Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2
к постановлению
Администрации Любимского
муниципального района
Ярославской области
от 27 января 2010 г. N 152
Типовая форма плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения Любимского муниципального района Ярославской области
1. Краткое содержание плана финансово-хозяйственной деятельности
Раздел является кратким изложением плана финансово-хозяйственной
деятельности. Он содержит основные положения плана
финансово-хозяйственной деятельности, общую характеристику муниципального
автономного учреждения Любимского муниципального района Ярославской
области (далее - муниципальное автономное учреждение), результаты
расчетов плановых показателей.
2. Учетная карта муниципального автономного учреждения
Полное наименование муниципального автономного образовательного учреждения: | |
Юридический адрес |
|
Основной государственный регистрационный номер |
|
Дата регистрации |
|
Место государственной регистрации |
|
Почтовый адрес |
|
Телефон учреждения |
|
Факс учреждения |
|
Адрес электронной почты |
|
Ф.И.О. руководителя учреждения |
|
Ф.И.О. главного бухгалтера |
|
ИНН\КПП |
|
Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности) |
|
Код ОКПО |
|
3. Общее описание ситуации
3.1. Основные виды деятельности муниципального автономного
учреждения
Перечисляются основные виды деятельности согласно Уставу и те виды
деятельности, которые муниципальное автономное учреждение будет выполнять
в плановом периоде, включая дополнительные образовательные услуги.
Основной вид деятельности - ________________________________________
3.2. Наличие лицензий (свидетельства о государственной аккредитации
образовательного учреждения и др.)
В разделе приводятся сведения о действующих лицензиях (результатах
проводимых аттестаций учреждения и др.).
3.3. Структура управления
В разделе приводится схема структуры управления муниципального
автономного учреждения, его органов управления и связи иерархической
подчиненностью.
4. Анализ существующего положения и перспектив развития автономного
учреждения
4.1. Общая характеристика существующего положения муниципального
автономного учреждения.
Данный раздел содержит сведения о мощности учреждения (численности
работающих); уровне квалификации персонала; о дополнительных услугах,
оказываемых муниципальным автономным учреждением, спросе на них и
ценообразовании; материально-технической базе; соответствии параметров
деятельности учреждения установленным стандартам; индивидуальных
особенностях деятельности учреждения, преимуществах перед другими
аналогичными учреждениями и т.п.
4.2. Перспективы развития муниципального автономного учреждения.
Данный раздел содержит сведения о планируемых изменениях параметров
учреждения (увеличение/снижение численности работающих; изменение
количественных и качественных характеристик материально-технического
оснащения; появление новых и/или прекращение оказания каких-либо видов
дополнительных услуг; изменение качества оказываемых услуг; изменение
структуры управления; увеличение средней заработной платы и т.п.),
источниках финансирования планируемых изменений, ожидаемых положительных
эффектах таких изменений и обосновании ожидаемых положительных эффектов.
Динамика изменения основных параметров деятельности учреждения может
быть представлена в виде следующей таблицы:
Показатель |
200_г. базисный |
200_ г. |
200_ г. |
||||
в ед. изм. |
в % |
в ед. изм. |
в% |
||||
Показатели динамики численности обучающихся | |||||||
|
чел. |
чел. |
% |
чел. |
% |
||
1. Численность потребителей услуг |
|
|
гр.3/ гр.2 |
|
гр.6/ гр.2 |
||
Показатели динамики численности работников и их качественного состава | |||||||
|
чел. |
чел. |
% |
чел. |
% |
||
по штатному расписанию: |
|
|
|
|
|
||
1. Численность административно-управленческого персонала |
|
|
гр.3/ гр.2 |
|
гр.6/ гр.2 |
||
2. Численность работников |
|
|
гр.3/гр.2 |
|
гр.6/ гр.2 |
||
3. Численность прочего вспомогательного персонала |
|
|
гр.3/ гр.2 |
|
гр.6/ гр.2 |
||
Показатели динамики доходов учреждения | |||||||
|
тыс. руб. |
тыс. руб. |
% |
тыс. |
% |
||
бюджетное финансирование; |
|
|
|
|
|
||
1. Доходы муниципального автономного учреждения |
|
|
гр.3/ гр.2 |
|
гр.6/ гр.2 |
||
2. Доходы автономного учреждения на одного работающего |
|
|
гр.3/ гр.2 |
|
