Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решением муниципалитета г. Ярославля от 7 мая 2003 г. N 241 приложение 3 к настоящему решению изложено в новой редакции
Приложение 3
к решению
муниципалитета г. Ярославля
от 25 декабря 2002 г. N 203
Распределение бюджетных ассигнований по распорядителям
бюджетных средств на 2003 год в соответствии с ведомственной структурой
расходов бюджета города Ярославля
7 мая 2003 г.
тыс.руб.
/-----------------------------------------------------------------------------\
| Распорядители бюджетных |Код|Ра|По|Це-|В| Сумма |
| средств |ве-|зд|др|ле-|и|------------------------------|
| |до-|ел|аз|вая|д| Всего |в том числе за счет|
| |мст| |де|ста|р| |средств вышестоящих|
| |ве-| |л |тья|а| | бюджетов на |
| |нно| | | |с| | реализацию ФЗ |
| | й | | | |х| |-------------------|
| |кла| | | |о| | | "О |
| |сси| | | |д| | "О |социальной|
| |фи-| | | |о| |социаль-| защите |
| |ка-| | | |в| | ной | граждан, |
| |ции| | | | | | защите |подвергши-|
| | | | | | | |инвали- | хся |
| | | | | | | | дов в |радиацион-|
| | | | | | | | РФ" | ному |
| | | | | | | | |воздейст- |
| | | | | | | | | вию"* |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
| 1 | 2 |3 |4 | 5 |6| 7 | 8 | 9 |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
| Муниципалитет города |000| | | | | 4 784,9| | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
| Содержание МУ | | | | |3| | | |
|"Контрольно-счетная палата |000|30|04|515|9| 2 410,5| | |
|муниципалитета города | | | | |7| | | |
|Ярославля" | | | | | | | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
| Содержание органов | | | | |0| | | |
|местного самоуправления |092|01|06|026|0| 981,7| | |
| | | | | |0| | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
| Денежное содержание аппарата | | | | |0| | | |
| |092|01|06|026|2| 981,7| | |
| | | | | |7| | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
| Обеспечение деятельности | | | | |0| | | |
|органов местного |092|01|06|027|0| 1 392,7| | |
|самоуправления | | | | |0| | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
| Представительские расходы | | | | |0| | | |
| |092|01|06|027|2| 6,0| | |
| | | | | |8| | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
| Расходы на содержание | | | | |0| | | |
|аппарата |092|01|06|027|2| 1 386,7| | |
| | | | | |9| | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
| Мэрия города |000| | | | | 797 552,9| 7 004,2| 1 111,1|
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
| Содержание подведомственных | | | | |0| | | |
|структур органов внутренних |000|05|01|601|7| 73 075,2| | |
|дел | | | | |5| | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
| Приобретение оборудования и | | | | |1| | | |
|подвижного состава |000|07|07|313|9| 98 180,0| | |
| | | | | |8| | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
| Строительство природоохранных| | | | | | | | |
|объектов и обустройство | | | | | | | | |
|памятников природы на | | | | | | | | |
|территории города за счет | | | | |1| | | |
|средств, поступающих из платы |000|07|07|313|9| 5 300,0| | |
|за нормативные и | | | | |8| | | |
|сверхнормативные выбросы и | | | | | | | | |
|сбросы вредных веществ, | | | | | | | | |
|размещение отходов | | | | | | | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
| Мероприятия по охране | | | | |3| | | |
|окружающей среды |000|09|06|362|9| 3 680,0| | |
| | | | | |7| | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
| Целевые субсидии и субвенции | | | | |2| | | |
|на поддержку транспорта: | |10|00|000|9| 370 584,2| | |
| | | | | |0| | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
| Автомобильный транспорт | | | | |2| | | |
| |104|10|01|372|9| 170 606,8| | |
| | | | | |0| | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
| Железнодорожный | | | | |2| | | |
|транспорт |104|10|02|370|9| 21 812,6| | |
| | | | | |0| | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
| Водный транспорт | | | | |2| | | |
| |104|10|04|375|9| 6 021,7| | |
| | | | | |0| | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
| Прочие виды транспорта | | | | |2| | | |
|(горэлектротранспорт) |104|10|05|380|9| 172 143,1| | |
| | | | | |0| | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
