Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к решению муниципалитета г. Ярославля
от 19 июля 2002 г. N 172
Бюджет
города Ярославля
Доходы тыс.руб.
Наименование источника | Код | Сумма |
Налоговые доходы | 1000000 | 3 650 177 |
Налоги на прибыль (доход), прирост капитала | 1010000 | 2 560 027 |
Налог на прибыль (доход) предприятий и организаций | 1010100 | 1 164 608 |
Налог на доходы физических лиц | 1010200 | 1 395 419 |
Налоги на товары и услуги. Лицензионные и регистрационные сборы |
1020000 | 314 411 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным видам минерального сырья, производимым на территории РФ |
1020200 |
183 695 |
Лицензионные и регистрационные сборы | 1020400 | 2 600 |
Налог с продаж | 1020700 | 128 116 |
Налоги на совокупный доход | 1030000 | 162 030 |
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого предпринимательства |
1030100 |
17 780 |
Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности |
1030200 | 144 250 |
Налоги на имущество | 1040000 | 419 500 |
в т. ч. налог на имущество предприятий | 1040200 | 410 200 |
Платежи за пользование природными ресурсами | 1050000 | 136 571 |
Платежи за пользование недрами | 1050100 | 211 |
Плата за пользование водными объектами | 1050500 | 8 000 |
Плата за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ, размещение отходов |
1050600 | 35 760 |
Земельный налог | 1050700 | 92 600 |
Прочие налоги, пошлины и сборы | 1400000 | 57 638 |
в т.ч. госпошлина | 1400100 | 9 210 |
Неналоговые доходы | 2000000 | 179 795 |
Доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, или от деятельности государственных и муниципальных организаций |
2010000 |
124 453 |
Дивиденды по акциям, принадлежащим государству | 2010100 | 1 800 |
Арендная плата за земли городов и поселков | 2010200 | 22 870 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
2010240 | 93 504 |
Платежи муниципальных предприятий | 2010803 | 739 |
Доходы от продажи оборудования, транспортных средств и др.материальных ценностей |
2012000 | 640 |
Прочие поступления от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
2019000 | 4 900 |
Доходы от продажи земли и нематериальных активов | 2040000 | 25 000 |
Административные платежи и сборы | 2060000 | 19 350 |
Прочие неналоговые доходы | 2090000 | 10 992 |
Итого собственных доходов | 3 829 972 | |
Безвозмездные перечисления | 3000000 | 101 811 |
От бюджетов других уровней | 3020000 | 101 811 |
Субсидии на реализацию Федеральных законов | 3020500 | 94 859 |
в том числе: | ||
ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" | 42 080 | |
ФЗ "О ветеранах" | 34 110 | |
ФЗ "О соц. защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", "О соц.защите граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне", "О соц.защите граждан РФ, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии 1957г.на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" |
4 786 |
|
ФЗ "О статусе военнослужащих", "О милиции", "О федеральных органах налоговой полиции", постановлений Верховного Совета РФ "Об утверждении Положения о службе в органах внутренних дел РФ и текста присяги сотрудника органов внутренних дел РФ", "Об утверждении Положения о прохождении службы в органах налоговой полиции РФ" и Таможенного кодекса РФ в части возмещения льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи военнослужащим, сотрудникам внутренних дел, налоговой полиции, должностным лицам таможенных органов на 2002 год |
13 883 |
|
Субсидии на поддержку массового спорта | 3020500 | 6 952 |
Всего доходов | 3 931 783 |
Расходы тыс.руб.