гр.6/ гр.2 |
||
внебюджетные доходы: |
|
|
|
|
|
||
1 Доходы муниципального автономного учреждения от внебюджетной деятельности |
|
|
гр.3/ гр.2 |
|
гр.6/ гр.2 |
||
2. Доходы муниципального автономного учреждения от внебюджетной деятельности на одного работающего |
|
|
гр.3/ гр.2 |
|
гр.6/ гр.2 |
||
3. Чистая прибыль муниципального автономного учреждения |
|
|
гр.3\ гр.2 |
|
гр.6/ гр .2 |
||
Показатели динамики оплаты труда работников муниципального автономного учреждения | |||||||
|
руб. |
руб. |
% |
руб. |
% |
||
1 Среднегодовая оплата труда работников |
|
|
гp3/гp.2 |
|
гр.6/гр.2 |
||
| |||||||
Показатель |
200_ г. базисный |
200_ г. |
2000_ г. |
||||
в ед.изм. |
в % |
в ед. |
в % |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
% |
% |
% |
% |
% |
||
2. Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения |
|
|
гр.3/ гр.2 |
|
гр.6/ гр.2 |
||
Показатели динамики имущества муниципального автономного учреждения | |||||||
|
м2 |
м2 |
% |
м2 |
% |
||
1. Общие площади учреждения |
|
|
гр.3/ гр.2 |
|
гр.6/ гр.2 |
||
2. Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного обучающегося |
|
|
гр.3/ гр.2 |
|
гр.6/ гр.2 |
||
Показатели качества оказания услуг муниципальным автономным учреждением | |||||||
|
обоснование |
||||||
|
обоснование |
||||||
|
обоснование |
5. Маркетинг
Основные маркетинговые мероприятия
В разделе описывается стратегия маркетинга, заключающаяся в
приведении возможностей автономного учреждения в соответствие с ситуацией
на рынке (рекламные кампании, мероприятия по изучению спроса на
дополнительные образовательные услуги, оптимизация ценообразования на
дополнительные образовательные услуги с учетом выявленного спроса и
предложений других образовательных учреждений и т.п.).
6. Характеристика оказываемых услуг
6.1. Описание услуг
В разделе приводится информация об оказываемых учреждением услугах,
их составе, порядке оказания и т.п.
6.2. Общая характеристика услуг: качество, ценообразование и т.п.
В разделе указываются основные характеристики услуг, критерии
определения качества услуг, особенности оказания, использование
дефицитных и дорогостоящих ресурсов, возможность их замены на более
доступные и дешевые без потери качества, обоснование цены, её
составляющие.
7. План основных параметров деятельности
План основных параметров деятельности на 200_ - 200_ годы
N п/п |
Наименование параметра |
Ед. изм. |
200_год |
200_год |
200_год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего: |
х |
|
|
|
План основных параметров деятельности муниципального автономного
учреждения рассчитывается на основании имеющихся возможностей
муниципального автономного учреждения и заданий учредителя в разрезе
видов оказываемых услуг.
8. План доходов
Планируемые объемы доходов на 200_-200_ годы и фактический объем
доходов за базовый период
п/п |
Наименование услуги по видам |
Объем реализации в натур. единицах |
Цена (тариф, норматив) за ед., руб. |
Объем реализации, тыс.руб. |
||||||
200_г. баз. |
200_г. |
200_г. |
200_г. баз. |
200_г. |
200_г. |
200_г. баз. |
200_г. |
200_г. |
||
1 |
Основная |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Другие источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчет планируемого объема доходов осуществляется исходя из основных
параметров деятельности:
· нормативов бюджетного финансирования;
· стоимости внебюджетных услуг;
· других показателей.
9. План обеспечения средствами труда
9.1. Потребность в основных средствах на 200_-200_ годы
Группа основных средств |
Действующие, тыс. руб. |
Общая потребность, тыс. руб. |
Недостающая потребность, тыс. руб. |
Здания |
|
|
|
Сооружения |
|
|
|
Передаточные устройства |
|
|
|
Машины и оборудование |
|
|
|
Автотранспорт |
|
|
|
.................(другие, указать) |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
Итого: |
|
|
|
9.2. Способы привлечения недостающих основных средств и график
привлечения
Способами привлечения недостающих основных средств могут быть:
- покупка,
- аренда,
- лизинг,
- строительство,
- иное.
Исходя из потребностей рынка в объеме услуг, определяется
необходимый производственный потенциал автономного учреждения.
Увеличение производственных мощностей автономного учреждения может
осуществляться как за счет использования внутренних резервов, так и за
счет поступления от учредителей.
