Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2
к решению
муниципалитета г. Ярославля
от 4 сентября 2003 г. N 261
Распределение бюджетных ассигнований
по распорядителям бюджетных средств на 2003 год в соответствии
с ведомственной структурой расходов бюджета г.Ярославля
тыс. руб.
Распорядители бюджетных средств |
Код ве- до- мст ве- нно й кла сси фи- ка- ции |
Р а з д е л |
По др аз де л |
Це ле ва я ст ат ья |
Ви д ра сх од ов |
Сумма | ||
Всего | в т.ч. за счет средств вышестоящих бюджетов на реализацию ФЗ |
|||||||
"О социаль- ной защите инвалидов в РФ" |
"О социаль- ной защите граждан, подверг- шихся радиацио- нному воздейст- вию"* |
|||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Муниципалитет города | 000 | 4 784,9 | ||||||
Содержание МУ "Контрольно-счетная палата муниципалитета города Ярославля" |
000 |
3 0 |
04 |
51 5 |
39 7 |
2 410,5 |
||
Содержание органов местного самоуправления |
092 | 0 1 |
06 | 02 6 |
00 0 |
981,7 | ||
Денежное содержание аппарата |
092 | 0 1 |
06 | 02 6 |
02 7 |
981,7 | ||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
092 |
0 1 |
06 |
02 7 |
00 0 |
1 392,7 |
||
Представительские расходы | 092 | 0 1 |
06 | 02 7 |
02 8 |
6,0 | ||
Расходы на содержание аппарата |
092 | 0 1 |
06 | 02 7 |
02 9 |
1 386,7 | ||
Мэрия города | 000 | 765 332,6 | 7 004,2 | 1 111,1 | ||||
Содержание подведомственных структур органов внутренних дел |
000 |
0 5 |
01 |
60 1 |
07 5 |
73 075,2 |
||
Приобретение оборудования и подвижного состава |
000 | 0 7 |
07 | 31 3 |
19 8 |
84 180,0 | ||
Строительство природоохранных объектов и обустройство памятников природы на территории города за счет средств, поступающих из платы за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ, размещение отходов |
000 |
0 7 |
07 |
31 3 |
19 8 |
5 300,0 |
||
Мероприятия по охране окружающей среды |
000 | 0 9 |
06 | 36 2 |
39 7 |
3 680,0 | ||
Целевые субсидии и субвенции на поддержку транспорта: |
1 0 |
00 |
00 0 |
29 0 |
370 584,2 |
|||
Автомобильный транспорт | 104 | 1 0 |
01 | 37 2 |
29 0 |
170 606,8 | ||
Железнодорожный транспорт | 104 | 1 0 |
02 | 37 0 |
29 0 |
21 812,6 | ||
Водный транспорт | 104 | 1 0 |
04 | 37 5 |
29 0 |
6 021,7 | ||
Прочие виды транспорта (горэлектротранспорт) |
104 | 1 0 |
05 | 38 0 |
29 0 |
172 143,1 | ||
Целевой резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
000 |
1 3 |
02 |
39 9 |
25 4 |
3 000,0 |
||
Содержание МУ "Поисково-спасательный отряд" и капитальный ремонт защитных сооружений |
000 |
1 3 |
02 |
60 1 |
07 5 |
6 229,5 |
||
Проведение мероприятий по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций |
000 |
1 3 |
03 |
15 1 |
08 3 |
1 945,4 |
||
Содержание подведомственных структур государственной противопожарной службы |
000 |
1 3 |
04 |
60 1 |
07 5 |
14 949,7 |
||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (оплата услуг телевидения и радиовещания) |
000 |
1 6 |
01 |
51 5 |
39 7 |
4 096,0 |
||
Целевые субсидии и субвенции на поддержку периодических изданий, учрежденных органами исполнительной и законодательной власти |
000 |
1 6 |
02 |
42 3 |
29 0 |
5 824,5 |
||
Целевые субсидии и субвенции на поддержку средств массовой информации |
000 |
1 6 |
02 |
42 4 |
29 0 |
4 016,3 |
||
Территориальные центры и отделения оказания социальной помощи на дому |
000 |
1 8 |
01 |
44 0 |
31 8 |
29 987,1 |
||
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики (МУ "Дом социальной адаптации", МУ "Городской академический центр") |
000 |
1 8 |
01 |
44 0 |
32 3 |
1 857,3 |
||
Пособия и социальная помощь |
000 | 1 8 |
02 | 44 0 |
32 2 |
15 847,2 | ||
Выплата пенсий и пособий | 000 | 1 8 |
02 | 44 2 |
32 6 |
7 695,0 | ||
Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков |
000 |
1 8 |
02 |
44 5 |
