Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решением муниципалитета г. Ярославля от 29 октября 2003 г. N 279 приложение 1 к настоящему решению изложено в новой редакции
Приложение 1
к решению муниципалитета г. Ярославля
от 25 декабря 2002 г. N 203
Бюджет
города Ярославля на 2003 год
4 сентября, 24 сентября, 29 октября 2003 г.
тыс.
Доходы |
руб. |
/-----------------------------------------------\
| Наименование источника | код |Сумма |
|---------------------------------+------+------|
| 1 | 2 | 3 |
|---------------------------------+------+------|
|Налоговые доходы |100000|4 114 |
| | 0 |213,2 |
|---------------------------------+------+------|
|Налоги на прибыль |101000|3 108 |
| | 0 |075,2 |
|---------------------------------+------+------|
|Налог на прибыль организаций |101010|1 359 |
| | 0 |035,2 |
|---------------------------------+------+------|
|Налог на доходы физических лиц |101020|1 749 |
| | 0 |040,0 |
|---------------------------------+------+------|
|Налоги на товары и услуги. |102000| 244 |
|Лицензионные и регистрационные | 0 |150,0 |
|сборы | | |
|---------------------------------+------+------|
|Акцизы по подакцизным товарам | | |
|(продукции) и отдельным видам |102020| 98 |
|минерального сырья, производимым | 0 |150,0 |
|на территории РФ | | |
|---------------------------------+------+------|
|Лицензионные и регистрационные |102040|800,0 |
|сборы | 0 | |
|---------------------------------+------+------|
|Налог с продаж |102070| 145 |
| | 0 |200,0 |
|---------------------------------+------+------|
|Налоги на совокупный доход |103000| 59 |
| | 0 |940,0 |
|---------------------------------+------+------|
|Единый налог, взимаемый в связи с|103010| 5 |
|применением упрощенной системы | 0 |440,0 |
|налогообложения | | |
|---------------------------------+------+------|
|Единый налог на вмененный доход |103020| 54 |
|для отдельных видов деятельности | 0 |500,0 |
|---------------------------------+------+------|
|Налоги на имущество |104000| 463 |
| | 0 |907,0 |
|---------------------------------+------+------|
|в т. ч. налог на имущество |104020| 451 |
|предприятий | 0 |117,0 |
|---------------------------------+------+------|
|Платежи за пользование природными|105000| 190 |
|ресурсами | 0 |690,0 |
|---------------------------------+------+------|
|Налог на добычу |105030| |
|общераспространенных полезных | 3 |780,0 |
|ископаемых | | |
|---------------------------------+------+------|
|Плата за пользование водными |105050| 5 |
|объектами | 0 |700,0 |
|---------------------------------+------+------|
|Земельный налог |105070| 184 |
| | 0 |210,0 |
|---------------------------------+------+------|
|Прочие налоги, пошлины и сборы |140000| 47 |
| | 0 |451,0 |
|---------------------------------+------+------|
|в т.ч. госпошлина |140010| 11 |
| | 0 |500,0 |
|---------------------------------+------+------|
|Неналоговые доходы |200000| 185 |
| | 0 |231,0 |
|---------------------------------+------+------|
|Доходы от использования | | |
|имущества, находящегося в | | |
|государственной и муниципальной |201000| 155 |
|собственности, или от | 0 |721,0 |
|деятельности государственных и | | |
|муниципальных организаций | | |
|---------------------------------+------+------|
|Дивиденды по акциям, находящимся |201010|300,0 |
|в муниципальной собственности | 0 | |
|---------------------------------+------+------|
|Доходы от сдачи в аренду | | |
|имущества, находящегося в |201020| 145 |
|государственной или муниципальной| 0 |120,0 |
|собственности | | |
|---------------------------------+------+------|
|Арендная плата за земли городов и|201020| 43 |
|поселков | 2 |440,0 |
|---------------------------------+------+------|
|Прочие доходы от сдачи в аренду | | |
|имущества, находящегося в |201024| 101 |
|государственной и муниципальной | 0 |680,0 |
|собственности | | |
|---------------------------------+------+------|
|Платежи от муниципальных |201080|411,0 |
|организаций | 0 | |
|---------------------------------+------+------|
|Доходы от продажи оборудования, |201200| |
|транспортных средств и других | 0 |890,0 |
