2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области при формировании областного бюджета на 2010, 2011, 2012, 2013 и 2014 годы предусматривать выделение средств на финансирование мероприятий Программы в пределах лимитов бюджетных ассигнований, утверждаемых главному распорядителю бюджетных средств.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора области Епанешникова А.В.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Губернатор области |
С.А. Вахруков |
Областная целевая программа
"Чистая вода Ярославской области" на 2010 - 2014 годы
(утв. постановлением Правительства Ярославской области от 12 ноября 2009 г. N 1101-п)
Паспорт Программы
Наименование Программы - областная целевая программа "Чистая вода Ярославской области" (далее - Программа)
Заказчик Программы - Правительство Ярославской области
Основание разработки Программы - постановление Правительства области от 05.08.2009 N 804-п "О Концепции областной целевой программы "Чистая вода Ярославской области" на 2010 - 2014 годы"
Куратор Программы - заместитель Губернатора области, координирующий реализацию государственной политики в области жилищно-коммунального комплекса области
Ответственный исполнитель Программы - департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области
Исполнители Программы - органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области
Разработчик Программы - департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области
Цель и задачи Программы:
цель Программы - обеспечение населения Ярославской области питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья граждан, а также снижение загрязнения природных водных объектов -источников питьевого водоснабжения сточными водами бытовых объектов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий;
задачи Программы:
в сфере источников водоснабжения - развитие централизованных систем водоснабжения, в том числе с использованием подземных месторождений вод;
в сфере организации водоснабжения - осуществление строительства, реконструкции, повышения технического уровня и надежности функционирования централизованных систем водоснабжения, артезианских скважин, шахтных колодцев с применением прогрессивных технологий и оборудования, в том числе отечественного производства, обеспечивающих подготовку воды, соответствующей установленным требованиям;
в сфере рационального водопользования - снижение непроизводительных потерь воды при её транспортировке и использовании;
в сфере водоотведения:
- осуществление строительства, реконструкции систем и сооружений по сбору, очистке и отведению сточных вод с применением прогрессивных методов, технологий, материалов и оборудовпния, обеспечивающих качество сточных вод, соответствующее установленным требованиям, при сбросе их в водные объекты;
- сокращение сбросов загрязняющих веществ в водные объекты
Важнейшие показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы
- уровень износа объектов коммунального водо снабжения и водоотведения;
- удельный вес потерь воды в процессе её производства и транспортировки, в том числе из-за аварий;
- доля населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества, городских поселений, сельских поселений;
- доля населения, имеющего доступ к централизованному водоснабжению, городских поселений, сельских поселений;
- доля сточных вод, соответствующих установленным требованиям
Сроки реализации Программы - 2010 - 2014 годы
Объемы и источники финансирования Программы - общая потребность в финансовых средствах - 5390,8 млн. рублей, в том числе:
областного бюджета - 1545,8 млн. рублей;
внебюджетных источников - 1571,1 млн. рублей.
Справочно: потребность в средствах федерального бюджета составляет 1685,0 млн. рублей, местных бюджетов - 588,9 млн. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы - снижение уровня износа объектов коммунального водоснабжения и водоотведения до 66 процентов;
- снижение удельного веса потерь воды в процессе её производства и транспортировки, в том числе из-за аварий, до 12 процентов;
- увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества, городских поселений - до 93 процентов, сельских поселений - до 75 процентов;
- увеличение доли населения, имеющего доступ к централизованному водоснабжению, городских поселений - до 98 процентов, сельских поселений - до 73 процентов;
- увеличение доли сточных вод, соответствующих установленным требованиям, до 36 процентов;
- увеличение количества очистных сооружений водоснабжения и канализации, отвечающих нормативным требованиям к качеству очистки воды и стоков, на 60-67 штук;
- увеличение протяженности сетей водоснабжения и водоотведения на 260-267 км;
- увеличение количества централизованных систем водоснабжения из подземных источников на 50-59 штук;
- увеличение количества шахтных колодцев, обеспечивающих население области качественной питьевой водой, на 1200 - 1238 штук.
Ответственные лица для контактов - Кузнецова Татьяна Юрьевна заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области, телефон (4852)30-37-13
Общая потребность в ресурсах
Наименование ресурсов |
Единица измерения |
Потребность | |||||
всего | в том числе по годам | ||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||
Финансовые ресурсы: | млн. руб. | 5390,8* | 258,4* | 1004,9* | 1427,8* | 1452,3* | 1247,4* |
- областной бюджет | млн. руб. | 1545,8 | 150,0 | 339,3 | 349,7 | 347,4 | 359,4 |
- внебюджетные источники |
млн. руб. | 1571,1 | 62,9 | 131,4 | 527,0 | 529,8 | 320,0 |
Справочно: | |||||||
- федеральный бюджет |
млн. руб. | 1685,0 | 0 | 420,0 | 417,0 | 426,0 | 422,0 |
- местные бюджеты | млн. руб. | 588,9 | 45,5 | 114,2 | 134,1 | 149,1 | 146,0 |
*С учетом затрат федерального и местных бюджетов.
I. Содержание проблемы
Ярославская область представляет собой промышленный регион, экономическое развитие которого было связано с размещением на его территории предприятий машиностроения, приборостроения, химической и нефтеперерабатывающей промышленности. Неблагоприятные экологические факторы, большой износ инженерных сооружений, технически устаревшее оборудование, а также недостаток финансовых средств и низкая эффективность использования имеющихся ресурсов привели к кризисному состоянию большинства систем коммунального водоснабжения и водоотведения.
В результате происходит дальнейшее загрязнение водных объектов, а питьевая вода на значительной части территории Ярославской области не отвечает установленным нормативам безопасности.
Численность населения, проживающего на территории Ярославской области, составляет более 1,32 млн. человек. Централизованным водоснабжением обеспечено 97 процентов городского и 65 процентов сельского населения. Поверхностными источниками водоснабжения являются реки Волга, Которосль, Уча, Сара, Устье, Сить, Печегда, озеро Плещеево, питьевой водой из указанных источников обеспечивается около 70 процентов жителей региона. Централизованным водоснабжением население области обеспечивается из 1336 источников, из них 26 источников - из поверхностных водных объектов.
Качество питьевой воды как по санитарно-химическим, так и по микробиологическим показателям остаётся стабильно низким. Из 89 эксплуатируемых артезианских скважин лишь 37 имеют обеззараживающие установки. В 2008 году из подземных источников водоснабжения доля неудовлетворительных проб воды по санитарно-химическим показателям составила 65,2 процента, по микробиологическим показателям - 4,8 процента, из поверхностных источников водоснабжения по санитарно-химическим показателям - 38,8 процента, по микробиологическим показателям - 14,7 процента.
В области функционирует 5463 нецентрализованных источника водоснабжения в основном в сельской местности, которыми пользуются не более 10 процентов населения.
Анализ состояния систем и объектов водоснабжения и водоотведения выявил слабые стороны водного сектора, который характеризуется:
- недостаточным развитием централизованных систем водоснабжения (по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области, удельный вес жилой площади, оборудованной водопроводом, составляет в Ярославской области 78 процентов, в Центральном федеральном округе - 79,7 процента; оборудованной системой водоотведения: в Ярославской области - 74,9 процента, в Центральном федеральном округе - 77,2 процента);
- высоким уровнем износа сооружений, сетей водоснабжения и водоотведения (в сельской местности 75 процентов объектов находятся в аварийном состоянии или не действуют, ощущается дефицит питьевой воды, соответствующей нормативным показателям качества; из эксплуатирующихся канализационных очистных сооружений 32 процента перегружены, 74 процента эксплуатируются 25-30 лет и более и требуют срочной реконструкции; общая протяженность водопроводных сетей - 3827 километров, объём ветхих сетей, нуждающихся в замене, составляет 1389 километров или 36 процентов от общей протяжённости; ежегодный прирост амортизированных водопроводных труб достигает 107 километров, ежегодная потребность в реконструкции сетей - 3 процента от общей протяжённости (в 2008 году заменено менее 1 процента), для сокращения объема амортизированных трубопроводов потребность в замене ветхих труб не менее 200 километров в год или 6 процентов от общей протяжённости);
- несоответствием поверхностных и подземных источников централизованного питьевого водоснабжения санитарным нормам и правилам, отсутствием зон санитарной охраны (удельный вес источников, не соответствующих санитарным правилам, в том числе по организации зон санитарной охраны, составляет 70 процентов от их общего количества; из сточных вод, проходящих очистку, до нормативных значений доводится менее 30 процентов);
- неэффективным процессом производства и транспортировки воды, влекущим нерациональное использование водных ресурсов (из-за неудовлетворительного состояния водопроводных сетей свыше 20 процентов отпущенной воды не доходит до потребителей, при среднем нормативном уровне потерь 15 процентов);
- отсутствием экономического стимулирования водопользователей при внедрении инновационных природоохранных технологий, а также проведении активной работы, направленной на ресурсосбережение в условиях ужесточения требований природоохранного законодательства и нормативов качества воды;
- отставанием от новейших мировых тенденций по внедрению современных информационных технологий управления и эффективной организации бизнес-процессов на предприятиях водного сектора;
- низкой инвестиционной привлекательностью водного сектора;
- недостаточным методическим обеспечением формирования тарифов на водоснабжение и водоотведение.
Наряду со слабыми сторонами существуют сильные стороны водного сектора. К ним относится наличие:
- значительных запасов месторождений подземных пресных вод;
- нормативных, правовых и организационных основ государственной политики в секторе водоснабжения и водоотведения, определение её приоритетных направлений и отработка механизма реализации;
- условий и предпосылок для повышения инвестиционной привлекательности и развития сектора водоснабжения на новой технологической основе, повышения качества предоставления услуг водохозяйственными организациями области;
- усилий со стороны органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления муниципальных образований области, водохозяйственных предприятий и финансовых институтов, направленных на осуществление постепенного перехода к новым формам управления, которые обеспечат устойчивое развитие систем водоснабжения и водоотведения;
- предпосылок для совершенствования системы тарифного регулирования.
В последние годы водохозяйственная проблема приобрела еще большую остроту, поскольку из-за недостаточных темпов модернизации и развития системы водоснабжения и удаления сточных вод продолжают деградировать, и население не обеспечивается питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве.
Выявление сильных и слабых сторон, характеризующих водный сектор, важно прежде всего в контексте анализа возможностей и угроз, которые позволяют или не позволяют реализоваться им в том или ином направлении.
К угрозам следует отнести:
- дефицит питьевой воды нормативного качества в населённых пунктах, удалённых от поверхностных источников водоснабжения;
- рост антропогенной нагрузки на источники питьевого водоснабжения, их техногенное загрязнение, снижение самоочищающей способности рек - факторы, негативно влияющие на состояние здоровья и продолжительность жизни населения;
- замедление развития научных разработок в области водоснабжения и водоотведения;
- несовершенство механизмов отбора новейших технологий для их применения в водном секторе;
- неэффективность водного сектора, выражающуюся в росте эксплуатационных расходов и увеличении износа основных фондов;
- высокие требования кредитно-финансовых организаций к водохозяйственным предприятиям при обеспечении их кредитами, высокие процентные ставки по кредитам.
Эффективное решение системных проблем в водном секторе будет возможно при следующих условиях:
- государственная финансовая поддержка реализации мероприятий программы развития и совершенствования систем водоснабжения и водоотведения;
- наличие энергоресурсосберегающих и инновационных технологий;
- сформированные основы нормативной правовой базы, позволяющей реализовывать программные мероприятия;
- заинтересованность и готовность органов местного самоуправления муниципальных образований области и предприятий области к участию в совместной работе по решению имеющихся проблем;
- передача в муниципальную собственность бесхозных систем и объектов водоснабжения и водоотведения;
- использование институтов частно-государственного партнёрства в целях обеспечения устойчивого развития водного сектора;
- наличие образовательной системы повышения квалификации персонала водохозяйственных предприятий.
Если имеющиеся проблемы не будут решены до 2014 года, прогноз развития ситуации в водном секторе области предполагает:
- возникновение угрозы экологической безопасности водной среды, влияющей на здоровье и продолжительность жизни населения;
- низкие темпы модернизации систем водоснабжения и водоотведения, которые не позволят обеспечить требуемой санитарной надежности разводящей сети и гарантированной подачи населению питьевой воды нормативного качества и в требуемых количествах;
- сохранение недостаточной эффективности водной отрасли, выражающееся в одновременном росте эксплуатационных расходов и увеличении износа основных фондов до 80 процентов;
- увеличение потребления энергетических ресурсов в результате увеличения потерь в процессе производства и доставки питьевой воды потребителям;
- необеспечение технического перевооружения и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения, уменьшения выбросов загрязняющих веществ при сбросе сточных вод;
- снижение инвестиционной привлекательности водного сектора.
Проведенный SWOT-анализ позволяет сделать вывод, что организация процесса развития водного сектора региона в рамках Программы позволит:
- повысить эффективность капитальных вложений в наиболее важные, первоочередные объекты областной и муниципальной собственности благодаря концентрации ресурсов различных уровней бюджетной системы;
- обеспечить долгосрочное планирование развития водного сектора, что соответствует принципам федерального законодательства, предусматривающего возможность предоставления субсидий на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности исключительно в рамках долгосрочных областных целевых программ.
Мероприятия Программы направлены на решение стратегических целей Правительства области по созданию условий для привлечения инвестиций в жилищное строительство, развитию строительной индустрии и инженерной инфраструктуры, повышению эффективности использования природных ресурсов, обеспечению качества окружающей среды и экологических условий жизни населения.
II. Цель и задачи Программы
Целью Программы является обеспечение населения Ярославской области питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья граждан, а также снижение загрязнения природных водных объектов - источников питьевого водоснабжения сточными водами бытовых объектов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
Для достижения цели необходимо комплексное, системное и целенаправленное решение следующих задач:
в сфере источников водоснабжения - развитие централизованных систем водоснабжения, в том числе с использованием подземных месторождений вод;
в сфере организации водоснабжения - осуществление строительства, реконструкции, повышения технического уровня и надежности функционирования централизованных систем водоснабжения, артезианских скважин, шахтных колодцев с применением прогрессивных технологий и оборудования, в том числе отечественного производства, обеспечивающих подготовку воды, соответствующей установленным требованиям;
в сфере рационального водопользования - снижение непроизводительных потерь воды при её транспортировке и использовании;
в сфере водоотведения:
- осуществление строительства, реконструкции систем и сооружений по сбору, очистке и отведению сточных вод с применением прогрессивных методов, технологий, материалов и оборудования, обеспечивающих качество сточных вод, соответствующее установленным требованиям при сбросе их в водные объекты;
- сокращение сбросов загрязняющих веществ в водные объекты.
III. Сроки реализации Программы
Программа реализуется в течение 2010 - 2014 годов.
IV. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
Перечень целевых показателей, позволяющих оценить ход реализации Программы, эффективность и результативность использования субсидий из областного бюджета, предоставляемых муниципальным образованиям области на реализацию мероприятий Программы, приведён в приложении 1 к Программе.
За период реализации Программы планируется увеличить:
- количество очистных сооружений водоснабжения и канализации, отвечающих нормативным требованиям к качеству очистки воды и стоков, на 60-67 штук;
- протяженность сетей водоснабжения и водоотведения на 260-267 км;
- количество централизованных систем водоснабжения из подземных источников на 50-59 штук;
- количество шахтных колодцев, обеспечивающих население области качественной питьевой водой, на 1200 - 1238 штук.
Выполнение намеченных мероприятий к концу 2014 года позволит обеспечить:
- снижение уровня износа объектов коммунального водоснабжения и водоотведения до 66 процентов;
- снижение удельного веса потерь воды в процессе её производства и транспортировки, в том числе из-за аварий, до 12 процентов;
- увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества, городских поселений - до 93 процентов, сельских поселений - до 75 процентов;
- увеличение доли населения, имеющего доступ к централизованному водоснабжению, городских поселений - до 98 процентов, сельских поселений - до 73 процентов;
- увеличение доли сточных вод, соответствующих установленным требованиям, до 36 процентов.
Оценка результативности и эффективности реализации Программы, использования субсидий из областного бюджета, предоставляемых муниципальным образованиям области на реализацию мероприятий Программы, будет проводиться согласно Методике, приведенной в приложении 2 к Программе.
Расчёт интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта приведен в приложении 3 к Программе.
V. Механизм реализации Программы
Реализацию Программы предполагается осуществлять на территории всех муниципальных образований области на объектах муниципальной собственности.
Ответственный исполнитель Программы осуществляет:
- периодический мониторинг и анализ хода выполнения мероприятий Программы;
- рассмотрение результатов указанного мониторинга, принятие корректирующих решений и внесение изменений в мероприятия Программы (при необходимости);
- представление отчётности о ходе реализации Программы;
- участие в проведении экспертных проверок хода реализации мероприятий Программы на предмет целевого использования средств;
- ежеквартальное размещение информации о ходе реализации Программы на сайте департамента жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области;
- подготовку и направление в комиссию по отбору строек и объектов, финансируемых из областного бюджета в соответствии со сроками бюджетного планирования, бюджетной заявки по объектам для включения в проект адресной инвестиционной программы на текущий год и плановый период;
- взаимодействие с органами государственной власти Российской Федерации при предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ярославской области на софинансирование расходных обязательств, связанных с государственной поддержкой реализации инвестиционных проектов развития систем водоснабжения и водоотведения.
Исполнители Программы - органы местного самоуправления муниципальных образований области, являясь муниципальными заказчиками, в установленном порядке осуществляют:
- разработку и обеспечение прохождения экспертизы проектной документации;
- внесение предложений в департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области по объемам бюджетных ассигнований на весь период строительства объектов водоснабжения и водоотведения с разбивкой по годам и источникам финансирования;
- софинансирование объектов капитального строительства из средств местных бюджетов в объеме не менее процентного соотношения расходного обязательства, установленного Методикой предоставления и распределения субсидий из областного бюджета муниципальным образованиям области на реализацию мероприятий Программы (приложение 4 к Программе);
- предоставление правоустанавливающей и разрешительной документации на земельный участок под строительство объекта водоснабжения или водоотведения и подключение к существующим инженерным сетям;
- проведение конкурсных процедур на выполнение работ, оказание услуг на объектах, включенных в Программу, в соответствии с действующим законодательством.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется департаментом жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области - главным распорядителем бюджетных средств в виде субсидии из областного бюджета местным бюджетам.
Проверка целевого использования средств областного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
VI. Перечень программных мероприятий
Перечень мероприятий по строительству, реконструкции систем и объектов водоснабжения и водоотведения на 2010 - 2014 годы приведён в приложении 5 к Программе.
Перечень мероприятий по реконструкции и строительству шахтных колодцев в муниципальных образованиях Ярославской области на 2010 год приведён в приложении 6 к Программе.
Приложение 1
к Программе
Перечень целевых показателей, позволяющих оценить ход реализации Программы, эффективность и результативность использования субсидий из областного бюджета, предоставляемых муниципальным образованиям области на реализацию мероприятий Программы
N п/п |
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Плановое значение | |||||
на начало 2010 года |
к 2011 году | к 2012 году | к 2013 году | к 2014 году | к концу 2014 года |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Уровень износа объектов коммунального водоснабжения и водоотведения |
% | 71,2 | 70,0 | 69,0 | 68,0 | 67,0 | 66,0 |
2. | Удельный вес потерь воды в процессе её производства и транспортировки, в том числе из-за аварий |
% | 20,4 | 18,5 | 16,0 | 14,6 | 13,2 | 12,0 |
3. | Доля населения городских поселений, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества |
% | 90,0 | 91,4 | 91,8 | 92,2 | 92,6 | 93,0 |
4. | Доля населения сельских поселений, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества |
% | 60,0 | 63,8 | 66,6 | 69,4 | 72,2 | 75,0 |
5. | Доля населения городских поселений, имеющего доступ к централизованному водоснабжению |
% | 97,0 | 97,6 | 97,7 | 97,8 | 97,9 | 98,0 |
6. | Доля населения сельских поселений, имеющего доступ к централизованному водоснабжению |
% | 65,0 | 68,2 | 69,4 | 70,6 | 71,8 | 73,0 |
7. | Доля сточных вод, соответствующих установленным требованиям |
% | 30,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 |
8. | Количество очистных сооружений водоснабжения - всего в том числе: строительство реконструкция |
шт. шт. шт. |
34 26 8 |
6 5 1 |
8 3 5 |
5 5 0 |
5 4 1 |
10 9 1 |
9. | Количество очистных сооружений канализации - всего в том числе: строительство реконструкция |
шт. шт. шт. |
33 16 17 |
4 2 2 |
7 4 3 |
5 2 3 |
3 1 2 |
14 7 7 |
10. | Протяженность сетей водоснабжения - всего в том числе: строительство реконструкция |
км км км |
193 135 58 |
20 18 2 |
43 31 12 |
47 30 17 |
40 27 13 |
43 29 14 |
11. | Протяженность сетей канализации - всего в том числе: строительство реконструкция |
км км км |
74 35 39 |
8 4 4 |
7 4 3 |
15 10 5 |
13 7 6 |
31 10 21 |
12. | Количество шахтных колодцев - всего в том числе: строительство реконструкция |
км км км |
74 35 39 |
8 4 4 |
7 4 3 |
15 10 5 |
13 7 6 |
31 10 21 |
13. | Количество артезианских скважин - строительство |
шт. | 59 | 6 | 15 | 19 | 9 | 10 |
Приложение 2
к Программе
Методика оценки результативности и эффективности реализации Программы, использования субсидий из областного бюджета, предоставляемых муниципальным образованиям области на реализацию мероприятий Программы
Оценки результативности и эффективности реализации Программы, использования субсидий из областного бюджета, предоставляемых муниципальным образованиям области на реализацию мероприятий Программы, (далее - субсидия(и)) осуществляются ответственным исполнителем Программы ежегодно, не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным, путём определения степени достижения ожидаемых результатов через соотношение фактических значений показателей с их плановыми значениями.
