Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решением муниципалитета г. Ярославля от 24 декабря 2003 г. N 288 приложение 3 настоящего решения изложено в новой редакции
Приложение 3
к решению
муниципалитета г. Ярославля
от 25 декабря 2002 г. N 203
Распределение бюджетных ассигнований по распорядителям
бюджетных средств на 2003 год в соответствии с ведомственной структурой
расходов бюджета города Ярославля
4 сентября, 24 сентября, 29 октября, 24 декабря 2003 г.
/----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| Распорядители бюджетных средств | Код | Раздел |Подраздел|Целевая | Вид | Сумма |
| | венной | | | | | Всего | в т.ч. за счет средств |
| | класси- | | | | | | вышестоящих бюджетов на |
| | фикации | | | | | | реализацию ФЗ |
| | | | | | | |----------------------------|
| | | | | | | | | "О |
| | | | | | | | |социальной |
| | | | | | | | | защите |
| | | | | | | |"О социальной| граждан, |
| | | | | | | | защите |подвергших- |
| | | | | | | | инвалидов в | ся |
| | | | | | | | РФ" |радиационно- |
| | | | | | | | | му |
| | | | | | | | |воздействию |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципалитет города | 000 | | | | | 4 395,7| | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Содержание МУ "Контрольно-счетная палата | 000 | 30 | 04 | 515 | 397 | 2 021,3| | |
|муниципалитета города Ярославля" | | | | | | | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Содержание органов местного самоуправления | 092 | 01 | 06 | 026 | 000 | 981,7| | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Денежное содержание аппарата | 092 | 01 | 06 | 026 | 027 | 981,7| | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Обеспечение деятельности органов местного | 092 | 01 | 06 | 027 | 000 | 1 392,7| | |
|самоуправления | | | | | | | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
| Представительские расходы | 092 | 01 | 06 | 027 | 028 | 6,0| | |
| Расходы на содержание аппарата | 092 | 01 | 06 | 027 | 029 | 1 386,7| | |
| Мэрия города | 000 | | | | | 752 820,4| 7 004,2| 983,2 |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
| Содержание подведомственных структур | 000 | 05 | 01 | 601 | 075 | 74 272,2| | |
|органов внутренних дел | | | | | | | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
| Приобретение оборудования и подвижного | 000 | 07 | 07 | 313 | 198 | 71 180,0| | |
|состава | | | | | | | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Строительство природоохранных объектов и | | | | | | | | |
|обустройство памятников природы на | | | | | | | | |
|территории города за счет средств, | 000 | 07 | 07 | 313 | 198 | 2 200,0 | | |
|поступающих из платы за нормативные и | | | | | | | | |
|сверхнормативные выбросы и сбросы вредных | | | | | | | | |
|веществ, размещение отходов | | | | | | | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Мероприятия по охране окружающей среды | 000 | 09 | 06 | 362 | 397 | 3 680,0 | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Целевые субсидии и субвенции на поддержку | | 10 | 00 | 000 | 290 | 370 584,2 | | |
|транспорта: | | | | | | | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Автомобильный транспорт | 104 | 10 | 01 | 372 | 290 | 170 606,8 | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Железнодорожный транспорт | 104 | 10 | 02 | 370 | 290 | 21 812,6 | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Водный транспорт | 104 | 10 | 04 | 375 | 290 | 6 021,7 | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Прочие виды транспорта (горэлектротранспорт| 104 | 10 | 05 | 380 | 290 | 172 143,1 | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Целевой резерв для предупреждения и | 000 | 13 | 02 | 399 | 254 | 3 000,0 | | |
|ликвидации чрезвычайных ситуаций | | | | | | | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Содержание МУ "Поисково-спасательный отряд"| 000 | 13 | 02 | 601 | 075 | 6 523,9 | | |
|и капитальный ремонт защитных сооружений | | | | | | | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Проведение мероприятий по гражданской | | | | | | | | |
|обороне и защите населения от чрезвычайных | 000 | 13 | 03 | 151 | 083 | 1 945,4 | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
| | | | | | | | | |
|Содержание подведомственных структур | 000 | 13 | 04 | 601 | 075 | 15 182,6 | | |
|государственной противопожарной службы | | | | | | | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим | | | | | | | | |
|видам расходов (оплата услуг телевидения и | 000 | 16 | 01 | 515 | 397 | 4 002,9 | | |
|радиовещания) | | | | | | | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Целевые субсидии и субвенции на поддержку | | | | | | | | |
|периодических изданий, учрежденных органами| 000 | 16 | 02 | 423 | 290 | 5 654,3 | | |
|исполнительной и законодательной власти | | | | | | | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Целевые субсидии и субвенции на поддержку | 000 | 16 | 02 | 424 | 290 | 4 016,3 | | |
