В соответствии с решением муниципалитета города Ярославля от 09.12.2010 N 382 "О бюджете города Ярославля на 2011 год и плановый период 2012 - 2013 годов", постановлениями мэра города Ярославля от 03.02.2009 N 193 "О Порядке предоставления хозяйствующим субъектам, осуществляющим перевозки пассажиров городским автомобильным и электрическим транспортом общего пользования (кроме перевозок с посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок) и водным транспортом на внутригородских линиях, субсидии на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением", от 03.02.2009 N 195 "О Порядке предоставления хозяйствующим субъектам, осуществляющим перевозки пассажиров городским автомобильным и электрическим транспортом общего пользования (кроме перевозок с посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок), субсидии на возмещение выпадающих доходов, связанных с оплатой проезда отдельными категориями граждан" мэрия города Ярославля постановляет:
1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 04.04.2011 N 850 "Об утверждении основных натуральных и стоимостных показателей хозяйствующим субъектам по оказанию услуг по перевозке пассажиров" (в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 28.07.2011 N 2035, от 22.09.2011 N 2495), в приложение "Основные натуральные и стоимостные показатели по оказанию услуг по перевозке пассажиров хозяйствующих субъектов, осуществляющих перевозки пассажиров городским автомобильным и электрическим транспортом общего пользования (кроме перевозок с посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок) на 2011 год" следующие изменения:
- в наименовании после слов "регулярных перевозок)" дополнить словами "и водным транспортом на внутригородских линиях,";
- раздел "ГУП ЯО "Ярославское АТП" изложить в следующей редакции:
"
ГУП ЯО "Ярославское АТП" | |||||
1. Пробег с пассажирами, тыс. км |
1 857,0 |
459,9 |
491,3 |
455,1 |
450,7 |
2. Транспортная работа, пасс. место-км |
233 239,3 |
57 763,4 |
61 707,3 |
57 160,6 |
56 608,0 |
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. |
111 462,8 |
27 403,0 |
29 714,8 |
27 304,5 |
27 040,5 |
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб., |
90 829,7 |
19 778,7 |
22 386,3 |
23 210,1 |
25 454,6 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
- от кондукторской формы обслуживания |
31 815,2 |
6 785,6 |
7 516,0 |
8 799,3 |
8 714,3 |
- от реализации проездных билетов |
13 978,2 |
2 953,7 |
3 610,5 |
3 726,4 |
3 687,6 |
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения выпадающих доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления |
45 036,3 |
10 039,4 |
11 259,8 |
10 684,4 |
13 052,7 |
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб., |
20 633,1 |
7 624,3 |
7 328,5 |
4 094,4 |
1 585,9 |
в том числе на 1 км пробега, руб. |
11,1110 |
16,5782 |
14,9165 |
8,9967 |
3,5187 |
";
- раздел "ЗАО "Ярославская транспортная компания" изложить в следующей редакции:
"
ЗАО "Ярославская транспортная компания" | |||||
1. Пробег с пассажирами, тыс. км |
3 166,4 |
787,2 |
813,1 |
784,9 |
781,2 |
2. Транспортная работа, пасс. место-км |
364 136,0 |
90 528,0 |
93 506,5 |
90 263,5 |
89 838,0 |
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. |
148 429,8 |
36 476,8 |
37 676,9 |
37 225,8 |
37 050,3 |
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб., |
117 311,3 |
25 252,7 |
27 705,1 |
31 565,4 |
32 788,1 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
- от кондукторской формы обслуживания |
40 114,5 |
8 594,2 |
9 145,1 |
11 171,5 |
11 203,7 |
- от реализации проездных билетов |
21 823,0 |
4 629,0 |
5 204,8 |
6 007,1 |
5 982,1 |
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения выпадающих доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления |
55 373,8 |
12 029,5 |
13 355,2 |
14 386,8 |
15 602,3 |
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб., |
31 118,5 |
11 224,1 |
9 971,8 |
5 660,4 |
4 262,2 |
в том числе на 1 км пробега, руб. |
9,8277 |
14,2583 |
12,2639 |
7,2116 |
5,4560 |
";
- раздел "ИП Воронин А.В." изложить в следующей редакции:
"
ИП Воронин А.В. | |||||
1. Пробег с пассажирами, тыс. км |
