Постановление Администрации Волгоградской области от 27 июля 2015 г. N 419-п
"О внесении изменений в постановление Правительства Волгоградской области от 09 декабря 2013 г. N 705-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка граждан" на 2014-2016 годы и на период до 2020 года"
Постановлением Администрации Волгоградской области от 25 сентября 2017 г. N 504-п настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2018 г.
Администрация Волгоградской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Волгоградской области от 09 декабря 2013 г. N 705-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка граждан" на 2014-2016 годы и на период до 2020 года" следующие изменения:
1.1. В государственной программе Волгоградской области "Социальная поддержка граждан" на 2014-2016 годы и на период до 2020 года, утвержденной названным постановлением (далее именуется - государственная программа):
1.1.1. В паспорте позицию "Объемы и источники финансирования государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования государственной программы |
- |
общий объем финансирования государственной программы составляет - 122922229,28 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования: а) средства федерального бюджета - 28477505,00 тыс. рублей, из них: 2014 год - 3342601,06 тыс. рублей; 2015 год - 3918654,64 тыс. рублей; 2016 год - 3641808,70 тыс. рублей; 2017 год - 3773231,30 тыс. рублей; 2018 год - 4600403,10 тыс. рублей; 2019 год - 4600403,10 тыс. рублей; 2020 год - 4600403,10 тыс. рублей; б) средства областного бюджета - 92571409,48 тыс. рублей, из них: 2014 год - 9322090,70 тыс. рублей; 2015 год - 12142451,97 тыс. рублей; 2016 год - 7140902,05 тыс. рублей; 2017 год - 9739294,76 тыс. рублей; 2018 год - 18006680,90 тыс. рублей; 2019 год - 18103490,00 тыс. рублей; 2020 год - 18116499,10 тыс. рублей; в) внебюджетные средства - 1873314,80 тыс. рублей, из них: 2015 год - 286224,80 тыс. рублей; 2016 год - 312789,60 тыс. рублей; 2017 год - 318575,10 тыс. рублей; 2018 год - 318575,10 тыс. рублей; 2019 год - 318575,10 тыс. рублей: 2020 год - 318575,10 тыс. рублей"; |
1.1.2. Абзац третий раздела 3 дополнить словами следующего содержания: ", начиная с 2015 года - доля граждан, которым назначены меры социальной поддержки, от общего числа обратившихся и имеющих право на получение мер социальной поддержки".
1.1.3. Раздел 6 изложить в следующей редакции:
"6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы
Финансовое обеспечение реализации государственной программы осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов, а также внебюджетных средств.
Объем средств, необходимых для достижения целей государственной программы, за счет средств областного бюджета определяется законом Волгоградской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
Общий объем финансирования государственной программы составляет 122922229,28 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства федерального бюджета - 28477505,00 тыс. рублей, из них:
2014 год - 3342601,06 тыс. рублей;
2015 год - 3918654,64 тыс. рублей;
2016 год - 3641808,70 тыс. рублей;
2017 год - 3773231,30 тыс. рублей;
2018 год - 4600403,10 тыс. рублей;
2019 год - 4600403,10 тыс. рублей;
2020 год - 4600403,10 тыс. рублей;
б) средства областного бюджета - 92571409,48 тыс. рублей, из них:
2014 год - 9322090,70 тыс. рублей;
2015 год - 12142451,97 тыс. рублей;
2016 год - 7140902,05 тыс. рублей;
2017 год - 9739294,76 тыс. рублей;
2018 год - 18006680,90 тыс. рублей;
2019 год - 18103490,00 тыс. рублей;
2020 год - 18116499,10 тыс. рублей;
в) внебюджетные средства - 1873314,80 тыс. рублей, из них:
2015 год - 286224,80 тыс. рублей;
2016 год - 312789,60 тыс. рублей;
2017 год - 318575,10 тыс. рублей;
2018 год - 318575,10 тыс. рублей;
2019 год - 318575,10 тыс. рублей;
2020 год - 318575,10 тыс. рублей.
