Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решением муниципалитета г. Ярославля от 24 сентября 2003 г. N 267 приложение 3 к настоящему решению изложено в новой редакции
Приложение 3
к решению
муниципалитета г. Ярославля
от 25 декабря 2002 г. N 203
Распределение бюджетных ассигнований по распорядителям
бюджетных средств на 2003 год в соответствии с ведомственной структурой
расходов бюджета города Ярославля
7 мая, 4 сентября, 24 сентября 2003 г.
тыс.руб.
Распорядители бюджетных средств |
Код ве- до- мст ве- нно й кла сси фи- ка- ции |
Ра зд ел |
П о д р а з д е л |
Це- ле- вая ста тья |
Вид ра- схо дов |
Сумма | ||
Всего | в т.ч. за счет средств вышестоящих бюджетов на реализацию ФЗ |
|||||||
"О социальной защите инвалидов в РФ" |
"О социальной защите граждан, подвергших- ся радиацион- ному воздействию "* |
|||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Муниципалитет города | 000 | 4 784,9 | ||||||
Содержание МУ "Контрольно-счетная палата муниципалитета города Ярославля" |
000 |
30 |
0 4 |
515 |
397 |
2 410,5 |
||
Содержание органов местного самоуправления |
092 | 01 | 0 6 |
026 | 000 | 981,7 | ||
Денежное содержание аппарата |
092 | 01 | 0 6 |
026 | 027 | 981,7 | ||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
092 |
01 |
0 6 |
027 |
000 |
1 392,7 |
||
Представительские расходы |
092 | 01 | 0 6 |
027 | 028 | 6,0 | ||
Расходы на содержание аппарата |
092 | 01 | 0 6 |
027 | 029 | 1 386,7 | ||
Мэрия города | 000 | 766 291,6 | 7 004,2 | 1 111,1 | ||||
Содержание подведомственных структур органов внутренних дел |
000 |
05 |
0 1 |
601 |
075 |
74 272,2 |
||
Приобретение оборудования и подвижного состава |
000 |
07 |
0 7 |
313 |
198 |
81 180,0 |
||
Строительство природоохранных объектов и обустройство памятников природы на территории города за счет средств, поступающих из платы за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ, размещение отходов |
000 |
07 |
0 7 |
313 |
198 |
5 300,0 |
||
Мероприятия по охране окружающей среды |
000 | 09 | 0 6 |
362 | 397 | 3 680,0 | ||
Целевые субсидии и субвенции на поддержку транспорта: |
10 |
0 0 |
000 |
290 |
370 584,2 |
|||
Автомобильный транспорт | 104 | 10 | 0 1 |
372 | 290 | 170 606,8 | ||
Железнодорожный транспорт |
104 | 10 | 0 2 |
370 | 290 | 21 812,6 | ||
Водный транспорт | 104 | 10 | 0 4 |
375 | 290 | 6 021,7 | ||
Прочие виды транспорта (горэлектротранспорт) |
104 | 10 | 0 5 |
380 | 290 | 172 143,1 | ||
Целевой резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
000 |
13 |
0 2 |
399 |
254 |
3 000,0 |
||
Содержание МУ "Поисково-спасательный отряд" и капитальный ремонт защитных сооружений |
000 |
13 |
0 2 |
601 |
075 |
6 523,9 |
||
Проведение мероприятий по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций |
000 |
13 |
0 3 |
151 |
083 |
1 945,4 |
||
Содержание подведомственных структур государственной противопожарной службы |
000 |
13 |
0 4 |
601 |
075 |
15 182,6 |
||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (оплата услуг телевидения и радиовещания) |
000 |
16 |
0 1 |
515 |
397 |
4 096,0 |
||
Целевые субсидии и субвенции на поддержку периодических изданий, учрежденных органами исполнительной и законодательной власти |
000 |
16 |
0 2 |
423 |
290 |
5 824,5 |
||
Целевые субсидии и субвенции на поддержку средств массовой информации |
000 |
16 |
0 2 |
424 |
290 |
4 016,3 |
||
Территориальные центры и отделения оказания социальной помощи на дому |
000 |
18 |
0 1 |
440 |
318 |
31 671,1 |
||
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики (МУ "Дом социальной адаптации", МУ "Городской академический центр") |
000 |
18 |
0 1 |
440 |
323 |
1 933,5 |
||
Пособия и социальная помощь |
000 | 18 | 0 2 |
440 | 322 | 15 847,2 | ||
Выплата пенсий и пособий |
000 | 18 | 0 2 |
442 | 326 | 7 695,0 | ||
Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков |
000 |
18 |
0 2 |
445 |
319 |
2 330,0 |
||
Расходы на оплату проезда инвалидов по ФЗ"О социальной защите инвалидов в РФ" |
18 |
0 6 |
489 |
333 |
6 432,8 |
6 432,8 |
||
Расходы на оплату установки телефона инвалидам и его использование по ФЗ"О социальной защите инвалидов в РФ" |
18 |
0 6 |
489 |
334 |
461,9 |
461,9 |
||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов по ФЗ"О социальной защите инвалидов в РФ" (оплата услуг связи) |
18 |
0 6 |
489 |
397 |
109,5 |
109,5 |
||
Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований на возмещение льгот по оплате услуг связи, проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения гражданам, подвергшимся радиационному воздействию Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне |
18 |
0 6 |
489 |
558 |
1 111,1 |
1 111,1 |
||
в том числе: | ||||||||
- на оплату услуг связи |
078 | 18 | 0 6 |
489 | 558 | 331,6 | 331,6 | |
- на оплату проезда на: |
18 | 0 6 |
489 | 558 | 779,5 | 779,5 | ||
автомобильном транспорте |
104 | 18 | 0 6 |
489 | 558 | 431,3 | 431,3 | |
железнодорожном транспорте |
104 | 18 | 0 6 |
489 | 558 | 80,2 | 80,2 | |
водном транспорте | 104 | 18 | 0 6 |
489 | 558 | 1,2 | 1,2 | |
горэлектротранспорте | 104 | 18 | 0 6 |
489 | 558 | 266,8 | 266,8 | |
Расходы на оплату проезда ветеранов по ФЗ"О ветеранах" |
18 |
0 6 |
498 |
333 |
37 000,0 |
|||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов по ФЗ"О ветеранах" (оплата услуг связи) |
18 |
0 6 |
498 |
397 |
11 128,0 |
|||
Резервные фонды органов местного самоуправления |
000 | 30 | 0 1 |
510 | 435 | 24 303,2 | ||
Выборы в органы законодательной (представительной) власти субъектов РФ, выборы высшего должностного лица субъекта РФ, выборы в органы местного самоуправления |
000 |
30 |
0 2 |
511 |
394 |
7 000,0 |
||
Содержание учреждений (ОПОПы, расходы, связанные с обеспечением призыва на воинскую службу, МУ "ЦИОМСИ", МУ "Транспортная служба мэрии") |
000 |
30 |
0 4 |
515 |
397 |
8 945,7 |
||
Развитие международных и внешнеэкономических связей |
000 |
30 |
0 4 |
515 |
397 |
6 600,0 |
||
Расходы на развитие МИС |
000 | 30 | 0 4 |
515 | 397 | 4 146,0 | ||
Другие расходы (поддержка налоговых органов, предприятия общественного питания, поддержка общественных организаций, оплата услуг частных охранных предприятий) |
000 |
30 |
0 4 |
515 |
397 |
23 971,5 |
||
Департамент финансов мэрии |
092 | 287 984,4 | ||||||
Содержание органов местного самоуправления |
092 | 01 | 0 6 |
026 | 000 | 212 283,9 | ||
Денежное содержание аппарата |
092 | 01 | 0 6 |
026 | 027 | 212 283,9 | ||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
092 |
01 |
0 6 |
027 |
000 |
44 805,5 |
||
Представительские расходы |
092 | 01 | 0 6 |
027 | 028 | 154,8 | ||
Расходы на содержание аппарата |
092 | 01 | 0 6 |
027 | 029 | 44 650,7 | ||
Выплаты процентов по муниципальному долгу |
092 | 19 | 0 1 |
462 | 331 | 23 000,0 | ||
Расходы, связанные с переходом на казначейскую форму исполнения бюджета |
092 |
30 |
0 4 |
515 |
397 |
7 895,0 |
||
Департамент городского хозяйства мэрии |
1 357 822,3 | 70 500,0 | 3 677,9 | |||||
Возмещение убытков от реализации топлива населению |
020 |
07 |
0 1 |
293 |
290 |
3 706,0 |
||
Развитие уличных водопроводных и канализационных сетей в микрорайонах частной застройки; строительство светофоров |
000 |
07 |
0 7 |
313 |
198 |
6 300,0 |
||
Модернизация, реконструкция, газификация муниципального жилищного фонда города |
000 |
07 |
0 7 |
313 |
198 |
9 000,0 |
||
Реконструкция котельной МУП "Яргортеплоэнерго" |
000 | 07 | 0 7 |
313 | 198 | 500,0 | ||
Целевые субсидии и субвенции на поддержку жилищного хозяйства |
133 |
12 |
0 1 |
310 |
290 |
250 703,4 |
||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (капитальные расходы) |
