Наименование
|
2012 год
|
В том числе по кварталам
|
I
|
II
|
III
|
IV
|
МУП "ПАТП N 1" города Ярославля
|
1. Пробег с пассажирами, тыс. км
|
10 856,0
|
2 519,7
|
2 738,8
|
2 823,8
|
2 773,7
|
2. Транспортная работа, пасс.место-км
|
1 374 586,7
|
319 044,4
|
346 786,8
|
357 549,6
|
351 205,9
|
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб.
|
665 628,5
|
157 186,6
|
167 368,1
|
170 831,4
|
170 242,4
|
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб.,
|
423 303,2
|
89 528,3
|
94 371,8
|
119 706,0
|
119 697,1
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
- от кондукторской формы обслуживания
|
172 313,4
|
36 922,8
|
39 125,6
|
47 863,3
|
48 401,7
|
- от реализации проездных билетов
|
52 320,0
|
10 953,5
|
11 544,1
|
15 124,9
|
14 697,5
|
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения недополученных доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления
|
198 669,8
|
41 652,0
|
43 702,1
|
56 717,8
|
56 597,9
|
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб.,
|
202 900,7
|
58 143,5
|
63 188,5
|
40 990,6
|
40 578,1
|
в том числе на 1 км пробега, руб.
|
18,6902
|
23,0756
|
23,0716
|
14,5161
|
14,6296
|
ГУП ЯО "Ярославское АТП"
|
1. Пробег с пассажирами, тыс. км
|
1 819,1
|
423,1
|
435,9
|
446,5
|
513,6
|
2. Транспортная работа, пасс.место-км
|
224 531,5
|
52 223,2
|
53 803,1
|
55 111,5
|
63 393,7
|
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб.
|
110 728,9
|
26 372,2
|
27 170,1
|
27 830,8
|
29 355,8
|
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб.,
|
78 587,9
|
16 700,1
|
17 205,2
|
21 743,1
|
22 939,5
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
- от кондукторской формы обслуживания
|
25 429,5
|
5 531,6
|
5 698,9
|
6 738,3
|
7 460,7
|
- от реализации проездных билетов
|
8 531,2
|
1 791,6
|
1 845,7
|
2 421,8
|
2 472,1
|
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения недополученных доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления
|
44 627,2
|
9 376,9
|
9 660,6
|
12 583,0
|
13 006,7
|
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб.,
|
32 141,0
|
9 672,1
|
9 964,9
|
6 087,7
|
6 416,3
|
в том числе на 1 км пробега, руб.
|
17,6686
|
22,8601
|
22,8605
|
13,6343
|
12,4928
|
ОАО "Яргорэлектротранс"
|
1. Пробег с пассажирами, тыс. км
|
8 638,4
|
2 260,5
|
2 083,3
|
2 113,8
|
2 180,8
|
2. Транспортная работа, пасс.место-км
|
1 043 747,6
|
275 137,8
|
251 171,0
|
254 792,2
|
262 646,6
|
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб.
|
618 716,5
|
155 315,5
|
151 995,4
|
154 544,6
|
156 861,0
|
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб.,
|
454 082,4
|
101 601,7
|
99 928,3
|
125 603,6
|
126 948,8
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
- от кондукторской формы обслуживания
|
207 365,2
|
48 079,2
|
46 946,1
|
55 833,7
|
56 506,2
|
- от реализации проездных билетов
|
34 006,9
|
7 462,0
|
7 291,7
|
9 687,1
|
9 566,1
|
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения недополученных доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления
|
212 710,3
|
46 060,5
|
45 690,5
|
60 082,8
|
60 876,5
|
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб.,
|
101 725,1
|
38 229,7
|
36 415,2
|
13 045,9
|
14 034,3
|
в том числе на 1 км пробега, руб.
|
11,7759
|
16,9121
|
17,4796
|
6,1718
|
6,4354
|
ЗАО "Ярославская транспортная компания"
|
1. Пробег с пассажирами, тыс. км
|
3 166,5
|
761,0
|
786,0
|
800,8
|
818,7
|
2. Транспортная работа, пасс.место-км
|
367 757,3
|
88 382,5
|
91 286,0
|
93 005,0
|
95 083,8
|
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб.