|материальных ценностей | | |
|---------------------------------+------+------|
|Прочие поступления от | | |
|использования имущества, | | |
|находящегося в государственной и|201900| 9 |
|муниципальной собственности, а | 0 |000,0 |
|также поступления от разрешенных | | |
|видов деятельности организаций | | |
|---------------------------------+------+------|
|Административные платежи и сборы |206000|830,0 |
| | 0 | |
|---------------------------------+------+------|
|Штрафные санкции, возмещение |207000| 20 |
|ущерба | 0 |500,0 |
|---------------------------------+------+------|
|Прочие неналоговые доходы |209000| 8 |
| | 0 |180,0 |
|---------------------------------+------+------|
|Итого доходов | |4 299 |
| | |444,2 |
|---------------------------------+------+------|
|Безвозмездные перечисления |300000| 219 |
| | 0 |537,0 |
|---------------------------------+------+------|
|От других бюджетов бюджетной |302000| 219 |
|системы | 0 |537,0 |
|---------------------------------+------+------|
|Прочие дотации (на выплату |302014| 40 |
|заработной платы) | 0 |000,0 |
|---------------------------------+------+------|
|Субвенции на возмещение льгот по | | |
|оплате услуг ЖКХ в соответствии с| | |
|ФЗ от 06.05.2003 г. N 52-ФЗ "О | | |
|внесении изменений и дополнений в| | |
|Закон РФ "Об основах федеральной |302024| 70 |
|жилищной политики" и | 2 |500,0 |
|др.законодательные акты РФ в | | |
|части совершенствования системы | | |
|оплаты жилья и коммунальных | | |
|услуг" | | |
|---------------------------------+------+------|
|Прочие субвенции (для | | |
|строительства жилья и переселения| | |
|граждан из ветхого и аварийного | | |
|жил.фонда, на строительство |302026| 53 |
|поликлиники Кировского района, на| 0 |850,0 |
|обеспечение жильем участников | | |
|ликвидации последствий | | |
|радиационных аварий и катастроф) | | |
|---------------------------------+------+------|
|Субсидии на реализацию |302040| 25 |
|Федеральных законов: | 0 |187,0 |
|---------------------------------+------+------|
|в т.ч.: - "О социальной защите|302041| 20 |
|инвалидов в РФ" | 3 |398,0 |
|---------------------------------+------+------|
| - "О социальной | | |
|защите граждан, подвергшихся | | |
|радиации вследствие катастрофы на| | |
|Чернобыльской АЭС", "О соц.защите| | |
|граждан, подвергшихся | | |
|радиационному воздействию | | |
|вследствие ядерных испытаний на |302041| 4 |
|Семипалатинском полигоне", "О | 4 |789,0 |
|соц.защите граждан РФ, | | |
|подвергшихся воздействию радиации| | |
|вследствие аварии 1957 г. на | | |
|производственном объединении | | |
|"Маяк" и сбросов радиоактивных | | |
|отходов в реку Теча" | | |
|---------------------------------+------+------|
|Прочие субсидии (на выплату |302044| 30 |
|заработной платы) | 0 |000,0 |
|---------------------------------+------+------|
|Всего доходов | |4 518 |
| | |981,2 |
\-----------------------------------------------/
тыс.руб.
Расходы
Наименование показателя |
Ра зд ел |
П о д р а з д е л |
Ц е л е в а я с т а т ь я |
В и д р а с х о д о в |
Сумма | ||
Всего | в т.ч. за счет средств вышестоящих бюджетов на реализацию ФЗ |
||||||
"О социа- льной защите инва- лидов в РФ" |
"О социа- льной защите граж- дан, подве- ргших- ся радиа- цион- ному воз- дейст- вию"* |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Государственное управление и местное самоуправление |
01 |
0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
260 910,6 |
||
Текущие расходы |
01 |
0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
255 884,9 |
||
Капитальные расходы |
01 |
0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
5 025,7 |
||
Функционирование органов местного самоуправления |
01 |
0 6 |
0 0 0 |
0 0 0 |
260 910,6 |
||
Текущие расходы |
01 |
0 6 |
0 0 0 |
0 0 0 |
255 884,9 |
||
Капитальные расходы |
01 |
0 6 |
0 0 0 |
0 0 0 |
5 025,7 |
||
Содержание органов местного самоуправления |
01 |
0 6 |
0 2 6 |
0 0 0 |
213 265,6 |
||
Денежное содержание аппарата |
01 |
0 6 |
0 2 6 |
0 2 7 |
213 265,6 |
||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
01 |
0 6 |
0 2 7 |
0 0 0 |
