Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 3
к решению
муниципалитета г. Ярославля
от 25 декабря 2002 г. N 203
Распределение бюджетных ассигнований по распорядителям
бюджетных средств на 2003 год в соответствии с ведомственной структурой
расходов бюджета города Ярославля
тыс. руб.
---------------------------------------------------------------------------------
|Распорядители бюджетных средств |Код|Ра|По|Целе|Вид| Сумма |
| |ве-|зд|др|вая |ра-| |
| |до-|ел|аз|ста-|схо| |
| |мст| |де|тья |дов| |
| |ве-| |л | | | |
| |нно| | | | | |
| | й | | | | | |
| |кла| | | | | |
| |сси| | | | | |
| |фи-| | | | | |
| |ка-| | | | | |
| |ции| | | | | |
| | | | | | |---------------------------|
| | | | | | | Всего | в т.ч. за счет |
| | | | | | | | средств |
| | | | | | | | вышестоящих |
| | | | | | | | бюджетов на |
| | | | | | | | реализацию |
| | | | | | | | Федеральных |
| | | | | | | | Законов |
| | | | | | | |-----------------|
| | | | | | | | "О | О |
| | | | | | | |социаль-|социаль-|
| | | | | | | | ной | ной |
| | | | | | | | защите | защите |
| | | | | | | |инвали- |граждан,|
| | | | | | | | дов в |подверг-|
| | | | | | | | РФ" | шихся |
| | | | | | | | |радиаци-|
| | | | | | | | | онному |
| | | | | | | | |воздейс-|
| | | | | | | | | твию* |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
| 1 | 2 |3 |4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Муниципалитет города |000| | | | | 4 784,9| | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Содержание МУ |000|30|04|515 |397| 2 410,5| | |
|"Контрольно-счетная палата | | | | | | | | |
|муниципалитета города Ярославля"| | | | | | | | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Содержание органов местного |092|01|06|026 |000| 981,7| | |
|самоуправления | | | | | | | | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Денежное содержание аппарата |092|01|06|026 |027| 981,7| | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Обеспечение деятельности органов|092|01|06|027 |000| 1 392,7| | |
|местного самоуправления | | | | | | | | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Представительские расходы |092|01|06|027 |028| 6,0| | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Расходы на содержание аппарата |092|01|06|027 |029| 1 386,7| | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Мэрия города |000| | | | |805 024,6| 7 004,2| 1 111,1|
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Содержание подведомственных |000|05|01|601 |075| 73 075,2| | |
|структур органов внутренних дел | | | | | | | | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Содержание подведомственных |000|05|09|601 |075| 14 949,7| | |
|структур государственной | | | | | | | | |
|противопожарной службы | | | | | | | | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Приобретение оборудования и |000|07|07|313 |198| 98 180,0| | |
|подвижного состава | | | | | | | | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Строительство природоохранных |000|07|07|313 |198| 5 300,0| | |
|объектов и обустройство | | | | | | | | |
|памятников природы на территории| | | | | | | | |
|города за счет средств, | | | | | | | | |
|поступающих из платы за | | | | | | | | |
|нормативные и сверхнормативные | | | | | | | | |
|выбросы и сбросы вредных | | | | | | | | |
|веществ, размещение отходов | | | | | | | | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Мероприятия по охране окружающей|000|09|06|362 |397| 3 680,0| | |
|среды | | | | | | | | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Целевые субсидии и субвенции на |000|10|00|000 |290|370 584,2| | |
|поддержку транспорта: | | | | | | | | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Автомобильный транспорт |104|10|01|372 |290|170 606,8| | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Железнодорожный транспорт |104|10|02|370 |290| 21 812,6| | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Водный транспорт |104|10|04|375 |290| 6 021,7| | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Прочие виды транспорта |104|10|05|380 |290|172 143,1| | |
|(горэлектротранспорт) | | | | | | | | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Целевой резерв для |000|13|02|399 |254| 3 000,0| | |
|предупреждения и ликвидации | | | | | | | | |
|чрезвычайных ситуаций | | | | | | | | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Содержание МУ |000|13|02|601 |075| 6 229,5| | |
|"Поисково-спасательный отряд" и | | | | | | | | |
|капитальный ремонт защитных | | | | | | | | |
|сооружений | | | | | | | | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Проведение мероприятий по |000|13|03|151 |083| 1 945,4| | |
|гражданской обороне и защите | | | | | | | | |
|населения от чрезвычайных | | | | | | | | |