Показатель результативности реализации Программы () рассчитывается по формуле:
,
где:
- показатель результативности для следующих показателей: уровень износа объектов коммунального водоснабжения и водоотведения; удельный вес потерь воды в процессе её производства и транспортировки, в том числе из-за аварий, рассчитывается по формуле:
,
где:
- значение i-гo целевого показателя на конец года;
- плановое (целевое) значение показателя;
- весовой коэффициент параметра.
- показатель результативности для следующих показателей: доля населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества, городских поселений; доля населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества, сельских поселений; доля населения городских поселений, имеющего доступ к централизованному водоснабжению; доля населения сельских поселений, имеющего доступ к централизованному водоснабжению; доля сточных вод, соответствующих установленным требованиям, рассчитывается по формуле:
,
где:
- значение i-го целевого показателя на конец года;
- плановое (целевое) значение показателя;
- весовой коэффициент параметра.
При значении показателя результативности реализации Программы 95 процентов и более результативность реализации Программы признается высокой, при значении от 90 до 95 процентов - средней, при значении 90 процентов и менее - низкой,
Показатель эффективности реализации Программы () рассчитывается по формуле:
,
где:
- показатель результативности;
- плановая сумма финансирования за текущий год по Программе;
- сумма финансирования на текущую дату.
При значении показателя эффективности реализации Программы 95 процентов и более эффективность реализации Программы признается высокой, при значении от 85 до 95 процентов - средней, при значении 85 процентов и менее - низкой.
При расчёте результативности, эффективности реализации Программы и использования субсидии используются следующие целевые показатели и их весовые коэффициенты:
N п/п | Наименование целевого показателя | Значение весового коэффициента |
1 | 2 | 3 |
1. | Уровень износа объектов коммунального водоснабжения и водоотведения |
0,3 |
2. | Удельный вес потерь воды в процессе её производства и транспортировки, в том числе из-за аварий |
0,1 |
3. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества, городских поселений |
0,1 |
4. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества, сельских поселений |
0,2 |
5. | Доля населения городских поселений, имеющего доступ к централизованному водоснабжению |
0,1 |
6. | Доля населения сельских поселений, имеющего доступ к централизованному водоснабжению |
0,1 |
7. | Доля сточных вод, соответствующих установленным требованиям |
0,1 |
Итого | 1,0 |
Приложение 3
к Программе
Расчёт интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта
I. Большесельский муниципальный район (часть 1)
N п/п |
Критерий оценки | Допусти- мый балл |
Весовой коэффици- ент (ki) |
Значение по критерию (ki)х(qi) |
Строитель- ство артезианс- ких скважин в с. Большое Село с установкой станции водоподго- товки |
Строительс- тво артезианс- ких скважин в с. Новое Село с установкой станции водоподго- товки |
Строительс- тво артезианс- кой скважины в дер. Борисовское с установкой станции водоподго- товки |
Строительс- тво артезианс- кой скважины в с. Дунилово с установкой станции водоподго- товки |
Строитель- ство очистных сооружений в с. Дунилово |
Замена водонапорной башни в дер. Сельцо с установкой станции водоподгото- вки |
Строитель- ство артезианс- кой скважины в с. Варегово с установкой станции водоподго- товки |
Строительс- тво артезианс- кой скважины в с. Шельшедом с установкой станции водоподго- товки |
Реконстру- кция канализа- ционной насосной станции в с. Большое Село |
Реконстру- кция канализа- ционной насосной станции в с. Дунилово |
Строительс- тво дюкера через р. Юхоть в с. Большое Село |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1. | Наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта |
1 0 |
0,034 | 0,034 0 |
0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
2. | Соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в стратегии и программах социально-экономическо- го развития области, концепциях областных целевых программ на среднесрочный и долгосрочный периоды |
1 0,75 0,5 0 |
0,03 | 0,03 0,023 0,015 0 |
0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
3. | Комплексный подход к решению конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в рамках долгосрочных целевых программ |
1 0 |
0,03 | 0,03 0 |
0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
4. | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств федерального (местного) бюджета |
1 0,5 0 |
0,04 | 0,04 0,02 0 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
5. | Отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями |
1 0,5 0 |
0,137 | 0,137 0,069 0 |
0,069 |
0,069 |
0,069 |
0,069 |
0,137 | 0,137 |
0,069 |
0,069 |
0,137 | 0,137 |
0,069 |
6. | Значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта |
1 0 |
0,028 | 0,028 0 |
0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
7. | Отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта |
1 0,5 0 |
0,32 | 0,32 0,16 0 |
0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
8. | Количество потребителей продукции (услуг), создаваемой (ых) в результате реализации инвестиционного проекта, в объёме, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства |
1 0,5 0 |
0,095 | 0,095 0,048 0 |
0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
9. | Отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для государственных нужд |
1 0 |
0,068 | 0,068 0 |
0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
10. | Объём инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимый для реализации инвестиционного проекта |
1 0,75 0 |
0,137 | 0,137 0,103 0 |
0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 |
11. | Актуальность решения проблем в сфере внедрения проекта на территории области |
1 0,75 0,5 0 |
0,037 | 0,037 0,028 0,019 0 |
0,019 |
0,019 |
0,019 |
0,019 |
0,028 |
0,019 |
0,019 |
0,019 |
0,019 |
0,019 |
0,019 |
12. | Актуальность решения проблем в сфере внедрения проекта на территории муниципального образования |
1 0,75 0,5 0 |
0,044 | 0,044 0,033 0,022 0 |
0,033 |
0,033 |
0,033 |
0,033 |
0,044 |
0,033 |
0,033 |
0,033 |
0,033 |
0,033 |
0,033 |
Интегральная оценка (Э инт.) | 0,883 | 0,883 | 0,883 | 0,883 | 0,971 | 0,951 | 0,883 | 0,883 | 0,951 | 0,951 | 0,883 |
II. Большесельский муниципальный район (часть 2)
N п/п |
Критерий оценки | Допусти- мый балл |
Весовой коэффици- ент (ki) |
Значение по критерию (ki)х(qi) |
Реконструк- ция канализаци- онной насосной станции в с. Варегово |
Строительс- тво очистных сооружений в дер. Высоково |
Строитель- ство очистных сооружений в дер. Борисовс- кое |
Замена водонапор- ной башни в дер. Высоково |
Замена водоводов в с. Большое Село |
Замена водоводов в с. Варегово |
Строитель- ство очистных сооружений в с. Новое |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта |
1 0 |
0,034 | 0,034 0 |
0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
2. | Соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в стратегии и программах социально-экономичес- кого развития области, концепциях областных целевых программ на среднесрочный и долгосрочный периоды |
1 0,75 0,5 0 |
0,03 | 0,03 0,023 0,015 0 |
0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
3. | Комплексный подход к решению конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в рамках долгосрочных целевых программ |
1 0 |
0,03 | 0,03 0 |
0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
4. | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств федерального (местного) бюджета |
1 0,5 0 |
0,04 | 0,04 0,02 0 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
5. | Отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями |
1 0,5 0 |
0,137 | 0,137 0,069 0 |
0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 |
6. | Значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта |
1 0 |
0,028 | 0,028 0 |
0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
7. | Отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта |
1 0,5 0 |
0,32 | 0,32 0,16 0 |
0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
8. | Количество потребителей продукции (услуг), создаваемой (ых) в результате реализации инвестиционного проекта, в объёме, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства |
1 0,5 0 |
0,095 | 0,095 0,048 0 |
0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
9. | Отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для государственных нужд |
1 0 |
0,068 | 0,068 0 |
0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
10. | Объём инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимый для реализации инвестиционного проекта |
1 0,75 0 |
0,137 | 0,137 0,103 0 |
0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 |
11. | Актуальность решения проблем в сфере внедрения проекта на территории области |
1 0,75 0,5 0 |
0,037 | 0,037 0,028 0,019 0 |
0,019 |
0,028 |
0,028 |
0,019 |
0,019 |
0,019 |
0,019 |
12. | Актуальность решения проблем в сфере внедрения проекта на территории муниципального образования |
1 0,75 0,5 0 |
0,044 | 0,044 0,033 0,022 0 |
0,033 |
0,044 | 0,044 |
0,033 |
0,033 |
0,033 |
0,033 |
Интегральная оценка (Э инт.) | 0,951 | 0,971 | 0,971 | 0951 | 0,971 | 0,951 | 0,951 |
III. Борисоглебский муниципальный район
N п/п |
Критерий оценки | Допустимый балл |
Весовой коэффици- ент (ki) |
Значение по критерию (ki)х(qi) |
Строительс- тво сооружения очистки воды для хозяйствен- но-питьевых целей из артезианс- ких скважин в раб. пос. Борисоглеб- ский |
Реконструк- ция водопровод- ных сетей с установкой водонапорной башни в микрорайоне "Аграрник" раб. пос. Борисоглебс- кий |
Строительс- тво артезианс- кой скважины в дер. Селище |
Строительст- во артезианской скважины в с. Высоково |
Строительс- тво артезианс- кой скважины в раб. пос. Борисоглеб- ский |
Строительст- во сетей канализации в микрорайоне "Аграрник" раб. пос. Борисоглебс- кий |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта |
1 0 |
0,034 | 0,034 0 |
0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
2. | Соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в стратегии и программах социально-экономическо- го развития области, концепциях областных целевых программ на среднесрочный и долгосрочный периоды |
1 0,75 0,5 0 |
0,03 | 0,03 0,023 0,015 0 |
0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
3. | Комплексный подход к решению конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в рамках долгосрочных целевых программ |
1 0 |
0,03 | 0,03 0 |
0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
4. | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств федерального (местного) бюджета |
1 0,5 0 |
0,04 | 0,04 0,02 0 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
5. | Отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями |
1 0,5 0 |
0,137 | 0,137 0,069 0 |
0,137 |
0,069 |
0,069 |
0,069 |
0,069 |
0,069 |
6. | Значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта |
1 0 |
0,028 | 0,028 0 |
0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
7. | Отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта |
1 0,5 0 |
0,32 | 0,32 0,16 0 |
0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
8. | Количество потребителей продукции (услуг), создаваемой (ых) в результате реализации инвестиционного проекта, в объёме, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства |
1 0,5 0 |
0,095 | 0,095 0,048 0 |
0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
9. | Отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для государственных нужд |
1 0 |
0,068 | 0,068 0 |
0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
10. | Объём инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимый для реализации инвестиционного проекта |
1 0,75 0 |
0,137 | 0,137 0,103 0 |
0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 |
11. | Актуальность решения проблем в сфере внедрения проекта на территории области |
1 0,75 0,5 0 |
0,037 | 0,037 0,028 0,019 0 |
0,019 |
0,019 |
0,019 |
0,019 |
0,019 |
0,019 |
12. | Актуальность решения проблем в сфере внедрения проекта на территории муниципального образования |
1 0,75 0,5 0 |
0,044 | 0,044 0,033 0,022 0 |
0,033 |
0,033 |
0,033 |
0,033 |
0,033 |
0,033 |
Интегральная оценка (Э инт.) | 0,951 | 0,883 | 0,883 | 0,883 | 0,883 | 0,883 |
IV. Брейтовский муниципальный район
N п/п |
Критерий оценки | Допустимый балл |
Весовой коэффици- ент (ki) |
Значение по критерию (ki)х(qi) |
Реконструкция водопроводных сетей в с. Брейтово |
Модернизация системы водоотведения в дер. Ульяниха |
Модернизация канализацион- ных коллекторов в с. Брейтово |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта |
1 0 |
0,034 | 0,034 0 |
0,034 | 0,034 | 0,034 |
2. | Соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в стратегии и программах социально-экономического развития области, концепциях областных целевых программ на среднесрочный и долгосрочный периоды |
1 0,75 0,5 0 |
0,03 | 0,03 0,023 0,015 0 |
0,03 | 0,03 | 0,03 |
3. | Комплексный подход к решению конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в рамках долгосрочных целевых программ |
1 0 |
0,03 | 0,03 0 |
0,03 | 0,03 | 0,03 |
4. | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств федерального (местного) бюджета |
1 0,5 0 |
0,04 | 0,04 0,02 0 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
5. | Отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями |
1 0,5 0 |
0,137 | 0,137 0,069 0 |
0,137 | 0,137 | 0,137 |
6. | Значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта |
1 0 |
0,028 | 0,028 0 |
0,028 | 0,028 | 0,028 |
7. | Отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта |
1 0,5 0 |
0,32 | 0,32 0,16 0 |
0,32 | 0,32 | 0,32 |
8. | Количество потребителей продукции (услуг), создаваемой (ых) в результате реализации инвестиционного проекта, в объёме, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства |
1 0,5 0 |
0,095 | 0,095 0,048 0 |
0,095 | 0,095 | 0,095 |
9. | Отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для государственных нужд |
1 0 |
0,068 | 0,068 0 |
0,068 | 0,068 | 0,068 |
10. | Объём инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимый для реализации инвестиционного проекта |
1 0,75 0 |
0,137 | 0,137 0,103 0 |
0,137 | 0,137 | 0,137 |
11. | Актуальность решения проблем в сфере внедрения проекта на территории области |
1 0,75 0,5 0 |
0,037 | 0,037 0,028 0,019 0 |
0,028 |
0,028 |
0,028 |
12. | Актуальность решения проблем в сфере внедрения проекта на территории муниципального образования |
1 0,75 0,5 0 |
0,044 | 0,044 0,033 0,022 0 |
0,044 | 0,044 | 0,044 |
Интегральная оценка (Э инт.) | 0,971 | 0,971 | 0,971 |
V. Гаврилов-Ямский муниципальный район
N п/п |
Критерий оценки | Допустимый балл |
Весовой коэффици- ент (ki) |
Значение по критерию (ki)х(qi) |
Реконстру- кция водопрово- да от насосной станции второго подъёма на ул. Лесной в г. Гаврилов- Яме |
Реконструк- ция магистраль- ного водопро-во- да на участке ул. Красноар- мейская - ул. Клубная в г. Гаврилов- Яме |
Строительст- во артезианских скважин с установкой станции обезжелези- вания воды в сёлах Никола-Пенье , Пружинино, Митино, Шопша |
Строительс- тво очистных сооружений канализации в пос. Новый |
Строитель- ство очистных сооружений канализа- ции в с. Плещеево |
Реконстру- кция канализа- ционных сетей в пос. Новый |
Реконструк- ция канализацио- нных сетей в с. Великое |
Реконструк- ция канализаци- онных сетей в дер. Поляна |
Реконстру- кция канализа- ционных сетей в с. Плещеево |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. | Наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта |
1 0 |
0,034 | 0,034 0 |
0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
2. | Соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в стратегии и программах социально-экономического развития области, концепциях областных целевых программ на среднесрочный и долгосрочный периоды |
1 0,75 0,5 0 |
0,03 | 0,03 0,023 0,015 0 |
0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
3. | Комплексный подход к решению конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в рамках долгосрочных целевых программ |
1 0 |
0,03 | 0,03 0 |
0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
4. | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств федерального (местного) бюджета |
1 0,5 0 |
0,04 | 0,04 0,02 0 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
5. | Отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями |
1 0,5 0 |
0,137 | 0,137 0,069 0 |
0,137 | 0,137 |
0,069 |
0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 |
6. | Значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта |
1 0 |
0,028 | 0,028 0 |
0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
7. | Отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта |
1 0,5 0 |
0,32 | 0,32 0,16 0 |
0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
8. | Количество потребителей продукции (услуг), создаваемой (ых) в результате реализации инвестиционного проекта, в объёме, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства |
1 0,5 0 |
0,095 | 0,095 0,048 0 |
0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
9. | Отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для государственных нужд |
1 0 |
0,068 | 0,068 0 |
0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
10. | Объём инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимый для реализации инвестиционного проекта |
1 0,75 0 |
0,137 | 0,137 0,103 0 |
0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 |
11. | Актуальность решения проблем в сфере внедрения проекта на территории области |
1 0,75 0,5 0 |
0,037 | 0,037 0,028 0,019 0 |
0,019 |
0,019 |
0,019 |
0,028 |
0,028 |
0,019 |
0,019 |
0,019 |
0,019 |
12. | Актуальность решения проблем в сфере внедрения проекта на территории муниципального образования |
1 0,75 0,5 0 |
0,044 | 0,044 0,033 0,022 0 |
0,033 |
0,033 |
0,033 |
0,044 | 0,044 |
0,033 |
0,033 |
0,033 |
0,033 |
Интегральная оценка (Э инт.) | 0,951 | 0,951 | 0,883 | 0,971 | 0,971 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 |
VI. Даниловский муниципальный район
N п/п |
Критерий оценки | Допустимый балл |
Весовой коэффициент (ki) |
Значение по критерию (ki)х(qi) |
Реконструк- ция и строительст- во сетей водоснабже- ния в с. Середа |
Строительс- тво скважины в дер. Туфаново |
Строительство станции водоподготов- ки на водозаборе в пос. Горушка |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта |
1 0 |
0,034 | 0,034 0 |
0,034 | 0,034 | 0,034 |
2. | Соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в стратегии и программах социально-экономического развития области, концепциях областных целевых программ на среднесрочный и долгосрочный периоды |
1 0,75 0,5 0 |
0,03 | 0,03 0,023 0,015 0 |
0,03 | 0,03 | 0,03 |
3. | Комплексный подход к решению конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в рамках долгосрочных целевых программ |
1 0 |
0,03 | 0,03 0 |
0,03 | 0,03 | 0,03 |
4. | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств федерального (местного) бюджета |
1 0,5 0 |
0,04 | 0,04 0,02 0 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
5. | Отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями |
1 0,5 0 |
0,137 | 0,137 0,069 0 |
0,137 |
0,069 |
0,137 |
6. | Значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта |
1 0 |
0,028 | 0,028 0 |
0,028 | 0,028 | 0,028 |
7. | Отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта |
1 0,5 0 |
0,32 | 0,32 0,16 0 |
0,32 | 0,32 | 0,32 |
8. | Количество потребителей продукции (услуг), создаваемой (ых) в результате реализации инвестиционного проекта, в объёме, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства |
1 0,5 0 |
0,095 | 0,095 0,048 0 |
0,095 | 0,095 | 0,095 |
9. | Отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для государственных нужд |
1 0 |
0,068 | 0,068 0 |
0,068 | 0,068 | 0,068 |
10. | Объём инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимый для реализации инвестиционного проекта |
1 0,75 0 |
0,137 | 0,137 0,103 0 |
0,137 | 0,137 | 0,137 |
11. | Актуальность решения проблем в сфере внедрения проекта на территории области |
1 0,75 0,5 0 |
0,037 | 0,037 0,028 0,019 0 |
0,019 |
0,019 |
0,028 |
12. | Актуальность решения проблем в сфере внедрения проекта на территории муниципального образования |
1 0,75 0,5 0 |
0,044 | 0,044 0,033 0,022 0 |
0,033 |
0,033 |
0,044 |
Интегральная оценка (Э инт.) | 0,951 | 0,883 | 0,971 |
VII. Любимский муниципальный район
N п/п |
Критерий оценки | Допустимый балл |
Весовой коэффици- ент (ki) |
Значение по критерию (ki)х(qi) |
Строите- льство водопро- водных сетей в дер. Хлеста- ково |
Строите- льство водопро- водных сетей в дер. Степан- ково |
Строите- льство водопро- водных сетей в дер. Лилицино |
Строите- льство водопро- водных сетей в дер. Минино |
Строите- льство водопро- водных сетей в дер. Кирилло- во |
Строите- льство водопро- водных сетей в дер. Ермаково |
Строите- льство водопро- водных сетей в дер. Обнорское |
Строите- льство водопро- водных сетей в дер. Дорское |
Строите- льство водопро- водных сетей в деревнях Починок и Харино |
Строите- льство водопро- водных сетей в с. Покров |
Строите- льство водопро- водных сетей в дер. Поляна |
Строите- льство водопро- водных сетей в дер. Страшево |
Строите- льство водопро- водных сетей в дер. Филиппо- во |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1. | Наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта |
1 0 |
0,034 | 0,034 0 |
0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
2. | Соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в стратегии и программах социально-экономического развития области, концепциях областных целевых программ на среднесрочный и долгосрочный периоды |
1 0,75 0,5 0 |
0,03 | 0,03 0,023 0,015 0 |
0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
3. | Комплексный подход к решению конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в рамках долгосрочных целевых программ |
1 0 |
0,03 | 0,03 0 |
0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
4. | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств федерального (местного) бюджета |
1 0,5 0 |
0,04 | 0,04 0,02 0 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
5. | Отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями |
1 0,5 0 |
0,137 | 0,137 0,069 0 |
0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 |
6. | Значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта |
1 0 |
0,028 | 0,028 0 |
0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
7. | Отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта |
1 0,5 0 |
0,32 | 0,32 0,16 0 |
0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
8. | Количество потребителей продукции (услуг), создаваемой (ых) в результате реализации инвестиционного проекта, в объёме, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства |
1 0,5 0 |
0,095 | 0,095 0,048 0 |
0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
9. | Отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для государственных нужд |
1 0 |
0,068 | 0,068 0 |
0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
10. | Объём инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимый для реализации инвестиционного проекта |
1 0,75 0 |
0,137 | 0,137 0,103 0 |
0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 |
11. | Актуальность решения проблем в сфере внедрения проекта на территории области |
1 0,75 0,5 0 |
0,037 | 0,037 0,028 0,019 0 |
0,019 |
0,019 |
0,019 |
0,019 |
0,019 |
0,019 |
0,019 |
0,019 |
0,019 |
0,019 |
0,019 |
0,019 |
0,019 |
12. | Актуальность решения проблем в сфере внедрения проекта на территории муниципального образования |
1 0,75 0,5 0 |
0,044 | 0,044 0,033 0,022 0 |
0,033 |
0,033 |
0,033 |
0,033 |
0,033 |
0,033 |
0,033 |
0,033 |
0,033 |
0,033 |
0,033 |
0,033 |
0,033 |
Интегральная оценка (Э инт.) | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 |
VIII. Мышкинский муниципальный район
N п/п |
Критерий оценки | Допустимый балл |
Весовой коэффициент (ki) |
Значение по критерию (ki)х(qi) |
Строительство и реконструкция водопроводных сетей в г. Мышкине |
Строительство водопровода в с. Охотино |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта |
1 0 |
0,034 | 0,034 0 |
0,034 | 0,034 |
2. | Соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в стратегии и программах социально-экономического развития области, концепциях областных целевых программ на среднесрочный и долгосрочный периоды |
1 0,75 0,5 0 |
0,03 | 0,03 0,023 0,015 0 |
0,03 | 0,03 |
3. | Комплексный подход к решению конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в рамках долгосрочных целевых программ |
1 0 |
0,03 | 0,03 0 |
0,03 | 0,03 |
4. | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств федерального (местного) бюджета |
1 0,5 0 |
0,04 | 0,04 0,02 0 |
0,02 |
0,02 |
5. | Отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями |
1 0,5 0 |
0,137 | 0,137 0,069 0 |
0,137 | 0,137 |
6. | Значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта |
1 0 |
0,028 | 0,028 0 |
0,028 | 0,028 |
7. | Отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта |
1 0,5 0 |
0,32 | 0,32 0,16 0 |
0,32 | 0,32 |
8. | Количество потребителей продукции (услуг), создаваемой (ых) в результате реализации инвестиционного проекта, в объёме, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства |
1 0,5 0 |
0,095 | 0,095 0,048 0 |
0,095 | 0,095 |
9. | Отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для государственных нужд |
1 0 |
0,068 | 0,068 0 |
0,068 | 0,068 |
10. | Объём инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимый для реализации инвестиционного проекта |
1 0,75 0 |
0,137 | 0,137 0,103 0 |
0,137 | 0,137 |
11. | Актуальность решения проблем в сфере внедрения проекта на территории области |
1 0,75 0,5 0 |
0,037 | 0,037 0,028 0,019 0 |
0,019 |
0,019 |
12. | Актуальность решения проблем в сфере внедрения проекта на территории муниципального образования |
1 0,75 0,5 0 |
0,044 | 0,044 0,033 0,022 0 |
0,033 |
0,033 |
Интегральная оценка (Э инт.) | 0,951 | 0,951 |
IX. Некоузский муниципальный район
N п/п |
Критерий оценки | Допустимый балл |
Весовой коэффици- ент (ki) |
Значение по критерию (ki)х(qi) |
Строитель- ство станции водоочист- ки на базе скважины "Централь- ная" в с. Новый Некоуз |
Строительс- тво станции водоочистки на базе скважины "Лесная" в с. Новый Некоуз |
Строительст- во станции водоочистки на базе скважины "Сельхозтех- ника" в с. Новый Некоуз |
Строитель- ство артезианс- кой скважины и водовода к станции обезжеле- зивания воды в пос. Волга |
Строительст- во станции водоочистки, включая реконструк- цию насосной станции 2-го подъема, в пос. Октябрь |
Строительст- во 2-х артезианских скважин (включая строительст- во подающих водоводов) и станции очистки воды в пос. Мокеиха |
Строительс- тво канализаци- онной насосной станции с напорным коллектором к очистным сооружениям канализации в пос. Волга |
Реконструк- ция очистных сооружений канализации в пос. Октябрь |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. | Наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта |
1 0 |
0,034 | 0,034 0 |
0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
2. | Соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в стратегии и программах социально-экономического развития области, концепциях областных целевых программ на среднесрочный и долгосрочный периоды |
1 0,75 0,5 0 |
0,03 | 0,03 0,023 0,015 0 |
0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
3. | Комплексный подход к решению конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в рамках долгосрочных целевых программ |
1 0 |
0,03 | 0,03 0 |
0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
4. | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств федерального (местного) бюджета |
1 0,5 0 |
0,04 | 0,04 0,02 0 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
5. | Отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями |
1 0,5 0 |
0,137 | 0,137 0,069 0 |
0,137 | 0,137 | 0,137 |
0,069 |
0,137 |
0,069 |
0,137 | 0,137 |
6. | Значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта |
1 0 |
0,028 | 0,028 0 |
0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
7. | Отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта |
1 0,5 0 |
0,32 | 0,32 0,16 0 |
0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
8. | Количество потребителей продукции (услуг), создаваемой (ых) в результате реализации инвестиционного проекта, в объёме, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства |
1 0,5 0 |
0,095 | 0,095 0,048 0 |
0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
9. | Отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для государственных нужд |
1 0 |
0,068 | 0,068 0 |
0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
10. | Объём инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимый для реализации инвестиционного проекта |
1 0,75 0 |
0,137 | 0,137 0,103 0 |
0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 |
11. | Актуальность решения проблем в сфере внедрения проекта на территории области |
1 0,75 0,5 0 |
0,037 | 0,037 0,028 0,019 0 |
0,019 |
0,019 |
0,019 |
0,019 |
0,019 |
0,019 |
0,019 |
0,019 |
12. | Актуальность решения проблем в сфере внедрения проекта на территории муниципального образования |
1 0,75 0,5 0 |
0,044 | 0,044 0,033 0,022 0 |
0,033 |
0,033 |
0,033 |
0,033 |
0,033 |
0,033 |
0,033 |
0,033 |
Интегральная оценка (Э инт.) | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,883 | 0,951 | 0,883 | 0,951 | 0,951 |
X. Некрасовский муниципальный район
N п/п |
Критерий оценки | Допустимый балл |
Весовой коэффици- ент (ki) |
Значение по критерию (ki)х(qi) |
Реконструк- ция водопровод- ных сетей в раб.пос. Бурмакино |
Реконструк- ция водопровод- ных сетей в дер. Грешнево |
Модерниза- ция водопровод- ных сетей в раб. пос. Некрасовс- кое |
Реконструк- ция артезианс- ких скважин в посёлках Некрасовс- кое, Приволжский , с. Левашово, пансионате "Левашово" |
Модерниза- ция очистных сооружений канализации в с. Левашово |
Реконструк- ция очистных сооружений канализации в раб.пос. Красный Профинтерн |
Модернизация канализацио- нных сетей и канализацио- нной насосной станции в раб. пос. Некрасовское |
Строительст- во канализацио- нной сети от ул. Комсомольс- кой до ул. Кооператив- ной в раб. пос. Некрасовское |
Реконструк- ция очистных сооружений и канализацио- нных сетей в дер. Грешнево |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. | Наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта |
1 0 |
0,034 | 0,034 0 |
0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
2. | Соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в стратегии и программах социально-экономического развития области, концепциях областных целевых программ на среднесрочный и долгосрочный периоды |
1 0,75 0,5 0 |
0,03 | 0,03 0,023 0,015 0 |
0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
3. | Комплексный подход к решению конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в рамках долгосрочных целевых программ |
1 0 |
0,03 | 0,03 0 |
0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
4. | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств федерального (местного) бюджета |
1 0,5 0 |
0,04 | 0,04 0,02 0 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
5. | Отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями |
1 0,5 0 |
0,137 | 0,137 0,069 0 |
0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 |
6. | Значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта |
1 0 |
0,028 | 0,028 0 |
0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
7. | Отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта |
1 0,5 0 |
0,32 | 0,32 0,16 0 |
0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
8. | Количество потребителей продукции (услуг), создаваемой (ых) в результате реализации инвестиционного проекта, в объёме, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства |
1 0,5 0 |
0,095 | 0,095 0,048 0 |
0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
9. | Отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для государственных нужд |
1 0 |
0,068 | 0,068 0 |
0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
10. | Объём инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимый для реализации инвестиционного проекта |
1 0,75 0 |
0,137 | 0,137 0,103 0 |
0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 |
11. | Актуальность решения проблем в сфере внедрения проекта на территории области |
1 0,75 0,5 0 |
0,037 | 0,037 0,028 0,019 0 |
0,019 |
0,019 |
0,019 |
0,019 |
0,028 |
0,028 |
0,019 |
0,019 |
0,028 |
12. | Актуальность решения проблем в сфере внедрения проекта на территории муниципального образования |
1 0,75 0,5 0 |
0,044 | 0,044 0,033 0,022 0 |
0,033 |
0,033 |
0,033 |
0,033 |
0,044 | 0,044 |
0,033 |
0,033 |
0,044 |
Интегральная оценка (Э инт.) | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,971 | 0,971 | 0,951 | 0,951 | 0,951 |
XI. Первомайский муниципальный район
N п/п |
Критерий оценки | Допустимый балл |
Весовой коэффици- ент (ki) |
Значение по критерию (ki)х(qi) |
Реконструк- ция водоочист- ных сооружений в с. Кукобой |
Реконструк- ция системы водоснабже- ния в с. Кукобой |
Устройство артезианс- ких скважин с установкой водонапор- ных башен в раб. пос. Пречистое |
Устройство артезианс- кой скважины с установкой водонапор- ной башни в с. Кукобой |
Устройство артезианс- кой скважины с установкой водонапор- ной башни в дер. Шильпухово |
Реконструк- ция канализацио- нных очистных сооружений в с. Кукобой |
Строительст- во канализацио- нных насосных станций в раб. пос. Пречистое |
Строительст- во сетей канализации в раб. пос. Пречистое |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. | Наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта |
1 0 |
0,034 | 0,034 0 |
0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
2. | Соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в стратегии и программах социально-экономического развития области, концепциях областных целевых программ на среднесрочный и долгосрочный периоды |
1 0,75 0,5 0 |
0,03 | 0,03 0,023 0,015 0 |
0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
3. | Комплексный подход к решению конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в рамках долгосрочных целевых программ |
1 0 |
0,03 | 0,03 0 |
0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
4. | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств федерального (местного) бюджета |
1 0,5 0 |
0,04 | 0,04 0,02 0 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
5. | Отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями |
1 0,5 0 |
0,137 | 0,137 0,069 0 |
0,137 | 0,137 |
0,069 |
0,069 |
0,069 |
0,137 |
0,069 |
0,069 |
6. | Значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта |
1 0 |
0,028 | 0,028 0 |
0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
7. | Отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта |
1 0,5 0 |
0,32 | 0,32 0,16 0 |
0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
8. | Количество потребителей продукции (услуг), создаваемой (ых) в результате реализации инвестиционного проекта, в объёме, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства |
1 0,5 0 |
0,095 | 0,095 0,048 0 |
0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
9. | Отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для государственных нужд |
1 0 |
0,068 | 0,068 0 |
0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
10. | Объём инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимый для реализации инвестиционного проекта |
1 0,75 0 |
0,137 | 0,137 0,103 0 |
0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 |
11. | Актуальность решения проблем в сфере внедрения проекта на территории области |
1 0,75 0,5 0 |
0,037 | 0,037 0,028 0,019 0 |
0,019 |
0,019 |
0,019 |
0,019 |
0,019 |
0,019 |
0,019 |
0,019 |
12. | Актуальность решения проблем в сфере внедрения проекта на территории муниципального образования |
1 0,75 0,5 0 |
0,044 | 0,044 0,033 0,022 0 |
0,033 |
0,033 |
0,033 |
0,033 |
0,033 |
0,033 |
0,033 |
0,033 |
Интегральная оценка (Э инт.) | 0,951 | 0,951 | 0,883 | 0,883 | 0,883 | 0,951 | 0,883 | 0,883 |
XII. Городской округ г. Переславль-Залесский
N п/п |
Критерий оценки | Допустимый балл |
Весовой коэффици- ент (ki) |
Значение по критерию (ki)х(qi) |
Строительс- тво водопровода от городского водозабора до южной части города (диаметр 300 мм) |
Строительс- тво канализаци- онного коллектора (диаметр 300 мм) от насосной станции N 2 до ул. Свободы |
Строительс- тво станции ультрофио- летового обеззаражи- вания очищенных стоков перед сбросом в р. Нерль-Волж- ская |
Реконструк- ция существую- щих песковых площадок с расширением дополните- льных площадей на очистных сооружениях канализации |
Реконструк- ция канализаци- онной насосной станции N 3 |
Строительст- во станции подкачки воды в районе ул. Пришвина |
Реконструк- ция главной канализацио- нной насосной станции |
Строительст- во канализацио- нной насосной станции ниже существующей в микрорайоне Сельхозтех- ника |
Увеличение мощности канализацион- ной насосной станции N 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. | Наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта |
1 0 |
0,034 | 0,034 0 |
0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
2. | Соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в стратегии и программах социально-экономического развития области, концепциях областных целевых программ на среднесрочный и долгосрочный периоды |
1 0,75 0,5 0 |
0,03 | 0,03 0,023 0,015 0 |
0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
3. | Комплексный подход к решению конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в рамках долгосрочных целевых программ |
1 0 |
0,03 | 0,03 0 |
0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
4. | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств федерального (местного) бюджета |
1 0,5 0 |
0,04 | 0,04 0,02 0 |
0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
5. | Отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями |
1 0,5 0 |
0,137 | 0,137 0,069 0 |
0,069 |
0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 |
0,069 |
0,137 |
0,069 |
0,069 |
6. | Значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта |
1 0 |
0,028 | 0,028 0 |
0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,28 |
7. | Отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта |
1 0,5 0 |
0,32 | 0,32 0,16 0 |
0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
8. | Количество потребителей продукции (услуг), создаваемой (ых) в результате реализации инвестиционного проекта, в объёме, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства |
1 0,5 0 |
0,095 | 0,095 0,048 0 |
0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
9. | Отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для государственных нужд |
1 0 |
0,068 | 0,068 0 |
0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
10. | Объём инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимый для реализации инвестиционного проекта |
1 0,75 0 |
0,137 | 0,137 0,103 0 |
0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 |
11. | Актуальность решения проблем в сфере внедрения проекта на территории области |
1 0,75 0,5 0 |
0,037 | 0,037 0,028 0,019 0 |
0,019 |
0,019 |
0,019 |
0,019 |
0,019 |
0,019 |
0,019 |
0,019 |
0,019 |
12. | Актуальность решения проблем в сфере внедрения проекта на территории муниципального образования |
1 0,75 0,5 0 |
0,044 | 0,044 0,033 0,022 0 |
0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
Интегральная оценка (Э инт.) | 0,914 | 0,982 | 0,982 | 0,982 | 0,982 | 0,914 | 0,982 | 0,914 | 0,914 |
XIII. Переславский муниципальный район
N п/п |
Критерий оценки | Допустимый балл |
Весовой коэффици- ент (ki) |
Значение по критерию (ki)х(qi) |
Реконструк- ция существую- щей станции комплексной очистки воды в дер. Горки |
Строитель- ство станции комплекс- ной очистки воды в с. Берендеево |
Строительст- во станции комплексной очистки воды в с. Нагорье |
Строительс- тво станции комплексной очистки воды в с. Кубринск |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта |
1 0 |
0,034 | 0,034 0 |
0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
2. | Соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в стратегии и программах социально-экономического развития области, концепциях областных целевых программ на среднесрочный и долгосрочный период |
1 0,75 0,5 0 |
0,03 | 0,03 0,023 0,015 0 |
0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
3. | Комплексный подход к решению конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в рамках долгосрочных целевых программ |
1 0 |
0,03 | 0,03 0 |
0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
4. | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств федерального (местного) бюджета |
1 0,5 0 |
0,04 | 0,04 0,02 0 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
5. | Отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями |
1 0,5 0 |
0,137 | 0,137 0 |
0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 |
6. | Значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта |
1 0 |
0,028 | 0,028 0 |
0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
7. | Отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта |
1 0,5 0 |
0,32 | 0,32 0,16 0 |
0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
8. | Количество потребителей продукции (услуг), создаваемой (ых) в результате реализации инвестиционного проекта, в объёме, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства |
1 0,5 0 |
0,095 | 0,095 0,048 0 |
0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
9. | Отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для государственных нужд |
1 0 |
0,068 | 0,068 0 |
0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
10. | Объём инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимый для реализации инвестиционного проекта |
1 0,75 0 |
0,137 | 0,137 0,103 0 |
0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 |
11. | Актуальность решения проблем в сфере внедрения проекта на территории области |
1 0,75 0,5 0 |
0,037 | 0,037 0,028 0,019 0 |
0,019 |
0,019 |
0,019 |
0,019 |
12. | Актуальность решения проблем в сфере внедрения проекта на территории муниципального образования |
1 0,75 0,5 0 |
0,044 | 0,044 0,033 0,022 0 |
0,033 |
0,033 |
0,033 |
0,033 |
Интегральная оценка (Э инт.) | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 |
XIV. Пошехонский муниципальный район
N п/п |
Критерий оценки | Допустимый балл |
Весовой коэффици- ент (ki) |
Значение по критерию (ki)х(qi) |
Строительство станции второго подъема воды от водозаборов в г. Пошехонье |
Строительст- во водопровод- ных сетей в г. Пошехонье |
Строительство станции очистки воды, подаваемой для потребителей от водозаборов, в г. Пошехонье |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта |
1 0 |
0,034 | 0,034 0 |
0,034 | 0,034 | 0,034 |
2. | Соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в стратегии и программах социально-экономического развития области, концепциях областных целевых программ на среднесрочный и долгосрочный периоды |
1 0,75 0,5 0 |
0,03 | 0,03 0,023 0,015 0 |
0,03 | 0,03 | 0,03 |
3. | Комплексный подход к решению конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в рамках долгосрочных целевых программ |
1 0 |
0,03 | 0,03 0 |
0,03 | 0,03 | 0,03 |
4. | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств федерального (местного) бюджета |
1 0,5 0 |
0,04 | 0,04 0,02 0 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
5. | Отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями |
1 0,5 0 |
0,137 | 0,137 0,069 0 |
0,069 |
0,069 |
0,137 |
6. | Значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта |
1 0 |
0,028 | 0,028 0 |
0,028 | 0,028 | 0,028 |
7. | Отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта |
1 0,5 0 |
0,32 | 0,32 0,16 0 |
0,32 | 0,32 | 0,32 |
8. | Количество потребителей продукции (услуг), создаваемой (ых) в результате реализации инвестиционного проекта, в объёме, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства |
1 0,5 0 |
0,095 | 0,095 0,048 0 |
0,095 | 0,095 | 0,095 |
9. | Отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для государственных нужд |
1 0 |
0,068 | 0,068 0 |
0,068 | 0,068 | 0,068 |
10. | Объём инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимый для реализации инвестиционного проекта |
1 0,75 0 |
0,137 | 0,137 0,103 0 |
0,137 | 0,137 | 0,137 |
11. | Актуальность решения проблем в сфере внедрения проекта на территории области |
1 0,75 0,5 0 |
0,037 | 0,037 0,028 0,019 0 |
0,028 |
0,028 |
0,028 |
12. | Актуальность решения проблем в сфере внедрения проекта на территории муниципального образования |
1 0,75 0,5 0 |
0,044 | 0,044 0,033 0,022 0 |
0,044 | 0,044 | 0,044 |
Интегральная оценка (Э инт.) | 0,903 | 0,903 | 0,971 |
XV. Ростовский муниципальный район
N п/п |
Критерий оценки | Допустимый балл |
Весовой коэффици- ент (ki) |
Значение по критерию (ki)х(qi) |
Строительство очистных сооружений комплексной очистки питьевой воды в с. Ново-Никольское |
Реконструк- ция станции обезжелези- вания питьевой воды в с. Татищев-По- гост |
Строительство очистных сооружений комплексной очистки питьевой воды в с. Угодичи |
Строительство очистных сооружений комплексной очистки воды в с. Лазарцево (на 2-х скважинах) |
Реконструк- ция очистных сооружений канализации в пос. Вахрушево |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта |
1 0 |
0,034 | 0,034 0 |
0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
2. | Соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в стратегии и программах социально-экономического развития области, концепциях областных целевых программ на среднесрочный и долгосрочный периоды |
1 0,75 0,5 0 |
0,03 | 0,03 0,023 0,015 0 |
0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
3. | Комплексный подход к решению конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в рамках долгосрочных целевых программ |
1 0 |
0,03 | 0,03 0 |
0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
4. | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств федерального (местного) бюджета |
1 0,5 0 |
0,04 | 0,04 0,02 0 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
5. | Отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями |
1 0,5 0 |
0,137 | 0,137 0,069 0 |
0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 |
6. | Значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта |
1 0 |
0,028 | 0,028 0 |
0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
7. | Отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта |
1 0,5 0 |
0,32 | 0,32 0,16 0 |
0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
8. | Количество потребителей продукции (услуг), создаваемой (ых) в результате реализации инвестиционного проекта, в объёме, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства |
1 0,5 0 |
0,095 | 0,095 0,048 0 |
0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
9. | Отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для государственных нужд |
1 0 |
0,068 | 0,068 0 |
0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
10. | Объём инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимый для реализации инвестиционного проекта |
1 0,75 0 |
0,137 | 0,137 0,103 0 |
0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 |
11. | Актуальность решения проблем в сфере внедрения проекта на территории области |
1 0,75 0,5 0 |
0,037 | 0,037 0,028 0,019 0 |
0,019 |
0,019 |
0,019 |
0,019 |
0,019 |
12. | Актуальность решения проблем в сфере внедрения проекта на территории муниципального образования |
1 0,75 0,5 0 |
0,044 | 0,044 0,033 0,022 0 |
0,033 |
0,033 |
0,033 |
0,033 |
0,033 |
Интегральная оценка (Э инт.) | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 |
XVI. Городской округ г. Рыбинск
N п/п |
Критерий оценки | Допустимый балл |
Весовой коэффици- ент (ki) |
Значение по критерию (ki)х(qi) |
Внедрение ультрафиолето- вого обеззараживания воды на очистных сооружениях водопровода N 2 |
Строительство третьей нитки водовода "сырой воды" от насосной станции N 1 подъёма на водозаборе Рыбинского водохранилища до очистных сооружений водоснабжения N 2 с дюкером через р. Волгу |
Прокладка дюкера через р. Волгу для подачи воды в Заволжский район из правобережной части города |
Расширение и реконструкция очистных сооружений канализации |
Строительст- во водоочистных сооружений на подземном водозаборе в микрорайоне Волжский |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта |
1 0 |
0,034 | 0,034 0 |
0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
2. | Соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в стратегии и программах социально-экономического развития области, концепциях областных целевых программ на среднесрочный и долгосрочный периоды |
1 0,75 0,5 0 |
0,03 | 0,03 0,023 0,015 0 |
0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
3. | Комплексный подход к решению конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в рамках долгосрочных целевых программ |
1 0 |
0,03 | 0,03 0 |
0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
4. | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств федерального (местного) бюджета |
1 0,5 0 |
0,04 | 0,04 0,02 0 |
0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
5. | Отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями |
1 0,5 0 |
0,137 | 0,137 0,069 0 |
0,137 |
0,069 |
0,069 |
0,069 |
0,137 |
6. | Значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта |
1 0 |
0,028 | 0,028 0 |