47 645,0 |
||
Представительские расходы |
01 |
0 6 |
0 2 7 |
0 2 8 |
160,8 |
||
Расходы на содержание аппарата |
01 |
0 6 |
0 2 7 |
0 2 9 |
47 484,2 |
||
правоохранитель- ная деятельность и обеспечение безопасности государства |
05 |
0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
74 272,2 |
||
Текущие расходы |
05 |
0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
74 047,2 |
||
Капитальные расходы |
05 |
0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
225,0 |
||
Органы внутренних дел |
05 |
0 1 |
0 0 0 |
0 0 0 |
74 272,2 |
||
Текущие расходы |
05 |
0 1 |
0 0 0 |
0 0 0 |
74 047,2 |
||
Капитальные расходы |
05 |
0 1 |
0 0 0 |
0 0 0 |
225,0 |
||
Обеспечение личного состава войск (сил) |
05 |
0 1 |
6 0 1 |
0 0 0 |
74 272,2 |
||
Содержание подведомственных структур |
05 |
0 1 |
6 0 1 |
0 7 5 |
74 272,2 |
||
Промышленность, энергетика и строительство |
07 |
0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
403 136,0 |
||
Текущие расходы |
07 |
0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
11 460,0 |
||
Капитальные расходы |
07 |
0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
391 676,0 |
||
Топливно-энерге- тический комплекс (возмещение убытков от реализации топлива населению) |
07 |
0 1 |
0 0 0 |
0 0 0 |
3 706,0 |
||
Государственная поддержка энергетики и электрификации |
07 |
0 1 |
2 9 3 |
0 0 0 |
3 706,0 |
||
Целевые субсидии и субвенции |
07 |
0 1 |
2 9 3 |
2 9 0 |
3 706,0 |
||
Строительство, архитектура |
07 |
0 7 |
0 0 0 |
0 0 0 |
399 430,0 |
||
Государственные капитальные вложения |
07 |
0 7 |
3 1 3 |
0 0 0 |
344 826,0 |
||
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе |
07 |
0 7 |
3 1 3 |
1 9 8 |
344 826,0 |
||
Государственная поддержка строительства |
07 |
0 7 |
3 1 4 |
0 0 0 |
7 754,0 |
||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
07 |
0 7 |
3 1 4 |
3 9 7 |
7 754,0 |
||
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы |
07 |
0 7 |
6 3 3 |
0 0 0 |
46 850,0 |
||
Подпрограмма "Обеспечение жильем участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф" |
07 |
0 7 |
6 3 3 |
7 5 3 |
600,0 |
||
Подпрограмма "Переселение граждан РФ из ветхого и аварийного жилищного фонда" |
07 |
0 7 |
6 3 3 |
7 5 6 |
46 250,0 |
||
Сельское хозяйство и рыболовство |
08 |
0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
4 845,0 |
||
Текущие расходы |
08 |
0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
4 845,0 |
||
Земельные ресурсы |
08 |
0 2 |
0 0 0 |
0 0 0 |
4 845,0 |
||
Текущие расходы |
08 |
0 2 |
0 0 0 |
0 0 0 |
4 845,0 |
||
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования |
08 |
0 2 |
3 4 4 |
0 0 0 |
4 845,0 |
||
Ведение государственного кадастра, мониторинга земель и землеустройства |
08 |
0 2 |
3 4 4 |
2 1 3 |
4 845,0 |
||
Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология , картография и геодезия |
09 |
0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
3 680,0 |
||
Текущие расходы |
09 |
0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
3 680,0 |
||
Прочие расходы в области охраны окружающей природной среды и природных ресурсов |
09 |
0 6 |
0 0 0 |
0 0 0 |
3 680,0 |
||
Финансирование мероприятий в области контроля за состоянием окружающей среды и охраны природы |
09 |
0 6 |
3 6 2 |
0 0 0 |
3 680,0 |
||
Прочие расходы, не отнесенные к др. видам расходов |
09 |
0 6 |
3 6 2 |
3 9 7 |
3 680,0 |
||
Транспорт, связь и информатика |
10 |
0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
370 584,2 |
||
Текущие расходы |
10 |
0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
370 584,2 |
||
Пассажирский транспорт |
10 |
0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
370 584,2 |
||
Автомобильный транспорт |
10 |
0 1 |
0 0 0 |
0 0 0 |
170 606,8 |
||
Государственная поддержка автомобильного транспорта |
10 |
0 1 |
3 7 2 |
0 0 0 |
170 606,8 |
||
Целевые субсидии и субвенции |
10 |
0 1 |
3 7 2 |
2 9 0 |
170 606,8 |
||
Железнодорожный транспорт |
10 |
0 2 |
0 0 0 |
0 0 0 |
21 812,6 |
||
Государственная поддержка железнодорожного транспорта |
10 |
0 2 |
3 7 0 |
0 0 0 |
21 812,6 |
||
Целевые субсидии и субвенции |
