Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Решением муниципалитета г. Ярославля от 30 декабря 2004 г. N 40 приложение 1 настоящего решения изложено в новой редакции
Приложение 1
к решению муниципалитета
г. Ярославля
от 8 июля 2004 г. N 40
Бюджет
города Ярославля на 2004 год
21 апреля, 12 мая, 8 июля, 3 декабря, 30 декабря 2004 г.
Доходы
Наименование источника | код | Сумма |
1 | 2 | 3 |
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1000000 | 4 456 011,0 |
Налоги на прибыль | 1010000 | 3 285 878,0 |
Налог на прибыль организаций | 1010100 | 1 113 482,0 |
Налог на доходы физических лиц | 1010200 | 2 172 396,0 |
Налоги на товары и услуги. Лицензионные и регистрационные сборы |
1020000 | 133 093,0 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным видам минерального сырья, производимым на территории РФ |
1020200 |
118 903,0 |
Лицензионные и регистрационные сборы | 1020400 | 690,0 |
Налог с продаж | 1020700 | 13 500,0 |
Налоги на совокупный доход | 1030000 | 285 200,0 |
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
1030100 |
145 800,0 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
1030200 | 139 400,0 |
Налоги на имущество | 1040000 | 494 800,0 |
в т. ч. налог на имущество организаций | 1040200 | 480 940,0 |
Платежи за пользование природными ресурсами |
1050000 | 201 200,0 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых |
1050320 | 160,0 |
Водный налог | 1050500 | 12 100,0 |
Земельный налог | 1050700 | 188 940,0 |
Прочие налоги, пошлины и сборы | 1400000 | 55 840,0 |
в т.ч. госпошлина | 1400100 | 15 000,0 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2000000 | 494 454,0 |
Наименование источника | код | Сумма |
1 | 2 | 3 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, или от деятельности государственных и муниципальных организаций |
2010000 |
467 579,0 |
Дивиденды по акциям, находящимся в муниципальной собственности |
2010100 | 7 494,0 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности |
2010200 |
396 155,0 |
- арендная плата за земли городов и поселков |
2010202 | 76 690,0 |
- прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
2010240 |
319 465,0 |
Платежи от муниципальных организаций | 2010800 | 14 760,0 |
Доходы от продажи оборудования, транспортных средств и других материальных ценностей |
2012000 |
1 370,0 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
2015600 | 39 000,0 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, а также поступления от разрешенных видов деятельности организаций |
2019000 |
8 800,0 |
Административные платежи и сборы | 2060000 | 755,0 |
Штрафные санкции, возмещение ущерба | 2070000 | 14 900,0 |
Прочие неналоговые доходы | 2090000 | 11 220,0 |
ИТОГО ДОХОДОВ | 4 950 465,0 | |
Безвозмездные перечисления | 3000000 | 452 619,7 |
От других бюджетов бюджетной системы | 3020000 | 452 619,7 |
Дотации | 3020140 | 66 275,0 |
Субвенции на возмещение льгот по оплате услуг ЖКХ в соответствии с Федеральными законами: |
3020200 |
246 138,5 |
- "О внесении изменений и дополнений в Закон РФ "Об основах федеральной жилищной политики" и др.законодательные акты РФ в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг" от 06.05.2003г. N52-ФЗ |
3020242 |
153 138,5 |
- "О ветеранах" | 3020261 | 93 000,0 |
Субвенция на реализацию ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (досрочная выплата за январь 2005 год) |
3020239 |
3 126,0 |
Прочие субвенции (на выполнение государственных функций по регистрации актов гражданского состояния, на компенсацию затрат по предоставлению льгот по ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов", на компенсацию расходов по оплате проезда на транспорте лицам, находящимся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, на выплату ЕДВ) (досрочная выплата за январь 2005 год) |
3020260 |
22 511,1 |
Субсидии на реализацию Федеральных законов: |
3020400 | 104 569,1 |
- "О социальной защите инвалидов в РФ" | 3020413 | 99 544,1 |
- "О социальной защите граждан, подвергшихся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", "О соц.гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне", "О соц.гарантиях гражданам РФ, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии 1957г.на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" |
3020414 |
5 025,0 |
Прочие субсидии (на поддержку массового спорта) |
3020440 | 3 000,0 |
Средства федерального бюджета на реализацию Федеральной адресной инвестиционной программы (на реализацию подпрограммы "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда") |
3020500 |
7 000,0 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 5 403 084,7 |
Расходы
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование показателя |Раз-|Подра-|Целе- |Вид | Сумма |
| |дел | здел | вая |рас-|--------------------------|
| | | |статья|хо- | |в том числе |
| | | | |дов | | за счет |
| | | | | | Всего | средств |
| | | | | | |вышестоящих |
| | | | | | | бюджетов |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ | 01 | 00 | 000 |000 | 333 751,9| 4 035,0|
| САМОУПРАВЛЕНИЕ | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Текущие расходы | 01 | 00 | 000 |000 | 324 454,6| 4 035,0|
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Капитальные расходы | 01 | 00 | 000 |000 | 9 297,3| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Функционирование органов местного самоуправления| 01 | 06 | 000 |000 | 333 751,9| 4 035,0|
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Текущие расходы | 01 | 06 | 000 |000 | 324 454,6| 4 035,0|
