Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары
  • ТЕКСТ ДОКУМЕНТА
  • АННОТАЦИЯ
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОП. ИНФОРМ.

Постановление Правительства Ярославской области от 12 ноября 2009 г. N 1101-п "Об областной целевой программе "Чистая вода Ярославской области" на 2010 - 2014 годы"

2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области при формировании областного бюджета на 2010, 2011, 2012, 2013 и 2014 годы предусматривать выделение средств на финансирование мероприятий Программы в пределах лимитов бюджетных ассигнований, утверждаемых главному распорядителю бюджетных средств.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора области Епанешникова А.В.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Губернатор области

С.А. Вахруков

 

Областная целевая программа
"Чистая вода Ярославской области" на 2010 - 2014 годы
(утв. постановлением Правительства Ярославской области от 12 ноября 2009 г. N 1101-п)

 

Паспорт Программы

 

Наименование Программы - областная целевая программа "Чистая вода Ярославской области" (далее - Программа)

Заказчик Программы - Правительство Ярославской области

Основание разработки Программы - постановление Правительства области от 05.08.2009 N 804-п "О Концепции областной целевой программы "Чистая вода Ярославской области" на 2010 - 2014 годы"

Куратор Программы - заместитель Губернатора области, координирующий реализацию государственной политики в области жилищно-коммунального комплекса области

Ответственный исполнитель Программы - департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области

Исполнители Программы - органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области

Разработчик Программы - департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области

Цель и задачи Программы:

цель Программы - обеспечение населения Ярославской области питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья граждан, а также снижение загрязнения природных водных объектов -источников питьевого водоснабжения сточными водами бытовых объектов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий;

задачи Программы:

в сфере источников водоснабжения - развитие централизованных систем водоснабжения, в том числе с использованием подземных месторождений вод;

в сфере организации водоснабжения - осуществление строительства, реконструкции, повышения технического уровня и надежности функционирования централизованных систем водоснабжения, артезианских скважин, шахтных колодцев с применением прогрессивных технологий и оборудования, в том числе отечественного производства, обеспечивающих подготовку воды, соответствующей установленным требованиям;

в сфере рационального водопользования - снижение непроизводительных потерь воды при её транспортировке и использовании;

в сфере водоотведения:

- осуществление строительства, реконструкции систем и сооружений по сбору, очистке и отведению сточных вод с применением прогрессивных методов, технологий, материалов и оборудовпния, обеспечивающих качество сточных вод, соответствующее установленным требованиям, при сбросе их в водные объекты;

- сокращение сбросов загрязняющих веществ в водные объекты

Важнейшие показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы

- уровень износа объектов коммунального водо снабжения и водоотведения;

- удельный вес потерь воды в процессе её производства и транспортировки, в том числе из-за аварий;

- доля населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества, городских поселений, сельских поселений;

- доля населения, имеющего доступ к централизованному водоснабжению, городских поселений, сельских поселений;

- доля сточных вод, соответствующих установленным требованиям

Сроки реализации Программы - 2010 - 2014 годы

Объемы и источники финансирования Программы - общая потребность в финансовых средствах - 5390,8 млн. рублей, в том числе:

областного бюджета - 1545,8 млн. рублей;

внебюджетных источников - 1571,1 млн. рублей.

Справочно: потребность в средствах федерального бюджета составляет 1685,0 млн. рублей, местных бюджетов - 588,9 млн. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы - снижение уровня износа объектов коммунального водоснабжения и водоотведения до 66 процентов;

- снижение удельного веса потерь воды в процессе её производства и транспортировки, в том числе из-за аварий, до 12 процентов;

- увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества, городских поселений - до 93 процентов, сельских поселений - до 75 процентов;

- увеличение доли населения, имеющего доступ к централизованному водоснабжению, городских поселений - до 98 процентов, сельских поселений - до 73 процентов;

- увеличение доли сточных вод, соответствующих установленным требованиям, до 36 процентов;

- увеличение количества очистных сооружений водоснабжения и канализации, отвечающих нормативным требованиям к качеству очистки воды и стоков, на 60-67 штук;

- увеличение протяженности сетей водоснабжения и водоотведения на 260-267 км;

- увеличение количества централизованных систем водоснабжения из подземных источников на 50-59 штук;

- увеличение количества шахтных колодцев, обеспечивающих население области качественной питьевой водой, на 1200 - 1238 штук.

Ответственные лица для контактов - Кузнецова Татьяна Юрьевна заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области, телефон (4852)30-37-13

Общая потребность в ресурсах

 

Наименование
ресурсов
Единица
измерения
Потребность
всего в том числе по годам
2010 2011 2012 2013 2014
Финансовые ресурсы: млн. руб. 5390,8* 258,4* 1004,9* 1427,8* 1452,3* 1247,4*
- областной бюджет млн. руб. 1545,8 150,0 339,3 349,7 347,4 359,4
- внебюджетные
источники
млн. руб. 1571,1 62,9 131,4 527,0 529,8 320,0
Справочно:              
- федеральный
бюджет
млн. руб. 1685,0 0 420,0 417,0 426,0 422,0
- местные бюджеты млн. руб. 588,9 45,5 114,2 134,1 149,1 146,0

 

*С учетом затрат федерального и местных бюджетов.

I. Содержание проблемы

 

Ярославская область представляет собой промышленный регион, экономическое развитие которого было связано с размещением на его территории предприятий машиностроения, приборостроения, химической и нефтеперерабатывающей промышленности. Неблагоприятные экологические факторы, большой износ инженерных сооружений, технически устаревшее оборудование, а также недостаток финансовых средств и низкая эффективность использования имеющихся ресурсов привели к кризисному состоянию большинства систем коммунального водоснабжения и водоотведения.

В результате происходит дальнейшее загрязнение водных объектов, а питьевая вода на значительной части территории Ярославской области не отвечает установленным нормативам безопасности.

Численность населения, проживающего на территории Ярославской области, составляет более 1,32 млн. человек. Централизованным водоснабжением обеспечено 97 процентов городского и 65 процентов сельского населения. Поверхностными источниками водоснабжения являются реки Волга, Которосль, Уча, Сара, Устье, Сить, Печегда, озеро Плещеево, питьевой водой из указанных источников обеспечивается около 70 процентов жителей региона. Централизованным водоснабжением население области обеспечивается из 1336 источников, из них 26 источников - из поверхностных водных объектов.

Качество питьевой воды как по санитарно-химическим, так и по микробиологическим показателям остаётся стабильно низким. Из 89 эксплуатируемых артезианских скважин лишь 37 имеют обеззараживающие установки. В 2008 году из подземных источников водоснабжения доля неудовлетворительных проб воды по санитарно-химическим показателям составила 65,2 процента, по микробиологическим показателям - 4,8 процента, из поверхностных источников водоснабжения по санитарно-химическим показателям - 38,8 процента, по микробиологическим показателям - 14,7 процента.

В области функционирует 5463 нецентрализованных источника водоснабжения в основном в сельской местности, которыми пользуются не более 10 процентов населения.

Анализ состояния систем и объектов водоснабжения и водоотведения выявил слабые стороны водного сектора, который характеризуется:

- недостаточным развитием централизованных систем водоснабжения (по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области, удельный вес жилой площади, оборудованной водопроводом, составляет в Ярославской области 78 процентов, в Центральном федеральном округе - 79,7 процента; оборудованной системой водоотведения: в Ярославской области - 74,9 процента, в Центральном федеральном округе - 77,2 процента);

- высоким уровнем износа сооружений, сетей водоснабжения и водоотведения (в сельской местности 75 процентов объектов находятся в аварийном состоянии или не действуют, ощущается дефицит питьевой воды, соответствующей нормативным показателям качества; из эксплуатирующихся канализационных очистных сооружений 32 процента перегружены, 74 процента эксплуатируются 25-30 лет и более и требуют срочной реконструкции; общая протяженность водопроводных сетей - 3827 километров, объём ветхих сетей, нуждающихся в замене, составляет 1389 километров или 36 процентов от общей протяжённости; ежегодный прирост амортизированных водопроводных труб достигает 107 километров, ежегодная потребность в реконструкции сетей - 3 процента от общей протяжённости (в 2008 году заменено менее 1 процента), для сокращения объема амортизированных трубопроводов потребность в замене ветхих труб не менее 200 километров в год или 6 процентов от общей протяжённости);

- несоответствием поверхностных и подземных источников централизованного питьевого водоснабжения санитарным нормам и правилам, отсутствием зон санитарной охраны (удельный вес источников, не соответствующих санитарным правилам, в том числе по организации зон санитарной охраны, составляет 70 процентов от их общего количества; из сточных вод, проходящих очистку, до нормативных значений доводится менее 30 процентов);

- неэффективным процессом производства и транспортировки воды, влекущим нерациональное использование водных ресурсов (из-за неудовлетворительного состояния водопроводных сетей свыше 20 процентов отпущенной воды не доходит до потребителей, при среднем нормативном уровне потерь 15 процентов);

- отсутствием экономического стимулирования водопользователей при внедрении инновационных природоохранных технологий, а также проведении активной работы, направленной на ресурсосбережение в условиях ужесточения требований природоохранного законодательства и нормативов качества воды;

- отставанием от новейших мировых тенденций по внедрению современных информационных технологий управления и эффективной организации бизнес-процессов на предприятиях водного сектора;

- низкой инвестиционной привлекательностью водного сектора;

- недостаточным методическим обеспечением формирования тарифов на водоснабжение и водоотведение.

Наряду со слабыми сторонами существуют сильные стороны водного сектора. К ним относится наличие:

- значительных запасов месторождений подземных пресных вод;

- нормативных, правовых и организационных основ государственной политики в секторе водоснабжения и водоотведения, определение её приоритетных направлений и отработка механизма реализации;

- условий и предпосылок для повышения инвестиционной привлекательности и развития сектора водоснабжения на новой технологической основе, повышения качества предоставления услуг водохозяйственными организациями области;

- усилий со стороны органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления муниципальных образований области, водохозяйственных предприятий и финансовых институтов, направленных на осуществление постепенного перехода к новым формам управления, которые обеспечат устойчивое развитие систем водоснабжения и водоотведения;

- предпосылок для совершенствования системы тарифного регулирования.

В последние годы водохозяйственная проблема приобрела еще большую остроту, поскольку из-за недостаточных темпов модернизации и развития системы водоснабжения и удаления сточных вод продолжают деградировать, и население не обеспечивается питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве.

Выявление сильных и слабых сторон, характеризующих водный сектор, важно прежде всего в контексте анализа возможностей и угроз, которые позволяют или не позволяют реализоваться им в том или ином направлении.

К угрозам следует отнести:

- дефицит питьевой воды нормативного качества в населённых пунктах, удалённых от поверхностных источников водоснабжения;

- рост антропогенной нагрузки на источники питьевого водоснабжения, их техногенное загрязнение, снижение самоочищающей способности рек - факторы, негативно влияющие на состояние здоровья и продолжительность жизни населения;

- замедление развития научных разработок в области водоснабжения и водоотведения;

- несовершенство механизмов отбора новейших технологий для их применения в водном секторе;

- неэффективность водного сектора, выражающуюся в росте эксплуатационных расходов и увеличении износа основных фондов;

- высокие требования кредитно-финансовых организаций к водохозяйственным предприятиям при обеспечении их кредитами, высокие процентные ставки по кредитам.

Эффективное решение системных проблем в водном секторе будет возможно при следующих условиях:

- государственная финансовая поддержка реализации мероприятий программы развития и совершенствования систем водоснабжения и водоотведения;

- наличие энергоресурсосберегающих и инновационных технологий;

- сформированные основы нормативной правовой базы, позволяющей реализовывать программные мероприятия;

- заинтересованность и готовность органов местного самоуправления муниципальных образований области и предприятий области к участию в совместной работе по решению имеющихся проблем;

- передача в муниципальную собственность бесхозных систем и объектов водоснабжения и водоотведения;

- использование институтов частно-государственного партнёрства в целях обеспечения устойчивого развития водного сектора;

- наличие образовательной системы повышения квалификации персонала водохозяйственных предприятий.

Если имеющиеся проблемы не будут решены до 2014 года, прогноз развития ситуации в водном секторе области предполагает:

- возникновение угрозы экологической безопасности водной среды, влияющей на здоровье и продолжительность жизни населения;

- низкие темпы модернизации систем водоснабжения и водоотведения, которые не позволят обеспечить требуемой санитарной надежности разводящей сети и гарантированной подачи населению питьевой воды нормативного качества и в требуемых количествах;

- сохранение недостаточной эффективности водной отрасли, выражающееся в одновременном росте эксплуатационных расходов и увеличении износа основных фондов до 80 процентов;

- увеличение потребления энергетических ресурсов в результате увеличения потерь в процессе производства и доставки питьевой воды потребителям;

- необеспечение технического перевооружения и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения, уменьшения выбросов загрязняющих веществ при сбросе сточных вод;

- снижение инвестиционной привлекательности водного сектора.

Проведенный SWOT-анализ позволяет сделать вывод, что организация процесса развития водного сектора региона в рамках Программы позволит:

- повысить эффективность капитальных вложений в наиболее важные, первоочередные объекты областной и муниципальной собственности благодаря концентрации ресурсов различных уровней бюджетной системы;

- обеспечить долгосрочное планирование развития водного сектора, что соответствует принципам федерального законодательства, предусматривающего возможность предоставления субсидий на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности исключительно в рамках долгосрочных областных целевых программ.

Мероприятия Программы направлены на решение стратегических целей Правительства области по созданию условий для привлечения инвестиций в жилищное строительство, развитию строительной индустрии и инженерной инфраструктуры, повышению эффективности использования природных ресурсов, обеспечению качества окружающей среды и экологических условий жизни населения.

II. Цель и задачи Программы

 

Целью Программы является обеспечение населения Ярославской области питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья граждан, а также снижение загрязнения природных водных объектов - источников питьевого водоснабжения сточными водами бытовых объектов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Для достижения цели необходимо комплексное, системное и целенаправленное решение следующих задач:

в сфере источников водоснабжения - развитие централизованных систем водоснабжения, в том числе с использованием подземных месторождений вод;

в сфере организации водоснабжения - осуществление строительства, реконструкции, повышения технического уровня и надежности функционирования централизованных систем водоснабжения, артезианских скважин, шахтных колодцев с применением прогрессивных технологий и оборудования, в том числе отечественного производства, обеспечивающих подготовку воды, соответствующей установленным требованиям;

в сфере рационального водопользования - снижение непроизводительных потерь воды при её транспортировке и использовании;

в сфере водоотведения:

- осуществление строительства, реконструкции систем и сооружений по сбору, очистке и отведению сточных вод с применением прогрессивных методов, технологий, материалов и оборудования, обеспечивающих качество сточных вод, соответствующее установленным требованиям при сбросе их в водные объекты;

- сокращение сбросов загрязняющих веществ в водные объекты.

III. Сроки реализации Программы

 

Программа реализуется в течение 2010 - 2014 годов.

IV. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

 

Перечень целевых показателей, позволяющих оценить ход реализации Программы, эффективность и результативность использования субсидий из областного бюджета, предоставляемых муниципальным образованиям области на реализацию мероприятий Программы, приведён в приложении 1 к Программе.

За период реализации Программы планируется увеличить:

- количество очистных сооружений водоснабжения и канализации, отвечающих нормативным требованиям к качеству очистки воды и стоков, на 60-67 штук;

- протяженность сетей водоснабжения и водоотведения на 260-267 км;

- количество централизованных систем водоснабжения из подземных источников на 50-59 штук;

- количество шахтных колодцев, обеспечивающих население области качественной питьевой водой, на 1200 - 1238 штук.

Выполнение намеченных мероприятий к концу 2014 года позволит обеспечить:

- снижение уровня износа объектов коммунального водоснабжения и водоотведения до 66 процентов;

- снижение удельного веса потерь воды в процессе её производства и транспортировки, в том числе из-за аварий, до 12 процентов;

- увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества, городских поселений - до 93 процентов, сельских поселений - до 75 процентов;

- увеличение доли населения, имеющего доступ к централизованному водоснабжению, городских поселений - до 98 процентов, сельских поселений - до 73 процентов;

- увеличение доли сточных вод, соответствующих установленным требованиям, до 36 процентов.

Оценка результативности и эффективности реализации Программы, использования субсидий из областного бюджета, предоставляемых муниципальным образованиям области на реализацию мероприятий Программы, будет проводиться согласно Методике, приведенной в приложении 2 к Программе.

Расчёт интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта приведен в приложении 3 к Программе.

V. Механизм реализации Программы

 

Реализацию Программы предполагается осуществлять на территории всех муниципальных образований области на объектах муниципальной собственности.

Ответственный исполнитель Программы осуществляет:

- периодический мониторинг и анализ хода выполнения мероприятий Программы;

- рассмотрение результатов указанного мониторинга, принятие корректирующих решений и внесение изменений в мероприятия Программы (при необходимости);

- представление отчётности о ходе реализации Программы;

- участие в проведении экспертных проверок хода реализации мероприятий Программы на предмет целевого использования средств;

- ежеквартальное размещение информации о ходе реализации Программы на сайте департамента жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области;

- подготовку и направление в комиссию по отбору строек и объектов, финансируемых из областного бюджета в соответствии со сроками бюджетного планирования, бюджетной заявки по объектам для включения в проект адресной инвестиционной программы на текущий год и плановый период;

- взаимодействие с органами государственной власти Российской Федерации при предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ярославской области на софинансирование расходных обязательств, связанных с государственной поддержкой реализации инвестиционных проектов развития систем водоснабжения и водоотведения.

Исполнители Программы - органы местного самоуправления муниципальных образований области, являясь муниципальными заказчиками, в установленном порядке осуществляют:

- разработку и обеспечение прохождения экспертизы проектной документации;

- внесение предложений в департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области по объемам бюджетных ассигнований на весь период строительства объектов водоснабжения и водоотведения с разбивкой по годам и источникам финансирования;

- софинансирование объектов капитального строительства из средств местных бюджетов в объеме не менее процентного соотношения расходного обязательства, установленного Методикой предоставления и распределения субсидий из областного бюджета муниципальным образованиям области на реализацию мероприятий Программы (приложение 4 к Программе);

- предоставление правоустанавливающей и разрешительной документации на земельный участок под строительство объекта водоснабжения или водоотведения и подключение к существующим инженерным сетям;

- проведение конкурсных процедур на выполнение работ, оказание услуг на объектах, включенных в Программу, в соответствии с действующим законодательством.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется департаментом жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области - главным распорядителем бюджетных средств в виде субсидии из областного бюджета местным бюджетам.

Проверка целевого использования средств областного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

VI. Перечень программных мероприятий

 

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции систем и объектов водоснабжения и водоотведения на 2010 - 2014 годы приведён в приложении 5 к Программе.

Перечень мероприятий по реконструкции и строительству шахтных колодцев в муниципальных образованиях Ярославской области на 2010 год приведён в приложении 6 к Программе.

Приложение 1
к Программе

 

Перечень целевых показателей, позволяющих оценить ход реализации Программы, эффективность и результативность использования субсидий из областного бюджета, предоставляемых муниципальным образованиям области на реализацию мероприятий Программы

 

N
п/п
Наименование
целевого показателя
Единица
измерения
Плановое значение
на начало
2010 года
к 2011 году к 2012 году к 2013 году к 2014 году к концу
2014 года
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Уровень износа объектов
коммунального водоснабжения и
водоотведения
% 71,2 70,0 69,0 68,0 67,0 66,0
2. Удельный вес потерь воды в
процессе её производства и
транспортировки, в том числе
из-за аварий
% 20,4 18,5 16,0 14,6 13,2 12,0
3. Доля населения городских
поселений, обеспеченного
питьевой водой надлежащего
качества
% 90,0 91,4 91,8 92,2 92,6 93,0
4. Доля населения сельских
поселений, обеспеченного
питьевой водой надлежащего
качества
% 60,0 63,8 66,6 69,4 72,2 75,0
5. Доля населения городских
поселений, имеющего доступ к
централизованному
водоснабжению
% 97,0 97,6 97,7 97,8 97,9 98,0
6. Доля населения сельских
поселений, имеющего доступ к
централизованному
водоснабжению
% 65,0 68,2 69,4 70,6 71,8 73,0
7. Доля сточных вод,
соответствующих установленным
требованиям
% 30,0 32,0 33,0 34,0 35,0 36,0
8. Количество очистных
сооружений
водоснабжения - всего
в том числе:
строительство
реконструкция
шт.



шт.
шт.
34



26
8
6



5
1
8



3
5
5



5
0
5



4
1
10



9
1
9. Количество очистных
сооружений
канализации - всего
в том числе:
строительство
реконструкция
шт.



шт.
шт.
33



16
17
4



2
2
7



4
3
5



2
3
3



1
2
14



7
7
10. Протяженность сетей
водоснабжения - всего
в том числе:
строительство
реконструкция
км


км
км
193


135
58
20


18
2
43


31
12
47


30
17
40


27
13
43


29
14
11. Протяженность сетей
канализации - всего
в том числе:
строительство
реконструкция
км


км
км
74


35
39
8


4
4
7


4
3
15


10
5
13


7
6
31


10
21
12. Количество шахтных
колодцев - всего
в том числе:
строительство
реконструкция
км


км
км
74


35
39
8


4
4
7


4
3
15


10
5
13


7
6
31


10
21
13. Количество артезианских
скважин - строительство
шт. 59 6 15 19 9 10

Приложение 2
к Программе

 

Методика оценки результативности и эффективности реализации Программы, использования субсидий из областного бюджета, предоставляемых муниципальным образованиям области на реализацию мероприятий Программы

 

Оценки результативности и эффективности реализации Программы, использования субсидий из областного бюджета, предоставляемых муниципальным образованиям области на реализацию мероприятий Программы, (далее - субсидия(и)) осуществляются ответственным исполнителем Программы ежегодно, не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным, путём определения степени достижения ожидаемых результатов через соотношение фактических значений показателей с их плановыми значениями.

Показатель результативности реализации Программы () рассчитывается по формуле:

 

,

 

где:

- показатель результативности для следующих показателей: уровень износа объектов коммунального водоснабжения и водоотведения; удельный вес потерь воды в процессе её производства и транспортировки, в том числе из-за аварий, рассчитывается по формуле:

 

,

 

где:

- значение i-гo целевого показателя на конец года;

- плановое (целевое) значение показателя;

- весовой коэффициент параметра.

- показатель результативности для следующих показателей: доля населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества, городских поселений; доля населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества, сельских поселений; доля населения городских поселений, имеющего доступ к централизованному водоснабжению; доля населения сельских поселений, имеющего доступ к централизованному водоснабжению; доля сточных вод, соответствующих установленным требованиям, рассчитывается по формуле:

 

,

 

где:

- значение i-го целевого показателя на конец года;

- плановое (целевое) значение показателя;

- весовой коэффициент параметра.

При значении показателя результативности реализации Программы 95 процентов и более результативность реализации Программы признается высокой, при значении от 90 до 95 процентов - средней, при значении 90 процентов и менее - низкой,

Показатель эффективности реализации Программы () рассчитывается по формуле:

 

,

 

где:

- показатель результативности;

- плановая сумма финансирования за текущий год по Программе;

- сумма финансирования на текущую дату.

При значении показателя эффективности реализации Программы 95 процентов и более эффективность реализации Программы признается высокой, при значении от 85 до 95 процентов - средней, при значении 85 процентов и менее - низкой.

