Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 1
к решению муниципалитета г. Ярославля
от 4 июля 2003 г. N 251
Бюджет
города Ярославля на 2003 год
Доходы
тыс. руб.
Наименование источника | Код | Сумма |
Налоговые доходы | 1000000 | 4 194 678 |
Налоги на прибыль | 1010000 | 3 188 540 |
Налог на прибыль организаций | 1010100 | 1 439 500 |
Налог на доходы физических лиц | 1010200 | 1 749 040 |
Налоги на товары и услуги. Лицензионные и регистрационные сборы |
1020000 |
244 150 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным видам минерального сырья, производимым на территории РФ |
1020200 |
98 150 |
Лицензионные и регистрационные сборы |
1020400 | 800 |
Налог с продаж | 1020700 | 145 200 |
Налоги на совокупный доход | 1030000 | 59 940 |
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
1030100 |
5 440 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
1030200 |
54 500 |
Налоги на имущество | 1040000 | 463 907 |
в т. ч. налог на имущество предприятий |
1040200 | 451 117 |
Платежи за пользование природными ресурсами |
1050000 | 190 690 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых |
1050303 |
780 |
Плата за пользование водными объектами |
1050500 | 5 700 |
Земельный налог | 1050700 | 184 210 |
Прочие налоги, пошлины и сборы | 1400000 | 47 451 |
в т.ч. госпошлина | 1400100 | 11 500 |
Неналоговые доходы | 2000000 | 185 231 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, или от деятельности государственных и муниципальных организаций |
2010000 |
155 721 |
Дивиденды по акциям, находящимся в муниципальной собственности |
2010100 |
300 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности |
2010200 |
145 120 |
Арендная плата за земли городов и поселков |
2010202 | 43 440 |
Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
2010240 |
101 680 |
Платежи от муниципальных организаций |
2010800 | 411 |
Доходы от продажи оборудования, транспортных средств и других материальных ценностей |
2012000 |
890 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, а также поступления от разрешенных видов деятельности организаций |
2019000 |
9 000 |
Административные платежи и сборы |
2060000 | 830 |
Штрафные санкции, возмещение ущерба |
2070000 | 20 500 |
Прочие неналоговые доходы | 2090000 | 8 180 |
Итого доходов | 4 379 909 | |
Безвозмездные перечисления | 3000000 | 25 187 |
От других бюджетов бюджетной системы |
3020000 | 25 187 |
Субсидии на реализацию Федеральных законов: |
3020400 | 25 187 |
"О социальной защите инвалидов в РФ" |
3020413 | 20 398 |
"О социальной защите граждан, подвергшихся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", "О соц.защите граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне", "О соц.защите граждан РФ, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии 1957г. на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" |
3020414 |
4 789 |
Всего доходов | 4 405 096 |
Расходы
Наименование показателя |
Ра зд ел |
По др аз де л |
Це- ле- вая ста тья |
Вид ра- схо дов |
Сумма | ||
Всего | в т.ч. за счет средств вышестоящих бюджетов на реализацию ФЗ |
||||||
"О социа- льной защите инвали- дов в РФ" |
"О социальной защите граждан, подвергшихся радиационному воздействию"* |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Государственное управление и местное самоуправление |
01 |
00 |
000 |
000 |
265 910,6 |
||
Текущие расходы | 01 | 00 | 000 | 000 | 256 144,5 | ||
Капитальные расходы | 01 | 00 | 000 | 000 | 9 766,1 | ||
Функционирование органов местного самоуправления |