|средств массовой информации | | | | | | | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Территориальные центры и отделения оказания| 000 | 18 | 01 | 440 | 318 | 31 681,1 | | |
|социальной помощи на дому | | | | | | | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Прочие учреждения и мероприятия в области | | | | | | | | |
|социальной политики (МУ "Дом социальной | 000 | 18 | 01 | 440 | 323 | 1 933,5 | | |
|адаптации", МУ "Городской академический | | | | | | | | |
|центр") | | | | | | | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Пособия и социальная помощь | 000 | 18 | 02 | 440 | 322 | 15 847,2 | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Выплата пенсий и пособий | 000 | 18 | 02 | 442 | 326 | 7 695,0 | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Финансирование мероприятий по организации | 000 | 18 | 02 | 445 | 319 | 2 330,0 | | |
|оздоровительной кампании детей и подростков| | | | | | | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Расходы на оплату проезда инвалидов по ФЗ"О| | 18 | 06 | 489 | 333 | 6 432,8 | 6 432,8 | |
|социальной защите инвалидов в РФ" | | | | | | | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Расходы на оплату установки телефона | | | | | | | | |
|инвалидам и его использование по ФЗ "О | | 18 | 06 | 489 | 334 | 461,9 | 461,9 | |
|социальной защите инвалидов в РФ" | | | | | | | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим | | | | | | | | |
|видам расходов по ФЗ "О социальной защите | | 18 | 06 | 489 | 397 | 109,5 | 109,5 | |
|инвалидов в РФ" (оплата услуг связи) | | | | | | | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Расходы бюджетов субъектов РФ и | | | | | | | | |
|муниципальных образований на возмещение | | | | | | | | |
|льгот по оплате услуг связи, проезда на | | | | | | | | |
|общественном транспорте городского и | | | | | | | | |
|пригородного сообщения гражданам, | | 18 | 06 | 489 | 558 | 983,2 | | 983,2 |
|подвергшимся радиационному воздействию | | | | | | | | |
|Чернобыльской АЭС, аварии на | | | | | | | | |
|производственном объединении "Маяк" и | | | | | | | | |
|ядерных испытаний на Семипалатинском | | | | | | | | |
|полигоне | | | | | | | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
| в том числе: | | | | | | | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
| - на оплату услуг связи | 078 | 18 | 06 | 489 | 558 | 331,6 | | 331,6 |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
| - на оплату проезда на: | | 18 | 06 | 489 | 558 | 651,6 | | 651,6 |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|автомобильном транспорте | 104 | 18 | 06 | 489 | 558 | 272,0 | | 272,0 |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|железнодорожном транспорте | 104 | 18 | 06 | 489 | 558 | 39,0 | | 39,0 |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|водном транспорте | 104 | 18 | 06 | 489 | 558 | 1,7 | | 1,7 |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|горэлектротранспорте | 104 | 18 | 06 | 489 | 558 | 338,9 | | 338,9 |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Расходы на оплату проезда ветеранов по ФЗ | | 18 | 06 | 498 | 333 | 37 000,0 | | |
|"О ветеранах" | | | | | | | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим вида| | | | | | | | |
|расходов по ФЗ "О ветеранах" (оплата услуг | | 18 | 06 | 498 | 397 | 11 128,0 | | |
|связи) | | | | | | | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Резервные фонды органов местного | 000 | 30 | 01 | 510 | 435 | 24 303,2 | | |
|самоуправления | | | | | | | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Выборы в органы законодательной | | | | | | | | |
|(представительной) власти субъектов РФ, | 000 | 30 | 02 | 511 | 394 | 7 000,0 | | |
|выборы высшего должностного лица субъекта | | | | | | | | |
|РФ, выборы в органы местного самоуправления| | | | | | | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Содержание учреждений (ОПОПы, расходы, | | | | | | | | |
|связанные с обеспечением призыва на воинс- | 000 | 30 | 04 | 515 | 397 | 8 945,7 | | |
|кую службу, МУ "ЦИОМСИ", МУ "Транспортная | | | | | | | | |
|служба мэрии") | | | | | | | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Развитие международных и внешнеэкономичес- | 000 | 30 | 04 | 515 | 397 | 6 600,0 | | |
|ких связей | | | | | | | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Расходы на развитие МИС | 000 | 30 | 04 | 515 | 397 | 4 146,0 | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Другие расходы (поддержка налоговых органов| | | | | | | | |
|предприятия общественного питания, поддержк| 000 | 30 | 04 | 515 | 397 | 23 981,5 | | |
|общественных организаций, оплата услуг | | | | | | | | |
|частных охранных предприятий) | | | | | | | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Департамент финансов мэрии | 092 | | | | | 287 984,4 | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
| | | | | | | | | |