31 9 |
2 330,0 |
||
Расходы на оплату проезда инвалидов по ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" |
1 8 |
06 |
48 9 |
33 3 |
6 432,8 |
6 432,8 |
||
Расходы на оплату установки телефона инвалидам и его использование по ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" |
1 8 |
06 |
48 9 |
33 4 |
461,9 |
461,9 |
||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов по ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" (оплата услуг связи) |
1 8 |
06 |
48 9 |
39 7 |
109,5 |
109,5 |
||
Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований на возмещение льгот по оплате услуг связи, проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения гражданам, подвергшимся радиационному воздействию Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне |
1 8 |
06 |
48 9 |
55 8 |
1 111,1 |
1 111,1 |
||
в том числе: | ||||||||
- на оплату услуг связи | 078 | 1 8 |
06 | 48 9 |
55 8 |
331,6 | 331,6 | |
- на оплату проезда на: | 1 8 |
06 | 48 9 |
55 8 |
779,5 | 779,5 | ||
автомобильном транспорте | 104 | 1 8 |
06 | 48 9 |
55 8 |
431,3 | 431,3 | |
железнодорожном транспорте |
104 | 1 8 |
06 | 48 9 |
55 8 |
80,2 | 80,2 | |
водном транспорте | 104 | 1 8 |
06 | 48 9 |
55 8 |
1,2 | 1,2 | |
горэлектротранспорте | 104 | 1 8 |
06 | 48 9 |
55 8 |
266,8 | 266,8 | |
Расходы на оплату проезда ветеранов по ФЗ "О ветеранах" |
1 8 |
06 |
49 8 |
33 3 |
37 000,0 |
|||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов по ФЗ "О ветеранах" (оплата услуг связи) |
1 8 |
06 |
49 8 |
39 7 |
11 128,0 |
|||
Резервные фонды органов местного самоуправления |
000 | 3 0 |
01 | 51 0 |
43 5 |
24 303,2 | ||
Выборы в органы законодательной (представительной) власти субъектов РФ, выборы высшего должностного лица субъекта РФ, выборы в органы местного самоуправления |
000 |
3 0 |
02 |
51 1 |
39 4 |
7 000,0 |
||
Содержание учреждений (ОПОПы, расходы, связанные с обеспечением призыва на воинскую службу, МУ "ЦИОМСИ", МУ "Транспортная служба мэрии") |
000 |
3 0 |
04 |
51 5 |
39 7 |
8 471,2 |
||
Развитие международных и внешнеэкономических связей |
000 |
3 0 |
04 |
51 5 |
39 7 |
6 600,0 |
||
Расходы на развитие МИС | 000 | 3 0 |
04 | 51 5 |
39 7 |
4 146,0 | ||
Другие расходы (поддержка налоговых органов, предприятия общественного питания, поддержка общественных организаций, оплата услуг частных охранных предприятий) |
000 |
3 0 |
04 |
51 5 |
39 7 |
23 971,5 |
||
Департамент финансов мэрии |
092 | 292 351,2 | ||||||
Содержание органов местного самоуправления |
092 | 0 1 |
06 | 02 6 |
00 0 |
212 283,9 | ||
Денежное содержание аппарата |
092 | 0 1 |
06 | 02 6 |
02 7 |
212 283,9 | ||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
092 |
0 1 |
06 |
02 7 |
00 0 |
49 172,3 |
||
Представительские расходы | 092 | 0 1 |
06 | 02 7 |
02 8 |
154,8 | ||
Расходы на содержание аппарата |
092 | 0 1 |
06 | 02 7 |
02 9 |
49 017,5 | ||
Выплаты процентов по муниципальному долгу |
092 | 1 9 |
01 | 46 2 |
33 1 |
23 000,0 | ||
Расходы, связанные с переходом на казначейскую форму исполнения бюджета |
092 |
3 0 |
04 |
51 5 |
39 7 |
7 895,0 |
||
Департамент городского хозяйства мэрии |
1 302 839,3 | 3 677,9 | ||||||
Возмещение убытков от реализации топлива населению |
020 |
0 7 |
01 |
29 3 |
29 0 |
3 706,0 |
||
Развитие уличных водопроводных и канализационных сетей в микрорайонах частной застройки; строительство светофоров |
000 |
0 7 |
07 |
31 3 |
19 8 |
6 300,0 |
||
Модернизация, реконструкция, газификация муниципального жилищного фонда города |
000 |
0 7 |
07 |
31 3 |
19 8 |
9 000,0 |
||
Реконструкция котельной МУП "Яргортеплоэнерго" |
000 | 0 7 |
07 | 31 3 |
19 8 |
500,0 | ||
Целевые субсидии и субвенции на поддержку жилищного хозяйства |
133 |
1 2 |
01 |
31 0 |
29 0 |
247 139,6 |