01 |
06 |
000 |
000 |
265 910,6 |
||
Текущие расходы | 01 | 06 | 000 | 000 | 256 144,5 | ||
Капитальные расходы | 01 | 06 | 000 | 000 | 9 766,1 | ||
Содержание органов местного самоуправления |
01 |
06 |
026 |
000 |
213 265,6 |
||
Денежное содержание аппарата |
01 | 06 | 026 | 027 | 213 265,6 | ||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
01 |
06 |
027 |
000 |
52 645,0 |
||
Представительские расходы |
01 | 06 | 027 | 028 | 160,8 | ||
Расходы на содержание аппарата |
01 | 06 | 027 | 029 | 52 484,2 | ||
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства |
05 |
00 |
000 |
000 |
73 075,2 |
||
Текущие расходы | 05 | 00 | 000 | 000 | 72 850,2 | ||
Капитальные расходы | 05 | 00 | 000 | 000 | 225,0 | ||
Органы внутренних дел | 05 | 01 | 000 | 000 | 73 075,2 | ||
Текущие расходы | 05 | 01 | 000 | 000 | 72 850,2 | ||
Капитальные расходы | 05 | 01 | 000 | 000 | 225,0 | ||
Обеспечение личного состава войск (сил) |
05 | 01 | 601 | 000 | 73 075,2 | ||
Содержание подведомственных структур |
05 |
01 |
601 |
075 |
73 075,2 |
||
Промышленность, энергетика и строительство |
07 |
00 |
000 |
000 |
352 286,0 |
||
Текущие расходы | 07 | 00 | 000 | 000 | 11 460,0 | ||
Капитальные расходы | 07 | 00 | 000 | 000 | 340 826,0 | ||
Топливно-энергетичес- кий комплекс (возмещение убытков от реализации топлива населению) |
07 |
01 |
000 |
000 |
3 706,0 |
||
Государственная поддержка энергетики и электрификации |
07 |
01 |
293 |
000 |
3 706,0 |
||
Целевые субсидии и субвенции |
07 | 01 | 293 | 290 | 3 706,0 | ||
Строительство, архитектура |
07 | 07 | 000 | 000 | 348 580,0 | ||
Государственные капитальные вложения |
07 | 07 | 313 | 000 | 340 826,0 | ||
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе |
07 |
07 |
313 |
198 |
340 826,0 |
||
Государственная поддержка строительства |
07 |
07 |
314 |
000 |
7 754,0 |
||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
07 |
07 |
314 |
397 |
7 754,0 |
||
Сельское хозяйство и рыболовство |
08 | 00 | 000 | 000 | 4 845,0 | ||
Текущие расходы | 08 | 00 | 000 | 000 | 4 845,0 | ||
Земельные ресурсы | 08 | 02 | 000 | 000 | 4 845,0 | ||
Текущие расходы | 0 8 |
02 | 000 | 000 | 4 845,0 | ||
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования |
08 |
02 |
344 |
000 |
4 845,0 |
||
Ведение государственного кадастра, мониторинга земель и землеустройства |
08 |
02 |
344 |
213 |
4 845,0 |
||
Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия |
09 |
00 |
000 |
000 |
3 680,0 |
||
Текущие расходы | 09 | 00 | 000 | 000 | 3 680,0 | ||
Прочие расходы в области охраны окружающей природной среды и природных ресурсов |
09 |
06 |
000 |
000 |
3 680,0 |
||
Финансирование мероприятий в области контроля за состоянием окружающей среды и охраны природы |
09 |
06 |
362 |
000 |
3 680,0 |
||
Прочие расходы, не отнесенные к др. видам расходов |
09 |
06 |
362 |
397 |
3 680,0 |
||
Транспорт, связь и информатика |
10 | 00 | 000 | 000 | 370 584,2 | ||
Текущие расходы | 10 | 00 | 000 | 000 | 370 584,2 | ||
Пассажирский транспорт | 10 | 00 | 000 | 000 | 370 584,2 | ||
Автомобильный транспорт |
10 | 01 | 000 | 000 | 170 606,8 | ||
Государственная поддержка автомобильного транспорта |
10 |
01 |
372 |
000 |
170 606,8 |
||
Целевые субсидии и субвенции |
10 | 01 | 372 | 290 | 170 606,8 | ||
Железнодорожный транспорт |
10 | 02 | 000 | 000 | 21 812,6 | ||
Государственная поддержка железнодорожного транспорта |
10 |
02 |
370 |
000 |
21 812,6 |
||
Целевые субсидии и субвенции |
10 | 02 | 370 | 290 | 21 812,6 | ||