|Целевой резерв для | | | | |2| | | |
|предупреждения и ликвидации |000|13|02|399|5| 3 000,0| | |
|чрезвычайных ситуаций | | | | |4| | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
|Содержание МУ | | | | |0| | | |
|"Поисково-спасательный отряд" |000|13|02|601|7| 6 229,5| | |
|и капитальный ремонт защитных | | | | |5| | | |
|сооружений | | | | | | | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
|Проведение мероприятий по | | | | |0| | | |
|гражданской обороне и защите |000|13|03|151|8| 1 945,4| | |
|населения от чрезвычайных | | | | |3| | | |
|ситуаций | | | | | | | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
|Содержание подведомственных | | | | |0| | | |
|структур государственной |000|13|04|601|7| 14 949,7| | |
|противопожарной службы | | | | |5| | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
|Прочие расходы, не отнесенные | | | | |3| | | |
|к другим видам расходов |000|16|01|515|9| 4 530,0| | |
|(оплата услуг телевидения и | | | | |7| | | |
|радиовещания) | | | | | | | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
|Прочие расходы, не отнесенные | | | | |3| | | |
|к другим видам расходов |000|16|02|515|9| 10 702,0| | |
|(оплата услуг периодических | | | | |7| | | |
|изданий) | | | | | | | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
|Территориальные центры и | | | | |3| | | |
|отделения оказания социальной |000|18|01|440|1| 29 987,1| | |
|помощи на дому | | | | |8| | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
|Прочие учреждения и | | | | | | | | |
|мероприятия в области | | | | |3| | | |
|социальной политики (МУ "Дом |000|18|01|440|2| 1 857,3| | |
|социальной адаптации", МУ | | | | |3| | | |
|"Городской академический | | | | | | | | |
|центр") | | | | | | | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
|Пособия и социальная помощь | | | | |3| | | |
| |000|18|02|440|2| 15 847,2| | |
| | | | | |2| | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
|Выплата пенсий и пособий | | | | |3| | | |
| |000|18|02|442|2| 7 695,0| | |
| | | | | |6| | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
|Финансирование мероприятий по | | | | |3| | | |
|организации оздоровительной |000|18|02|445|1| 2 330,0| | |
|кампании детей и подростков | | | | |9| | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
|Расходы на оплату проезда | | | | |3| | | |
|инвалидов по ФЗ"О социальной | |18|06|489|3| 6 432,8| 6 432,8| |
|защите инвалидов в РФ" | | | | |3| | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
|Расходы на оплату установки | | | | | | | | |
|телефона инвалидам и его | | | | |3| | | |
|использование по ФЗ"О | |18|06|489|3| 461,9| 461,9| |
|социальной защите инвалидов в | | | | |4| | | |
|РФ" | | | | | | | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
|Прочие расходы, не отнесенные | | | | | | | | |
|к другим видам расходов по | | | | |3| | | |
|ФЗ"О социальной защите | |18|06|489|9| 109,5| 109,5| |
|инвалидов в РФ" (оплата услуг | | | | |7| | | |
|связи) | | | | | | | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
|Расходы бюджетов субъектов РФ | | | | | | | | |
|и муниципальных образований на| | | | | | | | |
|возмещение льгот по оплате | | | | | | | | |
|услуг связи, проезда на | | | | | | | | |
|общественном транспорте | | | | | | | | |
|городского и пригородного | | | | |5| | | |
|сообщения гражданам, | |18|06|489|5| 1 111,1| | 1 111,1|
|подвергшимся радиационному | | | | |8| | | |
|воздействию Чернобыльской АЭС,| | | | | | | | |
|аварии на производственном | | | | | | | | |
|объединении "Маяк" и ядерных | | | | | | | | |
|испытаний на Семипалатинском | | | | | | | | |
|полигоне | | | | | | | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
|в том числе: | | | | | | | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
| - на оплату услуг связи | | | | |5| | | |
| |078|18|06|489|5| 331,6| | 331,6|
| | | | | |8| | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
| - на оплату проезда на: | | | | |5| | | |
| | |18|06|489|5| 779,5| | 779,5|
| | | | | |8| | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
| автомобильном транспорте | | | | |5| | | |
| |104|18|06|489|5| 431,3| | 431,3|
| | | | | |8| | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
