Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 1
к решению муниципалитета г. Ярославля
от 15 мая 2002 г. N 160
Бюджет города Ярославля на 2002 год
Доходы тыс. руб.
Наименование источника | Код | Сумма | ||||||
Налоговые доходы | 100000 0 |
3 156 516 |
||||||
Налоги на прибыль (доход), прирост капитала |
101000 0 |
2 289 727 |
||||||
Налог на прибыль (доход) предприятий и организаций |
101010 0 |
1 007 508 |
||||||
Налог на доходы физических лиц |
101020 0 |
1 282 219 |
||||||
Налоги на товары и услуги. Лицензионные и регистрационные сборы |
102000 0 |
239 986 |
||||||
Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным видам минерального сырья, производимым на территории РФ |
102020 0 |
161 060 |
||||||
Лицензионные и регистрационные сборы |
102040 0 |
2 600 | ||||||
Налог с продаж | 102070 0 |
76 326 | ||||||
Налоги на совокупный доход | 103000 0 |
162 030 | ||||||
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности |
103010 0 |
17 780 |
||||||
Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности |
103020 0 |
144 250 |
||||||
Налоги на имущество | 104000 0 |
291 000 | ||||||
в т. ч. налог на имущество предприятий |
104020 0 |
281 700 | ||||||
Платежи за пользование природными ресурсами |
105000 0 |
126 683 | ||||||
Платежи за пользование недрами |
105010 0 |
123 | ||||||
Плата за пользование водными объектами |
105050 0 |
8 000 | ||||||
Плата за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ, размещение отходов |
105060 0 |
25 960 |
||||||
Земельный налог | 105070 0 |
92 600 | ||||||
Прочие налоги, пошлины и сборы |
140000 0 |
47 090 | ||||||
в т.ч. госпошлина | 140010 0 |
8 210 | ||||||
Неналоговые доходы | 200000 0 |
169 895 | ||||||
Доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, или от деятельности государственных и муниципальных организаций |
201000 0 |
119 553 |
||||||
Дивиденды по акциям, принадлежащим государству |
201010 0 |
1 800 | ||||||
Арендная плата за земли городов и поселков |
201020 0 |
22 870 | ||||||
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
201024 0 |
93 504 |
||||||
Платежи муниципальных предприятий |
201080 3 |
739 | ||||||
Доходы от продажи оборудования, транспортных средств и др.материальных ценностей |
201200 0 |
640 |
||||||
Доходы от продажи земли и нематериальных активов |
204000 0 |
20 000 | ||||||
Административные платежи и сборы |
206000 0 |
19 350 | ||||||
Прочие неналоговые доходы | 209000 0 |
10 992 | ||||||
Итого собственных доходов | 3 326 411 |
|||||||
Безвозмездные перечисления | 300000 0 |
53 818 | ||||||
От бюджетов других уровней | 302000 0 |
53 818 | ||||||
Субсидии на реализацию Федеральных законов |
302050 0 |
46 866 | ||||||
в том числе: | ||||||||
ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" |
42 080 | |||||||
ФЗ "О соц. защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", "О соц.защите граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне", "О соц.защите граждан РФ, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии 1957г.на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" |
4 786 |
|||||||
Субсидии на поддержку массового спорта |
302050 0 |
6 952 | ||||||
Всего доходов | 3 380 229 |
Расходы тыс. руб.