Водный транспорт | 10 | 04 | 000 | 000 | 6 021,7 | ||
Государственная поддержка речного транспорта |
10 |
04 |
375 |
000 |
6 021,7 |
||
Целевые субсидии и субвенции |
10 | 04 | 375 | 290 | 6 021,7 | ||
Прочие виды транспорта | 10 | 05 | 000 | 000 | 172 143,1 | ||
Государственная поддержка других видов транспорта |
10 |
05 |
380 |
000 |
172 143,1 |
||
Целевые субсидии и субвенции |
10 | 05 | 380 | 290 | 172 143,1 | ||
Жилищно-коммунальное хозяйство |
12 | 00 | 000 | 000 | 1 041 510,4 |
||
Текущие расходы | 12 | 00 | 000 | 000 | 933 597,4 | ||
Капитальные расходы | 12 | 00 | 000 | 000 | 107 913,0 | ||
Жилищное хозяйство | 12 | 01 | 000 | 000 | 421 797,6 | ||
Текущие расходы | 12 | 01 | 000 | 000 | 313 884,6 | ||
Капитальные расходы | 12 | 01 | 000 | 000 | 107 913,0 | ||
Государственная поддержка жилищного хозяйства |
12 |
01 |
310 |
000 |
355 052,6 |
||
Целевые субсидии и субвенции |
12 | 01 | 310 | 290 | 247 139,6 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
12 |
01 |
310 |
397 |
107 913,0 |
||
Фонд софинансирования социальных расходов |
12 | 01 | 352 | 000 | 66 745,0 | ||
Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований по предоставлению населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг |
12 |
01 |
352 |
356 |
66 745,0 |
||
Коммунальное хозяйство | 12 | 00 | 000 | 000 | 619 712,8 | ||
Текущие расходы | 12 | 00 | 000 | 000 | 619 712,8 | ||
Коммунальное хозяйство | 12 | 02 | 000 | 000 | 584 573,6 | ||
Государственная поддержка коммунального хозяйства |
12 |
02 |
311 |
000 |
584 573,6 |
||
Субсидии на услуги, оказываемые населению электро- и теплоснабжающими организациями в субъектах РФ |
12 |
02 |
311 |
440 |
387 458,3 |
||
Расходы на благоустройство |
12 | 02 | 311 | 443 | 197 115,3 | ||
Прочие структуры и мероприятия жилищно-коммунального хозяйства |
12 |
03 |
000 |
000 |
35 139,2 |
||
Текущие расходы | 12 | 03 | 000 | 000 | 35 139,2 | ||
Прочие расходы на жилищно-коммунальное хозяйство |
12 |
03 |
312 |
000 |
35 139,2 |
||
Расходы на прочие структуры и мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства |
12 |
03 |
312 |
444 |
35 139,2 |
||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
13 |
00 |
000 |
000 |
26 124,6 |
||
Текущие расходы | 13 | 00 | 000 | 000 | 23 277,1 | ||
Капитальные расходы | 13 | 00 | 000 | 000 | 2 847,5 | ||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций |
13 |
02 |
000 |
000 |
9 229,5 |
||
Текущие расходы | 13 | 02 | 000 | 000 | 8 829,5 | ||
Капитальные расходы | 13 | 02 | 000 | 000 | 400,0 | ||
Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
13 |
02 |
399 |
000 |
3 000,0 |
||
Целевой финансовый резерв |
13 | 02 | 399 | 254 | 3 000,0 | ||
Обеспечение личного состава войск (сил) |
13 | 02 | 601 | 000 | 6 229,5 | ||
Содержание подведомственных структур |
13 |
02 |
601 |
075 |
6 229,5 |
||
Гражданская оборона | 13 | 03 | 000 | 000 | 1 945,4 | ||
Текущие расходы | 13 | 03 | 000 | 000 | 1 945,4 | ||
Мероприятия по гражданской обороне |
13 | 03 | 151 | 000 | 1 945,4 | ||
Проведение мероприятий по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций |
13 |
03 |
151 |
083 |
1 945,4 |
||
Государственная противопожарная служба |
13 | 04 | 000 | 000 | 14 949,7 | ||
Текущие расходы | 13 | 04 | 000 | 000 | 12 502,2 | ||
Капитальные расходы | 13 | 04 | 000 | 000 | 2 447,5 | ||
Обеспечение личного состава войск (сил) |
13 | 04 | 601 | 000 | 14 949,7 | ||
Содержание подведомственных структур |
13 |
04 |
601 |
075 |
14 949,7 |
||
Образование | 14 | 00 | 000 | 000 | 1 297 140,5 |
||