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Капитальные расходы | 01 | 06 | 000 |000 | 9 297,3| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Содержание органов местного самоуправления | 01 | 06 | 026 |000 | 276 438,6| 4 011,0|
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Денежное содержание аппарата | 01 | 06 | 026 |027 | 276 438,6| 4 011,0|
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Обеспечение деятельности органов местного | 01 | 06 | 027 |000 | 57 313,3| 24,0|
|самоуправления | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Представительские расходы | 01 | 06 | 027 |028 | 180,0| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Расходы на содержание аппарата | 01 | 06 | 027 |029 | 57 133,3| 24,0|
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
| ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ | 05 | 00 | 000 |000 | 90 303,7| |
| БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Текущие расходы | 05 | 00 | 000 |000 | 88 229,7| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Капитальные расходы | 05 | 00 | 000 |000 | 2 074,0| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Органы внутренних дел | 05 | 01 | 000 |000 | 90 303,7| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Текущие расходы | 05 | 01 | 000 |000 | 88 229,7| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Капитальные расходы | 05 | 01 | 000 |000 | 2 074,0| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Обеспечение личного состава войск (сил) | 05 | 01 | 601 |000 | 90 303,7| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Содержание подведомственных структур | 05 | 01 | 601 |075 | 90 303,7| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО | 07 | 00 | 000 |000 | 326 448,0| 7 000,0|
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Текущие расходы | 07 | 00 | 000 |000 | 5 691,0| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Капитальные расходы | 07 | 00 | 000 |000 | 320 757,0| 7 000,0|
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Топливно-энергетический комплекс (возмещение | 07 | 01 | 000 |000 | 4 836,0| |
|убытков от реализации топлива населению) | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Государственная поддержка энергетики и | 07 | 01 | 293 |000 | 4 836,0| |
|электрификации | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Целевые субсидии и субвенции | 07 | 01 | 293 |290 | 4 836,0| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
| Строительство, архитектура | 07 | 07 | 000 |000 | 321 612,0| 7 000,0|
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Государственные капитальные вложения | 07 | 07 | 313 |000 | 267 597,6| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Государственные капитальные вложения на | 07 | 07 | 313 |198 | 267 597,6| |
|безвозвратной основе | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Государственная поддержка строительства | 07 | 07 | 314 |000 | 855,0| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим видам | 07 | 07 | 314 |397 | 855,0| |
|расходов | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Средства бюджетов субъектов РФ на реализацию | 07 | 07 | 522 |000 | | |
|региональных целевых программ | | | | | 46 159,4| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Государственные капитальные вложения на | | | | | | |
|безвозвратной основе (программа "Переселения | 07 | 07 | 522 |198 | 37 909,4| |
|граждан РФ из ветхого и аварийного жилищного | | | | | | |
|фонда") | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Государственные капитальные вложения на | | | | | | |
|безвозвратной основе (программа "Обеспечение | 07 | 07 | 522 |198 | 3 450,0| |
|жильем молодых семей в г.Ярославле на | | | | | | |
|2003-2007гг.") | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Государственные капитальные вложения на | | | | | | |
|безвозвратной основе (программа "Обеспечение | 07 | 07 | 522 |198 | 1 800,0| |
|пожарной безопасности") | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Государственные капитальные вложения на | | | | | | |
|безвозвратной основе (программа "Реформирование | 07 | 07 | 522 |198 | 3 000,0| |
|уголовно-исполнительной системы") | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Федеральная целевая программа "Жилище" на | 07 | 07 | 633 |000 | | |
|2002-2010 годы | | | | | 7 000,0| 7 000,0|
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Подпрограмма "Переселение граждан РФ из ветхого | 07 | 07 | 633 |756 | | |
|и аварийного жилищного фонда" | | | | | 7 000,0| 7 000,0|
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
| СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО | 08 | 00 | 000 |000 | 5 800,0| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Текущие расходы | 08 | 00 | 000 |000 | 5 800,0| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Земельные ресурсы | 08 | 02 | 000 |000 | 5 800,0| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Текущие расходы | 08 | 02 | 000 |000 | 5 800,0| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Мероприятия по улучшению землеустройства и | 08 | 02 | 344 |000 | 5 800,0| |
|землепользования | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Ведение государственного кадастра, мониторинга | 08 | 02 | 344 |213 | 5 800,0| |
|земель и землеустройства | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, | 09 | 00 | 000 |000 | 3 730,0| |
| ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Текущие расходы | 09 | 00 | 000 |000 | 3 730,0| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Прочие расходы в области охраны окружающей среды| 09 | 06 | 000 |000 | 3 730,0| |