Наименование показателя |
Ра з- де л |
По д- ра з- де л |
Целе- вая ста- тья |
Вид ра- схо дов |
Сумма | |||||
Всего |
в т.ч. за счет средств вышестоящих бюджетов |
|||||||||
на реализацию Федеральных Законов |
на подде- ржку массо- вого спорта |
|||||||||
"О социаль- ной защите инвалидов в РФ" |
"О соци- аль- ной защи- те граж- дан, под- верг- шихся ради- аци-о нному воз- дейст -вию" * |
"О ве- тера - нах" |
на воз- меще- ние льгот ** |
|||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Государственное управление и местное самоуправление |
01 |
00 |
000 |
000 |
215 285,9 |
|||||
Текущие расходы |
01 |
00 |
000 |
000 |
209 355,3 |
|||||
Капитальные расходы |
01 |
00 |
000 |
000 |
5 930,6 |
|||||
Функционирование органов местного самоуправления |
01 |
06 |
000 |
000 |
215 285,9 |
|||||
Текущие расходы |
01 |
06 |
000 |
000 |
209 355,3 |
|||||
Капитальные расходы |
01 |
06 |
000 |
000 |
5 930,6 |
|||||
Содержание органов местного самоуправления |
01 |
06 |
026 |
000 |
175 896,0 |
|||||
Денежное содержание аппарата |
01 |
06 |
026 |
027 |
175 896,0 |
|||||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
01 |
06 |
027 |
000 |
39 389,9 |
|||||
Представительские расходы |
01 |
06 |
027 |
028 |
160,8 |
|||||
Расходы на содержание аппарата |
01 |
06 |
027 |
029 |
39 229,1 |
|||||
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства |
05 |
00 |
000 |
000 |
55 803,3 |
|||||
Текущие расходы |
05 |
00 |
000 |
000 |
55 379,3 |
|||||
Капитальные расходы | 05 | 00 | 000 | 000 | 424,0 | |||||
Органы внутренних дел |
05 |
01 |
000 |
000 |
48 024,7 |
|||||
Текущие расходы |
05 |
01 |
000 |
000 |
47 600,7 |
|||||
Капитальные расходы | 05 | 01 | 000 | 000 | 424,0 | |||||
Обеспечение личного состава войск (сил) |
05 |
01 |
601 |
000 |
48 024,7 |
|||||
Содержание подведомственных структур |
05 |
01 |
601 |
075 |
48 024,7 |
|||||
Государственная противопожарная служба |
05 |
09 |
000 |
000 |
7 778,6 |
|||||
Текущие расходы |
05 |
09 |
000 |
000 |
7 778,6 |
|||||
Капитальные расходы | 05 | 09 | 000 | 000 | ||||||
Обеспечение личного состава войск (сил) |
05 |
09 |
601 |
000 |
7 778,6 |
|||||
Содержание подведомственных структур |
05 |
09 |
601 |
075 |
7 778,6 |
|||||
Промышленность, энергетика и строительство |
07 |
00 |
000 |
000 |
464 901,3 |
|||||
Текущие расходы |
07 |
00 |
000 |
000 |
3 160,0 |
|||||
Капитальные расходы |
07 |
00 |
000 |
000 |
461 741,3 |
|||||
Топливно-энергетический комплекс (возмещение убытков от реализации топлива населению) |
07 |
01 |
000 |
000 |
3 160,0 |
|||||
Государственная поддержка энергетики и электрификации |
07 |
01 |
293 |
000 |
3 160,0 |
|||||
Целевые субсидии и субвенции |
07 |
01 |
293 |
290 |
3 160,0 |
|||||
Строительство, архитектура |
07 |
07 |
000 |
000 |
461 741,3 |
|||||
Государственные капитальные вложения |
07 |
07 |
313 |
000 |
461 466,3 |
|||||
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе |
07 |
07 |
313 |
198 |
461 466,3 |
|||||
Государственная поддержка строительства |
07 |
07 |
314 |
000 |
275,0 |
|||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
07 |
07 |
314 |
397 |
275,0 |
|||||
Сельское хозяйство и рыболовство |
08 | 00 | 000 | 000 | 5 994,1 |
|||||
Текущие расходы |
08 |
00 |
000 |
000 |
5 994,1 |
|||||
Капитальные расходы | 08 | 00 | 000 | 000 | ||||||
Земельные ресурсы |
08 |
02 |
000 |
000 |
5 700,0 |
|||||
Текущие расходы | 0 8 |
