Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Решением муниципалитета г. Ярославля от 30 декабря 2004 г. N 40 приложение 3 настоящего решения изложено в новой редакции
Приложение 3
к решению муниципалитета
г. Ярославля
от 8 июля 2004 г. N 40
Распределение бюджетных ассигнований
по распорядителям бюджетных средств на 2004 год
в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета города
Ярославля
21 апреля, 12 мая, 8 июля, 3 декабря, 30 декабря 2004 г.
тыс. руб.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Распорядители бюджетных средств | Код |Ра|По-|Це- |Вид | Сумма |
| |ведом-|зд|дра|ле- |рас-|------------------------------------|
| |ствен-|ел|зде|вая |хо- | Всего | в том числе за |
| | ной | | л |ста-|дов | |счет вышестоящих |
| |клас- | | |тья | | | бюджетов |
| |сифи- | | | | | | |
| |кации | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
| 1 | 2 |3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
| Управление здравоохранения мэрии | 054 | | | | | 922 758,0| 15 371,9|
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Больницы, клиники, госпитали | 054 |17|01 |430 |300 | 665 652,4| |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Поликлиники, амбулатории, | 054 |17|01 |430 |301 | 51 095,6| |
|диагностические центры | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Станции скорой и неотложной помощи | 054 |17|01 |430 |305 | 105 293,2| |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Санатории для детей и подростков | 054 |17|01 |430 |307 | 3 775,8| |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Санатории, пансионаты и дома отдыха | 054 |17|01 |430 |308 | 15 307,2| |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Прочие учреждения и мероприятия в | 054 |17|01 |430 |310 | 5 505,6| |
|области здравоохранения | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Дезинфекционные станции | 054 |17|02 |432 |309 | 4 200,0| |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Прочие учреждения и мероприятия в | | | | | | | |
|области санитарно-эпидемиологического| 054 |17|02 |432 |313 | 2 246,7| |
|надзора | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Средства бюджета на обязательное | | | | | | | |
|медицинское страхование неработающего| | | | | | | |
|населения, перечисленные фондам | 054 |17|04 |428 |316 | 32 111,9| |
|обязательного медицинского | | | | | | | |
|страхования | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Расходы на бесплатное питание и | | | | | | | |
|зубопротезирование, льготные | 054 |18|06 |354 |290 | 1 005,2| |
|медикаменты по Закону РФ "О донорстве| | | | | | | |
|крови и ее компонентов" | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Расходы на обеспечение лекарственными| | | | | | | |
|средствами инвалидов по ФЗ "О | 054 |18|06 |489 |348 | 14 236,1| 14 236,1|
|социальной защите инвалидов в РФ" | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Прочие расходы, не отнесенные к | | | | | | | |
|другим видам расходов по ФЗ "О | | | | | | | |
|социальной защите инвалидов в РФ" | 054 |18|06 |489 |397 | 1 000,0| 1 000,0|
|(расходы на льготное | | | | | | | |
|зубопротезирование) | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Расходы на зубопротезирование и | | | | | | | |
|льготные медикаменты по ФЗ "О | 054 |18| 6 |489 |397 | 135,8| 135,8|
|донорстве крови и ее компонентов" | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Расходы на обеспечение лекарственными| | | | | | | |
|средствами ветеранов по ФЗ "О | 054 |18|06 |498 |348 | 12 952,5| |
|ветеранах" | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Прочие расходы, не отнесенные к | | | | | | | |
|другим видам расходов по ФЗ"О | 054 |18|06 |498 |397 | 8 240,0| |
|ветеранах" (расходы на льготное | | | | | | | |
|зубопротезирование) | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
| Управление культуры мэрии | 056 | | | | | 139 768,7| |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Учреждения по внешкольной работе с | 056 |14|02 |400 |264 | 35 666,9| |
|детьми (Детская хоровая школа, ДШИ) | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Дворцы и дома культуры, другие | 056 |15|01 |410 |280 | 53 973,2| |