10 |
0 2 |
3 7 0 |
2 9 0 |
21 812,6 |
||
Водный транспорт |
10 |
0 4 |
0 0 0 |
0 0 0 |
6 021,7 |
||
Государственная поддержка речного транспорта |
10 |
0 4 |
3 7 5 |
0 0 0 |
6 021,7 |
||
Целевые субсидии и субвенции |
10 |
0 4 |
3 7 5 |
2 9 0 |
6 021,7 |
||
Прочие виды транспорта |
10 |
0 5 |
0 0 0 |
0 0 0 |
172 143,1 |
||
Государственная поддержка других видов транспорта |
10 |
0 5 |
3 8 0 |
0 0 0 |
172 143,1 |
||
Целевые субсидии и субвенции |
10 |
0 5 |
3 8 0 |
2 9 0 |
172 143,1 |
||
Жилищно-коммуна- льное хозяйство |
12 |
0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
1 045 144,2 |
||
Текущие расходы |
12 |
0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
937 161,2 |
||
Капитальные расходы |
12 |
0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
107 983,0 |
||
Жилищное хозяйство |
12 |
0 1 |
0 0 0 |
0 0 0 |
425 431,4 |
||
Текущие расходы |
12 |
0 1 |
0 0 0 |
0 0 0 |
317 448,4 |
||
Капитальные расходы |
12 |
0 1 |
0 0 0 |
0 0 0 |
107 983,0 |
||
Государственная поддержка жилищного хозяйства |
12 |
0 1 |
3 1 0 |
0 0 0 |
358 686,4 |
||
Целевые субсидии и субвенции |
12 |
0 1 |
3 1 0 |
2 9 0 |
250 703,4 |
||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
12 |
0 1 |
3 1 0 |
3 9 7 |
107 983,0 |
||
Фонд софинансирования социальных расходов |
12 |
0 1 |
3 5 2 |
0 0 0 |
66 745,0 |
||
Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований по предоставлению населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг |
12 |
0 1 |
3 5 2 |
3 5 6 |
66 745,0 |
||
Коммунальное хозяйство |
12 |
0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
619 712,8 |
||
Текущие расходы |
12 |
0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
619 712,8 |
||
Коммунальное хозяйство |
12 |
0 2 |
0 0 0 |
0 0 0 |
584 573,6 |
||
Государственная поддержка коммунального хозяйства |
12 |
0 2 |
3 1 1 |
0 0 0 |
584 573,6 |
||
Субсидии на услуги, оказываемые населению электро- и теплоснабжающими организациями в субъектах РФ |
12 |
0 2 |
3 1 1 |
4 4 0 |
387 458,3 |
||
Расходы на благоустройство |
12 |
0 2 |
3 1 1 |
4 4 3 |
197 115,3 |
||
Прочие структуры и мероприятия жилищно-коммуна- льного хозяйства |
12 |
0 3 |
0 0 0 |
0 0 0 |
35 139,2 |
||
Текущие расходы |
12 |
0 3 |
0 0 0 |
0 0 0 |
35 139,2 |
||
Прочие расходы на жилищно-коммуна- льное хозяйство |
12 |
0 3 |
3 1 2 |
0 0 0 |
35 139,2 |
||
Расходы на прочие структуры и мероприятия в области жилищно-коммуна- льного хозяйства |
12 |
0 3 |
3 1 2 |
4 4 4 |
35 139,2 |
||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
13 |
0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
26 651,9 |
||
Текущие расходы |
13 |
0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
23 804,4 |
||
Капитальные расходы |
13 |
0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
2 847,5 |
||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций |
13 |
0 2 |
0 0 0 |
0 0 0 |
9 523,9 |
||
Текущие расходы |
13 |
0 2 |
0 0 0 |
0 0 0 |
9 123,9 |
||
Капитальные расходы |
13 |
0 2 |
0 0 0 |
0 0 0 |
400,0 |
||
Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
13 |
0 2 |
3 9 9 |
0 0 0 |
3 000,0 |
||
Целевой финансовый резерв |
13 |
0 2 |
3 9 9 |
2 5 4 |
3 000,0 |
||
Обеспечение личного состава войск (сил) |
13 |
0 2 |
6 0 1 |
0 0 0 |
6 523,9 |
||
Содержание подведомственных структур |
13 |
0 2 |
6 0 1 |
0 7 5 |
6 523,9 |
||
Гражданская оборона |
13 |
0 3 |
0 0 0 |
0 0 0 |
1 945,4 |
||
Текущие расходы |
13 |
0 3 |
0 0 0 |
0 0 0 |
1 945,4 |
||
Мероприятия по гражданской обороне |
13 |
0 3 |
1 5 1 |
0 0 0 |
1 945,4 |
||
Проведение мероприятий по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций |
13 |
0 3 |
1 5 1 |
0 8 3 |
1 945,4 |
||
Государственная противопожарная служба |
13 |
0 4 |
0 0 0 |
0 0 0 |
15 182,6 |
||
Текущие расходы |
13 |
0 4 |
0 0 0 |
0 0 0 |
12 735,1 |
||
Капитальные расходы |
13 |
0 4 |
0 0 0 |
0 0 0 |
2 447,5 |
||
Обеспечение личного состава войск (сил) |
13 |
0 4 |
6 0 1 |
0 0 0 |
15 182,6 |
||
Содержание подведомственных структур |
13 |
0 4 |
6 0 1 |
0 7 5 |
15 182,6 |
||
Образование |
14 |
0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