При расчёте результативности, эффективности реализации Программы и использования субсидии используются следующие целевые показатели и их весовые коэффициенты:

 

N п/п Наименование целевого показателя Значение
весового коэффициента
1 2 3
1. Уровень износа объектов коммунального
водоснабжения и водоотведения
0,3
2. Удельный вес потерь воды в процессе её
производства и транспортировки, в том числе из-за
аварий
0,1
3. Доля населения, обеспеченного питьевой водой
надлежащего качества, городских поселений
0,1
4. Доля населения, обеспеченного питьевой водой
надлежащего качества, сельских поселений
0,2
5. Доля населения городских поселений, имеющего
доступ к централизованному водоснабжению
0,1
6. Доля населения сельских поселений, имеющего
доступ к централизованному водоснабжению
0,1
7. Доля сточных вод, соответствующих установленным
требованиям
0,1
  Итого 1,0

Приложение 3
к Программе

 

Расчёт интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта

 

I. Большесельский муниципальный район (часть 1)

 

N
п/п
Критерий оценки Допусти-
мый балл
Весовой
коэффици-
ент (ki)
Значение
по
критерию
(ki)х(qi)
Строитель-
ство
артезианс-
ких
скважин в
с. Большое
Село с
установкой
станции
водоподго-
товки
Строительс-
тво
артезианс-
ких скважин
в с. Новое
Село с
установкой
станции
водоподго-
товки
Строительс-
тво
артезианс-
кой
скважины в
дер.
Борисовское
с
установкой
станции
водоподго-
товки
Строительс-
тво
артезианс-
кой
скважины в
с. Дунилово
с
установкой
станции
водоподго-
товки
Строитель-
ство
очистных
сооружений
в с.
Дунилово
Замена
водонапорной
башни в дер.
Сельцо с
установкой
станции
водоподгото-
вки
Строитель-
ство
артезианс-
кой
скважины в
с.
Варегово с
установкой
станции
водоподго-
товки
Строительс-
тво
артезианс-
кой
скважины в
с.
Шельшедом с
установкой
станции
водоподго-
товки
Реконстру-
кция
канализа-
ционной
насосной
станции в
с. Большое
Село
Реконстру-
кция
канализа-
ционной
насосной
станции в
с.
Дунилово
Строительс-
тво дюкера
через р.
Юхоть в с.
Большое
Село
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Наличие четко
сформулированной цели
инвестиционного проекта
1

0
0,034 0,034

0
0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034
2. Соответствие цели
инвестиционного проекта
приоритетам и целям,
определенным в
стратегии и программах
социально-экономическо-
го развития области,
концепциях областных
целевых программ на
среднесрочный и
долгосрочный периоды
1

0,75

0,5

0
0,03 0,03

0,023

0,015

0
0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
3. Комплексный подход к
решению конкретной
проблемы в рамках
инвестиционного проекта
во взаимосвязи с
программными
мероприятиями,
реализуемыми в рамках
долгосрочных целевых
программ
1

0
0,03 0,03

0
0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
4. Обоснование
необходимости
реализации
инвестиционного проекта
с привлечением средств
федерального (местного)
бюджета
1

0,5

0
0,04 0,04

0,02

0


0,02


0,02


0,02


0,02


0,02


0,02


0,02


0,02


0,02


0,02


0,02
5. Отсутствие в
достаточном объеме
замещающей продукции
(работ и услуг),
производимой иными
организациями
1

0,5

0
0,137 0,137

0,069

0


0,069


0,069


0,069


0,069
0,137 0,137

0,069


0,069
0,137 0,137

0,069
6. Значения количественных
показателей
(показателя)
результатов реализации
инвестиционного проекта
1

0
0,028 0,028

0
0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028
7. Отношение сметной
стоимости
инвестиционного проекта
к значениям
количественных
показателей
(показателя)
результатов реализации
инвестиционного проекта
1

0,5

0
0,32 0,32

0,16

0
0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32
8. Количество потребителей
продукции (услуг),
создаваемой (ых) в
результате реализации
инвестиционного
проекта, в объёме,
достаточном для
обеспечения
проектируемого
(нормативного) уровня
использования проектной
мощности объекта
капитального
строительства
1

0,5

0
0,095 0,095

0,048

0
0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095
9. Отношение проектной
мощности создаваемого
(реконструируемого)
объекта капитального
строительства к
мощности, необходимой
для производства
продукции (услуг) в
объеме, предусмотренном
для государственных
нужд
1

0
0,068 0,068

0
0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068
10. Объём инженерной и
транспортной
инфраструктуры,
необходимый для
реализации
инвестиционного проекта
1

0,75

0
0,137 0,137

0,103

0
0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137
11. Актуальность решения
проблем в сфере
внедрения проекта на
территории области
1

0,75

0,5

0
0,037 0,037

0,028

0,019

0




0,019




0,019




0,019




0,019


0,028




0,019




0,019




0,019




0,019




0,019




0,019
12. Актуальность решения
проблем в сфере
внедрения проекта на
территории
муниципального
образования
1

0,75

0,5

0
0,044 0,044

0,033

0,022

0


0,033


0,033


0,033


0,033
0,044

0,033


0,033


0,033


0,033


0,033


0,033
Интегральная оценка (Э инт.) 0,883 0,883 0,883 0,883 0,971 0,951 0,883 0,883 0,951 0,951 0,883

II. Большесельский муниципальный район (часть 2)

 

N
п/п
Критерий оценки Допусти-
мый балл
Весовой
коэффици-
ент (ki)
Значение
по
критерию
(ki)х(qi)
Реконструк-
ция
канализаци-
онной
насосной
станции в
с. Варегово
Строительс-
тво
очистных
сооружений
в дер.
Высоково
Строитель-
ство
очистных
сооружений
в дер.
Борисовс-
кое
Замена
водонапор-
ной башни в
дер.
Высоково
Замена
водоводов
в с.
Большое
Село
Замена
водоводов в
с. Варегово
Строитель-
ство
очистных
сооружений
в с. Новое
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Наличие четко
сформулированной цели
инвестиционного
проекта
1

0
0,034 0,034

0
0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034
2. Соответствие цели
инвестиционного
проекта приоритетам и
целям, определенным в
стратегии и программах
социально-экономичес-
кого развития области,
концепциях областных
целевых программ на
среднесрочный и
долгосрочный периоды
1

0,75

0,5

0
0,03 0,03

0,023

0,015

0
0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
3. Комплексный подход к
решению конкретной
проблемы в рамках
инвестиционного
проекта во взаимосвязи
с программными
мероприятиями,
реализуемыми в рамках
долгосрочных целевых
программ
1

0
0,03 0,03

0
0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
4. Обоснование
необходимости
реализации
инвестиционного
проекта с привлечением
средств федерального
(местного) бюджета
1

0,5

0
0,04 0,04

0,02

0


0,02


0,02


0,02


0,02


0,02


0,02


0,02
5. Отсутствие в
достаточном объеме
замещающей продукции
(работ и услуг),
производимой иными
организациями
1

0,5

0
0,137 0,137

0,069

0
0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137
6. Значения
количественных
показателей
(показателя)
результатов реализации
инвестиционного
проекта
1

0
0,028 0,028

0
0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028
7. Отношение сметной
стоимости
инвестиционного
проекта к значениям
количественных
показателей
(показателя)
результатов реализации
инвестиционного
проекта
1

0,5

0
0,32 0,32

0,16

0
0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32
8. Количество
потребителей продукции
(услуг), создаваемой
(ых) в результате
реализации
инвестиционного
проекта, в объёме,
достаточном для
обеспечения
проектируемого
(нормативного) уровня
использования
проектной мощности
объекта капитального
строительства
1

0,5

0
0,095 0,095

0,048

0
0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095
9. Отношение проектной
мощности создаваемого
(реконструируемого)
объекта капитального
строительства к
мощности, необходимой
для производства
продукции (услуг) в
объеме,
предусмотренном для
государственных нужд
1

0
0,068 0,068

0
0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068
10. Объём инженерной и
транспортной
инфраструктуры,
необходимый для
реализации
инвестиционного
проекта
1

0,75

0
0,137 0,137

0,103

0
0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137
11. Актуальность решения
проблем в сфере
внедрения проекта на
территории области
1

0,75

0,5

0
0,037 0,037

0,028

0,019

0




0,019


0,028


0,028




0,019




0,019




0,019




0,019
12. Актуальность решения
проблем в сфере
внедрения проекта на
территории
муниципального
образования
1

0,75

0,5

0
0,044 0,044

0,033

0,022

0


0,033
0,044 0,044

0,033


0,033


0,033


0,033
Интегральная оценка (Э инт.) 0,951 0,971 0,971 0951 0,971 0,951 0,951

III. Борисоглебский муниципальный район

 

N
п/п
Критерий оценки Допустимый
балл
Весовой
коэффици-
ент (ki)
Значение
по
критерию
(ki)х(qi)
Строительс-
тво
сооружения
очистки
воды для
хозяйствен-
но-питьевых
целей из
артезианс-
ких скважин
в раб. пос.
Борисоглеб-
ский
Реконструк-
ция
водопровод-
ных сетей с
установкой
водонапорной
башни в
микрорайоне
"Аграрник"
раб. пос.
Борисоглебс-
кий
Строительс-
тво
артезианс-
кой
скважины в
дер. Селище
Строительст-
во
артезианской
скважины в
с. Высоково
Строительс-
тво
артезианс-
кой
скважины в
раб. пос.
Борисоглеб-
ский
Строительст-
во сетей
канализации
в
микрорайоне
"Аграрник"
раб. пос.
Борисоглебс-
кий
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Наличие четко
сформулированной цели
инвестиционного проекта
1

0
0,034 0,034

0
0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034
2. Соответствие цели
инвестиционного проекта
приоритетам и целям,
определенным в
стратегии и программах
социально-экономическо-
го развития области,
концепциях областных
целевых программ на
среднесрочный и
долгосрочный периоды
1

0,75

0,5

0
0,03 0,03

0,023

0,015

0
0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
3. Комплексный подход к
решению конкретной
проблемы в рамках
инвестиционного проекта
во взаимосвязи с
программными
мероприятиями,
реализуемыми в рамках
долгосрочных целевых
программ
1

0
0,03 0,03

0
0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
4. Обоснование
необходимости
реализации
инвестиционного проекта
с привлечением средств
федерального (местного)
бюджета
1

0,5

0
0,04 0,04

0,02

0


0,02


0,02


0,02


0,02


0,02


0,02
5. Отсутствие в
достаточном объеме
замещающей продукции
(работ и услуг),
производимой иными
организациями
1

0,5

0
0,137 0,137

0,069

0
0,137

0,069


0,069


0,069


0,069


0,069
6. Значения количественных
показателей
(показателя)
результатов реализации
инвестиционного проекта
1

0
0,028 0,028

0
0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028
7. Отношение сметной
стоимости
инвестиционного проекта
к значениям
количественных
показателей
(показателя)
результатов реализации
инвестиционного проекта
1

0,5

0
0,32 0,32

0,16

0
0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32
8. Количество потребителей
продукции (услуг),
создаваемой (ых) в
результате реализации
инвестиционного
проекта, в объёме,
достаточном для
обеспечения
проектируемого
(нормативного) уровня
использования проектной
мощности объекта
капитального
строительства
1

0,5

0
0,095 0,095

0,048

0
0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095
9. Отношение проектной
мощности создаваемого
(реконструируемого)
объекта капитального
строительства к
мощности, необходимой
для производства
продукции (услуг) в
объеме, предусмотренном
для государственных
нужд
1

0
0,068 0,068

0
0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068
10. Объём инженерной и
транспортной
инфраструктуры,
необходимый для
реализации
инвестиционного проекта
1

0,75

0
0,137 0,137

0,103

0
0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137
11. Актуальность решения
проблем в сфере
внедрения проекта на
территории области
1

0,75

0,5

0
0,037 0,037

0,028

0,019

0




0,019




0,019




0,019




0,019




0,019




0,019
12. Актуальность решения
проблем в сфере
внедрения проекта на
территории
муниципального
образования
1

0,75

0,5

0
0,044 0,044

0,033

0,022

0


0,033


0,033


0,033


0,033


0,033


0,033
Интегральная оценка (Э инт.) 0,951 0,883 0,883 0,883 0,883 0,883

IV. Брейтовский муниципальный район

 

N
п/п
Критерий оценки Допустимый
балл
Весовой
коэффици-
ент (ki)
Значение по
критерию
(ki)х(qi)
Реконструкция
водопроводных
сетей в с.
Брейтово
Модернизация
системы
водоотведения
в дер.
Ульяниха
Модернизация
канализацион-
ных
коллекторов в
с. Брейтово
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Наличие четко
сформулированной цели
инвестиционного проекта
1

0
0,034 0,034

0
0,034 0,034 0,034
2. Соответствие цели
инвестиционного проекта
приоритетам и целям,
определенным в стратегии
и программах
социально-экономического
развития области,
концепциях областных
целевых программ на
среднесрочный и
долгосрочный периоды
1

0,75

0,5

0
0,03 0,03

0,023

0,015

0
0,03 0,03 0,03
3. Комплексный подход к
решению конкретной
проблемы в рамках
инвестиционного проекта
во взаимосвязи с
программными
мероприятиями,
реализуемыми в рамках
долгосрочных целевых
программ
1

0
0,03 0,03

0
0,03 0,03 0,03
4. Обоснование
необходимости реализации
инвестиционного проекта
с привлечением средств
федерального (местного)
бюджета
1

0,5

0
0,04 0,04

0,02

0


0,02


0,02


0,02
5. Отсутствие в достаточном
объеме замещающей
продукции (работ и
услуг), производимой
иными организациями
1

0,5

0
0,137 0,137

0,069

0
0,137 0,137 0,137
6. Значения количественных
показателей (показателя)
результатов реализации
инвестиционного проекта
1

0
0,028 0,028

0
0,028 0,028 0,028
7. Отношение сметной
стоимости
инвестиционного проекта
к значениям
количественных
показателей (показателя)
результатов реализации
инвестиционного проекта
1

0,5

0
0,32 0,32

0,16

0
0,32 0,32 0,32
8. Количество потребителей
продукции (услуг),
создаваемой (ых) в
результате реализации
инвестиционного проекта,
в объёме, достаточном
для обеспечения
проектируемого
(нормативного) уровня
использования проектной
мощности объекта
капитального
строительства
1

0,5

0
0,095 0,095

0,048

0
0,095 0,095 0,095
9. Отношение проектной
мощности создаваемого
(реконструируемого)
объекта капитального
строительства к
мощности, необходимой
для производства
продукции (услуг) в
объеме, предусмотренном
для государственных нужд
1

0
0,068 0,068

0
0,068 0,068 0,068
10. Объём инженерной и
транспортной
инфраструктуры,
необходимый для
реализации
инвестиционного проекта
1

0,75

0
0,137 0,137

0,103

0
0,137 0,137 0,137
11. Актуальность решения
проблем в сфере
внедрения проекта на
территории области
1

0,75

0,5

0
0,037 0,037

0,028

0,019

0


0,028


0,028


0,028
12. Актуальность решения
проблем в сфере
внедрения проекта на
территории
муниципального
образования
1

0,75

0,5

0
0,044 0,044

0,033

0,022

0
0,044 0,044 0,044
Интегральная оценка (Э инт.) 0,971 0,971 0,971

V. Гаврилов-Ямский муниципальный район

 

N
п/п
Критерий оценки Допустимый
балл
Весовой
коэффици-
ент (ki)
Значение
по
критерию
(ki)х(qi)
Реконстру-
кция
водопрово-
да от
насосной
станции
второго
подъёма на
ул. Лесной
в г.
Гаврилов-
Яме
Реконструк-
ция
магистраль-
ного
водопро-во-
да на
участке ул.
Красноар-
мейская -
ул. Клубная
в г.
Гаврилов-
Яме
Строительст-
во
артезианских
скважин с
установкой
станции
обезжелези-
вания воды в
сёлах
Никола-Пенье
, Пружинино,
Митино,
Шопша
Строительс-
тво
очистных
сооружений
канализации
в пос.
Новый
Строитель-
ство
очистных
сооружений
канализа-
ции в с.
Плещеево
Реконстру-
кция
канализа-
ционных
сетей в
пос. Новый
Реконструк-
ция
канализацио-
нных сетей в
с. Великое
Реконструк-
ция
канализаци-
онных сетей
в дер.
Поляна
Реконстру-
кция
канализа-
ционных
сетей в с.
Плещеево
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Наличие четко
сформулированной цели
инвестиционного проекта
1

0
0,034 0,034

0
0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034
2. Соответствие цели
инвестиционного проекта
приоритетам и целям,
определенным в стратегии
и программах
социально-экономического
развития области,
концепциях областных
целевых программ на
среднесрочный и
долгосрочный периоды
1

0,75

0,5

0
0,03 0,03

0,023

0,015

0
0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
3. Комплексный подход к
решению конкретной
проблемы в рамках
инвестиционного проекта
во взаимосвязи с
программными
мероприятиями,
реализуемыми в рамках
долгосрочных целевых
программ
1

0
0,03 0,03

0
0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
4. Обоснование
необходимости реализации
инвестиционного проекта
с привлечением средств
федерального (местного)
бюджета
1

0,5

0
0,04 0,04

0,02

0


0,02


0,02


0,02


0,02


0,02


0,02


0,02


0,02


0,02
5. Отсутствие в достаточном
объеме замещающей
продукции (работ и
услуг), производимой
иными организациями
1

0,5

0
0,137 0,137

0,069

0
0,137 0,137

0,069
0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137
6. Значения количественных
показателей (показателя)
результатов реализации
инвестиционного проекта
1

0
0,028 0,028

0
0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028
7. Отношение сметной
стоимости
инвестиционного проекта
к значениям
количественных
показателей (показателя)
результатов реализации
инвестиционного проекта
1

0,5

0
0,32 0,32

0,16

0
0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32
8. Количество потребителей
продукции (услуг),
создаваемой (ых) в
результате реализации
инвестиционного проекта,
в объёме, достаточном
для обеспечения
проектируемого
(нормативного) уровня
использования проектной
мощности объекта
капитального
строительства
1

0,5

0
0,095 0,095

0,048

0
0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095
9. Отношение проектной
мощности создаваемого
(реконструируемого)
объекта капитального
строительства к
мощности, необходимой
для производства
продукции (услуг) в
объеме, предусмотренном
для государственных нужд
1

0
0,068 0,068

0
0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068
10. Объём инженерной и
транспортной
инфраструктуры,
необходимый для
реализации
инвестиционного проекта
1

0,75

0
0,137 0,137

0,103

0
0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137
11. Актуальность решения
проблем в сфере
внедрения проекта на
территории области
1

0,75

0,5

0
0,037 0,037

0,028

0,019

0




0,019




0,019




0,019


0,028


0,028




0,019




0,019




0,019




0,019
12. Актуальность решения
проблем в сфере
внедрения проекта на
территории
муниципального
образования
1

0,75

0,5

0
0,044 0,044

0,033

0,022

0


0,033


0,033


0,033
0,044 0,044

0,033


0,033


0,033


0,033
Интегральная оценка (Э инт.) 0,951 0,951 0,883 0,971 0,971 0,951 0,951 0,951 0,951

VI. Даниловский муниципальный район

 

N
п/п
Критерий оценки Допустимый
балл
Весовой
коэффициент
(ki)
Значение
по
критерию
(ki)х(qi)
Реконструк-
ция и
строительст-
во сетей
водоснабже-
ния в с.
Середа
Строительс-
тво
скважины в
дер.
Туфаново
Строительство
станции
водоподготов-
ки на
водозаборе в
пос. Горушка
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Наличие четко
сформулированной цели
инвестиционного проекта
1

0
0,034 0,034

0
0,034 0,034 0,034
2. Соответствие цели
инвестиционного проекта
приоритетам и целям,
определенным в стратегии
и программах
социально-экономического
развития области,
концепциях областных
целевых программ на
среднесрочный и
долгосрочный периоды
1

0,75

0,5

0
0,03 0,03

0,023

0,015

0
0,03 0,03 0,03
3. Комплексный подход к
решению конкретной
проблемы в рамках
инвестиционного проекта
во взаимосвязи с
программными
мероприятиями,
реализуемыми в рамках
долгосрочных целевых
программ
1

0
0,03 0,03

0
0,03 0,03 0,03
4. Обоснование
необходимости реализации
инвестиционного проекта
с привлечением средств
федерального (местного)
бюджета
1

0,5

0
0,04 0,04

0,02

0


0,02


0,02


0,02
5. Отсутствие в достаточном
объеме замещающей
продукции (работ и
услуг), производимой
иными организациями
1

0,5

0
0,137 0,137

0,069

0
0,137

0,069
0,137
6. Значения количественных
показателей (показателя)
результатов реализации
инвестиционного проекта
1

0
0,028 0,028

0
0,028 0,028 0,028
7. Отношение сметной
стоимости
инвестиционного проекта
к значениям
количественных
показателей (показателя)
результатов реализации
инвестиционного проекта
1

0,5

0
0,32 0,32

0,16

0
0,32 0,32 0,32
8. Количество потребителей
продукции (услуг),
создаваемой (ых) в
результате реализации
инвестиционного проекта,
в объёме, достаточном
для обеспечения
проектируемого
(нормативного) уровня
использования проектной
мощности объекта
капитального
строительства
1

0,5

0
0,095 0,095

0,048

0
0,095 0,095 0,095
9. Отношение проектной
мощности создаваемого
(реконструируемого)
объекта капитального
строительства к
мощности, необходимой
для производства
продукции (услуг) в
объеме, предусмотренном
для государственных нужд
1

0
0,068 0,068

0
0,068 0,068 0,068
10. Объём инженерной и
транспортной
инфраструктуры,
необходимый для
реализации
инвестиционного проекта
1

0,75

0
0,137 0,137

0,103

0
0,137 0,137 0,137
11. Актуальность решения
проблем в сфере
внедрения проекта на
территории области
1

0,75

0,5

0
0,037 0,037

0,028

0,019

0




0,019




0,019


0,028
12. Актуальность решения
проблем в сфере
внедрения проекта на
территории
муниципального
образования
1

0,75

0,5

0
0,044 0,044

0,033

0,022

0


0,033


0,033
0,044
Интегральная оценка (Э инт.) 0,951 0,883 0,971

VII. Любимский муниципальный район

 

N
п/п
Критерий оценки Допустимый
балл
Весовой
коэффици-
ент (ki)
Значение
по
критерию
(ki)х(qi)
Строите-
льство
водопро-
водных
сетей в
дер.
Хлеста-
ково
Строите-
льство
водопро-
водных
сетей в
дер.
Степан-
ково
Строите-
льство
водопро-
водных
сетей в
дер.
Лилицино
Строите-
льство
водопро-
водных
сетей в
дер.
Минино
Строите-
льство
водопро-
водных
сетей в
дер.
Кирилло-
во
Строите-
льство
водопро-
водных
сетей в
дер.
Ермаково
Строите-
льство
водопро-
водных
сетей в
дер.
Обнорское
Строите-
льство
водопро-
водных
сетей в
дер.
Дорское
Строите-
льство
водопро-
водных
сетей в
деревнях
Починок
и Харино
Строите-
льство
водопро-
водных
сетей в
с.
Покров
Строите-
льство
водопро-
водных
сетей в
дер.
Поляна
Строите-
льство
водопро-
водных
сетей в
дер.
Страшево
Строите-
льство
водопро-
водных
сетей в
дер.
Филиппо-
во
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1. Наличие четко
сформулированной цели
инвестиционного проекта
1

0
0,034 0,034

0
0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034
2. Соответствие цели
инвестиционного проекта
приоритетам и целям,
определенным в стратегии
и программах
социально-экономического
развития области,
концепциях областных
целевых программ на
среднесрочный и
долгосрочный периоды
1