Наименование показателя | Ра з- де л |
По д- ра з- де л |
Це- ле- вая ста- тья |
Вид рас- хо- дов |
Сумма | |||
Всего | в т.ч. за счет средств вышестоящих бюджетов |
|||||||
на реализацию Федеральных Законов |
на поддержку массового спорта |
|||||||
"О социаль- ной защите инвали- дов в РФ" |
"О социаль- ной защите граждан, подверг- шихся радиаци- онному воздейс- твию"* |
|||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Государственное управление и местное самоуправление |
01 | 00 | 000 | 000 | 198 044,1 |
|||
Текущие расходы |
01 |
00 |
000 |
000 |
196 017,5 |
|||
Капитальные расходы |
01 |
00 |
000 |
000 |
2 026,6 |
|||
Функционирование органов местного самоуправления |
01 |
06 |
000 |
000 |
198 044,1 |
|||
Текущие расходы |
01 |
06 |
000 |
000 |
196 017,5 |
|||
Капитальные расходы |
01 |
06 |
000 |
000 |
2 026,6 |
|||
Содержание органов местного самоуправления |
01 |
06 |
026 |
000 |
168 971,0 |
|||
Денежное содержание аппарата |
01 |
06 |
026 |
027 |
168 971,0 |
|||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
01 |
06 |
027 |
000 |
29 073,1 |
|||
Представительские расходы | 01 | 06 | 027 | 028 | 160,8 | |||
Расходы на содержание аппарата |
01 |
06 |
027 |
029 |
28 912,3 |
|||
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства |
05 |
00 |
000 |
000 |
49 369,1 |
|||
Текущие расходы |
05 |
00 |
000 |
000 |
49 369,1 |
|||
Капитальные расходы | 05 | 00 | 000 | 000 | ||||
Органы внутренних дел |
05 |
01 |
000 |
000 |
43 203,0 |
|||
Текущие расходы |
05 |
01 |
000 |
000 |
43 203,0 |
|||
Капитальные расходы | 05 | 01 | 000 | 000 | ||||
Обеспечение личного состава войск (сил) |
05 |
01 |
601 |
000 |
43 203,0 |
|||
Содержание подведомственных структур |
05 |
01 |
601 |
075 |
43 203,0 |
|||
Государственная противопожарная служба |
05 |
09 |
000 |
000 |
6 166,1 |
|||
Текущие расходы |
05 |
09 |
000 |
000 |
6 166,1 |
|||
Капитальные расходы | 05 | 09 | 000 | 000 | ||||
Обеспечение личного состава войск (сил) |
05 |
09 |
601 |
000 |
6 166,1 |
|||
Содержание подведомственных структур |
05 |
09 |
601 |
075 |
6 166,1 |
|||
Промышленность, энергетика и строительство |
07 | 00 | 000 | 000 | 368 790,0 |
|||
Текущие расходы |
07 |
00 |
000 |
000 |
2 860,0 |
|||
Капитальные расходы |
07 |
00 |
000 |
000 |
365 930,0 |
|||
Топливно-энергетический комплекс (возмещение убытков от реализации топлива населению) |
07 |
01 |
000 |
000 |
2 860,0 |
|||
Государственная поддержка энергетики и электрификации |
07 |
01 |
293 |
000 |
2 860,0 |
|||
Целевые субсидии и субвенции |
07 |
01 |
293 |
290 |
2 860,0 |
|||
Строительство, архитектура |
07 |
07 |
000 |
000 |
365 930,0 |
|||
Государственные капитальные вложения |
07 |
07 |
313 |
000 |
365 655,0 |
|||
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе |
07 |
07 |
313 |
198 |
365 655,0 |
|||
Государственная поддержка строительства |
07 |
07 |
314 |
000 |
275,0 |
|||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
07 |
07 |
314 |
397 |
275,0 |
|||
Сельское хозяйство и рыболовство |
08 | 00 | 000 | 000 | 3 494,1 |
|||
Текущие расходы |
08 |
00 |
000 |
000 |
3 494,1 |
|||
Капитальные расходы | 08 | 00 | 000 | 000 | ||||
Земельные ресурсы |
08 |
02 |
000 |
000 |
3 200,0 |
|||
Текущие расходы | 3 200,0 |
|||||||
Капитальные расходы | ||||||||
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования |
08 |
02 |
344 |
000 |
3 200,0 |
|||
Ведение государственного кадастра, мониторинга земель и землеустройства |
08 |
02 |
344 |
213 |
3 200,0 |
|||
Прочие мероприятия в области сельского хозяйства (станция по борьбе с болезнями животных) |
08 |