| железнодорожном транспорте | | | | |5| | | |
| |104|18|06|489|5| 80,2| | 80,2|
| | | | | |8| | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
| водном транспорте | | | | |5| | | |
| |104|18|06|489|5| 1,2| | 1,2|
| | | | | |8| | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
| горэлектротранспорте | | | | |5| | | |
| |104|18|06|489|5| 266,8| | 266,8|
| | | | | |8| | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
|Расходы на оплату проезда | | | | |3| | | |
|ветеранов по ФЗ"О ветеранах" | |18|06|498|3| 37 000,0| | |
| | | | | |3| | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
|Прочие расходы, не отнесенные | | | | |3| | | |
|к другим видам расходов по | |18|06|498|9| 11 128,0| | |
|ФЗ"О ветеранах" (оплата услуг| | | | |7| | | |
|связи) | | | | | | | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
|Резервные фонды органов | | | | |4| | | |
|местного самоуправления |000|30|01|510|3| 41 228,3| | |
| | | | | |5| | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
|Выборы в органы | | | | | | | | |
|законодательной | | | | | | | | |
|(представительной) власти | | | | |3| | | |
|субъектов РФ, выборы высшего |000|30|02|511|9| 7 000,0| | |
|должностного лица субъекта РФ,| | | | |4| | | |
|выборы в органы местного | | | | | | | | |
|самоуправления | | | | | | | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
|Содержание учреждений (ОПОПы, | | | | | | | | |
|расходы, связанные с | | | | |3| | | |
|обеспечением призыва на |000|30|04|515|9| 8 471,2| | |
|воинскую службу, МУ "ЦИОМСИ", | | | | |7| | | |
|МУ "Транспортная служба | | | | | | | | |
|мэрии") | | | | | | | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
|Развитие международных и | | | | |3| | | |
|внешнеэкономических связей |000|30|04|515|9| 6 600,0| | |
| | | | | |7| | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
|Расходы на развитие МИС | | | | |3| | | |
| |000|30|04|515|9| 4 146,0| | |
| | | | | |7| | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
|Другие расходы (поддержка | | | | | | | | |
|налоговых органов, предприятия| | | | |3| | | |
|общественного питания, |000|30|04|515|9| 23 971,5| | |
|поддержка общественных | | | | |7| | | |
|организаций, оплата услуг | | | | | | | | |
|частных охранных предприятий) | | | | | | | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
| Департамент финансов мэрии |092| | | | | 277 351,2| | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
| Содержание органов | | | | |0| | | |
|местного самоуправления |092|01|06|026|0| 212 283,9| | |
| | | | | |0| | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
|Денежное содержание аппарата | | | | |0| | | |
| |092|01|06|026|2| 212 283,9| | |
| | | | | |7| | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
| Обеспечение деятельности | | | | |0| | | |
|органов местного |092|01|06|027|0| 49 172,3| | |
|самоуправления | | | | |0| | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
|Представительские расходы | | | | |0| | | |
| |092|01|06|027|2| 154,8| | |
| | | | | |8| | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
|Расходы на содержание аппарата| | | | |0| | | |
| |092|01|06|027|2| 49 017,5| | |
| | | | | |9| | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
|Выплаты процентов по | | | | |3| | | |
|муниципальному долгу |092|19|01|462|3| 8 000,0| | |
| | | | | |1| | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
|Расходы, связанные с переходом| | | | |3| | | |
|на казначейскую форму |092|30|04|515|9| 7 895,0| | |
|исполнения бюджета | | | | |7| | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
|Департамент городского | | | | | | 1 305| | 3 677,9|
|хозяйства мэрии | | | | | | 789,3| | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
|Возмещение убытков от | | | | |2| | | |
|реализации топлива населению |020|07|01|293|9| 3 706,0| | |
| | | | | |0| | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
|Развитие уличных водопроводных| | | | | | | | |
|и канализационных сетей в | | | | |1| | | |
|микрорайонах частной |000|07|07|313|9| 9 500,0| | |
|застройки; строительство | | | | |8| | | |
|светофоров | | | | | | | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
|Модернизация, реконструкция, | | | | |1| | | |
