Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2
к решению муниципалитета г. Ярославля
от 24 декабря 2003 г. N 288
Распределение бюджетных ассигнований
по распорядителям бюджетных средств на 2003 год
в соответствии с ведомственной структурой
расходов бюджета города Ярославля
Распорядители бюджетных средств | Код ведомст- венной класси- фикации |
Раздел | Подраздел | Целевая статья |
Вид расходов |
Сумма | ||
Всего | в т.ч. за счет средств вышестоящих бюджетов на реализацию ФЗ |
|||||||
"О социальной защите | инвалидов в РФ" |
"О социальной защите граждан, одвергших- | ся радиационно- му воздействию |
|||||||
1 Муниципалитет города |
2 000 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 4 395,7 |
8 | 9 |
Содержание МУ "Контрольно-счетная палата муниципалитета города Ярославля" |
000 | 30 | 04 | 515 | 397 | 2 021,3 | ||
Содержание органов местного самоуправления | 092 | 01 | 06 | 026 | 000 | 981,7 | ||
Денежное содержание аппарата | 092 | 01 | 06 | 026 | 027 | 981,7 | ||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
092 | 01 | 06 | 027 | 000 | 1 392,7 | ||
Представительские расходы Расходы на содержание аппарата Мэрия города |
092 092 000 |
01 01 |
06 06 |
027 027 |
028 029 |
6,0 1 386,7 752 820,4 |
7 004,2 |
983,2 |
Содержание подведомственных структур органов внутренних дел |
000 | 05 | 01 | 601 | 075 | 74 272,2 | ||
Приобретение оборудования и подвижного состава |
000 | 07 | 07 | 313 | 198 | 71 180,0 | ||
Строительство природоохранных объектов и обустройство памятников природы на территории города за счет средств, поступающих из платы за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ, размещение отходов |
000 |
07 |
07 |
313 |
198 |
2 200,0 |
||
Мероприятия по охране окружающей среды | 000 | 09 | 06 | 362 | 397 | 3 680,0 | ||
Целевые субсидии и субвенции на поддержку транспорта: |
10 | 00 | 000 | 290 | 370 584,2 | |||
Автомобильный транспорт | 104 | 10 | 01 | 372 | 290 | 170 606,8 | ||
Железнодорожный транспорт | 104 | 10 | 02 | 370 | 290 | 21 812,6 | ||
Водный транспорт | 104 | 10 | 04 | 375 | 290 | 6 021,7 | ||
Прочие виды транспорта (горэлектротранспорт | 104 | 10 | 05 | 380 | 290 | 172 143,1 | ||
Целевой резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
000 | 13 | 02 | 399 | 254 | 3 000,0 | ||
Содержание МУ "Поисково-спасательный отряд" и капитальный ремонт защитных сооружений |
000 | 13 | 02 | 601 | 075 | 6 523,9 | ||
Проведение мероприятий по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных |
000 |
13 |
03 |
151 |
083 |
1 945,4 |
||
Содержание подведомственных структур государственной противопожарной службы |
000 |
13 |
04 |
601 |
075 |
15 182,6 |
||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (оплата услуг телевидения и радиовещания) |
000 |
16 |
01 |
515 |
397 |
4 002,9 |
||
Целевые субсидии и субвенции на поддержку периодических изданий, учрежденных органами исполнительной и законодательной власти |
000 |
16 |
02 |
423 |
290 |
5 654,3 |
||
Целевые субсидии и субвенции на поддержку средств массовой информации |
000 | 16 | 02 | 424 | 290 | 4 016,3 | ||
Территориальные центры и отделения оказания социальной помощи на дому |
000 | 18 | 01 | 440 | 318 | 31 681,1 | ||
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики (МУ "Дом социальной адаптации", МУ "Городской академический центр") |
000 |
18 |
01 |
440 |
323 |
1 933,5 |
||
Пособия и социальная помощь | 000 | 18 | 02 | 440 | 322 | 15 847,2 | ||
Выплата пенсий и пособий | 000 | 18 | 02 | 442 | 326 | 7 695,0 | ||
Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков |
000 | 18 | 02 | 445 | 319 | 2 330,0 | ||
Расходы на оплату проезда инвалидов по ФЗ"О социальной защите инвалидов в РФ" |
18 | 06 | 489 | 333 | 6 432,8 | 6 432,8 | ||