1 350 806,6 |
||
Текущие расходы |
14 |
0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
1 332 362,1 |
||
Капитальные расходы |
14 |
0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
18 444,5 |
||
Учреждения подведомственные Министерству образования |
1 301 534,4 |
||||||
Текущие расходы | 1 286 794,9 |
||||||
Капитальные расходы |
14 739,5 |
||||||
Дошкольное образование |
14 |
0 1 |
0 0 0 |
0 0 0 |
465 641,4 |
||
Текущие расходы |
14 |
0 1 |
0 0 0 |
0 0 0 |
462 531,9 |
||
Капитальные расходы |
14 |
0 1 |
0 0 0 |
0 0 0 |
3 109,5 |
||
Ведомственные расходы на образование |
14 |
0 1 |
4 0 0 |
0 0 0 |
465 641,4 |
||
Детские дошкольные учреждения |
14 |
0 1 |
4 0 0 |
2 5 9 |
465 641,4 |
||
Общее образование |
14 |
0 2 |
0 0 0 |
0 0 0 |
740 401,1 |
||
Текущие расходы |
14 |
0 2 |
0 0 0 |
0 0 0 |
731 690,1 |
||
Капитальные расходы |
14 |
0 2 |
0 0 0 |
0 0 0 |
8 711,0 |
||
Ведомственные расходы на образование |
14 |
0 2 |
4 0 0 |
0 0 0 |
740 401,1 |
||
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
14 |
0 2 |
4 0 0 |
2 6 0 |
533 894,0 |
||
Вечерние и заочные средние образовательные школы |
14 |
0 2 |
4 0 0 |
2 6 2 |
16 753,7 |
||
Школы интернаты |
14 |
0 2 |
4 0 0 |
2 6 3 |
74 231,1 |
||
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
14 |
0 2 |
4 0 0 |
2 6 4 |
90 266,0 |
||
Детские дома |
14 |
0 2 |
4 0 0 |
2 6 5 |
25 256,3 |
||
Прочие расходы в области образования |
14 |
0 7 |
0 0 0 |
0 0 0 |
95 491,9 |
||
Текущие расходы |
14 |
0 7 |
0 0 0 |
0 0 0 |
92 572,9 |
||
Капитальные расходы |
14 |
0 7 |
0 0 0 |
0 0 0 |
2 919,0 |
||
Прочие ведомственные расходы на образование |
14 |
0 7 |
4 0 0 |
0 0 0 |
95 491,9 |
||
Прочие учреждения и мероприятия в области образования |
14 |
0 7 |
4 0 0 |
2 7 2 |
83 022,1 |
||
Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков |
14 |
0 7 |
4 0 0 |
3 1 9 |
12 469,8 |
||
Учреждения подведомственные Министерству культуры |
29 310,8 |
||||||
Детская хоровая школа, детские школы искусств |
29 310,8 |
||||||
Общее образование |
14 |
0 2 |
0 0 0 |
0 0 0 |
28 860,7 |
||
Текущие расходы |
14 |
0 2 |
0 0 0 |
0 0 0 |
25 360,7 |
||
Капитальные расходы |
14 |
0 2 |
0 0 0 |
0 0 0 |
3 500,0 |
||
Ведомственные расходы на образование |
14 |
0 2 |
4 0 0 |
0 0 0 |
28 860,7 |
||
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
14 |
0 2 |
4 0 0 |
2 6 4 |
28 860,7 |
||
Прочие расходы в области образования |
14 |
0 7 |
0 0 0 |
0 0 0 |
450,1 |
||
Текущие расходы |
14 |
0 7 |
0 0 0 |
0 0 0 |
450,1 |
||
Прочие ведомственные расходы на образование |
14 |
0 7 |
4 0 0 |
0 0 0 |
450,1 |
||
Прочие учреждения и мероприятия в области образования |
14 |
0 7 |
4 0 0 |
2 7 2 |
450,1 |
||
Учреждения подведомственные городскому комитету по физической культуре и спорту |
19 961,4 |
||||||
Детские юношеские спортивные школы |
6 689,2 |
||||||
Общее образование |
14 |
0 2 |
0 0 0 |
0 0 0 |
6 631,1 |
||
Текущие расходы |
14 |
0 2 |
0 0 0 |
0 0 0 |
6 616,1 |
||
Капитальные расходы |
14 |
0 2 |
0 0 0 |
0 0 0 |
15,0 |
||
Ведомственные расходы на образование |
14 |
0 2 |
4 0 0 |
0 0 0 |
6 631,1 |
||
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
14 |
0 2 |
4 0 0 |
2 6 4 |
6 631,1 |
||
Прочие расходы в области образования |
14 |
0 7 |
0 0 0 |
0 0 0 |
58,1 |
||
Текущие расходы |
14 |
0 7 |
0 0 0 |
0 0 0 |
58,1 |
||
Прочие ведомственные расходы на образование |
14 |
0 7 |
4 0 0 |
0 0 0 |
58,1 |
||
Прочие учреждения и мероприятия в области образования |
14 |
0 7 |
4 0 0 |
2 7 2 |
58,1 |
||
Центры спортивно-оздоро- вительной работы |
13 272,2 |
||||||
Прочие расходы в области образования |
14 |
0 7 |
0 0 0 |
0 0 0 |
13 272,2 |
||
Текущие расходы |
14 |
0 7 |
0 0 0 |
0 0 0 |
13 082,2 |
||
Капитальные расходы |
14 |
0 7 |
0 0 0 |
0 0 0 |
190,0 |
||
Ведомственные расходы на образование |
14 |
0 7 |
4 0 0 |
0 0 0 |
13 272,2 |
||
Прочие учреждения и мероприятия в области образования |
14 |
0 7 |
4 0 0 |
2 7 2 |
13 272,2 |
||
Культура, искусство и кинематография |
15 |
0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
101 688,6 |
||
Текущие расходы |
15 |
0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