|Содержание органов местного самоуправления | 092 | 01 | 06 | 026 | 000 | 212 283,9 | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Денежное содержание аппарата | 092 | 01 | 06 | 026 | 027 | 212 283,9 | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Обеспечение деятельности органов местного | 092 | 01 | 06 | 027 | 000 | 44 805,5 | | |
|самоуправления | | | | | | | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Представительские расходы | 092 | 01 | 06 | 027 | 028 | 154,8 | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Расходы на содержание аппарата | 092 | 01 | 06 | 027 | 029 | 44 650,7 | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Выплаты процентов по муниципальному долгу | 092 | 19 | 01 | 462 | 331 | 23 000,0 | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Расходы, связанные с переходом на | 092 | 30 | 04 | 515 | 397 | 7 895,0 | | |
|казначейскую форму исполнения бюджета | | | | | | | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Департамент городского хозяйства мэрии | | | | | | 1 207 656,2 | 78 206,0 | 3 805,8 |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Возмещение убытков от реализации топлива | 020 | 07 | 01 | 293 | 290 | 3 706,0 | | |
|населению | | | | | | | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Развитие уличных водопроводных и | | | | | | | | |
|канализационных сетей в микрорайонах част- | 000 | 07 | 07 | 313 | 198 | 6 478,0 | | |
|ной застройки; строительство светофоров и | | | | | | | | |
|прочие объекты строительства | | | | | | | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Модернизация, реконструкция, газификация | 000 | 07 | 07 | 313 | 198 | 8 822,0 | | |
|муниципального жилищного фонда города | | | | | | | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Реконструкция котельной МУП | 000 | 07 | 07 | 313 | 198 | 500,0 | | |
|"Яргортеплоэнерго" | | | | | | | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Целевые субсидии и субвенции на поддержку | 133 | 12 | 01 | 310 | 290 | 250 703,4 | | |
|жилищного хозяйства | | | | | | | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим вида| 133 | 12 | 01 | 310 | 397 | 107 983,0 | | |
|расходов (капитальные расходы) | | | | | | | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Расходы бюджетов субъектов РФ и | | | | | | | | |
|муниципальных образований по предоставлению| 133 | 12 | 01 | 352 | 356 | 66 745,0 | | |
|населению субсидий на оплату жилья и | | | | | | | | |
|коммунальных услуг | | | | | | | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Субсидии на услуги, оказываемые населению | | | | | | | | |
|электро- и теплоснабжающими организациями в| 133 | 12 | 02 | 311 | 440 | 387 458,3 | | |
|субъектах РФ | | | | | | | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Расходы на благоустройство | 133 | 12 | 02 | 311 | 443 | 197 115,3 | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Расходы на прочие структуры и мероприятия в| 133 | 12 | 03 | 312 | 444 | 35 139,2 | | |
|области жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Расходы на оплату жилищно-коммунальных | | | | | | | | |
|услуг инвалидам по ФЗ "О социальной защите | | 18 | 06 | 489 | 345 | 78 165,9 | 78 165,9 | |
|инвалидов в РФ" | | | | | | | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Расходы на приобретение и доставку топлива | | | | | | | | |
|инвалидам по ФЗ "О социальной защите | | 18 | 06 | 489 | 346 | 40,1 | 40,1 | |
|инвалидов в РФ" | | | | | | | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Расходы бюджетов субъектов РФ и | | | | | | | | |
|муниципальных образований на возмещение | | | | | | | | |
|льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг | | | | | | | | |
|гражданам, подвергшимся радиационному | | 18 | 06 | 489 | 558 | 3 805,8 | | 3 805,8 |
|воздействию Чернобыльской АЭС, аварии на | | | | | | | | |
|производственном объединении "Маяк" и | | | | | | | | |
|ядерных испытаний на Семипалатинском | | | | | | | | |
|полигоне | | | | | | | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
| в том числе: | | | | | | | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
| - на оплату жилищно-коммунальных услуг | | | | | | 3 805,6 | | 3 805,6 |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
| - на оплату приобретения топлива | | | | | | 0,2 | | 0,2 |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
| Расходы на оплату жилищно-коммунальных | | 18 | 06 | 498 | 345 | 60 819,2 | | |
|услуг ветеранам по ФЗ "О ветеранах" | | | | | | | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Расходы на приобретение и доставку топлива | | 18 | 06 | 498 | 346 | 175,0 | | |
|ветеранам по ФЗ "О ветеранах" | | | | | | | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Управление образования мэрии | 075 | | | | | 1 275 791,0 | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Детские дошкольные учреждения | 075 | 14 | 01 | 400 | 259 | 460 408,4 | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Школы-детские сады, школы начальные, | 075 | 14 | 02 | 400 | 260 | 523 800,9 | | |