|учреждения клубного типа | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Музеи и постоянные выставки | 056 |15|01 |410 |283 | 4 609,7| |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Библиотеки | 056 |15|01 |410 |284 | 28 932,7| |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Прочие учреждения и мероприятия в | 056 |15|01 |412 |287 | 16 586,2| |
|области культуры и искусства | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
| Управление образования мэрии | 075 | | | | | 1 530 836,4| |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Детские дошкольные учреждения | 075 |14|01 |400 |259 | 559 412,0| |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Школы-детские сады, школы начальные, | 075 |14|02 |400 |260 | 599 595,7| |
|неполные средние и средние | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Вечерние и заочные средние | 075 |14|02 |400 |262 | 20 279,0| |
|образовательные школы | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Школы интернаты | 075 |14|02 |400 |263 | 98 199,8| |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Учреждения по внешкольной работе с | 075 |14|02 |400 |264 | 115 766,6| |
|детьми | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Детские дома | 075 |14|02 |400 |265 | 39 125,7| |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Прочие учреждения и мероприятия в | 075 |14|07 |400 |272 | 57 769,9| |
|области образования | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Финансирование мероприятий по | | | | | | | |
|организации оздоровительной кампании | 075 |14|07 |400 |319 | 9 566,6| |
|детей и подростков | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Расходы по опеке и попечительству | 075 |14|07 |400 |500 | 31 121,1| |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
| Департамент финансов мэрии | 092 | | | | | 367 500,1| 4 035,0|
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Денежное содержание аппарата | |01|06 |026 |027 | 274 591,5| 4 011,0|
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Представительские расходы | |01|06 |027 |028 | 162,0| |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Расходы на содержание аппарата | |01|06 |027 |029 | 52 051,6| 24,0|
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Выплаты процентов по муниципальному | 092 |19|01 |462 |331 | 32 000,0| |
|долгу | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Расходы, связанные с переходом на | 092 |30|04 |515 |397 | 8 695,0| |
|казначейскую форму исполнения бюджета| | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
| Департамент городского хозяйства | 133 | | | | | 1 624 218,2| 316 864,0|
| мэрии | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Возмещение убытков от реализации | 133 |07|01 |293 |290 | 4 836,0| |
|топлива населению | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Целевые субсидии и субвенции на | 133 |12|01 |310 |290 | 260 471,8| |
|поддержку жилищного хозяйства | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Прочие расходы, не отнесенные к | | | | | | | |
|другим видам расходов (капитальные | 133 |12|01 |310 |397 | 138 500,0| |
|расходы) | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Расходы бюджетов субъектов РФ и | | | | | | | |
|муниципальных образований по | 133 |12|01 |352 |356 | 67 000,0| |
|предоставлению населению субсидий на | | | | | | | |
|оплату жилья и коммунальных услуг | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Субсидии на услуги, оказываемые | | | | | | | |
|населению электро- и теплоснабжающими| 133 |12|02 |311 |440 | 442 668,0| 5 000,0|
|организациями в субъектах РФ | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Прочие расходы, не отнесенные к | | | | | | | |
|другим видам расходов (капитальные | 133 |12|02 |311 |397 | 6 200,0| |
|расходы) | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Расходы на уличное освещение | 133 |12|02 |550 |492 | 40 800,0| |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Расходы по строительству и содержанию| | | | | | | |
|автомобильных дорог и инженерных | | | | | | | |
|сооружений на них в границах | 133 |12|02 |550 |493 | 120 865,6| |
|городских и сельских поселений и | | | | | | | |
|округов, за исключением объектов | | | | | | | |
|федерального и регионального значения| | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Расходы на озеленение | 133 |12|02 |550 |494 | 37 450,0| |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Расходы по организации и содержанию | 133 |12|02 |550 |495 | 2 295,0| |