Объем средств, поступающих из федерального и областного бюджетов, на прогнозный период определен с учетом индексации пособий, компенсаций, иных выплат, с последующим ежегодным уточнением при формировании областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.
Потребность в бюджетных ассигнованиях рассчитана исходя из установленных действующим законодательством размеров выплат, периодичности их предоставления и планируемой (прогнозируемой) численности получателей. Численность получателей планируется в разрезе каждой выплаты, ее прогноз осуществляется с учетом складывающейся в отрасли тенденции.
При установлении количества численности получателей учитываются нормативные правовые акты, регулирующие предоставление той или иной меры социальной поддержки, результаты анализа численности получателей выплат за несколько предшествующих лет.
Затраты на проведение культурно-досуговых, спортивных и других мероприятий, направленных на патриотическое воспитание, развитие творческих и спортивных способностей у детей - получателей услуг в организациях социального обслуживания, рассчитываются в ценах, сложившихся на рынке конкретных услуг (аренда помещения, привлечение сторонних организаций и так далее).
Ресурсное обеспечение государственной программы представлено в приложении 3 к государственной программе.".
1.1.4. Абзац шестой раздела 8 изложить в следующей редакции:
"в 2014-2016 годах осуществляется строительство государственного бюджетного специализированного стационарного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Мачешанский дом-интернат для престарелых и инвалидов" мощностью на 100 койко-мест. Общий объем финансирования составляет 260112,35 тыс. рублей, из них в 2014 году - 20000 тыс. рублей из федерального бюджета и 5000 тыс. рублей из областного бюджета, в 2015 году - 180747,60 тыс. рублей из областного бюджета, в 2016 году - 54364,75 тыс. рублей из областного бюджета;".
1.2. В подпрограмме "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Волгоградской области":
1.2.1. В паспорте позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы |
- |
общий объем финансирования подпрограммы составляет 60358927,61 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования: а) средства федерального бюджета - 16629744,70 тыс. рублей, из них: 2014 год - 1767323,66 тыс. рублей; 2015 год - 2217048,74 тыс. рублей; 2016 год - 2483979,80 тыс. рублей; 2017 год - 2569865,20 тыс. рублей; 2018 год - 2530509,10 тыс. рублей; 2019 год - 2530509,10 тыс. рублей; 2020 год - 2530509,10 тыс. рублей; б) средства областного бюджета - 43729182,91 тыс. рублей, из них: 2014 год - 7964311,20 тыс. рублей; 2015 год - 6021144,42 тыс. рублей; 2016 год - 924282,63 тыс. рублей; 2017 год - 1923445,36 тыс. рублей; 2018 год - 8965333,10 тыс. рублей; 2019 год - 8965333,10 тыс. рублей; 2020 год - 8965333,10 тыс. рублей". |
1.2.2. Раздел 6 изложить в следующей редакции:
"6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 60358927,61 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства федерального бюджета - 16629744,70 тыс. рублей, из них:
2014 год - 1767323,66 тыс. рублей;
2015 год - 2217048,74 тыс. рублей;
2016 год - 2483979,80 тыс. рублей;
2017 год - 2569865,20 тыс. рублей;
2018 год - 2530509,10 тыс. рублей;
2019 год - 2530509,10 тыс. рублей;
2020 год - 2530509,10 тыс. рублей;
б) средства областного бюджета - 43729182,91 тыс. рублей, из них:
2014 год - 7964311,20 тыс. рублей;
2015 год - 6021144,42 тыс. рублей;
2016 год - 924282,63 тыс. рублей;
2017 год - 1923445,36 тыс. рублей;
2018 год - 8965333,10 тыс. рублей;
2019 год - 8965333,10 тыс. рублей;
2020 год - 8965333,10 тыс. рублей.
Потребность в бюджетных ассигнованиях рассчитана исходя из установленных действующим законодательством размеров выплат, периодичности их предоставления и планируемой (прогнозируемой) численности получателей. Численность получателей выплат планируется в разрезе каждой выплаты, ее прогноз осуществляется с учетом складывающейся в отрасли тенденции.