0,75

0,5

0
0,03 0,03

0,023

0,015

0
0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
3. Комплексный подход к
решению конкретной
проблемы в рамках
инвестиционного проекта
во взаимосвязи с
программными
мероприятиями,
реализуемыми в рамках
долгосрочных целевых
программ
1

0
0,03 0,03

0
0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
4. Обоснование
необходимости реализации
инвестиционного проекта
с привлечением средств
федерального (местного)
бюджета
1

0,5

0
0,04 0,04

0,02

0


0,02


0,02


0,02


0,02


0,02


0,02


0,02


0,02


0,02


0,02


0,02


0,02


0,02
5. Отсутствие в достаточном
объеме замещающей
продукции (работ и
услуг), производимой
иными организациями
1

0,5

0
0,137 0,137

0,069

0
0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137
6. Значения количественных
показателей (показателя)
результатов реализации
инвестиционного проекта
1

0
0,028 0,028

0
0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028
7. Отношение сметной
стоимости
инвестиционного проекта
к значениям
количественных
показателей (показателя)
результатов реализации
инвестиционного проекта
1

0,5

0
0,32 0,32

0,16

0
0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32
8. Количество потребителей
продукции (услуг),
создаваемой (ых) в
результате реализации
инвестиционного проекта,
в объёме, достаточном
для обеспечения
проектируемого
(нормативного) уровня
использования проектной
мощности объекта
капитального
строительства
1

0,5

0
0,095 0,095

0,048

0
0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095
9. Отношение проектной
мощности создаваемого
(реконструируемого)
объекта капитального
строительства к
мощности, необходимой
для производства
продукции (услуг) в
объеме, предусмотренном
для государственных нужд
1

0
0,068 0,068

0
0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068
10. Объём инженерной и
транспортной
инфраструктуры,
необходимый для
реализации
инвестиционного проекта
1

0,75

0
0,137 0,137

0,103

0
0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137
11. Актуальность решения
проблем в сфере
внедрения проекта на
территории области
1

0,75

0,5

0
0,037 0,037

0,028

0,019

0




0,019




0,019




0,019




0,019




0,019




0,019




0,019




0,019




0,019




0,019




0,019




0,019




0,019
12. Актуальность решения
проблем в сфере
внедрения проекта на
территории
муниципального
образования
1

0,75

0,5

0
0,044 0,044

0,033

0,022

0


0,033


0,033


0,033


0,033


0,033


0,033


0,033


0,033


0,033


0,033


0,033


0,033


0,033
Интегральная оценка (Э инт.) 0,951 0,951 0,951 0,951 0,951 0,951 0,951 0,951 0,951 0,951 0,951 0,951 0,951

VIII. Мышкинский муниципальный район

 

N
п/п
Критерий оценки Допустимый
балл
Весовой
коэффициент
(ki)
Значение по
критерию
(ki)х(qi)
Строительство
и
реконструкция
водопроводных
сетей в г.
Мышкине
Строительство
водопровода
в с. Охотино
1 2 3 4 5 6 7
1. Наличие четко
сформулированной цели
инвестиционного проекта
1

0
0,034 0,034

0
0,034 0,034
2. Соответствие цели
инвестиционного проекта
приоритетам и целям,
определенным в стратегии и
программах
социально-экономического
развития области,
концепциях областных
целевых программ на
среднесрочный и
долгосрочный периоды
1

0,75

0,5

0
0,03 0,03

0,023

0,015

0
0,03 0,03
3. Комплексный подход к
решению конкретной проблемы
в рамках инвестиционного
проекта во взаимосвязи с
программными мероприятиями,
реализуемыми в рамках
долгосрочных целевых
программ
1

0
0,03 0,03

0
0,03 0,03
4. Обоснование необходимости
реализации инвестиционного
проекта с привлечением
средств федерального
(местного) бюджета
1

0,5

0
0,04 0,04

0,02

0


0,02


0,02
5. Отсутствие в достаточном
объеме замещающей продукции
(работ и услуг),
производимой иными
организациями
1

0,5

0
0,137 0,137

0,069

0
0,137 0,137
6. Значения количественных
показателей (показателя)
результатов реализации
инвестиционного проекта
1

0
0,028 0,028

0
0,028 0,028
7. Отношение сметной стоимости
инвестиционного проекта к
значениям количественных
показателей (показателя)
результатов реализации
инвестиционного проекта
1

0,5

0
0,32 0,32

0,16

0
0,32 0,32
8. Количество потребителей
продукции (услуг),
создаваемой (ых) в
результате реализации
инвестиционного проекта, в
объёме, достаточном для
обеспечения проектируемого
(нормативного) уровня
использования проектной
мощности объекта
капитального строительства
1

0,5

0
0,095 0,095

0,048

0
0,095 0,095
9. Отношение проектной
мощности создаваемого
(реконструируемого) объекта
капитального строительства
к мощности, необходимой для
производства продукции
(услуг) в объеме,
предусмотренном для
государственных нужд
1

0
0,068 0,068

0
0,068 0,068
10. Объём инженерной и
транспортной
инфраструктуры, необходимый
для реализации
инвестиционного проекта
1

0,75

0
0,137 0,137

0,103

0
0,137 0,137
11. Актуальность решения
проблем в сфере внедрения
проекта на территории
области
1

0,75

0,5

0
0,037 0,037

0,028

0,019

0




0,019




0,019
12. Актуальность решения
проблем в сфере внедрения
проекта на территории
муниципального образования
1

0,75

0,5

0
0,044 0,044

0,033

0,022

0


0,033


0,033
Интегральная оценка (Э инт.) 0,951 0,951

IX. Некоузский муниципальный район

 

N
п/п
Критерий оценки Допустимый
балл
Весовой
коэффици-
ент (ki)
Значение
по
критерию
(ki)х(qi)
Строитель-
ство
станции
водоочист-
ки на базе
скважины
"Централь-
ная" в с.
Новый
Некоуз
Строительс-
тво станции
водоочистки
на базе
скважины
"Лесная" в
с. Новый
Некоуз
Строительст-
во станции
водоочистки
на базе
скважины
"Сельхозтех-
ника" в с.
Новый Некоуз
Строитель-
ство
артезианс-
кой
скважины и
водовода к
станции
обезжеле-
зивания
воды в
пос. Волга
Строительст-
во станции
водоочистки,
включая
реконструк-
цию насосной
станции 2-го
подъема, в
пос. Октябрь
Строительст-
во 2-х
артезианских
скважин
(включая
строительст-
во подающих
водоводов) и
станции
очистки воды
в пос.
Мокеиха
Строительс-
тво
канализаци-
онной
насосной
станции с
напорным
коллектором
к очистным
сооружениям
канализации
в пос.
Волга
Реконструк-
ция очистных
сооружений
канализации
в пос.
Октябрь
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Наличие четко
сформулированной цели
инвестиционного проекта
1

0
0,034 0,034

0
0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034
2. Соответствие цели
инвестиционного проекта
приоритетам и целям,
определенным в стратегии и
программах
социально-экономического
развития области,
концепциях областных
целевых программ на
среднесрочный и
долгосрочный периоды
1

0,75

0,5

0
0,03 0,03

0,023

0,015

0
0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
3. Комплексный подход к
решению конкретной проблемы
в рамках инвестиционного
проекта во взаимосвязи с
программными мероприятиями,
реализуемыми в рамках
долгосрочных целевых
программ
1

0
0,03 0,03

0
0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
4. Обоснование необходимости
реализации инвестиционного
проекта с привлечением
средств федерального
(местного) бюджета
1

0,5

0
0,04 0,04

0,02

0


0,02


0,02


0,02


0,02


0,02


0,02


0,02


0,02
5. Отсутствие в достаточном
объеме замещающей продукции
(работ и услуг),
производимой иными
организациями
1

0,5

0
0,137 0,137

0,069

0
0,137 0,137 0,137

0,069
0,137

0,069
0,137 0,137
6. Значения количественных
показателей (показателя)
результатов реализации
инвестиционного проекта
1

0
0,028 0,028

0
0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028
7. Отношение сметной стоимости
инвестиционного проекта к
значениям количественных
показателей (показателя)
результатов реализации
инвестиционного проекта
1

0,5

0
0,32 0,32

0,16

0
0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32
8. Количество потребителей
продукции (услуг),
создаваемой (ых) в
результате реализации
инвестиционного проекта, в
объёме, достаточном для
обеспечения проектируемого
(нормативного) уровня
использования проектной
мощности объекта
капитального строительства
1

0,5

0
0,095 0,095

0,048

0
0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095
9. Отношение проектной
мощности создаваемого
(реконструируемого) объекта
капитального строительства
к мощности, необходимой для
производства продукции
(услуг) в объеме,
предусмотренном для
государственных нужд
1

0
0,068 0,068

0
0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068
10. Объём инженерной и
транспортной
инфраструктуры, необходимый
для реализации
инвестиционного проекта
1

0,75

0
0,137 0,137

0,103

0
0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137
11. Актуальность решения
проблем в сфере внедрения
проекта на территории
области
1

0,75

0,5

0
0,037 0,037

0,028

0,019

0




0,019




0,019




0,019




0,019




0,019




0,019




0,019




0,019
12. Актуальность решения
проблем в сфере внедрения
проекта на территории
муниципального образования
1

0,75

0,5

0
0,044 0,044

0,033

0,022

0


0,033


0,033


0,033


0,033


0,033


0,033


0,033


0,033
Интегральная оценка (Э инт.) 0,951 0,951 0,951 0,883 0,951 0,883 0,951 0,951

X. Некрасовский муниципальный район

 

N
п/п
Критерий оценки Допустимый
балл
Весовой
коэффици-
ент (ki)
Значение
по
критерию
(ki)х(qi)
Реконструк-
ция
водопровод-
ных сетей в
раб.пос.
Бурмакино
Реконструк-
ция
водопровод-
ных сетей в
дер.
Грешнево
Модерниза-
ция
водопровод-
ных сетей в
раб. пос.
Некрасовс-
кое
Реконструк-
ция
артезианс-
ких скважин
в посёлках
Некрасовс-
кое,
Приволжский
, с.
Левашово,
пансионате
"Левашово"
Модерниза-
ция
очистных
сооружений
канализации
в с.
Левашово
Реконструк-
ция очистных
сооружений
канализации
в раб.пос.
Красный
Профинтерн
Модернизация
канализацио-
нных сетей и
канализацио-
нной
насосной
станции в
раб. пос.
Некрасовское
Строительст-
во
канализацио-
нной сети от
ул.
Комсомольс-
кой до ул.
Кооператив-
ной в раб.
пос.
Некрасовское
Реконструк-
ция очистных
сооружений и
канализацио-
нных сетей в
дер.
Грешнево
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Наличие четко
сформулированной цели
инвестиционного проекта
1

0
0,034 0,034

0
0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034
2. Соответствие цели
инвестиционного проекта
приоритетам и целям,
определенным в стратегии и
программах
социально-экономического
развития области,
концепциях областных
целевых программ на
среднесрочный и
долгосрочный периоды
1

0,75

0,5

0
0,03 0,03

0,023

0,015

0
0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
3. Комплексный подход к
решению конкретной проблемы
в рамках инвестиционного
проекта во взаимосвязи с
программными мероприятиями,
реализуемыми в рамках
долгосрочных целевых
программ
1

0
0,03 0,03

0
0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
4. Обоснование необходимости
реализации инвестиционного
проекта с привлечением
средств федерального
(местного) бюджета
1

0,5

0
0,04 0,04

0,02

0


0,02


0,02


0,02


0,02


0,02


0,02


0,02


0,02


0,02
5. Отсутствие в достаточном
объеме замещающей продукции
(работ и услуг),
производимой иными
организациями
1

0,5

0
0,137 0,137

0,069

0
0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137
6. Значения количественных
показателей (показателя)
результатов реализации
инвестиционного проекта
1

0
0,028 0,028

0
0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028
7. Отношение сметной стоимости
инвестиционного проекта к
значениям количественных
показателей (показателя)
результатов реализации
инвестиционного проекта
1

0,5

0
0,32 0,32

0,16

0
0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32
8. Количество потребителей
продукции (услуг),
создаваемой (ых) в
результате реализации
инвестиционного проекта, в
объёме, достаточном для
обеспечения проектируемого
(нормативного) уровня
использования проектной
мощности объекта
капитального строительства
1

0,5

0
0,095 0,095

0,048

0
0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095
9. Отношение проектной
мощности создаваемого
(реконструируемого) объекта
капитального строительства
к мощности, необходимой для
производства продукции
(услуг) в объеме,
предусмотренном для
государственных нужд
1

0
0,068 0,068

0
0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068
10. Объём инженерной и
транспортной
инфраструктуры, необходимый
для реализации
инвестиционного проекта
1

0,75

0
0,137 0,137

0,103

0
0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137
11. Актуальность решения
проблем в сфере внедрения
проекта на территории
области
1

0,75

0,5

0
0,037 0,037

0,028

0,019

0




0,019




0,019




0,019




0,019


0,028


0,028




0,019




0,019


0,028
12. Актуальность решения
проблем в сфере внедрения
проекта на территории
муниципального образования
1

0,75

0,5

0
0,044 0,044

0,033

0,022

0


0,033


0,033


0,033


0,033
0,044 0,044

0,033


0,033
0,044
Интегральная оценка (Э инт.) 0,951 0,951 0,951 0,951 0,971 0,971 0,951 0,951 0,951

XI. Первомайский муниципальный район

 

N
п/п
Критерий оценки Допустимый
балл
Весовой
коэффици-
ент (ki)
Значение
по
критерию
(ki)х(qi)
Реконструк-
ция
водоочист-
ных
сооружений
в с.
Кукобой
Реконструк-
ция системы
водоснабже-
ния в с.
Кукобой
Устройство
артезианс-
ких скважин
с
установкой
водонапор-
ных башен в
раб. пос.
Пречистое
Устройство
артезианс-
кой
скважины с
установкой
водонапор-
ной башни в
с. Кукобой
Устройство
артезианс-
кой
скважины с
установкой
водонапор-
ной башни в
дер.
Шильпухово
Реконструк-
ция
канализацио-
нных
очистных
сооружений в
с. Кукобой
Строительст-
во
канализацио-
нных
насосных
станций в
раб. пос.
Пречистое
Строительст-
во сетей
канализации
в раб. пос.
Пречистое
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Наличие четко
сформулированной цели
инвестиционного проекта
1

0
0,034 0,034

0
0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034
2. Соответствие цели
инвестиционного проекта
приоритетам и целям,
определенным в стратегии и
программах
социально-экономического
развития области,
концепциях областных
целевых программ на
среднесрочный и
долгосрочный периоды
1

0,75

0,5

0
0,03 0,03

0,023

0,015

0
0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
3. Комплексный подход к
решению конкретной проблемы
в рамках инвестиционного
проекта во взаимосвязи с
программными мероприятиями,
реализуемыми в рамках
долгосрочных целевых
программ
1

0
0,03 0,03

0
0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
4. Обоснование необходимости
реализации инвестиционного
проекта с привлечением
средств федерального
(местного) бюджета
1

0,5

0
0,04 0,04

0,02

0


0,02


0,02


0,02


0,02


0,02


0,02


0,02


0,02
5. Отсутствие в достаточном
объеме замещающей продукции
(работ и услуг),
производимой иными
организациями
1

0,5

0
0,137 0,137

0,069

0
0,137 0,137

0,069


0,069


0,069
0,137

0,069


0,069
6. Значения количественных
показателей (показателя)
результатов реализации
инвестиционного проекта
1

0
0,028 0,028

0
0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028
7. Отношение сметной стоимости
инвестиционного проекта к
значениям количественных
показателей (показателя)
результатов реализации
инвестиционного проекта
1

0,5

0
0,32 0,32

0,16

0
0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32
8. Количество потребителей
продукции (услуг),
создаваемой (ых) в
результате реализации
инвестиционного проекта, в
объёме, достаточном для
обеспечения проектируемого
(нормативного) уровня
использования проектной
мощности объекта
капитального строительства
1

0,5

0
0,095 0,095

0,048

0
0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095
9. Отношение проектной
мощности создаваемого
(реконструируемого) объекта
капитального строительства
к мощности, необходимой для
производства продукции
(услуг) в объеме,
предусмотренном для
государственных нужд
1

0
0,068 0,068

0
0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068
10. Объём инженерной и
транспортной
инфраструктуры, необходимый
для реализации
инвестиционного проекта
1

0,75

0
0,137 0,137

0,103

0
0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137
11. Актуальность решения
проблем в сфере внедрения
проекта на территории
области
1

0,75

0,5

0
0,037 0,037

0,028

0,019

0




0,019




0,019




0,019




0,019




0,019




0,019




0,019




0,019
12. Актуальность решения
проблем в сфере внедрения
проекта на территории
муниципального образования
1

0,75

0,5

0
0,044 0,044

0,033

0,022

0


0,033


0,033


0,033


0,033


0,033


0,033


0,033


0,033
Интегральная оценка (Э инт.) 0,951 0,951 0,883 0,883 0,883 0,951 0,883 0,883

XII. Городской округ г. Переславль-Залесский

 

N
п/п
Критерий оценки Допустимый
балл
Весовой
коэффици-
ент (ki)
Значение
по
критерию
(ki)х(qi)
Строительс-
тво
водопровода
от
городского
водозабора
до южной
части
города
(диаметр
300 мм)
Строительс-
тво
канализаци-
онного
коллектора
(диаметр
300 мм) от
насосной
станции N 2
до ул.
Свободы
Строительс-
тво станции
ультрофио-
летового
обеззаражи-
вания
очищенных
стоков
перед
сбросом в
р.
Нерль-Волж-
ская
Реконструк-
ция
существую-
щих
песковых
площадок с
расширением
дополните-
льных
площадей на
очистных
сооружениях
канализации
Реконструк-
ция
канализаци-
онной
насосной
станции N 3
Строительст-
во станции
подкачки
воды в
районе ул.
Пришвина
Реконструк-
ция главной
канализацио-
нной
насосной
станции
Строительст-
во
канализацио-
нной
насосной
станции ниже
существующей
в
микрорайоне
Сельхозтех-
ника
Увеличение
мощности
канализацион-
ной насосной
станции N 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Наличие четко
сформулированной цели
инвестиционного проекта
1

0
0,034 0,034

0
0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034
2. Соответствие цели
инвестиционного проекта
приоритетам и целям,
определенным в стратегии и
программах
социально-экономического
развития области,
концепциях областных
целевых программ на
среднесрочный и
долгосрочный периоды
1

0,75

0,5

0
0,03 0,03

0,023

0,015

0
0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
3. Комплексный подход к
решению конкретной проблемы
в рамках инвестиционного
проекта во взаимосвязи с
программными мероприятиями,
реализуемыми в рамках
долгосрочных целевых
программ
1

0
0,03 0,03

0
0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
4. Обоснование необходимости
реализации инвестиционного
проекта с привлечением
средств федерального
(местного) бюджета
1

0,5

0
0,04 0,04

0,02

0
0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
5. Отсутствие в достаточном
объеме замещающей продукции
(работ и услуг),
производимой иными
организациями
1

0,5

0
0,137 0,137

0,069

0


0,069
0,137 0,137 0,137 0,137

0,069
0,137

0,069


0,069
6. Значения количественных
показателей (показателя)
результатов реализации
инвестиционного проекта
1

0
0,028 0,028

0
0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,28
7. Отношение сметной стоимости
инвестиционного проекта к
значениям количественных
показателей (показателя)
результатов реализации
инвестиционного проекта
1

0,5

0
0,32 0,32

0,16

0
0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32
8. Количество потребителей
продукции (услуг),
создаваемой (ых) в
результате реализации
инвестиционного проекта, в
объёме, достаточном для
обеспечения проектируемого
(нормативного) уровня
использования проектной
мощности объекта
капитального строительства
1

0,5

0
0,095 0,095

0,048

0
0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095
9. Отношение проектной
мощности создаваемого
(реконструируемого) объекта
капитального строительства
к мощности, необходимой для
производства продукции
(услуг) в объеме,
предусмотренном для
государственных нужд
1

0
0,068 0,068

0
0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068
10. Объём инженерной и
транспортной
инфраструктуры, необходимый
для реализации
инвестиционного проекта
1

0,75

0
0,137 0,137

0,103

0
0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137
11. Актуальность решения
проблем в сфере внедрения
проекта на территории
области
1

0,75

0,5

0
0,037 0,037

0,028

0,019

0




0,019




0,019




0,019




0,019




0,019




0,019




0,019




0,019




0,019
12. Актуальность решения
проблем в сфере внедрения
проекта на территории
муниципального образования
1

0,75

0,5

0
0,044 0,044

0,033

0,022

0
0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044
Интегральная оценка (Э инт.) 0,914 0,982 0,982 0,982 0,982 0,914 0,982 0,914 0,914

XIII. Переславский муниципальный район

 

N
п/п
Критерий оценки Допустимый
балл
Весовой
коэффици-
ент (ki)
Значение
по
критерию
(ki)х(qi)
Реконструк-
ция
существую-
щей станции
комплексной
очистки
воды в дер.
Горки
Строитель-
ство
станции
комплекс-
ной
очистки
воды в с.
Берендеево
Строительст-
во станции
комплексной
очистки воды
в с. Нагорье
Строительс-
тво станции
комплексной
очистки
воды в с.
Кубринск
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Наличие четко
сформулированной цели
инвестиционного проекта
1

0
0,034 0,034

0
0,034 0,034 0,034 0,034
2. Соответствие цели
инвестиционного проекта
приоритетам и целям,
определенным в стратегии и
программах
социально-экономического
развития области,
концепциях областных
целевых программ на
среднесрочный и
долгосрочный период
1

0,75

0,5

0
0,03 0,03

0,023

0,015

0
0,03 0,03 0,03 0,03
3. Комплексный подход к
решению конкретной проблемы
в рамках инвестиционного
проекта во взаимосвязи с
программными мероприятиями,
реализуемыми в рамках
долгосрочных целевых
программ
1

0
0,03 0,03

0
0,03 0,03 0,03 0,03
4. Обоснование необходимости
реализации инвестиционного
проекта с привлечением
средств федерального
(местного) бюджета
1

0,5

0
0,04 0,04

0,02

0


0,02


0,02


0,02


0,02
5. Отсутствие в достаточном
объеме замещающей продукции
(работ и услуг),
производимой иными
организациями
1

0,5

0
0,137 0,137



0
0,137 0,137 0,137 0,137
6. Значения количественных
показателей (показателя)
результатов реализации
инвестиционного проекта
1

0
0,028 0,028

0
0,028 0,028 0,028 0,028
7. Отношение сметной стоимости
инвестиционного проекта к
значениям количественных
показателей (показателя)
результатов реализации
инвестиционного проекта
1

0,5

0
0,32 0,32

0,16

0
0,32 0,32 0,32 0,32
8. Количество потребителей
продукции (услуг),
создаваемой (ых) в
результате реализации
инвестиционного проекта, в
объёме, достаточном для
обеспечения проектируемого
(нормативного) уровня
использования проектной
мощности объекта
капитального строительства
1

0,5

0
0,095 0,095

0,048

0
0,095 0,095 0,095 0,095
9. Отношение проектной
мощности создаваемого
(реконструируемого) объекта
капитального строительства
к мощности, необходимой для
производства продукции
(услуг) в объеме,
предусмотренном для
государственных нужд
1

0
0,068 0,068

0
0,068 0,068 0,068 0,068
10. Объём инженерной и
транспортной
инфраструктуры, необходимый
для реализации
инвестиционного проекта
1

0,75

0
0,137 0,137

0,103

0
0,137 0,137 0,137 0,137
11. Актуальность решения
проблем в сфере внедрения
проекта на территории
области
1

0,75

0,5

0
0,037 0,037

0,028

0,019

0




0,019




0,019




0,019




0,019
12. Актуальность решения
проблем в сфере внедрения
проекта на территории
муниципального образования
1