0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
7. | Отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта |
1 0,5 0 |
0,32 | 0,32 0 |
0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
8. | Количество потребителей продукции (услуг), создаваемой (ых) в результате реализации инвестиционного проекта, в объёме, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства |
1 0,5 0 |
0,095 | 0,095 0,048 0 |
0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
9. | Отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для государственных нужд |
1 0 |
0,068 | 0,068 0 |
0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
10. | Объём инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимый для реализации инвестиционного проекта |
1 0,75 0 |
0,137 | 0,137 0,103 0 |
0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 |
11. | Актуальность решения проблем в сфере внедрения проекта на территории области |
1 0,75 0,5 0 |
0,037 | 0,037 0,028 0,019 0 |
0,028 |
0,019 |
0,019 |
0,028 |
0,028 |
12. | Актуальность решения проблем в сфере внедрения проекта на территории муниципального образования |
1 0,75 0,5 0 |
0,044 | 0,044 0,033 0,022 0 |
0,033 |
0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
Интегральная оценка (Э инт.) | 0,98 | 0,914 | 0,914 | 0,923 | 0,991 |
XVII. Рыбинский муниципальный район
N п/п |
Критерий оценки | Допустимый балл |
Весовой коэффици- ент (ki) |
Значение по критерию (ki)х(qi) |
Модернизация комплекса водозабора и очистных сооружений водоснабже- ния в пос. Дюдьково |
Модерниза- ция комплекса водозабора и очистных сооружений водоснабже- ния в пос. Песочное |
Реконструкция артезианских скважин с оснащением установкой обеззаражива- ния и обезжелезива- ния воды в 16 населенных пунктах района |
Строительс- тво локальных станций обезжелези- вания воды в пос. Каменники |
Реконстру- кция водонапор- ных башен, резервуа- ров и насосных станций в 6 населенных пунктах района |
Реконструк- ция очистных сооружений канализации в пос. Песочное |
Реконстру- кция очистных сооружений канализа- ции в дер. Дюдьково |
Строитель- ство очистных сооружений канализа- ции в дер. Волково |
Строитель- ство очистных сооружений канализа- ции в пос. Тихменево |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. | Наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта |
1 0 |
0,034 | 0,034 0 |
0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
2. | Соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в стратегии и программах социально-экономического развития области, концепциях областных целевых программ на среднесрочный и долгосрочный периоды |
1 0,75 0,5 0 |
0,03 | 0,03 0,023 0,015 0 |
0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
3. | Комплексный подход к решению конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в рамках долгосрочных целевых программ |
1 0 |
0,03 | 0,03 0 |
0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
4. 5. |
Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств федерального (местного) бюджета |
1 0,5 0 |
0,04 | 0,04 0,02 0 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
Отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями |
1 0,5 0 |
0,137 | 0,137 0,069 0 |
0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | |
6. | Значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта |
1 0 |
0,028 | 0,028 0 |
0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
7. | Отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта |
1 0,5 0 |
0,32 | 0,32 0 |
0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
8. | Количество потребителей продукции (услуг), создаваемой (ых) в результате реализации инвестиционного проекта, в объёме, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства |
1 0,5 0 |
0,095 | 0,095 0,048 0 |
0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
9. | Отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для государственных нужд |
1 0 |
0,068 | 0,068 0 |
0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
10. | Объём инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимый для реализации инвестиционного проекта |
1 0,75 0 |
0,137 | 0,137 0,103 0 |
0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 |
11. | Актуальность решения проблем в сфере внедрения проекта на территории области |
1 0,75 0,5 0 |
0,037 | 0,037 0,028 0,019 0 |
0,019 |
0,019 |
0,019 |
0,019 |
0,019 |
0,019 |
0,019 |
0,019 |
0,019 |
12. | Актуальность решения проблем в сфере внедрения проекта на территории муниципального образования |
1 0,75 0,5 0 |
0,044 | 0,044 0,033 0,022 0 |
0,033 |
0,033 |
0,033 |
0,033 |
0,033 |
0,033 |
0,033 |
0,033 |
0,033 |
Интегральная оценка (Э инт.) | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 |
XVIII. Тутаевский муниципальный район
N п/п |
Критерий оценки | Допустимый балл |
Весовой коэффици- ент (ki) |
Значение по критерию (ki)х(qi) |
Строительст- во артезианской скважины и водовода в с. Борисоглеб |
Строительс- тво артезианс- кой скважины и станции обезжелезе- вания и очистки воды в дер. Емишево |
Строительство водовода по ул. Ленина в раб. пос. Константинов- ский |
Строительс- тво очистных сооружений в дер. Столбищи |
Строительство канализацион- ного коллектора (диаметр 300 мм) от канализацион- ной насосной станции N 2 до очистных сооружений канализации в г. Тутаеве |
Строительст- во очистных сооружений в дер. Емишево |
Реконструк- ция канализацио- нной насосной станции N 3 г. Тутаеве |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта |
1 0 |
0,034 | 0,034 0 |
0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
2. | Соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в стратегии и программах социально-экономического развития области, концепциях областных целевых программ на среднесрочный и долгосрочный периоды |
1 0,75 0,5 0 |
0,03 | 0,03 0,023 0,015 0 |
0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
3. | Комплексный подход к решению конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в рамках долгосрочных целевых программ |
1 0 |
0,03 | 0,03 0 |
0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
4. | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств федерального (местного) бюджета |
1 0,5 0 |
0,04 | 0,04 0,02 0 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
5. | Отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями |
1 0,5 0 |
0,137 | 0,137 0,069 0 |
0,069 |
0,069 |
0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 |
6. | Значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта |
1 0 |
0,028 | 0,028 0 |
0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
7. | Отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта |
1 0,5 0 |
0,32 | 0,32 0,16 0 |
0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
8. | Количество потребителей продукции (услуг), создаваемой (ых) в результате реализации инвестиционного проекта, в объёме, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства |
1 0,5 0 |
0,095 | 0,095 0,048 0 |
0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
9. | Отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для государственных нужд |
1 0 |
0,068 | 0,068 0 |
0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
10. | Объём инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимый для реализации инвестиционного проекта |
1 0,75 0 |
0,137 | 0,137 0,103 0 |
0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 |
11. | Актуальность решения проблем в сфере внедрения проекта на территории области |
1 0,75 0,5 0 |
0,037 | 0,037 0,028 0,019 0 |
0,019 |
0,019 |
0,019 |
0,028 |
0,019 |
0,028 |
0,019 |
12. | Актуальность решения проблем в сфере внедрения проекта на территории муниципального образования |
1 0,75 0,5 0 |
0,044 | 0,044 0,033 0,022 0 |
0,033 |
0,033 |
0,033 |
0,044 |
0,033 |
0,033 |
0,033 |
Интегральная оценка (Э инт.) | 0,883 | 0,883 | 0,951 | 0,971 | 0,951 | 0,960 | 0,951 |
XIX. Угличский муниципальный район
N п/п |
Критерий оценки | Допустимый балл |
Весовой коэффициент (ki) |
Значение по критерию (ki)х(qi) |
Строительство двух центральных водоводов в г. Угличе |
Строительство открытого водозабора, водопроводных сетей в левобережной части г. Углича |
Расширение сетей водоснабжения в г. Угличе, в том числе подключение посёлков Вокзальный и Зелёная Роща |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта |
1 0 |
0,034 | 0,034 0 |
0,034 | 0,034 | 0,034 |
2. | Соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в стратегии и программах социально-экономического развития области, концепциях областных целевых программ на среднесрочный и долгосрочный периоды |
1 0,75 0,5 0 |
0,03 | 0,03 0,023 0,015 0 |
0,03 | 0,03 | 0,03 |
3. | Комплексный подход к решению конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в рамках долгосрочных целевых программ |
1 0 |
0,03 | 0,03 0 |
0,03 | 0,03 | 0,03 |
4. | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств федерального (местного) бюджета |
1 0,5 0 |
0,04 | 0,04 0,02 0 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
5. | Отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями |
1 0,5 0 |
0,137 | 0,137 0,069 0 |
0,069 |
0,069 |
0,069 |
6. | Значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта |
1 0 |
0,028 | 0,028 0 |
0,028 | 0,028 | 0,028 |
7. | Отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта |
1 0,5 0 |
0,32 | 0,32 0,16 0 |
0,32 | 0,32 | 0,32 |
8. | Количество потребителей продукции (услуг), создаваемой (ых) в результате реализации инвестиционного проекта, в объёме, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства |
1 0,5 0 |
0,095 | 0,095 0,048 0 |
0,095 | 0,095 | 0,095 |
9. | Отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для государственных нужд |
1 0 |
0,068 | 0,068 0 |
0,068 | 0,068 | 0,068 |
10. | Объём инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимый для реализации инвестиционного проекта |
1 0,75 0 |
0,137 | 0,137 0,103 0 |
0,137 | 0,137 | 0,137 |
11. | Актуальность решения проблем в сфере внедрения проекта на территории области |
1 0,75 0,5 0 |
0,037 | 0,037 0,028 0,019 0 |
0,019 |
0,019 |
0,019 |
12. | Актуальность решения проблем в сфере внедрения проекта на территории муниципального образования |
1 0,75 0,5 0 |
0,044 | 0,044 0,033 0,022 0 |
0,033 |
0,033 |
0,033 |
Интегральная оценка (Э инт.) | 0,883 | 0,883 | 0,883 |
XX. Ярославский муниципальный район
N п/п |
Критерий оценки | Допустимый балл |
Весовой коэффициент (ki) |
Значение по критерию (ki)х(qi) |
Строительство водопроводной сети в пос. Карачиха |
Восстановле- ние артезианских скважин в пос. Красные Ткачи и монтаж станции обезжелезе- вания воды |
Строительство артезианской скважины с водоочистными сооружениями в пос. Толбухино |
Строительс- тво артезианс- кой скважины с водоочист- ными сооружения- ми в с. Курба |
Строительс- тво очистных сооружений канализации в с. Курба |
Строительство канализацион- ной насосной станции в пос. Кузнечиха |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта |
1 0 |
0,034 | 0,034 0 |
0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
2. | Соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в стратегии и программах социально-экономического развития области, концепциях областных целевых программ на среднесрочный и долгосрочный периоды |
1 0,75 0,5 0 |
0,03 | 0,03 0,023 0,015 0 |
0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
3. | Комплексный подход к решению конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в рамках долгосрочных целевых программ |
1 0 |
0,03 | 0,03 0 |
0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
4. 5. |
Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств федерального (местного) бюджета |
1 0,5 0 |
0,04 | 0,04 0,02 0 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
Отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями |
1 0,5 0 |
0,137 | 0,137 0 |
0,069 |
0,069 |
0,069 |
0,069 |
0,137 |
0,069 |
|
6. | Значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта |
1 0 |
0,028 | 0,028 0 |
0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
7. | Отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта |
1 0,5 0 |
0,32 | 0,32 0,16 0 |
0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
8. | Количество потребителей продукции (услуг), создаваемой (ых) в результате реализации инвестиционного проекта, в объёме, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства |
1 0,5 0 |
0,095 | 0,095 0,048 0 |
0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
9. 10. 11. 12. |
Отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для государственных нужд |
1 0 |
0,068 | 0,068 0 |
0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
Объём инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимый для реализации инвестиционного проекта |
1 0,75 0 |
0,137 | 0,137 0,103 0 |
0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | |
Актуальность решения проблем в сфере внедрения проекта на территории области |
1 0,75 0,5 0 |
0,037 | 0,037 0,028 0,019 0 |
0,019 |
0,019 |
0,019 |
0,019 |
0,019 |
0,019 |
|
Актуальность решения проблем в сфере внедрения проекта на территории муниципального образования |
1 0,75 0,5 0 |
0,044 | 0,044 0,033 0,022 0 |
0,033 |
0,033 |
0,033 |
0,033 |
0,033 |
0,033 |
|
Интегральная оценка (Э инт.) | 0,883 | 0,883 | 0,883 | 0,883 | 0,951 | 0,883 |
XXI. Городской округ г. Ярославль
N п/п |
Критерий оценки | Допустимый балл |
Весовой коэффициент (ki) |
Значение по критерию (ki)х(qi) |
Строительство очистных сооружений водоснабжения "Воздвиженье" |
Строительство установки по обеззараживанию стоков третьей очереди очистных сооружений канализации |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта |
1 0 |
0,034 | 0,034 0 |
0,034 | 0,034 |
2. | Соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в стратегии и программах социально-экономического развития области, концепциях областных целевых программ на среднесрочный и долгосрочный периоды |
1 0,75 0,5 0 |
0,03 | 0,03 0,023 0,015 0 |
0,03 | 0,03 |
3. | Комплексный подход к решению конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в рамках долгосрочных целевых программ |
1 0 |
0,03 | 0,03 0 |
0,03 | 0,03 |
4. 5. |
Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств федерального (местного) бюджета |
1 0,5 0 |
0,04 | 0,04 0,02 0 |
0,04 | 0,04 |
Отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями |
1 0,5 0 |
0,137 | 0,137 0 |
0,069 |
0,069 |
|
6. | Значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта |
1 0 |
0,028 | 0,028 0 |
0,028 | 0,028 |
7. 8. |
Отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта |
1 0,5 0 |
0,32 | 0,32 0,16 0 |
0,32 | 0,32 |
Количество потребителей продукции (услуг), создаваемой (ых) в результате реализации инвестиционного проекта, в объёме, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства |
1 0,5 0 |
0,095 | 0,095 0,048 0 |
0,095 | 0,095 | |
9. | Отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для государственных нужд |
1 0 |
0,068 | 0,068 0 |
0,068 | 0,068 |
10. | Объём инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимый для реализации инвестиционного проекта |
1 0,75 0 |
0,137 | 0,137 0,103 0 |
0,137 | 0,137 |
11. | Актуальность решения проблем в сфере внедрения проекта на территории области |
1 0,75 0,5 0 |
0,037 | 0,037 0,028 0,019 0 |
0,028 |
0,028 |
12. | Актуальность решения проблем в сфере внедрения проекта на территории муниципального образования |
1 0,75 0,5 0 |
0,044 | 0,044 0,033 0,022 0 |
0,044 | 0,044 |
Интегральная оценка (Э инт.) | 0,923 | 0,923 |
Приложение 4
к Программе
Методика предоставления и распределения субсидий из областного бюджета муниципальным образованиям области на реализацию мероприятий Программы
1. Данная Методика определяет механизм и условия предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию Программы (далее - субсидия(и)).
2. Субсидия предоставляется на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности с целью обеспечения населения области питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья граждан, а также на снижение загрязнения природных водных объектов - источников питьевого водоснабжения сточными водами.
3. Размер софинансирования мероприятий Программы из областного бюджета устанавливается для муниципальных образований Ярославской области дифференцированно:
- не более 95 процентов стоимости работ - для сельских поселений;
- не более 90 процентов стоимости работ - для городских поселений;
- не более 70 процентов - для муниципальных районов.
- не более 50 процентов - для городских округов.
4. Объём средств местных бюджетов на долевое участие в финансировании работ по мероприятиям Программы (Смест.) устанавливается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований области не менее суммы, рассчитанной по формуле:
,
где:
- объём субсидии;
- коэффициент софинансирования из средств областного бюджета.
N п/п | Статус муниципального образования области |
Значение коэффициента софинансирования из средств областного бюджета |
1. | Сельское поселение | 0,95 |
2. | Городское поселение | 0,90 |
3. | Муниципальный район | 0,70 |
4. | Городской округ | 0,50 |
5. Распределение и размер субсидии муниципальному образованию области () осуществляется департаментом жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области (далее - департамент) с учётом уровня их обеспеченности системами водоснабжения и водоотведения, технико-экономических обоснований по следующей формуле:
,
где:
- общий размер субсидии (тыс. рублей);
- обобщенный коэффициент, учитывающий удельный вес обеспеченности муниципального образования системами водоснабжения, водоотведения и обеспеченности населения коммунальными услугами (расчетные показатели приняты по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области за 2008 год).
6. Перечень объектов Программы формируется в соответствии с критериями отбора, утверждёнными постановлением Администрации области от 29.06.2006 N 171 "О Порядке формирования адресной инвестиционной программы Ярославской области".
7. Пообъектное распределение субсидии утверждается адресной инвестиционной программой Ярославской области в соответствии с действующим законодательством.
8. Условия предоставления субсидии:
- наличие муниципальной целевой программы "Чистая вода" на 2010 - 2014 годы в муниципальном образовании области;
- наличие утвержденной проектной документации на объекты капитального строительства, на софинансирование которых предоставляется субсидия, или, в случае необходимости, обязательство органа местного самоуправления муниципального образования области (далее - орган местного самоуправления), предусматривающее обеспечение разработки, проведения государственной экспертизы в строительстве (в случаях, когда проведение этой экспертизы в соответствии с действующим законодательством является обязательным) и утверждения в текущем году проектной документации на эти объекты без использования субсидии, для разработки и (или) проведения государственной экспертизы в строительстве указанной документации;
- наличие государственной экологической экспертизы на объекты капитального строительства (в случаях, когда проведение этой экспертизы в соответствии с действующим законодательством является обязательным);
- наличие выписки, предоставленной органом местного самоуправления о предусмотренных расходах на софинансирование мероприятий Программы за счет доходных источников местного бюджета;
- наличие соглашения, заключенного органом местного самоуправления с департаментом, на осуществление совместных действий по организации строительства (реконструкции) и финансирования программных объектов.
9. При невыполнении органом местного самоуправления указанных в пункте 8 данной Методики условий, субсидия не предоставляется.
10. Распределение субсидии осуществляется главным распорядителем средств ежемесячно с учётом кассового плана, утвержденного в соответствии с Порядком составления и ведения кассового плана исполнения областного бюджета на соответствующий квартал, на основании обоснованных заявок уполномоченных администраторов расходов муниципальных образований и при наличии информации, подтверждающей фактическое финансирование объектов Программы за счет собственных доходных источников местного бюджета и выполнение установленной доли софинансирования расходного обязательства.
11. Предложения главного распорядителя средств об изменении кассового плана принимаются департаментом финансов Ярославской области в установленном порядке при:
- необходимости перераспределения объемов финансирования на основании обращений органов местного самоуправления;
- отсутствии обосновывающей документации;
- несоблюдении органами местного самоуправления обязательств по софинансированию расходов из средств местных бюджетов;
- корректировке объёмов финансирования в соответствии с коэффициентами инфляции и результатами размещения муниципального заказа.
12. Предоставление субсидий осуществляется в следующем порядке:
12.1. Органы местного самоуправления ежемесячно, до 20 числа месяца, предшествующего финансированию, представляют главному распорядителю средств в электронном виде и на бумажном носителе заявки на предоставление субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий Программы по форме согласно приложению 1 к Методике.
12.2. Главный распорядитель средств в течение текущего квартала осуществляет перечисление субсидий в бюджеты муниципальных районов и городских округов области на лицевые счета администраторов доходов местных бюджетов в установленном для кассового исполнения бюджетов порядке.
12.3. Администраторы расходов местных бюджетов муниципальных районов перечисляют субсидии бюджетам городских и сельских поселений на лицевые счета администраторов доходов местных бюджетов в установленном для кассового исполнения бюджетов порядке. Оплата муниципального контракта производится на основании актов выполненных работ за счёт субсидии и средств городского (сельского) поселения.
12.4. В случае передачи городскими (сельскими) поселениями полномочий по организации водоснабжения и водоотведения муниципальным районам области исполнительными органами соответствующего муниципального образования области заключается соглашение о передаче указанных полномочий и их финансовом обеспечении в форме субсидий.
Администраторы расходов местных бюджетов муниципальных районов производят оплату работ по муниципальному контракту на основании актов выполненных работ за счёт субсидии и средств местного бюджета поселения.
12.5. Администраторы расходов местных бюджетов муниципальных районов ежемесячно, до 05 числа месяца, следующего за отчётным, представляют в департамент:
- отчёт об использовании субсидии по форме согласно приложению 2 к Методике;
- справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, утверждённой Федеральной службой государственной статистики.
12.6. Администраторы расходов местных бюджетов муниципальных районов представляют оценки эффективности, результативности реализации Программы и использования субсидии один раз в полугодие согласно Методике (приложение 2 к Программе).
12.7. Главный распорядитель средств до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в департамент финансов Ярославской области сводный отчёт об использовании субсидии по муниципальным образованиям области с разбивкой по городским (сельским) поселениям на бумажном носителе.
12.8. Авансирование оплаты выполнения подрядных работ может осуществляться по согласованию с департаментом в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов. Окончательный расчет по объекту и выделение субсидии производится на основании представленных департаменту актов выполненных работ (услуг) после полного выполнения обязательств по софинансированию расходного обязательства муниципальным образованием области.
13. Проведение конкурсных процедур на выполнение работ, оказание услуг по объектам Программы осуществляют органы местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством.
14. Предоставление субсидии приостанавливается по решению департамента в случае нарушения органом местного самоуправления условий соглашения на осуществление совместных действий по организации строительства (реконструкции) и финансирования программных объектов. При невозможности устранения нарушения условий соглашения предоставление субсидий прекращается по решению департамента, о чем сообщается в департамент финансов Ярославской области с указанием размера высвобождающихся средств.
Департамент вправе уточнять и перераспределять бюджетные ассигнования в рамках субсидии между муниципальными районами (городскими округами) области с учётом фактического освоения средств на реализацию мероприятий Программы, а также результативности и эффективности их использования соответствующим муниципальным образованием области путём внесения соответствующих изменений в адресную инвестиционную программу Ярославской области и Программу в соответствии с действующим законодательством.