|и природных ресурсов | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Финансирование мероприятий в области контроля за| 09 | 06 | 362 |000 | 3 730,0| |
|состоянием окружающей среды и охраны природы | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Прочие расходы, не отнесенные к др. видам | 09 | 06 | 362 |397 | 3 730,0| |
|расходов | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
| ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА | 10 | 00 | 000 |000 | 431 476,2| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Текущие расходы | 10 | 00 | 000 |000 | 431 476,2| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Пассажирский транспорт | 10 | 00 | 000 |000 | 431 476,2| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Автомобильный транспорт | 10 | 01 | 000 |000 | 200 670,2| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Государственная поддержка автомобильного | 10 | 01 | 372 |000 | 200 670,2| |
|транспорта | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Целевые субсидии и субвенции | 10 | 01 | 372 |290 | 200 670,2| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Железнодорожный транспорт | 10 | 02 | 000 |000 | 21 812,6| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Государственная поддержка железнодорожного | 10 | 02 | 370 |000 | 21 812,6| |
|транспорта | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Целевые субсидии и субвенции | 10 | 02 | 370 |290 | 21 812,6| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Водный транспорт | 10 | 04 | 000 |000 | 7 273,4| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Государственная поддержка речного транспорта | 10 | 04 | 375 |000 | 7 273,4| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Целевые субсидии и субвенции | 10 | 04 | 375 |290 | 7 273,4| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Прочие виды транспорта | 10 | 05 | 000 |000 | 201 720,0| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Государственная поддержка других видов | 10 | 05 | 380 |000 | 189 743,7| |
|транспорта | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Целевые субсидии и субвенции | 10 | 05 | 380 |290 | 189 743,7| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым | 10 | 05 | 515 |000 | 11 976,3| |
|статьям | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим видам | 10 | 05 | 515 |397 | 11 976,3| |
|расходов (прочие субсидии) | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 12 | 00 | 000 |000 | 1 253 941,4| 5 000,0|
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Текущие расходы | 12 | 00 | 000 |000 | 1 025 941,4| 5 000,0|
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Капитальные расходы | 12 | 00 | 000 |000 | 228 000,0| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Жилищное хозяйство | 12 | 01 | 000 |000 | 465 971,8| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Текущие расходы | 12 | 01 | 000 |000 | 327 471,8| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Капитальные расходы | 12 | 01 | 000 |000 | 138 500,0| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Государственная поддержка жилищного хозяйства | 12 | 01 | 310 |000 | 398 971,8| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Целевые субсидии и субвенции | 12 | 01 | 310 |290 | 260 471,8| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим видам | 12 | 01 | 310 |397 | 138 500,0| |
|расходов | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Фонд софинансирования социальных расходов | 12 | 01 | 352 |000 | 67 000,0| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных | | | | | | |
|образований по предоставлению населению субсидий| 12 | 01 | 352 |356 | 67 000,0| |
|на оплату жилья и коммунальных услуг | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Коммунальное хозяйство | 12 | 00 | 000 |000 | 787 969,6| 5 000,0|
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Текущие расходы | 12 | 00 | 000 |000 | 698 469,6| 5 000,0|
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Капитальные расходы | 12 | 00 | 000 |000 | 89 500,0| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Коммунальное хозяйство | 12 | 02 | 000 |000 | 750 873,6| 5 000,0|
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Текущие расходы | 12 | 02 | 000 |000 | 661 373,6| 5 000,0|
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Капитальные расходы | 12 | 02 | 000 |000 | 89 500,0| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Государственная поддержка коммунального | 12 | 02 | 311 |000 | 448 868,0| 5 000,0|
|хозяйства | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Субсидии на услуги, оказываемые населению | | | | | | |
|электро- и теплоснабжающими организациями в | 12 | 02 | 311 |440 | 442 668,0| 5 000,0|
|субъектах РФ | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим видам | 12 | 02 | 311 |397 | 6 200,0| |
|расходов | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Расходы на благоустройство городских и сельских | 12 | 02 | 550 |000 | 302 005,6| |
|поселений и округов | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
| Текущие расходы | 12 | 02 | 550 |000 | 218 705,6| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Капитальные расходы | 12 | 02 | 550 |000 | 83 300,0| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Расходы на уличное освещение | 12 | 02 | 550 |492 | 40 800,0| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Расходы по строительству и содержанию | | | | | | |
|автомобильных дорог и инженерных сооружений на | | | | | | |
|них в границах городских и сельских поселений и | 12 | 02 | 550 |493 | 120 865,6| |