|газификация муниципального |000|07|07|313|9| 9 000,0| | |
|жилищного фонда города | | | | |8| | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
|Реконструкция котельной МУП | | | | |1| | | |
|"Яргортеплоэнерго" |000|07|07|313|9| 3 000,0| | |
| | | | | |8| | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
|Целевые субсидии и субвенции | | | | |2| | | |
|на поддержку жилищного |133|12|01|310|9| 694 998,9| | |
|хозяйства | | | | |0| | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
|Прочие расходы, не отнесенные | | | | |3| | | |
|к другим видам расходов |133|12|01|310|9| 56 733,0| | |
|(капитальные расходы) | | | | |7| | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
|Расходы бюджетов субъектов РФ | | | | | | | | |
|и муниципальных образований по| | | | |3| | | |
|предоставлению населению |133|12|01|352|5| 67 144,0| | |
|субсидий на оплату жилья и | | | | |6| | | |
|коммунальных услуг | | | | | | | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
|Расходы на благоустройство | | | | |4| | | |
| |133|12|02|311|4| 184 815,3| | |
| | | | | |3| | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
|Расходы на прочие структуры и | | | | |4| | | |
|мероприятия в области |133|12|03|312|4| 35 139,2| | |
|жилищно-коммунального | | | | |4| | | |
|хозяйства | | | | | | | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
|Расходы бюджетов субъектов РФ | | | | | | | | |
|и муниципальных образований на| | | | | | | | |
|возмещение льгот по оплате | | | | | | | | |
|жилищно-коммунальных услуг | | | | |5| | | |
|гражданам, подвергшимся | |18|06|489|5| 3 677,9| | 3 677,9|
|радиационному воздействию | | | | |8| | | |
|Чернобыльской АЭС, аварии на | | | | | | | | |
|производственном объединении | | | | | | | | |
|"Маяк" и ядерных испытаний на | | | | | | | | |
|Семипалатинском полигоне | | | | | | | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
|в том числе: | | | | | | | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
| - на оплату | | | | | | 3 675,6| | 3 675,6|
|жилищно-коммунальных услуг | | | | | | | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
| - на оплату приобретения | | | | | | 2,3| | 2,3|
|топлива | | | | | | | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
|Расходы на оплату | | | | |3| | | |
|жилищно-коммунальных услуг | |18|06|498|4| 237 900,0| | |
|ветеранам по ФЗ"О ветеранах" | | | | |5| | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
|Расходы на приобретение и | | | | |3| | | |
|доставку топлива ветеранам по | |18|06|498|4| 175,0| | |
|ФЗ"О ветеранах" | | | | |6| | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
|Управление образования мэрии |075| | | | | 1 236| | |
| | | | | | | 257,4| | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
|Детские дошкольные учреждения | | | | |2| | | |
| |075|14|01|400|5| 448 568,2| | |
| | | | | |9| | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
|Школы-детские сады, школы | | | | |2| | | |
|начальные, неполные средние и |075|14|02|400|6| 514 823,3| | |
|средние | | | | |0| | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
|Вечерние и заочные средние | | | | |2| | | |
|образовательные школы |075|14|02|400|6| 15 893,8| | |
| | | | | |2| | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
|Школы интернаты | | | | |2| | | |
| |075|14|02|400|6| 71 441,7| | |
| | | | | |3| | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
|Учреждения по внешкольной | | | | |2| | | |
|работе с детьми |075|14|02|400|6| 85 662,9| | |
| | | | | |4| | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
|Детские дома | | | | |2| | | |
| |075|14|02|400|6| 24 309,1| | |
| | | | | |5| | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
|Прочие учреждения и | | | | |2| | | |
|мероприятия в области |075|14|07|400|7| 67 851,4| | |
|образования | | | | |2| | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
|Финансирование мероприятий по | | | | |3| | | |
|организации оздоровительной |075|14|07|400|1| 7 707,0| | |
|кампании детей и подростков | | | | |9| | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
|Управление здравоохранения | | | | | | 704 966,2|13 393,8| |
|мэрии | | | | | | | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
|Больницы, клиники, госпитали | | | | |3| | | |