02 |
000 |
000 | 5 700,0 |
|||||
Капитальные расходы | 0 8 |
0 2 |
000 |
000 | ||||||
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования |
08 |
02 |
344 |
000 |
5 700,0 |
|||||
Ведение государственного кадастра, мониторинга земель и землеустройства |
08 |
02 |
344 |
213 |
5 700,0 |
|||||
Прочие мероприятия в области сельского хозяйства (станция по борьбе с болезнями животных) |
08 |
05 |
000 |
000 |
294,1 |
|||||
Текущие расходы | 08 | 05 | 000 | 000 | 294,1 | |||||
Капитальные расходы | 08 | 05 | 000 | 000 | ||||||
Прочие расходы в области сельского хозяйства |
08 |
05 |
342 |
000 |
294,1 |
|||||
Содержание подведомственных структур |
08 |
05 |
342 |
075 |
294,1 |
|||||
Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия |
09 |
00 |
000 |
000 |
4 280,0 |
|||||
Текущие расходы |
09 |
00 |
000 |
000 |
4 280,0 |
|||||
Капитальные расходы | 09 | 00 | 000 | 000 | ||||||
Прочие расходы в области охраны окружающей природной среды и природных ресурсов |
09 |
06 |
000 |
000 |
4 280,0 |
|||||
Финансирование мероприятий в области контроля за состоянием окружающей природной среды и охраны природы |
09 |
06 |
362 |
000 |
4 280,0 |
|||||
Прочие расходы, не отнесенные к др. видам расходов |
09 |
06 |
362 |
397 |
4 280,0 |
|||||
Транспорт, связь и информатика |
10 | 00 | 000 | 000 | 333 598,1 |
|||||
Текущие расходы |
10 |
00 |
000 |
000 |
333 598,1 |
|||||
Пассажирский транспорт |
10 |
00 |
000 |
000 |
333 598,1 |
|||||
Автомобильный транспорт |
10 |
01 |
000 |
000 |
155 932,3 |
|||||
Государственная поддержка автомобильного транспорта |
10 |
01 |
372 |
000 |
155 932,3 |
|||||
Целевые субсидии и субвенции |
10 |
01 |
372 |
290 |
155 932,3 |
|||||
Железнодорожный транспорт |
10 |
02 |
000 |
000 |
18 814,0 |
|||||
Государственная поддержка железнодорожного транспорта |
10 |
02 |
370 |
000 |
18 814,0 |
|||||
Целевые субсидии и субвенции |
10 |
02 |
370 |
290 |
18 814,0 |
|||||
Водный транспорт |
10 |
04 |
000 |
000 |
5 425,7 |
|||||
Государственная поддержка речного транспорта |
10 |
04 |
375 |
000 |
5 425,7 |
|||||
Целевые субсидии и субвенции |
10 |
04 |
375 |
290 |
5 425,7 |
|||||
Прочие виды транспорта |
10 |
05 |
000 |
000 |
153 426,1 |
|||||
Государственная поддержка других видов транспорта |
10 |
05 |
380 |
000 |
153 426,1 |
|||||
Целевые субсидии и субвенции |
10 |
05 |
380 |
290 |
153 426,1 |
|||||
Жилищно-коммунальное хозяйство |
12 | 00 | 000 | 000 | 897 122,8 |
|||||
Текущие расходы |
12 |
00 |
000 |
000 |
786 322,8 |
|||||
Капитальные расходы |
12 |
00 |
000 |
000 |
110 800,0 |
|||||
Жилищное хозяйство |
12 |
01 |
000 |
000 |
692 879,3 |
|||||
Текущие расходы |
12 |
01 |
000 |
000 |
582 979,3 |
|||||
Капитальные расходы |
12 |
01 |
000 |
000 |
109 900,0 |
|||||
Государственная поддержка жилищного хозяйства |
12 |
01 |
310 |
000 |
651 879,3 |
|||||
Целевые субсидии и субвенции |
12 |
01 |
310 |
290 |
541 979,3 |
|||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
12 |
01 |
310 |
397 |
109 900,0 |
|||||
Фонд софинансирования социальных расходов |
12 |
01 |
352 |
000 |
41 000,0 |
|||||
Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований по предоставлению населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг |
12 |
01 |
352 |
356 |
41 000,0 |
|||||
Коммунальное хозяйство- всего |
12 | 00 |
000 |
000 | 204 243,5 |
|||||
Текущие расходы |
12 |
00 |
000 |
000 |