05 |
000 |
000 |
294,1 |
|||
Текущие расходы | 294,1 | |||||||
Капитальные расходы | ||||||||
Прочие расходы в области сельского хозяйства |
08 |
05 |
342 |
000 |
294,1 |
|||
Содержание подведомственных структур |
08 |
05 |
342 |
075 |
294,1 |
|||
Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия |
09 |
00 |
000 |
000 |
4 280,0 |
|||
Текущие расходы |
09 |
00 |
000 |
000 |
4 280,0 |
|||
Капитальные расходы | 09 | 00 | 000 | 000 | ||||
Прочие расходы в области охраны окружающей природной среды и природных ресурсов |
09 |
06 |
000 |
000 |
4 280,0 |
|||
Финансирование мероприятий в области контроля за состоянием окружающей природной среды и охраны природы |
09 |
06 |
362 |
000 |
4 280,0 |
|||
Прочие расходы, не отнесенные к др. видам расходов |
09 |
06 |
362 |
397 |
4 280,0 |
|||
Транспорт, связь и информатика |
10 | 00 | 000 | 000 | 333 598,1 |
|||
Текущие расходы |
10 |
00 |
000 |
000 |
333 598,1 |
|||
Пассажирский транспорт | 333 598,1 |
|||||||
Автомобильный транспорт |
10 |
01 |
000 |
000 |
155 932,3 |
|||
Государственная поддержка автомобильного транспорта |
10 |
01 |
372 |
000 |
155 932,3 |
|||
Целевые субсидии и субвенции |
10 |
01 |
372 |
290 |
155 932,3 |
|||
Железнодорожный транспорт |
10 |
02 |
000 |
000 |
18 814,0 |
|||
Государственная поддержка железнодорожного транспорта |
10 |
02 |
370 |
000 |
18 814,0 |
|||
Целевые субсидии и субвенции |
10 |
02 |
370 |
290 |
18 814,0 |
|||
Водный транспорт |
10 |
04 |
000 |
000 |
5 425,7 |
|||
Государственная поддержка речного транспорта |
10 |
04 |
375 |
000 |
5 425,7 |
|||
Целевые субсидии и субвенции |
10 |
04 |
375 |
290 |
5 425,7 |
|||
Прочие виды транспорта |
10 |
05 |
000 |
000 |
153 426,1 |
|||
Государственная поддержка других видов транспорта |
10 |
05 |
380 |
000 |
153 426,1 |
|||
Целевые субсидии и субвенции |
10 |
05 |
380 |
290 |
153 426,1 |
|||
Жилищно-коммунальное хозяйство |
12 | 00 | 000 | 000 | 777 791,7 |
|||
Текущие расходы |
12 |
00 |
000 |
000 |
712 891,7 |
|||
Капитальные расходы |
12 |
00 |
000 |
000 |
64 900,0 |
|||
Жилищное хозяйство |
12 |
01 |
000 |
000 |
589 648,2 |
|||
Текущие расходы |
12 |
01 |
000 |
000 |
525 648,2 |
|||
Капитальные расходы |
12 |
01 |
000 |
000 |
64 000,0 |
|||
Государственная поддержка жилищного хозяйства |
12 |
01 |
310 |
000 |
548 648,2 |
|||
Целевые субсидии и субвенции |
12 |
01 |
310 |
290 |
484 648,2 |
|||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
12 |
01 |
310 |
397 |
64 000,0 |
|||
Фонд софинансирования социальных расходов |
12 |
01 |
352 |
000 |
41 000,0 |
|||
Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований по предоставлению населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг |
12 |
01 |
352 |
356 |
41 000,0 |
|||
Коммунальное хозяйство- всего |
188 143,5 |
|||||||
Текущие расходы |
12 |
00 |
000 |
000 |
187 243,5 |
|||
Капитальные расходы | 12 | 00 | 000 | 000 | 900,0 | |||
Коммунальное хозяйство |
12 |
02 |
000 |
000 |
164 188,8 |
|||
Государственная поддержка коммунального хозяйства |
12 |
02 |
311 |
000 |
164 188,8 |
|||
Расходы на благоустройство |
12 |
02 |
311 |
443 |
164 188,8 |
|||
Прочие структуры коммунального хозяйства |
12 |
03 |
000 |
000 |
23 954,7 |
|||
Текущие расходы |
12 |
03 |
000 |
000 |
23 054,7 |
|||
Капитальные расходы | 12 | 03 | 000 | 000 | 900,0 | |||
Государственная поддержка коммунального хозяйства |
12 |
03 |
311 |
000 |
23 954,7 |
|||
Расходы на прочие структуры коммунального хозяйства |
12 |
03 |
311 |
444 |
23 054,7 |
|||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
12 |
03 |
311 |
397 |
900,0 |