0,75

0,5

0
0,044 0,044

0,033

0,022

0


0,033


0,033


0,033


0,033
Интегральная оценка (Э инт.) 0,951 0,951 0,951 0,951

XIV. Пошехонский муниципальный район

 

N
п/п
Критерий оценки Допустимый
балл
Весовой
коэффици-
ент (ki)
Значение
по
критерию
(ki)х(qi)
Строительство
станции второго
подъема воды от
водозаборов в
г. Пошехонье
Строительст-
во
водопровод-
ных сетей в
г. Пошехонье
Строительство
станции очистки
воды,
подаваемой для
потребителей от
водозаборов, в
г. Пошехонье
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Наличие четко
сформулированной цели
инвестиционного проекта
1

0
0,034 0,034

0
0,034 0,034 0,034
2. Соответствие цели
инвестиционного проекта
приоритетам и целям,
определенным в стратегии и
программах
социально-экономического
развития области,
концепциях областных
целевых программ на
среднесрочный и
долгосрочный периоды
1

0,75

0,5

0
0,03 0,03

0,023

0,015

0
0,03 0,03 0,03
3. Комплексный подход к
решению конкретной проблемы
в рамках инвестиционного
проекта во взаимосвязи с
программными мероприятиями,
реализуемыми в рамках
долгосрочных целевых
программ
1

0
0,03 0,03

0
0,03 0,03 0,03
4. Обоснование необходимости
реализации инвестиционного
проекта с привлечением
средств федерального
(местного) бюджета
1

0,5

0
0,04 0,04

0,02

0


0,02


0,02


0,02
5. Отсутствие в достаточном
объеме замещающей продукции
(работ и услуг),
производимой иными
организациями
1

0,5

0
0,137 0,137

0,069

0


0,069


0,069
0,137
6. Значения количественных
показателей (показателя)
результатов реализации
инвестиционного проекта
1

0
0,028 0,028

0
0,028 0,028 0,028
7. Отношение сметной стоимости
инвестиционного проекта к
значениям количественных
показателей (показателя)
результатов реализации
инвестиционного проекта
1

0,5

0
0,32 0,32

0,16

0
0,32 0,32 0,32
8. Количество потребителей
продукции (услуг),
создаваемой (ых) в
результате реализации
инвестиционного проекта, в
объёме, достаточном для
обеспечения проектируемого
(нормативного) уровня
использования проектной
мощности объекта
капитального строительства
1

0,5

0
0,095 0,095

0,048

0
0,095 0,095 0,095
9. Отношение проектной
мощности создаваемого
(реконструируемого) объекта
капитального строительства
к мощности, необходимой для
производства продукции
(услуг) в объеме,
предусмотренном для
государственных нужд
1

0
0,068 0,068

0
0,068 0,068 0,068
10. Объём инженерной и
транспортной
инфраструктуры, необходимый
для реализации
инвестиционного проекта
1

0,75

0
0,137 0,137

0,103

0
0,137 0,137 0,137
11. Актуальность решения
проблем в сфере внедрения
проекта на территории
области
1

0,75

0,5

0
0,037 0,037

0,028

0,019

0


0,028


0,028


0,028
12. Актуальность решения
проблем в сфере внедрения
проекта на территории
муниципального образования
1

0,75

0,5

0
0,044 0,044

0,033

0,022

0
0,044 0,044 0,044
Интегральная оценка (Э инт.) 0,903 0,903 0,971

XV. Ростовский муниципальный район

 

N
п/п
Критерий оценки Допустимый
балл
Весовой
коэффици-
ент (ki)
Значение
по
критерию
(ki)х(qi)
Строительство
очистных
сооружений
комплексной
очистки
питьевой воды в
с.
Ново-Никольское
Реконструк-
ция станции
обезжелези-
вания
питьевой
воды в с.
Татищев-По-
гост
Строительство
очистных
сооружений
комплексной
очистки
питьевой воды в
с. Угодичи
Строительство
очистных
сооружений
комплексной
очистки воды
в с.
Лазарцево (на
2-х
скважинах)
Реконструк-
ция очистных
сооружений
канализации
в пос.
Вахрушево
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Наличие четко
сформулированной цели
инвестиционного проекта
1

0
0,034 0,034

0
0,034 0,034 0,034 0,034 0,034
2. Соответствие цели
инвестиционного проекта
приоритетам и целям,
определенным в стратегии и
программах
социально-экономического
развития области,
концепциях областных
целевых программ на
среднесрочный и
долгосрочный периоды
1

0,75

0,5

0
0,03 0,03

0,023

0,015

0
0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
3. Комплексный подход к
решению конкретной проблемы
в рамках инвестиционного
проекта во взаимосвязи с
программными мероприятиями,
реализуемыми в рамках
долгосрочных целевых
программ
1

0
0,03 0,03

0
0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
4. Обоснование необходимости
реализации инвестиционного
проекта с привлечением
средств федерального
(местного) бюджета
1

0,5

0
0,04 0,04

0,02

0


0,02


0,02


0,02


0,02


0,02
5. Отсутствие в достаточном
объеме замещающей продукции
(работ и услуг),
производимой иными
организациями
1

0,5

0
0,137 0,137

0,069

0
0,137 0,137 0,137 0,137 0,137
6. Значения количественных
показателей (показателя)
результатов реализации
инвестиционного проекта
1

0
0,028 0,028

0
0,028 0,028 0,028 0,028 0,028
7. Отношение сметной стоимости
инвестиционного проекта к
значениям количественных
показателей (показателя)
результатов реализации
инвестиционного проекта
1

0,5

0
0,32 0,32

0,16

0
0,32 0,32 0,32 0,32 0,32
8. Количество потребителей
продукции (услуг),
создаваемой (ых) в
результате реализации
инвестиционного проекта, в
объёме, достаточном для
обеспечения проектируемого
(нормативного) уровня
использования проектной
мощности объекта
капитального строительства
1

0,5

0
0,095 0,095

0,048

0
0,095 0,095 0,095 0,095 0,095
9. Отношение проектной
мощности создаваемого
(реконструируемого) объекта
капитального строительства
к мощности, необходимой для
производства продукции
(услуг) в объеме,
предусмотренном для
государственных нужд
1

0
0,068 0,068

0
0,068 0,068 0,068 0,068 0,068
10. Объём инженерной и
транспортной
инфраструктуры, необходимый
для реализации
инвестиционного проекта
1

0,75

0
0,137 0,137

0,103

0
0,137 0,137 0,137 0,137 0,137
11. Актуальность решения
проблем в сфере внедрения
проекта на территории
области
1

0,75

0,5

0
0,037 0,037

0,028

0,019

0




0,019




0,019




0,019




0,019




0,019
12. Актуальность решения
проблем в сфере внедрения
проекта на территории
муниципального образования
1

0,75

0,5

0
0,044 0,044

0,033

0,022

0


0,033


0,033


0,033


0,033


0,033
Интегральная оценка (Э инт.) 0,951 0,951 0,951 0,951 0,951

XVI. Городской округ г. Рыбинск

 

N
п/п
Критерий оценки Допустимый
балл
Весовой
коэффици-
ент (ki)
Значение
по
критерию
(ki)х(qi)
Внедрение
ультрафиолето-
вого
обеззараживания
воды на
очистных
сооружениях
водопровода N 2
Строительство
третьей нитки
водовода
"сырой воды"
от насосной
станции N 1
подъёма на
водозаборе
Рыбинского
водохранилища
до очистных
сооружений
водоснабжения
N 2 с дюкером
через р.
Волгу
Прокладка
дюкера через
р. Волгу для
подачи воды в
Заволжский
район из
правобережной
части города
Расширение и
реконструкция
очистных
сооружений
канализации
Строительст-
во
водоочистных
сооружений
на подземном
водозаборе в
микрорайоне
Волжский
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Наличие четко
сформулированной цели
инвестиционного проекта
1

0
0,034 0,034

0
0,034 0,034 0,034 0,034 0,034
2. Соответствие цели
инвестиционного проекта
приоритетам и целям,
определенным в стратегии и
программах
социально-экономического
развития области,
концепциях областных
целевых программ на
среднесрочный и
долгосрочный периоды
1

0,75

0,5

0
0,03 0,03

0,023

0,015

0
0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
3. Комплексный подход к
решению конкретной проблемы
в рамках инвестиционного
проекта во взаимосвязи с
программными мероприятиями,
реализуемыми в рамках
долгосрочных целевых
программ
1

0
0,03 0,03

0
0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
4. Обоснование необходимости
реализации инвестиционного
проекта с привлечением
средств федерального
(местного) бюджета
1

0,5

0
0,04 0,04

0,02

0
0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
5. Отсутствие в достаточном
объеме замещающей продукции
(работ и услуг),
производимой иными
организациями
1

0,5

0
0,137 0,137

0,069

0
0,137

0,069


0,069


0,069
0,137
6. Значения количественных
показателей (показателя)
результатов реализации
инвестиционного проекта
1

0
0,028 0,028

0
0,028 0,028 0,028 0,028 0,028
7. Отношение сметной стоимости
инвестиционного проекта к
значениям количественных
показателей (показателя)
результатов реализации
инвестиционного проекта
1

0,5

0
0,32 0,32



0
0,32 0,32 0,32 0,32 0,32
8. Количество потребителей
продукции (услуг),
создаваемой (ых) в
результате реализации
инвестиционного проекта, в
объёме, достаточном для
обеспечения проектируемого
(нормативного) уровня
использования проектной
мощности объекта
капитального строительства
1

0,5

0
0,095 0,095

0,048

0
0,095 0,095 0,095 0,095 0,095
9. Отношение проектной
мощности создаваемого
(реконструируемого) объекта
капитального строительства
к мощности, необходимой для
производства продукции
(услуг) в объеме,
предусмотренном для
государственных нужд
1

0
0,068 0,068

0
0,068 0,068 0,068 0,068 0,068
10. Объём инженерной и
транспортной
инфраструктуры, необходимый
для реализации
инвестиционного проекта
1

0,75

0
0,137 0,137

0,103

0
0,137 0,137 0,137 0,137 0,137
11. Актуальность решения
проблем в сфере внедрения
проекта на территории
области
1

0,75

0,5

0
0,037 0,037

0,028

0,019

0


0,028




0,019




0,019


0,028


0,028
12. Актуальность решения
проблем в сфере внедрения
проекта на территории
муниципального образования
1

0,75

0,5

0
0,044 0,044

0,033

0,022

0


0,033
0,044 0,044 0,044 0,044
Интегральная оценка (Э инт.) 0,98 0,914 0,914 0,923 0,991

XVII. Рыбинский муниципальный район

 

N
п/п
Критерий оценки Допустимый
балл
Весовой
коэффици-
ент (ki)
Значение
по
критерию
(ki)х(qi)
Модернизация
комплекса
водозабора и
очистных
сооружений
водоснабже-
ния в пос.
Дюдьково
Модерниза-
ция
комплекса
водозабора
и очистных
сооружений
водоснабже-
ния в пос.
Песочное
Реконструкция
артезианских
скважин с
оснащением
установкой
обеззаражива-
ния и
обезжелезива-
ния воды в 16
населенных
пунктах
района
Строительс-
тво
локальных
станций
обезжелези-
вания воды
в пос.
Каменники
Реконстру-
кция
водонапор-
ных башен,
резервуа-
ров и
насосных
станций в
6
населенных
пунктах
района
Реконструк-
ция
очистных
сооружений
канализации
в пос.
Песочное
Реконстру-
кция
очистных
сооружений
канализа-
ции в дер.
Дюдьково
Строитель-
ство
очистных
сооружений
канализа-
ции в дер.
Волково
Строитель-
ство
очистных
сооружений
канализа-
ции в пос.
Тихменево
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Наличие четко
сформулированной цели
инвестиционного проекта
1

0
0,034 0,034

0
0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034
2. Соответствие цели
инвестиционного проекта
приоритетам и целям,
определенным в стратегии и
программах
социально-экономического
развития области,
концепциях областных
целевых программ на
среднесрочный и
долгосрочный периоды
1

0,75

0,5

0
0,03 0,03

0,023

0,015

0
0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
3. Комплексный подход к
решению конкретной проблемы
в рамках инвестиционного
проекта во взаимосвязи с
программными мероприятиями,
реализуемыми в рамках
долгосрочных целевых
программ
1

0
0,03 0,03

0
0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
4.





5.
Обоснование необходимости
реализации инвестиционного
проекта с привлечением
средств федерального
(местного) бюджета
1

0,5

0
0,04 0,04

0,02

0


0,02


0,02


0,02


0,02


0,02


0,02


0,02


0,02


0,02
Отсутствие в достаточном
объеме замещающей продукции
(работ и услуг),
производимой иными
организациями
1

0,5

0
0,137 0,137

0,069

0
0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137
6. Значения количественных
показателей (показателя)
результатов реализации
инвестиционного проекта
1

0
0,028 0,028

0
0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028
7. Отношение сметной стоимости
инвестиционного проекта к
значениям количественных
показателей (показателя)
результатов реализации
инвестиционного проекта
1

0,5

0
0,32 0,32



0
0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32
8. Количество потребителей
продукции (услуг),
создаваемой (ых) в
результате реализации
инвестиционного проекта, в
объёме, достаточном для
обеспечения проектируемого
(нормативного) уровня
использования проектной
мощности объекта
капитального строительства
1

0,5

0
0,095 0,095

0,048

0
0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095
9. Отношение проектной
мощности создаваемого
(реконструируемого) объекта
капитального строительства
к мощности, необходимой для
производства продукции
(услуг) в объеме,
предусмотренном для
государственных нужд
1

0
0,068 0,068

0
0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068
10. Объём инженерной и
транспортной
инфраструктуры, необходимый
для реализации
инвестиционного проекта
1

0,75

0
0,137 0,137

0,103

0
0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137
11. Актуальность решения
проблем в сфере внедрения
проекта на территории
области
1

0,75

0,5

0
0,037 0,037

0,028

0,019

0




0,019




0,019




0,019




0,019




0,019




0,019




0,019




0,019




0,019
12. Актуальность решения
проблем в сфере внедрения
проекта на территории
муниципального образования
1

0,75

0,5

0
0,044 0,044

0,033

0,022

0


0,033


0,033


0,033


0,033


0,033


0,033


0,033


0,033


0,033
Интегральная оценка (Э инт.) 0,951 0,951 0,951 0,951 0,951 0,951 0,951 0,951 0,951

XVIII. Тутаевский муниципальный район

 

N
п/п
Критерий оценки Допустимый
балл
Весовой
коэффици-
ент (ki)
Значение
по
критерию
(ki)х(qi)
Строительст-
во
артезианской
скважины и
водовода в
с.
Борисоглеб
Строительс-
тво
артезианс-
кой
скважины и
станции
обезжелезе-
вания и
очистки
воды в дер.
Емишево
Строительство
водовода по
ул. Ленина в
раб. пос.
Константинов-
ский
Строительс-
тво
очистных
сооружений
в дер.
Столбищи
Строительство
канализацион-
ного
коллектора
(диаметр 300
мм) от
канализацион-
ной насосной
станции N 2 до
очистных
сооружений
канализации в
г. Тутаеве
Строительст-
во очистных
сооружений в
дер. Емишево
Реконструк-
ция
канализацио-
нной
насосной
станции N 3
г. Тутаеве
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Наличие четко
сформулированной цели
инвестиционного проекта
1

0
0,034 0,034

0
0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034
2. Соответствие цели
инвестиционного проекта
приоритетам и целям,
определенным в стратегии и
программах
социально-экономического
развития области,
концепциях областных
целевых программ на
среднесрочный и
долгосрочный периоды
1

0,75

0,5

0
0,03 0,03

0,023

0,015

0
0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
3. Комплексный подход к
решению конкретной проблемы
в рамках инвестиционного
проекта во взаимосвязи с
программными мероприятиями,
реализуемыми в рамках
долгосрочных целевых
программ
1

0
0,03 0,03

0
0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
4. Обоснование необходимости
реализации инвестиционного
проекта с привлечением
средств федерального
(местного) бюджета
1

0,5

0
0,04 0,04

0,02

0


0,02


0,02


0,02


0,02


0,02


0,02


0,02
5. Отсутствие в достаточном
объеме замещающей продукции
(работ и услуг),
производимой иными
организациями
1

0,5

0
0,137 0,137

0,069

0


0,069


0,069
0,137 0,137 0,137 0,137 0,137
6. Значения количественных
показателей (показателя)
результатов реализации
инвестиционного проекта
1

0
0,028 0,028

0
0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028
7. Отношение сметной стоимости
инвестиционного проекта к
значениям количественных
показателей (показателя)
результатов реализации
инвестиционного проекта
1

0,5

0
0,32 0,32

0,16

0
0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32
8. Количество потребителей
продукции (услуг),
создаваемой (ых) в
результате реализации
инвестиционного проекта, в
объёме, достаточном для
обеспечения проектируемого
(нормативного) уровня
использования проектной
мощности объекта
капитального строительства
1

0,5

0
0,095 0,095

0,048

0
0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095
9. Отношение проектной
мощности создаваемого
(реконструируемого) объекта
капитального строительства
к мощности, необходимой для
производства продукции
(услуг) в объеме,
предусмотренном для
государственных нужд
1

0
0,068 0,068

0
0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068
10. Объём инженерной и
транспортной
инфраструктуры, необходимый
для реализации
инвестиционного проекта
1

0,75

0
0,137 0,137

0,103

0
0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137
11. Актуальность решения
проблем в сфере внедрения
проекта на территории
области
1

0,75

0,5

0
0,037 0,037

0,028

0,019

0




0,019




0,019




0,019


0,028




0,019


0,028




0,019
12. Актуальность решения
проблем в сфере внедрения
проекта на территории
муниципального образования
1

0,75

0,5

0
0,044 0,044

0,033

0,022

0


0,033


0,033


0,033
0,044

0,033


0,033


0,033
Интегральная оценка (Э инт.) 0,883 0,883 0,951 0,971 0,951 0,960 0,951

XIX. Угличский муниципальный район

 

N
п/п
Критерий оценки Допустимый
балл
Весовой
коэффициент
(ki)
Значение по
критерию
(ki)х(qi)
Строительство
двух
центральных
водоводов в
г. Угличе
Строительство
открытого
водозабора,
водопроводных
сетей в
левобережной
части г.
Углича
Расширение
сетей
водоснабжения в
г. Угличе, в
том числе
подключение
посёлков
Вокзальный и
Зелёная Роща
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Наличие четко
сформулированной цели
инвестиционного проекта
1

0
0,034 0,034

0
0,034 0,034 0,034
2. Соответствие цели
инвестиционного проекта
приоритетам и целям,
определенным в стратегии и
программах
социально-экономического
развития области,
концепциях областных
целевых программ на
среднесрочный и
долгосрочный периоды
1

0,75

0,5

0
0,03 0,03

0,023

0,015

0
0,03 0,03 0,03
3. Комплексный подход к
решению конкретной проблемы
в рамках инвестиционного
проекта во взаимосвязи с
программными мероприятиями,
реализуемыми в рамках
долгосрочных целевых
программ
1

0
0,03 0,03

0
0,03 0,03 0,03
4. Обоснование необходимости
реализации инвестиционного
проекта с привлечением
средств федерального
(местного) бюджета
1

0,5

0
0,04 0,04

0,02

0


0,02


0,02


0,02
5. Отсутствие в достаточном
объеме замещающей продукции
(работ и услуг),
производимой иными
организациями
1

0,5

0
0,137 0,137

0,069

0


0,069


0,069


0,069
6. Значения количественных
показателей (показателя)
результатов реализации
инвестиционного проекта
1

0
0,028 0,028

0
0,028 0,028 0,028
7. Отношение сметной стоимости
инвестиционного проекта к
значениям количественных
показателей (показателя)
результатов реализации
инвестиционного проекта
1

0,5

0
0,32 0,32

0,16

0
0,32 0,32 0,32
8. Количество потребителей
продукции (услуг),
создаваемой (ых) в
результате реализации
инвестиционного проекта, в
объёме, достаточном для
обеспечения проектируемого
(нормативного) уровня
использования проектной
мощности объекта
капитального строительства
1

0,5

0
0,095 0,095

0,048

0
0,095 0,095 0,095
9. Отношение проектной
мощности создаваемого
(реконструируемого) объекта
капитального строительства
к мощности, необходимой для
производства продукции
(услуг) в объеме,
предусмотренном для
государственных нужд
1

0
0,068 0,068

0
0,068 0,068 0,068
10. Объём инженерной и
транспортной
инфраструктуры, необходимый
для реализации
инвестиционного проекта
1

0,75

0
0,137 0,137

0,103

0
0,137 0,137 0,137
11. Актуальность решения
проблем в сфере внедрения
проекта на территории
области
1

0,75

0,5

0
0,037 0,037

0,028

0,019

0




0,019




0,019




0,019
12. Актуальность решения
проблем в сфере внедрения
проекта на территории
муниципального образования
1

0,75

0,5

0
0,044 0,044

0,033

0,022

0


0,033


0,033


0,033
Интегральная оценка (Э инт.) 0,883 0,883 0,883

XX. Ярославский муниципальный район

 

N
п/п
Критерий оценки Допустимый
балл
Весовой
коэффициент
(ki)
Значение по
критерию
(ki)х(qi)
Строительство
водопроводной
сети в пос.
Карачиха
Восстановле-
ние
артезианских
скважин в
пос. Красные
Ткачи и
монтаж
станции
обезжелезе-
вания воды
Строительство
артезианской
скважины с
водоочистными
сооружениями
в пос.
Толбухино
Строительс-
тво
артезианс-
кой
скважины с
водоочист-
ными
сооружения-
ми в с.
Курба
Строительс-
тво
очистных
сооружений
канализации
в с. Курба
Строительство
канализацион-
ной насосной
станции в
пос.
Кузнечиха
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Наличие четко
сформулированной цели
инвестиционного проекта
1

0
0,034 0,034

0
0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034
2. Соответствие цели
инвестиционного проекта
приоритетам и целям,
определенным в стратегии и
программах
социально-экономического
развития области,
концепциях областных
целевых программ на
среднесрочный и
долгосрочный периоды
1

0,75

0,5

0
0,03 0,03

0,023

0,015

0
0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
3. Комплексный подход к
решению конкретной проблемы
в рамках инвестиционного
проекта во взаимосвязи с
программными мероприятиями,
реализуемыми в рамках
долгосрочных целевых
программ
1

0
0,03 0,03

0
0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
4.





5.
Обоснование необходимости
реализации инвестиционного
проекта с привлечением
средств федерального
(местного) бюджета
1

0,5

0
0,04 0,04

0,02

0


0,02


0,02


0,02


0,02


0,02


0,02
Отсутствие в достаточном
объеме замещающей продукции
(работ и услуг),
производимой иными
организациями
1

0,5

0
0,137 0,137



0


0,069


0,069


0,069


0,069
0,137

0,069
6. Значения количественных
показателей (показателя)
результатов реализации
инвестиционного проекта
1

0
0,028 0,028

0
0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028
7. Отношение сметной стоимости
инвестиционного проекта к
значениям количественных
показателей (показателя)
результатов реализации
инвестиционного проекта
1

0,5

0
0,32 0,32

0,16

0
0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32
8. Количество потребителей
продукции (услуг),
создаваемой (ых) в
результате реализации
инвестиционного проекта, в
объёме, достаточном для
обеспечения проектируемого
(нормативного) уровня
использования проектной
мощности объекта
капитального строительства
1

0,5

0
0,095 0,095

0,048

0
0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095
9.









10.





11.