203 343,5 |
|||||
Капитальные расходы | 12 | 00 | 000 | 000 | 900,0 | |||||
Коммунальное хозяйство |
12 |
02 |
000 |
000 |
176 888,8 |
|||||
Государственная поддержка коммунального хозяйства |
12 |
02 |
311 |
000 |
176 888,8 |
|||||
Расходы на благоустройство |
12 |
02 |
311 |
443 |
176 888,8 |
|||||
Прочие структуры коммунального хозяйства |
12 |
03 |
000 |
000 |
27 354,7 |
|||||
Текущие расходы |
12 |
03 |
000 |
000 |
26 454,7 |
|||||
Капитальные расходы | 12 | 03 | 000 | 000 | 900,0 | |||||
Государственная поддержка коммунального хозяйства |
12 |
03 |
311 |
000 |
27 354,7 |
|||||
Расходы на прочие структуры коммунального хозяйства |
12 |
03 |
311 |
444 |
26 454,7 |
|||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
12 |
03 |
311 |
397 |
900,0 |
|||||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
13 |
00 |
000 |
000 |
10 954,1 |
|||||
Текущие расходы |
13 |
00 |
000 |
000 |
10 554,1 |
|||||
Капитальные расходы | 13 | 00 | 000 | 000 | 400,0 | |||||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций |
13 |
02 |
000 |
000 |
7 969,3 |
|||||
Текущие расходы |
13 |
02 |
000 |
000 |
7 569,3 |
|||||
Капитальные расходы | 13 | 02 | 000 | 000 | 400,0 | |||||
Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
13 |
02 |
399 |
000 |
3 000,0 |
|||||
Целевой финансовый резерв |
13 |
02 |
399 |
254 |
3 000,0 |
|||||
Обеспечение личного состава войск (сил) |
13 |
02 |
601 |
000 |
4 969,3 |
|||||
Содержание подведомственных структур |
13 |
02 |
601 |
075 |
4 969,3 |
|||||
Гражданская оборона |
13 |
03 |
000 |
000 |
2 984,8 |
|||||
Текущие расходы |
13 |
03 |
000 |
000 |
2 984,8 |
|||||
Капитальные расходы | 13 | 03 | 000 | 000 | ||||||
Мероприятия по гражданской обороне |
13 |
03 |
151 |
000 |
2 984,8 |
|||||
Проведение мероприятий по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций |
13 |
03 |
151 |
083 |
2 984,8 |
|||||
Образование | 14 | 00 | 000 | 000 | 1 032 735,6 |
4 190,0 |
||||
Текущие расходы |
14 |
00 |
000 |
000 |
1 012 153,6 |
1 990,0 |
||||
Капитальные расходы |
14 |
00 |
000 |
000 |
20 582,0 |
2 200,0 |
||||
Учреждения подведомственные Министерству образования |
14 |
00 |
000 |
000 |
995 919,8 |
|||||
Текущие расходы |
14 |
00 |
000 |
000 |
979 382,8 |
|||||
Капитальные расходы |
14 |
00 |
000 |
000 |
16 537,0 |
|||||
Дошкольное образование |
14 |
01 |
000 |
000 |
377 744,8 |
|||||
Текущие расходы |
14 |
01 |
000 |
000 |
375 004,8 |
|||||
Капитальные расходы |
14 |
01 |
000 |
000 |
2 740,0 |
|||||
Ведомственные расходы на дошкольное образование |
14 |
01 |
400 |
000 |
377 744,8 |
|||||
Детские дошкольные учреждения |
14 |
01 |
400 |
259 |
377 744,8 |
|||||
Общее образование |
14 |
02 |
000 |
000 |
541 962,6 |
|||||
Текущие расходы |
14 |
02 |
000 |
000 |
541 202,6 |
|||||
Капитальные расходы | 14 | 02 | 000 | 000 | 760,0 | |||||
Ведомственные расходы на общее образование |
14 |
02 |
401 |
000 |
541 962,6 |
|||||
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
14 |
02 |
401 |
260 |
377 721,5 |
|||||
Вечерние и заочные средние образовательные школы |
14 |
02 |
401 |
262 |
12 703,2 |
|||||
Школы интернаты |
14 |
02 |
401 |
263 |
58 786,4 |
|||||
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
14 |
02 |
401 |
264 |
72 798,3 |
|||||
Детские дома |
14 |
02 |
401 |
265 |
19 953,2 |
|||||
Прочие расходы в области образования |
14 |
07 |
000 |
000 |
76 212,4 |