|округов, за исключением объектов федерального и | | | | | | |
|регионального значения | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
| Текущие расходы | 12 | 02 | 550 |493 | 58 865,6| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Капитальные расходы | 12 | 02 | 550 |493 | 62 000,0| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Расходы на озеленение | 12 | 02 | 550 |494 | 37 450,0| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Текущие расходы | 12 | 02 | 550 |494 | 27 150,0| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Капитальные расходы | 12 | 02 | 550 |494 | 10 300,0| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Расходы по организации и содержанию мест | 12 | 02 | 550 |495 | 2 295,0| |
|захоронения | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Расходы по организации сбора , вывоза, | | | | | | |
|утилизации, переработке бытовых и промышленных | 12 | 02 | 550 |496 | 83 161,0| |
|отходов и содержанию мест их захоронения | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Текущие расходы | 12 | 02 | 550 |496 | 72 161,0| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Капитальные расходы | 12 | 02 | 550 |496 | 11 000,0| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим видам | 12 | 02 | 550 |397 | 17 434,0| |
|расходов | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Прочие структуры и мероприятия | 12 | 03 | 000 |000 | 37 096,0| |
|жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Текущие расходы | 12 | 03 | 000 |000 | 37 096,0| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Прочие расходы на жилищно-коммунальное хозяйство| 12 | 03 | 312 |000 | 37 096,0| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Расходы на прочие структуры и мероприятия в | 12 | 03 | 312 |444 | 37 096,0| |
|области жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ | 13 | 00 | 000 |000 | 31 029,4| |
| ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Текущие расходы | 13 | 00 | 000 |000 | 28 229,4| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Капитальные расходы | 13 | 00 | 000 |000 | 2 800,0| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Предупреждение и ликвидация последствий | 13 | 02 | 000 |000 | 12 024,3| |
|чрезвычайных ситуаций | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Текущие расходы | 13 | 02 | 000 |000 | 11 348,3| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Капитальные расходы | 13 | 02 | 000 |000 | 676,0| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Целевой финансовый резерв для предупреждения и | 13 | 02 | 399 |000 | 3 000,0| |
|ликвидации чрезвычайных ситуаций | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Целевой финансовый резерв | 13 | 02 | 399 |254 | 3 000,0| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Обеспечение личного состава войск (сил) | 13 | 02 | 601 |000 | 9 024,3| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Содержание подведомственных структур | 13 | 02 | 601 |075 | 9 024,3| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Гражданская оборона | 13 | 03 | 000 |000 | 1 622,4| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Текущие расходы | 13 | 03 | 000 |000 | 1 622,4| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Мероприятия по гражданской обороне | 13 | 03 | 151 |000 | 1 622,4| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Проведение мероприятий по гражданской обороне и | 13 | 03 | 151 |083 | 1 622,4| |
|защите населения от чрезвычайных ситуаций | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Государственная противопожарная служба | 13 | 04 | 000 |000 | 17 382,7| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Текущие расходы | 13 | 04 | 000 |000 | 15 258,7| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Капитальные расходы | 13 | 04 | 000 |000 | 2 124,0| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Обеспечение личного состава войск (сил) | 13 | 04 | 601 |000 | 17 382,7| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Содержание подведомственных структур | 13 | 04 | 601 |075 | 17 382,7| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
| ОБРАЗОВАНИЕ | 14 | 00 | 000 |000 | 1 605 379,2| 1 000,0|
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Текущие расходы | 14 | 00 | 000 |000 | 1 569 039,2| 1 000,0|
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Капитальные расходы | 14 | 00 | 400 |000 | 36 340,0| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Учреждения подведомственные Министерству | 14 | 00 | 400 |000 | 1 544 269,2| |
|образования | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Текущие расходы | 14 | 00 | 400 |000 | 1 512 929,2| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Капитальные расходы | 14 | 00 | 400 |000 | 31 340,0| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Дошкольное образование | 14 | 01 | 400 |000 | 561 737,0| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Текущие расходы | 14 | 01 | 400 |000 | 554 409,4| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Капитальные расходы | 14 | 01 | 400 |000 | 7 327,6| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Ведомственные расходы на образование | 14 | 01 | 400 |000 | 561 737,0| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Детские дошкольные учреждения | 14 | 01 | 400 |259 | 561 737,0| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