12.
Отношение проектной
мощности создаваемого
(реконструируемого) объекта
капитального строительства
к мощности, необходимой для
производства продукции
(услуг) в объеме,
предусмотренном для
государственных нужд
1

0
0,068 0,068

0
0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068
Объём инженерной и
транспортной
инфраструктуры, необходимый
для реализации
инвестиционного проекта
1

0,75

0
0,137 0,137

0,103

0
0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137
Актуальность решения
проблем в сфере внедрения
проекта на территории
области
1

0,75

0,5

0
0,037 0,037

0,028

0,019

0




0,019




0,019




0,019




0,019




0,019




0,019
Актуальность решения
проблем в сфере внедрения
проекта на территории
муниципального образования
1

0,75

0,5

0
0,044 0,044

0,033

0,022

0


0,033


0,033


0,033


0,033


0,033


0,033
Интегральная оценка (Э инт.) 0,883 0,883 0,883 0,883 0,951 0,883

XXI. Городской округ г. Ярославль

 

N
п/п
Критерий оценки Допустимый
балл
Весовой
коэффициент
(ki)
Значение по
критерию
(ki)х(qi)
Строительство
очистных
сооружений
водоснабжения
"Воздвиженье"
Строительство
установки по
обеззараживанию
стоков третьей
очереди очистных
сооружений
канализации
1 2 3 4 5 6 7
1. Наличие четко
сформулированной цели
инвестиционного проекта
1

0
0,034 0,034

0
0,034 0,034
2. Соответствие цели
инвестиционного проекта
приоритетам и целям,
определенным в стратегии и
программах
социально-экономического
развития области,
концепциях областных
целевых программ на
среднесрочный и
долгосрочный периоды
1

0,75

0,5

0
0,03 0,03

0,023

0,015

0
0,03 0,03
3. Комплексный подход к
решению конкретной проблемы
в рамках инвестиционного
проекта во взаимосвязи с
программными мероприятиями,
реализуемыми в рамках
долгосрочных целевых
программ
1

0
0,03 0,03

0
0,03 0,03
4.





5.
Обоснование необходимости
реализации инвестиционного
проекта с привлечением
средств федерального
(местного) бюджета
1

0,5

0
0,04 0,04

0,02

0
0,04 0,04
Отсутствие в достаточном
объеме замещающей продукции
(работ и услуг),
производимой иными
организациями
1

0,5

0
0,137 0,137



0


0,069


0,069
6. Значения количественных
показателей (показателя)
результатов реализации
инвестиционного проекта
1

0
0,028 0,028

0
0,028 0,028
7.






8.
Отношение сметной стоимости
инвестиционного проекта к
значениям количественных
показателей (показателя)
результатов реализации
инвестиционного проекта
1

0,5

0
0,32 0,32

0,16

0
0,32 0,32
Количество потребителей
продукции (услуг),
создаваемой (ых) в
результате реализации
инвестиционного проекта, в
объёме, достаточном для
обеспечения проектируемого
(нормативного) уровня
использования проектной
мощности объекта
капитального строительства
1

0,5

0
0,095 0,095

0,048

0
0,095 0,095
9. Отношение проектной
мощности создаваемого
(реконструируемого) объекта
капитального строительства
к мощности, необходимой для
производства продукции
(услуг) в объеме,
предусмотренном для
государственных нужд
1

0
0,068 0,068

0
0,068 0,068
10. Объём инженерной и
транспортной
инфраструктуры, необходимый
для реализации
инвестиционного проекта
1

0,75

0
0,137 0,137

0,103

0
0,137 0,137
11. Актуальность решения
проблем в сфере внедрения
проекта на территории
области
1

0,75

0,5

0
0,037 0,037

0,028

0,019

0


0,028


0,028
12. Актуальность решения
проблем в сфере внедрения
проекта на территории
муниципального образования
1

0,75

0,5

0
0,044 0,044

0,033

0,022

0
0,044 0,044
Интегральная оценка (Э инт.) 0,923 0,923

Приложение 4
к Программе

 

Методика предоставления и распределения субсидий из областного бюджета муниципальным образованиям области на реализацию мероприятий Программы

 

1. Данная Методика определяет механизм и условия предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию Программы (далее - субсидия(и)).

2. Субсидия предоставляется на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности с целью обеспечения населения области питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья граждан, а также на снижение загрязнения природных водных объектов - источников питьевого водоснабжения сточными водами.

3. Размер софинансирования мероприятий Программы из областного бюджета устанавливается для муниципальных образований Ярославской области дифференцированно:

- не более 95 процентов стоимости работ - для сельских поселений;

- не более 90 процентов стоимости работ - для городских поселений;

- не более 70 процентов - для муниципальных районов.

- не более 50 процентов - для городских округов.

4. Объём средств местных бюджетов на долевое участие в финансировании работ по мероприятиям Программы (Смест.) устанавливается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований области не менее суммы, рассчитанной по формуле:

 

,

 

где:

- объём субсидии;

- коэффициент софинансирования из средств областного бюджета.

 

N п/п Статус муниципального
образования области
Значение коэффициента
софинансирования из средств
областного бюджета
1. Сельское поселение 0,95
2. Городское поселение 0,90
3. Муниципальный район 0,70
4. Городской округ 0,50

5. Распределение и размер субсидии муниципальному образованию области () осуществляется департаментом жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области (далее - департамент) с учётом уровня их обеспеченности системами водоснабжения и водоотведения, технико-экономических обоснований по следующей формуле:

 

,

 

где:

- общий размер субсидии (тыс. рублей);

- обобщенный коэффициент, учитывающий удельный вес обеспеченности муниципального образования системами водоснабжения, водоотведения и обеспеченности населения коммунальными услугами (расчетные показатели приняты по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области за 2008 год).

6. Перечень объектов Программы формируется в соответствии с критериями отбора, утверждёнными постановлением Администрации области от 29.06.2006 N 171 "О Порядке формирования адресной инвестиционной программы Ярославской области".

7. Пообъектное распределение субсидии утверждается адресной инвестиционной программой Ярославской области в соответствии с действующим законодательством.

8. Условия предоставления субсидии:

- наличие муниципальной целевой программы "Чистая вода" на 2010 - 2014 годы в муниципальном образовании области;

- наличие утвержденной проектной документации на объекты капитального строительства, на софинансирование которых предоставляется субсидия, или, в случае необходимости, обязательство органа местного самоуправления муниципального образования области (далее - орган местного самоуправления), предусматривающее обеспечение разработки, проведения государственной экспертизы в строительстве (в случаях, когда проведение этой экспертизы в соответствии с действующим законодательством является обязательным) и утверждения в текущем году проектной документации на эти объекты без использования субсидии, для разработки и (или) проведения государственной экспертизы в строительстве указанной документации;

- наличие государственной экологической экспертизы на объекты капитального строительства (в случаях, когда проведение этой экспертизы в соответствии с действующим законодательством является обязательным);

- наличие выписки, предоставленной органом местного самоуправления о предусмотренных расходах на софинансирование мероприятий Программы за счет доходных источников местного бюджета;

- наличие соглашения, заключенного органом местного самоуправления с департаментом, на осуществление совместных действий по организации строительства (реконструкции) и финансирования программных объектов.

9. При невыполнении органом местного самоуправления указанных в пункте 8 данной Методики условий, субсидия не предоставляется.

10. Распределение субсидии осуществляется главным распорядителем средств ежемесячно с учётом кассового плана, утвержденного в соответствии с Порядком составления и ведения кассового плана исполнения областного бюджета на соответствующий квартал, на основании обоснованных заявок уполномоченных администраторов расходов муниципальных образований и при наличии информации, подтверждающей фактическое финансирование объектов Программы за счет собственных доходных источников местного бюджета и выполнение установленной доли софинансирования расходного обязательства.

11. Предложения главного распорядителя средств об изменении кассового плана принимаются департаментом финансов Ярославской области в установленном порядке при:

- необходимости перераспределения объемов финансирования на основании обращений органов местного самоуправления;

- отсутствии обосновывающей документации;

- несоблюдении органами местного самоуправления обязательств по софинансированию расходов из средств местных бюджетов;

- корректировке объёмов финансирования в соответствии с коэффициентами инфляции и результатами размещения муниципального заказа.

12. Предоставление субсидий осуществляется в следующем порядке:

12.1. Органы местного самоуправления ежемесячно, до 20 числа месяца, предшествующего финансированию, представляют главному распорядителю средств в электронном виде и на бумажном носителе заявки на предоставление субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий Программы по форме согласно приложению 1 к Методике.

12.2. Главный распорядитель средств в течение текущего квартала осуществляет перечисление субсидий в бюджеты муниципальных районов и городских округов области на лицевые счета администраторов доходов местных бюджетов в установленном для кассового исполнения бюджетов порядке.

12.3. Администраторы расходов местных бюджетов муниципальных районов перечисляют субсидии бюджетам городских и сельских поселений на лицевые счета администраторов доходов местных бюджетов в установленном для кассового исполнения бюджетов порядке. Оплата муниципального контракта производится на основании актов выполненных работ за счёт субсидии и средств городского (сельского) поселения.

12.4. В случае передачи городскими (сельскими) поселениями полномочий по организации водоснабжения и водоотведения муниципальным районам области исполнительными органами соответствующего муниципального образования области заключается соглашение о передаче указанных полномочий и их финансовом обеспечении в форме субсидий.

Администраторы расходов местных бюджетов муниципальных районов производят оплату работ по муниципальному контракту на основании актов выполненных работ за счёт субсидии и средств местного бюджета поселения.

12.5. Администраторы расходов местных бюджетов муниципальных районов ежемесячно, до 05 числа месяца, следующего за отчётным, представляют в департамент:

- отчёт об использовании субсидии по форме согласно приложению 2 к Методике;

- справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, утверждённой Федеральной службой государственной статистики.

12.6. Администраторы расходов местных бюджетов муниципальных районов представляют оценки эффективности, результативности реализации Программы и использования субсидии один раз в полугодие согласно Методике (приложение 2 к Программе).

12.7. Главный распорядитель средств до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в департамент финансов Ярославской области сводный отчёт об использовании субсидии по муниципальным образованиям области с разбивкой по городским (сельским) поселениям на бумажном носителе.

12.8. Авансирование оплаты выполнения подрядных работ может осуществляться по согласованию с департаментом в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов. Окончательный расчет по объекту и выделение субсидии производится на основании представленных департаменту актов выполненных работ (услуг) после полного выполнения обязательств по софинансированию расходного обязательства муниципальным образованием области.

13. Проведение конкурсных процедур на выполнение работ, оказание услуг по объектам Программы осуществляют органы местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством.

14. Предоставление субсидии приостанавливается по решению департамента в случае нарушения органом местного самоуправления условий соглашения на осуществление совместных действий по организации строительства (реконструкции) и финансирования программных объектов. При невозможности устранения нарушения условий соглашения предоставление субсидий прекращается по решению департамента, о чем сообщается в департамент финансов Ярославской области с указанием размера высвобождающихся средств.

Департамент вправе уточнять и перераспределять бюджетные ассигнования в рамках субсидии между муниципальными районами (городскими округами) области с учётом фактического освоения средств на реализацию мероприятий Программы, а также результативности и эффективности их использования соответствующим муниципальным образованием области путём внесения соответствующих изменений в адресную инвестиционную программу Ярославской области и Программу в соответствии с действующим законодательством.

15. Субсидия имеет целевое назначение.

16. Ответственность за достоверность, своевременность составления и представления отчётной документации возлагается на органы местного самоуправления и соответствующих главных распорядителей средств местных бюджетов, осуществляющих расходование субсидии.

17. Ответственность за нецелевое расходование средств возлагается на органы местного самоуправления и соответствующих главных распорядителей средств местных бюджетов.

18. Остаток неиспользованной в отчетном году субсидии может быть использован в очередном году при подтверждении муниципальным образованием области потребности в ней и предоставлении необходимых обоснований администраторами расходов местных бюджетов муниципальных образований по установленной форме в департамент.

Указанная информация по муниципальным образованиям области с перечнем объектов представляется главным распорядителем средств в департамент финансов Ярославской области в срок не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

Остаток неиспользованной субсидии при установлении департаментом отсутствия потребности в ней муниципального образования области подлежит возврату в доход областного бюджета в установленном порядке.

В случае неперечисления указанного остатка субсидии в доход областного бюджета эти средства подлежат взысканию в установленном порядке.

19. Контроль за целевым расходованием субсидии осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Приложение 1
к Методике
предоставления и распределения
субсидий из областного бюджета
муниципальным образованиям области
на реализацию мероприятий Программы

 

Форма

 

         Заявка на предоставление субсидии из областного бюджета
          на реализацию мероприятий областной целевой программы
           "Чистая вода Ярославской области" на 2010 - 2014 годы
         _______________________________________________________
            (наименование муниципального образования области)
                     на ________________ 20____ года
                            (месяц)

 

N
п/п
Наименование
мероприятия плана
Лимит
финансирования
мероприятия из
местного
бюджета, тыс.
руб.
Объявление о
размещении
муниципального
заказа (дата
проведения
торгов)
Протокол
определения
подрядчика
(дата, номер,
подрядчик)
Наличие
муниципального
контракта
(дата, номер,
сумма)
Реестр актов
выполненных работ
(номер, дата,
объем, тыс. руб.)
Заявка на
финансирова-
ние из
областного
бюджета, тыс.
руб.
1 2 3 4 5 6 7 8
               

 

"____" _______________ 20__ г.

 

Глава муниципального     _______________     ____________________________
образования области         (подпись)           (расшифровка подписи)

Приложение 2
к Методике
предоставления и распределения
субсидий из областного бюджета
муниципальным образованиям области
на реализацию мероприятий Программы

 

Форма

 

          Отчет об использовании субсидии из областного бюджета,
            предоставляемой муниципальным образованиям области
          на реализацию мероприятий областной целевой программы
           "Чистая вода Ярославской области" на 2010 - 2014 годы
           ___________________________________________________
            (наименование муниципального образования области)
                      на ________________ 20___ года
                             (месяц)

 

                                                                тыс. руб.
N
п/п
Наименование
мероприятия
плана
Перечислено средств
подрядным организациям
Объем выполненных
работ за счёт средств
Кредиторская
задолженность
Дебиторская
задолженность
Остаток
неиспользованных
средств
областного
бюджета
из
областного
бюджета
из
местного
бюджета
областного
бюджета
местного
бюджета
областного
бюджета
местного
бюджета
областного
бюджета
местного
бюджета
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     

 

"____" _______________ 20__ г.

 

Глава муниципального     _______________     ____________________________
образования области         (подпись)           (расшифровка подписи)

 

Руководитель            ________________     ____________________________
администратора расходов     (подпись)           (расшифровка подписи)
местного бюджета

Приложение 5
к Программе

 

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции систем и объектов водоснабжения и водоотведения в муниципальных образованиях Ярославской области на 2010 - 2014 годы

 

N
п/п
Наименование
мероприятия, объекта
Объём
работ,
мощность
Сметная
стоимость,
тыс. руб.
Источник
финансирования
Потребность в средствах, тыс. руб. Результат выполнения
мероприятия
всего 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год Количество
жителей,
обеспеченных
питьевой
водой
надлежащего
качества,
чел.
Количество
сточных вод,
соответству-
ющих
установлен-
ным
требованиям,
тыс. куб. м
/ год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Большесельский
муниципальный район
                     
  Водоснабжение                      
  Строительство
артезианских скважин в
с. Большое Село с
установкой станции
водоподготовки
2 шт. 4000 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
3600

3600
  1800

1800
    1800

1800
1889  
  Строительство
артезианских скважин в
с. Новое Село с
установкой станции
водоподготовки
2 шт. 3500 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
3150

3150
  1575

1575
1575

1575
    510  
  Строительство
артезианской скважины в
дер. Борисовское с
установкой станции
водоподготовки
1 шт. 1200 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
1080

1080
  1080

1080
      505  
  Строительство
артезианской скважины в
с. Дунилово с установкой
станции водоподготовки
1 шт. 2000 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
1800

1800
  1800

1800
      620  
  Замена водонапорной
башни в дер. Сельцо с
установкой станции
водоподготовки
1 шт. 1500 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
1350

1350
      1350

1350
  254  
  Замена водонапорной
башни в дер. Высоково
1 шт. 500 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
450

450
450

450
        280  
  Замена водоводов в
с. Большое Село
6 км 2000 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
1750

1750
1000

1000
750

750
         
  Замена водоводов в
с. Варегово
1 км 800 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
720

720
    720

720
       
  Строительство
артезианской скважины в
с. Варегово с установкой
станции водоподготовки
1 шт. 2000 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
1800

1800
    1800

1800
    1400  
  Строительство
артезианской скважины в
с. Шельшедом с
установкой станции
водоподготовки
1 шт. 2000 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
1800

1800
  1800

1800
      200  
  Итого   19500 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
17500

17500


0
1450

1450


0
8805

8805


0
4095

4095


0
1350

1350


0
1800

1800


0
5658 0
  Водоотведение                      
  Реконструкция
канализационной насосной
станции в с. Большое
Село
0,8 тыс.
куб. м/сут.
1500 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
1350

1350
  1350

1350
         
  Реконструкция
канализационной насосной
станции в с. Дунилово
0,5 тыс.
куб. м/сут.
1000 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
900

900
      900

900
     
  Строительство дюкера
через
р. Юхоть в с. Большое
Село
0,15 км 1000 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
900

900
    900

900
       
  Реконструкция
канализационной насосной
станции в с. Варегово
0,5 тыс.
куб. м/сут.
1000 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
900

900
    900

900
       
  Строительство очистных
сооружений в дер.
Высоково
0,1 тыс.
куб. м/сут.
2000 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
1800

1800
    1800

1800
      30
  Строительство очистных
сооружений в дер.
Борисовское
0,1 тыс.
куб. м/сут.
2500 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
2250

2250
      2250

2250
    30
  Строительство очистных
сооружений в с. Новое
0,1 тыс.
куб. м/сут.
2000 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
1800

1800
  1800

1800
        30
  Строительство очистных
сооружений в с. Дунилово
0,1 тыс.
куб. м/сут.
2800 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
2520

2520
  2520

2520
        30
  Итого   13800 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
12420

12420


0
0

0


0
5670

5670


0
3600

3600


0
3150

3150


0
0

0


0
0 120
  Всего   33300 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
29920

29920


0
1450

1450


0
14475

14475


0
7695

7695


0
4500

4500


0
1800

1800


0
5658 120
2. Борисоглебский
муниципальный район
                     
  Водоснабжение                      
  Строительство сооружения
очистки воды для
хозяйственно-питьевых
целей из артезианских
скважин в
раб. пос. Борисоглебский
0,9 тыс.
куб. м/сут.
11800 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
9000

9000
  3000

3000
3000

3000
3000

3000
  5260  
  Реконструкция
водопроводных сетей с
установкой водонапорной
башни в микрорайоне
"Аграрник"
раб. пос. Борисоглебский
0,5 км 1650 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
1300

1300
        1300

1300
105  
  Строительство
артезианской скважины в
дер. Селище
1 шт. 880 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
800

800
        800

800
220  
  Строительство
артезианской скважины в
с. Высоково
1 шт. 880 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
800

800
  800

800
      280  
  Строительство
артезианской скважины в
раб. пос. Борисоглебский
1 шт. 880 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
800

800
    800

800
    300  
  Итого   16090 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
12700

12700


0
0

0


0
3800

3800


0
3800

3800


0
3000

3000


0
2100

2100


0
6165 0
  Водоотведение                      
  Реконструкция очистных
сооружений канализации в
раб. пос. Борисоглебский
0,7 тыс.
куб. м/сут.
32000 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
24000

24000
2200

2200
5000

5000
6000

6000
5800

5800
5000

5000
  220
  Строительство сетей
канализации центральной
части в
раб. пос. Борисоглебский
3,5 км 3450 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
3000

3000
1000

1000
1000

1000
1000

1000
       
  Строительство сетей
канализации в
микрорайоне "Аграрник"
раб. пос. Борисоглебский
4 км 25000 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
10000

10000
  2500

2500
2500

2500
2500

2500
2500

2500
   
  Итого   60450 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
37000

37000


0
3200

3200


0
8500

8500


0
9500

9500


0
8300

8300


0
7500

7500


0
0 220
  Всего   76540 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
49700

49700


0
3200

3200


0
12300

12300


0
13300

13300


0
11300

11300


0
9600

9600


0
6165 220
3. Брейтовский
муниципальный район
                     
  Водоснабжение                      
  Модернизация водозабора
в
с. Брейтово
0,8 тыс.
куб. м/сут.
4000 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
3500

3500
3500

3500
        3607  
  Реконструкция
водопроводных сетей в с.
Брейтово
20 км 8000 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
6000

6000
  1500

1500
1500

1500
1500

1500
1500

1500
   
  Итого   12000 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
9500

9500


0
3500

3500


0
1500

1500


0
1500

1500


0
1500

1500


0
1500

1500


0
3607 0
  Водоотведение                      
  Модернизация системы
водоотведения в дер.
Ульяниха
0,1 тыс.
куб. м/сут.
350 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
300

300
    300

300
      30
  Модернизация
канализационных
коллекторов в с.
Брейтово
3,7 км 7000 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
6000

6000
  1500

1500
1500

1500
1500

1500
1500

1500
   
  Итого   7350 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
6300

6300


0
0

0


0
1500

1500


0
1800

1800


0
1500

1500


0
1500

1500


0
0 30
  Всего   19350 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
15800

15800


0
3500

3500


0
3000

3000


0
3300

3300


0
3000

3000


0
3000

3000


0
3607 30
4. Гаврилов-Ямский
муниципальный район
                     
  Водоснабжение                      
  Реконструкция очистных
сооружений водоснабжения
в
г. Гаврилов-Яме
12,5 тыс.
куб. м/сут.
13000 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
8348

8348
7348

7348
1000

1000
      18500  
  Реконструкция
водопровода от насосной
станции второго подъёма
на ул. Лесной в
г. Гаврилов-Яме
0,3 км 1500 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
1350

1350
  1000

1000
350

350
       
  Реконструкция
магистрального
водопровода на участке
ул. Красноармейская -
ул. Клубная в г.
Гаврилов-Яме
1,5 км 3500 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
3150

3150
  1000

1000
1000

1000
1150

1150
     
  Строительство
артезианских скважин с
установкой станции
обезжелезивания воды в
сёлах Никола-Пенье,
Пружинино, Митино, Шопша
4 шт. 20000 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
16000

16000
  9000

9000
7000

7000
    1780  
  Итого   38000 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
28848

28848


0
7348

7348


0
12000

12000


0
8350

8350


0
1150

1150


0
0

0


0
20280 0
  Водоотведение                      
  Реконструкция очистных
сооружений канализации
в с. Великое
0,2 тыс.
куб. м/сут.
32000 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
19000

19000
1000

1000
18000

18000
        70
  Строительство очистных
сооружений канализации в
пос. Новый
0,1 тыс.
куб. м/сут.
11000 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
9000

9000
    3000

3000
3000

3000
3000

3000
  30
  Строительство очистных
сооружений канализации в
с. Плещеево
0,1 тыс.
куб. м/сут.
11000 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
9900

9900
    4000

4000
4000

4000
1900

1900
  30
  Реконструкция
канализационных сетей в
пос. Новый
1,0 км 3000 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
2700

2700
      1700

1700
1000

1000
   
  Реконструкция
канализационных сетей в
с. Великое
7,0 км 21000 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
2000

2000
        2000

2000
   
  Реконструкция
канализационных сетей в
дер. Поляна
7,0 км 21000 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
1900

1900
        1900

1900
   
  Реконструкция
канализационных сетей в
с. Плещеево
0,9 км 2700 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
1000

1000
        1000

1000
   
  Итого   101700 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
45500

45500


0
1000

1000


0
18000

18000


0
7000

7000


0
8700

8700


0
10800

10800


0
0 130
  Всего   139700 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
74348