||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (капитальные расходы) |
133 |
1 2 |
01 |
31 0 |
39 7 |
107 983,0 |
||
Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований по предоставлению населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг |
133 |
1 2 |
01 |
35 2 |
35 6 |
66 745,0 |
||
Субсидии на услуги, оказываемые населению электро- и теплоснабжающими организациями в субъектах РФ |
133 |
1 2 |
02 |
31 1 |
44 0 |
387 458,3 |
||
Расходы на благоустройство |
133 | 1 2 |
02 | 31 1 |
44 3 |
197 115,3 | ||
Расходы на прочие структуры и мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства |
133 |
1 2 |
03 |
31 2 |
44 4 |
35 139,2 |
||
Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг гражданам, подвергшимся радиационному воздействию Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне |
1 8 |
06 |
48 9 |
55 8 |
3 677,9 |
3 677,9 |
||
в том числе: | ||||||||
- на оплату жилищно-коммунальных услуг |
3 675,6 |
3 675,6 |
||||||
- на оплату приобретения топлива |
2,3 | 2,3 | ||||||
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам по ФЗ "О ветеранах" |
1 8 |
06 |
49 8 |
34 5 |
237 900,0 |
|||
Расходы на приобретение и доставку топлива ветеранам по ФЗ "О ветеранах" |
1 8 |
06 |
49 8 |
34 6 |
175,0 |
|||
Управление образования мэрии |
075 | 1 237 206,4 | ||||||
Детские дошкольные учреждения |
075 | 1 4 |
01 | 40 0 |
25 9 |
444 608,3 | ||
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
075 |
1 4 |
02 |
40 0 |
26 0 |
509 260,6 |
||
Вечерние и заочные средние образовательные школы |
075 |
1 4 |
02 |
40 0 |
26 2 |
15 714,0 |
||
Школы интернаты | 075 | 1 4 |
02 | 40 0 |
26 3 |
70 949,6 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
075 | 1 4 |
02 | 40 0 |
26 4 |
84 676,2 | ||
Детские дома | 075 | 1 4 |
02 | 40 0 |
26 5 |
24 128,3 | ||
Прочие учреждения и мероприятия в области образования |
075 |
1 4 |
07 |
40 0 |
27 2 |
80 162,4 |
||
Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков |
075 |
1 4 |
07 |
40 0 |
31 9 |
7 707,0 |
||
Управление здравоохранения мэрии |
705 024,4 | 13 393,8 | ||||||
Больницы, клиники, госпитали |
054 | 1 7 |
01 | 43 0 |
30 0 |
503 966,3 | ||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
054 | 1 7 |
01 | 43 0 |
30 1 |
40 154,3 | ||
Станции скорой и неотложной помощи |
054 | 1 7 |
01 | 43 0 |
30 5 |
74 554,4 | ||
Санатории для детей и подростков |
054 | 1 7 |
01 | 43 0 |
30 7 |
3 123,0 | ||
Санатории, пансионаты и дома отдыха |
054 | 1 7 |
01 | 43 0 |
30 8 |
13 305,6 | ||
Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения |
054 |
1 7 |
01 |
43 0 |
31 0 |
4 342,1 |
||
Дезинфекционные станции | 054 | 1 7 |
02 | 43 2 |
30 9 |
3 500,0 | ||
Прочие учреждения и мероприятия в области санитарно-эпидемиологиче- ского надзора |
054 |
1 7 |
02 |
43 2 |
31 3 |
1 560,0 |
||
Средства бюджета на обязательное медицинское страхование неработающего населения, перечисленные фондам обязательного медицинского страхования |
054 |
1 7 |
04 |
42 8 |
31 6 |
28 455,3 |
||
Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов по ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" |
1 8 |
06 |
48 9 |
34 8 |
12 481,4 |
12 481,4 |
||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов по ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" (расходы на льготное зубопротезирование) |
1 8 |
06 |
48 9 |
39 7 |
912,4 |
912,4 |
||
Расходы на обеспечение лекарственными средствами ветеранов по ФЗ "О ветеранах" |
1 8 |
06 |
49 8 |
34 8 |
13 869,6 |
|||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов по ФЗ "О ветеранах" (расходы на льготное зубопротезирование) |
1 8 |
06 |
49 8 |
39 7 |
4 800,0 |
|||
Управление культуры мэрии | 056 | 118 036,9 | ||||||