|ситуаций | | | | | | | | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Целевые субсидии и субвенции на |000|16|01|420 |290| 4 530,0| | |
|поддержку государственных | | | | | | | | |
|телерадиокомпаний | | | | | | | | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Целевые субсидии и субвенции на |000|16|02|423 |290| 6 402,0| | |
|поддержку периодических изданий,| | | | | | | | |
|учрежденных органами | | | | | | | | |
|исполнительной и законодательной| | | | | | | | |
|власти | | | | | | | | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Целевые субсидии и субвенции на |000|16|02|424 |290| 4 300,0| | |
|поддержку средств массовой | | | | | | | | |
|информации | | | | | | | | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Территориальные центры и |000|18|01|440 |318| 29 987,1| | |
|отделения оказания социальной | | | | | | | | |
|помощи на дому | | | | | | | | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Прочие учреждения и мероприятия |000|18|01|440 |323| 1 857,3| | |
|в области социальной политики | | | | | | | | |
|(МУ "Дом социальной адаптации", | | | | | | | | |
|МУ "Городской академический | | | | | | | | |
|центр") | | | | | | | | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Пособия и социальная помощь |000|18|02|440 |322| 15 847,2| | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Выплата пенсий и пособий |000|18|02|442 |326| 7 695,0| | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Финансирование мероприятий по |000|18|02|445 |319| 2 330,0| | |
|организации оздоровительной | | | | | | | | |
|кампании детей и подростков | | | | | | | | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Расходы на оплату проезда |000|18|06|489 |333| 6 432,8| 6 432,8| |
|инвалидов по ФЗ"О социальной | | | | | | | | |
|защите инвалидов в РФ" | | | | | | | | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Расходы на оплату установки |000|18|06|489 |334| 461,9| 461,9| |
|телефонов инвалидам и его | | | | | | | | |
|использование по ФЗ"О социальной| | | | | | | | |
|защите инвалидов в РФ" | | | | | | | | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Прочие расходы, не отнесенные к |000|18|06|489 |397| 109,5| 109,5| |
|другим видам расходов по ФЗ"О | | | | | | | | |
|социальной защите инвалидов в | | | | | | | | |
|РФ" (оплата услуг связи) | | | | | | | | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Расходы бюджетов субъектов РФ и |000|18|06|489 |558| 1 111,1| | 1 111,1|
|муниципальных образований на | | | | | | | | |
|возмещение льгот по оплате услуг| | | | | | | | |
|связи, проезда на общественном | | | | | | | | |
|транспорте городского и | | | | | | | | |
|пригородного сообщения | | | | | | | | |
|гражданам, подвергшимся | | | | | | | | |
|радиационному воздействию | | | | | | | | |
|Чернобыльской АЭС, аварии на | | | | | | | | |
|производственном объединении | | | | | | | | |
|"Маяк" и ядерных испытаний на | | | | | | | | |
|Семипалатинском полигоне | | | | | | | | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|в том числе: | | | | | | | | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
| - на оплату услуг связи |078|18|06|489 |558| 331,6| | 331,6|
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
| - на оплату проезда на: |104|18|06|489 |558| 779,5| | 779,5|
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|автомобильном транспорте |104|18|06|489 |558| 431,3| | 431,3|
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|железнодорожном транспорте |104|18|06|489 |558| 80,2| | 80,2|
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|водном транспорте |104|18|06|489 |558| 1,2| | 1,2|
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|горэлектротранспорте |104|18|06|489 |558| 266,8| | 266,8|
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Расходы на оплату проезда |000|18|06|498 |333| 37 000,0| | |
|ветеранов по ФЗ"О ветеранах" | | | | | | | | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Прочие расходы, не отнесенные к |000|18|06|498 |397| 11 128,0| | |
|другим видам расходов по ФЗ"О | | | | | | | | |
|ветеранах" (оплата услуг связи)| | | | | | | | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Резервные фонды органов местного|000|30|01|510 |435| 48 700,0| | |
|самоуправления | | | | | | | | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Выборы в органы законодательной |000|30|02|511 |394| 7 000,0| | |
|(представительной) власти | | | | | | | | |
|субъектов РФ, выборы высшего | | | | | | | | |
|должностного лица субъекта РФ, | | | | | | | | |
|выборы в органы местного | | | | | | | | |
|самоуправления | | | | | | | | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Содержание учреждений (ОПОПы, |000|30|04|515 |397| 8 471,2| | |
|расходы, связанные с | | | | | | | | |