| |054|17|01|430|0| 503 474,1| | |
| | | | | |0| | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
|Поликлиники, амбулатории, | | | | |3| | | |
|диагностические центры |054|17|01|430|0| 40 811,3| | |
| | | | | |1| | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
|Станции скорой и неотложной | | | | |3| | | |
|помощи |054|17|01|430|0| 74 331,4| | |
| | | | | |5| | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
|Санатории для детей и | | | | |3| | | |
|подростков |054|17|01|430|0| 3 123,0| | |
| | | | | |7| | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
|Санатории, пансионаты и дома | | | | |3| | | |
|отдыха |054|17|01|430|0| 13 305,6| | |
| | | | | |8| | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
|Прочие учреждения и | | | | |3| | | |
|мероприятия в области |054|17|01|430|1| 4 342,1| | |
|здравоохранения | | | | |0| | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
|Дезинфекционные станции | | | | |3| | | |
| |054|17|02|432|0| 3 500,0| | |
| | | | | |9| | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
|Прочие учреждения и | | | | |3| | | |
|мероприятия в области |054|17|02|432|1| 1 560,0| | |
|санитарно-эпидемиологического | | | | |3| | | |
|надзора | | | | | | | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
|Средства бюджета на | | | | | | | | |
|обязательное медицинское | | | | |3| | | |
|страхование неработающего |054|17|04|428|1| 28 455,3| | |
|населения, перечисленные | | | | |6| | | |
|фондам обязательного | | | | | | | | |
|медицинского страхования | | | | | | | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
|Расходы на обеспечение | | | | |3| | | |
|лекарственными средствами | |18|06|489|4| 12 481,4|12 481,4| |
|инвалидов по ФЗ"О социальной | | | | |8| | | |
|защите инвалидов в РФ" | | | | | | | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
|Прочие расходы, не отнесенные | | | | | | | | |
|к другим видам расходов по | | | | |3| | | |
|ФЗ"О социальной защите | |18|06|489|9| 912,4| 912,4| |
|инвалидов в РФ" (расходы на | | | | |7| | | |
|льготное зубопротезирование) | | | | | | | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
|Расходы на обеспечение | | | | |3| | | |
|лекарственными средствами | |18|06|498|4| 13 869,6| | |
|ветеранов по ФЗ"О ветеранах" | | | | |8| | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
|Прочие расходы, не отнесенные | | | | |3| | | |
|к другим видам расходов по | |18|06|498|9| 4 800,0| | |
|ФЗ"О ветеранах" (расходы на | | | | |7| | | |
|льготное зубопротезирование) | | | | | | | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
| Управление культуры мэрии |056| | | | | 116 073,8| | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
|Учреждения по внешкольной | | | | |2| | | |
|работе с детьми |056|14|02|400|6| 26 121,2| | |
| | | | | |4| | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
|Дворцы и дома культуры, другие| | | | |2| | | |
|учреждения клубного типа |056|15|01|410|8| 36 039,6| | |
| | | | | |0| | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
|Музеи и постоянные выставки | | | | |2| | | |
| |056|15|01|410|8| 4 137,5| | |
| | | | | |3| | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
|Библиотеки | | | | |2| | | |
| |056|15|01|410|8| 20 893,3| | |
| | | | | |4| | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
|Прочие учреждения и | | | | |2| | | |
|мероприятия в области культуры|056|15|01|412|8| 28 882,2| | |
|и искусства | | | | |7| | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
|Комитет по физической культуре| | | | | | 115 222,7| | |
|и спорту мэрии | | | | | | | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
|Учреждения по внешкольной | | | | |2| | | |
|работе с детьми |075|14|02|400|6| 6 387,9| | |
| | | | | |4| | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
|Прочие учреждения и | | | | |2| | | |
|мероприятия в области |075|14|07|400|7| 12 766,2| | |
|образования | | | | |2| | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
|Финансирование мероприятий по | | | | |3| | | |
|организации оздоровительной |075|14|07|400|1| 300,0| | |
|кампании детей и подростков | | | | |9| | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
|Прочие учреждения и | | | | | | | | |