15. Субсидия имеет целевое назначение.
16. Ответственность за достоверность, своевременность составления и представления отчётной документации возлагается на органы местного самоуправления и соответствующих главных распорядителей средств местных бюджетов, осуществляющих расходование субсидии.
17. Ответственность за нецелевое расходование средств возлагается на органы местного самоуправления и соответствующих главных распорядителей средств местных бюджетов.
18. Остаток неиспользованной в отчетном году субсидии может быть использован в очередном году при подтверждении муниципальным образованием области потребности в ней и предоставлении необходимых обоснований администраторами расходов местных бюджетов муниципальных образований по установленной форме в департамент.
Указанная информация по муниципальным образованиям области с перечнем объектов представляется главным распорядителем средств в департамент финансов Ярославской области в срок не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.
Остаток неиспользованной субсидии при установлении департаментом отсутствия потребности в ней муниципального образования области подлежит возврату в доход областного бюджета в установленном порядке.
В случае неперечисления указанного остатка субсидии в доход областного бюджета эти средства подлежат взысканию в установленном порядке.
19. Контроль за целевым расходованием субсидии осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Приложение 1
к Методике
предоставления и распределения
субсидий из областного бюджета
муниципальным образованиям области
на реализацию мероприятий Программы
Форма
Заявка на предоставление субсидии из областного бюджета
на реализацию мероприятий областной целевой программы
"Чистая вода Ярославской области" на 2010 - 2014 годы
_______________________________________________________
(наименование муниципального образования области)
на ________________ 20____ года
(месяц)
N п/п |
Наименование мероприятия плана |
Лимит финансирования мероприятия из местного бюджета, тыс. руб. |
Объявление о размещении муниципального заказа (дата проведения торгов) |
Протокол определения подрядчика (дата, номер, подрядчик) |
Наличие муниципального контракта (дата, номер, сумма) |
Реестр актов выполненных работ (номер, дата, объем, тыс. руб.) |
Заявка на финансирова- ние из областного бюджета, тыс. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
"____" _______________ 20__ г.
Глава муниципального _______________ ____________________________
образования области (подпись) (расшифровка подписи)
Приложение 2
к Методике
предоставления и распределения
субсидий из областного бюджета
муниципальным образованиям области
на реализацию мероприятий Программы
Форма
Отчет об использовании субсидии из областного бюджета,
предоставляемой муниципальным образованиям области
на реализацию мероприятий областной целевой программы
"Чистая вода Ярославской области" на 2010 - 2014 годы
___________________________________________________
(наименование муниципального образования области)
на ________________ 20___ года
(месяц)
тыс. руб.
N п/п |
Наименование мероприятия плана |
Перечислено средств подрядным организациям |
Объем выполненных работ за счёт средств |
Кредиторская задолженность |
Дебиторская задолженность |
Остаток неиспользованных средств областного бюджета |
||||
из областного бюджета |
из местного бюджета |
областного бюджета |
местного бюджета |
областного бюджета |
местного бюджета |
областного бюджета |
местного бюджета |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
"____" _______________ 20__ г.
Глава муниципального _______________ ____________________________
образования области (подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель ________________ ____________________________
администратора расходов (подпись) (расшифровка подписи)
местного бюджета
Приложение 5
к Программе
Перечень мероприятий по строительству, реконструкции систем и объектов водоснабжения и водоотведения в муниципальных образованиях Ярославской области на 2010 - 2014 годы
N п/п |
Наименование мероприятия, объекта |
Объём работ, мощность |
Сметная стоимость, тыс. руб. |
Источник финансирования |
Потребность в средствах, тыс. руб. | Результат выполнения мероприятия |
||||||
всего | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | Количество жителей, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества, чел. |
Количество сточных вод, соответству- ющих установлен- ным требованиям, тыс. куб. м / год |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. | Большесельский муниципальный район |
|||||||||||
Водоснабжение | ||||||||||||
Строительство артезианских скважин в с. Большое Село с установкой станции водоподготовки |
2 шт. | 4000 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
3600 3600 |
1800 1800 |
1800 1800 |
1889 | |||||
Строительство артезианских скважин в с. Новое Село с установкой станции водоподготовки |
2 шт. | 3500 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
3150 3150 |
1575 1575 |
1575 1575 |
510 | |||||
Строительство артезианской скважины в дер. Борисовское с установкой станции водоподготовки |
1 шт. | 1200 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
1080 1080 |
1080 1080 |
505 | ||||||
Строительство артезианской скважины в с. Дунилово с установкой станции водоподготовки |
1 шт. | 2000 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
1800 1800 |
1800 1800 |
620 | ||||||
Замена водонапорной башни в дер. Сельцо с установкой станции водоподготовки |
1 шт. | 1500 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
1350 1350 |
1350 1350 |
254 | ||||||
Замена водонапорной башни в дер. Высоково |
1 шт. | 500 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
450 450 |
450 450 |
280 | ||||||
Замена водоводов в с. Большое Село |
6 км | 2000 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
1750 1750 |
1000 1000 |
750 750 |
||||||
Замена водоводов в с. Варегово |
1 км | 800 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
720 720 |
720 720 |
|||||||
Строительство артезианской скважины в с. Варегово с установкой станции водоподготовки |
1 шт. | 2000 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
1800 1800 |
1800 1800 |
1400 | ||||||
Строительство артезианской скважины в с. Шельшедом с установкой станции водоподготовки |
1 шт. | 2000 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
1800 1800 |
1800 1800 |
200 | ||||||
Итого | 19500 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
17500 17500 0 |
1450 1450 0 |
8805 8805 0 |
4095 4095 0 |
1350 1350 0 |
1800 1800 0 |
5658 | 0 | ||
Водоотведение | ||||||||||||
Реконструкция канализационной насосной станции в с. Большое Село |
0,8 тыс. куб. м/сут. |
1500 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
1350 1350 |
1350 1350 |
|||||||
Реконструкция канализационной насосной станции в с. Дунилово |
0,5 тыс. куб. м/сут. |
1000 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
900 900 |
900 900 |
|||||||
Строительство дюкера через р. Юхоть в с. Большое Село |
0,15 км | 1000 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
900 900 |
900 900 |
|||||||
Реконструкция канализационной насосной станции в с. Варегово |
0,5 тыс. куб. м/сут. |
1000 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
900 900 |
900 900 |
|||||||
Строительство очистных сооружений в дер. Высоково |
0,1 тыс. куб. м/сут. |
2000 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
1800 1800 |
1800 1800 |
30 | ||||||
Строительство очистных сооружений в дер. Борисовское |
0,1 тыс. куб. м/сут. |
2500 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
2250 2250 |
2250 2250 |
30 | ||||||
Строительство очистных сооружений в с. Новое |
0,1 тыс. куб. м/сут. |
2000 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
1800 1800 |
1800 1800 |
30 | ||||||
Строительство очистных сооружений в с. Дунилово |
0,1 тыс. куб. м/сут. |
2800 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
2520 2520 |
2520 2520 |
30 | ||||||
Итого | 13800 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
12420 12420 0 |
0 0 0 |
5670 5670 0 |
3600 3600 0 |
3150 3150 0 |
0 0 0 |
0 | 120 | ||
Всего | 33300 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
29920 29920 0 |
1450 1450 0 |
14475 14475 0 |
7695 7695 0 |
4500 4500 0 |
1800 1800 0 |
5658 | 120 | ||
2. | Борисоглебский муниципальный район |
|||||||||||
Водоснабжение | ||||||||||||
Строительство сооружения очистки воды для хозяйственно-питьевых целей из артезианских скважин в раб. пос. Борисоглебский |
0,9 тыс. куб. м/сут. |
11800 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
9000 9000 |
3000 3000 |
3000 3000 |
3000 3000 |
5260 | ||||
Реконструкция водопроводных сетей с установкой водонапорной башни в микрорайоне "Аграрник" раб. пос. Борисоглебский |
0,5 км | 1650 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
1300 1300 |
1300 1300 |
105 | ||||||
Строительство артезианской скважины в дер. Селище |
1 шт. | 880 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
800 800 |
800 800 |
220 | ||||||
Строительство артезианской скважины в с. Высоково |
1 шт. | 880 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
800 800 |
800 800 |
280 | ||||||
Строительство артезианской скважины в раб. пос. Борисоглебский |
1 шт. | 880 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
800 800 |
800 800 |
300 | ||||||
Итого | 16090 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
12700 12700 0 |
0 0 0 |
3800 3800 0 |
3800 3800 0 |
3000 3000 0 |
2100 2100 0 |
6165 | 0 | ||
Водоотведение | ||||||||||||
Реконструкция очистных сооружений канализации в раб. пос. Борисоглебский |
0,7 тыс. куб. м/сут. |
32000 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
24000 24000 |
2200 2200 |
5000 5000 |
6000 6000 |
5800 5800 |
5000 5000 |
220 | ||
Строительство сетей канализации центральной части в раб. пос. Борисоглебский |
3,5 км | 3450 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
3000 3000 |
1000 1000 |
1000 1000 |
1000 1000 |
|||||
Строительство сетей канализации в микрорайоне "Аграрник" раб. пос. Борисоглебский |
4 км | 25000 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
10000 10000 |
2500 2500 |
2500 2500 |
2500 2500 |
2500 2500 |
||||
Итого | 60450 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
37000 37000 0 |
3200 3200 0 |
8500 8500 0 |
9500 9500 0 |
8300 8300 0 |
7500 7500 0 |
0 | 220 | ||
Всего | 76540 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
49700 49700 0 |
3200 3200 0 |
12300 12300 0 |
13300 13300 0 |
11300 11300 0 |
9600 9600 0 |
6165 | 220 | ||
3. | Брейтовский муниципальный район |
|||||||||||
Водоснабжение | ||||||||||||
Модернизация водозабора в с. Брейтово |
0,8 тыс. куб. м/сут. |
4000 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
3500 3500 |
3500 3500 |
3607 | ||||||
Реконструкция водопроводных сетей в с. Брейтово |
20 км | 8000 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
6000 6000 |
1500 1500 |
1500 1500 |
1500 1500 |
1500 1500 |
||||
Итого | 12000 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
9500 9500 0 |
3500 3500 0 |
1500 1500 0 |
1500 1500 0 |
1500 1500 0 |
1500 1500 0 |
3607 | 0 | ||
Водоотведение | ||||||||||||
Модернизация системы водоотведения в дер. Ульяниха |
0,1 тыс. куб. м/сут. |
350 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
300 300 |
300 300 |
30 | ||||||
Модернизация канализационных коллекторов в с. Брейтово |
3,7 км | 7000 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
6000 6000 |
1500 1500 |
1500 1500 |
1500 1500 |
1500 1500 |
||||
Итого | 7350 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
6300 6300 0 |
0 0 0 |
1500 1500 0 |
1800 1800 0 |
1500 1500 0 |
1500 1500 0 |
0 | 30 | ||
Всего | 19350 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
15800 15800 0 |
3500 3500 0 |
3000 3000 0 |
3300 3300 0 |
3000 3000 0 |
3000 3000 0 |
3607 | 30 | ||
4. | Гаврилов-Ямский муниципальный район |
|||||||||||
Водоснабжение | ||||||||||||
Реконструкция очистных сооружений водоснабжения в г. Гаврилов-Яме |
12,5 тыс. куб. м/сут. |
13000 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
8348 8348 |
7348 7348 |
1000 1000 |
18500 | |||||
Реконструкция водопровода от насосной станции второго подъёма на ул. Лесной в г. Гаврилов-Яме |
0,3 км | 1500 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
1350 1350 |
1000 1000 |
350 350 |
||||||
Реконструкция магистрального водопровода на участке ул. Красноармейская - ул. Клубная в г. Гаврилов-Яме |
1,5 км | 3500 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
3150 3150 |
1000 1000 |
1000 1000 |
1150 1150 |
|||||
Строительство артезианских скважин с установкой станции обезжелезивания воды в сёлах Никола-Пенье, Пружинино, Митино, Шопша |
4 шт. | 20000 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
16000 16000 |
9000 9000 |
7000 7000 |
1780 | |||||
Итого | 38000 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
28848 28848 0 |
7348 7348 0 |
12000 12000 0 |
8350 8350 0 |
1150 1150 0 |
0 0 0 |
20280 | 0 | ||
Водоотведение | ||||||||||||
Реконструкция очистных сооружений канализации в с. Великое |
0,2 тыс. куб. м/сут. |
32000 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
19000 19000 |
1000 1000 |
18000 18000 |
70 | |||||
Строительство очистных сооружений канализации в пос. Новый |
0,1 тыс. куб. м/сут. |
11000 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
9000 9000 |
3000 3000 |
3000 3000 |
3000 3000 |
30 | ||||
Строительство очистных сооружений канализации в с. Плещеево |
0,1 тыс. куб. м/сут. |
11000 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
9900 9900 |
4000 4000 |
4000 4000 |
1900 1900 |
30 | ||||
Реконструкция канализационных сетей в пос. Новый |
1,0 км | 3000 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
2700 2700 |
1700 1700 |
1000 1000 |
||||||
Реконструкция канализационных сетей в с. Великое |
7,0 км | 21000 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
2000 2000 |
2000 2000 |
|||||||
Реконструкция канализационных сетей в дер. Поляна |
7,0 км | 21000 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
1900 1900 |
1900 1900 |
|||||||
Реконструкция канализационных сетей в с. Плещеево |
0,9 км | 2700 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
1000 1000 |
1000 1000 |
|||||||
Итого | 101700 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
45500 45500 0 |
1000 1000 0 |
18000 18000 0 |
7000 7000 0 |
8700 8700 0 |
10800 10800 0 |
0 | 130 | ||
Всего | 139700 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
74348 74348 0 |
8348 8348 0 |
30000 30000 0 |
15350 15350 0 |
9850 9850 0 |
10800 10800 0 |
20280 | 130 | ||
5. | Даниловский муниципальный район |
|||||||||||
Водоснабжение | ||||||||||||
Реконструкция и строительство сетей водопровода в г. Данилове |
12,5 км | 39400 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
13000 13000 |
3000 3000 |
2000 2000 |
2000 2000 |
1000 1000 |
5000 5000 |
3309 | ||
Строительство артезианской скважины на ул. Коммунальной в г. Данилове |
1 шт. | 2500 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
2216 2216 |
2216 2216 |
150 | ||||||
Реконструкция и строительство сетей водоснабжения в с. Середа |
3 км | 8500 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
2000 2000 |
1000 1000 |
1000 1000 |
305 | |||||
Строительство скважины в дер. Туфаново |
1 шт. | 2400 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
1000 1000 |
1000 1000 |
280 | ||||||
Строительство станции водоподготовки на водозаборе в пос. Горушка |
2,7 тыс. куб. м/сут. |
72000 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
20000 20000 |
5000 5000 |
5000 5000 |
5000 5000 |
5000 5000 |
390 | |||
Итого | 124800 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
38216 38216 0 |
5216 5216 0 |
7000 7000 0 |
8000 8000 0 |
7000 7000 0 |
11000 11000 0 |
4434 | 0 | ||
Водоотведение | ||||||||||||
Реконструкция и строительство сетей канализации в г. Данилове |
20 км | 98600 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
22900 22900 |
2900 2900 |
5000 5000 |
5000 5000 |
5000 5000 |
5000 5000 |
|||
Итого | 98600 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
22900 22900 0 |
2900 2900 0 |
5000 5000 0 |
5000 5000 0 |
5000 5000 0 |
5000 5000 0 |
0 | 0 | ||
Всего | 223400 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
61116 61116 0 |
8116 8116 0 |
12000 12000 0 |
13000 13000 0 |
12000 12000 0 |
16000 16000 0 |
4434 | 0 | ||
6. | Любимский муниципальный район |
|||||||||||
Водоснабжение | ||||||||||||
Строительство водопроводных сетей в дер. Хлестаково |
2 км | 1800 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
1700 1700 |
1700 1700 |
98 | ||||||
Строительство водопроводных сетей в дер. Степанково |
1,2 км | 1100 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
1000 1000 |
1000 1000 |
111 | ||||||
Строительство водопроводных сетей в дер. Лилицино |
1,8 км | 1600 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
1500 1500 |
1500 1500 |
124 | ||||||
Строительство водопроводных сетей в дер. Минино |
1 км | 900 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
800 800 |
800 800 |
118 | ||||||
Строительство водопроводных сетей в дер. Кириллово |
1 км | 900 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
800 800 |
800 800 |
113 | ||||||
Строительство водопроводных сетей в дер. Ермаково |
1,5 км | 1300 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
1200 1200 |
1200 1200 |
418 | ||||||
Строительство водопроводных сетей в дер. Обнорское |
1,3 км | 1200 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
1000 1000 |
1000 1000 |
102 | ||||||
Строительство водопроводных сетей в дер. Дорское |
0,5 км | 500 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
400 400 |
400 400 |
99 | ||||||
Строительство водопроводных сетей в деревнях Починок и Харино |
1,2 км | 1100 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
1000 1000 |
1000 1000 |
78 | ||||||
Строительство водопроводных сетей в с. Покров |
1,5 км | 1300 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
1200 1200 |
1200 1200 |
216 | ||||||
Строительство водопроводных сетей в дер. Поляна |
2,0 км | 1900 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
1800 1800 |
1800 1800 |
146 | ||||||
Строительство водопроводных сетей в дер. Страшево |
1,8 км | 1600 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
1500 1500 |
1500 1500 |
94 | ||||||
Строительство водопроводных сетей в дер. Филиппово |
2,0 км | 1900 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
1800 1800 |
1800 1800 |
215 | ||||||
Итого | 17100 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
15700 15700 0 |
2700 2700 0 |
1500 1500 0 |
2200 2200 0 |
3200 3200 0 |
6100 6100 0 |
1932 | 0 | ||
Водоотведение | ||||||||||||
Строительство биологических прудов на очистных сооружениях канализации в г. Любиме |
0,7 тыс. куб. м/сут. |
5894 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
5500 5500 |
3000 3000 |
2500 2500 |
200 | |||||
Итого | 5894 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
5500 5500 0 |
0 0 0 |
3000 3000 0 |
2500 2500 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 | 200 | ||
Всего | 22994 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
21200 21200 0 |
2700 2700 0 |
4500 4500 0 |
4700 4700 0 |
3200 3200 0 |
6100 6100 0 |
1932 | 200 | ||
7. | Мышкинский муниципальный район |
|||||||||||
Водоснабжение | ||||||||||||
Реконструкция очистных сооружений водоснабжения в г. Мышкине |
3,2 тыс. куб. м/сут. |
6900 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
4000 4000 |
4000 4000 |
5574 | ||||||
Строительство и реконструкция водопроводных сетей в г. Мышкине |
10 км | 10000 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
8000 8000 |
2000 2000 |
2000 2000 |
2000 2000 |
2000 2000 |
||||
Строительство водопровода в с. Охотино |
1,4 км | 1400 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
1000 1000 |
1000 1000 |
150 | ||||||
Итого | 18300 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
13000 13000 0 |
4000 4000 0 |
2000 2000 0 |
3000 3000 0 |
2000 2000 0 |
2000 2000 0 |
5724 | 0 | ||
Водоотведение | ||||||||||||
Реконструкция очистных сооружений канализации в г. Мышкине |
2 тыс. куб.м/сут. |
40000 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
26500 26500 |
4500 4500 |
10000 10000 |
10000 10000 |
2000 2000 |
680 | |||
Итого | 40000 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
26500 26500 0 |
4500 4500 0 |
10000 10000 0 |
10000 10000 0 |
2000 2000 0 |
0 0 0 |
0 | 680 | ||
Всего | 58300 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