Расходы на оплату установки телефона инвалидам и его использование по ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" |
18 |
06 |
489 |
334 |
461,9 |
461,9 |
||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов по ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" (оплата услуг связи) |
18 |
06 |
489 |
397 |
109,5 |
109,5 |
||
Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований на возмещение льгот по оплате услуг связи, проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения гражданам, подвергшимся радиационному воздействию Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне |
18 |
06 |
489 |
558 |
983,2 |
983,2 |
||
в том числе: | ||||||||
- на оплату услуг связи | 078 | 18 | 06 | 489 | 558 | 331,6 | 331,6 | |
- на оплату проезда на: | 18 | 06 | 489 | 558 | 651,6 | 651,6 | ||
автомобильном транспорте | 104 | 18 | 06 | 489 | 558 | 272,0 | 272,0 | |
железнодорожном транспорте | 104 | 18 | 06 | 489 | 558 | 39,0 | 39,0 | |
водном транспорте | 104 | 18 | 06 | 489 | 558 | 1,7 | 1,7 | |
горэлектротранспорте | 104 | 18 | 06 | 489 | 558 | 338,9 | 338,9 | |
Расходы на оплату проезда ветеранов по ФЗ "О ветеранах" |
18 | 06 | 498 | 333 | 37 000,0 | |||
Прочие расходы, не отнесенные к другим вида расходов по ФЗ "О ветеранах" (оплата услуг связи) |
18 |
06 |
498 |
397 |
11 128,0 |
|||
Резервные фонды органов местного самоуправления |
000 | 30 | 01 | 510 | 435 | 24 303,2 | ||
Выборы в органы законодательной (представительной) власти субъектов РФ, выборы высшего должностного лица субъекта РФ, выборы в органы местного самоуправления |
000 |
30 |
02 |
511 |
394 |
7 000,0 |
||
Содержание учреждений (ОПОПы, расходы, связанные с обеспечением призыва на воинс- кую службу, МУ "ЦИОМСИ", МУ "Транспортная служба мэрии") |
000 |
30 |
04 |
515 |
397 |
8 945,7 |
||
Развитие международных и внешнеэкономичес- ких связей |
000 | 30 | 04 | 515 | 397 | 6 600,0 | ||
Расходы на развитие МИС | 000 | 30 | 04 | 515 | 397 | 4 146,0 | ||
Другие расходы (поддержка налоговых органов предприятия общественного питания, поддержк общественных организаций, оплата услуг частных охранных предприятий) |
000 |
30 |
04 |
515 |
397 |
23 981,5 |
||
Департамент финансов мэрии | 092 | 287 984,4 | ||||||
Содержание органов местного самоуправления |
092 |
01 |
06 |
026 |
000 |
212 283,9 |
||
Денежное содержание аппарата | 092 | 01 | 06 | 026 | 027 | 212 283,9 | ||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
092 | 01 | 06 | 027 | 000 | 44 805,5 | ||
Представительские расходы | 092 | 01 | 06 | 027 | 028 | 154,8 | ||
Расходы на содержание аппарата | 092 | 01 | 06 | 027 | 029 | 44 650,7 | ||
Выплаты процентов по муниципальному долгу | 092 | 19 | 01 | 462 | 331 | 23 000,0 | ||
Расходы, связанные с переходом на казначейскую форму исполнения бюджета |
092 | 30 | 04 | 515 | 397 | 7 895,0 | ||
Департамент городского хозяйства мэрии | 1 207 656,2 | 78 206,0 | 3 805,8 | |||||
Возмещение убытков от реализации топлива населению |
020 | 07 | 01 | 293 | 290 | 3 706,0 | ||
Развитие уличных водопроводных и канализационных сетей в микрорайонах част- ной застройки; строительство светофоров и прочие объекты строительства |
000 |
07 |
07 |
313 |
198 |
6 478,0 |
||
Модернизация, реконструкция, газификация муниципального жилищного фонда города |
000 | 07 | 07 | 313 | 198 | 8 822,0 | ||
Реконструкция котельной МУП "Яргортеплоэнерго" |
000 | 07 | 07 | 313 | 198 | 500,0 | ||
Целевые субсидии и субвенции на поддержку жилищного хозяйства |
133 | 12 | 01 | 310 | 290 | 250 703,4 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим вида расходов (капитальные расходы) |
133 | 12 | 01 | 310 | 397 | 107 983,0 | ||
Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований по предоставлению населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг |
133 |
12 |
01 |
352 |
356 |
66 745,0 |
||
Субсидии на услуги, оказываемые населению электро- и теплоснабжающими организациями в субъектах РФ |
133 |
12 |
02 |
311 |
440 |
387 458,3 |
||
Расходы на благоустройство | 133 | 12 | 02 | 311 | 443 | 197 115,3 | ||
Расходы на прочие структуры и мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства |
133 | 12 | 03 | 312 | 444 | 35 139,2 | ||
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг инвалидам по ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" |
18 |
06 |
489 |
345 |
78 165,9 |
78 165,9 |
||
Расходы на приобретение и доставку топлива инвалидам по ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" |
18 |
06 |
489 |
346 |
40,1 |
40,1 |
||
Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг гражданам, подвергшимся радиационному воздействию Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне |
18 |
06 |
489 |
558 |
3 805,8 |
3 805,8 |
||
в том числе: | ||||||||
- на оплату жилищно-коммунальных услуг | 3 805,6 | 3 805,6 | ||||||
- на оплату приобретения топлива | 0,2 | 0,2 | ||||||
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам по ФЗ "О ветеранах" |
18 | 06 | 498 | 345 | 60 819,2 | |||
Расходы на приобретение и доставку топлива ветеранам по ФЗ "О ветеранах" |
18 | 06 | 498 | 346 | 175,0 | |||
Управление образования мэрии | 075 | 1 275 791,0 | ||||||
Детские дошкольные учреждения | 075 | 14 | 01 | 400 | 259 | 460 408,4 | ||
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
075 | 14 | 02 | 400 | 260 | 523 800,9 | ||
Вечерние и заочные средние образовательные школы |
075 | 14 | 02 | 400 | 262 | 16 350,5 | ||
Школы интернаты | 075 | 14 | 02 | 400 | 263 | 72 740,8 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 075 | 14 | 02 | 400 | 264 | 87 528,5 | ||
Детские дома | 075 | 14 | 02 | 400 | 265 | 24 851,8 | ||
Прочие учреждения и мероприятия в области образования |
075 | 14 | 07 | 400 | 272 | 82 403,1 | ||
Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков |
075 | 14 | 07 | 400 | 319 | 7 707,0 | ||
Управление здравоохранения мэрии | 731 891,7 | 13 393,8 | ||||||
Больницы, клиники, госпитали | 054 | 17 | 01 | 430 | 300 | 518 616,8 | ||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
054 | 17 | 01 | 430 | 301 | 41 360,2 | ||
Станции скорой и неотложной помощи | 054 | 17 | 01 | 430 | 305 | 76 534,6 | ||
Санатории для детей и подростков | 054 | 17 | 01 | 430 | 307 | 3 200,3 | ||
Санатории, пансионаты и дома отдыха | 054 | 17 | 01 | 430 | 308 | 14 120,7 | ||
Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения |
054 | 17 | 01 | 430 | 310 | 4 480,4 | ||
Дезинфекционные станции | 054 | 17 | 02 | 432 | 309 | 3 500,0 | ||
Прочие учреждения и мероприятия в области санитарно-эпидемиологического надзора |
054 | 17 | 02 | 432 | 313 | 1 560,0 | ||
Средства бюджета на обязательное медицин- ское страхование неработающего населения, перечисленные фондам обязательного медицинского страхования |
054 |
17 |
04 |
428 |
316 |
28 455,3 |
||
Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов и ветеранов |
18 | 06 | 484 | 348 | 8 000,0 | |||
Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов по ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" |
18 |
06 |
489 |
348 |
12 481,4 |
12 481,4 |
||
Прочие расходы, не отнесенные к другим вида расходов по ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" (расходы на льготное зубопротезирование) |
18 |
06 |
489 |
397 |
912,4 |
912,4 |
||
Расходы на обеспечение лекарственными средствами ветеранов по ФЗ "О ветеранах" |
18 | 06 | 498 | 348 | 13 869,6 | |||
Прочие расходы, не отнесенные к другим ви- дам расходов по ФЗ "О ветеранах" (расходы на льготное зубопротезирование) |
18 |
06 |
498 |
397 |
4 800,0 |
|||