|мест захоронения | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Расходы по организации сбора , | | | | | | | |
|вывоза, утилизации, переработке | 133 |12|02 |550 |496 | 83 161,0| |
|бытовых и промышленных отходов и | | | | | | | |
|содержанию мест их захоронения | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Прочие расходы, не отнесенные к | 133 |12|02 |550 |397 | 17 434,0| |
|другим видам расходов | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Расходы на прочие структуры и | | | | | | | |
|мероприятия в области | 133 |12|03 |312 |444 | 37 096,0| |
|жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Расходы на оплату | | | | | | | |
|жилищно-коммунальных услуг по Закону | 133 |18|06 |354 |290 | 897,3| |
|РФ"О донорстве крови и ее | | | | | | | |
|компонентов" | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Расходы на оплату | | | | | | | |
|жилищно-коммунальных услуг инвалидам | 133 |18|06 |489 |345 | 153 106,2| 153 106,2|
|по ФЗ"О социальной защите инвалидов в| | | | | | | |
|РФ" | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Расходы на приобретение и доставку | | | | | | | |
|топлива инвалидам по ФЗ"О социальной | 133 |18|06 |489 |346 | 32,3| 32,3|
|защите инвалидов в РФ" | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Расходы бюджетов субъектов РФ и | | | | | | | |
|муниципальных образований на | | | | | | | |
|возмещение льгот по оплате услуг | | | | | | | |
|связи, проезда, ЖКУ и приобретения | | | | | | | |
|топлива гражданам, подвергшимся | 133 |18|06 |489 |558 | 3 829,2| 3 829,2|
|радиационному воздействию | | | | | | | |
|Чернобыльской АЭС, аварии на | | | | | | | |
|производственном объединении "Маяк" и| | | | | | | |
|ядерных испытаний на Семипалатинском | | | | | | | |
|полигоне | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|в том числе: | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
| - на оплату жилищно-коммунальных | 133 |18|06 |489 |558 | 3 826,1| 3 826,1|
|услуг | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
| - на оплату приобретения топлива | 133 |18|06 |489 |558 | 3,1| 3,1|
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Расходы на оплату | | | | | | | |
|жилищно-коммунальных услуг ветеранам | 133 |18|06 |489 |397 | 1 896,3| 1 896,3|
|по ФЗ"О донорстве крови и ее | | | | | | | |
|компонентов" | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Расходы на оплату | | | | | | | |
|жилищно-коммунальных услуг ветеранам | 133 |18|06 |498 |345 | 205 547,2| 153 000,0|
|по ФЗ"О ветеранах" | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Расходы на приобретение и доставку | 133 |18|06 |498 |346 | 132,3| |
|топлива ветеранам по ФЗ"О ветеранах" | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
| Комитет по труду и социальной | 148 | | | | | 83 215,6| 18 669,0|
| защите населения мэрии | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Территориальные центры и отделения | 148 |18|01 |440 |318 | 42 978,1| |
|оказания социальной помощи на дому | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Прочие учреждения и мероприятия в | | | | | | | |
|области социальной политики (МУ "Дом | 148 |18|01 |440 |323 | 1 291,6| |
|социальной адаптации") | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Пособия и социальная помощь | 148 |18|02 |440 |322 | 1 987,0| |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Пособия и социальная помощь | | | | | | | |
|(городские социальные пособия и | 148 |18|02 |442 |322 | 7 220,8| |
|материальная помощь малообеспеченным | | | | | | | |
|слоям населения) | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Выплата пенсий и пособий (доплата к | | | | | | | |
|пенсиям участникам ВОВ в батальоне | 148 |18|02 |442 |326 | 17 468,2| 15 543,0|
|ПВО при НКВД, доплаты к пенсиям | | | | | | | |
|реабилитированным гражданам) | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Финансирование мероприятий по | | | | | | | |
|организации оздоровительной кампании | 148 |18|02 |445 |319 | 2 563,0| |
|детей и подростков | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Прочие учреждения и мероприятия в | 148 |18|06 |445 |323 | 6 580,9| |