|||||
Текущие расходы |
14 |
07 |
000 |
000 |
63 175,4 |
|||||
Капитальные расходы |
14 |
07 |
000 |
000 |
13 037,0 |
|||||
Прочие ведомственные расходы в области образования |
14 |
07 |
407 |
000 |
76 212,4 |
|||||
Прочие учреждения и мероприятия в области образования |
14 |
07 |
407 |
272 |
67 165,3 |
|||||
Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков |
14 |
07 |
407 |
319 |
9 047,1 |
|||||
Учреждения подведомственные Министерству культуры |
1 4 |
0 2 |
000 |
000 |
17 604,3 |
|||||
Общее образование (Детская хоровая школа, детские школы искусств) |
14 |
02 |
000 |
000 |
17 604,3 |
|||||
Текущие расходы |
14 |
02 |
000 |
000 |
17 004,3 |
|||||
Капитальные расходы | 14 | 02 | 000 | 000 | 600,0 | |||||
Ведомственные расходы на общее образование |
14 |
02 |
401 |
000 |
17 604,3 |
|||||
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
14 |
02 |
401 |
264 |
17 604,3 |
|||||
Учреждения подведомственные городскому комитету по физической культуре и спорту |
14 |
00 |
000 |
000 |
19 211,5 |
4 190,0 |
||||
Общее образование (ДЮСШ) |
14 |
02 |
000 |
000 |
6 840,4 |
1 900,0 |
||||
Текущие расходы |
14 |
02 |
000 |
000 |
5 484,4 |
1 000,0 |
||||
Капитальные расходы |
14 |
02 |
000 |
000 |
1 356,0 |
900,0 |
||||
Ведомственные расходы на общее образование |
14 |
02 |
401 |
000 |
6 840,4 |
1 900,0 |
||||
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
14 |
02 |
401 |
264 |
6 840,4 |
1 900,0 |
||||
Прочие расходы в области образования (Центры спортивно-оздоровитель- ной работы) |
14 |
07 |
000 |
000 |
12 371,1 |
2 290,0 |
||||
Текущие расходы |
14 |
07 |
000 |
000 |
10 282,1 |
990,0 |
||||
Капитальные расходы |
14 |
07 |
000 |
000 |
2 089,0 |
1 300,0 |
||||
Прочие ведомственные расходы в области образования |
14 |
07 |
407 |
000 |
12 371,1 |
2 290,0 |
||||
Прочие учреждения и мероприятия в области образования |
14 |
07 |
407 |
272 |
12 371,1 |
2 290,0 |
||||
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ |
15 | 00 | 000 | 000 | 63 789,4 |
|||||
Текущие расходы |
15 |
00 |
000 |
000 |
52 684,4 |
|||||
Капитальные расходы |
15 |
00 |
000 |
000 |
11 105,0 |
|||||
Культура и искусство |
15 |
01 |
000 |
000 |
63 789,4 |
|||||
Ведомственные расходы на культуру и искусство |
15 |
01 |
410 |
000 |
41 315,1 |
|||||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа |
15 |
01 |
410 |
280 |
23 357,0 |
|||||
Музеи и постоянные выставки |
15 |
01 |
410 |
283 |
2 686,5 |
|||||
Библиотеки |
15 |
01 |
410 |
284 |
15 271,6 |
|||||
Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства |
15 |
01 |
412 |
000 |
22 474,3 |
|||||
Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства |
15 |
01 |
412 |
287 |
22 474,3 |
|||||
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
16 | 00 | 000 | 000 | 8 960,6 |
|||||
Текущие расходы |
16 |
00 |
000 |
000 |
8 960,6 |
|||||
Телевидение и радиовещание |
16 |
01 |
000 |
000 |
2 880,0 |
|||||
Государственная поддержка государственных телерадиокомпаний |
16 |
01 |
420 |
000 |
2 880,0 |
|||||
Целевые субсидии и субвенции |
16 |
01 |
420 |
290 |
2 880,0 |
|||||
Периодическая печать и издательства |
16 |
02 |
000 |
000 |
6 080,6 |
|||||
Гос. поддержка периодических изданий, учрежденных органами исп. и зак. власти |
16 |
02 |
423 |
000 |
3 380,6 |
|||||
Целевые субсидии и субвенции |
16 |
02 |
423 |
290 |
3 380,6 |
|||||
Государственная поддержка средств массовой информации |