133 |
12 |
0 1 |
310 |
397 |
107 983,0 |
||
Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований по предоставлению населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг |
133 |
12 |
0 1 |
352 |
356 |
66 745,0 |
||
Субсидии на услуги, оказываемые населению электро- и теплоснабжающими организациями в субъектах РФ |
133 |
12 |
0 2 |
311 |
440 |
387 458,3 |
||
Расходы на благоустройство |
133 | 12 | 0 2 |
311 | 443 | 197 115,3 | ||
Расходы на прочие структуры и мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства |
133 |
12 |
0 3 |
312 |
444 |
35 139,2 |
||
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг инвалидам по ФЗ"О социальной защите инвалидов в РФ" |
18 |
0 6 |
489 |
345 |
70 430,8 |
70 430,8 |
||
Расходы на приобретение и доставку топлива инвалидам по ФЗ"О социальной защите инвалидов в РФ" |
18 |
0 6 |
489 |
346 |
69,2 |
69,2 |
||
Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг гражданам, подвергшимся радиационному воздействию Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне |
18 |
0 6 |
489 |
558 |
3 677,9 |
3 677,9 |
||
в том числе: | ||||||||
- на оплату жилищно-коммунальных услуг |
3 675,6 |
3 675,6 |
||||||
- на оплату приобретения топлива |
2,3 | 2,3 | ||||||
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам по ФЗ"О ветеранах" |
18 |
0 6 |
498 |
345 |
218 819,2 |
|||
Расходы на приобретение и доставку топлива ветеранам по ФЗ "О ветеранах" |
18 |
0 6 |
498 |
346 |
175,0 |
|||
Управление образования мэрии |
075 | 1 287 771,6 | ||||||
Детские дошкольные учреждения |
075 | 14 | 0 1 |
400 | 259 | 463 139,4 | ||
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
075 |
14 |
0 2 |
400 |
260 |
530 409,0 |
||
Вечерние и заочные средние образовательные школы |
075 |
14 |
0 2 |
400 |
262 |
16 523,7 |
||
Школы интернаты | 075 | 14 | 0 2 |
400 | 263 | 73 731,1 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
075 |
14 |
0 2 |
400 |
264 |
88 702,0 |
||
Детские дома | 075 | 14 | 0 2 |
400 | 265 | 25 156,3 | ||
Прочие учреждения и мероприятия в области образования |
075 |
14 |
0 7 |
400 |
272 |
82 403,1 |
||
Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков |
075 |
14 |
0 7 |
400 |
319 |
7 707,0 |
||
Управление здравоохранения мэрии |
738 085,7 | 13 393,8 | ||||||
Больницы, клиники, госпитали |
054 | 17 | 0 1 |
430 | 300 | 524 210,8 | ||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
054 |
17 |
0 1 |
430 |
301 |
41 960,2 |
||
Станции скорой и неотложной помощи |
054 | 17 | 0 1 |
430 | 305 | 76 534,6 | ||
Санатории для детей и подростков |
054 | 17 | 0 1 |
430 | 307 | 3 200,3 | ||
Санатории, пансионаты и дома отдыха |
054 | 17 | 0 1 |
430 | 308 | 14 120,7 | ||
Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения |
054 |
17 |
0 1 |
430 |
310 |
4 480,4 |
||
Дезинфекционные станции | 054 | 17 | 0 2 |
432 | 309 | 3 500,0 | ||
Прочие учреждения и мероприятия в области санитарно-эпидемиологи- ческого надзора |
054 |
17 |
0 2 |
432 |
313 |
1 560,0 |
||
Средства бюджета на обязательное медицинское страхование неработающего населения, перечисленные фондам обязательного медицинского страхования |
054 |
17 |
0 4 |
428 |
316 |
28 455,3 |
||
Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов и ветеранов |
18 |
0 6 |
484 |
348 |
8 000,0 |
|||
Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов по ФЗ"О социальной защите инвалидов в РФ" |
18 |
0 6 |
489 |
348 |
12 481,4 |
12 481,4 |
||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов по ФЗ"О социальной защите инвалидов в РФ" (расходы на льготное зубопротезирование) |
18 |
0 6 |
489 |
397 |
912,4 |
912,4 |
||
Расходы на обеспечение лекарственными средствами ветеранов по ФЗ"О ветеранах" |
18 |
0 6 |
498 |
348 |
13 869,6 |