|
153 258,8
|
36 540,8
|
38 170,7
|
38 889,4
|
39 657,9
|
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб.,
|
108 029,0
|
23 196,8
|
23 710,6
|
30 337,7
|
30 783,9
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
- от кондукторской формы обслуживания
|
38 328,1
|
8 452,5
|
8 639,5
|
10 427,2
|
10 808,9
|
- от реализации проездных билетов
|
14 010,3
|
3 007,0
|
3 059,1
|
4 061,7
|
3 882,5
|
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения недополученных доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления
|
55 690,6
|
11 737,3
|
12 012,0
|
15 848,8
|
16 092,5
|
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб.,
|
45 229,8
|
13 344,0
|
14 460,1
|
8 551,7
|
8 874,0
|
в том числе на 1 км пробега, руб.
|
14,2838
|
17,5348
|
18,3971
|
10,6789
|
10,8391
|
ИП Воронин А.В.
|
1. Пробег с пассажирами, тыс. км
|
988,7
|
244,5
|
245,8
|
249,2
|
249,2
|
2. Транспортная работа, пасс.место-км
|
113 700,5
|
28 117,5
|
28 267,0
|
28 658,0
|
28 658,0
|
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб.
|
55 781,0
|
13 794,3
|
13 867,7
|
14 059,5
|
14 059,5
|
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб.,
|
39 933,4
|
8 744,4
|
8 790,9
|
11 223,4
|
11 174,7
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
- от кондукторской формы обслуживания
|
14 871,5
|
3 370,9
|
3 388,9
|
4 055,9
|
4 055,8
|
- от реализации проездных билетов
|
4 390,6
|
942,4
|
947,4
|
1 284,7
|
1 216,1
|
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения недополученных доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления
|
20 671,3
|
4 431,1
|
4 454,6
|
5 882,8
|
5 902,8
|
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб.,
|
15 847,6
|
5 049,9
|
5 076,8
|
2 836,1
|
2 884,8
|
в том числе на 1 км пробега, руб.
|
16,0287
|
20,6540
|
20,6542
|
11,3808
|
11,5762
|
ООО "Транском-Авто"
|
1. Пробег с пассажирами, тыс. км
|
20,4
|
18,6
|
1,8
|
0,0
|
0,0
|
2. Транспортная работа, пасс.место-км
|
2 228,4
|
2 139,0
|
89,4
|
0,0
|
0,0
|
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб.
|
1 011,7
|
844,8
|
166,9
|
0,0
|
0,0
|
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб.,
|
609,9
|
478,5
|
131,4
|
0,0
|
0,0
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
- от кондукторской формы обслуживания
|
224,2
|
175,4
|
48,8
|
0,0
|
0,0
|
- от реализации проездных билетов
|
88,5
|
75,3
|
13,2
|
0,0
|
0,0
|
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения недополученных доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления
|
297,2
|
227,8
|
69,4
|
0,0
|
0,0
|
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб.,
|
401,8
|
366,3
|
35,5
|
0,0
|
0,0
|
в том числе на 1 км пробега, руб.
|
19,6961
|
19,6935
|
19,6946
|
0,0
|
0,0
|
Итого по хозяйствующим субъектам
|
1. Пробег с пассажирами, тыс. км
|
25 489,1
|
6 227,4
|
6 291,6
|
6 434,1
|
6 536,0
|
2. Транспортная работа, пасс. место-км
|
3 126 552,0
|
765 044,4
|
771 403,3
|
789 116,3
|
800 988,0
|
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб.
|
1 605 125,4
|
390 054,2
|
398 738,9
|
406 155,7
|
410 176,6
|
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб.,
|
1 104 545,8
|
240 249,8
|
244 138,2
|
308 613,8
|
311 544,0
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
- от кондукторской формы обслуживания
|
458 531,9
|
102 532,4
|
103 847,8
|
124 918,4
|
127 233,3
|
- от реализации проездных билетов
|
113 347,5
|
24 231,8
|
24 701,2
|
32 580,2
|
31 834,3
|
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения недополученных доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления
|
532 666,4
|
113 485,6
|
115 589,2
|
151 115,2
|
152 476,4
|
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб.
|
398 246,0
|
124 805,5
|
129 141,0
|
71 512,0
|
72 787,5
|