Текущие расходы | 14 | 00 | 000 | 000 | 1 278 915,5 |
||
Капитальные расходы | 14 | 00 | 000 | 000 | 18 225,0 | ||
Учреждения подведомственные Министерству образования |
1 250 365,2 |
||||||
Текущие расходы | 1 235 845,2 |
||||||
Капитальные расходы | 14 520,0 | ||||||
Дошкольное образование | 14 | 01 | 000 | 000 | 446 878,3 | ||
Текущие расходы | 14 | 01 | 000 | 000 | 443 856,3 | ||
Капитальные расходы | 14 | 01 | 000 | 000 | 3 022,0 | ||
Ведомственные расходы на образование |
14 | 01 | 400 | 000 | 446 878,3 | ||
Детские дошкольные учреждения |
14 | 01 | 400 | 259 | 446 878,3 | ||
Общее образование | 14 | 02 | 000 | 000 | 710 235,7 | ||
Текущие расходы | 14 | 02 | 000 | 000 | 701 656,7 | ||
Капитальные расходы | 14 | 02 | 000 | 000 | 8 579,0 | ||
Ведомственные расходы на образование |
14 | 02 | 400 | 000 | 710 235,7 | ||
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
14 |
02 |
400 |
260 |
512 373,6 |
||
Вечерние и заочные средние образовательные школы |
14 |
02 |
400 |
262 |
15 944,0 |
||
Школы интернаты | 14 | 02 | 400 | 263 | 71 449,6 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
14 |
02 |
400 |
264 |
86 240,2 |
||
Детские дома | 14 | 02 | 400 | 265 | 24 228,3 | ||
Прочие расходы в области образования |
14 | 07 | 000 | 000 | 93 251,2 | ||
Текущие расходы | 14 | 07 | 000 | 000 | 90 332,2 | ||
Капитальные расходы | 14 | 07 | 000 | 000 | 2 919,0 | ||
Прочие ведомственные расходы на образование |
14 | 07 | 400 | 000 | 93 251,2 | ||
Прочие учреждения и мероприятия в области образования |
14 |
07 |
400 |
272 |
80 781,4 |
||
Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков |
14 |
07 |
400 |
319 |
12 469,8 |
||
Учреждения подведомственные Министерству культуры |
27 621,2 |
||||||
Детская хоровая школа, детские школы искусств |
27 621,2 | ||||||
Общее образование | 14 | 02 | 000 | 000 | 27 171,1 | ||
Текущие расходы | 14 | 02 | 000 | 000 | 23 671,1 | ||
Капитальные расходы | 14 | 02 | 000 | 000 | 3 500,0 | ||
Ведомственные расходы на образование |
14 | 02 | 400 | 000 | 27 171,1 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
14 |
02 |
400 |
264 |
27 171,1 |
||
Прочие расходы в области образования |
14 | 07 | 000 | 000 | 450,1 | ||
Текущие расходы | 14 | 07 | 000 | 000 | 450,1 | ||
Прочие ведомственные расходы на образование |
14 | 07 | 400 | 000 | 450,1 | ||
Прочие учреждения и мероприятия в области образования |
14 |
07 |
400 |
272 |
450,1 |
||
Учреждения подведомственные городскому комитету по физической культуре и спорту |
19 154,1 |
||||||
Детские юношеские спортивные школы |
6 387,9 | ||||||
Общее образование | 14 | 02 | 000 | 000 | 6 349,8 | ||
Текущие расходы | 14 | 02 | 000 | 000 | 6 334,8 | ||
Капитальные расходы | 14 | 02 | 000 | 000 | 15,0 | ||
Ведомственные расходы на образование |
14 | 02 | 400 | 000 | 6 349,8 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
14 |
02 |
400 |
264 |
6 349,8 |
||
Прочие расходы в области образования |
14 | 07 | 000 | 000 | 38,1 | ||
Текущие расходы | 14 | 07 | 000 | 000 | 38,1 | ||
Прочие ведомственные расходы на образование |
14 | 07 | 400 | 000 | 38,1 | ||
Прочие учреждения и мероприятия в области образования |
14 |
07 |
400 |
272 |
38,1 |
||
Центры спортивно-оздоровите- льной работы |
12 766,2 |
||||||
Прочие расходы в области образования |
14 | 07 | 000 | 000 | 12 766,2 | ||
Текущие расходы | 14 | 07 | 000 | 000 | 12 576,2 | ||
Капитальные расходы | 14 | 07 | 000 | 000 | 190,0 | ||
Ведомственные расходы на образование |
14 | 07 | 400 | 000 | 12 766,2 | ||