|||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов по ФЗ "О ветеранах" (расходы на льготное зубопротезирование) |
18 |
0 6 |
498 |
397 |
4 800,0 |
|||
Управление культуры мэрии |
056 | 122 999,4 | ||||||
Учреждения по внешкольной работе с детьми (Детская хоровая школа, ДШИ) |
056 |
14 |
0 2 |
400 |
264 |
27 360,7 |
||
Прочие учреждения и мероприятия в области образования (метод.литература) |
056 |
14 |
0 7 |
400 |
272 |
450,1 |
||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа |
056 |
15 |
0 1 |
410 |
280 |
40 053,8 |
||
Музеи и постоянные выставки |
056 | 15 | 0 1 |
410 | 283 | 4 255,1 | ||
Библиотеки | 056 | 15 | 0 1 |
410 | 284 | 21 683,2 | ||
Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства |
056 |
15 |
0 1 |
412 |
287 |
29 196,5 |
||
Комитет по физической культуре и спорту мэрии |
116 010,0 | |||||||
Учреждения по внешкольной работе с детьми (ДЮСШ) |
075 |
14 |
0 2 |
400 |
264 |
6 631,1 |
||
Прочие учреждения и мероприятия в области образования (метод.литература ДЮСШ) |
075 |
14 |
0 7 |
400 |
272 |
38,1 |
||
Прочие учреждения и мероприятия в области образования (ЦСОР) |
075 |
14 |
0 7 |
400 |
272 |
13 272,2 |
||
Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков |
075 |
14 |
0 7 |
400 |
319 |
300,0 |
||
Прочие учреждения и мероприятия в области физической культуры и спорта (долевое содержание спортивных команд) |
164 |
17 |
0 3 |
433 |
314 |
60 442,3 |
||
Содержание объектов социально-культурной сферы |
164 |
17 |
0 3 |
434 |
285 |
31 000,0 |
||
Прочие учреждения и мероприятия в области физической культуры и спорта |
164 |
17 |
0 3 |
434 |
314 |
4 326,3 |
||
Комитет по молодежной политике мэрии |
9 651,5 | |||||||
Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков |
075 |
14 |
0 7 |
400 |
319 |
4 462,8 |
||
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики |
262 |
18 |
0 3 |
446 |
323 |
5 188,7 |
||
Управление организации строительства мэрии |
000 | 209 000,0 | ||||||
Капитальное строительство |
000 | 07 | 0 7 |
313 | 198 | 194 246,0 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (оплата услуг по типовому проектированию) |
000 |
07 |
0 7 |
314 |
397 |
7 754,0 |
||
Подпрограмма "Переселение граждан РФ из ветхого и аварийного жилищного фонда" |
000 |
07 |
0 7 |
633 |
756 |
7 000,0 |
||
Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии |
000 |
88 271,8 |
||||||
Расходы на реконструкцию учреждений здравоохранения |
000 |
07 |
0 7 |
313 |
198 |
1 000,0 |
||
Приобретение ДК "Энергетик" |
000 | 07 | 0 7 |
313 | 198 | 47 300,0 | ||
Ведение государственного кадастра, мониторинга земель и землеустройства |
000 |
08 |
0 2 |
344 |
213 |
4 845,0 |
||
Расходы по управлению, содержанию и ремонту муниципального имущества |
35 126,8 |
|||||||
в том числе: | ||||||||
Государственное управление и местное самоуправление |
000 |
01 |
0 0 |
000 |
000 |
1 446,8 |
||
Образование | 000 | 14 | 0 0 |
000 | 000 | 10 500,0 | ||
Культура | 000 | 15 | 0 0 |
000 | 000 | 6 500,0 | ||
Здравоохранение | 000 | 17 | 0 0 |
000 | 000 | 9 800,0 | ||
Социальная политика | 000 | 18 | 0 0 |
000 | 000 | 800,0 | ||
Прочие расходы | 000 | 30 | 0 0 |
000 | 000 | 6 080,0 | ||
Управление архитектуры и градостроительства мэрии |
000 |
5 000,0 |
||||||
Расходы по рекламно-художественно- му и праздничному оформлению города за счет средств, поступающих от размещения наружной рекламы |
000 |
30 |
0 4 |
515 |
397 |
5 000,0 |
||
Итого | 4 993 673,2 | 90 898,0 | 4 789,0 |
* Федеральные Законы: "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", "О социальной защите граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" и "О социальной защите граждан РФ, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии 1957 года на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча".
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.