|области социальной политики | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Выплаты государственного ежемесячного| 148 |18|07 |452 |324 | 3 126,0| 3 126,0|
|пособия на ребенка | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
| Комитет по управлению муниципальным| 163 | | | | | 51 696,8| |
| имуществом мэрии | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Ведение государственного кадастра, | 163 |08|02 |344 |213 | 5 800,0| |
|мониторинга земель и землеустройства | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Расходы по управлению, содержанию и | 163 | | | | | 45 896,8| |
|ремонту муниципального имущества | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|из них: | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Государственное управление и местное | |01|00 |000 |000 | 1 800,0| |
|самоуправление | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Образование | |14|00 |000 |000 | 10 870,0| |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Культура | |15|00 |000 |000 | 7 496,8| |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Здравоохранение | |17|00 |000 |000 | 11 310,0| |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Социальная политика | |18|00 |000 |000 | 1 800,0| |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Прочие расходы | |30|00 |000 |000 | 12 620,0| |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
| Комитет по физической культуре и | 164 | | | | | 148 025,1| 3 000,0|
| спорту мэрии | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Учреждения по внешкольной работе с | 164 |14|02 |400 |264 | 8 066,9| 500,0|
|детьми (ДЮСШ) | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Прочие учреждения и мероприятия в | 164 |14|07 |400 |272 | 15 176,2| 500,0|
|области образования (ДЮЦ) | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Финансирование мероприятий по | | | | | | | |
|организации оздоровительной кампании | 164 |14|07 |400 |319 | 300,0| |
|детей и подростков | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Мероприятия в области физической | 164 |17|03 |433 |293 | 87 146,6| |
|культуры и спорта | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Содержание объектов | 164 |17|03 |434 |285 | 31 009,1| |
|социально-культурной сферы | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Мероприятия в области физической | 164 |17|03 |434 |293 | 6 326,3| 2 000,0|
|культуры и спорта | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
| Городская избирательная комиссия | 308 | | | | | 8 345,9| |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Выборы в органы законодательной | | | | | | | |
|(представительной) власти субъектов | | | | | | | |
|РФ, выборы высшего должностного лица | 308 |30|02 |511 |394 | 8 345,9| |
|субъекта РФ, выборы в органы местного| | | | | | | |
|самоуправления | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
| Муниципалитет города | 000 | | | | | 7 917,3| |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Денежное содержание аппарата | 330 |01|06 |026 |027 | 1 847,1| |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Представительские расходы | 330 |01|06 |027 |028 | 18,0| |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Расходы на содержание аппарата | 330 |01|06 |027 |029 | 3 281,7| |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Содержание МУ "Контрольно-счетная | | | | | | | |
|палата муниципалитета города | 305 |30|04 |515 |397 | 2 770,5| |
|Ярославля" | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
| Мэрия города | 801 | | | | | 901 574,4| 87 679,8|
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Содержание подведомственных структур | 801 |05|01 |601 |075 | 90 303,7| |
|органов внутренних дел | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Приобретение оборудования и | 801 |07|07 |313 |198 | 112 394,2| |
|подвижного состава | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Мероприятия по охране окружающей | 801 |09|06 |362 |397 | 3 730,0| |
|среды | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Целевые субсидии и субвенции на | 801 |10|00 |000 |000 | 431 476,2| |
