Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению мэрии
от 14 декабря 2012 г. N 2776
Основные натуральные и стоимостные показатели
по оказанию услуг по перевозке пассажиров хозяйствующих субъектов, осуществляющих перевозки пассажиров городским автомобильным и электрическим транспортом общего пользования (кроме перевозок с посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок) на 2012 год
Наименование |
2012 год |
В том числе по кварталам |
|||
I |
II |
III |
IV |
||
МУП "ПАТП N 1" города Ярославля | |||||
1. Пробег с пассажирами, тыс. км |
10 856,0 |
2 519,7 |
2 738,8 |
2 823,8 |
2 773,7 |
2. Транспортная работа, пасс.место-км |
1 374 586,7 |
319 044,4 |
346 786,8 |
357 549,6 |
351 205,9 |
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. |
665 628,5 |
157 186,6 |
167 368,1 |
170 831,4 |
170 242,4 |
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб., |
423 303,2 |
89 528,3 |
94 371,8 |
119 706,0 |
119 697,1 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
- от кондукторской формы обслуживания |
172 313,4 |
36 922,8 |
39 125,6 |
47 863,3 |
48 401,7 |
- от реализации проездных билетов |
52 320,0 |
10 953,5 |
11 544,1 |
15 124,9 |
14 697,5 |
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения недополученных доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления |
198 669,8 |
41 652,0 |
43 702,1 |
56 717,8 |
56 597,9 |
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб., |
202 900,7 |
58 143,5 |
63 188,5 |
40 990,6 |
40 578,1 |
в том числе на 1 км пробега, руб. |
18,6902 |
23,0756 |
23,0716 |
14,5161 |
14,6296 |
ГУП ЯО "Ярославское АТП" | |||||
1. Пробег с пассажирами, тыс. км |
1 819,1 |
423,1 |
435,9 |
446,5 |
513,6 |
2. Транспортная работа, пасс.место-км |
224 531,5 |
52 223,2 |
53 803,1 |
55 111,5 |
63 393,7 |
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. |
110 728,9 |
26 372,2 |
27 170,1 |
27 830,8 |
29 355,8 |
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб., |
78 587,9 |
16 700,1 |
17 205,2 |
21 743,1 |
22 939,5 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
- от кондукторской формы обслуживания |
25 429,5 |
5 531,6 |
5 698,9 |
6 738,3 |
7 460,7 |
- от реализации проездных билетов |
8 531,2 |
1 791,6 |
1 845,7 |
2 421,8 |
2 472,1 |
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения недополученных доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления |
44 627,2 |
9 376,9 |
9 660,6 |
12 583,0 |
13 006,7 |
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб., |
32 141,0 |
9 672,1 |
9 964,9 |
6 087,7 |
6 416,3 |
в том числе на 1 км пробега, руб. |
17,6686 |
22,8601 |
22,8605 |
13,6343 |
12,4928 |
ОАО "Яргорэлектротранс" | |||||
1. Пробег с пассажирами, тыс. км |
8 638,4 |
2 260,5 |
2 083,3 |
2 113,8 |
2 180,8 |
2. Транспортная работа, пасс.место-км |
1 043 747,6 |
275 137,8 |
251 171,0 |
254 792,2 |
262 646,6 |
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. |
618 716,5 |
155 315,5 |
151 995,4 |
154 544,6 |
156 861,0 |
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб., |
454 082,4 |
101 601,7 |
99 928,3 |
125 603,6 |
126 948,8 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
- от кондукторской формы обслуживания |
207 365,2 |
48 079,2 |
46 946,1 |
55 833,7 |
56 506,2 |
- от реализации проездных билетов |
34 006,9 |
7 462,0 |
7 291,7 |
9 687,1 |
9 566,1 |
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения недополученных доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления |
212 710,3 |
46 060,5 |
45 690,5 |
60 082,8 |
60 876,5 |
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб., |
101 725,1 |
38 229,7 |
36 415,2 |
13 045,9 |
14 034,3 |
в том числе на 1 км пробега, руб. |
11,7759 |
16,9121 |
17,4796 |
6,1718 |
6,4354 |
ЗАО "Ярославская транспортная компания" | |||||
1. Пробег с пассажирами, тыс. км |
3 166,5 |
761,0 |
786,0 |
800,8 |
818,7 |
2. Транспортная работа, пасс.место-км |
367 757,3 |
88 382,5 |
91 286,0 |
93 005,0 |
95 083,8 |
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. |