При установлении количества численности получателей выплат учитываются нормативные правовые акты, регулирующие предоставление той или иной меры социальной поддержки, результаты анализа численности получателей выплат за несколько предшествующих лет. На численность получателей выплат, в частности социальной помощи, оказывает сильное влияние процент обращаемости, поскольку в соответствии с действующим законодательством оказание мер социальной поддержки осуществляется по заявительному принципу.
Исполнение мер социальной поддержки предусматривается за счет средств федерального и областного бюджетов. В полномочия комитета входит сбор заявок от подведомственных учреждений, их обобщение и направление в федеральные органы, уполномоченные действующим федеральным законодательством предоставлять меры социальной поддержки.
Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в приложении 3 к государственной программе.".
1.3. В подпрограмме "Совершенствование социальной поддержки семей и детей на территории Волгоградской области":
1.3.1. В паспорте позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы |
- |
общий объем финансирования подпрограммы составляет 23082997,14 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования: а) средства федерального бюджета - 11827760,30 тыс. рублей, из них: 2014 год - 1555277,40 тыс. рублей; 2015 год - 1701605,90 тыс. рублей; 2016 год - 1157828,90 тыс. рублей; 2017 год - 1203366,10 тыс. рублей; 2018 год - 2069894,00 тыс. рублей; 2019 год - 2069894,00 тыс. рублей; 2020 год - 2069894,00 тыс. рублей; б) средства областного бюджета - 11255236,84 тыс. рублей, из них: 2014 год - 1217220,00 тыс. рублей; 2015 год - 1387088,73 тыс. рублей; 2016 год - 800596,91 тыс. рублей; 2017 год - 1194322,10 тыс. рублей; 2018 год - 2218669,70 тыс. рублей; 2019 год - 2218669,70 тыс. рублей; 2020 год - 2218669,70 тыс. рублей". |
1.3.2. Раздел 6 изложить в следующей редакции:
"6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 23082997,14 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства федерального бюджета - 11827760,30 тыс. рублей, из них:
2014 год - 1555277,40 тыс. рублей;
2015 год - 1701605,90 тыс. рублей;
2016 год - 1157828,90 тыс. рублей;
2017 год - 1203366,10 тыс. рублей;
2018 год - 2069894,00 тыс. рублей;
2019 год - 2069894,00 тыс. рублей;
2020 год - 2069894,00 тыс. рублей;
б) средства областного бюджета - 11255236,84 тыс. рублей, из них:
2014 год - 1217220,00 тыс. рублей;
2015 год - 1387088,73 тыс. рублей;
2016 год - 800596,91 тыс. рублей;
2017 год - 1194322,10 тыс. рублей;
2018 год - 2218669,70 тыс. рублей;
2019 год - 2218669,70 тыс. рублей;
2020 год - 2218669,70 тыс. рублей.
Потребность в объеме финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, рассчитана исходя из установленных действующим законодательством размеров выплат, периодичности их предоставления и прогнозируемой численности получателей. Численность получателей выплат планируется в разрезе каждой выплаты, ее прогноз осуществляется с учетом складывающихся тенденций.
При установлении количества численности получателей учитываются нормативные правовые акты, регулирующие предоставление мер социальной поддержки семей с детьми, результаты анализа численности получателей за несколько предшествующих лет. На численность получателей оказывает сильное влияние процент обращаемости, поскольку в соответствии с действующим законодательством оказание мер социальной поддержки осуществляется по заявительному принципу.
Порядок финансирования оздоровительной кампании детей также регулируется ежегодно принимаемыми нормативными правовыми актами. Потребность в финансировании мероприятий по обеспечению прав на отдых и оздоровление отдельных категорий детей рассчитывается с учетом численности детей отдельных категорий, подлежащих оздоровлению, организация отдыха и оздоровления которых отнесена к полномочиям комитета, состоящих в банке данных, и цен, складывающихся на рынке услуг (стоимость путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, стоимость проезда к местам отдыха и обратно).
Потребность на проведение отдельных мероприятий подпрограммы складывается из расходов непосредственно на их организацию и выплаты денежного поощрения, установленного действующим законодательством. Число получателей таких выплат также устанавливается соответствующим нормативным правовым актом.