|||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
13 |
00 |
000 |
000 |
7 172,1 |
|||
Текущие расходы |
13 |
00 |
000 |
000 |
7 172,1 |
|||
Капитальные расходы | 13 | 00 | 000 | 000 | ||||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций |
13 |
02 |
000 |
000 |
6 943,3 |
|||
Текущие расходы |
13 |
02 |
000 |
000 |
6 943,3 |
|||
Капитальные расходы | 13 | 02 | 000 | 000 | ||||
Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
13 |
02 |
399 |
000 |
3 000,0 |
|||
Целевой финансовый резерв |
13 |
02 |
399 |
254 |
3 000,0 |
|||
Обеспечение личного состава войск (сил) |
13 |
02 |
601 |
000 |
3 943,3 |
|||
Содержание подведомственных структур |
13 |
02 |
601 |
075 |
3 943,3 |
|||
Гражданская оборона | 13 | 03 | 000 | 000 | 228,8 | |||
Текущие расходы | 13 | 03 | 000 | 000 | 228,8 | |||
Капитальные расходы | 13 | 03 | 000 | 000 | ||||
Мероприятия по гражданской обороне |
13 |
03 |
151 |
000 |
228,8 |
|||
Проведение мероприятий по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций |
13 |
03 |
151 |
083 |
228,8 |
|||
Образование | 14 | 00 | 000 | 000 | 924 761,7 |
4 190,0 | ||
Текущие расходы |
14 |
00 |
000 |
000 |
914 110,7 |
1 990,0 |
||
Капитальные расходы |
14 |
00 |
000 |
000 |
10 651,0 |
2 200,0 |
||
Учреждения подведомственные Министерству образования |
892 830,2 |
|||||||
Текущие расходы | 885 569,2 |
|||||||
Капитальные расходы | 7 261,0 |
|||||||
Дошкольное образование |
14 |
01 |
000 |
000 |
340 582,8 |
|||
Текущие расходы |
14 |
01 |
000 |
000 |
337 842,8 |
|||
Капитальные расходы |
14 |
01 |
000 |
000 |
2 740,0 |
|||
Ведомственные расходы на дошкольное образование |
14 |
01 |
400 |
000 |
340 582,8 |
|||
Детские дошкольные учреждения |
14 |
01 |
400 |
259 |
340 582,8 |
|||
Общее образование |
14 |
02 |
000 |
000 |
490 600,6 |
|||
Текущие расходы |
14 |
02 |
000 |
000 |
489 840,6 |
|||
Капитальные расходы | 14 | 02 | 000 | 000 | 760,0 | |||
Ведомственные расходы на общее образование |
14 |
02 |
401 |
000 |
490 600,6 |
|||
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
14 |
02 |
401 |
260 |
339 984,2 |
|||
Вечерние и заочные средние образовательные школы |
14 |
02 |
401 |
262 |
11 348,2 |
|||
Школы интернаты |
14 |
02 |
401 |
263 |
53 194,6 |
|||
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
14 |
02 |
401 |
264 |
67 461,8 |
|||
Детские дома |
14 |
02 |
401 |
265 |
18 611,8 |
|||
Прочие расходы в области образования |
14 |
07 |
000 |
000 |
61 646,8 |
|||
Текущие расходы |
14 |
07 |
000 |
000 |
57 885,8 |
|||
Капитальные расходы |
14 |
07 |
000 |
000 |
3 761,0 |
|||
Прочие ведомственные расходы в области образования |
14 |
07 |
407 |
000 |
61 646,8 |
|||
Прочие учреждения и мероприятия в области образования |
14 |
07 |
407 |
272 |
51 199,7 |
|||
Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков |
14 |
07 |
407 |
319 |
10 447,1 |
|||
в том числе по отраслям: | ||||||||
образование | 5 947,1 |
|||||||
социальная политика | 1 400,0 |
|||||||
молодежная политика | 2 800,0 |
|||||||
физкультура и спорт | 300,0 | |||||||
Учреждения подведомственные Министерству культуры |
14 754,8 |
|||||||
Общее образование (Детская хоровая школа, детские школы искусств) |
14 |
02 |
000 |
000 |
14 754,8 |
|||
Текущие расходы |
14 |
02 |
000 |
000 |
14 724,8 |
|||
Капитальные расходы | 14 | 02 | 000 | 000 | 30,0 | |||
Ведомственные расходы на общее образование |
14 |
02 |
401 |
000 |
14 754,8 |
|||
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
14 |
02 |
401 |
264 |
14 754,8 |
|||
Учреждения подведомственные городскому комитету по физической культуре и спорту |