16 |
02 |
424 |
000 |
2 700,0 |
|||||
Целевые субсидии и субвенции |
16 |
02 |
424 |
290 |
2 700,0 |
|||||
Здравоохранение и физическая культура |
17 | 00 | 000 | 000 | 709 362,5 |
2 762,0 |
||||
Текущие расходы |
17 |
00 |
000 |
000 |
682 662,5 |
2 762,0 |
||||
Капитальные расходы |
17 |
00 |
000 |
000 |
26 700,0 |
|||||
Здравоохранение |
17 |
00 |
000 |
000 |
566 163,2 |
|||||
Здравоохранение | 17 | 01 | 000 | 000 | 561 563,2 |
|||||
Текущие расходы |
17 |
01 |
000 |
000 |
534 863,2 |
|||||
Капитальные расходы |
17 |
01 |
000 |
000 |
26 700,0 |
|||||
Ведомственные расходы на здравоохранение |
17 |
01 |
430 |
000 |
561 563,2 |
|||||
Больницы, родильные дома, клиники, госпитали |
17 |
01 |
430 |
300 |
415 651,4 |
|||||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
17 |
01 |
430 |
301 |
38 108,1 |
|||||
Станции скорой и неотложной помощи |
17 |
01 |
430 |
305 |
61 930,1 |
|||||
Санатории для детей и подростков |
17 |
01 |
430 |
307 |
2 801,1 |
|||||
Санатории, пансионаты и дома отдыха |
17 |
01 |
430 |
308 |
11 199,5 |
|||||
Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения |
17 |
01 |
430 |
310 |
3 803,0 |
|||||
Средства бюджета на ОМС неработающего населения, перечисленные фондам ОМС |
17 |
01 |
430 |
316 |
28 070,0 |
|||||
Санитарно-эпидемиологи- ческий надзор |
17 | 02 | 000 | 000 | 4 600,0 |
|||||
Текущие расходы |
17 |
02 |
000 |
000 |
4 600,0 |
|||||
Капитальные расходы | 17 | 02 | 000 | 000 | ||||||
Ведомственные расходы на санитарно-эпидемиологи- ческий надзор |
17 |
02 |
432 |
000 |
4 600,0 |
|||||
Дезинфекционные станции |
17 |
02 |
432 |
309 |
2 900,0 |
|||||
Прочие учреждения и мероприятия в области санитарно-эпидемиологи- ческого надзора |
17 |
02 |
432 |
313 |
1 700,0 |
|||||
Физическая культура и спорт |
17 |
03 |
000 |
000 |
143 199,3 |
2 762,0 |
||||
Текущие расходы |
17 |
03 |
000 |
000 |
143 199,3 |
2 762,0 |
||||
Капитальные расходы | 17 | 03 | 000 | 000 | ||||||
Финансирование части расходов на содержание спортивных команд |
17 |
03 |
433 |
000 |
111 442,3 |
|||||
Прочие учреждения и мероприятия в области физической культуры и спорта |
17 |
03 |
433 |
314 |
111 442,3 |
|||||
Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт |
17 |
03 |
434 |
000 |
31 757,0 |
2 762,0 |
||||
Содержание объектов социально-культурной сферы |
17 |
03 |
434 |
285 |
27 695,2 |
|||||
Прочие учреждения и мероприятия в области физической культуры и спорта |
17 |
03 |
434 |
314 |
4 061,8 |
2 762,0 |
||||
Социальная политика |
18 |
00 |
000 |
000 |
291 042,8 |
42 080,0 |
4 786,0 |
34 110, 0 |
13 883,0 |
|
Текущие расходы |
18 |
00 |
000 |
000 |
290 942,8 |
42 080,0 |
4 786,0 |
34 110, 0 |
13 883,0 |
|
Капитальные расходы | 18 | 00 | 000 | 000 | 100,0 | |||||
Учреждения социального обеспечения |
18 |
01 |
000 |
000 |
24 062,8 |
|||||
Текущие расходы |
18 |
01 |
000 |
000 |
23 962,8 |
|||||
Капитальные расходы | 18 | 01 | 000 | 000 | 100,0 | |||||
Ведомственные расходы в области социального обеспечения |
18 |
01 |
440 |
000 |
24 062,8 |
|||||
Территориальные центры и отделения оказания социальной помощи на дому |
18 |
01 |
440 |
318 |
22 739,7 |
|||||
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики |
18 |
01 |
440 |
323 |
1 323,1 |
|||||
Социальная помощь |
18 |
02 |
000 |
000 |
19 786,7 |
|||||
Текущие расходы |
18 |
02 |
000 |
000 |
19 786,7 |