|мероприятия в области | | | | |3| | | |
|физической культуры и спорта |164|17|03|433|1| 60 442,3| | |
|(долевое содержание спортивных| | | | |4| | | |
|команд) | | | | | | | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
|Содержание объектов | | | | |2| | | |
|социально-культурной сферы |164|17|03|434|8| 31 000,0| | |
| | | | | |5| | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
|Прочие учреждения и | | | | |3| | | |
|мероприятия в области |164|17|03|434|1| 4 326,3| | |
|физической культуры и спорта | | | | |4| | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
|Комитет по молодежной политике| | | | | | 9 469,8| | |
|мэрии | | | | | | | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
|Финансирование мероприятий по | | | | |3| | | |
|организации оздоровительной |075|14|07|400|1| 4 462,8| | |
|кампании детей и подростков | | | | |9| | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
|Прочие учреждения и | | | | |3| | | |
|мероприятия в области |262|18|03|446|2| 5 007,0| | |
|социальной политики | | | | |3| | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
|Управление организации |000| | | | | 216 100,0| | |
|строительства мэрии | | | | | | | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
| | | | | |1| | | |
|Капитальное строительство |000|07|07|313|9| 208 346,0| | |
| | | | | |8| | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
| Прочие расходы, не отнесенные| | | | |3| | | |
|к другим видам расходов |000|07|07|314|9| 7 754,0| | |
|(оплата услуг по типовому | | | | |7| | | |
|проектированию) | | | | | | | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
|Комитет по управлению |000| | | | | 50 605,0| | |
|муниципальным имуществом мэрии| | | | | | | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
| Расходы на реконструкцию | | | | |1| | | |
|учреждений здравоохранения |000|07|07|313|9| 10 000,0| | |
| | | | | |8| | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
| Ведение государственного | | | | |2| | | |
|кадастра, мониторинга земель и|000|08|02|344|1| 4 845,0| | |
|землеустройства | | | | |3| | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
| Расходы по управлению, | | | | | | | | |
|содержанию и ремонту | | | | | | 35 760,0| | |
|муниципального имущества | | | | | | | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
| в том числе: | | | | | | | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
| Государственное управление и | | | | |0| | | |
|местное самоуправление |000|01|00|000|0| 2 080,0| | |
| | | | | |0| | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
| Образование | | | | |0| | | |
| |000|14|00|000|0| 10 500,0| | |
| | | | | |0| | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
| Культура | | | | |0| | | |
| |000|15|00|000|0| 6 500,0| | |
| | | | | |0| | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
| Здравоохранение | | | | |0| | | |
| |000|17|00|000|0| 9 800,0| | |
| | | | | |0| | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
| Социальная политика | | | | |0| | | |
| |000|18|00|000|0| 800,0| | |
| | | | | |0| | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
| Прочие расходы | | | | |0| | | |
| |000|30|00|000|0| 6 080,0| | |
| | | | | |0| | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
| Управление архитектуры и |000| | | | | 5 000,0| | |
| градостроительства мэрии | | | | | | | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
|Расходы по | | | | | | | | |
|рекламно-художественному и | | | | |3| | | |
|праздничному оформлению города|000|30|04|515|9| 5 000,0| | |
|за счет средств, поступающих | | | | |7| | | |
|от размещения наружной рекламы| | | | | | | | |
|------------------------------+---+--+--+---+-+----------+--------+----------|
| Итого | | | | | | 4839173,2|20 398,0| 4 789,0|
\-----------------------------------------------------------------------------/
*Федеральные Законы: "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", "О социальной защите граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" и "О социальной защите граждан РФ, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии 1957 года на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча".
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.