Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 4
к приказу
департамента энергетики и регулирования тарифов
Ярославской области
от 5 декабря 2014 г. N 232-вс/во
Производственная программа
открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи "Ростелеком" (сельское поселение Шопша Гаврилов-Ямского муниципального района) в сфере водоотведения на 2015 - 2017 годы
I. Паспорт производственной программы
Регулируемая организация: открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком".
Адрес: ул. Комсомольская, д. 22, г. Ярославль, Ярославская область, 150000.
Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.
Адрес: ул. Свободы, д. 62, г. Ярославль, Ярославская область, 150014.
II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых потребностей, необходимых для их реализации
N п/п |
Наименование мероприятия |
Единица измерения |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия - всего |
В том числе |
|||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
|||||||
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. |
Мероприятия по улучшению качества очистки сточных вод |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3. |
Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4. |
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
III. Планируемый объем принимаемых сточных вод
Наименование показателя |
Единица измерения |
Принято при установлении тарифа |
|||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
|||||
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
||
Объем принимаемых сточных вод |
тыс. куб. м |
2,165 |
2,165 |
2,165 |
2,165 |
2,165 |
2,165 |
IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей:
2015 год - 256,35 тыс. рублей;
2016 год - 317,00 тыс. рублей;
2017 год - 321,35 тыс. рублей.
V. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение показателя |
||||||
2013 год (факт) |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
||||||
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Показатели качества очистки сточных вод | |||||||||
1.1. |
Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сбрасываемых сточных вод |
% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.2. |
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы |
% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | |||||||||
|
Удельное количество аварий и засоров в год в расчете на протяженность канализационной сети |
ед./км |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3. Показатели энергетической эффективности | |||||||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки (транспортировки) сточных вод, на единицу объема очищаемых (транспортируемых) сточных вод |
кВтч / куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
VI. Расчет эффективности производственной программы
Расходы на реализацию производственной программы в течение первого года периода регулирования составляют 256,35 тыс. руб., реализация мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения за счет тарифных источников не планируется. Расходы на реализацию производственной программы в 2016 году увеличиваются на 23,7 процента, в 2017 году - на 1,4 процента. Значения показателей, указанных в разделе V производственной программы, сохраняются.
VII. Отчет об исполнении производственной программы
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение показателя за 2013 год |
1. |
Объем принятых сточных вод |
тыс. куб. м |
4,329 |
2. |
Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы - всего |
тыс. руб. |
330,1 |
|
в том числе на реализацию мероприятий: |
|
|
2.1. |
По ремонту объектов централизованной системы водоотведения |
тыс. руб. |
0,0 |
2.2. |
По улучшению качества очистки сточных вод |
тыс. руб. |
0,0 |
2.3. |
По энергосбережению и энергоэффективности |
тыс. руб. |
0,0 |
2.4. |
Направленных на повышение качества обслуживания абонентов |
тыс. руб. |
0,0 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.