| Общее образование | 14 | 02 | 400 |000 | 879 156,8| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Текущие расходы | 14 | 02 | 400 |000 | 857 161,2| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Капитальные расходы | 14 | 02 | 400 |000 | 21 995,6| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Ведомственные расходы на образование | 14 | 02 | 400 |000 | 879 156,8| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Школы-детские сады, школы начальные, неполные | 14 | 02 | 400 |260 | 602 792,7| |
|средние и средние | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Вечерние и заочные средние образовательные школы| 14 | 02 | 400 |262 | 20 594,0| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Школы интернаты | 14 | 02 | 400 |263 | 99 060,8| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Учреждения по внешкольной работе с детьми | 14 | 02 | 400 |264 | 117 520,6| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Детские дома | 14 | 02 | 400 |265 | 39 188,7| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Прочие расходы в области образования | 14 | 07 | 400 |000 | 103 375,4| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Текущие расходы | 14 | 07 | 400 |000 | 101 358,6| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Капитальные расходы | 14 | 07 | 400 |000 | 2 016,8| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Ведомственные расходы на образование | 14 | 07 | 400 |000 | 103 375,4| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Прочие учреждения и мероприятия в области | 14 | 07 | 400 |272 | 57 924,9| |
|образования | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Финансирование мероприятий по организации | 14 | 07 | 400 |319 | 14 329,4| |
|оздоровительной кампании детей и подростков | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Расходы по опеке и попечительству | 14 | 07 | 400 |500 | 31 121,1| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Учреждения подведомственные Министерству | 14 | 00 | 400 |000 | 37 166,9| |
|культуры | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Детская хоровая школа, детские школы искусств | 14 | 00 | 400 |000 | 37 166,9| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Общее образование | 14 | 02 | 400 |000 | 37 166,9| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Текущие расходы | 14 | 02 | 400 |000 | 33 116,9| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Капитальные расходы | 14 | 02 | 400 |000 | 4 050,0| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Ведомственные расходы на образование | 14 | 02 | 400 |000 | 37 166,9| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Учреждения по внешкольной работе с детьми | 14 | 02 | 400 |264 | 37 166,9| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Учреждения подведомственные городскому комитету | 14 | 00 | 400 |000 | 23 943,1| 1 000,0|
|по физической культуре и спорту | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Детские юношеские спортивные школы | 14 | 00 | 400 |000 | 8 066,9| 500,0|
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Общее образование | 14 | 02 | 400 |000 | 8 066,9| 500,0|
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Текущие расходы | 14 | 02 | 400 |000 | 8 066,9| 500,0|
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Ведомственные расходы на образование | 14 | 02 | 400 |000 | 8 066,9| 500,0|
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Учреждения по внешкольной работе с детьми | 14 | 02 | 400 |264 | 8 066,9| 500,0|
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Детско-юношеские центры | 14 | 07 | 400 |000 | 15 876,2| 500,0|
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Прочие расходы в области образования | 14 | 07 | 400 |000 | 15 876,2| 500,0|
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Текущие расходы | 14 | 07 | 400 |000 | 14 926,2| 500,0|
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Капитальные расходы | 14 | 07 | 400 |000 | 950,0| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Ведомственные расходы на образование | 14 | 07 | 400 |000 | 15 876,2| 500,0|
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Прочие учреждения и мероприятия в области | 14 | 07 | 400 |272 | 15 876,2| 500,0|
|образования | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
| КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ | 15 | 00 | 000 |000 | 111 598,6| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Текущие расходы | 15 | 00 | 000 |000 | 99 101,8| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Капитальные расходы | 15 | 00 | 000 |000 | 12 496,8| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Культура и искусство | 15 | 01 | 000 |000 | 111 598,6| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Ведомственные расходы на культуру и искусство | 15 | 01 | 410 |000 | 95 012,4| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Дворцы и дома культуры, другие учреждения | 15 | 01 | 410 |280 | 59 670,0| |
|клубного типа | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Музеи и постоянные выставки | 15 | 01 | 410 |283 | 4 609,7| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Библиотеки | 15 | 01 | 410 |284 | 30 732,7| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Прочие ведомственные расходы в области культуры | 15 | 01 | 412 |000 | 16 586,2| |
|и искусства | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Прочие учреждения и мероприятия в области | 15 | 01 | 412 |287 | 16 586,2| |
|культуры и искусства | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 16 | 00 | 000 |000 | 15 976,8| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Текущие расходы | 16 | 00 | 000 |000 | 15 976,8| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Телевидение и радиовещание | 16 | 01 | 000 |000 | 4 790,0| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым | 16 | 01 | 515 |000 | 4 790,0| |