39500 39500 0 |
8500 8500 0 |
12000 12000 0 |
13000 13000 0 |
4000 4000 0 |
2000 2000 0 |
5724 | 680 | ||
8. | Некоузский муниципальный район |
|||||||||||
Водоснабжение | ||||||||||||
Строительство и реконструкция водопроводных сетей в с. Новый Некоуз |
2,3 км | 3000 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
2600 2600 |
900 900 |
1000 1000 |
700 700 |
|||||
Строительство станции водоочистки на базе скважины "Центральная" в с. Новый Некоуз |
0,3 тыс. куб. м/сут. |
1000 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
900 900 |
900 900 |
1540 | ||||||
Строительство станции водоочистки на базе скважины "Лесная" в с. Новый Некоуз |
0,3 тыс. куб. м/сут. |
1000 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
900 900 |
900 900 |
890 | ||||||
Строительство станции водоочистки на базе скважины "Сельхозтехника" в с. Новый Некоуз |
0,3 тыс. куб. м/сут. |
1000 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
900 900 |
900 900 |
1310 | ||||||
Строительство артезианской скважины и водовода к станции обезжелезивания воды в пос. Волга |
0,3 тыс. куб. м/сут., 0,15 км |
1000 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
900 900 |
900 900 |
3017 | ||||||
Строительство станции водоочистки, включая реконструкцию насосной станции второго подъёма, в пос. Октябрь |
0,4 тыс. куб. м/сут. |
8000 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
6000 6000 |
3000 3000 |
3000 3000 |
1600 | |||||
Строительство двух артезианских скважин (включая строительство подающих водоводов) и станции очистки воды в пос. Мокеиха |
0,3 тыс. куб. м/сут., 0,2 км |
12000 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
10500 10500 |
3500 3500 |
3500 3500 |
3500 3500 |
896 | ||||
Итого | 27000 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
22700 22700 0 |
1800 1800 0 |
4400 4400 0 |
4500 4500 0 |
8100 8100 0 |
3900 3900 0 |
9253 | 0 | ||
Водоотведение | ||||||||||||
Реконструкция очистных сооружений канализации в пос. Октябрь |
0,7 тыс. куб. м/сут. |
20000 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
15000 15000 |
5000 5000 |
5000 5000 |
5000 5000 |
230 | ||||
Строительство канализационной насосной станции с напорным коллектором к очистным сооружениям канализации в пос. Волга |
0,3 тыс. куб. м/сут., 3,2 км |
10000 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
7500 7500 |
2500 2500 |
2500 2500 |
2500 2500 |
|||||
Итого | 30000 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
22500 22500 0 |
0 0 0 |
5000 5000 0 |
7500 7500 0 |
7500 7500 0 |
2500 2500 0 |
0 | 230 | ||
Всего | 57000 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
45200 45200 0 |
1800 1800 0 |
9400 9400 0 |
12000 12000 0 |
15600 15600 0 |
6400 6400 0 |
9253 | 230 | ||
9. | Некрасовский муниципальный район |
|||||||||||
Водоснабжение | ||||||||||||
Строительство комплекса сооружений подземного водоснабжения в раб.пос. Некрасовское |
3,5 тыс. куб. м/сут. |
35000 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
9920 8000 1920 |
9920 8000 1920 |
6202 | ||||||
Реконструкция водопроводных сетей в раб.пос. Бурмакино |
2 км | 9345 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
4600 4000 600 |
4600 4000 600 |
588 | ||||||
Реконструкция водопроводных сетей в дер. Грешнево |
4,1 км | 9555 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
6000 6000 |
6000 6000 |
|||||||
Модернизация водопроводных сетей в раб. пос. Некрасовское |
5 км | 5800 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
5260 4000 1260 |
1920 1500 420 |
1920 1500 420 |
1420 1000 420 |
|||||
Реконструкция артезианских скважин в посёлках Некрасовское, Приволжский, селе Левашово, пансионате "Левашово" |
6 шт. | 2600 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
1820 1500 320 |
700 500 200 |
1120 1000 120 |
||||||
Итого | 62300 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
27600 23500 4100 |
10620 8500 2120 |
13640 12500 1140 |
1920 1500 420 |
1420 1000 420 |
0 0 0 |
6790 | 0 | ||
Водоотведение | ||||||||||||
Реконструкция очистных сооружений канализации в раб.пос. Красный Профинтерн |
0,4 тыс. куб. м/сут. |
4500 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
3600 3000 600 |
1200 1000 200 |
1200 1000 200 |
1200 1000 200 |
120 | ||||
Модернизация канализационных сетей и канализационной насосной станции в раб. пос. Некрасовское |
3 км | 5700 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
5100 4200 900 |
2540 2100 440 |
2560 2100 460 |
||||||
Строительство канализационной сети от ул. Комсомольской до ул. Кооперативной в раб. пос. Некрасовское |
3 км | 16000 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
13060 10000 3060 |
4340 4000 340 |
3120 2000 1120 |
2800 2000 800 |
2800 2000 800 |
||||
Модернизация очистных сооружений канализации в с. Левашово |
0,3 тыс. куб. м/сут. |
7200 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
6420 5500 920 |
2700 2500 200 |
2500 2300 200 |
620 300 320 |
600 400 200 |
100 | |||
Реконструкция очистных сооружений и канализационных сетей в дер. Грешнево |
0,3 тыс. куб. м/сут., 0,6 км |
12000 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
10820 9500 1320 |
1860 1500 360 |
2360 2000 360 |
3300 3000 300 |
3300 3000 300 |
100 | |||
Итого | 45400 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
39000 32200 6800 |
0 0 0 |
10100 9000 1100 |
9180 7300 1880 |
10460 8400 2060 |
9260 7500 1760 |
0 | 320 | ||
Всего | 107700 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
66600 55700 10900 |
10620 8500 2120 |
23740 21500 2240 |
11100 8800 2300 |
11880 9400 2480 |
9260 7500 1760 |
6790 | 320 | ||
10. | Первомайский муниципальный район |
|||||||||||
Водоснабжение | ||||||||||||
Строительство водоочистных сооружений со станцией второго подъема в раб. пос. Пречистое |
1,6 тыс. куб. м/сут. |
22000 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
18000 18000 |
18000 18000 |
4902 | ||||||
Реконструкция водоочистных сооружений в с. Кукобой |
0,8 тыс. куб. м/сут. |
6000 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
5400 5400 |
2700 2700 |
2700 2700 |
1003 | |||||
Реконструкция сетей водоснабжения в раб. пос. Пречистое |
7 км | 8000 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
4000 4000 |
1000 1000 |
1000 1000 |
1000 1000 |
1000 1000 |
||||
Реконструкция сетей водоснабжения в с. Кукобой |
1 км | 1500 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
1350 1350 |
1350 1350 |
|||||||
Устройство артезианских скважин с установкой водонапорных башен в раб. пос. Пречистое |
3 шт. | 4500 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
3000 3000 |
1000 1000 |
1000 1000 |
1000 1000 |
580 | ||||
Устройство артезианской скважины с установкой водонапорной башни в с. Кукобой |
1 шт. | 1500 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
1000 1000 |
1000 1000 |
340 | ||||||
Устройство артезианской скважины с установкой водонапорной башни в дер. Шильпухово |
1 шт. | 1500 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
1000 1000 |
1000 1000 |
290 | ||||||
Итого | 45000 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
33750 33750 0 |
18000 18000 0 |
4700 4700 0 |
4700 4700 0 |
3350 3350 0 |
3000 3000 0 |
7115 | 0 | ||
Водоотведение | ||||||||||||
Реконструкция очистных сооружений канализации детского дома в дер. Шильпухово |
12 куб. м/сут. |
5568 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
4500 4500 |
4500 4500 |
4 | ||||||
Реконструкция очистных сооружений канализации в раб. пос. Пречистое |
0,48 тыс. куб. м/сут. |
7970 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
4150 4000 150 |
2075 2000 75 |
2075 2000 75 |
100 | |||||
Реконструкция канализационных очистных сооружений в с. Кукобой |
0,1 тыс. куб. м/сут. |
2913 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
2500 2500 |
2500 2500 |
30 | ||||||
Строительство канализационных насосных станций в раб. пос. Пречистое |
2 шт. по 0,1 тыс. куб. м/сут. |
8000 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
7200 7200 |
3600 3600 |
3600 3600 |
||||||
Строительство сетей канализации в раб. пос. Пречистое |
10 км | 12000 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
3000 3000 |
1000 1000 |
1000 1000 |
1000 1000 |
|||||
Итого | 36451 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
21350 21200 150 |
0 0 0 |
4500 4500 0 |
3500 3500 0 |
6675 6600 75 |
6675 6600 75 |
0 | 134 | ||
Всего | 81451 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
55100 54950 150 |
18000 18000 0 |
9200 9200 0 |
8200 8200 0 |
10025 9950 75 |
9675 9600 75 |
7115 | 134 | ||
11. | Городской округ г. Переславль-Залесский |
|||||||||||
Водоснабжение | ||||||||||||
Строительство водопровода от городского водозабора до южной части города (диаметр 300 мм) |
10 км | 85000 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
48000 48000 |
12000 12000 |
12000 12000 |
12000 12000 |
12000 12000 |
8508 | |||
Итого | 85000 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
48000 48000 0 |
0 0 0 |
12000 12000 0 |
12000 12000 0 |
12000 12000 0 |
12000 12000 0 |
8508 | 0 | ||
Водоотведение | ||||||||||||
Строительство канализационного коллектора от насосной станции N 2 до ул. Свободы (диаметр 300 мм) |
1,5 км | 12332 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
4700 4700 |
2700 2700 |
2000 2000 |
||||||
Строительство канализационной сети к жилому посёлку "Майский" |
2 км | 5000 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
5000 3000 2000 |
3000 2000 1000 |
2000 1000 1000 |
||||||
Строительство станции ультрафиолетового обеззараживания очищенных стоков перед сбросом в р. Нерль-Волжская |
42 тыс. куб. м/сут. |
15160 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
14000 14000 |
7000 7000 |
7000 7000 |
13125 | |||||
Реконструкция существующих песковых площадок с расширением дополнительных площадей на очистных сооружениях канализации |
200 кв. м | 3620 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
3000 3000 |
3000 3000 |
|||||||
Реконструкция канализационной насосной станции N 3 |
15 тыс. куб. м/сут. |
11680 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
10200 6000 4200 |
4200 2000 2200 |
4000 2000 2000 |
2000 2000 |
|||||
Строительство станции подкачки воды в районе ул. Пришвина |
1 тыс. куб. м/сут. |
2500 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
2000 2000 |
2000 2000 |
|||||||
Реконструкция главной канализационной насосной станции |
25 тыс. куб. м/сут. |
3330 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
3000 3000 |
3000 3000 |
|||||||
Строительство канализационной насосной станции ниже существующей в микрорайоне Сельхозтехника |
3780 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
3000 3000 0 |
3000 3000 0 |
||||||||
Увеличение мощности канализационной насосной станции N 2 |
1 км | 3000 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
2800 2800 |
2800 2800 |
|||||||
Итого | 60402 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
47700 41500 6200 |
2700 2700 0 |
5000 4000 1000 |
18200 15000 3200 |
16800 14800 2000 |
5000 5000 0 |
0 | 13125 | ||
Всего | 145402 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
95700 89500 6200 |
2700 2700 0 |
17000 16000 1000 |
30200 27000 3200 |
28800 26800 2000 |
17000 17000 0 |
8508 | 13125 | ||
12. | Переславский муниципальный район |
|||||||||||
Водоснабжение | ||||||||||||
Реконструкция существующей станции комплексной очистки воды в дер. Горки |
0,2 тыс. куб. м/сут. |
3500 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
3000 3000 |
3000 3000 |
490 | ||||||
Строительство станции комплексной очистки воды в с. Берендеево |
0,4 тыс. куб. м/сут. |
8150 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
7000 7000 |
7000 7000 |
1670 | ||||||
Строительство станции комплексной очистки воды в с. Нагорье |
0,3 тыс. куб. м/сут. |
8150 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
6000 6000 |
6000 6000 |
1790 | ||||||
Строительство станции комплексной очистки воды в пос. Ивановское |
0,2 тыс. куб. м/сут. |
8150 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
6000 6000 |
6000 6000 |
750 | ||||||
Строительство станции комплексной очистки воды в с. Купанское |
0,4 тыс. куб. м/сут. |
8200 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
7000 7000 |
7000 7000 |
1610 | ||||||
Строительство станции комплексной очистки воды в с. Кубринск |
0,4 тыс. куб. м/сут. |
8200 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
8200 7000 1200 |
4100 3500 600 |
4100 3500 600 |
1860 | |||||
Итого | 44350 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
37200 36000 1200 |
0 0 0 |
16000 16000 0 |
13000 13000 0 |
4100 3500 600 |
4100 3500 600 |
8170 | 0 | ||
Водоотведение | ||||||||||||
Строительство очистных сооружений канализации в с. Купанское |
0,4 тыс. куб. м/сут. |
9500 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
5000 5000 |
5000 5000 |
120 | ||||||
Строительство очистных сооружений канализации в с. Нагорье |
0,4 тыс. куб. м/сут. |
9600 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
8100 8100 |
8100 8100 |
120 | ||||||
Итого | 19100 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
13100 13100 0 |
5000 5000 0 |
8100 8100 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 | 240 | ||
Всего | 63450 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
50300 49100 1200 |
5000 5000 0 |
24100 24100 0 |
13000 13000 0 |
4100 3500 600 |
4100 3500 600 |
8170 | 240 | ||
13. | Пошехонский муниципальный район |
|||||||||||
Водоснабжение | ||||||||||||
Строительство станции второго подъема воды от водозаборов в г. Пошехонье |
1,2 тыс. куб.м./сут. |
3500 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
2500 2500 |
1000 1000 |
1500 1500 |
||||||
Строительство станции очистки воды, подаваемой для потребителей от водозаборов в г. Пошехонье |
1,2 тыс. куб.м./сут. |
4500 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
3000 3000 |
1000 1000 |
1000 1000 |
1000 1000 |
6700 | ||||
Строительство водопроводных сетей в г.Пошехонье |
23 км | 25000 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
22000 14300 7700 |
2000 2000 |
3200 1200 2000 |
4100 2100 2000 |
6500 4500 2000 |
6200 4500 1700 |
|||
Итого | 33000 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
27500 19800 7700 |
2000 2000 0 |
3200 1200 2000 |
6100 4100 2000 |
9000 7000 2000 |
7200 5500 1700 |
6700 | 0 | ||
Водоотведение | ||||||||||||
Строительство очистных сооружений канализации в г. Пошехонье |
2 тыс. куб. м/сут. |
86000 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
40000 40000 |
8000 8000 |
16000 16000 |
16000 16000 |
700 | ||||
Итого | 86000 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
40000 40000 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
8000 8000 0 |
16000 16000 0 |
16000 16000 0 |
0 | 700 | ||
Всего | 119000 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
67500 59800 7700 |
2000 2000 0 |
3200 1200 2000 |
14100 12100 2000 |
25000 23000 2000 |
23200 21500 1700 |
6700 | 700 | ||
14. | Ростовский муниципальный район |
|||||||||||
Водоснабжение | ||||||||||||
Реконструкция водозаборных сооружений и строительство станции очистки воды в раб. пос. Семибратово |
1,5 тыс. куб. м/сут. |
86000 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
82000 74000 8000 |
7000 5000 2000 |
19000 17000 2000 |
19000 17000 2000 |
19000 17000 2000 |
18000 18000 |
6972 | ||
Строительство очистных сооружений комплексной очистки питьевой воды в с. Ново-Никольское |
3,6 тыс. куб. м/сут. |
10220 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
8500 8500 |
8500 8500 |
958 | ||||||
Реконструкция станции обезжелезивания питьевой воды в с. Татищев-Погост |
0,5 тыс. куб. м/сут. |
4900 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
4500 4500 |
4500 4500 |
339 | ||||||
Строительство очистных сооружений комплексной очистки питьевой воды в с. Угодичи |
0,2 тыс. куб. м/сут. |
8690 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
7500 7500 |
7500 7500 |
551 | ||||||
Строительство очистных сооружений комплексной очистки воды в с. Лазарцево (на 2 скважинах) |
0,4 тыс. куб. м/сут. |
9200 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
8000 8000 |
8000 8000 |
442 | ||||||
Итого | 119010 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
110500 102500 8000 |
7000 5000 2000 |
23500 21500 2000 |
26500 24500 2000 |
19000 17000 2000 |
34500 34500 0 |
9262 | 0 | ||
Водоотведение | ||||||||||||
Строительство канализационной насосной станции в г. Ростове |
12 тыс. куб. м/сут. |
5000 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
5000 3000 2000 |
5000 3000 2000 |
|||||||
Реконструкция очистных сооружений канализации в пос. Вахрушево |
0,1 тыс. куб. м/сут. |
27000 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
24000 21000 3000 |
8000 7000 1000 |
8000 7000 1000 |
8000 7000 1000 |
25 | ||||
Итого | 32000 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
29000 24000 5000 |
5000 3000 2000 |
0 0 0 |
8000 7000 1000 |
8000 7000 1000 |
8000 7000 1000 |
0 | 25 | ||
Всего | 151010 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
139500 126500 13000 |
12000 8000 4000 |
23500 21500 2000 |
34500 31500 3000 |
27000 24000 3000 |
42500 41500 1000 |
9262 | 25 | ||
15. | Городской округ г. Рыбинск |
|||||||||||
Водоснабжение | ||||||||||||
Внедрение ультрафиолетового обеззараживания воды на очистных сооружениях водопровода N 2 |
32 тыс. куб. м/сут. |
21000 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
20600 4600 16000 |
20600 4600 16000 |
112105 | ||||||
Строительство водоочистных сооружений на подземном водозаборе в микрорайоне Волжский |
21,5 тыс. куб. м/сут. |
200000 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
5000 5000 |
5000 5000 |
10000 | ||||||
Строительство третьей нитки водовода "сырой воды" от насосной станции N 1 подъёма на водозаборе Рыбинского водохранилища до очистных сооружений водоснабжения N 2 с дюкером через р. Волгу |
5 км | 150000 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
90000 60000 30000 |
25000 15000 10000 |
25000 15000 10000 |
25000 15000 10000 |
15000 15000 |
||||
Прокладка дюкера через р. Волгу для подачи воды в Заволжский район из правобережной части города |
1,5 км | 35000 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
25000 13000 12000 |
25000 13000 12000 |
15261 | ||||||
Итого | 406000 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
140600 82600 58000 |
25600 9600 16000 |
25000 15000 10000 |
25000 15000 10000 |
25000 15000 10000 |
40000 28000 12000 |
137366 | 0 | ||
Водоотведение | ||||||||||||
Расширение и реконструкция очистных сооружений канализации (2 очередь - цех механического обезвоживания) |
0,6 тыс. куб. м/сут. |
19779 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
13696 6240 7456 |
10456 3000 7456 |
3240 3240 |
||||||
Расширение и реконструкция очистных сооружений канализации |
80 тыс. куб. м/сут. |
535000 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
456000 148000 308000 |
106000 26000 80000 |
125000 45000 80000 |
117000 37000 80000 |
108000 40000 68000 |
21615 | |||
Итого | 554779 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
469696 154240 315456 |
10456 3000 7456 |
109240 29240 80000 |
125000 45000 80000 |
117000 37000 80000 |
108000 40000 68000 |
0 | 21615 | ||
Всего | 960779 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
610296 236840 373456 |
36056 12600 23456 |
134240 44240 90000 |
150000 60000 90000 |
142000 52000 90000 |
148000 68000 80000 |
137366 | 21615 | ||
16. | Рыбинский муниципальный район |
|||||||||||
Водоснабжение | ||||||||||||
Модернизация комплекса водозабора и очистных сооружений водоснабжения в пос. Дюдьково |
8,6 тыс. куб. м/сут. |
22000 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
15800 14700 1100 |
7400 7000 400 |
8400 7700 700 |
1760 | |||||
Модернизация комплекса водозабора, очистных сооружений и сетей водоснабжения в пос. Шашково |
0,4 тыс. куб. м/сут. |
10000 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
9000 8500 500 |
4750 4500 250 |
4250 4000 250 |
680 | |||||
Модернизация комплекса водозабора и очистных сооружений водоснабжения в пос. Песочное |
5 тыс. куб. м/сут. |
18000 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
6200 5300 900 |
450 0 450 |
5750 5300 450 |
3200 | |||||
Реконструкция артезианских скважин с оснащением установкой обеззараживания и обезжелезивания воды в посёлках Тихменево, Майский, Песочное, Красная Горка, Великий Мох, сёлах Арефино, Никольское, Сретенье, Милюшино, Глебово, деревнях Соловьевское, Свингино, Забава, Большое Белево, Волково, Лом |