|обеспечением призыва на воинскую| | | | | | | | |
|службу, МУ "ЦИОМСИ", МУ | | | | | | | | |
|"Транспортная служба мэрии") | | | | | | | | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Развитие международных и |000|30|04|515 |397| 6 600,0| | |
|внешнеэкономических связей | | | | | | | | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Расходы на развитие МИС |000|30|04|515 |397| 4 146,0| | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Другие расходы (поддержка |000|30|04|515 |397| 23 971,5| | |
|налоговых органов, предприятия | | | | | | | | |
|общественного питания, поддержка| | | | | | | | |
|общественных организаций, оплата| | | | | | | | |
|услуг частных охранных | | | | | | | | |
|предприятий) | | | | | | | | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Департамент финансов мэрии |092| | | | |273 351,2| | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Содержание органов местного |092|01|06|026 |000|212 283,9| | |
|самоуправления | | | | | | | | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Денежное содержание аппарата |092|01|06|026 |027|212 283,9| | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Обеспечение деятельности органов|092|01|06|027 |000| 49 172,3| | |
|местного самоуправления | | | | | | | | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Представительские расходы |092|01|06|027 |028| 154,8| | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Расходы на содержание аппарата |092|01|06|027 |029| 49 017,5| | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Выплаты процентов по |092|19|01|462 |331| 4 000,0| | |
|муниципальному долгу | | | | | | | | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Расходы, связанные с переходом |092|30|04|515 |397| 7 895,0| | |
|на казначейскую форму исполнения| | | | | | | | |
|бюджета | | | | | | | | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Департамент городского хозяйства| | | | | | 1 305| | 3 677,9|
|мэрии | | | | | | 789,3| | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Возмещение убытков от реализации|020|07|01|293 |290| 3 706,0| | |
|топлива населению | | | | | | | | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Развитие уличных водопроводных и|000|07|07|313 |198| 9 500,0| | |
|канализационных сетей в | | | | | | | | |
|микрорайонах частной застройки; | | | | | | | | |
|строительство светофоров | | | | | | | | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Модернизация, реконструкция, |000|07|07|313 |198| 9 000,0| | |
|газификация муниципального | | | | | | | | |
|жилищного фонда города | | | | | | | | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Реконструкция котельной МУП |000|07|07|313 |198| 3 000,0| | |
|"Яргортеплоэнерго" | | | | | | | | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Целевые субсидии и субвенции на |133|12|01|310 |290|694 998,9| | |
|поддержку жилищного хозяйства | | | | | | | | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Прочие расходы, не отнесенные к |133|12|01|310 |397| 56 733,0| | |
|другим видам расходов | | | | | | | | |
|(капитальные расходы) | | | | | | | | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Расходы бюджетов субъектов РФ и |133|12|01|352 |356| 67 144,0| | |
|муниципальных образований по | | | | | | | | |
|предоставлению населению | | | | | | | | |
|субсидий на оплату жилья и | | | | | | | | |
|коммунальных услуг | | | | | | | | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Расходы на благоустройство |133|12|02|311 |443|184 815,3| | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Расходы на прочие структуры |133|12|03|311 |444| 35 139,2| | |
|коммунального хозяйства | | | | | | | | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Расходы бюджетов субъектов РФ и |000|18|06|489 |558| 3 677,9| | 3 677,9|
|муниципальных образований на | | | | | | | | |
|возмещение льгот по оплате | | | | | | | | |
|жилищно-коммунальных услуг | | | | | | | | |
|гражданам, подвергшимся | | | | | | | | |
|радиационному воздействию | | | | | | | | |
|Чернобыльской АЭС, аварии на | | | | | | | | |
|производственном объединении | | | | | | | | |
|"Маяк" и ядерных испытаний на | | | | | | | | |
|Семипалатинском полигоне | | | | | | | | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|в том числе: | | | | | | | | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
| - на оплату | | | | | | 3 675,6| | 3 675,6|
|жилищно-коммунальных услуг | | | | | | | | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
| - на оплату приобретения | | | | | | 2,3| | 2,3|
|топлива | | | | | | | | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Расходы на оплату |000|18|06|498 |345|237 900,0| | |
|жилищно-коммунальных услуг | | | | | | | | |