74348


0
8348

8348


0
30000

30000


0
15350

15350


0
9850

9850


0
10800

10800


0
20280 130
5. Даниловский
муниципальный район
                     
  Водоснабжение                      
  Реконструкция и
строительство сетей
водопровода в г.
Данилове
12,5 км 39400 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
13000

13000
3000

3000
2000

2000
2000

2000
1000

1000
5000

5000
3309  
  Строительство
артезианской скважины на
ул. Коммунальной в г.
Данилове
1 шт. 2500 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
2216

2216
2216

2216
        150  
  Реконструкция и
строительство сетей
водоснабжения в с.
Середа
3 км 8500 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
2000

2000
      1000

1000
1000

1000
305  
  Строительство скважины в
дер. Туфаново
1 шт. 2400 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
1000

1000
    1000

1000
    280  
  Строительство станции
водоподготовки на
водозаборе в пос.
Горушка
2,7 тыс.
куб. м/сут.
72000 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
20000

20000
  5000

5000
5000

5000
5000

5000
5000

5000
390  
  Итого   124800 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
38216

38216


0
5216

5216


0
7000

7000


0
8000

8000


0
7000

7000


0
11000

11000


0
4434 0
  Водоотведение                      
  Реконструкция и
строительство сетей
канализации в г.
Данилове
20 км 98600 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
22900

22900
2900

2900
5000

5000
5000

5000
5000

5000
5000

5000
   
  Итого   98600 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
22900

22900


0
2900

2900


0
5000

5000


0
5000

5000


0
5000

5000


0
5000

5000


0
0 0
  Всего   223400 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
61116

61116


0
8116

8116


0
12000

12000


0
13000

13000


0
12000

12000


0
16000

16000


0
4434 0
6. Любимский муниципальный
район
                     
  Водоснабжение                      
  Строительство
водопроводных сетей в
дер. Хлестаково
2 км 1800 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
1700

1700
1700

1700
        98  
  Строительство
водопроводных сетей в
дер. Степанково
1,2 км 1100 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
1000

1000
1000

1000
        111  
  Строительство
водопроводных сетей в
дер. Лилицино
1,8 км 1600 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
1500

1500
  1500

1500
      124  
  Строительство
водопроводных сетей в
дер. Минино
1 км 900 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
800

800
    800

800
    118  
  Строительство
водопроводных сетей в
дер. Кириллово
1 км 900 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
800

800
      800

800
  113  
  Строительство
водопроводных сетей в
дер. Ермаково
1,5 км 1300 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
1200

1200
      1200

1200
  418  
  Строительство
водопроводных сетей в
дер. Обнорское
1,3 км 1200 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
1000

1000
        1000

1000
102  
  Строительство
водопроводных сетей в
дер. Дорское
0,5 км 500 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
400

400
    400

400
    99  
  Строительство
водопроводных сетей в
деревнях Починок и
Харино
1,2 км 1100 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
1000

1000
    1000

1000
    78  
  Строительство
водопроводных сетей в с.
Покров
1,5 км 1300 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
1200

1200
      1200

1200
  216  
  Строительство
водопроводных сетей в
дер. Поляна
2,0 км 1900 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
1800

1800
        1800

1800
146  
  Строительство
водопроводных сетей в
дер. Страшево
1,8 км 1600 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
1500

1500
        1500

1500
94  
  Строительство
водопроводных сетей в
дер. Филиппово
2,0 км 1900 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
1800

1800
        1800

1800
215  
  Итого   17100 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
15700

15700


0
2700

2700


0
1500

1500


0
2200

2200


0
3200

3200


0
6100

6100


0
1932 0
  Водоотведение                      
  Строительство
биологических прудов на
очистных сооружениях
канализации в
г. Любиме
0,7 тыс.
куб. м/сут.
5894 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
5500

5500
  3000

3000
2500

2500
      200
  Итого   5894 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
5500

5500


0
0

0


0
3000

3000


0
2500

2500


0
0

0


0
0

0


0
0 200
  Всего   22994 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
21200

21200


0
2700

2700


0
4500

4500


0
4700

4700


0
3200

3200


0
6100

6100


0
1932 200
7. Мышкинский муниципальный
район
                     
  Водоснабжение                      
  Реконструкция очистных
сооружений водоснабжения
в
г. Мышкине
3,2 тыс.
куб. м/сут.
6900 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
4000

4000
4000

4000
        5574  
  Строительство и
реконструкция
водопроводных сетей в г.
Мышкине
10 км 10000 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
8000

8000
  2000

2000
2000

2000
2000

2000
2000

2000
   
  Строительство
водопровода в с. Охотино
1,4 км 1400 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
1000

1000
    1000

1000
    150  
  Итого   18300 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
13000

13000


0
4000

4000


0
2000

2000


0
3000

3000


0
2000

2000


0
2000

2000


0
5724 0
  Водоотведение                      
  Реконструкция очистных
сооружений канализации в
г. Мышкине
2 тыс.
куб.м/сут.
40000 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
26500

26500
4500

4500
10000

10000
10000

10000
2000

2000
    680
  Итого   40000 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
26500

26500


0
4500

4500


0
10000

10000


0
10000

10000


0
2000

2000


0
0

0


0
0 680
  Всего   58300 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
39500

39500


0
8500

8500


0
12000

12000


0
13000

13000


0
4000

4000


0
2000

2000


0
5724 680
8. Некоузский муниципальный
район
                     
  Водоснабжение                      
  Строительство и
реконструкция
водопроводных сетей в
с. Новый Некоуз
2,3 км 3000 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
2600

2600
900

900
  1000

1000
700

700
     
  Строительство станции
водоочистки на базе
скважины "Центральная" в
с. Новый Некоуз
0,3 тыс.
куб. м/сут.
1000 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
900

900
900

900
        1540  
  Строительство станции
водоочистки на базе
скважины "Лесная" в
с. Новый Некоуз
0,3 тыс.
куб. м/сут.
1000 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
900

900
        900

900
890  
  Строительство станции
водоочистки на базе
скважины
"Сельхозтехника" в с.
Новый Некоуз
0,3 тыс.
куб. м/сут.
1000 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
900

900
      900

900
  1310  
  Строительство
артезианской скважины и
водовода к станции
обезжелезивания воды в
пос. Волга
0,3 тыс.
куб.
м/сут.,
0,15 км
1000 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
900

900
  900

900
      3017  
  Строительство станции
водоочистки, включая
реконструкцию насосной
станции второго подъёма,
в
пос. Октябрь
0,4 тыс.
куб. м/сут.
8000 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
6000

6000
      3000

3000
3000

3000
1600  
  Строительство двух
артезианских скважин
(включая строительство
подающих водоводов) и
станции очистки воды в
пос. Мокеиха
0,3 тыс.
куб.
м/сут., 0,2
км
12000 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
10500

10500
  3500

3500
3500

3500
3500

3500
  896  
  Итого   27000 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
22700

22700


0
1800

1800


0
4400

4400


0
4500

4500


0
8100

8100


0
3900

3900


0
9253 0
  Водоотведение                      
  Реконструкция очистных
сооружений канализации в
пос. Октябрь
0,7 тыс.
куб. м/сут.
20000 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
15000

15000
  5000

5000
5000

5000
5000

5000
    230
  Строительство
канализационной насосной
станции с напорным
коллектором к очистным
сооружениям канализации
в
пос. Волга
0,3 тыс.
куб.
м/сут., 3,2
км
10000 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
7500

7500
    2500

2500
2500

2500
2500

2500
   
  Итого   30000 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
22500

22500


0
0

0


0
5000

5000


0
7500

7500


0
7500

7500


0
2500

2500


0
0 230
  Всего   57000 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
45200

45200


0
1800

1800


0
9400

9400


0
12000

12000


0
15600

15600


0
6400

6400


0
9253 230
9. Некрасовский
муниципальный район
                     
  Водоснабжение                      
  Строительство комплекса
сооружений подземного
водоснабжения в
раб.пос. Некрасовское
3,5 тыс.
куб. м/сут.
35000 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
9920

8000


1920
9920

8000


1920
        6202  
  Реконструкция
водопроводных сетей в
раб.пос. Бурмакино
2 км 9345 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
4600

4000


600
  4600

4000


600
      588  
  Реконструкция
водопроводных сетей в
дер. Грешнево
4,1 км 9555 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
6000

6000
  6000

6000
         
  Модернизация
водопроводных сетей в
раб. пос. Некрасовское
5 км 5800 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
5260

4000


1260
  1920

1500


420
1920

1500


420
1420

1000


420
     
  Реконструкция
артезианских скважин в
посёлках Некрасовское,
Приволжский, селе
Левашово, пансионате
"Левашово"
6 шт. 2600 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
1820

1500


320
700

500


200
1120

1000


120
         
  Итого   62300 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
27600

23500


4100
10620

8500


2120
13640

12500


1140
1920

1500


420
1420

1000


420
0

0


0
6790 0
  Водоотведение                      
  Реконструкция очистных
сооружений канализации в
раб.пос. Красный
Профинтерн
0,4 тыс.
куб. м/сут.
4500 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
3600

3000


600
  1200

1000


200
1200

1000


200
1200

1000


200
    120
  Модернизация
канализационных сетей и
канализационной насосной
станции в
раб. пос. Некрасовское
3 км 5700 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
5100

4200


900
      2540

2100


440
2560

2100


460
   
  Строительство
канализационной сети от
ул. Комсомольской до
ул. Кооперативной в
раб. пос. Некрасовское
3 км 16000 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
13060

10000


3060
  4340

4000


340
3120

2000


1120
2800

2000


800
2800

2000


800
   
  Модернизация очистных
сооружений канализации в
с. Левашово
0,3 тыс.
куб. м/сут.
7200 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
6420

5500


920
  2700

2500


200
2500

2300


200
620

300


320
600

400


200
  100
  Реконструкция очистных
сооружений и
канализационных сетей в
дер. Грешнево
0,3 тыс.
куб.
м/сут., 0,6
км
12000 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
10820

9500


1320
  1860

1500


360
2360

2000


360
3300

3000


300
3300

3000


300
  100
  Итого   45400 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
39000

32200


6800
0

0


0
10100

9000


1100
9180

7300


1880
10460

8400


2060
9260

7500


1760
0 320
  Всего   107700 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
66600

55700


10900
10620

8500


2120
23740

21500


2240
11100

8800


2300
11880

9400


2480
9260

7500


1760
6790 320
10. Первомайский
муниципальный район
                     
  Водоснабжение                      
  Строительство
водоочистных сооружений
со станцией второго
подъема в
раб. пос. Пречистое
1,6 тыс.
куб. м/сут.
22000 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
18000

18000
18000

18000
        4902  
  Реконструкция
водоочистных сооружений
в с. Кукобой
0,8 тыс.
куб. м/сут.
6000 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
5400

5400
  2700

2700
2700

2700
    1003  
  Реконструкция сетей
водоснабжения в
раб. пос. Пречистое
7 км 8000 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
4000

4000
  1000

1000
1000

1000
1000

1000
1000

1000
   
  Реконструкция сетей
водоснабжения в с.
Кукобой
1 км 1500 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
1350

1350
      1350

1350
     
  Устройство артезианских
скважин с установкой
водонапорных башен в
раб. пос. Пречистое
3 шт. 4500 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
3000

3000
  1000

1000
1000

1000
  1000

1000
580  
  Устройство артезианской
скважины с установкой
водонапорной башни в
с. Кукобой
1 шт. 1500 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
1000

1000
      1000

1000
  340  
  Устройство артезианской
скважины с установкой
водонапорной башни в
дер. Шильпухово
1 шт. 1500 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
1000

1000
        1000

1000
290  
  Итого   45000 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
33750

33750


0
18000

18000


0
4700

4700


0
4700

4700


0
3350

3350


0
3000

3000


0
7115 0
  Водоотведение                      
  Реконструкция очистных
сооружений канализации
детского дома в
дер. Шильпухово
12
куб. м/сут.
5568 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
4500

4500
  4500

4500
        4
  Реконструкция очистных
сооружений канализации в
раб. пос. Пречистое
0,48 тыс.
куб. м/сут.
7970 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
4150

4000


150
      2075

2000


75
2075

2000


75
  100
  Реконструкция
канализационных очистных
сооружений в с. Кукобой
0,1 тыс.
куб. м/сут.
2913 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
2500

2500
    2500

2500
      30
  Строительство
канализационных насосных
станций в раб. пос.
Пречистое
2 шт. по
0,1 тыс.
куб. м/сут.
8000 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
7200

7200
      3600

3600
3600

3600
   
  Строительство сетей
канализации в
раб. пос. Пречистое
10 км 12000 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
3000

3000
    1000

1000
1000

1000
1000

1000
   
  Итого   36451 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
21350

21200


150
0

0


0
4500

4500


0
3500

3500


0
6675

6600


75
6675

6600


75
0 134
  Всего   81451 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
55100

54950


150
18000

18000


0
9200

9200


0
8200

8200


0
10025

9950


75
9675

9600


75
7115 134
11. Городской округ
г. Переславль-Залесский
                     
  Водоснабжение                      
  Строительство
водопровода от
городского водозабора до
южной части города
(диаметр 300 мм)
10 км 85000 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
48000

48000
  12000

12000
12000

12000
12000

12000
12000

12000
8508  
  Итого   85000 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
48000

48000


0
0

0


0
12000

12000


0
12000

12000


0
12000

12000


0
12000

12000


0
8508 0
  Водоотведение                      
  Строительство
канализационного
коллектора от насосной
станции N 2 до
ул. Свободы (диаметр 300
мм)
1,5 км 12332 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
4700

4700
2700

2700
2000

2000
         
  Строительство
канализационной сети к
жилому посёлку "Майский"
2 км 5000 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
5000

3000


2000
  3000

2000


1000
2000

1000


1000
       
  Строительство станции
ультрафиолетового
обеззараживания
очищенных стоков перед
сбросом в
р. Нерль-Волжская
42 тыс.
куб. м/сут.
15160 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
14000

14000
    7000

7000
7000

7000
    13125
  Реконструкция
существующих песковых
площадок с расширением
дополнительных площадей
на очистных сооружениях
канализации
200 кв. м 3620 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
3000

3000
        3000

3000
   
  Реконструкция
канализационной насосной
станции N 3
15 тыс.
куб. м/сут.
11680 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
10200

6000


4200
    4200

2000


2200
4000

2000


2000
2000

2000
   
  Строительство станции
подкачки воды в районе
ул. Пришвина
1 тыс.
куб. м/сут.
2500 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
2000

2000
    2000

2000
       
  Реконструкция главной
канализационной насосной
станции
25 тыс.
куб. м/сут.
3330 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
3000

3000
    3000

3000
       
  Строительство
канализационной насосной
станции ниже
существующей в
микрорайоне
Сельхозтехника
  3780 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
3000

3000


0
      3000

3000


0
     
  Увеличение мощности
канализационной насосной
станции N 2
1 км 3000 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
2800

2800
      2800

2800
     
  Итого   60402 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
47700

41500


6200
2700

2700


0
5000

4000


1000
18200

15000


3200
16800

14800


2000
5000

5000


0
0 13125
  Всего   145402 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
95700

89500


6200
2700

2700


0
17000

16000


1000
30200

27000


3200
28800

26800


2000
17000

17000


0
8508 13125
12. Переславский
муниципальный район
                     
  Водоснабжение                      
  Реконструкция
существующей станции
комплексной очистки воды
в дер. Горки
0,2 тыс.
куб. м/сут.
3500 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
3000

3000
  3000

3000
      490  
  Строительство станции
комплексной очистки воды
в
с. Берендеево
0,4 тыс.
куб. м/сут.
8150 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
7000

7000
  7000

7000
      1670  
  Строительство станции
комплексной очистки воды
в
с. Нагорье
0,3 тыс.
куб. м/сут.
8150 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
6000

6000
  6000

6000
      1790  
  Строительство станции
комплексной очистки воды
в пос. Ивановское
0,2 тыс.
куб. м/сут.
8150 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
6000

6000
    6000

6000
    750  
  Строительство станции
комплексной очистки воды
в
с. Купанское
0,4 тыс.
куб. м/сут.
8200 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
7000

7000
    7000

7000
    1610  
  Строительство станции
комплексной очистки воды
в
с. Кубринск
0,4 тыс.
куб. м/сут.
8200 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
8200

7000


1200
      4100

3500


600
4100

3500


600
1860  
  Итого   44350 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
37200

36000


1200
0

0


0
16000

16000


0
13000

13000


0
4100

3500


600
4100

3500


600
8170 0
  Водоотведение                      
  Строительство очистных
сооружений канализации в
с. Купанское
0,4 тыс.
куб. м/сут.
9500 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
5000

5000
5000

5000
          120
  Строительство очистных
сооружений канализации в
с. Нагорье
0,4 тыс.
куб. м/сут.
9600 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
8100

8100
  8100

8100
        120
  Итого   19100 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
13100

13100


0
5000

5000


0
8100

8100


0
0

0


0
0

0


0
0

0


0
0 240
  Всего   63450 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
50300

49100


1200
5000

5000


0
24100

24100


0
13000

13000


0
4100

3500


600
4100

3500


600
8170 240
13. Пошехонский
муниципальный район
                     
  Водоснабжение                      
  Строительство станции
второго подъема воды от
водозаборов в г.
Пошехонье
1,2 тыс.
куб.м./сут.
3500 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
2500

2500
    1000

1000
1500

1500
     
  Строительство станции
очистки воды, подаваемой
для потребителей от
водозаборов в
г. Пошехонье
1,2 тыс.
куб.м./сут.
4500 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
3000

3000
    1000

1000
1000

1000
1000

1000
6700  
  Строительство
водопроводных сетей в
г.Пошехонье
23 км 25000 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
22000

14300


7700
2000

2000
3200

1200


2000
4100

2100


2000
6500

4500


2000
6200

4500


1700
   
  Итого   33000 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
27500

19800


7700
2000

2000


0
3200

1200


2000
6100

4100


2000
9000

7000


2000
7200

5500


1700
6700 0
  Водоотведение                      
  Строительство очистных
сооружений канализации в
г. Пошехонье
2 тыс.
куб. м/сут.
86000 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
40000

40000
    8000

8000
16000

16000
16000

16000
  700
  Итого   86000 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
40000

40000


0
0

0


0
0

0


0
8000

8000


0
16000

16000


0
16000

16000


0
0 700
  Всего   119000 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
67500

59800


7700
2000

2000


0
3200

1200


2000
14100

12100


2000
25000

23000


2000
23200

21500


1700
6700 700
14. Ростовский муниципальный
район
                     
  Водоснабжение                      
  Реконструкция
водозаборных сооружений
и строительство станции
очистки воды в
раб. пос. Семибратово
1,5 тыс.
куб. м/сут.
86000 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
82000

74000


8000
7000

5000


2000
19000

17000


2000
19000

17000


2000
19000

17000


2000
18000

18000
6972  
  Строительство очистных
сооружений комплексной
очистки питьевой воды в
с. Ново-Никольское
3,6 тыс.
куб. м/сут.
10220 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
8500

8500
        8500

8500
958  
  Реконструкция станции
обезжелезивания питьевой
воды в
с. Татищев-Погост
0,5 тыс.
куб. м/сут.
4900 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
4500

4500
  4500

4500
      339  
  Строительство очистных
сооружений комплексной
очистки питьевой воды в
с. Угодичи
0,2 тыс.
куб. м/сут.
8690 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
7500

7500
    7500

7500
    551  
  Строительство очистных
сооружений комплексной
очистки воды в с.
Лазарцево
(на 2 скважинах)
0,4 тыс.
куб. м/сут.
9200 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
8000

8000
        8000

8000
442  
  Итого   119010 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
110500

102500


8000
7000

5000


2000
23500

21500


2000
26500

24500


2000
19000

17000


2000
34500

34500


0
9262 0
  Водоотведение                      
  Строительство
канализационной насосной
станции в г. Ростове
12 тыс.
куб. м/сут.
5000 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
5000

3000


2000
5000

3000


2000
           
  Реконструкция очистных
сооружений канализации в
пос. Вахрушево
0,1 тыс.
куб. м/сут.
27000 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
24000

21000


3000
    8000

7000


1000
8000

7000


1000
8000

7000


1000
  25
  Итого   32000 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
29000

24000


5000
5000

3000


2000
0

0


0
8000

7000


1000
8000

7000


1000
8000

7000


1000
0 25
  Всего   151010 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
139500

126500


13000
12000

8000


4000
23500

21500


2000
34500

31500


3000
27000

24000


3000
42500

41500


1000
9262 25
15. Городской округ
г. Рыбинск
                     
  Водоснабжение                      
  Внедрение
ультрафиолетового
обеззараживания воды на
очистных сооружениях
водопровода N 2
32 тыс.
куб. м/сут.
21000 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
20600

4600


16000
20600

4600


16000
        112105  
  Строительство
водоочистных сооружений
на подземном водозаборе
в микрорайоне Волжский
21,5 тыс.
куб. м/сут.
200000 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
5000

5000
5000

5000
        10000  
  Строительство третьей
нитки водовода "сырой
воды" от насосной
станции N 1 подъёма на
водозаборе Рыбинского
водохранилища до
очистных сооружений
водоснабжения
N 2 с дюкером через
р. Волгу
5 км 150000 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
90000

60000


30000
  25000

15000


10000
25000

15000


10000
25000

15000


10000
15000

15000
   
  Прокладка дюкера через
р. Волгу для подачи воды
в Заволжский район из
правобережной части
города
1,5 км 35000 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
25000

13000


12000
        25000

13000


12000
15261  
  Итого   406000 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
140600

82600


58000
25600

9600


16000
25000

15000


10000
25000

15000


10000
25000

15000


10000
40000

28000


12000
137366 0
  Водоотведение                      
  Расширение и
реконструкция очистных
сооружений канализации
(2 очередь - цех
механического
обезвоживания)
0,6 тыс.
куб. м/сут.
19779 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
13696

6240


7456
10456

3000


7456
3240

3240
         
  Расширение и
реконструкция очистных
сооружений канализации
80 тыс.
куб. м/сут.
535000 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
456000

148000


308000
  106000

26000


80000
125000

45000


80000
117000

37000


80000
108000

40000


68000
  21615
  Итого   554779 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
469696

154240


315456
10456

3000


7456
109240

29240


80000
125000

45000


80000
117000

37000


80000
108000

40000


68000
0 21615
  Всего   960779 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
610296

236840


373456
36056

12600


23456
134240

44240


90000
150000

60000


90000
142000

52000


90000
148000

68000


80000
137366 21615
16. Рыбинский муниципальный
район
                     
  Водоснабжение                      
  Модернизация комплекса
водозабора и очистных
сооружений водоснабжения
в пос. Дюдьково
8,6 тыс.
куб. м/сут.
22000 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
15800

14700


1100
7400

7000


400
8400

7700


700
      1760  
  Модернизация комплекса
водозабора, очистных
сооружений и сетей
водоснабжения
в пос. Шашково
0,4 тыс.
куб. м/сут.
10000 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
9000

8500


500
    4750

4500


250
4250

4000


250
  680  
  Модернизация комплекса
водозабора и очистных
сооружений водоснабжения
в
пос. Песочное
5 тыс.
куб. м/сут.
18000 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
6200

5300


900
450

0


450
5750

5300


450
      3200  
  Реконструкция
артезианских скважин с
оснащением установкой
обеззараживания и
обезжелезивания воды в
посёлках Тихменево,
Майский, Песочное,
Красная Горка, Великий
Мох, сёлах Арефино,
Никольское, Сретенье,
Милюшино, Глебово,
деревнях Соловьевское,
Свингино, Забава,
Большое Белево, Волково,
Лом
20 шт. 12800 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
11470