Затраты на проведение культурно-досуговых, спортивных и других мероприятий, направленных на патриотическое воспитание, развитие творческих и спортивных способностей у детей - получателей услуг организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета, рассчитываются в ценах, сложившихся на рынке конкретных услуг (аренда помещения, привлечение сторонних организаций и тому подобное).
Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в приложении 3 к государственной программе.".
1.4. В подпрограмме "Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградской области":
1.4.1. В паспорте:
1) в позиции "Целевые показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации":
в абзаце втором цифру "3" заменить цифрами "4,5";
в абзаце третьем цифры "70" заменить цифрами "40";
2) позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы |
- |
общий объем финансирования подпрограммы составляет 896503,63 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования: а) средства областного бюджета - 876503.63 тыс. рублей, из них: 2014 год - 78433,00 тыс. рублей; 2015 год - 224265,34 тыс. рублей; 2016 год - 64013,19 тыс. рублей; 2017 год - 14370,50 тыс. рублей; 2018 год - 106607,20 тыс. рублей; 2019 год - 190407,20 тыс. рублей; 2020 год - 198407,20 тыс. рублей; б) средства федерального бюджета в 2014 году - 20000,00 тыс. рублей". |
1.4.2. Раздел 6 изложить в следующей редакции:
"6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета. Общий объем средств, необходимых для достижения целей подпрограммы, составляет 1139845,54 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства областного бюджета:
2014 год - 133865,10 тыс. рублей;
2015 год - 224265,34 тыс. рублей;
2016 год - 181686,50 тыс. рублей;
2017 год - 81607,00 тыс. рублей;
2018 год - 107607,20 тыс. рублей;
2019 год -191407,20 тыс. рублей;
2020 год - 199407,20 тыс. рублей;
б) средства федерального бюджета в 2014 году - 20000,00 тыс. рублей.
Потребность в объеме финансовых ресурсов определена на основании потребности стационарных и медицинских организаций в различном оборудовании с учетом сроков его списания и в соответствии с требованиями к оснащению организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета, и медицинских организаций нормативами обеспечения организаций социального обслуживания, требованиями СанПиН и противопожарной безопасности и цен на соответствующие товары.
Затраты на проведение культурно-досуговых, спортивных и других мероприятий рассчитываются в ценах, сложившихся на рынке конкретных услуг (аренда помещения, привлечение сторонних организаций и так далее).
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 896503,65 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства областного бюджета - 876503,63 тыс. рублей, из них:
2014 год - 78433,00 тыс. рублей;
2015 год - 224265,34 тыс. рублей;
2016 год - 64013,19 тыс. рублей;
2017 год - 14370,50 тыс. рублей;
2018 год - 106607,20 тыс. рублей;
2019 год - 190407,20 тыс. рублей;
2020 год - 198407,20 тыс. рублей;
б) средства федерального бюджета в 2014 году - 20000,00 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в приложении 3 к государственной программе.".
1.4.3. Абзац пятый раздела 8 изложить в следующей редакции:
"В 2014-2016 годах осуществляется строительство государственного бюджетного специализированного стационарного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Мачешанский дом-интернат для престарелых и инвалидов" мощностью на 100 койко-мест. Общий объем финансирования составляет 260112,35 тыс. рублей, из них в 2014 году - 20000 тыс. рублей из федерального бюджета и 5000 тыс. рублей из областного бюджета, в 2015 году - 180747,60 тыс. рублей из областного бюджета, в 2016 году - 54364,75 тыс. рублей из областного бюджета.".