Управление культуры мэрии | 056 | 120 657,1 | ||||||
Учреждения по внешкольной работе с детьми (Детская хоровая школа, ДШИ) |
056 | 14 | 02 | 400 | 264 | 27 280,7 | ||
Прочие учреждения и мероприятия в области образования (метод.литература) |
056 | 14 | 07 | 400 | 272 | 450,1 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа |
056 | 15 | 01 | 410 | 280 | 38 151,5 | ||
Музеи и постоянные выставки | 056 | 15 | 01 | 410 | 283 | 4 165,1 | ||
Библиотеки | 056 | 15 | 01 | 410 | 284 | 21 613,2 | ||
Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства |
056 | 15 | 01 | 412 | 287 | 28 996,5 | ||
Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
112 433,6 | |||||||
Учреждения по внешкольной работе с детьми (ДЮСШ) |
075 | 14 | 02 | 400 | 264 | 6 531,1 | ||
Прочие учреждения и мероприятия в области образования |
075 | 14 | 07 | 400 | 272 | 58,1 | ||
Прочие учреждения и мероприятия в области образования (ЦСОР) |
075 | 14 | 07 | 400 | 272 | 12 775,8 | ||
Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков |
075 | 14 | 07 | 400 | 319 | 300,0 | ||
Прочие учреждения и мероприятия в области физической культуры и спорта (долевое содержание спортивных команд) |
164 |
17 |
03 |
433 |
314 |
57 442,3 |
||
Содержание объектов социально-культурной сферы |
164 | 17 | 03 | 434 | 285 | 31 000,0 | ||
Прочие учреждения и мероприятия в области физической культуры и спорта |
164 | 17 | 03 | 434 | 314 | 4 326,3 | ||
Комитет по молодежной политике мэрии | 9 568,5 | |||||||
Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков |
075 | 14 | 07 | 400 | 319 | 4 462,8 | ||
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики |
262 | 18 | 03 | 446 | 323 | 5 105,7 | ||
Управление организации строительства мэрии | 000 | 207 487,3 | ||||||
Капитальное строительство | 000 | 07 | 07 | 313 | 198 | 152 883,3 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим вида расходов (оплата услуг по типовому проектированию) |
000 |
07 |
07 |
314 |
397 |
7 754,0 |
||
Подпрограмма "Обеспечение жильем участников ликвидации последствий радиационных аварий катастроф" |
000 |
07 |
07 |
633 |
753 |
600,0 |
||
Подпрограмма "Переселение граждан РФ из ветхого и аварийного жилищного фонда" |
000 | 07 | 07 | 633 | 756 | 46 250,0 | ||
Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии |
000 | 88 879,5 | ||||||
Расходы на реконструкцию учреждений здравоохранения |
000 | 07 | 07 | 313 | 198 | 1 000,0 | ||
Приобретение ДК "Энергетик" | 000 | 07 | 07 | 313 | 198 | 47 907,7 | ||
Ведение государственного кадастра, мониторинга земель и землеустройства |
000 | 08 | 02 | 344 | 213 | 4 845,0 | ||
Расходы по управлению, содержанию и ремонту муниципального имущества в том числе: |
35 126,8 | |||||||
Государственное управление и местное самоуправление |
000 | 01 | 00 | 000 | 000 | 1 446,8 | ||
Образование | 000 | 14 | 00 | 000 | 000 | 10 500,0 | ||
Культура | 000 | 15 | 00 | 000 | 000 | 6 500,0 | ||
Здравоохранение | 000 | 17 | 00 | 000 | 000 | 9 800,0 | ||
Социальная политика | 000 | 18 | 00 | 000 | 000 | 800,0 | ||
Прочие расходы | 000 | 30 | 00 | 000 | 000 | 6 080,0 | ||
Управление архитектуры и градостроительства мэрии |
000 | 5 000,0 | ||||||
Расходы по рекламно-художественному и праздничному оформлению города за счет средств, поступающих от размещения наружной рекламы |
000 |
30 |
04 |
515 |
397 |
5 000,0 |
||
Итого | 4804565,4 | 98 604,0 | 4 789,0 |
* Федеральные Законы: "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", "О социальной защите граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" и "О социальной защите граждан РФ, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии 1957 года на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча"
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.