79 288,6 |
||
Капитальные расходы |
15 |
0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
22 400,0 |
||
Культура и искусство |
15 |
0 1 |
0 0 0 |
0 0 0 |
101 688,6 |
||
Ведомственные расходы на культуру и искусство |
15 |
0 1 |
4 1 0 |
0 0 0 |
72 492,1 |
||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа |
15 |
0 1 |
4 1 0 |
2 8 0 |
44 353,8 |
||
Музеи и постоянные выставки |
15 |
0 1 |
4 1 0 |
2 8 3 |
4 955,1 |
||
Библиотеки |
15 |
0 1 |
4 1 0 |
2 8 4 |
23 183,2 |
||
Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства |
15 |
0 1 |
4 1 2 |
0 0 0 |
29 196,5 |
||
Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства |
15 |
0 1 |
4 1 2 |
2 8 7 |
29 196,5 |
||
Средства массовой информации |
16 |
0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
13 786,8 |
||
Текущие расходы |
16 |
0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
13 786,8 |
||
Телевидение и радиовещание |
16 |
0 1 |
0 0 0 |
0 0 0 |
4 031,0 |
||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям |
16 |
0 1 |
5 1 5 |
0 0 0 |
4 031,0 |
||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
16 |
0 1 |
5 1 5 |
3 9 7 |
4 031,0 |
||
Периодическая печать и издательства |
16 |
0 2 |
0 0 0 |
0 0 0 |
9 755,8 |
||
Гос. поддержка периодических изданий, учрежденных органами исп. и зак. власти |
16 |
0 2 |
4 2 3 |
0 0 0 |
5 739,5 |
||
Целевые субсидии и субвенции |
16 |
0 2 |
4 2 3 |
2 9 0 |
5 739,5 |
||
Государственная поддержка средств массовой информации |
16 |
0 2 |
4 2 4 |
0 0 0 |
4 016,3 |
||
Целевые субсидии и субвенции |
16 |
0 2 |
4 2 4 |
2 9 0 |
4 016,3 |
||
Здравоохранение и физическая культура |
17 |
0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
803 720,9 |
||
Текущие расходы |
17 |
0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
770 852,2 |
||
Капитальные расходы |
17 |
0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
32 868,7 |
||
Здравоохранение |
17 |
0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
707 952,3 |
||
Здравоохранение |
17 |
0 1 |
0 0 0 |
0 0 0 |
674 437,0 |
||
Текущие расходы |
17 |
0 1 |
0 0 0 |
0 0 0 |
641 603,3 |
||
Капитальные расходы |
17 |
0 1 |
0 0 0 |
0 0 0 |
32 833,7 |
||
Ведомственные расходы на здравоохранение |
17 |
0 1 |
4 3 0 |
0 0 0 |
674 437,0 |
||
Больницы, клиники, госпитали |
17 |
0 1 |
4 3 0 |
3 0 0 |
533 140,8 |
||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
17 |
0 1 |
4 3 0 |
3 0 1 |
42 610,2 |
||
Станции скорой и неотложной помощи |
17 |
0 1 |
4 3 0 |
3 0 5 |
76 534,6 |
||
Санатории для детей и подростков |
17 |
0 1 |
4 3 0 |
3 0 7 |
3 300,3 |
||
Санатории, пансионаты и дома отдыха |
17 |
0 1 |
4 3 0 |
3 0 8 |
14 120,7 |
||
Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения |
17 |
0 1 |
4 3 0 |
3 1 0 |
4 730,4 |
||
Санитарно-эпиде- миологический надзор |
17 |
0 2 |
0 0 0 |
0 0 0 |
5 060,0 |
||
Текущие расходы |
17 |
0 2 |
0 0 0 |
0 0 0 |
5 025,0 |
||
Капитальные расходы |
17 |
0 2 |
0 0 0 |
0 0 0 |
35,0 |
||
Ведомственные расходы на санитарно-эпиде- миологический надзор |
17 |
0 2 |
4 3 2 |
0 0 0 |
5 060,0 |
||
Дезинфекционные станции |
17 |
0 2 |
4 3 2 |
3 0 9 |
3 500,0 |
||
Прочие учреждения и мероприятия в области санитарно-эпиде- миологического надзора |
17 |
0 2 |
4 3 2 |
3 1 3 |
1 560,0 |
||
Обязательное медицинское страхование |
17 |
0 4 |
0 0 0 |
0 0 0 |
28 455,3 |
||
Текущие расходы |
17 |
0 4 |
0 0 0 |
0 0 0 |
28 455,3 |
||
Расходы на финансирование территориальной программы обязательного медицинского страхования |
17 |
0 4 |
4 2 8 |
0 0 0 |
28 455,3 |
||
Средства бюджета на обязательное медицинское страхование неработающего населения, перечисленные фондам обязательного медицинского страхования |
17 |
0 4 |
4 2 8 |
3 1 6 |
28 455,3 |
||
Физическая культура и спорт |
17 |
0 3 |
0 0 0 |
0 0 0 |
95 768,6 |
||
Текущие расходы |
17 |
0 3 |
0 0 0 |
0 0 0 |
95 768,6 |
||
Финансирование части расходов на содержание спортивных команд |
17 |
0 3 |
4 3 3 |
0 0 0 |
60 442,3 |
||
Прочие учреждения и мероприятия в области физической культуры и спорта |
17 |
0 3 |
4 3 3 |
3 1 4 |
60 442,3 |
||
Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт |
17 |
0 3 |
4 3 4 |
0 0 0 |
35 326,3 |
||
Содержание объектов социально-культу- рной сферы |
17 |
0 3 |
4 3 4 |
2 8 5 |
31 000,0 |
||
Прочие учреждения и мероприятия в области физической культуры и спорта |
17 |
0 3 |
4 3 4 |
3 1 4 |
4 326,3 |
||
Социальная политика |
18 |
0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
454 944,3 |
90 898,0 |
4 789,0 |
Текущие расходы |
18 |
0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
453 138,0 |
90 898,0 |
4 789,0 |
Капитальные расходы |
18 |
0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
1 806,3 |
||
Учреждения социального обеспечения и службы занятости |
18 |
0 1 |
0 0 0 |
0 0 0 |
33 604,6 |
||
Текущие расходы |
18 |
0 1 |
0 0 0 |
0 0 0 |
32 598,3 |
||
Капитальные расходы |
18 |
0 1 |
0 0 0 |
0 0 0 |
1 006,3 |
||
Ведомственные расходы в области социального обеспечения |
18 |
0 1 |
4 4 0 |
0 0 0 |
33 604,6 |
||
Территориальные центры и отделения оказания социальной помощи на дому |
18 |
0 1 |
4 4 0 |
3 1 8 |
31 671,1 |
||
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики |
18 |
0 1 |
4 4 0 |
3 2 3 |
1 933,5 |
||
Социальная помощь |
18 |
0 2 |
0 0 0 |
0 0 0 |
25 872,2 |
||
Текущие расходы |
18 |
0 2 |
0 0 0 |
0 0 0 |
25 872,2 |
||
Ведомственные расходы в области социального обеспечения |
18 |
0 2 |
4 4 0 |
0 0 0 |
15 847,2 |
||
Пособия и социальная помощь |
18 |
0 2 |
4 4 0 |
3 2 2 |
15 847,2 |
||
Выплата пенсий и пособий другим категориям граждан |
18 |
0 2 |
4 4 2 |
0 0 0 |
7 695,0 |
||
Выплата пенсий и пособий |
18 |
0 2 |
4 4 2 |
3 2 6 |
7 695,0 |
||
Прочие ведомственные расходы в области социальной политики |
18 |
0 2 |
4 4 5 |
0 0 0 |
2 330,0 |
||
Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков |
18 |
0 2 |
4 4 5 |
3 1 9 |
2 330,0 |
||
Молодежная политика |
18 |
0 3 |
0 0 0 |
0 0 0 |
5 988,7 |
||
Текущие расходы |
18 |
0 3 |
0 0 0 |
0 0 0 |
5 188,7 |
||
Капитальные расходы |
18 |
0 3 |
0 0 0 |
0 0 0 |
800,0 |
||
Государственная поддержка в области молодежной политики |
18 |
0 3 |
4 4 6 |
0 0 0 |
5 988,7 |
||
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики |
18 |
0 3 |
4 4 6 |
3 2 3 |
5 988,7 |
||
Прочие мероприятия в области социальной политики |
18 |
0 6 |
0 0 0 |
0 0 0 |
389 478,8 |
90 898,0 |
4 789,0 |
Текущие расходы |
18 |
0 6 |
0 0 0 |
0 0 0 |
389 478,8 |
90 898,0 |
4 789,0 |
Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" по бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований |
18 |
0 6 |
4 8 4 |
0 0 0 |
8 000,0 |
||
Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов и ветеранов |
18 |
0 6 |
4 8 4 |
3 4 8 |
8 000,0 |
||
Фонд компенсаций |
18 |
0 6 |
4 8 9 |
0 0 0 |
95 687,0 |
90 898,0 |
4 789,0 |
Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов |
18 |
0 6 |
4 8 9 |
3 3 3 |
6 432,8 |
6 432,8 |
|
Расходы на оплату установки телефона ветеранам и инвалидам и его использование |
18 |
0 6 |
4 8 9 |
3 3 4 |
461,9 |
461,9 |
|
Расходы на оплату жилищно-коммуна- льных услуг ветеранам и инвалидам |
18 |
0 6 |
4 8 9 |
3 4 5 |
70 447,0 |
70 447,0 |
|
Расходы на приобретение и доставку топлива ветеранам и инвалидам |
18 |
0 6 |
4 8 9 |
3 4 6 |
53,0 |
53,0 |
|
Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов и ветеранов |
18 |
0 6 |
4 8 9 |
3 4 8 |
12 481,4 |
12 481,4 |
|
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
18 |
0 6 |
4 8 9 |
3 9 7 |
1 021,9 |
1 021,9 |
|
Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований на возмещение льгот по оплате жилищно-коммуна- льных услуг, услуг связи, проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения гражданам, подвергшимся радиационному воздействию Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне |
18 |
0 6 |
4 8 9 |
5 5 8 |
4 789,0 |
4 789,0 |
|
Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О ветеранах" в части полномочий субъектов РФ |
18 |
0 6 |
4 9 8 |
0 0 0 |
285 791,8 |
||
Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов |
18 |
0 6 |
4 9 8 |
3 3 3 |
37 000,0 |
||
Расходы на оплату жилищно-коммуна- льных услуг ветеранам и инвалидам |
18 |
0 6 |
4 9 8 |
3 4 5 |
218 819,2 |