17 176,7 |
4 190,0 |
||||||
Общее образование (ДЮСШ) |
14 |
02 |
000 |
000 |
6 460,8 |
1 900,0 |
||
Текущие расходы |
14 |
02 |
000 |
000 |
5 104,8 |
1 000,0 |
||
Капитальные расходы |
14 |
02 |
000 |
000 |
1 356,0 |
900,0 |
||
Ведомственные расходы на общее образование |
14 |
02 |
401 |
000 |
6 460,8 |
1 900,0 |
||
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
14 |
02 |
401 |
264 |
6 460,8 |
1 900,0 |
||
Прочие расходы в области образования (Центры спортивно-оздоровительной работы) |
14 |
07 |
000 |
000 |
10 715,9 |
2 290,0 |
||
Текущие расходы |
14 |
07 |
000 |
000 |
8 711,9 |
990,0 |
||
Капитальные расходы |
14 |
07 |
000 |
000 |
2 004,0 |
1 300,0 |
||
Прочие ведомственные расходы в области образования |
14 |
07 |
407 |
000 |
10 715,9 |
2 290,0 |
||
Прочие учреждения и мероприятия в области образования |
14 |
07 |
407 |
272 |
10 715,9 |
2 290,0 |
||
Культура, искусство и кинематография |
15 | 00 | 000 | 000 | 54 061,8 |
|||
Текущие расходы |
15 |
00 |
000 |
000 |
44 741,8 |
|||
Капитальные расходы |
15 |
00 |
000 |
000 |
9 320,0 |
|||
Культура и искусство |
15 |
01 |
000 |
000 |
54 061,8 |
|||
Ведомственные расходы на культуру и искусство |
15 |
01 |
410 |
000 |
34 137,2 |
|||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа |
15 |
01 |
410 |
280 |
20 645,2 |
|||
Музеи и постоянные выставки |
15 |
01 |
410 |
283 |
2 220,0 |
|||
Библиотеки |
15 |
01 |
410 |
284 |
11 272,0 |
|||
Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства |
15 |
01 |
412 |
000 |
19 924,6 |
|||
Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства |
15 |
01 |
412 |
287 |
19 924,6 |
|||
Средства массовой Информации |
16 | 00 | 000 | 000 | 7 670,6 |
|||
Текущие расходы |
16 |
00 |
000 |
000 |
7 670,6 |
|||
Телевидение и радиовещание |
16 |
01 |
000 |
000 |
2 700,0 |
|||
Государственная поддержка государственных телерадиокомпаний |
16 |
01 |
420 |
000 |
2 700,0 |
|||
Целевые субсидии и субвенции |
16 |
01 |
420 |
290 |
2 700,0 |
|||
Периодическая печать и издательства |
16 |
02 |
000 |
000 |
4 970,6 |
|||
Гос. поддержка периодических изданий, учрежденных органами исп. и зак. власти |
16 |
02 |
423 |
000 |
2 670,6 |
|||
Целевые субсидии и субвенции |
16 |
02 |
423 |
290 |
2 670,6 |
|||
Государственная поддержка средств массовой информации |
16 |
02 |
424 |
000 |
2 300,0 |
|||
Целевые субсидии и субвенции |
16 |
02 |
424 |
290 |
2 300,0 |
|||
Здравоохранение и физическая культура |
17 | 00 | 000 | 000 | 582 189,0 |
2 762,0 | ||
Текущие расходы |
17 |
00 |
000 |
000 |
560 889,0 |
2 762,0 |
||
Капитальные расходы |
17 |
00 |
000 |
000 |
21 300,0 |
|||
Здравоохранение | 498 531,7 |
|||||||
Здравоохранение |
17 |
01 |
000 |
000 |
494 231,7 |
|||
Текущие расходы |
17 |
01 |
000 |
000 |
472 931,7 |
|||
Капитальные расходы |
17 |
01 |
000 |
000 |
21 300,0 |
|||
Ведомственные расходы на здравоохранение |
17 |
01 |
430 |
000 |
494 231,7 |
|||
Больницы, родильные дома, клиники, госпитали |
17 |
01 |
430 |
300 |
368 914,0 |
|||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
17 |
01 |
430 |
301 |
33 087,9 |
|||
Станции скорой и неотложной помощи |
17 |
01 |
430 |
305 |
55 800,0 |
|||
Санатории для детей и подростков |
17 |
01 |
430 |
307 |
2 544,8 |
|||
Санатории, пансионаты и дома отдыха |
17 |
01 |
430 |
308 |
10 637,2 |
|||
Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения |
17 |
01 |
430 |
310 |
3 247,8 |
|||
Средства бюджета на ОМС неработающего населения, перечисленные фондам ОМС |
17 |
01 |
430 |
316 |
20 000,0 |
|||
Санитарно-эпидемиологичес- кий надзор |
17 |
02 |
000 |
000 |