Прочие учреждения и мероприятия в области образования |
14 |
07 |
400 |
272 |
12 766,2 |
||
Культура, искусство и кинематография |
15 | 00 | 000 | 000 | 98 377,7 | ||
Текущие расходы | 15 | 00 | 000 | 000 | 75 977,7 | ||
Капитальные расходы | 15 | 00 | 000 | 000 | 22 400,0 | ||
Культура и искусство | 15 | 01 | 000 | 000 | 98 377,7 | ||
Ведомственные расходы на культуру и искусство |
15 |
01 |
410 |
000 |
69 495,5 |
||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа |
15 |
01 |
410 |
280 |
42 225,7 |
||
Музеи и постоянные выставки |
15 | 01 | 410 | 283 | 4 837,5 | ||
Библиотеки | 15 | 01 | 410 | 284 | 22 432,3 | ||
Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства |
15 |
01 |
412 |
000 |
28 882,2 |
||
Прочие учреждения и меропри-ятия в области культуры и искусства |
15 |
01 |
412 |
287 |
28 882,2 |
||
Средства массовой информации |
16 | 00 | 000 | 000 | 14 673,3 | ||
Текущие расходы | 16 | 00 | 000 | 000 | 14 673,3 | ||
Телевидение и радиовещание |
16 | 01 | 000 | 000 | 4 255,0 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям |
16 |
01 |
515 |
000 |
4 255,0 |
||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
16 |
01 |
515 |
397 |
4 255,0 |
||
Периодическая печать и издательства |
16 | 02 | 000 | 000 | 10 418,3 | ||
Гос. поддержка периоди-ческих изданий, учрежденных органами исп. и зак. власти |
16 |
02 |
423 |
000 |
6 402,0 |
||
Целевые субсидии и субвенции |
16 | 02 | 423 | 290 | 6 402,0 | ||
Государственная поддержка средств массовой информации |
16 |
02 |
424 |
000 |
4 016,3 |
||
Целевые субсидии и субвенции |
16 | 02 | 424 | 290 | 4 016,3 | ||
Здравоохранение и физическая культура |
17 | 00 | 000 | 000 | 778 505,1 | ||
Текущие расходы | 17 | 00 | 000 | 000 | 745 636,4 | ||
Капитальные расходы | 17 | 00 | 000 | 000 | 32 868,7 | ||
Здравоохранение | 17 | 00 | 000 | 000 | 682 736,5 | ||
Здравоохранение | 17 | 01 | 000 | 000 | 649 221,2 | ||
Текущие расходы | 17 | 01 | 000 | 000 | 616 387,5 | ||
Капитальные расходы | 17 | 01 | 000 | 000 | 32 833,7 | ||
Ведомственные расходы на здравоохранение |
17 | 01 | 430 | 000 | 649 221,2 | ||
Больницы, клиники, госпитали |
17 | 01 | 430 | 300 | 512 741,8 | ||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
17 |
01 |
430 |
301 |
40 804,3 |
||
Станции скорой и неотложной помощи |
17 | 01 | 430 | 305 | 74 554,4 | ||
Санатории для детей и подростков |
17 | 01 | 430 | 307 | 3 223,0 | ||
Санатории, пансионаты и дома отдыха |
17 | 01 | 430 | 308 | 13 305,6 | ||
Прочие учреждения и меропри-ятия в области здравоохранения |
17 |
01 |
430 |
310 |
4 592,1 |
||
Санитарно-эпидемиоло-г ический надзор |
17 | 02 | 000 | 000 | 5 060,0 | ||
Текущие расходы | 17 | 02 | 000 | 000 | 5 025,0 | ||
Капитальные расходы | 17 | 02 | 000 | 000 | 35,0 | ||
Ведомственные расходы на санитарно-эпидемиоло-г ический надзор |
17 |
02 |
432 |
000 |
5 060,0 |
||
Дезинфекционные станции |
17 | 02 | 432 | 309 | 3 500,0 | ||
Прочие учреждения и мероприятия в области санитарно-эпидемиоло- гического надзора |
17 |
02 |
432 |
313 |
1 560,0 |
||
Обязательное медицинское страхование |
17 |
04 |
000 |
000 |
28 455,3 |
||
Текущие расходы | 17 | 04 | 000 | 000 | 28 455,3 | ||
Расходы на финансирование территориальной программы обязательного медицинского страхования |
17 |
04 |
428 |
000 |
28 455,3 |
||
Средства бюджета на обязательное медицинское страхование неработающего населения, перечисленные фондам обязательного медицинского страхования |
17 |
04 |
428 |
316 |
28 455,3 |
||
Физическая культура и спорт |