||
Расходы на приобретение и доставку топлива ветеранам и инвалидам |
18 |
0 6 |
4 9 8 |
3 4 6 |
175,0 |
||
Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов и ветеранов |
18 |
0 6 |
4 9 8 |
3 4 8 |
13 869,6 |
||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
18 |
0 6 |
4 9 8 |
3 9 7 |
15 928,0 |
||
Обслуживание государственного и муниципального долга |
19 |
0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
23 000,0 |
||
Текущие расходы |
19 |
0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
23 000,0 |
||
Обслуживание государственного и муниципального внутреннего долга |
19 |
0 1 |
0 0 0 |
0 0 0 |
23 000,0 |
||
Процентные платежи по муниципальному долгу |
19 |
0 1 |
4 6 2 |
0 0 0 |
23 000,0 |
||
Выплаты процентов по муниципальному долгу |
19 |
0 1 |
4 6 2 |
3 3 1 |
23 000,0 |
||
Прочие расходы |
30 |
0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
96 351,9 |
||
Текущие расходы |
30 |
0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
80 744,0 |
||
Капитальные расходы |
30 |
0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
15 607,9 |
||
Резервный фонд |
30 |
0 1 |
0 0 0 |
0 0 0 |
24 303,2 |
||
Текущие расходы |
30 |
0 1 |
0 0 0 |
0 0 0 |
24 303,2 |
||
Резервный фонд |
30 |
0 1 |
5 1 0 |
0 0 0 |
24 303,2 |
||
Резервные фонды органов местного самоуправления |
30 |
0 1 |
5 1 0 |
4 3 5 |
24 303,2 |
||
Проведение выборов и референдумов |
30 |
0 2 |
0 0 0 |
0 0 0 |
7 000,0 |
||
Текущие расходы |
30 |
0 2 |
0 0 0 |
0 0 0 |
7 000,0 |
||
Расходы на проведение выборов и референдумов |
30 |
0 2 |
5 1 1 |
0 0 0 |
7 000,0 |
||
Выборы в органы законодательной (представительной ) власти субъектов РФ, выборы высшего должностного лица субъекта РФ, выборы в органы местного самоуправления |
30 |
0 2 |
5 1 1 |
3 9 4 |
7 000,0 |
||
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам |
30 |
0 4 |
0 0 0 |
0 0 0 |
65 048,7 |
||
Текущие расходы |
30 |
0 4 |
0 0 0 |
0 0 0 |
49 440,8 |
||
Капитальные расходы |
30 |
0 4 |
0 0 0 |
0 0 0 |
15 607,9 |
||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям |
30 |
0 4 |
5 1 5 |
0 0 0 |
65 048,7 |
||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
30 |
0 4 |
5 1 5 |
3 9 7 |
65 048,7 |
||
в том числе | |||||||
содержание учреждений (ОПОПы, расходы, связанные с обеспечением призыва на воинскую службу, МУ "ЦИОМСИ", МУ "Транспортная служба") |
30 |
0 4 |
5 1 5 |
3 9 7 |
9 060,7 |
||
развитие международных и внешнеэкономичес- ких связей |
30 |
0 4 |
5 1 5 |
3 9 7 |
6 600,0 |
||
расходы, связанные с переходом на казначейскую форму исполнения бюджета и на развитие МИС |
30 |
0 4 |
5 1 5 |
3 9 7 |
12 041,0 |
||
расходы по управлению муниципальным имуществом и на капитальный ремонт муниципального имущества организаций не относящихся к бюджетной сфере |
30 |
0 4 |
5 1 5 |
3 9 7 |
5 965,0 |
||
расходы по рекламно-художес- твенному и праздничному оформлению города за счет средств, поступающих от размещения наружной рекламы |
30 |
0 4 |
5 1 5 |
3 9 7 |
5 000,0 |
||
содержание МУ "Контрольно-счет- ная палата" |
30 |
0 4 |
5 1 5 |
3 9 7 |
2 410,5 |
||
другие расходы (поддержка налоговых органов, предприятия общественного питания, поддержка общественных организаций, оплата услуг частных охранных предприятий) |
30 |
0 4 |
5 1 5 |
3 9 7 |
23 971,5 |
||
Итого расходов |
96 |
0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
5 033 523,2 |
90 898,0 |
4 789,0 |
Текущие расходы | 4 434 638,6 |
90 898,0 |
4 789,0 |
||||
Капитальные расходы |
598 884,6 |
||||||
Дефицит - сумма | 514 542,0 |
* Федеральные Законы: "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", "О социальной защите граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" и "О социальной защите граждан РФ, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии 1957 года на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча"
<< Назад |
Приложение 2. >> Источники покрытия дефицита городского бюджета на 2003 год |
|
Содержание Решение муниципалитета г. Ярославля от 25 декабря 2002 г. N 203 "О бюджете города Ярославля на 2003 год" |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.