20 шт. | 12800 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
11470 10880 590 |
720 680 40 |
1800 1700 100 |
2700 2550 150 |
2700 2550 150 |
3550 3400 150 |
7510 | ||
Строительство локальных станций обезжелезивания воды в пос. Каменники |
0,8 тыс. куб. м/сут. |
10500 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
9450 8925 525 |
3150 2975 175 |
6300 5950 350 |
3050 | |||||
Реконструкция водонапорных башен, резервуаров и насосных станций в посёлках Тихменево, Майский, Забава, Каменники, Ермаково, с. Сретенье |
6 шт. | 7500 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
6500 5750 750 |
900 750 150 |
1400 1250 150 |
1400 1250 150 |
1400 1250 150 |
1400 1250 150 |
1780 | ||
Итого | 80800 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
58420 54055 4365 |
9470 8430 1040 |
17350 15950 1400 |
12000 11275 725 |
14650 13750 900 |
4950 4650 300 |
17980 | 0 | ||
Водоотведение | ||||||||||||
Реконструкция очистных сооружений канализации в пос. Песочное |
0,7 тыс. куб. м/сут. |
8000 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
6800 6800 |
850 850 |
5950 5950 |
210 | |||||
Реконструкция очистных сооружений канализации в дер. Дюдьково |
4,2 тыс. куб. м/сут. |
12500 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
10625 10625 |
2125 2125 |
8500 8500 |
1400 | |||||
Строительство очистных сооружений канализации в дер. Волково |
0,1 тыс. куб. м/сут. |
11600 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
5660 4860 800 |
5660 4860 800 |
30 | ||||||
Строительство очистных сооружений канализации в пос. Тихменево |
0,4 тыс. куб. м/сут. |
36400 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
32760 30940 1820 |
18000 17000 1000 |
14760 13940 820 |
100 | |||||
Итого | 68500 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
55845 53225 2620 |
5660 4860 800 |
2975 2975 0 |
14450 14450 0 |
18000 17000 1000 |
14760 13940 820 |
0 | 1740 | ||
Всего | 149300 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
114265 107280 6985 |
15130 13290 1840 |
20325 18925 1400 |
26450 25725 725 |
32650 30750 1900 |
19710 18590 1120 |
17980 | 1740 | ||
17. | Тутаевский муниципальный район |
|||||||||||
Водоснабжение | ||||||||||||
Строительство магистрального водовода между г. Тутаев и раб. пос. Константиновский |
6,6 км | 71800 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
48400 44800 3600 |
5520 4800 720 |
10720 10000 720 |
10720 10000 720 |
10720 10000 720 |
10720 10000 720 |
5107 | ||
Строительство артезианской скважины и водовода в с. Борисоглеб |
1 шт., 3,2 км |
5400 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
4000 4000 |
2000 2000 |
2000 2000 |
208 | |||||
Строительство артезианской скважины и станции обезжелезевания и очистки воды в дер. Емишево |
1 шт. | 12300 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
11000 11000 |
5500 5500 |
5500 5500 |
340 | |||||
Строительство водовода по ул. Ленина в раб. пос. Константиновский |
1 км | 3500 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
3160 3000 160 |
1040 1000 40 |
1060 1000 60 |
1060 1000 60 |
304 | ||||
Итого | 93000 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
66560 62800 3760 |
7520 6800 720 |
18220 17500 720 |
17260 16500 760 |
11780 11000 780 |
11780 11000 780 |
5959 | 0 | ||
Водоотведение | ||||||||||||
Строительство очистных сооружений канализации в дер. Столбищи |
0,1 тыс. куб. м/сут. |
8500 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
8000 8000 |
4000 4000 |
4000 4000 |
30 | |||||
Строительство очистных сооружений канализации в дер. Емишево |
0,1 тыс. куб.м/сут. |
8500 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
8000 8000 |
2000 2000 |
2000 2000 |
4000 4000 |
30 | ||||
Строительство канализационного коллектора (диаметр 300 мм) от канализационной насосной станции N 2 до очистных сооружений канализации в г. Тутаеве |
4 км | 42000 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
20000 20000 2500 |
20000 20000 2500 |
|||||||
Реконструкция канализационной насосной станции N 3 в г. Тутаеве |
15 тыс. куб.м/сут. |
11500 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
11500 10000 1500 |
6000 5000 1000 |
5500 5000 500 |
||||||
Итого | 70500 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
50000 46000 4000 |
0 0 0 |
0 0 0 |
8000 7000 1000 |
11500 11000 500 |
30500 28000 2500 |
0 | 60 | ||
Всего | 163500 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
116560 108800 7760 |
7520 6800 720 |
18220 17500 720 |
25260 23500 1760 |
23280 22000 1280 |
42280 39000 3280 |
5959 | 60 | ||
18. | Угличский муниципальный район |
|||||||||||
Водоснабжение | ||||||||||||
Строительство двух центральных водоводов в г. Угличе |
8 км | 46700 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
71800 30000 41800 |
4200 4200 |
16900 7500 9400 |
16900 7500 9400 |
16900 7500 9400 |
16900 7500 9400 |
|||
Строительство открытого водозабора, водопроводных сетей в левобережной части г. Углича |
2 тыс. куб. м/сут., 5 км |
24300 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
20000 20000 |
4000 4000 |
4000 4000 |
4000 4000 |
4000 4000 |
4000 4000 |
9450 | ||
Расширение сетей водоснабжения в г. Угличе, в том числе подключение посёлков Вокзальный и Зелёная Роща |
35 км | 92000 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
50000 20000 56000 |
14000 4000 5600 |
14000 4000 12600 |
14000 4000 12600 |
4000 4000 12600 |
4000 4000 12600 |
1003 | ||
Итого | 163000 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
167800 70000 97800 |
17800 8000 9800 |
37500 15500 22000 |
37500 15500 22000 |
37500 15500 22000 |
37500 15500 22000 |
10453 | 0 | ||
Водоотведение | ||||||||||||
Реконструкция канализационной насосной станции N 2 в г. Угличе |
21 тыс. куб. м/сут. |
52600 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
28000 28000 |
28000 28000 |
|||||||
Итого | 52600 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
28000 28000 0 |
0 0 0 |
28000 28000 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 | 0 | ||
Всего | 215600 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
195800 98000 97800 |
17800 8000 9800 |
65500 43500 22000 |
37500 15500 22000 |
37500 15500 22000 |
37500 15500 22000 |
10453 | 0 | ||
19. | Ярославский муниципальный район |
|||||||||||
Водоснабжение | ||||||||||||
Строительство водопроводной сети в пос. Карачиха |
500 м | 3500 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
3000 3000 |
3000 3000 |
720 | ||||||
Восстановление артезианских скважин в пос. Красные Ткачи и монтаж станции обезжелезевания воды |
3 шт. | 13000 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
13000 2000 11000 |
13000 2000 11000 |
3520 | ||||||
Строительство артезианской скважины с водоочистными сооружениями в пос. Толбухино |
1 шт. | 8000 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
3000 3000 |
3000 3000 |
610 | ||||||
Строительство артезианской скважины с водоочистными сооружениями в дер. Андроники |
1 шт. | 8000 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
3000 3000 |
3000 3000 |
600 | ||||||
Строительство артезианской скважины с водоочистными сооружениями в с. Курба |
1 шт. | 8000 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
2000 2000 |
2000 2000 |
1408 | ||||||
Итого | 40500 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
24000 13000 11000 |
13000 2000 11000 |
3000 3000 0 |
6000 6000 0 |
0 0 0 |
2000 2000 0 |
6858 | 0 | ||
Водоотведение | ||||||||||||
Строительство очистных сооружений канализации в с. Курба |
0,4 тыс. куб. м/сут. |
30000 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
23000 22000 1000 |
17500 17000 500 |
5500 5000 500 |
120 | |||||
Строительство канализационного коллектора от пос. Кузнечиха до городской сети |
5 км | 52000 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
34000 30000 4000 |
17000 15000 2000 |
17000 15000 2000 |
120 | |||||
Строительство канализационной насосной станции в пос. Кузнечиха |
1шт. | 23000 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
14000 10000 4000 |
7000 5000 2000 |
7000 5000 2000 |
||||||
Реконструкция очистных сооружений канализации в пос. Мокеевское |
0,4 тыс. куб. м/сут. |
7000 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
5400 5400 |
5400 5400 |
120 | ||||||
Строительство очистных сооружений канализации в пос. Козьмодемьянск |
0,4 тыс. куб. м/сут. |
35189 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
2000 2000 |
1000 1000 |
1000 1000 |
120 | |||||
Итого | 147189 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
78400 69400 9000 |
5400 5400 0 |
1000 1000 0 |
8000 6000 2000 |
41500 37000 4500 |
22500 20000 2500 |
0 | 480 | ||
Всего | 187689 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
102400 82400 20000 |
18400 7400 11000 |
4000 4000 0 |
14000 12000 2000 |
41500 37000 4500 |
24500 22000 2500 |
6858 | 480 | ||
20. | Городской округ г. Ярославль |
|||||||||||
Водоснабжение | ||||||||||||
Строительство очистных сооружений водоснабжения "Воздвиженье" |
100 тыс. куб. м/сут. |
2060000 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
1106000 100000 1006000 |
430000 30000 400000 |
430000 30000 400000 |
246000 40000 206000 |
50430 | ||||
Итого | 2060000 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
1106000 100000 1006000 |
0 0 0 |
0 0 0 |
430000 30000 400000 |
430000 30000 400000 |
246000 40000 206000 |
50430 | 0 | ||
Водоотведение | ||||||||||||
Строительство установки по обеззараживанию стоков третьей очереди очистных сооружений канализации |
100 тыс. куб. м/сут. |
80000 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
40000 20000 20000 |
10000 10000 |
30000 20000 10000 |
36000 | |||||
Итого | 80000 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
40000 20000 20000 |
10000 0 10000 |
30000 20000 10000 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 | 36000 | ||
Всего | 2140000 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
1146000 120000 1026000 |
10000 0 10000 |
30000 20000 10000 |
430000 30000 400000 |
430000 30000 400000 |
246000 40000 206000 |
50430 | 36000 | ||
Итого по разделу "Водоснабжение" |
3504750 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
2006094 804169 1201925 |
137024 94344 42680 |
215115 175855 39260 |
627425 189520 437905 |
595100 156400 438700 |
431430 188050 243380 |
332644 | 0 | ||
Итого по разделу "Водоотведение" |
1610715 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
1090711 721485 369226 |
55816 35560 20256 |
255585 163485 92100 |
249230 160150 89080 |
282085 190950 91135 |
247995 171340 76655 |
0 | 76049 | ||
Итого по реконструкции и строительству шахтных колодцев* |
24398 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
20096 20096 |
20096 20096 |
43824 | |||||||
Всего | 5139863 | всего областной бюджет внебюджетные источники |
3116901 1545750 1571151 |
212936 150000 62936 |
470700 339340 131360 |
876655 349670 526985 |
877185 347350 529835 |
679425 359390 320035 |
376468 | 76049 |
* Перечень мероприятий по реконструкции и строительству шахтных колодцев в муниципальных образованиях Ярославской области на 2010 год приведен в приложении 6 к Программе.
Приложение 6
к Программе
Перечень мероприятий по реконструкции и строительству шахтных колодцев в муниципальных образованиях Ярославской области на 2010 год
N п/п |
Наименование муниципального образования области |
Количество колодцев, требующих реконструкции или нового строительства, шт. |
Наименование мероприятия |
Сметная стоимость, тыс. руб. |
Объем финансирования из областного бюджета, тыс. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Большесельский муниципальный район |
||||
1.1. | Большесельское сельское поселение: дер. Борщёвка дер. Подольское дер. Сельцо (ул. Рассветная) с. Большое Село (ул. Мясникова, от д. 27 до д. 11) с. Большое Село (ул. Мира) дер. Филипцево дер. Фёдорково дер. Половинкино дер. Шамнино с. Большое Село (ул. Заречная) |
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция |
80,0 30,0 80,0 30,0 42,0 30,0 45,0 80,0 42,0 40,0 |
64,0 24,0 64,0 24,0 33,6 24,0 36,0 64,0 33,6 32,0 |
Итого по Большесельскому сельскому поселению |
10 | 499,0 | 399,2 | ||
1.2. | Благовещенское сельское поселение: с. Большое Муравьево с. Поздеевское дер. Абашево дер. Климово дер. Слободка дер. Благовещенье дер. Будаково дер. Тиханово |
1 1 1 1 1 1 1 1 |
строительство строительство строительство строительство строительство строительство строительство строительство |
57,7 58,3 58,3 58,3 58,3 58,3 58,3 58,3 |
46,0 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 |
Итого по Благовещенскому сельскому поселению |
8 | 465,8 | 372,2 | ||
1.3. | Вареговское сельское поселение: дер. Шельшедом |
1 |
строительство |
71,5 |
57,2 |
Итого по Вареговскому сельскому поселению |
1 | 71,5 | 57,2 | ||
Всего по Большесельскому муниципальному району |
19 | 1036,9 | 829,2 | ||
2. | Борисоглебский муниципальный район |
||||
2.1. | Андреевское сельское поселение: дер. Демьяны дер. Варусово дер. Федосино |
1 1 1 |
реконструкция реконструкция реконструкция |
36,6 99,4 36,3 |
32,6 89,4 32,3 |
Итого по Андреевскому сельскому поселению |
3 | 172,3 | 154,3 | ||
2.2. | Высоковское сельское поселение: дер. Зубарево с. Георгиевское с. Давыдово |
1 1 1 |
реконструкция реконструкция реконструкция |
15,5 88,5 61,3 |
13,5 79,5 55,3 |
Итого по Высоковскому сельскому поселению |
3 | 165,3 | 148,3 | ||
2.3. | Борисоглебское сельское поселение: дер. Дядьково пос. Борисоглебский (ул. Транспортная) дер. Свагуново |
1 1 1 |
реконструкция реконструкция реконструкция |
19,6 153,4 78,3 |
17,6 137,4 70,3 |
Итого по Борисоглебскому сельскому поселению |
3 | 251,3 | 225,3 | ||
2.4. | Вощажниковское сельское поселение дер. Раменье |
1 |
строительство |
98,5 |
88,5 |
Итого по Вощажниковскому сельскому поселению |
1 | 98,5 | 88,5 | ||
2.5. | Инальцинское сельское поселение: с. Верзино с. Щурово |
1 1 |
реконструкция реконструкция |
14,1 15,4 |
12,1 13,4 |
Итого по Инальцинскому сельскому поселению |
2 | 29,5 | 25,5 | ||
Всего по Борисоглебскому муниципальному району |
12,0 | 716,9 | 641,9 | ||
3. | Брейтовский муниципальный район |
||||
3.1. | Брейтовское сельское поселение: с. Брейтово (ул. Октябрьская) дер. Копань дер. Дуденево |
1 1 1 |
реконструкция реконструкция реконструкция |
159,8 159,8 159,8 |
139,8 139,8 139,8 |
Итого по Брейтовскому сельскому поселению |
3 | 479,4 | 419,4 | ||
3.2. | Гореловское сельское поселение: с. Черкасово дер. Остряковка дер. Медухово дер. Малый Липовец |
1 1 1 1 |
реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция |
100,4 100,4 100,4 66,7 |
90,4 90,4 90,4 60,0 |
Итого по Гореловскому сельскому поселению |
4 | 367,9 | 331,2 | ||
3.3. | Прозоровское сельское поселение: с. Прозорово (ул. Рождественская) с. Прозорово (ул. Мологская) дер. Сарабуха дер. Лискино дер. Филимоново |
1 1 1 1 1 |
реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция |
92,5 73,7 85,7 92,5 66,7 |
83,2 66,3 77,1 83,2 60,0 |
Итого по Прозоровскому сельскому поселению |
5 | 411,1 | 369,8 | ||
Всего по Брейтовскому муниципальному району |
12 | 1258,4 | 1120,4 | ||
4. | Гаврилов-Ямский муниципальный район |
||||
4.1. | Городское поселение Гаврилов-Ям: ул. Герцена ул. Южная ул. К.Либкнехта |
1 1 1 |
строительство строительство строительство |
80,0 80,0 80,0 |
69,0 69,0 69,0 |
ул. 1-ая Овражная | 1 | строительство | 80,0 | 69,0 | |
Итого по городскому поселению Гаврилов- Ям |
4 | 320,0 | 276,0 | ||
4.2. | Великосельское сельское поселение: с. Великое (ул. Гражданская) дер. Нарядово дер. Поповка |
1 1 1 |
строительство строительство строительство |
95,0 79,6 79,6 |
82,7 67,3 67,3 |
Итого по Великосельскому сельскому поселению |
3 | 254,2 | 217,3 | ||
4.3. | Митинское сельское поселение: с. Остров дер. Слобода дер. Вакуриха дер. Листопадка дер. Путилово |
1 1 1 1 1 |
реконструкция строительство строительство реконструкция реконструкция |
44,5 65,0 65,0 44,5 65,0 |
39,5 51,3 60,0 39,5 60,0 |
Итого по Митинскому сельскому поселению |
5 | 284,0 | 250,3 | ||
4.4. | Заячье-Холмское сельское поселение: дер. Иляково дер. Михалево дер. Калинино |
1 1 1 |
строительство строительство строительство |
82,0 87,0 82,0 |
70,5 75,5 70,5 |
Итого по Заячье-Холмскому сельскому поселению |
3 | 251,0 | 216,5 | ||
4.5. | Шопшинское сельское поселение: дер. Шалаево дер. Никульцино |
2 2 |
строительство строительство |
159,4 79,7 |
136,3 69,7 |
Итого по Шопшинскому сельскому поселению |
4 | 239,1 | 206,0 | ||
Всего по Гаврилов-Ямскому муниципальному району |
19 | 1348,3 | 1166,1 | ||
5. | Даниловский муниципальный район |
||||
5.1. | Середское сельское поселение: дер. Теперское дер. Коровино дер. Неклюдцево дер. Борщевки дер. Фоминское дер. Юрилы дер. Свиткино дер. Максимцево дер. Самсоново дер. Рылово |
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
строительство реконструкция строительство реконструкция реконструкция строительство строительство строительство строительство строительство |
54,0 67,6 54,0 77,8 87,9 41,9 41,9 68,8 71,8 54,0 |
44,0 57,6 44,0 67,8 77,9 31,9 31,9 58,8 61,8 44,0 |
Итого по Середскому сельскому поселению |
10 | 619,7 | 519,7 | ||
5.2. | Даниловское сельское поселение: пос. Горушка (ул. Гагарина, д.13) пос. Торопово с. Покров дер. Макарово с. Шаготь дер. Дор дер. Ачкасово с. Спас (ул. Новая, д.15) с. Спас (ул. Новая, д. 9) |
1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
строительство строительство строительство строительство реконструкция реконструкция строительство реконструкция реконструкция |
38,5 38,5 38,5 38,5 55,4 55,4 35,4 17,3 17,3 |
29,5 29,5 29,5 29,5 49,9 49,9 31,9 15,6 15,6 |
Итого по Даниловскому сельскому поселению |
9 | 334,8 | 280,9 | ||
5.3. | г. Данилов (ул. Путейская, д.1) |
1 | строительство | 41,2 | 37,1 |
Итого по г. Данилову | 1 | 41,2 | 37,1 | ||
5.4. | Дмитриевское сельское поселение: дер. Туфаново дер. Кожевники дер. Путятино с. Дмитриевское дер. Глуховки дер. Погорелки дер. Миглеево |
1 1 1 1 1 1 1 |
строительство строительство строительство реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция |
38,3 38,3 33,9 151,0 90,2 40,3 68,4 |
34,5 34,5 30,5 149,5 81,2 36,3 61,6 |
Итого по Дмитриевскому сельскому поселению |
7 | 460,4 | 428,1 | ||
Всего по Даниловскому муниципальному району |
27 | 1456,1 | 1265,8 | ||
6. | Любимский муниципальный район | ||||
6.1. | Городское поселение Любим: дер. Шарна дер. Назарово дер. Ярыгино |
1 1 1 |
строительство строительство строительство |
118,0 118,0 105,0 |
107,0 107,0 96,0 |
Итого по городскому поселению Любим |
3 | 341,0 | 310,0 | ||
6.2. | Осецкое сельское поселение: с. Закобякино |
1 |
строительство |
118,0 |
106,0 |
дер. Потепеньки | 1 | реконструкция | 47,0 | 44,0 | |
Итого по Осецкому сельскому поселению |
2 | 165,0 | 150,0 | ||
6.3. | Воскресенское сельское поселение: дер. Страшево дер. Губино дер. Язвицево |
1 1 1 |
реконструкция реконструкция реконструкция |
33,0 39,3 30,0 |
30,0 35,3 27,7 |
Итого по Воскресенскому сельскому поселению |
3 | 102,3 | 93,0 | ||
6.4. | Ермаковское сельское поселение: дер. Обнорское дер. Кириллово дер. Тетерино |
1 1 1 |
реконструкция реконструкция реконструкция |
86,0 53,0 53,5 |
78,5 48,0 48,5 |
Итого по Ермаковскому сельскому поселению |
3 | 192,5 | 175,0 | ||
Всего по Любимскому муниципальному району |
11 | 800,8 | 728,0 | ||
7. | Мышкинский муниципальный район | ||||
7.1. | Приволжское сельское поселение: с. Богородское дер. Балакирево дер. Петряево дер. Савелово дер. Ободаево дер. Кривцово дер. Шипилово дер. Лагуново дер. Третьяковка дер. Починок дер. Синицыно |
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
строительство строительство строительство реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция строительство строительство строительство реконструкция |
50,0 99,9 83,3 26,9 63,5 63,5 63,5 96,1 96,1 96,1 89,0 |
30,0 84,9 73,3 16,9 53,5 53,5 53,5 78,6 78,6 78,6 71,5 |
Итого по Приволжскому сельскому поселению |
11 | 827,9 | 672,9 | ||
7.2. | Охотинское сельское поселение: дер. Погорелки дер. Володино дер. Дубровки дер. Раменье |
1 1 1 1 |
строительство строительство строительство строительство |
83,5 83,5 83,5 83,5 |
66,0 66,0 66,0 66,0 |
Итого по Охотинскому сельскому поселению |
4 | 334,0 | 264,0 | ||
Всего по Мышкинскому муниципальному району |
15 | 1161,9 | 936,9 | ||
8. | Некоузский муниципальный район | ||||
8.1. | Некоузское сельское поселение: дер. Малое Дубинино дер. Щелпово с. Новый Некоуз (ул. Ленина) дер. Рогопивец дер. Большое Фролово с. Маслово с. Давыдовское с. Новинское |
1 1 1 1 1 1 1 1 |
строительство строительство строительство строительство строительство строительство строительство строительство |