17 | 03 | 000 | 000 | 95 768,6 | ||
Текущие расходы | 17 | 03 | 000 | 000 | 95 768,6 | ||
Финансирование части расходов на содержание спортивных команд |
17 |
03 |
433 |
000 |
60 442,3 |
||
Прочие учреждения и мероприятия в области физической культуры и спорта |
17 |
03 |
433 |
314 |
60 442,3 |
||
Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт |
17 |
03 |
434 |
000 |
35 326,3 |
||
Содержание объектов социально-культурной сферы |
17 |
03 |
434 |
285 |
31 000,0 |
||
Прочие учреждения и мероприятия в области физической культуры и спорта |
17 |
03 |
434 |
314 |
4 326,3 |
||
Социальная политика | 18 | 00 | 000 | 000 | 393 583,2 | 20 398,0 |
4 789,0 |
Текущие расходы | 18 | 00 | 000 | 000 | 391 776,9 | 20 398,0 |
4 789,0 |
Капитальные расходы | 18 | 00 | 000 | 000 | 1 806,3 | ||
Учреждения социального обеспечения и службы занятости |
18 |
01 |
000 |
000 |
31 844,4 |
||
Текущие расходы | 18 | 01 | 000 | 000 | 30 838,1 | ||
Капитальные расходы | 18 | 01 | 000 | 000 | 1 006,3 | ||
Ведомственные расходы в области социального обеспечения |
18 |
01 |
440 |
000 |
31 844,4 |
||
Территориальные центры и отделения оказания социальной помощи на дому |
18 |
01 |
440 |
318 |
29 987,1 |
||
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики |
18 |
01 |
440 |
323 |
1 857,3 |
||
Социальная помощь | 18 | 02 | 000 | 000 | 25 872,2 | ||
Текущие расходы | 18 | 02 | 000 | 000 | 25 872,2 | ||
Ведомственные расходы в области социального обеспечения |
18 |
02 |
440 |
000 |
15 847,2 |
||
Пособия и социальная помощь |
18 | 02 | 440 | 322 | 15 847,2 | ||
Выплата пенсий и пособий другим категориям граждан |
18 |
02 |
442 |
000 |
7 695,0 |
||
Выплата пенсий и пособий |
18 | 02 | 442 | 326 | 7 695,0 | ||
Прочие ведомственные расходы в области социальной политики |
18 |
02 |
445 |
000 |
2 330,0 |
||
Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков |
18 |
02 |
445 |
319 |
2 330,0 |
||
Молодежная политика | 18 | 03 | 000 | 000 | 5 807,0 | ||
Текущие расходы | 18 | 03 | 000 | 000 | 5 007,0 | ||
Капитальные расходы | 18 | 03 | 000 | 000 | 800,0 | ||
Государственная поддержка в области молодежной политики |
18 |
03 |
446 |
000 |
5 807,0 |
||
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики |
18 |
03 |
446 |
323 |
5 807,0 |
||
Прочие мероприятия в области социальной политики |
18 |
06 |
000 |
000 |
330 059,6 |
20 398,0 |
4 789,0 |
Текущие расходы | 18 | 06 | 000 | 000 | 330 059,6 | 20 398,0 |
4 789,0 |
Фонд компенсаций | 18 | 06 | 489 | 000 | 25 187,0 | 20 398,0 |
4 789,0 |
Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов |
18 |
06 |
489 |
333 |
6 432,8 |
6 432,8 |
|
Расходы на оплату установки телефона ветеранам и инвалидам и его использование |
18 |
06 |
489 |
334 |
461,9 |
461,9 |
|
Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов и ветеранов |
18 |
06 |
489 |
348 |
12 481,4 |
12 481,4 |
|
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
18 |
06 |
489 |
397 |
1 021,9 |
1 021,9 |
|
Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения гражданам, подвергшимся радиационному воздействию Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне |
18 |
06 |
489 |
558 |
4 789,0 |
4 789,0 |
|
Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О ветеранах" в части полномочий субъектов РФ |
18 |
06 |
498 |
000 |
304 872,6 |
||
Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов |
18 |
06 |
498 |
333 |
37 000,0 |
||
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам и инвалидам |
18 |
06 |
498 |
345 |
237 900,0 |
||
