Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет |
|||||||
Приобретение аттракционов | |||||||
Итого расходов | 96 | 00 | 000 | 000 | 3129382,4 | 183354,0 | 447624,6 |
Текущие расходы | 2696504,3 | 217114,1 | |||||
Капитальные расходы | 432878,1 | 230510,5 |
Мэр города Ярославля В.В. Волончунас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.