|||||
Ведомственные расходы в области социального обеспечения |
18 |
02 |
440 |
000 |
15 847,2 |
|||||
Пособия и социальная помощь |
18 |
02 |
440 |
322 |
15 847,2 |
|||||
Выплата пенсий и пособий другим категориям граждан |
18 |
02 |
442 |
000 |
2 539,5 |
|||||
Выплата пенсий и пособий |
18 |
02 |
442 |
326 |
2 539,5 |
|||||
Прочие ведомственные расходы в области социальной политики |
18 |
02 |
445 |
000 |
1 400,0 |
|||||
Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков |
18 |
02 |
445 |
319 |
1 400,0 |
|||||
Молодежная политика |
18 |
03 |
000 |
000 |
4 090,8 |
|||||
Текущие расходы |
18 |
03 |
000 |
000 |
4 090,8 |
|||||
Капитальные расходы | 18 | 03 | 000 | 000 | ||||||
Государственная поддержка в области молодежной политики |
18 |
03 |
446 |
000 |
4 090,8 |
|||||
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики |
18 |
03 |
446 |
323 |
4 090,8 |
|||||
Прочие мероприятия в области социальной политики |
18 |
06 |
000 |
000 |
243 102,5 |
42 080,0 |
4 786,0 |
34 110, 0 |
13 883,0 |
|
Текущие расходы |
18 |
06 |
000 |
000 |
243 102,5 |
42 080,0 |
4 786,0 |
34 110, 0 |
13 883,0 |
|
Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" по бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований |
18 |
06 |
484 |
000 |
3 649,1 |
|||||
Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов и ветеранов |
18 |
06 |
484 |
348 |
3 649,1 |
|||||
Фонд компенсаций |
18 |
06 |
489 |
000 |
60 749,0 |
42 080,0 |
4 786,0 |
13 883,0 |
||
Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов |
18 |
06 |
489 |
333 |
13 000,0 |
13 000,0 |
||||
Расходы на оплату установки телефонов ветеранам и инвалидам и его использование |
18 |
06 |
489 |
334 |
1 646,0 |
1 646,0 |
||||
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам и инвалидам |
18 |
06 |
489 |
345 |
13 222,4 |
13 222,4 |
||||
Расходы на приобретение и доставку топлива ветеранам и инвалидам |
18 |
06 |
489 |
346 |
57,6 |
57,6 |
||||
Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов и ветеранов |
18 |
06 |
489 |
348 |
12 962,2 |
12 962,2 |
||||
Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг и услуг связи военнослужащим, сотрудникам милиции, органов внутренних дел, налоговой полиции, должностным лицам таможенных органов |
18 |
06 |
489 |
353 |
13 883,0 |
13 883,0 |
||||
Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения гражданам, подвергшимся радиационному воздействию Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне |
18 |
06 |
489 |
558 |
4 786,0 |
4 786,0 |
||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
18 |
06 |
489 |
397 |
1 191,8 |
1 191,8 |
||||
Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О ветеранах" в части полномочий субъектов РФ |
18 |
06 |
498 |
000 |
178 704,4 |
34 110, 0 |
||||
Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов |
18 |
06 |
498 |
333 |
29 000,0 |
|||||
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам и инвалидам |
18 |
06 |
498 |
345 |
133 166,4 |
27 492, 4 |
||||
Расходы на приобретение и доставку топлива ветеранам и инвалидам |
18 |
06 |
498 |
346 |
140,0 |
|||||
Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов и ветеранов |
18 |
06 |
498 |
348 |
10 916,6 |
3 000, 0 |
||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
18 |
06 |
498 |
397 |
5 481,4 |
3 617, 6 |
||||
Обслуживание государственного и муниципального долга |
19 |