1.5. В подпрограмме "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения":
1.5.1. В паспорте позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы |
- |
общий объем финансирования подпрограммы составляет 38583800,90 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования: а) средства областного бюджета - 36710486,10 тыс. рублей, из них: 2014 год - 62126,50 тыс. рублей; 2015 год - 4509953,48 тыс. рублей; 2016 год - 5352009,32 тыс. рублей; 2017 год - 6607156,80 тыс. рублей; 2018 год - 6716070,90 тыс. рублей; 2019 год - 6729080,00 тыс. рублей; 2020 год - 6734089,10 тыс. рублей; б) внебюджетные средства - 1873314,80 тыс. рублей, из них: 2015 год - 286224,80 тыс. рублей; 2016 год - 312789,60 тыс. рублей; 2017 год - 318575,10 тыс. рублей; 2018 год - 318575,10 тыс. рублей; 2019 год - 318575,10 тыс. рублей; 2020 год - 318575,10 тыс. рублей". |
1.5.2. Раздел 6 изложить в следующей редакции:
"6. Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета и внебюджетных средств. Общий объем средств, необходимых для достижения целей, составляет 47862113,60 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства областного бюджета - 45988798,80 тыс. рублей, из них:
2014 год - 195189,50 тыс. рублей;
2015 год - 4556132,50 тыс. рублей;
2016 год - 6945332,40 тыс. рублей;
2017 год - 8544765,20 тыс. рублей;
2018 год - 8572117,30 тыс. рублей;
2019 год - 8585126,40 тыс. рублей;
2020 год - 8590135,50 тыс. рублей;
б) внебюджетные средства - 1873314,80 тыс. рублей, из них:
2015 год - 286224,80 тыс. рублей;
2016 год - 312789,60 тыс. рублей;
2017 год - 318575,10 тыс. рублей;
2018 год - 318575,10 тыс. рублей;
2019 год - 318575,10 тыс. рублей;
2020 год - 318575,10 тыс. рублей.
Потребность в объеме финансовых ресурсов определена на основании потребности учреждений системы социальной защиты населения в различном оборудовании, транспортных средствах с учетом сроков его списания и в соответствии с требованиями к оснащению организаций социального обслуживания населения, находящихся в ведении комитета, установленными порядками предоставления социальных услуг, нормативами обеспечения государственных учреждений, требованиями СанПиН и противопожарной безопасности и цен на соответствующие товары.
Потребность в проведении капитального ремонта зданий подведомственных учреждений формируется на основании соответствующих актов состояния помещений, предписаний контрольно-надзорных органов и цен, сложившихся на данном рынке услуг.
Расчет расходов на содержание учреждений производится в соответствии с порядком определения нормативных затрат на оказание государственных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание имущества организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета. По всем типам учреждений утверждены нормативы численности работников, нормы потребления товаров, работ, услуг, необходимых для оказания государственных услуг. Планирование расходов осуществляется на основании утвержденных нормативов, в том числе по фонду оплаты труда и нормативной штатной численности работников.
Объем средств областного бюджета и внебюджетных средств, предоставляемых для финансирования подпрограммы, составляет 38583800,90 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства областного бюджета - 36710486,10 тыс. рублей, из них:
2014 год - 62126,50 тыс. рублей;
2015 год - 4509953,48 тыс. рублей;
2016 год - 5352009,32 тыс. рублей;
2017 год - 6607156,80 тыс. рублей;
2018 год - 6716070,90 тыс. рублей;
2019 год - 6729080,00 тыс. рублей;
2020 год - 6734089,10 тыс. рублей;
б) внебюджетные средства - 1873314,80 тыс. рублей, из них:
2015 год - 286224,80 тыс. рублей;
2016 год - 312789,60 тыс. рублей;
2017 год - 318575,10 тыс. рублей;
2018 год - 318575,10 тыс. рублей;
2019 год - 318575,10 тыс. рублей;
2020 год - 318575,10 тыс. рублей.
Объемы ресурсного обеспечения реализации подпрограммы представлены в приложении 3 к государственной программе.".
1.6. Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 соответственно.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
И.о. Губернатора Волгоградской области |
А.А. Федюнин |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации Волгоградской области от 27 июля 2015 г. N 419-п "О внесении изменений в постановление Правительства Волгоградской области от 09 декабря 2013 г. N 705-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка граждан" на 2014-2016 годы и на период до 2020 года"
Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания
Текст постановления опубликован в газете "Волгоградская правда" от 11 августа 2015 г. N 133
Постановлением Администрации Волгоградской области от 25 сентября 2017 г. N 504-п настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2018 г.