Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению мэрии
от 26 апреля 2013 г. N 1008
Основные натуральные и стоимостные показатели
по оказанию услуг по перевозке пассажиров хозяйствующих субъектов, осуществляющих перевозки пассажиров городским автомобильным и электрическим транспортом общего пользования (кроме перевозок с посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок), на 2013 год
Наименование |
2013 год |
В том числе по кварталам |
|||
I |
II |
III |
IV |
||
МУП "ПАТП N 1" города Ярославля | |||||
1. Пробег с пассажирами, тыс. км |
10 842,8 |
2 613,8 |
2 664,2 |
2 790,0 |
2 774,8 |
2. Транспортная работа, пасс. место-км |
1 341 471,4 |
323 379,4 |
329 614,8 |
345 178,9 |
343 298,3 |
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. |
716 865,2 |
176 203,8 |
182 194,2 |
181 207,2 |
177 260,0 |
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб., |
456 863,1 |
110 132,9 |
112 256,4 |
117 557,1 |
116 916,7 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
- от кондукторской формы обслуживания |
194 751,7 |
46 947,5 |
47 852,7 |
50 112,3 |
49 839,2 |
- от реализации проездных билетов |
39 864,7 |
9 609,9 |
9 795,2 |
10 257,7 |
10 201,9 |
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения недополученных доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления |
222 246,7 |
53 575,5 |
54 608,5 |
57 187,1 |
56 875,6 |
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб., |
223 505,3 |
57 272,9 |
60 970,1 |
54 259,0 |
51 003,3 |
в том числе на 1 км пробега, руб. |
20,6132 |
21,9117 |
22,8850 |
19,4477 |
18,3809 |
ГУП ЯО "Ярославское АТП" | |||||
1. Пробег с пассажирами, тыс. км |
1 744,1 |
420,2 |
428,2 |
449,1 |
446,6 |
2. Транспортная работа, пасс. место-км |
215 274,3 |
51 865,3 |
52 852,7 |
55 432,4 |
55 123,9 |
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. |
114 413,9 |
28 740,6 |
28 011,2 |
28 913,9 |
28 748,2 |
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб., |
86 281,7 |
20 787,6 |
21 183,3 |
22 217,2 |
22 093,6 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
- от кондукторской формы обслуживания |
27 268,7 |
6 569,8 |
6 694,8 |
7 021,6 |
6 982,5 |
- от реализации проездных билетов |
6 864,7 |
1 653,9 |
1 685,4 |
1 767,6 |
1 757,8 |
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения недополученных доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления |
52 148,3 |
12 563,9 |
12 803,1 |
13 428,0 |
13 353,3 |
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб., |
28 132,2 |
7 953,0 |
6 827,9 |
6 696,7 |
6 654,6 |
в том числе на 1 км пробега, руб. |
16,1299 |
18,9267 |
15,9456 |
14,9114 |
14,9006 |
ОАО "Яргорэлектротранс" | |||||
1. Пробег с пассажирами, тыс. км |
9 164,0 |
2 236,7 |
2 286,5 |
2 323,7 |
2 317,1 |
2. Транспортная работа, пасс. место-км |
1 092 162,1 |
267 180,5 |
271 513,2 |
277 077,8 |
276 390,6 |
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. |
682 266,2 |
177 563,4 |
181 505,5 |
171 319,6 |
151 877,7 |
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб., |
509 888,8 |
124 600,9 |
126 978,8 |
129 326,0 |
128 983,1 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
- от кондукторской формы обслуживания |
242 030,8 |
59 073,6 |
60 388,9 |
61 371,3 |
61 197,0 |
- от реализации проездных билетов |
31 915,3 |
7 807,6 |
7 934,2 |
8 096,8 |
8 076,7 |
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения недополученных доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления |
235 942,7 |
57 719,7 |
58 655,7 |
59 857,9 |
59 709,4 |