10880


590
720

680


40
1800

1700


100
2700

2550


150
2700

2550


150
3550

3400


150
7510  
  Строительство локальных
станций обезжелезивания
воды
в пос. Каменники
0,8 тыс.
куб. м/сут.
10500 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
9450

8925


525
    3150

2975


175
6300

5950


350
  3050  
  Реконструкция
водонапорных башен,
резервуаров и насосных
станций в посёлках
Тихменево, Майский,
Забава, Каменники,
Ермаково,
с. Сретенье
6 шт. 7500 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
6500

5750


750
900

750


150
1400

1250


150
1400

1250


150
1400

1250


150
1400

1250


150
1780  
  Итого   80800 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
58420

54055


4365
9470

8430


1040
17350

15950


1400
12000

11275


725
14650

13750


900
4950

4650


300
17980 0
  Водоотведение                      
  Реконструкция очистных
сооружений канализации
в пос. Песочное
0,7 тыс.
куб. м/сут.
8000 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
6800

6800
  850

850
5950

5950
      210
  Реконструкция очистных
сооружений канализации
в дер. Дюдьково
4,2 тыс.
куб. м/сут.
12500 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
10625

10625
  2125

2125
8500

8500
      1400
  Строительство очистных
сооружений канализации
в дер. Волково
0,1 тыс.
куб. м/сут.
11600 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
5660

4860


800
5660

4860


800
          30
  Строительство очистных
сооружений канализации
в пос. Тихменево
0,4 тыс.
куб. м/сут.
36400 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
32760

30940


1820
      18000

17000


1000
14760

13940


820
  100
  Итого   68500 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
55845

53225


2620
5660

4860


800
2975

2975


0
14450

14450


0
18000

17000


1000
14760

13940


820
0 1740
  Всего   149300 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
114265

107280


6985
15130

13290


1840
20325

18925


1400
26450

25725


725
32650

30750


1900
19710

18590


1120
17980 1740
17. Тутаевский муниципальный
район
                     
  Водоснабжение                      
  Строительство
магистрального водовода
между г. Тутаев и раб.
пос. Константиновский
6,6 км 71800 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
48400

44800


3600
5520

4800


720
10720

10000


720
10720

10000


720
10720

10000


720
10720

10000


720
5107  
  Строительство
артезианской скважины и
водовода в
с. Борисоглеб
1 шт.,
3,2 км
5400 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
4000

4000
2000

2000
2000

2000
      208  
  Строительство
артезианской скважины и
станции обезжелезевания
и очистки воды в дер.
Емишево
1 шт. 12300 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
11000

11000
  5500

5500
5500

5500
    340  
  Строительство водовода
по
ул. Ленина в
раб. пос.
Константиновский
1 км 3500 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
3160

3000


160
    1040

1000


40
1060

1000


60
1060

1000


60
304  
  Итого   93000 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
66560

62800


3760
7520

6800


720
18220

17500


720
17260

16500


760
11780

11000


780
11780

11000


780
5959 0
  Водоотведение                      
  Строительство очистных
сооружений канализации в
дер. Столбищи
0,1 тыс.
куб. м/сут.
8500 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
8000

8000
      4000

4000
4000

4000
  30
  Строительство очистных
сооружений канализации в
дер. Емишево
0,1 тыс.
куб.м/сут.
8500 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
8000

8000
    2000

2000
2000

2000
4000

4000
  30
  Строительство
канализационного
коллектора (диаметр 300
мм) от канализационной
насосной станции N 2 до
очистных сооружений
канализации
в г. Тутаеве
4 км 42000 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
20000

20000


2500
        20000

20000


2500
   
  Реконструкция
канализационной насосной
станции N 3 в г. Тутаеве
15 тыс.
куб.м/сут.
11500 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
11500

10000


1500
    6000

5000


1000
5500

5000


500
     
  Итого   70500 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
50000

46000


4000
0

0


0
0

0


0
8000

7000


1000
11500

11000


500
30500

28000


2500
0 60
  Всего   163500 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
116560

108800


7760
7520

6800


720
18220

17500


720
25260

23500


1760
23280

22000


1280
42280

39000


3280
5959 60
18. Угличский муниципальный
район
                     
  Водоснабжение                      
  Строительство двух
центральных водоводов в
г. Угличе
8 км 46700 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
71800

30000


41800
4200




4200
16900

7500


9400
16900

7500


9400
16900

7500


9400
16900

7500


9400
   
  Строительство открытого
водозабора,
водопроводных сетей в
левобережной части
г. Углича
2 тыс.
куб.
м/сут., 5
км
24300 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
20000

20000
4000

4000
4000

4000
4000

4000
4000

4000
4000

4000
9450  
  Расширение сетей
водоснабжения в г.
Угличе, в том числе
подключение посёлков
Вокзальный и Зелёная
Роща
35 км 92000 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
50000

20000


56000
14000

4000


5600
14000

4000


12600
14000

4000


12600
4000

4000


12600
4000

4000


12600
1003  
  Итого   163000 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
167800

70000


97800
17800

8000


9800
37500

15500


22000
37500

15500


22000
37500

15500


22000
37500

15500


22000
10453 0
  Водоотведение                      
  Реконструкция
канализационной насосной
станции N 2 в г. Угличе
21 тыс.
куб. м/сут.
52600 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
28000

28000
  28000

28000
         
  Итого   52600 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
28000

28000


0
0

0


0
28000

28000


0
0

0


0
0

0


0
0

0


0
0 0
  Всего   215600 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
195800

98000


97800
17800

8000


9800
65500

43500


22000
37500

15500


22000
37500

15500


22000
37500

15500


22000
10453 0
19. Ярославский
муниципальный район
                     
  Водоснабжение                      
  Строительство
водопроводной сети в
пос. Карачиха
500 м 3500 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
3000

3000
  3000

3000
      720  
  Восстановление
артезианских скважин в
пос. Красные Ткачи и
монтаж станции
обезжелезевания воды
3 шт. 13000 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
13000

2000


11000
13000

2000


11000
        3520  
  Строительство
артезианской скважины с
водоочистными
сооружениями
в пос. Толбухино
1 шт. 8000 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
3000

3000
    3000

3000
    610  
  Строительство
артезианской скважины с
водоочистными
сооружениями в дер.
Андроники
1 шт. 8000 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
3000

3000
    3000

3000
    600  
  Строительство
артезианской скважины с
водоочистными
сооружениями в с. Курба
1 шт. 8000 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
2000

2000
        2000

2000
1408  
  Итого   40500 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
24000

13000


11000
13000

2000


11000
3000

3000


0
6000

6000


0
0

0


0
2000

2000


0
6858 0
  Водоотведение                      
  Строительство очистных
сооружений канализации
в с. Курба
0,4 тыс.
куб. м/сут.
30000 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
23000

22000


1000
      17500

17000


500
5500

5000


500
  120
  Строительство
канализационного
коллектора от пос.
Кузнечиха до городской
сети
5 км 52000 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
34000

30000


4000
      17000

15000


2000
17000

15000


2000
  120
  Строительство
канализационной насосной
станции в пос. Кузнечиха
1шт. 23000 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
14000

10000


4000
    7000

5000


2000
7000

5000


2000
     
  Реконструкция очистных
сооружений канализации в
пос. Мокеевское
0,4 тыс.
куб. м/сут.
7000 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
5400

5400
5400

5400
          120
  Строительство очистных
сооружений канализации в
пос. Козьмодемьянск
0,4 тыс.
куб. м/сут.
35189 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
2000

2000
  1000

1000
1000

1000
      120
  Итого   147189 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
78400

69400


9000
5400

5400


0
1000

1000


0
8000

6000


2000
41500

37000


4500
22500

20000


2500
0 480
  Всего   187689 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
102400

82400


20000
18400

7400


11000
4000

4000


0
14000

12000


2000
41500

37000


4500
24500

22000


2500
6858 480
20. Городской округ г.
Ярославль
                     
  Водоснабжение                      
  Строительство очистных
сооружений водоснабжения
"Воздвиженье"
100 тыс.
куб. м/сут.
2060000 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
1106000

100000


1006000
    430000

30000


400000
430000

30000


400000
246000

40000


206000
50430  
  Итого   2060000 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
1106000

100000


1006000
0

0


0
0

0


0
430000

30000


400000
430000

30000


400000
246000

40000


206000
50430 0
  Водоотведение                      
  Строительство установки
по обеззараживанию
стоков третьей очереди
очистных сооружений
канализации
100 тыс.
куб. м/сут.
80000 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
40000

20000


20000
10000




10000
30000

20000


10000
        36000
  Итого   80000 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
40000

20000


20000
10000

0


10000
30000

20000


10000
0

0


0
0

0


0
0

0


0
0 36000
  Всего   2140000 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
1146000

120000


1026000
10000

0


10000
30000

20000


10000
430000

30000


400000
430000

30000


400000
246000

40000


206000
50430 36000
  Итого по разделу
"Водоснабжение"
  3504750 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
2006094

804169


1201925
137024

94344


42680
215115

175855


39260
627425

189520


437905
595100

156400


438700
431430

188050


243380
332644 0
  Итого по разделу
"Водоотведение"
  1610715 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
1090711

721485


369226
55816

35560


20256
255585

163485


92100
249230

160150


89080
282085

190950


91135
247995

171340


76655
0 76049
  Итого по реконструкции и
строительству шахтных
колодцев*
  24398 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
20096

20096
20096

20096
        43824  
  Всего   5139863 всего

областной
бюджет

внебюджетные
источники
3116901

1545750


1571151
212936

150000


62936
470700

339340


131360
876655

349670


526985
877185

347350


529835
679425

359390


320035
376468 76049

 

* Перечень мероприятий по реконструкции и строительству шахтных колодцев в муниципальных образованиях Ярославской области на 2010 год приведен в приложении 6 к Программе.

Приложение 6
к Программе

 

Перечень мероприятий по реконструкции и строительству шахтных колодцев в муниципальных образованиях Ярославской области на 2010 год

 

N
п/п
Наименование муниципального
образования области
Количество
колодцев,
требующих
реконструкции
или нового
строительства, шт.
Наименование
мероприятия
Сметная
стоимость,
тыс. руб.
Объем
финансирования
из областного
бюджета, тыс.
руб.
1 2 3 4 5 6
1. Большесельский муниципальный
район
       
1.1. Большесельское сельское
поселение:

дер. Борщёвка

дер. Подольское

дер. Сельцо (ул. Рассветная)

с. Большое Село (ул.
Мясникова, от д. 27 до д. 11)

с. Большое Село (ул. Мира)

дер. Филипцево

дер. Фёдорково

дер. Половинкино

дер. Шамнино

с. Большое Село (ул. Заречная)



1

1

1

1


1

1

1

1

1

1



реконструкция

реконструкция

реконструкция

реконструкция


реконструкция

реконструкция

реконструкция

реконструкция

реконструкция

реконструкция



80,0

30,0

80,0

30,0


42,0

30,0

45,0

80,0

42,0

40,0



64,0

24,0

64,0

24,0


33,6

24,0

36,0

64,0

33,6

32,0
  Итого по Большесельскому
сельскому поселению
10   499,0 399,2
1.2. Благовещенское сельское
поселение:

с. Большое Муравьево

с. Поздеевское

дер. Абашево

дер. Климово

дер. Слободка

дер. Благовещенье

дер. Будаково

дер. Тиханово



1

1

1

1

1

1

1

1



строительство

строительство

строительство

строительство

строительство

строительство

строительство

строительство



57,7

58,3

58,3

58,3

58,3

58,3

58,3

58,3



46,0

46,6

46,6

46,6

46,6

46,6

46,6

46,6
  Итого по Благовещенскому
сельскому поселению
8   465,8 372,2
1.3. Вареговское сельское
поселение:

дер. Шельшедом



1



строительство



71,5



57,2
  Итого по Вареговскому
сельскому поселению
1   71,5 57,2
  Всего по Большесельскому
муниципальному району
19   1036,9 829,2
2. Борисоглебский муниципальный
район
       
2.1. Андреевское сельское
поселение:

дер. Демьяны

дер. Варусово

дер. Федосино



1

1

1



реконструкция

реконструкция

реконструкция



36,6

99,4

36,3



32,6

89,4

32,3
  Итого по Андреевскому
сельскому поселению
3   172,3 154,3
2.2. Высоковское сельское
поселение:

дер. Зубарево

с. Георгиевское

с. Давыдово



1

1

1



реконструкция

реконструкция

реконструкция



15,5

88,5

61,3



13,5

79,5

55,3
  Итого по Высоковскому
сельскому
поселению
3   165,3 148,3
2.3. Борисоглебское сельское
поселение:

дер. Дядьково

пос. Борисоглебский
(ул. Транспортная)

дер. Свагуново



1

1


1



реконструкция

реконструкция


реконструкция



19,6

153,4


78,3



17,6

137,4


70,3
  Итого по Борисоглебскому
сельскому поселению
3   251,3 225,3
2.4. Вощажниковское сельское
поселение

дер. Раменье



1



строительство



98,5



88,5
  Итого по Вощажниковскому
сельскому поселению
1   98,5 88,5
2.5. Инальцинское сельское
поселение:

с. Верзино

с. Щурово



1

1



реконструкция

реконструкция



14,1

15,4



12,1

13,4
  Итого по Инальцинскому
сельскому поселению
2   29,5 25,5
  Всего по Борисоглебскому
муниципальному району
12,0   716,9 641,9
3. Брейтовский муниципальный
район
       
3.1. Брейтовское сельское
поселение:

с. Брейтово (ул. Октябрьская)

дер. Копань

дер. Дуденево



1

1

1



реконструкция

реконструкция

реконструкция



159,8

159,8

159,8



139,8

139,8

139,8
  Итого по Брейтовскому
сельскому поселению
3   479,4 419,4
3.2. Гореловское сельское
поселение:

с. Черкасово

дер. Остряковка

дер. Медухово

дер. Малый Липовец



1

1

1

1



реконструкция

реконструкция

реконструкция

реконструкция



100,4

100,4

100,4

66,7



90,4

90,4

90,4

60,0
  Итого по Гореловскому
сельскому поселению
4   367,9 331,2
3.3. Прозоровское сельское
поселение:

с. Прозорово (ул.
Рождественская)

с. Прозорово (ул. Мологская)

дер. Сарабуха

дер. Лискино

дер. Филимоново



1


1

1

1

1



реконструкция


реконструкция

реконструкция

реконструкция

реконструкция



92,5


73,7

85,7

92,5

66,7



83,2


66,3

77,1

83,2

60,0
  Итого по Прозоровскому
сельскому поселению
5   411,1 369,8
  Всего по Брейтовскому
муниципальному району
12   1258,4 1120,4
4. Гаврилов-Ямский муниципальный
район
       
4.1. Городское поселение
Гаврилов-Ям:

ул. Герцена

ул. Южная

ул. К.Либкнехта



1

1

1



строительство

строительство

строительство



80,0

80,0

80,0



69,0

69,0

69,0
  ул. 1-ая Овражная 1 строительство 80,0 69,0
  Итого по городскому поселению
Гаврилов- Ям
4   320,0 276,0
4.2. Великосельское сельское
поселение:

с. Великое (ул. Гражданская)

дер. Нарядово

дер. Поповка



1

1

1



строительство

строительство

строительство



95,0

79,6

79,6



82,7

67,3

67,3
  Итого по Великосельскому
сельскому поселению
3   254,2 217,3
4.3. Митинское сельское поселение:

с. Остров

дер. Слобода

дер. Вакуриха

дер. Листопадка

дер. Путилово


1

1

1

1

1


реконструкция

строительство

строительство

реконструкция

реконструкция


44,5

65,0

65,0

44,5

65,0


39,5

51,3

60,0

39,5

60,0
  Итого по Митинскому сельскому
поселению
5   284,0 250,3
4.4. Заячье-Холмское сельское
поселение:

дер. Иляково

дер. Михалево

дер. Калинино



1

1

1



строительство

строительство

строительство



82,0

87,0

82,0



70,5

75,5

70,5
  Итого по Заячье-Холмскому
сельскому поселению
3   251,0 216,5
4.5. Шопшинское сельское поселение:

дер. Шалаево

дер. Никульцино


2

2


строительство

строительство


159,4

79,7


136,3

69,7
  Итого по Шопшинскому сельскому
поселению
4   239,1 206,0
  Всего по Гаврилов-Ямскому
муниципальному району
19   1348,3 1166,1
5. Даниловский муниципальный
район
       
5.1. Середское сельское поселение:

дер. Теперское

дер. Коровино

дер. Неклюдцево

дер. Борщевки

дер. Фоминское

дер. Юрилы

дер. Свиткино

дер. Максимцево

дер. Самсоново

дер. Рылово


1

1

1

1

1

1

1

1

1

1


строительство

реконструкция

строительство

реконструкция

реконструкция

строительство

строительство

строительство

строительство

строительство


54,0

67,6

54,0

77,8

87,9

41,9

41,9

68,8

71,8

54,0


44,0

57,6

44,0

67,8

77,9

31,9

31,9

58,8

61,8

44,0
  Итого по Середскому сельскому
поселению
10   619,7 519,7
5.2. Даниловское сельское
поселение:

пос. Горушка (ул. Гагарина,
д.13)

пос. Торопово

с. Покров

дер. Макарово

с. Шаготь

дер. Дор

дер. Ачкасово

с. Спас (ул. Новая, д.15)

с. Спас (ул. Новая, д. 9)



1


1

1

1

1

1

1

1

1



строительство


строительство

строительство

строительство

реконструкция

реконструкция

строительство

реконструкция

реконструкция



38,5


38,5

38,5

38,5

55,4

55,4

35,4

17,3

17,3



29,5


29,5

29,5

29,5

49,9

49,9

31,9

15,6

15,6
  Итого по Даниловскому
сельскому поселению
9   334,8 280,9
5.3. г. Данилов (ул. Путейская,
д.1)
1 строительство 41,2 37,1
  Итого по г. Данилову 1   41,2 37,1
5.4. Дмитриевское сельское
поселение:

дер. Туфаново

дер. Кожевники

дер. Путятино

с. Дмитриевское

дер. Глуховки

дер. Погорелки

дер. Миглеево



1

1

1

1

1

1

1



строительство

строительство

строительство

реконструкция

реконструкция

реконструкция

реконструкция



38,3

38,3

33,9

151,0

90,2

40,3

68,4



34,5

34,5

30,5

149,5

81,2

36,3

61,6
  Итого по Дмитриевскому
сельскому поселению
7   460,4 428,1
  Всего по Даниловскому
муниципальному району
27   1456,1 1265,8
6. Любимский муниципальный район        
6.1. Городское поселение Любим:

дер. Шарна

дер. Назарово

дер. Ярыгино


1

1

1


строительство

строительство

строительство


118,0

118,0

105,0


107,0

107,0

96,0
  Итого по городскому поселению
Любим
3   341,0 310,0
6.2. Осецкое сельское поселение:

с. Закобякино


1


строительство


118,0


106,0
  дер. Потепеньки 1 реконструкция 47,0 44,0
  Итого по Осецкому сельскому
поселению
2   165,0 150,0
6.3. Воскресенское сельское
поселение:

дер. Страшево

дер. Губино

дер. Язвицево



1

1

1



реконструкция

реконструкция

реконструкция



33,0

39,3

30,0



30,0

35,3

27,7
  Итого по Воскресенскому
сельскому поселению
3   102,3 93,0
6.4. Ермаковское сельское
поселение:

дер. Обнорское

дер. Кириллово

дер. Тетерино



1

1

1



реконструкция

реконструкция

реконструкция



86,0

53,0

53,5



78,5

48,0

48,5
  Итого по Ермаковскому
сельскому поселению
3   192,5 175,0
  Всего по Любимскому
муниципальному району
11   800,8 728,0
7. Мышкинский муниципальный район        
7.1. Приволжское сельское
поселение:

с. Богородское

дер. Балакирево

дер. Петряево

дер. Савелово

дер. Ободаево

дер. Кривцово

дер. Шипилово

дер. Лагуново

дер. Третьяковка

дер. Починок

дер. Синицыно



1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1



строительство

строительство

строительство

реконструкция

реконструкция

реконструкция

реконструкция

строительство

строительство

строительство

реконструкция



50,0

99,9

83,3

26,9

63,5

63,5

63,5

96,1

96,1

96,1

89,0



30,0

84,9

73,3

16,9

53,5

53,5

53,5

78,6

78,6

78,6

71,5
  Итого по Приволжскому
сельскому поселению
11   827,9 672,9
7.2. Охотинское сельское поселение:

дер. Погорелки

дер. Володино

дер. Дубровки

дер. Раменье


1

1

1

1


строительство

строительство

строительство

строительство


83,5

83,5

83,5

83,5


66,0

66,0

66,0

66,0
  Итого по Охотинскому сельскому
поселению
4   334,0 264,0
  Всего по Мышкинскому
муниципальному району
15   1161,9 936,9
8. Некоузский муниципальный район        
8.1. Некоузское сельское поселение:

дер. Малое Дубинино

дер. Щелпово

с. Новый Некоуз (ул. Ленина)

дер. Рогопивец

дер. Большое Фролово

с. Маслово

с. Давыдовское

с. Новинское


1

1

1

1

1

1

1

1


строительство

строительство

строительство

строительство

строительство

строительство

строительство

строительство


82,9

82,9

82,9

82,9

82,9

82,9

82,9

82,9


66,3

66,3

66,3

66,3

66,3

66,3

46,7

66,3
  с. Парфеньево 1 строительство 82,9 66,3
  Итого по Некоузскому сельскому
поселению
9   746,1 577,1
8.2. Волжское сельское поселение:

пос. Волга (ул. Садовая)

пос. Волга (ул. Комсомольская)

пос. Волга (ул.1 Мая)

пос. Волга (пер. Северный)

пос. Волга (ул.
Красноармейская)

дер. Ветренка


1

1

1

1

1


1


реконструкция

реконструкция

реконструкция

реконструкция

реконструкция


реконструкция


81,0

81,0

81,0

81,0

81,0


81,0


65,0

65,0

65,0

65,0

65,0


64,0
  Итого по Волжскому сельскому
поселению
6   486,0 389,0
8.3. Веретейское сельское
поселение:

дер. Высоково

дер. Кулотино

дер. Никольское



1

1

1



строительство

строительство

строительство



154,8

154,8

125,4



138,8

138,8

100,4
  Итого по Веретейскому
сельскому поселению
3   435,0 378,0
8.4. Октябрьское сельское
поселение:

дер. Калиновцы

дер. Адамово

дер. Сергеево



1

1

1



реконструкция

реконструкция

реконструкция



81,0

81,0

81,0



65,0

65,0

65,0
  Итого по Октябрьскому
сельскому поселению
3   243,0 195,0
  Всего по Некоузскому
муниципальному району
21   1910,1 1539,1
9. Некрасовский муниципальный
район
       
9.1. Некрасовское сельское
поселение:

с. Черная Заводь

дер. Новодашково

дер. Лихообразово

дер. Басова

дер. Турово

с. Левашево

дер. Лапино

пос. Некрасовское



4

1

2

2

1

1

1

1



реконструкция

реконструкция

реконструкция

реконструкция

реконструкция

реконструкция

реконструкция

реконструкция



49,3

52,7

100,0

87,0

43,5

69,1

69,1

69,1



49,3

52,7

56,5

78,3

39,2

69,1

69,1

69,1
  Итого по Некрасовскому
сельскому поселению
13   539,8 483,3
9.2. Сельское поселение Красный
Профинтерн:

дер. Яхробол

дер. Бор

дер. Игумново

дер. Старово

дер. Ивановское

дер. Макарово

дер. Бутово

с. Путятино

дер. Антоново



1

1

1

1

1

1

1

1

1



строительство

строительство

реконструкция

строительство

строительство

строительство

строительство

строительство

строительство



56,5

56,5

69,1

56,5

56,5

56,5

56,5

49,8

49,8



18,6

56,5

69,1

56,5

56,5

56,5

56,5

44,9

44,9
  Итого по сельскому поселению
Красный Профинтерн
9   507,7 460,0
9.3. Бурмакинское сельское
поселение:

дер. Семеновское

с. Никольское

с. Кувакино

дер. Борисовская

дер. Родюкино

с. Поздеевское



1

1

1

1

1

1



строительство

строительство

реконструкция

строительство

строительство

строительство



56,5

120,2

69,1

120,2

132,3

56,5



50,9

108,2

62,2

120,2

132,3

50,9
  Итого по Бурмакинскому
сельскому поселению
6   554,8 524,7
  Всего по Некрасовскому
муниципальному району
28,0   1602,3 1468,0
10. Первомайский муниципальный
район
       
10.1. Городское поселение Пречистое:

ул. Аристархова

ул. М.Октябрьская


1

1


реконструкция

реконструкция


24,7

24,7


22,2

22,2
  ул. Фестивальная, д. 11

ул. Фестивальная, д. 35

ул. Б.Октябрьская

ул. Юбилейная

2 Любимский переулок

ул. Школьная

ул. Заречная

ул. Чапаева, д. 5

ул. Некрасова

ул. Мира

ул. Олимпийская

ул. Любимская

ул. Заречная

ул. Чапаева, д. 12

ул. Любимский карьер

ул. М.Октябрьская

Фестивальный переулок
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
реконструкция

реконструкция

реконструкция

реконструкция

реконструкция

реконструкция

реконструкция

реконструкция

реконструкция

реконструкция

реконструкция

реконструкция

реконструкция

реконструкция

реконструкция

реконструкция

реконструкция
24,7

60,0

60,0

9,5

14,2

14,2

14,2

14,2

14,2

7,2

7,2

7,2

7,2

99,1

99,1

99,1

99,1
22,2

54,0

54,0

8,5

12,8

12,8

12,8

12,8

12,8

6,5

6,5

6,5

6,5

89,1

89,1

89,1

89,1
  Итого по городскому поселению
Пречистое
19   699,8 629,5
10.2. Пречистенское сельское
поселение:

дер. Соколово

дер. Завражье

дер. Игнатцево



1

1

1



реконструкция

реконструкция

реконструкция



99,1

99,1

99,1



89,1

89,1

89,1
  Итого по Пречистинскому
сельскому поселению
3   297,3 267,3
10.3. Кукобойское сельское
поселение:

с. Николо-Ухтома

дер. Надеево

дер. Костромка



1

1

1



строительство

строительство

строительство



99,1

78,2

99,1



89,1

70,4

89,1
  с. Кукобой (ул. Советская)

с. Кукобой (ул. Пролетарская)

дер. Титово
1

1

1
строительство

строительство

строительство
99,1

99,1

99,1
89,1

89,1

89,1
  Итого по Кукобойскому
сельскому поселению
6   573,7 515,9
  Всего по Первомайскому
муниципальному району
28   1570,8 1412,7
11. Городской округ
г. Переславль-Залесский,

ул. Сокольская



1



строительство



108,3



75,6
  Итого по городскому округу
г. Переславлю-Залесскому
1   108,3 75,6
12. Переславский муниципальный
район
       
12.1. Пригородное сельское
поселение:

дер. Щелканка
(ул. Ярославская, д. 42)

дер. Щелканка
(ул. Ярославская, д. 12)

с. Веска (ул. Кривоколенная,
д. 3)

с. Веска (ул. Кривоколенная,
д. 17)

с. Глебовское (ул. Московская,
д. 24)

дер. Савельево (ул. Озерная,
д. 8)

с. Большая Брембола
(ул. Центральная, д. 61)

с. Большая Брембола
(ул. Советская, д. 58)



1


1


1


1


1


1


1


1



реконструкция


реконструкция


реконструкция


реконструкция


реконструкция


реконструкция


реконструкция


реконструкция



8,0


58,0


10,0


8,0


38,0


8,0


48,0


8,0



4,0


33,0


5,0


4,0


23,0


4,0


28,0


4,0
  с. Большая Брембола (ул.
Новая,
д. 39)

дер. Лунино (ул. Центральная,
д. 12)

дер. Лунино (ул. Центральная,
д. 7)

пос. Ивановское
(ул. Центральная, д. 42)

с. Воронцово (ул. Центральная,
д. 18)

с. Воронцово (ул. Центральная,
д. 21)

с. Ям (ул. Центральная, д. 40)

с. Ям (ул. Центральная, д. 28)

с. Ям (ул. Центральная, д. 12)

пос. Первушино (ул. Ягодная,
д. 8)

с. Красное

дер. Болшево

дер. Одерихино

дер. Перелески (ул. Школьная,
д. 120)

дер. Слободка (ул.
Центральная)

дер. Шапошницы (ул.
Центральная)

с. Лыченцы (ул. Молодежная, д.
1)

с. Лыченцы (ул. Центральная,
д. 37)

с. Половецкое
(ул. Первомайская, д. 40)

дер. Осурово
(ул. Ярославская, д. 18)
1



1


1


1


1


1


1

1

1

1


1

1

1

1


1


1


1


1


1


1
реконструкция



реконструкция


реконструкция


реконструкция


реконструкция


реконструкция


реконструкция

реконструкция

реконструкция

реконструкция


реконструкция

строительство

реконструкция

реконструкция


реконструкция


реконструкция


реконструкция


реконструкция


реконструкция


реконструкция
8,0



25,0


52,0


8,0


8,0


8,0


16,0

16,0

16,0

85,0


58,0

73,0

8,0

8,0


8,0


80,0


12,0


20,0


118,0


16,0
4,0



15,0


27,0


4,0


4,0


4,0


8,0

8,0

8,0

45,0


33,0

38,0

4,0

4,0


4,0


40,0


6,0


14,0


66,0


8,0
  дер. Осурово
(ул. Ярославская, д. 33)

с. Купанское (ул. Плещеевская)

дер. Хмельники

дер. Гора-Новоселка

пос. Талицы

дер. Местечко Говырино
1


2

1

1

2

1
реконструкция


реконструкция

реконструкция

реконструкция

реконструкция

реконструкция
16,0


16,0

8,0

8,0

16,0

64,0
8,0


8,0

4,0

4,0

8,0

34,0
  Итого по Пригородному
сельскому поселению
36   957,0 515,0
12.2. Нагорьевское сельское
поселение:

дер. Родионово
(ул. Песчаная, д. 17)

с. Нагорье (ул. Калязинская,
д. 21)

с. Нагорье (ул. Новая, д. 9)

дер. Меленки (ул. Дачная)

с. Андрианово (ул. Новая)

пос. Лось

дер. Ботогово

с. Дмитриевское

дер. Чильчаги

дер. Пешково

дер. Тощебылово

дер. Святово

дер. Старое Селезнево

дер. Фалисово

с. Кубринск (ул. Московская,
д. 36)

с. Кубринск (ул. Московская,
д. 106)

с. Кубринск (ул. Московская,
д. 114)



1


1


1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1


1


1



строительство


реконструкция


реконструкция

реконструкция

строительство

строительство

реконструкция

реконструкция

реконструкция

реконструкция

строительство

реконструкция

реконструкция

реконструкция

реконструкция


реконструкция


реконструкция



20,0


20,0


26,0

20,0

32,0

44,0

42,0

64,0

32,0

32,0

32,0

26,0

26,0

14,0

20,0


20,0


20,0



20,0


20,0


26,0

20,0

32,0

44,0

42,0

30,0

32,0

32,0

32,0

26,0

26,0

14,0

20,0


20,0


20,0
  с. Кубринск (ул. Московская,
д. 95)

с. Загорье

дер. Паньково

дер. Сараево
1


1

1

1
реконструкция


реконструкция

реконструкция

реконструкция
20,0


2,0

2,0

32,0
20,0


2,0

2,0

32,0
  Итого по Нагорьевскому
сельскому поселению
22   546,0 512,0
12.3. Рязанцевское сельское
поселение:

дер. Твердилково

с. Кабанское

с. Филимоново

с. Бектышево

пос. Рязанцево

с. Ефимьево

дер. Милославка

дер. Клины

с. Берендеево

дер. Высоково

с. Елизарово

пос. Рязанцево

с. Берендеево

с. Смоленское

с. Романово

с. Дубровицы

с. Филимоново



1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

3

3

1

2

1

1



строительство

строительство

строительство

строительство

строительство

строительство

строительство

строительство

строительство

строительство

реконструкция

реконструкция

реконструкция

реконструкция

реконструкция

реконструкция

реконструкция



130,0

58,0

63,0

63,0

64,0

64,0

69,0

94,0

164,0

70,0

20,0

30,0

30,0

10,0

20,0

10,0

10,0



130,0

58,0

63,0

63,0

64,0

64,0

69,0

84,6

148,0

63,0

18,0

27,0

27,0

9,0

18,0

9,0

9,0
  Итого по Рязанцевскому
сельскому поселению
24   969,0 923,6
  Всего по Переславскому
муниципальному району
82   2472,0 1950,6
13. Пошехонский муниципальный
район
       
13.1. Ермаковское сельское
поселение:

дер. Орда

дер. Чернецкое

дер. Коворкино

дер. Поповка



1

1

1

1



строительство

строительство

реконструкция

реконструкция



83,0

84,0

40,0

38,0



75,0

76,0

36,0

35,0
  Итого по Ермаковскому
сельскому поселению
4   245,0 222,0
13.2. Кременевское сельское
поселение:

с. Кременево

дер. Вощиково



1

3



строительство

строительство



63,0

188,1



57,0

171,1
  Итого по Кременевскому
сельскому поселению
4   251,1 228,1
13.3. Белосельское сельское
поселение:

с. Покров

дер. Тайбузино

дер. Тимино



1

1

1



реконструкция

строительство

строительство



45,0

80,0

78,3



41,0

73,0

71,3
  Итого по Белосельскому
сельскому поселению
3   203,3 185,3
13.4. Пригородное сельское
поселение:

с. Воскресенское

дер. Симоново

дер. Петраково

дер. Курово

дер. Яковлевское

с. Красное

дер. Васильевское

с. Владычное



1

1

1

1

1

1

2

1



строительство

строительство

строительство

строительство

строительство

строительство

реконструкция

строительство



80,5

80,5

83,0

84,0

64,5

70,4

26,5

83,8



73,5

73,5

76,0

76,0

58,5

64,4

24,5

75,8
  дер. Юдино

дер. Ивановское
1

1
строительство

строительство
82,7

82,7
74,7

74,7
  Итого по Пригородному
сельскому поселению
11   738,6 671,6
13.5. г. Пошехонье 1 строительство 78,4 71,4
  Итого по г. Пошехонье 1   78,4 71,4
  Всего по Пошехонскому
муниципальному району
23   1516,4 1378,4
14. Ростовский муниципальный район        
14.1. Сельское поселение Ишня:

дер. Уваиха

дер. Ивановское

дер. Ломы


1

1

1


строительство

строительство

строительство


89,4

89,4

89,4


71,5

71,5

71,5
  Итого по сельскому поселению
Ишня
3   268,2 214,5
14.2. Сельское поселение
Семибратово:

с. Сулость

дер. Мирославка

с. Халдеево

дер. Красново



1

1

1

1



строительство

строительство

строительство

строительство



74,0

74,0

74,0

74,0



59,0

59,0

59,0

59,0
  Итого по сельскому поселению
Семибратово
4   296,0 236,0
14.3. Сельское поселение Петровское:

дер. Чопорово

с. Спас-Смердино

дер. Крячково


1

1

1


строительство

строительство

строительство


88,1

181,9

181,9


70,5

145,5

145,5
  Итого по сельскому поселению
Петровское
3   451,9 361,5
14.4. Сельское поселение
Поречье-Рыбное:

с. Филимоново

дер. Твердино

дер. Липовка

с. Вексицы

с. Климатино



1

1

1

1

1



строительство

строительство

строительство

строительство

строительство



23,9

23,9

23,9

23,9

89,4



19,1

19,1

19,1

19,1

71,5
  Итого по сельскому поселению
Поречье-Рыбное
5   185,0 147,9
  Всего по Ростовскому
муниципальному району
15   1201,1 959,9
15. Рыбинский муниципальный район        
15.1. Арефинское сельское поселение:

с. Арефино (ул. Заречная)

с. Арефино (ул. Механизации)

дер. Ивановское

дер. Николо-Тропа

дер. Дерягино

дер. Большое Черняево


1

1

1

1

1

1


реконструкция

реконструкция

реконструкция

реконструкция

строительство

реконструкция


26,7

26,7

26,7

26,7

46,7

42,1


21,4

21,4

21,4

21,4

37,4

33,7
  Итого по Арефинскому сельскому
поселению
6   195,6 156,7
15.2. Волжское сельское поселение:

пос. Ермаково

дер. Кирилловское

дер. Михалево


1

1

1


строительство

реконструкция

реконструкция


47,4

26,7

26,7


37,9

21,4

21,4
  Итого по Волжскому сельскому
поселению
3   100,8 80,7
15.3. Глебовское сельское поселение:

дер. Большое Семино

дер. Мухино

с. Глебово

с. Ивановское


1

1

1

1


строительство

строительство

строительство

строительство


53,4

59,4

59,4

71,4


42,7

47,5

47,5

57,1
  Итого по Глебовскому сельскому
поселению
4   243,6 194,8
15.4. Каменниковское сельское
поселение:

дер. Угол

пос. Каменники (ул. Раменская)



1

1



строительство

строительство



47,4

47,4



37,9

37,9
  Итого по Каменниковскому
сельскому поселению
2   94,8 75,8
15.5. Назаровское сельское поселение

дер. Ераково


1


строительство


120,6


96,5
  Итого по Назаровскому
сельскому поселению
1   120,6 96,5
15.6. Огарковское сельское
поселение:

дер. Волково (ул. Заречная)

дер. Волково (ул. Северная)

дер. Дымовское



1

1

1



реконструкция

строительство

строительство



35,5

47,4

47,4



28,4

37,9

37,9
  Итого по Огарковскому
сельскому поселению
3   130,3 104,2
15.7. Октябрьское сельское
поселение:

дер. Гришенино

дер. Рютово

пос. Октябрьский



1

1

1



строительство

реконструкция

строительство



67,2

51,0

40,2



53,8

40,8

32,2
  Итого по Октябрьскому
сельскому поселению
3   158,4 126,8
15.8. Городское поселение Песочное:

ул. Красногорская, д. 25

ул. Красногорская, д. 74

ул. Ярославская

ул. Ленинская


1

1

1

1


строительство

реконструкция

реконструкция

реконструкция


45,3

26,7

26,7

26,7


36,2

21,4

21,4

21,4
  Итого по городскому поселению
Песочное
4   125,4 100,4
15.9. Покровское сельское поселение:

пос. Кстово

с. Покров


1

1


реконструкция

строительство


28,0

47,4


22,4

37,9
  Итого по Покровскому сельскому
поселению
2   75,4 60,3
15.10
.
Судоверфское сельское
поселение:

дер. Волково

дер. Васькино

дер. Кошелево

дер. Шишкино



1

1

1

1



строительство

строительство

строительство

строительство



31,5

31,5

31,5

31,5



25,2

25,2

25,2

25,2
  Итого по Судоверфскому
сельскому поселению
4   126,0 100,8
15.11
.
Тихменевское сельское
поселение:

пос. Тихменево (улицы
Мологская, Ломоносова, Красных
Партизан)

пос. Тихменево (ул. Дачная)



3



1



строительство



реконструкция



142,2



35,5



113,7



28,4
  Итого по Тихменевскому
сельскому поселению
4   177,7 142,1
  Всего по Рыбинскому
муниципальному району
36   1548,6 1239,1
16. Тутаевский муниципальный район        
16.1. Левобережное сельское
поселение:

с. Никольское

дер. Бубново

дер. Мирогостово

дер. Михайлово

дер. Верещагино

дер. Болотово

дер. Жарки

дер. Ясиплево

дер. Погорелка

дер. Красново

дер. Починок

дер. Новый Посёлок



1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1



реконструкция

строительство

строительство

строительство

строительство

строительство

строительство

реконструкция

строительство

реконструкция

реконструкция

строительство



81,2

64,0

81,2

54,8

81,2

81,2

81,2

68,0

64,0

81,1

101,4

52,9



71,2

54,0

68,2

45,8

68,2

68,2

68,2

58,0

54,0

71,1

84,4

42,5
  Итого по Левобережному
сельскому поселению
12   892,2 753,8
  Всего по Тутаевскому
муниципальному району
12   892,2 753,8
17. Угличский муниципальный район        
17.1. Улейминское сельское
поселение:

дер. Маймеры

с. Улейма

дер. Вахутино



2

2

1



реконструкция

реконструкция

реконструкция



225,8

207,8

112,9



180,6

166,2

90,3
  Итого по Улейминскому
сельскому поселению
5   546,5 437,1
17.2. Ильинское сельское поселение:

дер. Деревеньки

с. Путчино

дер. Семенково


1

1

1


реконструкция

реконструкция

реконструкция


112,9

112,9

128,2


90,3

90,3

102,5
  Итого по Ильинскому сельскому
поселению
3   354,0 283,1
17.3. Отрадновское сельское
поселение:

дер. Нинорово

дер. Егорьевское

с. Красное



2

1

1



строительство

строительство

строительство



125,4

62,7

62,7



100,4

50,2

50,2
  Итого по Отрадновскому
сельскому поселению
4   250,8 200,8
17.4. Слободское сельское поселение:

дер. Хуторы

дер. Харитоново

дер. Калиновка

дер. Жары

дер. Дуброво


1

1

1

1

1


реконструкция

реконструкция

реконструкция

реконструкция

реконструкция


37,4

37,4

37,4

37,4

45,5


30,0

30,0

30,0

30,0

36,4
  Итого по Слободскому сельскому
поселению
5   195,1 156,4
17.5. Головинское сельское
поселение:

дер. Головино

дер. Покровские Горки

дер. Ложкино



1

1

1



реконструкция

реконструкция

реконструкция



53,6

53,6

53,6



42,9

42,9

42,9
  Итого по Головинскому
сельскому поселению
3   160,8 128,7
  Всего по Угличскому
муниципальному району
20   1507,2 1206,1
18. Ярославский муниципальный
район
       
18.1. Некрасовское сельское
поселение:

с. Григорьевское

дер. Калинино



2

1



строительство

реконструкция



130,0

45,0



80,0

25,0
  пос. Красный Волгарь

дер. Дулово

дер. Некрасово

дер. Щеглевское

дер. Ямино
1

1

1

1

1
реконструкция

строительство

строительство

реконструкция

реконструкция
45,0

65,0

65,0

45,0

45,0
25,0

40,0

40,0

25,0

25,0
  Итого по Некрасовскому
сельскому поселению
8   440,0 260,0
18.2. Ивняковское сельское
поселение:

с. Богослов

дер. Ивановской Перевоз

дер. Довыдовское



1

1

1



строительство

строительство

строительство



32,0

32,0

32,0



24,0

24,0

24,0
  Итого по Ивняковскому
сельскому поселению
3   96,0 72,0
  Карабихское сельское
поселение:

дер. Карабиха

дер. Селифонтово

дер. Черелисино

пос. Щедрино

дер. Борисово

дер. Корюково



1

1

1

1

1

1



реконструкция

строительство

строительство

строительство

реконструкция

реконструкция



44,2

65,0

65,0

65,0

44,2

44,2



28,7

40,0

40,0

40,0

26,2

26,2
  Итого по Карабихскому
сельскому поселению
6   327,6 201,1
18.3. Туношенское сельское
поселение:

с. Туношна (ул. Садовая)

дер. Новоселки

дер. Сатыево

дер. Облесцево



1

1

1

1



строительство

строительство

реконструкция

реконструкция



50,5

50,5

7,3

7,3



30,5

30,5

4,3

4,3
  Итого по Туношенскому
сельскому поселению
4   115,6 69,6
18.4. Курбское сельское поселение:

дер. Седельницы

пос. Козьмодемьянск (ул.
Победы)

пос. Козьмодемьянск
(ул. 2 Привокзальная)

пос. Козьмодемьянск
(ул. Запрудная)

дер. Мордвиново (ул. Зелёная)

дер. Мордвиново (ул. Северная)

дер. Лаптево

дер. Запрудново


3

1


1


1


1

1

1

1


строительство

строительство


реконструкция


реконструкция


реконструкция

реконструкция

строительство

реконструкция


195,0

64,0


35,5


35,5


14,2

45,5

64,0

14,2


150,0

46,0


23,5


23,5


9,2

30,5

49,0

9,2
  Итого по Курбскому сельскому
поселению
10   467,9 340,9
18.5. Заволжское сельское поселение:

дер. Лобаниха

дер. Шебунино

дер. Студенцы

дер. Пестрецово

дер. Бортниково

дер. Ботово

дер. Глухово

дер. Дымокурцы

дер. Ермолово

дер. Ильинское

дер. Коробово

дер. Малое Болково

дер. Мостец

дер. Большое Филимоново

ст. Уткино


1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1


реконструкция

строительство

реконструкция

строительство

строительство

реконструкция

реконструкция

реконструкция

реконструкция

строительство

реконструкция

реконструкция

реконструкция

реконструкция

реконструкция


12,4

65,0

12,4

65,0

65,0

12,4

12,4

12,4

12,4

65,0

12,4

12,4

12,4

12,4

12,4


7,4

35,0

7,4

35,0

35,0

7,4

7,4

7,4

7,4

35,0

7,4

7,4

7,4

7,4

7,4
  Итого по Заволжскому сельскому
поселению
15   396,4 221,4
18.6. Кузнечихинское сельское
поселение:

дер. Алекино

дер. Филатово

дер. Кузнечиха

дер. Филино

дер. Большие Жарки

с. Давыдово

дер. Юдово

дер. Мусоловка

дер. Ватолино

дер. Пазушино

дер. Андроники



1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1



реконструкция

реконструкция

реконструкция

строительство

реконструкция

реконструкция

реконструкция

реконструкция

реконструкция

строительство

строительство



42,0

21,0

42,0

65,0

42,0

42,0

21,0

21,0

21,0

65,0

65,0



27,0

14,0

24,0

35,0

27,0

27,0

12,0

12,0

12,0

35,0

35,0
  Итого по Кузнечихинскому
сельскому поселению
11   447,0 260,0
  Всего по Ярославскому
муниципальному району
57   2290,5 1425,0
  Всего по Ярославской области 438   24398,2 20096,0

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.


Постановление Правительства Ярославской области от 12 ноября 2009 г. N 1101-п "Об областной целевой программе "Чистая вода Ярославской области" на 2010 - 2014 годы"


Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания


Текст постановления опубликован в газете "Документ-Регион" N 27 от 24 ноября 2009 г.


Постановлением Правительства Ярославской области от 29 февраля 2012 г. N 145-п настоящее постановление признано утратившим силу


В настоящий документ внесены изменения следующими документами:


Постановление Правительства Ярославской области от 24 ноября 2011 г. N 918-п

Изменения вступают в силу с момента подписания названного постановления


Постановление Правительства Ярославской области от 16 сентября 2011 г. N 682-п

Изменения вступают в силу с момента подписания названного постановления


Постановление Правительства Ярославской области от 13 июля 2011 г. N 538-п


Постановление Правительства Ярославской области от 18 января 2011 г. N 2-п


Постановление Правительства Ярославской области от 15 сентября 2010 г. N 697-п


Постановление Правительства Ярославской области от 26 мая 2010 г. N 331-п