|поддержку транспорта: | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Автомобильный транспорт | 801 |10|01 |372 |290 | 200 670,2| |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Железнодорожный транспорт | 801 |10|02 |370 |290 | 21 812,6| |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Водный транспорт | 801 |10|04 |375 |290 | 7 273,4| |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Прочие виды транспорта | 801 |10|05 |380 |290 | 189 743,7| |
|(горэлектротранспорт) | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Прочие, не отнесенные к другим видам | | | | | | | |
|расходов (прочие субсидии на оплату | | | | | | | |
|услуг по диспетчерскому контролю за | 801 |10|05 |515 |397 | 11 976,3| |
|движением городского пассажирского | | | | | | | |
|транспорта) | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Целевой резерв для предупреждения и | 801 |13|02 |399 |254 | 3 000,0| |
|ликвидации чрезвычайных ситуаций | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Содержание МУ "Поисково-спасательный | | | | | | | |
|отряд" и капитальный ремонт защитных | 801 |13|02 |601 |075 | 9 024,3| |
|сооружений | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Проведение мероприятий по гражданской| | | | | | | |
|обороне и защите населения от | 801 |13|03 |151 |083 | 1 622,4| |
|чрезвычайных ситуаций | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Содержание подведомственных структур | | | | | | | |
|государственной противопожарной | 801 |13|04 |601 |075 | 17 382,7| |
|службы | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Прочие расходы, не отнесенные к | | | | | | | |
|другим видам расходов (оплата услуг | 801 |16|01 |515 |397 | 4 790,0| |
|телевидения и радиовещания) | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Целевые субсидии и субвенции на | 801 |16|02 |422 |290 | 4 885,9| |
|поддержку периодической печати | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Целевые субсидии и субвенции на | | | | | | | |
|поддержку периодических изданий, | 801 |16|02 |423 |290 | 6 300,9| |
|учрежденных органами исполнительной и| | | | | | | |
|законодательной власти | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Прочие учреждения и мероприятия в | | | | | | | |
|области социальной политики (МУ | 801 |18|01 |440 |323 | 1 687,7| |
|"Городской научно-методический центр | | | | | | | |
|социальной политики") | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Выплата пенсий и пособий | 801 |18|02 |442 |326 | 7 475,0| |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Расходы на оплату проезда по Закону | | | | | | | |
|РФ "О донорстве крови и ее | 801 |18|06 |354 |290 | 636,8| |
|компонентов" | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Расходы на оплату проезда инвалидов | | | | | | | |
|по ФЗ "О социальной защите инвалидов | 801 |18|06 |489 |333 | 71 675,6| 71 675,6|
|в РФ" | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Расходы на оплату установки телефона | | | | | | | |
|инвалидам и его использование по ФЗ | 801 |18|06 |489 |334 | 10 260,5| 10 260,5|
|"О социальной защите инвалидов в РФ" | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Прочие расходы, не отнесенные к | | | | | | | |
|другим видам расходов по ФЗ "О | 801 |18|06 |489 |397 | 2 371,9| 2 371,9|
|социальной защите инвалидов в РФ" | | | | | | | |
|(оплата услуг связи) | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Прочие расходы, не отнесенные к | | | | | | | |
|другим видам расходов по ФЗ "О | 801 |18|06 |489 |397 | 864,0| 864,0|
|донорстве крови и ее компонентов" (по| | | | | | | |
|оплате проезда доноров) | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Расходы бюджетов субъектов РФ и | | | | | | | |
|муниципальных образований на | | | | | | | |
|возмещение льгот по оплате услуг | | | | | | | |
|связи, проезда, ЖКУ и приобретения | | | | | | | |
|топлива гражданам, подвергшимся | 801 |18|06 |489 |558 | 1 195,8| 1 195,8|
|радиационному воздействию | | | | | | | |
|Чернобыльской АЭС, аварии на | | | | | | | |
|производственном объединении "Маяк" и| | | | | | | |
|ядерных испытаний на Семипалатинском| | | | | | | |
|полигоне | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|в том числе: | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
| - на оплату услуг связи | 801 |18|06 |489 |558 | 355,5| 355,5|
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
| - на оплату проезда на транспорте | 801 |18|06 |489 |558 | 840,3| 840,3|