Учреждения по внешкольной работе с детьми (Детская хоровая школа, ДШИ) |
056 |
1 4 |
02 |
40 0 |
26 4 |
25 675,1 |
||
Прочие учреждения и мероприятия в области образования (метод.литература) |
056 |
1 4 |
07 |
40 0 |
27 2 |
450,1 |
||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа |
056 |
1 5 |
01 |
41 0 |
28 0 |
37 925,7 |
||
Музеи и постоянные выставки |
056 | 1 5 |
01 | 41 0 |
28 3 |
4 137,5 | ||
Библиотеки | 056 | 1 5 |
01 | 41 0 |
28 4 |
20 936,3 | ||
Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства |
056 |
1 5 |
01 |
41 2 |
28 7 |
28 912,2 |
||
Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
115 222,7 | |||||||
Учреждения по внешкольной работе с детьми (ДЮСШ) |
075 | 1 4 |
02 | 40 0 |
26 4 |
6 349,8 | ||
Прочие учреждения и мероприятия в области образования (метод.литература ДЮСШ) |
075 |
1 4 |
07 |
40 0 |
27 2 |
38,1 |
||
Прочие учреждения и мероприятия в области образования (ЦСОР) |
075 |
1 4 |
07 |
40 0 |
27 2 |
12 766,2 |
||
Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков |
075 |
1 4 |
07 |
40 0 |
31 9 |
300,0 |
||
Прочие учреждения и мероприятия в области физической культуры и спорта (долевое содержание спортивных команд) |
164 |
1 7 |
03 |
43 3 |
31 4 |
60 442,3 |
||
Содержание объектов социально-культурной сферы |
164 |
1 7 |
03 |
43 4 |
28 5 |
31 000,0 |
||
Прочие учреждения и мероприятия в области физической культуры и спорта |
164 |
1 7 |
03 |
43 4 |
31 4 |
4 326,3 |
||
Комитет по молодежной политике мэрии |
9 469,8 | |||||||
Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков |
075 |
1 4 |
07 |
40 0 |
31 9 |
4 462,8 |
||
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики |
262 |
1 8 |
03 |
44 6 |
32 3 |
5 007,0 |
||
Управление организации строительства мэрии |
000 | 195 000,0 | ||||||
Капитальное строительство | 000 | 0 7 |
07 | 31 3 |
19 8 |
187 246,0 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (оплата услуг по типовому проектированию) |
000 |
0 7 |
07 |
31 4 |
39 7 |
7 754,0 |
||
Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии |
000 |
88 905,0 |
||||||
Расходы на реконструкцию учреждений здравоохранения |
000 |
0 7 |
07 |
31 3 |
19 8 |
1 000,0 |
||
Приобретение ДК "Энергетик" |
000 | 0 7 |
07 | 31 3 |
19 8 |
47 300,0 | ||
Ведение государственного кадастра, мониторинга земель и землеустройства |
000 |
0 8 |
02 |
34 4 |
21 3 |
4 845,0 |
||
Расходы по управлению, содержанию и ремонту муниципального имущества |
35 760,0 |
|||||||
в том числе: | ||||||||
Государственное управление и местное самоуправление |
000 |
0 1 |
00 |
00 0 |
00 0 |
2 080,0 |
||
Образование | 000 | 1 4 |
00 | 00 0 |
00 0 |
10 500,0 | ||
Культура | 000 | 1 5 |
00 | 00 0 |
00 0 |
6 500,0 | ||
Здравоохранение | 000 | 1 7 |
00 | 00 0 |
00 0 |
9 800,0 | ||
Социальная политика | 000 | 1 8 |
00 | 00 0 |
00 0 |
800,0 | ||
Прочие расходы | 000 | 3 0 |
00 | 00 0 |
00 0 |
6 080,0 | ||
Управление архитектуры и градостроительства мэрии |
000 | 5 000,0 | ||||||
Расходы по рекламно-художественному и праздничному оформлению города за счет средств, поступающих от размещения наружной рекламы |
000 |
3 0 |
04 |
51 5 |
39 7 |
5 000,0 |
||
Итого | 4 839 173,2 | 20 398,0 | 4 789,0 |
* Федеральные Законы: "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", "О социальной защите граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" и "О социальной защите граждан РФ, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии 1957 года на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча".
<< Приложение 1. Бюджет города Ярославля на 2003 год |
||
Содержание Решение муниципалитета г. Ярославля от 4 сентября 2003 г. N 261 "О внесении изменений и дополнений в решение муниципалитета... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.