Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 5
к Порядку
Акт
по результатам проведения внутреннего финансового аудита
____________________________________________________________________ ______________
(полное наименование объекта проверки)
____________________________________________________________________ ______________
(тема проверки)
____________________________________________________________________ ______________
(проверяемый период)
______________________ ______________
(место составления Акта)(дата)
Во исполнение распоряжения (приказа)
____________________________________________________________________ ______________
(реквизиты распоряжения (приказа), о назначении проведения проверки)
в соответствии с Программой проведения внутреннего финансового аудита группой в составе:
Фамилия, инициалы руководителя группы проверки (руководитель группы проверки) (в творительном падеже) |
- должность руководителя группы проверки, |
Фамилия, инициалы участника группы проверки (в творительном падеже) |
- должность участника группы проверки, |
и т.д. |
- должность участника группы проверки |
проведена проверка деятельности
____________________________________________________________________ ______________
(полное наименование объекта проверки)
____________________________________________________________________ ______________
(тема проверки)
____________________________________________________________________ ______________
(проверяемый период)
Характеристика деятельности объекта проверки _________________________________________
____________________________________________________________________ ______________
Характер и состояние систем бюджетного учета и отчетности _____________________________
____________________________________________________________________ ______________
Методы используемые в процессе осуществления внутреннего финансового контроля ________
____________________________________________________________________ ______________
Информация о процессе составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета, о подтверждении достоверности бюджетной отчетности __________________________________________
____________________________________________________________________ ______________
Информация о соответствии порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета _________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ ______________
Оценка надежности внутреннего финансового контроля __________________________________
____________________________________________________________________ ______________
Выводы аудиторской проверки:
1.выявленные недостатки и нарушения
2.об экономности и результативности использования бюджетных средств
3.о результатах внутреннего финансового аудита
Должность руководителя группы проверки (руководитель группы проверки) |
|
|
|
|
подпись |
|
ФИО |
Один экземпляр Акта получен для ознакомления: Должность руководителя объекта проверки (иного уполномоченного лица) |
|
|
|
|
подпись |
|
ФИО |
|
|
|
|
|
|
|
Дата, время |
"Ознакомлен(а)" |
|
|
|
Должность руководителя объекта проверки (иного уполномоченного лица) |
|
|
|
|
подпись |
|
ФИО |
Заполняется в случае отказа руководителя (иного уполномоченного лица) объекта проверки от подписи
От подписи настоящего Акта (получения экземпляра Акта) ________________________________
____________________________________________________________________ ______________
(должность руководителя объекта проверки (иного уполномоченного лица)
отказался.
Должность руководителя группы проверки (руководитель группы проверки) |
|
|
|
|
подпись |
|
ФИО |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.