|статьям | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим видам | 16 | 01 | 515 |397 | 4 790,0| |
|расходов | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Периодическая печать и издательства | 16 | 02 | 000 |000 | 11 186,8| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Государственная поддержка периодической печати | 16 | 02 | 422 |000 | 4 885,9| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Целевые субсидии и субвенции | 16 | 02 | 422 |290 | 4 885,9| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Гос. поддержка периодических изданий, | 16 | 02 | 423 |000 | 6 300,9| |
|учрежденных органами зак. и исп. власти | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Целевые субсидии и субвенции | 16 | 02 | 423 |290 | 6 300,9| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | 17 | 00 | 000 |000 | 1 020 980,4| 2 000,0|
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Текущие расходы | 17 | 00 | 000 |000 | 976 694,6| 2 000,0|
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Капитальные расходы | 17 | 00 | 000 |000 | 44 285,8| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Здравоохранение | 17 | 00 | 000 |000 | 896 498,4| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Здравоохранение | 17 | 01 | 000 |000 | 857 939,8| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Текущие расходы | 17 | 01 | 000 |000 | 813 654,0| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Капитальные расходы | 17 | 01 | 000 |000 | 44 285,8| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Ведомственные расходы на здравоохранение | 17 | 01 | 430 |000 | 857 939,8| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Больницы, клиники, госпитали | 17 | 01 | 430 |300 | 675 432,4| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Поликлиники, амбулатории, диагностические центры| 17 | 01 | 430 |301 | 51 475,6| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Станции скорой и неотложной помощи | 17 | 01 | 430 |305 | 105 293,2| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Санатории для детей и подростков | 17 | 01 | 430 |307 | 3 825,8| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Санатории, пансионаты и дома отдыха | 17 | 01 | 430 |308 | 16 307,2| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Прочие учреждения и мероприятия в области | 17 | 01 | 430 |310 | 5 605,6| |
|здравоохранения | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Санитарно-эпидемиологический надзор | 17 | 02 | 000 |000 | 6 446,7| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Текущие расходы | 17 | 02 | 000 |000 | 6 446,7| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Ведомственные расходы на | 17 | 02 | 432 |000 | 6 446,7| |
|санитарно-эпидемиологический надзор | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Дезинфекционные станции | 17 | 02 | 432 |309 | 4 200,0| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Прочие учреждения и мероприятия в области | 17 | 02 | 432 |313 | 2 246,7| |
|санитарно-эпидемиологического надзора | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Обязательное медицинское страхование | 17 | 04 | 000 |000 | 32 111,9| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Текущие расходы | 17 | 04 | 000 |000 | 32 111,9| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Расходы на финансирование территориальной | 17 | 04 | 428 |000 | 32 111,9| |
|программы обязательного медицинского страхования| | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Средства бюджета на обязательное медицинское | | | | | | |
|страхование неработающего населения, | 17 | 04 | 428 |316 | 32 111,9| |
|перечисленные фондам обязательного медицинского | | | | | | |
|страхования | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Физическая культура и спорт | 17 | 03 | 000 |000 | 124 482,0| 2 000,0|
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Текущие расходы | 17 | 03 | 000 |000 | 124 482,0| 2 000,0|
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Финансирование части расходов на содержание | 17 | 03 | 433 |000 | 87 146,6| |
|спортивных команд | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Мероприятия в области физической культуры и | 17 | 03 | 433 |293 | 87 146,6| |
|спорта | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Ведомственные расходы на физическую культуру и | 17 | 03 | 434 |000 | 37 335,4| 2 000,0|
|спорт | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Содержание объектов социально-культурной сферы | 17 | 03 | 434 |285 | 31 009,1| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Мероприятия в области физической культуры и | 17 | 03 | 434 |293 | 6 326,3| 2 000,0|
|спорта | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 18 | 00 | 000 |000 | 639 489,7| 433 584,7|
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Текущие расходы | 18 | 00 | 000 |000 | 636 589,7| 433 584,7|
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Капитальные расходы | 18 | 00 | 000 |000 | 2 900,0| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Учреждения социального обеспечения и службы | 18 | 01 | 000 |000 | 47 157,4| |
|занятости | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Текущие расходы | 18 | 01 | 000 |000 | 44 857,4| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Капитальные расходы | 18 | 01 | 000 |000 | 2 300,0| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Ведомственные расходы в области социального | 18 | 01 | 440 |000 | 47 157,4| |