00 |
000 |
000 |
7 800,0 |
|||||
Текущие расходы |
19 |
00 |
000 |
000 |
7 800,0 |
|||||
Обслуживание государственного и муниципального внутреннего долга |
19 |
01 |
000 |
000 |
7 800,0 |
|||||
Процентные платежи по муниципальному долгу |
19 |
01 |
462 |
000 |
7 800,0 |
|||||
Выплаты процентов по муниципальному долгу |
19 |
01 |
462 |
331 |
7 800,0 |
|||||
Прочие расходы | 30 | 00 | 000 | 000 | 163 124,7 |
|||||
Текущие расходы |
30 |
00 |
000 |
000 |
81 659,3 |
|||||
Капитальные расходы |
30 |
00 |
000 |
000 |
81 465,4 |
|||||
Резервный фонд |
30 |
01 |
000 |
000 |
45 001,8 |
|||||
Текущие расходы |
30 |
01 |
000 |
000 |
45 001,8 |
|||||
Капитальные расходы | 30 | 01 | 000 | 000 | ||||||
Резервный фонд |
30 |
01 |
510 |
000 |
45 001,8 |
|||||
Резервные фонды органов местного самоуправления |
30 |
01 |
510 |
435 |
45 001,8 |
|||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам |
30 |
04 |
000 |
000 |
118 122,9 |
|||||
Текущие расходы |
30 |
04 |
000 |
000 |
36 657,5 |
|||||
Капитальные расходы |
30 |
04 |
000 |
000 |
81 465,4 |
|||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям |
30 |
04 |
515 |
000 |
118 122,9 |
|||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
30 |
04 |
515 |
397 |
118 122,9 |
|||||
в том числе | ||||||||||
содержание учреждений (ОПОПы, расходы, связанные с обеспечением призыва на воинскую службу, МУ "ЦИОМСИ", МУ "Транспортная служба") |
6 158,9 |
|||||||||
развитие международных и внешнеэкономических связей |
6 572,8 |
|||||||||
расходы, связанные с переходом на казначейскую форму исполнения бюджета и на развитие МИС |
8 175,2 |
|||||||||
расходы по управлению, содержанию и ремонту муниципального имущества |
51 000,0 |
|||||||||
расходы по рекламно-художественно- му и праздничному оформлению города за счет средств, поступающих от размещения наружной рекламы |
5 295,0 |
|||||||||
расходы на мероприятия по проведению переписи населения |
873,0 |
|||||||||
содержание МУ"Контрольно-счетная палата" |
830,9 |
|||||||||
долевое участие в финансировании капитального ремонта железнодорожного вокзала "Ярославль - Московский" |
23 000,0 |
|||||||||
другие расходы (поддержка налоговых органов, предприятия общественного питания, поддержка общественных организаций, оплата услуг частных охранных предприятий) |
16 217,1 |
|||||||||
Итого расходов |
96 |
00 |
000 |
000 |
4 264 755,2 |
42 080,0 |
4 786,0 |
34 110, 0 |
13 883,0 |
6 952,0 |
Текущие расходы |
3 545 506,9 |
42 080,0 |
4 786,0 |
34 110, 0 |
13 883,0 |
4 752,0 |
||||
Капитальные расходы | 719 248,3 |
2 200,0 |
||||||||
Дефицит - сумма | 332 972,2 |
|||||||||
% | 8,7 |
* Федеральные Законы: "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", "О социальной защите граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" и "О социальной защите граждан РФ, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии 1957 года на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча"
** по Федеральному Закону "О статусе военнослужащих", по Законам РФ "О милиции", "О федеральных органах налоговой полиции", по Постановлениям Верховного Совета РФ "Об утверждении Положения о службе в органах внутренних дел РФ и текста присяги сотрудника органа внутренних дел РФ", Об утверждении Положения о прохождении службы в органах налоговой полиции РФ" и Таможенному кодексу РФ.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.