|неполные средние и средние | | | | | | | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Вечерние и заочные средние образовательные | 075 | 14 | 02 | 400 | 262 | 16 350,5 | | |
|школы | | | | | | | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Школы интернаты | 075 | 14 | 02 | 400 | 263 | 72 740,8 | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Учреждения по внешкольной работе с детьми | 075 | 14 | 02 | 400 | 264 | 87 528,5 | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Детские дома | 075 | 14 | 02 | 400 | 265 | 24 851,8 | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Прочие учреждения и мероприятия в области | 075 | 14 | 07 | 400 | 272 | 82 403,1 | | |
|образования | | | | | | | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Финансирование мероприятий по организации | 075 | 14 | 07 | 400 | 319 | 7 707,0 | | |
|оздоровительной кампании детей и подростков| | | | | | | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Управление здравоохранения мэрии | | | | | | 731 891,7 | 13 393,8 | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Больницы, клиники, госпитали | 054 | 17 | 01 | 430 | 300 | 518 616,8 | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Поликлиники, амбулатории, диагностические | 054 | 17 | 01 | 430 | 301 | 41 360,2 | | |
|центры | | | | | | | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Станции скорой и неотложной помощи | 054 | 17 | 01 | 430 | 305 | 76 534,6 | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Санатории для детей и подростков | 054 | 17 | 01 | 430 | 307 | 3 200,3 | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Санатории, пансионаты и дома отдыха | 054 | 17 | 01 | 430 | 308 | 14 120,7 | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Прочие учреждения и мероприятия в области | 054 | 17 | 01 | 430 | 310 | 4 480,4 | | |
|здравоохранения | | | | | | | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Дезинфекционные станции | 054 | 17 | 02 | 432 | 309 | 3 500,0 | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Прочие учреждения и мероприятия в области | 054 | 17 | 02 | 432 | 313 | 1 560,0 | | |
|санитарно-эпидемиологического надзора | | | | | | | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Средства бюджета на обязательное медицин- | | | | | | | | |
|ское страхование неработающего населения, | 054 | 17 | 04 | 428 | 316 | 28 455,3 | | |
|перечисленные фондам обязательного | | | | | | | | |
|медицинского страхования | | | | | | | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Расходы на обеспечение лекарственными | | 18 | 06 | 484 | 348 | 8 000,0 | | |
|средствами инвалидов и ветеранов | | | | | | | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Расходы на обеспечение лекарственными | | | | | | | | |
|средствами инвалидов по ФЗ "О социальной | | 18 | 06 | 489 | 348 | 12 481,4 | 12 481,4 | |
|защите инвалидов в РФ" | | | | | | | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим вида| | | | | | | | |
|расходов по ФЗ "О социальной защите | | 18 | 06 | 489 | 397 | 912,4 | 912,4 | |
|инвалидов в РФ" (расходы на льготное | | | | | | | | |
|зубопротезирование) | | | | | | | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------+
|Расходы на обеспечение лекарственными | | 18 | 06 | 498 | 348 | 13 869,6 | | |
|средствами ветеранов по ФЗ "О ветеранах" | | | | | | | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим ви- | | | | | | | | |
|дам расходов по ФЗ "О ветеранах" (расходы | | 18 | 06 | 498 | 397 | 4 800,0 | | |
|на льготное зубопротезирование) | | | | | | | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Управление культуры мэрии | 056 | | | | | 120 657,1 | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Учреждения по внешкольной работе с детьми | 056 | 14 | 02 | 400 | 264 | 27 280,7 | | |
|(Детская хоровая школа, ДШИ) | | | | | | | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Прочие учреждения и мероприятия в области | 056 | 14 | 07 | 400 | 272 | 450,1 | | |
|образования (метод.литература) | | | | | | | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Дворцы и дома культуры, другие учреждения | 056 | 15 | 01 | 410 | 280 | 38 151,5 | | |
|клубного типа | | | | | | | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Музеи и постоянные выставки | 056 | 15 | 01 | 410 | 283 | 4 165,1 | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Библиотеки | 056 | 15 | 01 | 410 | 284 | 21 613,2 | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Прочие учреждения и мероприятия в области | 056 | 15 | 01 | 412 | 287 | 28 996,5 | | |
|культуры и искусства | | | | | | | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Комитет по физической культуре и спорту | | | | | | 112 433,6 | | |
|мэрии | | | | | | | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Учреждения по внешкольной работе с детьми | 075 | 14 | 02 | 400 | 264 | 6 531,1 | | |