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Расходы на оплату проезда ветеранов | 801 |18|06 |498 |333 | 38 275,0| 1 275,0|
|по ФЗ"О ветеранах" | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Прочие расходы, не отнесенные к | | | | | | | |
|другим видам расходов по ФЗ"О | 801 |18|06 |498 |397 | 11 128,0| |
|ветеранах" (оплата услуг связи) | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Прочие расходы, не отнесенные к | | | | | | | |
|другим видам расходов (оплата | 801 |18|06 |515 |397 | 37,0| 37,0|
|расходов по проезду больных | | | | | | | |
|туберкулезом к месту лечения) | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Резервные фонды органов местного | 801 |30|01 |510 |435 | 19 100,0| |
|самоуправления | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Обеспечение деятельности военных | 801 |30|04 |515 |381 | 2 462,8| |
|комиссариатов в субъектах РФ | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Содержание учреждений (ОПОПы, МУ | | | | | | | |
|"ЦИОМСИ", МУ "Транспортная служба | 801 |30|04 |515 |397 | 9 323,6| |
|мэрии") | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Развитие международных и | 801 |30|04 |515 |397 | 9 027,5| |
|внешнеэкономических связей | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Расходы на развитие МИС | 801 |30|04 |515 |397 | 6 689,2| |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Расходы по рекламно-художественному и| | | | | | | |
|праздничному оформлению города за | 806 |30|04 |515 |397 | 5 000,0| |
|счет средств, поступающих от | | | | | | | |
|размещения наружной рекламы | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Другие расходы (поддержка налоговых | | | | | | | |
|органов, предприятия общественного | | | | | | | |
|питания, поддержка общественных | 801 |30|04 |515 |397 | 19 453,7| |
|организаций, оплата услуг охранных | | | | | | | |
|предприятий) | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
| Комитет по молодежной политике | 804 | | | | | 10 319,2| |
| мэрии | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Финансирование мероприятий по | | | | | | | |
|организации оздоровительной кампании | 804 |14|07 |400 |319 | 4 462,8| |
|детей и подростков | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Прочие учреждения и мероприятия в | 804 |18|03 |446 |323 | 5 856,4| |
|области социальной политики | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
| Управление организации | 805 | | | | | 209 217,8| 7 000,0|
| строительства мэрии | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Государственные капитальные вложения | 805 |07|07 |313 |198 | 155 203,4| |
|на безвозвратной основе | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Прочие расходы, не отнесенные к | 805 |07|07 |314 |397 | 855,0| |
|другим видам расходов | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Государственные капитальные вложения | | | | | | | |
|на безвозвратной основе (программа | 805 |07|07 |522 |198 | 37 909,4| |
|"Переселения граждан РФ из ветхого и | | | | | | | |
|аварийного жилищного фонда") | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Государственные капитальные вложения | | | | | | | |
|на безвозвратной основе (программа | 805 |07|07 |522 |198 | 3 450,0| |
|"Обеспечение жильем молодых семей в | | | | | | | |
|г.Ярославле на 2003-2007гг.") | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Государственные капитальные вложения | | | | | | | |
|на безвозвратной основе (программа | 805 |07|07 |522 |198 | 1 800,0| |
|"Обеспечение пожарной безопасности") | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Государственные капитальные вложения | | | | | | | |
|на безвозвратной основе (программа | 805 |07|07 |522 |198 | 3 000,0| |
|"Реформирование | | | | | | | |
|уголовно-исполнительной системы") | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
|Подпрограмма "Переселение граждан РФ | | | | | | | |
|из ветхого и аварийного жилищного | 805 |07|07 |633 |756 | 7 000,0| 7 000,0|
|фонда" | | | | | | | |
|-------------------------------------+------+--+---+----+----+------------------+-----------------|
| Итого| | | | | | 6 005 393,5| 452 619,7|
\--------------------------------------------------------------------------------------------------/
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.