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб., |
115 653,7 |
39 117,7 |
40 373,6 |
27 610,3 |
8 552,1 |
в том числе на 1 км пробега, руб. |
12,6204 |
17,4890 |
17,6574 |
11,8820 |
3,6909 |
ЗАО "Ярославская транспортная компания" | |||||
1. Пробег с пассажирами, тыс. км |
3 241,5 |
789,6 |
801,8 |
826,3 |
823,8 |
2. Транспортная работа, пасс. место-км |
376 467,7 |
91 704,1 |
93 121,1 |
95 966,4 |
95 676,1 |
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. |
172 714,1 |
43 627,2 |
42 638,5 |
43 291,5 |
43 156,9 |
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб., |
118 123,6 |
28 773,8 |
29 218,5 |
30 111,2 |
30 020,1 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
- от кондукторской формы обслуживания |
43 451,3 |
10 584,3 |
10 747,9 |
11 076,3 |
11 042,8 |
- от реализации проездных билетов |
12 381,8 |
3 016,1 |
3 062,7 |
3 156,3 |
3 146,7 |
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения недополученных доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления |
62 290,5 |
15 173,4 |
15 407,9 |
15 878,6 |
15 830,6 |
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб., |
54 590,5 |
14 853,4 |
13 420,0 |
13 180,3 |
13 136,8 |
в том числе на 1 км пробега, руб. |
16,8411 |
18,8113 |
16,7373 |
15,9510 |
15,9466 |
ИП Воронин А.В. | |||||
1. Пробег с пассажирами, тыс. км |
1 047,1 |
258,1 |
260,0 |
264,6 |
264,4 |
2. Транспортная работа, пасс. место-км |
120 416,5 |
29 681,5 |
29 900,0 |
30 429,0 |
30 406,0 |
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. |
62 819,4 |
16 206,9 |
15 762,0 |
15 431,3 |
15 419,2 |
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб., |
50 168,1 |
12 366,0 |
12 457,1 |
12 677,4 |
12 667,6 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
- от кондукторской формы обслуживания |
18 352,3 |
4 523,7 |
4 557,0 |
4 637,6 |
4 634,0 |
- от реализации проездных билетов |
7 693,2 |
1 896,3 |
1 910,3 |
1 944,1 |
1 942,5 |
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения недополученных доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления |
24 122,6 |
5 946,0 |
5 989,8 |
6 095,7 |
6 091,1 |
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб., |
12 651,3 |
3 840,9 |
3 304,9 |
2 753,9 |
2 751,6 |
в том числе на 1 км пробега, руб. |
12,0822 |
14,8814 |
12,7112 |
10,4078 |
10,4070 |
Итого по хозяйствующим субъектам | |||||
1. Пробег с пассажирами, тыс. км |
26 039,5 |
6 318,4 |
6 440,7 |
6 653,7 |
6 626,7 |
2. Транспортная работа, пасс. место-км |
3 145 792,0 |
763 810,8 |
777 001,8 |
804 084,5 |
800 894,9 |
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. |
1 749 078,8 |
442 341,9 |
450 111,4 |
440 163,5 |
416 462,0 |
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб., |
1 221 325,3 |
296 661,2 |
302 094,1 |
311 888,9 |
310 681,1 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
- от кондукторской формы обслуживания |
525 854,8 |
127 698,9 |
130 241,3 |
134 219,1 |
133 695,5 |
- от реализации проездных билетов |
98 719,7 |
23 983,8 |
24 387,8 |
25 222,5 |
25 125,6 |
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения недополученных доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления |
596 750,8 |
144 978,5 |
147 465,0 |
152 447,3 |
151 860,0 |
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб. |
434 533,0 |
123 037,9 |
124 896,5 |
104 500,2 |
82 098,4 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление мэрии г. Ярославля от 26 апреля 2013 г. N 1008 "О внесении изменения в постановление мэрии города Ярославля... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.