82,9 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9 |
66,3 66,3 66,3 66,3 66,3 66,3 46,7 66,3 |
с. Парфеньево | 1 | строительство | 82,9 | 66,3 | |
Итого по Некоузскому сельскому поселению |
9 | 746,1 | 577,1 | ||
8.2. | Волжское сельское поселение: пос. Волга (ул. Садовая) пос. Волга (ул. Комсомольская) пос. Волга (ул.1 Мая) пос. Волга (пер. Северный) пос. Волга (ул. Красноармейская) дер. Ветренка |
1 1 1 1 1 1 |
реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция |
81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 |
65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 64,0 |
Итого по Волжскому сельскому поселению |
6 | 486,0 | 389,0 | ||
8.3. | Веретейское сельское поселение: дер. Высоково дер. Кулотино дер. Никольское |
1 1 1 |
строительство строительство строительство |
154,8 154,8 125,4 |
138,8 138,8 100,4 |
Итого по Веретейскому сельскому поселению |
3 | 435,0 | 378,0 | ||
8.4. | Октябрьское сельское поселение: дер. Калиновцы дер. Адамово дер. Сергеево |
1 1 1 |
реконструкция реконструкция реконструкция |
81,0 81,0 81,0 |
65,0 65,0 65,0 |
Итого по Октябрьскому сельскому поселению |
3 | 243,0 | 195,0 | ||
Всего по Некоузскому муниципальному району |
21 | 1910,1 | 1539,1 | ||
9. | Некрасовский муниципальный район |
||||
9.1. | Некрасовское сельское поселение: с. Черная Заводь дер. Новодашково дер. Лихообразово дер. Басова дер. Турово с. Левашево дер. Лапино пос. Некрасовское |
4 1 2 2 1 1 1 1 |
реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция |
49,3 52,7 100,0 87,0 43,5 69,1 69,1 69,1 |
49,3 52,7 56,5 78,3 39,2 69,1 69,1 69,1 |
Итого по Некрасовскому сельскому поселению |
13 | 539,8 | 483,3 | ||
9.2. | Сельское поселение Красный Профинтерн: дер. Яхробол дер. Бор дер. Игумново дер. Старово дер. Ивановское дер. Макарово дер. Бутово с. Путятино дер. Антоново |
1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
строительство строительство реконструкция строительство строительство строительство строительство строительство строительство |
56,5 56,5 69,1 56,5 56,5 56,5 56,5 49,8 49,8 |
18,6 56,5 69,1 56,5 56,5 56,5 56,5 44,9 44,9 |
Итого по сельскому поселению Красный Профинтерн |
9 | 507,7 | 460,0 | ||
9.3. | Бурмакинское сельское поселение: дер. Семеновское с. Никольское с. Кувакино дер. Борисовская дер. Родюкино с. Поздеевское |
1 1 1 1 1 1 |
строительство строительство реконструкция строительство строительство строительство |
56,5 120,2 69,1 120,2 132,3 56,5 |
50,9 108,2 62,2 120,2 132,3 50,9 |
Итого по Бурмакинскому сельскому поселению |
6 | 554,8 | 524,7 | ||
Всего по Некрасовскому муниципальному району |
28,0 | 1602,3 | 1468,0 | ||
10. | Первомайский муниципальный район |
||||
10.1. | Городское поселение Пречистое: ул. Аристархова ул. М.Октябрьская |
1 1 |
реконструкция реконструкция |
24,7 24,7 |
22,2 22,2 |
ул. Фестивальная, д. 11 ул. Фестивальная, д. 35 ул. Б.Октябрьская ул. Юбилейная 2 Любимский переулок ул. Школьная ул. Заречная ул. Чапаева, д. 5 ул. Некрасова ул. Мира ул. Олимпийская ул. Любимская ул. Заречная ул. Чапаева, д. 12 ул. Любимский карьер ул. М.Октябрьская Фестивальный переулок |
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция |
24,7 60,0 60,0 9,5 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 7,2 7,2 7,2 7,2 99,1 99,1 99,1 99,1 |
22,2 54,0 54,0 8,5 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 6,5 6,5 6,5 6,5 89,1 89,1 89,1 89,1 |
|
Итого по городскому поселению Пречистое |
19 | 699,8 | 629,5 | ||
10.2. | Пречистенское сельское поселение: дер. Соколово дер. Завражье дер. Игнатцево |
1 1 1 |
реконструкция реконструкция реконструкция |
99,1 99,1 99,1 |
89,1 89,1 89,1 |
Итого по Пречистинскому сельскому поселению |
3 | 297,3 | 267,3 | ||
10.3. | Кукобойское сельское поселение: с. Николо-Ухтома дер. Надеево дер. Костромка |
1 1 1 |
строительство строительство строительство |
99,1 78,2 99,1 |
89,1 70,4 89,1 |
с. Кукобой (ул. Советская) с. Кукобой (ул. Пролетарская) дер. Титово |
1 1 1 |
строительство строительство строительство |
99,1 99,1 99,1 |
89,1 89,1 89,1 |
|
Итого по Кукобойскому сельскому поселению |
6 | 573,7 | 515,9 | ||
Всего по Первомайскому муниципальному району |
28 | 1570,8 | 1412,7 | ||
11. | Городской округ г. Переславль-Залесский, ул. Сокольская |
1 |
строительство |
108,3 |
75,6 |
Итого по городскому округу г. Переславлю-Залесскому |
1 | 108,3 | 75,6 | ||
12. | Переславский муниципальный район |
||||
12.1. | Пригородное сельское поселение: дер. Щелканка (ул. Ярославская, д. 42) дер. Щелканка (ул. Ярославская, д. 12) с. Веска (ул. Кривоколенная, д. 3) с. Веска (ул. Кривоколенная, д. 17) с. Глебовское (ул. Московская, д. 24) дер. Савельево (ул. Озерная, д. 8) с. Большая Брембола (ул. Центральная, д. 61) с. Большая Брембола (ул. Советская, д. 58) |
1 1 1 1 1 1 1 1 |
реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция |
8,0 58,0 10,0 8,0 38,0 8,0 48,0 8,0 |
4,0 33,0 5,0 4,0 23,0 4,0 28,0 4,0 |
с. Большая Брембола (ул. Новая, д. 39) дер. Лунино (ул. Центральная, д. 12) дер. Лунино (ул. Центральная, д. 7) пос. Ивановское (ул. Центральная, д. 42) с. Воронцово (ул. Центральная, д. 18) с. Воронцово (ул. Центральная, д. 21) с. Ям (ул. Центральная, д. 40) с. Ям (ул. Центральная, д. 28) с. Ям (ул. Центральная, д. 12) пос. Первушино (ул. Ягодная, д. 8) с. Красное дер. Болшево дер. Одерихино дер. Перелески (ул. Школьная, д. 120) дер. Слободка (ул. Центральная) дер. Шапошницы (ул. Центральная) с. Лыченцы (ул. Молодежная, д. 1) с. Лыченцы (ул. Центральная, д. 37) с. Половецкое (ул. Первомайская, д. 40) дер. Осурово (ул. Ярославская, д. 18) |
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция строительство реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция |
8,0 25,0 52,0 8,0 8,0 8,0 16,0 16,0 16,0 85,0 58,0 73,0 8,0 8,0 8,0 80,0 12,0 20,0 118,0 16,0 |
4,0 15,0 27,0 4,0 4,0 4,0 8,0 8,0 8,0 45,0 33,0 38,0 4,0 4,0 4,0 40,0 6,0 14,0 66,0 8,0 |
|
дер. Осурово (ул. Ярославская, д. 33) с. Купанское (ул. Плещеевская) дер. Хмельники дер. Гора-Новоселка пос. Талицы дер. Местечко Говырино |
1 2 1 1 2 1 |
реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция |
16,0 16,0 8,0 8,0 16,0 64,0 |
8,0 8,0 4,0 4,0 8,0 34,0 |
|
Итого по Пригородному сельскому поселению |
36 | 957,0 | 515,0 | ||
12.2. | Нагорьевское сельское поселение: дер. Родионово (ул. Песчаная, д. 17) с. Нагорье (ул. Калязинская, д. 21) с. Нагорье (ул. Новая, д. 9) дер. Меленки (ул. Дачная) с. Андрианово (ул. Новая) пос. Лось дер. Ботогово с. Дмитриевское дер. Чильчаги дер. Пешково дер. Тощебылово дер. Святово дер. Старое Селезнево дер. Фалисово с. Кубринск (ул. Московская, д. 36) с. Кубринск (ул. Московская, д. 106) с. Кубринск (ул. Московская, д. 114) |
1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
строительство реконструкция реконструкция реконструкция строительство строительство реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция строительство реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция |
20,0 20,0 26,0 20,0 32,0 44,0 42,0 64,0 32,0 32,0 32,0 26,0 26,0 14,0 20,0 20,0 20,0 |
20,0 20,0 26,0 20,0 32,0 44,0 42,0 30,0 32,0 32,0 32,0 26,0 26,0 14,0 20,0 20,0 20,0 |
с. Кубринск (ул. Московская, д. 95) с. Загорье дер. Паньково дер. Сараево |
1 1 1 1 |
реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция |
20,0 2,0 2,0 32,0 |
20,0 2,0 2,0 32,0 |
|
Итого по Нагорьевскому сельскому поселению |
22 | 546,0 | 512,0 | ||
12.3. | Рязанцевское сельское поселение: дер. Твердилково с. Кабанское с. Филимоново с. Бектышево пос. Рязанцево с. Ефимьево дер. Милославка дер. Клины с. Берендеево дер. Высоково с. Елизарово пос. Рязанцево с. Берендеево с. Смоленское с. Романово с. Дубровицы с. Филимоново |
1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 3 1 2 1 1 |
строительство строительство строительство строительство строительство строительство строительство строительство строительство строительство реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция |
130,0 58,0 63,0 63,0 64,0 64,0 69,0 94,0 164,0 70,0 20,0 30,0 30,0 10,0 20,0 10,0 10,0 |
130,0 58,0 63,0 63,0 64,0 64,0 69,0 84,6 148,0 63,0 18,0 27,0 27,0 9,0 18,0 9,0 9,0 |
Итого по Рязанцевскому сельскому поселению |
24 | 969,0 | 923,6 | ||
Всего по Переславскому муниципальному району |
82 | 2472,0 | 1950,6 | ||
13. | Пошехонский муниципальный район |
||||
13.1. | Ермаковское сельское поселение: дер. Орда дер. Чернецкое дер. Коворкино дер. Поповка |
1 1 1 1 |
строительство строительство реконструкция реконструкция |
83,0 84,0 40,0 38,0 |
75,0 76,0 36,0 35,0 |
Итого по Ермаковскому сельскому поселению |
4 | 245,0 | 222,0 | ||
13.2. | Кременевское сельское поселение: с. Кременево дер. Вощиково |
1 3 |
строительство строительство |
63,0 188,1 |
57,0 171,1 |
Итого по Кременевскому сельскому поселению |
4 | 251,1 | 228,1 | ||
13.3. | Белосельское сельское поселение: с. Покров дер. Тайбузино дер. Тимино |
1 1 1 |
реконструкция строительство строительство |
45,0 80,0 78,3 |
41,0 73,0 71,3 |
Итого по Белосельскому сельскому поселению |
3 | 203,3 | 185,3 | ||
13.4. | Пригородное сельское поселение: с. Воскресенское дер. Симоново дер. Петраково дер. Курово дер. Яковлевское с. Красное дер. Васильевское с. Владычное |
1 1 1 1 1 1 2 1 |
строительство строительство строительство строительство строительство строительство реконструкция строительство |
80,5 80,5 83,0 84,0 64,5 70,4 26,5 83,8 |
73,5 73,5 76,0 76,0 58,5 64,4 24,5 75,8 |
дер. Юдино дер. Ивановское |
1 1 |
строительство строительство |
82,7 82,7 |
74,7 74,7 |
|
Итого по Пригородному сельскому поселению |
11 | 738,6 | 671,6 | ||
13.5. | г. Пошехонье | 1 | строительство | 78,4 | 71,4 |
Итого по г. Пошехонье | 1 | 78,4 | 71,4 | ||
Всего по Пошехонскому муниципальному району |
23 | 1516,4 | 1378,4 | ||
14. | Ростовский муниципальный район | ||||
14.1. | Сельское поселение Ишня: дер. Уваиха дер. Ивановское дер. Ломы |
1 1 1 |
строительство строительство строительство |
89,4 89,4 89,4 |
71,5 71,5 71,5 |
Итого по сельскому поселению Ишня |
3 | 268,2 | 214,5 | ||
14.2. | Сельское поселение Семибратово: с. Сулость дер. Мирославка с. Халдеево дер. Красново |
1 1 1 1 |
строительство строительство строительство строительство |
74,0 74,0 74,0 74,0 |
59,0 59,0 59,0 59,0 |
Итого по сельскому поселению Семибратово |
4 | 296,0 | 236,0 | ||
14.3. | Сельское поселение Петровское: дер. Чопорово с. Спас-Смердино дер. Крячково |
1 1 1 |
строительство строительство строительство |
88,1 181,9 181,9 |
70,5 145,5 145,5 |
Итого по сельскому поселению Петровское |
3 | 451,9 | 361,5 | ||
14.4. | Сельское поселение Поречье-Рыбное: с. Филимоново дер. Твердино дер. Липовка с. Вексицы с. Климатино |
1 1 1 1 1 |
строительство строительство строительство строительство строительство |
23,9 23,9 23,9 23,9 89,4 |
19,1 19,1 19,1 19,1 71,5 |
Итого по сельскому поселению Поречье-Рыбное |
5 | 185,0 | 147,9 | ||
Всего по Ростовскому муниципальному району |
15 | 1201,1 | 959,9 | ||
15. | Рыбинский муниципальный район | ||||
15.1. | Арефинское сельское поселение: с. Арефино (ул. Заречная) с. Арефино (ул. Механизации) дер. Ивановское дер. Николо-Тропа дер. Дерягино дер. Большое Черняево |
1 1 1 1 1 1 |
реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция строительство реконструкция |
26,7 26,7 26,7 26,7 46,7 42,1 |
21,4 21,4 21,4 21,4 37,4 33,7 |
Итого по Арефинскому сельскому поселению |
6 | 195,6 | 156,7 | ||
15.2. | Волжское сельское поселение: пос. Ермаково дер. Кирилловское дер. Михалево |
1 1 1 |
строительство реконструкция реконструкция |
47,4 26,7 26,7 |
37,9 21,4 21,4 |
Итого по Волжскому сельскому поселению |
3 | 100,8 | 80,7 | ||
15.3. | Глебовское сельское поселение: дер. Большое Семино дер. Мухино с. Глебово с. Ивановское |
1 1 1 1 |
строительство строительство строительство строительство |
53,4 59,4 59,4 71,4 |
42,7 47,5 47,5 57,1 |
Итого по Глебовскому сельскому поселению |
4 | 243,6 | 194,8 | ||
15.4. | Каменниковское сельское поселение: дер. Угол пос. Каменники (ул. Раменская) |
1 1 |
строительство строительство |
47,4 47,4 |
37,9 37,9 |
Итого по Каменниковскому сельскому поселению |
2 | 94,8 | 75,8 | ||
15.5. | Назаровское сельское поселение дер. Ераково |
1 |
строительство |
120,6 |
96,5 |
Итого по Назаровскому сельскому поселению |
1 | 120,6 | 96,5 | ||
15.6. | Огарковское сельское поселение: дер. Волково (ул. Заречная) дер. Волково (ул. Северная) дер. Дымовское |
1 1 1 |
реконструкция строительство строительство |
35,5 47,4 47,4 |
28,4 37,9 37,9 |
Итого по Огарковскому сельскому поселению |
3 | 130,3 | 104,2 | ||
15.7. | Октябрьское сельское поселение: дер. Гришенино дер. Рютово пос. Октябрьский |
1 1 1 |
строительство реконструкция строительство |
67,2 51,0 40,2 |
53,8 40,8 32,2 |
Итого по Октябрьскому сельскому поселению |
3 | 158,4 | 126,8 | ||
15.8. | Городское поселение Песочное: ул. Красногорская, д. 25 ул. Красногорская, д. 74 ул. Ярославская ул. Ленинская |
1 1 1 1 |
строительство реконструкция реконструкция реконструкция |
45,3 26,7 26,7 26,7 |
36,2 21,4 21,4 21,4 |
Итого по городскому поселению Песочное |
4 | 125,4 | 100,4 | ||
15.9. | Покровское сельское поселение: пос. Кстово с. Покров |
1 1 |
реконструкция строительство |
28,0 47,4 |
22,4 37,9 |
Итого по Покровскому сельскому поселению |
2 | 75,4 | 60,3 | ||
15.10 . |
Судоверфское сельское поселение: дер. Волково дер. Васькино дер. Кошелево дер. Шишкино |
1 1 1 1 |
строительство строительство строительство строительство |
31,5 31,5 31,5 31,5 |
25,2 25,2 25,2 25,2 |
Итого по Судоверфскому сельскому поселению |
4 | 126,0 | 100,8 | ||
15.11 . |
Тихменевское сельское поселение: пос. Тихменево (улицы Мологская, Ломоносова, Красных Партизан) пос. Тихменево (ул. Дачная) |
3 1 |
строительство реконструкция |
142,2 35,5 |
113,7 28,4 |
Итого по Тихменевскому сельскому поселению |
4 | 177,7 | 142,1 | ||
Всего по Рыбинскому муниципальному району |
36 | 1548,6 | 1239,1 | ||
16. | Тутаевский муниципальный район | ||||
16.1. | Левобережное сельское поселение: с. Никольское дер. Бубново дер. Мирогостово дер. Михайлово дер. Верещагино дер. Болотово дер. Жарки дер. Ясиплево дер. Погорелка дер. Красново дер. Починок дер. Новый Посёлок |
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
реконструкция строительство строительство строительство строительство строительство строительство реконструкция строительство реконструкция реконструкция строительство |
81,2 64,0 81,2 54,8 81,2 81,2 81,2 68,0 64,0 81,1 101,4 52,9 |
71,2 54,0 68,2 45,8 68,2 68,2 68,2 58,0 54,0 71,1 84,4 42,5 |
Итого по Левобережному сельскому поселению |
12 | 892,2 | 753,8 | ||
Всего по Тутаевскому муниципальному району |
12 | 892,2 | 753,8 | ||
17. | Угличский муниципальный район | ||||
17.1. | Улейминское сельское поселение: дер. Маймеры с. Улейма дер. Вахутино |
2 2 1 |
реконструкция реконструкция реконструкция |
225,8 207,8 112,9 |
180,6 166,2 90,3 |
Итого по Улейминскому сельскому поселению |
5 | 546,5 | 437,1 | ||
17.2. | Ильинское сельское поселение: дер. Деревеньки с. Путчино дер. Семенково |
1 1 1 |
реконструкция реконструкция реконструкция |
112,9 112,9 128,2 |
90,3 90,3 102,5 |
Итого по Ильинскому сельскому поселению |
3 | 354,0 | 283,1 | ||
17.3. | Отрадновское сельское поселение: дер. Нинорово дер. Егорьевское с. Красное |
2 1 1 |
строительство строительство строительство |
125,4 62,7 62,7 |
100,4 50,2 50,2 |
Итого по Отрадновскому сельскому поселению |
4 | 250,8 | 200,8 | ||
17.4. | Слободское сельское поселение: дер. Хуторы дер. Харитоново дер. Калиновка дер. Жары дер. Дуброво |
1 1 1 1 1 |
реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция |
37,4 37,4 37,4 37,4 45,5 |
30,0 30,0 30,0 30,0 36,4 |
Итого по Слободскому сельскому поселению |
5 | 195,1 | 156,4 | ||
17.5. | Головинское сельское поселение: дер. Головино дер. Покровские Горки дер. Ложкино |
1 1 1 |
реконструкция реконструкция реконструкция |
53,6 53,6 53,6 |
42,9 42,9 42,9 |
Итого по Головинскому сельскому поселению |
3 | 160,8 | 128,7 | ||
Всего по Угличскому муниципальному району |
20 | 1507,2 | 1206,1 | ||
18. | Ярославский муниципальный район |
||||
18.1. | Некрасовское сельское поселение: с. Григорьевское дер. Калинино |
2 1 |
строительство реконструкция |
130,0 45,0 |
80,0 25,0 |
пос. Красный Волгарь дер. Дулово дер. Некрасово дер. Щеглевское дер. Ямино |
1 1 1 1 1 |
реконструкция строительство строительство реконструкция реконструкция |
45,0 65,0 65,0 45,0 45,0 |
25,0 40,0 40,0 25,0 25,0 |
|
Итого по Некрасовскому сельскому поселению |
8 | 440,0 | 260,0 | ||
18.2. | Ивняковское сельское поселение: с. Богослов дер. Ивановской Перевоз дер. Довыдовское |
1 1 1 |
строительство строительство строительство |
32,0 32,0 32,0 |
24,0 24,0 24,0 |
Итого по Ивняковскому сельскому поселению |
3 | 96,0 | 72,0 | ||
Карабихское сельское поселение: дер. Карабиха дер. Селифонтово дер. Черелисино пос. Щедрино дер. Борисово дер. Корюково |
1 1 1 1 1 1 |
реконструкция строительство строительство строительство реконструкция реконструкция |
44,2 65,0 65,0 65,0 44,2 44,2 |
28,7 40,0 40,0 40,0 26,2 26,2 |
|
Итого по Карабихскому сельскому поселению |
6 | 327,6 | 201,1 | ||
18.3. | Туношенское сельское поселение: с. Туношна (ул. Садовая) дер. Новоселки дер. Сатыево дер. Облесцево |
1 1 1 1 |
строительство строительство реконструкция реконструкция |
50,5 50,5 7,3 7,3 |
30,5 30,5 4,3 4,3 |
Итого по Туношенскому сельскому поселению |
4 | 115,6 | 69,6 | ||
18.4. | Курбское сельское поселение: дер. Седельницы пос. Козьмодемьянск (ул. Победы) пос. Козьмодемьянск (ул. 2 Привокзальная) пос. Козьмодемьянск (ул. Запрудная) дер. Мордвиново (ул. Зелёная) дер. Мордвиново (ул. Северная) дер. Лаптево дер. Запрудново |
3 1 1 1 1 1 1 1 |
строительство строительство реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция строительство реконструкция |
195,0 64,0 35,5 35,5 14,2 45,5 64,0 14,2 |
150,0 46,0 23,5 23,5 9,2 30,5 49,0 9,2 |
Итого по Курбскому сельскому поселению |
10 | 467,9 | 340,9 | ||
18.5. | Заволжское сельское поселение: дер. Лобаниха дер. Шебунино дер. Студенцы дер. Пестрецово дер. Бортниково дер. Ботово дер. Глухово дер. Дымокурцы дер. Ермолово дер. Ильинское дер. Коробово дер. Малое Болково дер. Мостец дер. Большое Филимоново ст. Уткино |
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
реконструкция строительство реконструкция строительство строительство реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция строительство реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция |
12,4 65,0 12,4 65,0 65,0 12,4 12,4 12,4 12,4 65,0 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 |
7,4 35,0 7,4 35,0 35,0 7,4 7,4 7,4 7,4 35,0 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 |
Итого по Заволжскому сельскому поселению |
15 | 396,4 | 221,4 | ||
18.6. | Кузнечихинское сельское поселение: дер. Алекино дер. Филатово дер. Кузнечиха дер. Филино дер. Большие Жарки с. Давыдово дер. Юдово дер. Мусоловка дер. Ватолино дер. Пазушино дер. Андроники |
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
реконструкция реконструкция реконструкция строительство реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция реконструкция строительство строительство |
42,0 21,0 42,0 65,0 42,0 42,0 21,0 21,0 21,0 65,0 65,0 |
27,0 14,0 24,0 35,0 27,0 27,0 12,0 12,0 12,0 35,0 35,0 |
Итого по Кузнечихинскому сельскому поселению |
11 | 447,0 | 260,0 | ||
Всего по Ярославскому муниципальному району |
57 | 2290,5 | 1425,0 | ||
Всего по Ярославской области | 438 | 24398,2 | 20096,0 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Ярославской области от 12 ноября 2009 г. N 1101-п "Об областной целевой программе "Чистая вода Ярославской области" на 2010 - 2014 годы"
Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания
Текст постановления опубликован в газете "Документ-Регион" N 27 от 24 ноября 2009 г.
Постановлением Правительства Ярославской области от 29 февраля 2012 г. N 145-п настоящее постановление признано утратившим силу
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Правительства Ярославской области от 24 ноября 2011 г. N 918-п
Изменения вступают в силу с момента подписания названного постановления
Постановление Правительства Ярославской области от 16 сентября 2011 г. N 682-п
Изменения вступают в силу с момента подписания названного постановления
Постановление Правительства Ярославской области от 13 июля 2011 г. N 538-п
Постановление Правительства Ярославской области от 18 января 2011 г. N 2-п
Постановление Правительства Ярославской области от 15 сентября 2010 г. N 697-п
Постановление Правительства Ярославской области от 26 мая 2010 г. N 331-п