153 258,8 |
36 540,8 |
38 170,7 |
38 889,4 |
39 657,9 |
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб., |
108 029,0 |
23 196,8 |
23 710,6 |
30 337,7 |
30 783,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
- от кондукторской формы обслуживания |
38 328,1 |
8 452,5 |
8 639,5 |
10 427,2 |
10 808,9 |
- от реализации проездных билетов |
14 010,3 |
3 007,0 |
3 059,1 |
4 061,7 |
3 882,5 |
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения недополученных доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления |
55 690,6 |
11 737,3 |
12 012,0 |
15 848,8 |
16 092,5 |
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб., |
45 229,8 |
13 344,0 |
14 460,1 |
8 551,7 |
8 874,0 |
в том числе на 1 км пробега, руб. |
14,2838 |
17,5348 |
18,3971 |
10,6789 |
10,8391 |
ИП Воронин А.В. | |||||
1. Пробег с пассажирами, тыс. км |
988,7 |
244,5 |
245,8 |
249,2 |
249,2 |
2. Транспортная работа, пасс.место-км |
113 700,5 |
28 117,5 |
28 267,0 |
28 658,0 |
28 658,0 |
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. |
55 781,0 |
13 794,3 |
13 867,7 |
14 059,5 |
14 059,5 |
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб., |
39 933,4 |
8 744,4 |
8 790,9 |
11 223,4 |
11 174,7 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
- от кондукторской формы обслуживания |
14 871,5 |
3 370,9 |
3 388,9 |
4 055,9 |
4 055,8 |
- от реализации проездных билетов |
4 390,6 |
942,4 |
947,4 |
1 284,7 |
1 216,1 |
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения недополученных доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления |
20 671,3 |
4 431,1 |
4 454,6 |
5 882,8 |
5 902,8 |
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб., |
15 847,6 |
5 049,9 |
5 076,8 |
2 836,1 |
2 884,8 |
в том числе на 1 км пробега, руб. |
16,0287 |
20,6540 |
20,6542 |
11,3808 |
11,5762 |
ООО "Транском-Авто" | |||||
1. Пробег с пассажирами, тыс. км |
20,4 |
18,6 |
1,8 |
0,0 |
0,0 |
2. Транспортная работа, пасс.место-км |
2 228,4 |
2 139,0 |
89,4 |
0,0 |
0,0 |
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. |
1 011,7 |
844,8 |
166,9 |
0,0 |
0,0 |
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб., |
609,9 |
478,5 |
131,4 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
- от кондукторской формы обслуживания |
224,2 |
175,4 |
48,8 |
0,0 |
0,0 |
- от реализации проездных билетов |
88,5 |
75,3 |
13,2 |
0,0 |
0,0 |
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения недополученных доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления |
297,2 |
227,8 |
69,4 |
0,0 |
0,0 |
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб., |
401,8 |
366,3 |
35,5 |
0,0 |
0,0 |
в том числе на 1 км пробега, руб. |
19,6961 |
19,6935 |
19,6946 |
0,0 |
0,0 |
Итого по хозяйствующим субъектам | |||||
1. Пробег с пассажирами, тыс. км |
25 489,1 |
6 227,4 |
6 291,6 |
6 434,1 |
6 536,0 |
2. Транспортная работа, пасс. место-км |
3 126 552,0 |
765 044,4 |
771 403,3 |
789 116,3 |
800 988,0 |
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. |
1 605 125,4 |
390 054,2 |
398 738,9 |
406 155,7 |
410 176,6 |
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб., |
1 104 545,8 |
240 249,8 |
244 138,2 |
308 613,8 |
311 544,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
- от кондукторской формы обслуживания |
458 531,9 |
102 532,4 |
103 847,8 |
124 918,4 |
127 233,3 |
- от реализации проездных билетов |
113 347,5 |
24 231,8 |
24 701,2 |
32 580,2 |
31 834,3 |
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения недополученных доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления |
532 666,4 |
113 485,6 |
115 589,2 |
151 115,2 |
152 476,4 |
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб. |
398 246,0 |
124 805,5 |
129 141,0 |
71 512,0 |
72 787,5 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление мэрии г. Ярославля от 14 декабря 2012 г. N 2776 "О внесении изменений в постановление мэрии города Ярославля... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.