Расходы на приобретение и доставку топлива ветеранам и инвалидам |
18 |
06 |
498 |
346 |
175,0 |
||
Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов и ветеранов |
18 |
06 |
498 |
348 |
13 869,6 |
||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
18 |
06 |
498 |
397 |
15 928,0 |
||
Обслуживание государственного и муниципального долга |
19 |
00 |
000 |
000 |
23 000,0 |
||
Текущие расходы | 19 | 00 | 000 | 000 | 23 000,0 | ||
Обслуживание государственного и муниципального внутреннего долга |
19 |
01 |
000 |
000 |
23 000,0 |
||
Процентные платежи по муниципальному долгу |
19 | 01 | 462 | 000 | 23 000,0 | ||
Выплаты процентов по муниципальному долгу |
19 | 01 | 462 | 331 | 23 000,0 | ||
Прочие расходы | 30 | 00 | 000 | 000 | 95 877,4 | ||
Текущие расходы | 30 | 00 | 000 | 000 | 80 269,5 | ||
Капитальные расходы | 30 | 00 | 000 | 000 | 15 607,9 | ||
Резервный фонд | 30 | 01 | 000 | 000 | 24 303,2 | ||
Текущие расходы | 30 | 01 | 000 | 000 | 24 303,2 | ||
Резервный фонд | 30 | 01 | 510 | 000 | 24 303,2 | ||
Резервные фонды органов местного самоуправления |
30 |
01 |
510 |
435 |
24 303,2 |
||
Проведение выборов и референдумов |
30 | 02 | 000 | 000 | 7 000,0 | ||
Текущие расходы | 30 | 02 | 000 | 000 | 7 000,0 | ||
Расходы на проведение выборов и референдумов |
30 | 02 | 511 | 000 | 7 000,0 | ||
Выборы в органы законода-тельной (представительной) власти субъектов РФ, выборы высшего должностного лица субъекта РФ, выборы в органы местного самоуправления |
30 |
02 |
511 |
394 |
7 000,0 |
||
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам |
30 |
04 |
000 |
000 |
64 574,2 |
||
Текущие расходы | 30 | 04 | 000 | 000 | 48 966,3 | ||
Капитальные расходы | 30 | 04 | 000 | 000 | 15 607,9 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям |
30 |
04 |
515 |
000 |
64 574,2 |
||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
30 |
04 |
515 |
397 |
64 574,2 |
||
в том числе: | |||||||
содержание учреждений (ОПОПы, расходы, связанные с обеспечением призыва на воинскую службу, МУ "ЦИОМСИ", МУ "Транспортная служба") |
30 |
04 |
515 |
397 |
8 586,2 |
||
развитие международных и внешнеэкономических связей |
30 |
04 |
515 |
397 |
6 600,0 |
||
расходы, связанные с переходом на казначейскую форму исполнения бюджета и на развитие МИС |
30 |
04 |
515 |
397 |
12 041,0 |
||
расходы по управлению муниципальным имуществом и на капитальный ремонт муниципального имущества организаций не относящихся к бюджетной сфере |
30 |
04 |
515 |
397 |
5 965,0 |
||
расходы по рекламно-художествен- ному и праздничному оформлению города за счет средств, поступающих от размещения наружной рекламы |
30 |
04 |
515 |
397 |
5 000,0 |
||
содержание МУ "Контрольно-счетная палата" |
30 |
04 |
515 |
397 |
2 410,5 |
||
другие расходы (поддержка налоговых органов, предприятия общественного питания, поддержка общественных организаций, оплата услуг частных охранных предприятий) |
30 |
04 |
515 |
397 |
23 971,5 |
||
Итого расходов | 96 | 00 | 000 | 000 | 4 839 173,2 |
20 398,0 |
4 789,0 |
Текущие расходы | 4 286 687,7 |
20 398,0 |
4 789,0 | ||||
Капитальные расходы | 552 485,5 | ||||||
Дефицит - сумма | 434 077,2 | ||||||
% | 9,9 |
* Федеральные законы: "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", "О социальной защите граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" и "О социальной защите граждан РФ, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии 1957 года на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча".
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.