Выбирается один или несколько вариантов увеличения производственных
мощностей, которые являются наиболее эффективными для данного автономного
учреждения с точки зрения обеспечения потребности рынка.
Приводится график привлечения недостающих основных средств.
10. План по трудовым ресурсам
План кадровых изменений на 200_-200_ годы
Наименование категорий работников |
Численность, чел. |
Средняя заработная плата, тыс. руб. |
ФОТ, тыс. руб. |
Начисления на ФОТ, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всег# |
|
|
|
|
Из них: новые рабочие места |
|
|
|
|
Справочно: уменьшение численности работников |
|
|
|
|
11. Оценка риска
В разделе приводится перечень проблем, трудностей и рисков, с
которыми придется столкнуться муниципальному автономному учреждению, с
указанием оценки их возникновения и ожидаемых последствий.
Приводится перечень мер по нейтрализации рисков и снижения их
отрицательных последствий.
12. Финансово-экономический план на 200_- 200_ годы
тыс. руб.
N п/п |
Наименование показателей |
200_г. |
200_г. |
200_г. |
1 |
Доходы, всего (без НДС) |
|
|
|
2 |
Расходы, всего (сумма стр.2.1.-2.7.) |
|
|
|
2.1 |
Материальные расходы, в т.ч. |
|
|
|
|
материальные запасы |
|
|
|
|
топливо |
|
|
|
|
элетро-, теплоэнергия, водо-, газоснабжение и т.п. |
|
|
|
|
...................(другие, указать) |
|
|
|
2.2 |
Расходы на услуги сторонних организаций всего, в т.ч. |
|
|
|
|
расходы на оплату услуг связи |
|
|
|
|
расходы на арендную плату |
|
|
|
|
расходы на рекламу |
|
|
|
|
расходы на страхование имущества |
|
|
|
|
расходы на ремонт |
|
|
|
|
транспортные услуги |
|
|
|
|
................(другие, указать) |
|
|
|
2.3. |
Расходы на оплату труда (с начислениями) |
|
|
|
2.4. |
Амортизационные отчисления (если предусмотрено учетной политикой) |
|
|
|
2.5. |
Лизинговые платежи |
|
|
|
2.6. |
Прочие расходы, всего, в т.ч.: |
|
|
|
|
выплата процентов за кредиты и займы |
|
|
|
|
(расшифровать) |
|
|
|
2.7. |
Налоги и сборы (без ЕСН) всего, в т.ч.: |
|
|
|
|
транспортный налог |
|
|
|
|
платежи за землю |
|
|
|
|
экологические платежи |
|
|
|
|
..............(другие, указать) |
|
|
|
|
Прибыль (убыток) до налогообложения |
|
|
|
|
Платежи из прибыли |
|
|
|
|
Чистая прибыль (убыток) |
|
|
|
|
Справочно; |
|
|
|
|
Расходы будущих периодов |
|
|
|
|
Направление чистой прибыли, в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13. Источники финансирования деятельности муниципального автономного
учреждения
тыс. руб.
N п/п |
Наименование показателей |
200_г. |
200_г. |
200_г. |
1 |
Собственные средства, в т.ч. |
|
|
|
|
прибыль от уставной деятельности |
|
|
|
|
выручка от реализации активов (расшифровать) |
|
|
|
|
взыскание дебиторской задолженности прошлых периодов |
|
|
|
|
поступления по исполнительным листам |
|
|
|
|
прочие (расшифровать) |
|
|
|
2 |
Заемные средства, в т.ч. |
|
|
|
|
долгосрочные кредиты |
|
|
|
|
долгосрочные займы |
|
|
|
|
краткосрочные кредиты |
|
|
|
|
краткосрочные займы |
|
|
|
|
прочие (расшифровать) |
|
|
|
3 |
Бюджетные поступления |
|
|
|
14. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности на
200_-200_годы
Наименование мероприятия |
Сроки проведения |
Затраты, необходимые на проведение мероприятий, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
В таблице с перечнем мероприятий приводятся сроки проведения данных
мероприятий и показывается внутренний финансовый резерв муниципального
автономного учреждения, получаемый от предлагаемых мероприятий, который
может быть направлен на финансирование деятельности.
В качестве мероприятий, способствующих повышению эффективности
деятельности муниципального автономного учреждения, рекомендуется
использовать следующие:
- оптимизация количества персонала;
- совершенствование организации труда;
- повышение квалификации персонала;
- капитальный ремонт, модернизация основных средств, замена
устаревшего оборудования, приобретение дополнительных основных средств и
т.п.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.