|ветеранам по ФЗ"О ветеранах" | | | | | | | | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Расходы на приобретение и |000|18|06|498 |346| 175,0| | |
|доставку топлива ветеранам по | | | | | | | | |
|ФЗ"О ветеранах" | | | | | | | | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Управление образования мэрии |075| | | | | 1 236| | |
| | | | | | | 257,4| | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Детские дошкольные учреждения |075|14|01|400 |259|448 568,2| | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Школы-детские сады, школы |075|14|02|401 |260|514 823,3| | |
|начальные, неполные средние и | | | | | | | | |
|средние | | | | | | | | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Вечерние и заочные средние |075|14|02|401 |262| 15 893,8| | |
|образовательные школы | | | | | | | | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Школы интернаты |075|14|02|401 |263| 71 441,7| | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Учреждения по внешкольной работе|075|14|02|401 |264| 85 662,9| | |
|с детьми | | | | | | | | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Детские дома |075|14|02|401 |265| 24 309,1| | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Прочие учреждения и мероприятия |075|14|07|407 |272| 67 851,4| | |
|в области образования | | | | | | | | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Финансирование мероприятий по |075|14|07|407 |319| 7 707,0| | |
|организации оздоровительной | | | | | | | | |
|кампании детей и подростков | | | | | | | | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Управление здравоохранения мэрии| | | | | |704 966,2|13 393,8| |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Больницы, родильные дома, |054|17|01|430 |300|503 474,1| | |
|клиники, госпитали | | | | | | | | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Поликлиники, амбулатории, |054|17|01|430 |301| 40 811,3| | |
|диагностические центры | | | | | | | | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Станции скорой и неотложной |054|17|01|430 |305| 74 331,4| | |
|помощи | | | | | | | | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Санатории для детей и подростков|054|17|01|430 |307| 3 123,0| | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Санатории, пансионаты и дома |054|17|01|430 |308| 13 305,6| | |
|отдыха | | | | | | | | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Прочие учреждения и мероприятия |054|17|01|430 |310| 4 342,1| | |
|в области здравоохранения | | | | | | | | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Средства бюджета на ОМС |054|17|01|430 |316| 28 455,3| | |
|неработающего населения, | | | | | | | | |
|перечисленные фондам ОМС | | | | | | | | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Дезинфекционные станции |054|17|02|432 |309| 3 500,0| | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Прочие учреждения и мероприятия |054|17|02|432 |313| 1 560,0| | |
|в области | | | | | | | | |
|санитарно-эпидемиологического | | | | | | | | |
|надзора | | | | | | | | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Расходы на обеспечение |000|18|06|489 |348| 12 481,4|12 481,4| |
|лекарственными средствами | | | | | | | | |
|инвалидов по ФЗ"О социальной | | | | | | | | |
|защите инвалидов в РФ" | | | | | | | | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Прочие расходы, не отнесенные к |000|18|06|489 |397| 912,4| 912,4| |
|другим видам расходов по ФЗ"О | | | | | | | | |
|социальной защите инвалидов в | | | | | | | | |
|РФ" (расходы на льготное | | | | | | | | |
|зубопротезирование) | | | | | | | | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Расходы на обеспечение |000|18|06|498 |348| 13 869,6| | |
|лекарственными средствами | | | | | | | | |
|ветеранов по ФЗ"О ветеранах" | | | | | | | | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Прочие расходы, не отнесенные к |000|18|06|498 |397| 4 800,0| | |
|другим видам расходов по ФЗ"О | | | | | | | | |
|ветеранах" (расходы на льготное | | | | | | | | |
|зубопротезирование) | | | | | | | | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Управление культуры мэрии |056| | | | |112 602,1| | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Учреждения по внешкольной работе|056|14|02|401 |264| 26 121,2| | |
|с детьми | | | | | | | | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Дворцы и дома культуры, другие |056|15|01|410 |280| 32 709,6| | |
|учреждения клубного типа | | | | | | | | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Музеи и постоянные выставки |056|15|01|410 |283| 4 137,5| | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Библиотеки |056|15|01|410 |284| 20 751,6| | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Прочие учреждения и мероприятия |056|15|01|412 |287| 28 882,2| | |