|обеспечения | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Территориальные центры и отделения оказания | 18 | 01 | 440 |318 | 42 978,1| |
|социальной помощи на дому | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Прочие учреждения и мероприятия в области | 18 | 01 | 440 |323 | 4 179,3| |
|социальной политики | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Социальная помощь | 18 | 02 | 000 |000 | 36 714,0| 15 543,0|
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Текущие расходы | 18 | 02 | 000 |000 | 36 714,0| 15 543,0|
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Ведомственные расходы в области социального | 18 | 02 | 440 |000 | 1 987,0| |
|обеспечения | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Пособия и социальная помощь | 18 | 02 | 440 |322 | 1 987,0| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Выплата пенсий и пособий другим категориям | 18 | 02 | 442 |000 | 32 164,0| 15 543,0|
|граждан | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Пособия и социальная помощь (городские | | | | | | |
|социальные пособия и материальная помощь | 18 | 02 | 442 |322 | 7 220,8| |
|малообеспеченным слоям населения) | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Выплата пенсий и пособий | 18 | 02 | 442 |326 | 24 943,2| 15 543,0|
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Прочие ведомственные расходы в области | 18 | 02 | 445 |000 | 2 563,0| |
|социальной политики | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Финансирование мероприятий по организации | 18 | 02 | 445 |319 | 2 563,0| |
|оздоровительной кампании детей и подростков | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Молодежная политика | 18 | 03 | 000 |000 | 6 456,4| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Текущие расходы | 18 | 03 | 000 |000 | 5 856,4| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Капитальные расходы | 18 | 03 | 000 |000 | 600,0| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Государственная поддержка в области молодежной | 18 | 03 | 446 |000 | 6 456,4| |
|политики | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Прочие учреждения и мероприятия в области | 18 | 03 | 446 |323 | 6 456,4| |
|социальной политики | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Прочие мероприятия в области социальной политики| 18 | 06 | 000 |000 | 546 035,9| 414 915,7|
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Текущие расходы | 18 | 06 | 000 |000 | 546 035,9| 414 915,7|
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Расходы на компенсацию затрат по предоставлению | | | | | | |
|льгот, установленных Законом РФ "О донорстве | 18 | 06 | 354 |000 | 2 539,3| |
|крови и ее компонентов", по бюджетам субъектов | | | | | | |
|РФ и муниципальных образований | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Целевые субсидии и субвенции | 18 | 06 | 354 |290 | 2 539,3| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Прочие ведомственные расходы в области | 18 | 06 | 445 |000 | | |
|социальной политики | | | | | 6 580,9| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Прочие учреждения и мероприятия в области | 18 | 06 | 445 |323 | | |
|социальной политики | | | | | 6 580,9| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Фонд компенсаций | 18 | 06 | 489 |000 | 260 603,7| 260 603,7|
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов | 18 | 06 | 489 |333 | 71 675,6| 71 675,6|
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Расходы на оплату установки телефона ветеранам и| 18 | 06 | 489 |334 | 10 260,5| 10 260,5|
|инвалидам и его использование | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг | 18 | 06 | 489 |345 | 153 106,2| 153 106,2|
|ветеранам и инвалидам | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Расходы на приобретение и доставку топлива | 18 | 06 | 489 |346 | 32,3| 32,3|
|ветеранам и инвалидам | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Расходы на обеспечение лекарственными средствами| 18 | 06 | 489 |348 | 14 236,1| 14 236,1|
|инвалидов и ветеранов | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим видам | | | | | | |
|расходов (на реализацию льгот, установленных | 18 | 06 | 489 |397 | 3 371,9| 3 371,9|
|ФЗ"О соц.защите инвалидов в РФ") | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим видам | | | | | | |
|расходов (на реализацию льгот, установленных по | 18 | 06 | 489 |397 | 2 896,1| 2 896,1|
|ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов") | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных | | | | | | |
|образований на возмещение льгот по оплате | | | | | | |
|жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда| | | | | | |
|на общественном транспорте городского и | | | | | | |
|пригородного сообщения гражданам, подвергшимся | 18 | 06 | 489 |558 | 5 025,0| 5 025,0|
|радиационному воздействию вследствие катастрофы | | | | | | |
|на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном| | | | | | |
|объединении "Маяк" и ядерных испытаний на | | | | | | |
|Семипалатинском полигоне | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О| 18 | 06 | 498 |000 | 276 275,0| 154 275,0|
|ветеранах" в части полномочий субъектов РФ | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов | 18 | 06 | 498 |333 | 38 275,0| 1 275,0|
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг | 18 | 06 | 498 |345 | 205 547,2| 153 000,0|
|ветеранам и инвалидам | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Расходы на приобретение и доставку топлива | 18 | 06 | 498 |346 | 132,3| |