4 300,0 |
|||
Текущие расходы |
17 |
02 |
000 |
000 |
4 300,0 |
|||
Капитальные расходы | 17 | 02 | 000 | 000 | ||||
Ведомственные расходы на санитарно-эпидемиологичес- кий надзор |
17 |
02 |
432 |
000 |
4 300,0 |
|||
Дезинфекционные станции |
17 |
02 |
432 |
309 |
2 600,0 |
|||
Прочие учреждения и мероприятия в области санитарно-эпидемиологичес- кого надзора |
17 |
02 |
432 |
313 |
1 700,0 |
|||
Физическая культура и спорт |
17 |
03 |
000 |
000 |
83 657,3 |
2 762,0 |
||
Текущие расходы |
17 |
03 |
000 |
000 |
83 657,3 |
2 762,0 |
||
Капитальные расходы | 17 | 03 | 000 | 000 | ||||
Финансирование части расходов на содержание спортивных команд |
17 |
03 |
433 |
000 |
51 900,3 |
|||
Прочие учреждения и мероприятия в области физической культуры и спорта |
17 |
03 |
433 |
314 |
51 900,3 |
|||
Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт |
17 |
03 |
434 |
000 |
31 757,0 |
2 762,0 |
||
Содержание объектов социально-культурной сферы |
17 |
03 |
434 |
285 |
27 695,2 |
|||
Прочие учреждения и мероприятия в области физической культуры и спорта |
17 |
03 |
434 |
314 |
4 061,8 |
2 762,0 |
||
Социальная политика | 18 | 00 | 000 | 000 | 238 273,3 |
42 080,0 | 4 786,0 | |
Текущие расходы |
18 |
00 |
000 |
000 |
238 173,3 |
42 080,0 |
4 786,0 |
|
Капитальные расходы | 18 | 00 | 000 | 000 | 100,0 | |||
Учреждения социального обеспечения |
18 |
01 |
000 |
000 |
21 106,6 |
|||
Текущие расходы |
18 |
01 |
000 |
000 |
21 006,6 |
|||
Капитальные расходы | 18 | 01 | 000 | 000 | 100,0 | |||
Ведомственные расходы в области социального обеспечения |
18 |
01 |
440 |
000 |
21 106,6 |
|||
Территориальные центры и отделения оказания социальной помощи на дому |
18 |
01 |
440 |
318 |
19 890,5 |
|||
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики |
18 |
01 |
440 |
323 |
1 216,1 |
|||
Социальная помощь |
18 |
02 |
000 |
000 |
18 386,7 |
|||
Текущие расходы |
18 |
02 |
000 |
000 |
18 386,7 |
|||
Ведомственные расходы в области социального обеспечения |
18 |
02 |
440 |
000 |
15 847,2 |
|||
Пособия и социальная помощь |
18 |
02 |
440 |
322 |
15 847,2 |
|||
Выплата пенсий и пособий другим категориям граждан |
18 |
02 |
442 |
000 |
2 539,5 |
|||
Выплата пенсий и пособий |
18 |
02 |
442 |
326 |
2 539,5 |
|||
Молодежная политика |
18 |
03 |
000 |
000 |
3 670,5 |
|||
Текущие расходы |
18 |
03 |
000 |
000 |
3 670,5 |
|||
Капитальные расходы | 18 | 03 | 000 | 000 | ||||
Государственная поддержка в области молодежной политики |
18 |
03 |
446 |
000 |
3 670,5 |
|||
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики |
18 |
03 |
446 |
323 |
3 670,5 |
|||
Прочие мероприятия в области социальной политики |
18 |
06 |
000 |
000 |
195 109,5 |
42 080,0 |
4 786,0 |
|
Текущие расходы |
18 |
06 |
000 |
000 |
195 109,5 |
42 080,0 |
4 786,0 |
|
Фонд компенсаций |
18 |
06 |
489 |
000 |
46 866,0 |
42 080,0 |
4 786,0 |
|
Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов |
18 |
06 |
489 |
333 |
13 000,0 |
13 000,0 |
||
Расходы на оплату установки телефонов ветеранам и инвалидам и его использование |
18 |
06 |
489 |
334 |
2 000,0 |
2 000,0 |
||
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам и инвалидам |
18 |
06 |
489 |
345 |
13 150,0 |
13 150,0 |
||
Расходы на приобретение и доставку топлива ветеранам и инвалидам |
18 |
06 |
489 |
346 |
130,0 |
130,0 |
||
Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов и ветеранов |
18 |
06 |
489 |
348 |
12 962,2 |
12 962,2 |
||
Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения гражданам, подвергшимся радиационному воздействию Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне |
18 |
06 |
489 |
558 |
4 786,0 |
4 786,0 |
||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
18 |
06 |
489 |
397 |
837,8 |
837,8 |
||
Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О ветеранах" в части полномочий субъектов РФ |
18 |
06 |
498 |
000 |
148 243,5 |
|||
Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов |
18 |
06 |
498 |
333 |
29 000,0 |
|||
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам и инвалидам |
18 |
06 |
498 |
345 |
105 674,0 |
|||
Расходы на приобретение и доставку топлива ветеранам и инвалидам |
18 |
06 |
498 |
346 |
140,0 |
|||
Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов и ветеранов |
18 |
06 |
498 |
348 |
10 989,6 |
|||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
18 |
06 |
498 |
397 |
2 439,9 |
|||
Обслуживание государственного и муниципального долга |
19 |
00 |
000 |
000 |
17 800,0 |
|||
Текущие расходы |
19 |
00 |
000 |
000 |
17 800,0 |
|||
Обслуживание государственного и муниципального внутреннего долга |
19 |
01 |
000 |
000 |
17 800,0 |
|||
Процентные платежи по муниципальному долгу |
19 |
01 |
462 |
000 |
17 800,0 |
|||
Выплаты процентов по муниципальному долгу |
19 |
01 |
462 |
331 |
17 800,0 |
|||
Прочие расходы | 30 | 00 | 000 | 000 | 144 170,4 |
|||
Текущие расходы |
30 |
00 |
000 |
000 |
98 420,6 |
|||
Капитальные расходы |
30 |
00 |
000 |
000 |
45 749,8 |
|||
Резервный фонд |
30 |
01 |
000 |
000 |
66 701,8 |
|||
Текущие расходы |
30 |
01 |
000 |
000 |
66 701,8 |
|||
Капитальные расходы | 30 | 01 | 000 | 000 | ||||
Резервный фонд |
30 |
01 |
510 |
000 |
66 701,8 |
|||
Резервные фонды органов местного самоуправления |
30 |
01 |
510 |
435 |
66 701,8 |
|||
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам |
30 |
04 |
000 |
000 |
77 468,6 |
|||
Текущие расходы |
30 |
04 |
000 |
000 |
31 718,8 |
|||
Капитальные расходы |
30 |
04 |
000 |
000 |
45 749,8 |
|||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям |
30 |
04 |
515 |
000 |
77 468,6 |
|||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
30 |
04 |
515 |
397 |
77 468,6 |
|||
в том числе | ||||||||
содержание учреждений (ОПОПы, расходы, связанные с обеспечением призыва на воинскую службу, МУ "ЦИОМСИ", МУ "Транспортная служба") |
5 493,0 |
|||||||
развитие международных и внешнеэкономических связей |
6 072,8 |
|||||||
расходы, связанные с переходом на казначейскую форму исполнения бюджета и на развитие МИС |
4 769,8 |
|||||||
расходы по управлению, содержанию и ремонту муниципального имущества |
42 000,0 |
|||||||
расходы по рекламно-художественному и праздничному оформлению города за счет средств, поступающих от размещения наружной рекламы |
5 295,0 |
|||||||
расходы на мероприятия по проведению переписи населения |
873,0 |
|||||||
другие расходы (поддержка налоговых органов, предприятия общественного питания, поддержка общественных организаций, оплата услуг частных охранных предприятий) |
12 965,0 |
|||||||
Итого расходов | 96 | 00 | 000 | 000 | 3 711 466,0 |
42 080,0 | 4 786,0 | 6 952,0 |
Текущие расходы | 3 191 488,6 |
42 080,0 |
4 786,0 |
4 752,0 |
||||
Капитальные расходы | 519 977,4 |
2 200,0 |
||||||
Дефицит - сумма | 331 237,0 |
|||||||
% | 10,0 |
* Федеральные Законы: "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", "О социальной защите граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" и "О социальной защите граждан РФ, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии 1957 года на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча"
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.