|(ДЮСШ) | | | | | | | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Прочие учреждения и мероприятия в области | 075 | 14 | 07 | 400 | 272 | 58,1 | | |
|образования | | | | | | | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Прочие учреждения и мероприятия в области | 075 | 14 | 07 | 400 | 272 | 12 775,8 | | |
|образования (ЦСОР) | | | | | | | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Финансирование мероприятий по организации | 075 | 14 | 07 | 400 | 319 | 300,0 | | |
|оздоровительной кампании детей и подростков| | | | | | | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Прочие учреждения и мероприятия в области | | | | | | | | |
|физической культуры и спорта (долевое | 164 | 17 | 03 | 433 | 314 | 57 442,3 | | |
|содержание спортивных команд) | | | | | | | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Содержание объектов социально-культурной | 164 | 17 | 03 | 434 | 285 | 31 000,0 | | |
|сферы | | | | | | | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Прочие учреждения и мероприятия в области | 164 | 17 | 03 | 434 | 314 | 4 326,3 | | |
|физической культуры и спорта | | | | | | | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Комитет по молодежной политике мэрии | | | | | | 9 568,5 | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Финансирование мероприятий по организации | 075 | 14 | 07 | 400 | 319 | 4 462,8 | | |
|оздоровительной кампании детей и подростков| | | | | | | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Прочие учреждения и мероприятия в области | 262 | 18 | 03 | 446 | 323 | 5 105,7 | | |
|социальной политики | | | | | | | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Управление организации строительства мэрии | 000 | | | | | 207 487,3 | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Капитальное строительство | 000 | 07 | 07 | 313 | 198 | 152 883,3 | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим вида| | | | | | | | |
|расходов (оплата услуг по типовому | 000 | 07 | 07 | 314 | 397 | 7 754,0 | | |
|проектированию) | | | | | | | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Подпрограмма "Обеспечение жильем участников| | | | | | | | |
|ликвидации последствий радиационных аварий | 000 | 07 | 07 | 633 | 753 | 600,0 | | |
|катастроф" | | | | | | | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Подпрограмма "Переселение граждан РФ из | 000 | 07 | 07 | 633 | 756 | 46 250,0 | | |
|ветхого и аварийного жилищного фонда" | | | | | | | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Комитет по управлению муниципальным | 000 | | | | | 88 879,5 | | |
|имуществом мэрии | | | | | | | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Расходы на реконструкцию учреждений | 000 | 07 | 07 | 313 | 198 | 1 000,0 | | |
|здравоохранения | | | | | | | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Приобретение ДК "Энергетик" | 000 | 07 | 07 | 313 | 198 | 47 907,7 | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Ведение государственного кадастра, | 000 | 08 | 02 | 344 | 213 | 4 845,0 | | |
|мониторинга земель и землеустройства | | | | | | | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Расходы по управлению, содержанию и ремонту| | | | | | 35 126,8 | | |
|муниципального имущества | | | | | | | | |
|в том числе: | | | | | | | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Государственное управление и местное | 000 | 01 | 00 | 000 | 000 | 1 446,8 | | |
|самоуправление | | | | | | | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Образование | 000 | 14 | 00 | 000 | 000 | 10 500,0 | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Культура | 000 | 15 | 00 | 000 | 000 | 6 500,0 | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Здравоохранение | 000 | 17 | 00 | 000 | 000 | 9 800,0 | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Социальная политика | 000 | 18 | 00 | 000 | 000 | 800,0 | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Прочие расходы | 000 | 30 | 00 | 000 | 000 | 6 080,0 | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Управление архитектуры и градостроительства| 000 | | | | | 5 000,0 | | |
|мэрии | | | | | | | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
|Расходы по рекламно-художественному и | | | | | | | | |
|праздничному оформлению города за счет | 000 | 30 | 04 | 515 | 397 | 5 000,0 | | |
|средств, поступающих от размещения наружной| | | | | | | | |
|рекламы | | | | | | | | |
|-------------------------------------------+----------+--------+---------+--------+----------+-------------+-------------+--------------|
| Итого| | | | | | 4804565,4 | 98 604,0 | 4 789,0 |
\----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
* Федеральные Законы: "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", "О социальной защите граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" и "О социальной защите граждан РФ, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии 1957 года на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча"
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.