|ветеранам и инвалидам | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Расходы на обеспечение лекарственными средствами| 18 | 06 | 498 |348 | 12 952,5| |
|инвалидов и ветеранов | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим видам | 18 | 06 | 498 |397 | 19 368,0| |
|расходов | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым | 18 | 06 | 515 |000 | 37,0| 37,0|
|статьям | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим видам | 18 | 06 | 515 |397 | 37,0| 37,0|
|расходов | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Государственные пособия на детей | 18 | 07 | 452 |000 | 3 126,0| 3 126,0|
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Выплаты государственного ежемесячного пособия на| | | | | | |
|ребенка | 18 | 07 | 452 |324 | 3 126,0| 3 126,0|
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО | 19 | 00 | 000 |000 | 32 000,0| |
| ДОЛГА | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Текущие расходы | 19 | 00 | 000 |000 | 32 000,0| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Обслуживание государственного и муниципального | 19 | 01 | 000 |000 | 32 000,0| |
|внутреннего долга | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Процентные платежи по муниципальному долгу | 19 | 01 | 462 |000 | 32 000,0| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Выплаты процентов по муниципальному долгу | 19 | 01 | 462 |331 | 32 000,0| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
| ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | 30 | 00 | 000 |000 | 103 488,2| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Текущие расходы | 30 | 00 | 000 |000 | 87 608,0| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Капитальные расходы | 30 | 00 | 000 |000 | 15 880,2| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Резервный фонд | 30 | 01 | 000 |000 | 19 100,0| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Текущие расходы | 30 | 01 | 000 |000 | 19 100,0| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Резервный фонд | 30 | 01 | 510 |000 | 19 100,0| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Резервные фонды органов местного самоуправления | 30 | 01 | 510 |435 | 19 100,0| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Проведение выборов и референдумов | 30 | 02 | 000 |000 | 8 345,9| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Текущие расходы | 30 | 02 | 000 |000 | 8 345,9| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Расходы на проведение выборов и референдумов | 30 | 02 | 511 |000 | 8 345,9| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Выборы в органы законодательной | | | | | | |
|(представительной) власти субъектов РФ, выборы | 30 | 02 | 511 |394 | 8 345,9| |
|высшего должностного лица субъекта РФ, выборы в | | | | | | |
|органы местного самоуправления | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим | 30 | 04 | 000 |000 | 76 042,3| |
|подразделам | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Текущие расходы | 30 | 04 | 000 |000 | 60 162,1| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Капитальные расходы | 30 | 04 | 000 |000 | 15 880,2| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым | 30 | 04 | 515 |000 | 76 042,3| |
|статьям | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Обеспечение деятельности военных комиссариатов в| 30 | 04 | 515 |381 | 2 462,8| |
|субъектах РФ | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим видам | 30 | 04 | 515 |397 | 73 579,5| |
|расходов | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
| в том числе | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|содержание учреждений (ОПОПы, МУ "ЦИОМСИ", МУ | 30 | 04 | 515 |397 | 9 438,6| |
|"Транспортная служба") | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|развитие международных и внешнеэкономических | 30 | 04 | 515 |397 | 9 027,5| |
|связей | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|расходы, связанные с переходом на казначейскую | 30 | 04 | 515 |397 | 15 384,2| |
|форму исполнения бюджета и на развитие МИС | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|расходы по управлению муниципальным имуществом и| | | | | | |
|на капитальный ремонт муниципального имущества | 30 | 04 | 515 |397 | 12 505,0| |
|организаций не относящихся к бюджетной сфере | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|расходы по рекламно-художественному и | | | | | | |
|праздничному оформлению города за счет средств, | 30 | 04 | 515 |397 | 5 000,0| |
|поступающих от размещения наружной рекламы | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|содержание МУ "Контрольно-счетная палата" | 30 | 04 | 515 |397 | 2 770,5| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|другие расходы (поддержка налоговых органов, | | | | | | |
|предприятия общественного питания, поддержка | 30 | 04 | 515 |397 | 19 453,7| |
|общественных организаций, оплата услуг охранных | | | | | | |
|предприятий) | | | | | | |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
| ИТОГО РАСХОДОВ | 96 | 00 | 000 |000 | 6005393,5| 452 619,7|
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Текущие расходы | | | | | 5330562,4| 445 619,7|
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
|Капитальные расходы | | | | | 674 831,1| 7 000,0|
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
| ДЕФИЦИТ - СУММА | | | | | 602 308,8| |
|------------------------------------------------+----+------+------+----+-------------+------------|
| % | | | | | 12,2 | |
\---------------------------------------------------------------------------------------------------/
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.