|в области культуры и искусства | | | | | | | | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Комитет по физической культуре и| | | | | |115 222,7| | |
|спорту мэрии | | | | | | | | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Учреждения по внешкольной работе|075|14|02|401 |264| 6 387,9| | |
|с детьми | | | | | | | | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Прочие учреждения и мероприятия |075|14|07|407 |272| 12 766,2| | |
|в области образования | | | | | | | | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Финансирование мероприятий по |075|14|07|407 |319| 300,0| | |
|организации оздоровительной | | | | | | | | |
|кампании детей и подростков | | | | | | | | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Прочие учреждения и мероприятия |164|17|03|433 |314| 60 442,3| | |
|в области физической культуры и | | | | | | | | |
|спорта | | | | | | | | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Содержание объектов |164|17|03|434 |285| 31 000,0| | |
|социально-культурной сферы | | | | | | | | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Прочие учреждения и мероприятия |164|17|03|434 |314| 4 326,3| | |
|в области физической культуры и | | | | | | | | |
|спорта | | | | | | | | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Комитет по молодежной политике | | | | | | 9 469,8| | |
|мэрии | | | | | | | | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Финансирование мероприятий по |075|14|07|407 |319| 4 462,8| | |
|организации оздоровительной | | | | | | | | |
|кампании детей и подростков | | | | | | | | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Прочие учреждения и мероприятия |262|18|03|446 |323| 5 007,0| | |
|в области социальной политики | | | | | | | | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Управление организации |000| | | | |216 100,0| | |
|строительства мэрии | | | | | | | | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Капитальное строительство |000|07|07|313 |198|208 346,0| | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Прочие расходы, не отнесенные к |000|07|07|314 |397| 7 754,0| | |
|другим видам расходов (оплата | | | | | | | | |
|услуг по типовому | | | | | | | | |
|проектированию) | | | | | | | | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Комитет по управлению |000| | | | | 50 605,0| | |
|муниципальным имуществом мэрии | | | | | | | | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Расходы на реконструкцию |000|07|07|313 |198| 10 000,0| | |
|учреждений здравоохранения | | | | | | | | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Ведение государственного |000|08|02|344 |213| 4 845,0| | |
|кадастра, мониторинга земель и | | | | | | | | |
|землеустройства | | | | | | | | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Расходы по управлению, |000|00|00|000 |000| 35 760,0| | |
|содержанию и ремонту | | | | | | | | |
|муниципального имущества | | | | | | | | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|в том числе: | | | | | | | | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Государственное управление и |000|01|00|000 |000| 2 080,0| | |
|местное самоуправление | | | | | | | | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Образование |000|14|00|000 |000| 10 500,0| | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Культура |000|15|00|000 |000| 6 500,0| | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Здравоохранение |000|17|00|000 |000| 9 800,0| | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Социальная политика |000|18|00|000 |000| 800,0| | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Прочие расходы |000|30|00|000 |000| 6 080,0| | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Управление архитектуры и |000| | | | | 5 000,0| | |
|градостроительства мэрии | | | | | | | | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
|Расходы по |000|30|04|515 |397| 5 000,0| | |
|рекламно-художественному и | | | | | | | | |
|праздничному оформлению города | | | | | | | | |
|за счет средств, поступающих от | | | | | | | | |
|размещения наружной рекламы | | | | | | | | |
|--------------------------------+---+--+--+----+---+---------+--------+--------|
| Итого| | | | | | 4 839|20 398,0| 4 789,0|
| | | | | | | 173,2| | |
\-------------------------------------------------------------------------------/
* Федеральные Законы: "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", "О социальной защите граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" и "О социальной защите граждан РФ, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии 1957 года на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча"
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.