974,1 |
237,3 |
242,9 |
247,5 |
246,4 |
2. Транспортная работа, пасс.место-км |
112 021,5 |
27 289,5 |
27 933,5 |
28 462,5 |
28 336,0 |
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. |
55 018,8 |
13 231,8 |
14 229,2 |
13 809,6 |
13 748,2 |
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб., |
43 548,3 |
9 259,2 |
10 307,3 |
11 673,9 |
12 307,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
- от кондукторской формы обслуживания |
18 447,9 |
3 855,3 |
4 290,2 |
5 165,5 |
5 136,9 |
- от реализации проездных билетов |
6 713,5 |
1 395,4 |
1 566,5 |
1 884,7 |
1 866,9 |
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения выпадающих доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления |
18 386,9 |
4 008,5 |
4 450,6 |
4 623,7 |
5 304,1 |
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб., |
11 470,5 |
3 972,6 |
3 921,9 |
2 135,7 |
1 440,3 |
в том числе на 1 км пробега, руб. |
11,7755 |
16,7408 |
16,1462 |
8,6291 |
5,8454 |
";
- раздел "ООО "Транском-Авто" изложить в следующей редакции:
ООО "Транском-Авто" | |||||
1. Пробег с пассажирами, тыс. км |
80,9 |
18,3 |
20,2 |
21,5 |
20,9 |
2. Транспортная работа, пасс.место-км |
9 303,5 |
2 104,5 |
2 323,0 |
2 472,5 |
2 403,5 |
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. |
3 994,1 |
903,5 |
997,3 |
1 061,5 |
1 031,8 |
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб., |
3 120,9 |
663,1 |
760,8 |
791,0 |
906,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
- от кондукторской формы обслуживания |
1 129,8 |
236,2 |
262,7 |
319,8 |
311,1 |
- от реализации проездных билетов |
557,6 |
107,6 |
130,5 |
163,2 |
156,3 |
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения выпадающих доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления |
1 433,5 |
319,3 |
367,6 |
308,0 |
438,6 |
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб., |
873,2 |
240,4 |
236,5 |
270,5 |
125,8 |
в том числе на 1 км пробега, руб. |
10,7936 |
13,1366 |
11,7079 |
12,5814 |
6,0191 |
";
- раздел "ОАО "Ярославский речной порт" изложить в следующей редакции:
"
ОАО "Ярославский речной порт" | |||||
1. Пробег с пассажирами, тыс. км |
22,35 |
0 |
8,064 |
13,136 |
1,150 |
2. Плановые расходы - всего, тыс. руб. |
14 033,4 |
0 |
5 236,7 |
7 056,8 |
1 739,9 |
3. Плановые доходы - всего, тыс. руб. |
3 834,8 |
0 |
1 532,2 |
2 217,9 |
84,7 |
4. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб., |
10 198,6 |
0 |
3 704,5 |
4 838,9 |
1 655,2 |
в том числе на 1 км пробега, руб. |
456,3132 |
0 |
459,3874 |
368,3694 |
1 439,3043 |
";
- раздел "Итого по хозяйствующим субъектам" изложить в следующей редакции:
"
ИТОГО по хозяйствующим субъектам | |||||
1. Пробег с пассажирами, тыс. км |
25 671,7 |
6 261,2 |
6 392,1 |
6 540,6 |
6 477,8 |
2. Транспортная работа, пасс.место-км |
3 180 069,8 |
776 207,3 |
791 611,4 |
808 794,7 |
803 456,4 |
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. |
1 624 841,1 |
386 900,8 |
416 944,6 |
418 303,8 |
402 691,9 |
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб., |
1 199 967,3 |
251 705,8 |
282 634,3 |
332 621,0 |
333 006,2 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
- от речного порта |
3 834,8 |
0 |
1 532,2 |
2 217,9 |
84,7 |
- от кондукторской формы обслуживания |
494 057,4 |
103 672,3 |
116 212,9 |
137 544,4 |
136 627,8 |
- от реализации проездных билетов |
164 466,4 |
34 168,7 |
38 550,0 |
46 077,8 |
45 669,9 |
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения выпадающих доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления |
537 608,7 |
113 864,8 |
126 339,2 |
146 780,9 |
150 623,8 |
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением - всего, тыс. руб. |
424 873,8 |
106 212,2 |
105 327,5 |
85 682,8 |
127 651,3 |
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя мэра - директора департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания. Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2011.
Первый заместитель мэра города Ярославля по вопросам градостроительства и социально-экономического развития города |
С.Н. Ястребов |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.