Постановлением Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 3 февраля 2016 г. N 91-п в наименование настоящего постановления внесены изменения, вступающие в силу с даты подписания названного постановления и распространяющие свое действие в части объема финансирования 2015 г. на отношения, возникшие с 17 декабря 2015 г., в части объема финансирования 2016 - 2018 г. с 1 января 2016 г.
Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 31 декабря 2013 г. N 3244-п
"Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин" на 2014 - 2018 годы"
5 августа, 31 декабря 2014 г., 29 апреля, 31 августа, 27 ноября 2015 г., 3 февраля, 31 мая 2016 г.
Руководствуясь постановлением Администрации городского округа - город Камышин от 10.12.2012 г. N 2903-п "О городских целевых программах" и пунктом 7 статьи 22 Устава городского округа - город Камышин, постановляю:
Постановлением Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 3 февраля 2016 г. N 91-п в пункт 1 настоящего постановления внесены изменения, вступающие в силу с даты подписания названного постановления и распространяющие свое действие в части объема финансирования 2015 г. на отношения, возникшие с 17 декабря 2015 г., в части объема финансирования 2016 - 2018 г. с 1 января 2016 г.
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин" на 2014-2018 годы.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014 г. и подлежит официальному опубликованию.
Врио главы городского округа - |
С.В. Зинченко |
Постановлением Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 3 февраля 2016 г. N 91-п в настоящую муниципальную программу внесены изменения, вступающие в силу с даты подписания названного постановления и распространяющие свое действие в части объема финансирования 2015 г. на отношения, возникшие с 17 декабря 2015 г., в части объема финансирования 2016 - 2018 г. с 1 января 2016 г.
Муниципальная программа
"Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин" на 2014-2018 годы
(утв. постановлением администрации городского округа - город Камышин от 31 декабря 2013 г. N 3244-п)
5 августа, 31 декабря 2014 г., 29 апреля, 31 августа, 27 ноября 2015 г., 3 февраля, 31 мая 2016 г.
Постановлением Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 31 мая 2016 г. N 796-п в паспорт настоящей Муниципальной программы внесены изменения
Паспорт муниципальной программы
Наименование программы |
"Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин" на 2014-2018 годы (далее - Программа) |
Муниципальный заказчик программы |
Комитет по культуре Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области |
Основные разработчики программы |
Комитет по культуре Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области |
Цели и задачи программы |
Цели: - формирование на территории городского округа - город Камышин благоприятной социокультурной среды, условий для равного доступа граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам, для развития и реализации их творческих способностей; - сохранение и развитие существующей сети учреждений культуры, кадрового и творческого потенциала; - повышение качества услуг в сфере культуры на территории городского округа - город Камышин. Задачи: - сохранение и развитие музейного дела; - создание условий для повышения качества, доступности и эффективности организации досуга и массового отдыха населения города; - развитие культурно-досуговой сферы, создание условий для творческого развития граждан, профессиональной и любительской деятельности в сфере исполнительских искусств; - организация городских социально значимых мероприятий; - создание условий для массового отдыха жителей городского округа - город Камышин и организация обустройства мест массового отдыха населения; - обеспечение доступа граждан к театральным постановкам, создание условий для сохранения и развития профессиональной театральной деятельности; - создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий |
Сроки реализации Программы |
2014-2018 годы |
Целевые индикаторы |
1. Ежегодный прирост экспонатов музейного фонда: - 2014 г. - 0,5%, - 2015 г. - 0,5%, - 2016 г. - 0,7%, - 2017 г. - 0,7%, - 2018 г. - 0,7%. 2. Доля населения, посещающего музейные мероприятия на базе музейных экспозиций, выставок, в том числе экскурсий, музейных уроков, вернисажей и т.д.: - 2014 г. - 36%, - 2015 г. - 36%, - 2016 г. - 40%, - 2017 г. - 40%, - 2018 г. - 40%. 3. Количество музейных экспонатов, внесенных в электронный каталог музея: - 2014 г. - 24 429 ед., - 2015 г. - 26 000 ед., - 2016 г. - 33 500 ед., - 2017 г. - 35 500 ед., - 2018 г. - 37 500 ед. 4. Доля сохраненных музейных предметов от общей численности музейного фонда: - 2014 г. - 100%, - 2015 г. - 100%, - 2016 г. - 100%, - 2017 г. - 100%, - 2018 г. - 100%. 5. Количество киносеансов для детской и юношеской аудитории: - 2014 г. - 455 ед., - 2015 г. - 460 ед., - 2016 г. - 465 ед., - 2017 г. - 470 ед., - 2018 г. - 475 ед. 6. Количество киносеансов для взрослой аудитории: - 2014 г. - 1 195 ед., - 2015 г. - 1 200 ед., - 2016 г. - 1 205 ед., - 2017 г. - 1 210 ед., - 2018 г. - 1 215 ед. 7. Количество граждан, посещающих кинофильмы на базе большого и малого кинозалов: - 2014 г. - 30 550 чел., - 2015 г. - 30 600 чел., - 2016 г. - 30 650 чел., - 2017 г. - 30 700 чел., - 2018 г. - 30 750 чел. 8. Количество участников досуговых мероприятий (конкурсов, киноабонементов, выставок, фестивалей) МАУК ЦКД "Дружба": - 2014 г. - 46 100 чел., - 2015 г. - 46 200 чел., - 2016 г. - 46 300 чел., - 2017 г. - 46 400 чел., - 2018 г. - 46 500 чел. 9. Количество культурно-досуговых мероприятий, концертных программ: - 2014 г. - 389 ед., - 2015 г. - 389 ед., - 2016 г. - 389 ед., - 2017 г. - 389 ед., - 2018 г. - 389 ед. 10. Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях: - 2014 г. - 59,5%, - 2015 г. - 59,6%, - 2016 г. - 59,7%, - 2017 г. - 59,8%, - 2018 г. - 60,0%. 11. Количество культурно-досуговых мероприятий, организованных на территории Парка им. Комсомольцев-Добровольцев: - 2014 г. - 21 ед., - 2015 г. - 23 ед., - 2016 г. - 25 ед., - 2017 г. - 27 ед., - 2018 г. - 30 ед. 12. Количество человек, посещающих аттракционы: - 2014 г. - 155 000 чел., - 2015 г. - 155 500 чел., - 2016 г. - 156 000 чел., - 2017 г. - 156 500 чел., - 2018 г. - 157 000 чел. 13. Количество спектаклей для взрослых и детей: - 2014 г. - 252 ед., - 2015 г. - 254 ед., - 2016 г. - 256 ед., - 2017 г. - 258 ед., - 2018 г. - 259 ед. 14. Количество зрителей, посещающих спектакли: - 2014 г. - 26 779 чел., - 2015 г. - 27 663 чел., - 2016 г. - 28 632 чел., - 2017 г. - 29 601 чел., - 2018 г. - 30 500 чел. 15. Количество посещений библиотек: - 2014 г. - 255 010 чел., - 2015 г. - 255 015 чел., - 2016 г. - 255 015 чел., - 2017 г. - 255 015 чел., - 2018 г. - 255 015 чел. 16. Доля населения, получающего информационные библиотечные услуги через сайт МКУК "ЦГБС": - 2014 г. - 4,4%, - 2015 г. - 4,5%, - 2016 г. - 4,6%, - 2017 г. - 4,7%, - 2018 г. - 4,8%. 17. Количество размещенных материалов МКУК "ЦГБС" (выставки, презентации) в социальных сетях: - 2014 г. - 13 ед., - 2015 г. - 15 ед., - 2016 г. - 15 ед., - 2017 г. - 15 ед., - 2018 г. - 15 ед. |
Перечень подпрограмм и основных мероприятий |
1. Подпрограмма "Сохранение музейно-выставочных коллекций" - предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (фондам), организация и проведение мероприятий по поддержке и изучению народной культуры. 2. Подпрограмма "Организация киновидеопоказа и культурно-досуговой и социально значимой деятельности" - организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, обеспечение творческой самореализации граждан. 3. Подпрограмма "Организация театральной деятельности" - обеспечение доступа граждан к театральным постановкам. 4. Подпрограмма "Организация информационно-библиотечного обслуживания населения" - информационно-библиотечное обслуживание населения, предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных. |
Сроки и этапы реализации подпрограмм |
2014-2018 годы |
Исполнители подпрограмм и основных мероприятий |
1) Комитет по культуре Администрации городского округа - город Камышин (далее - Комитет по культуре); 2) Муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры "Текстильщик" (далее - МБУ "ДК "Текстильщик"); 3) Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Камышинский историко-краеведческий музей" (далее - МБУК "КИКМ"); 4) Муниципальное казенное учреждение культуры "Централизованная городская библиотечная система" (далее - МКУК "ЦГБС"); 5) Муниципальное автономное учреждение "Камышинский драматический театр" (далее - МАУ "КДТ"); 6) Муниципальное автономное учреждение культуры Центр культуры и досуга "Дружба" (далее - МАУК ЦКД "Дружба"); 7) Муниципальное бюджетное учреждение "Парк культуры и отдыха им. Комсомольцев-добровольцев" (далее - МБУ "Парк") |
Объемы и источники финансирования (в целом по Программе и с разбивкой по годам и источникам финансирования) |
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа - город Камышин, областного бюджета и внебюджетных средств на сумму 552 944,5 тыс. рублей, в том числе: - в 2014 г. - 118 650,1 тыс. рублей: бюджет городского округа - 93 901,5 тыс. рублей; в т.ч. кредиторская задолженность - 4 731,4 тыс. рублей; внебюджетные средства - 24 748,6 тыс. рублей; в т.ч. кредиторская задолженность - 699,6 тыс. рублей; - в 2015 г. - 104 170,5 тыс. рублей: бюджет городского округа - 77 745,2 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 1 059,4 тыс. рублей; внебюджетные средства - 26 389,8 тыс. рублей; в т.ч. кредиторская задолженность - 1 551,0 тыс. рублей; областной бюджет - 35,5 тыс. рублей; - в 2016 г. - 148 566,2 тыс. рублей: бюджет городского округа - 126 404,2 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 928,7 тыс. рублей; внебюджетные средства - 22 162,0 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 4 308,1 тыс. рублей; - в 2017 г. - 95 718,4 тыс. рублей: бюджет городского округа - 73 605,5 тыс. рублей; внебюджетные средства - 22 112,9 тыс. рублей. - в 2018 г. - 85 839,3 тыс. рублей: бюджет городского округа - 63 292,6 тыс. рублей; внебюджетные средства - 22 546,7 тыс. рублей. |
Ожидаемые конечные результаты |
- сохранение и популяризация культурно-исторического наследия; - приобщение различных возрастных категорий населения к современному культурному досугу и активному отдыху; - повышение интереса жителей города к театральному искусству; - повышение интеллектуального уровня жизни населения путем увеличения количества посещений библиотек и электронных библиотечно-информационных услуг. |
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом
Развитие городского округа - город Камышин, как и в целом всей России, на современном этапе характеризуется повышенным вниманием общества к культуре. В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, культуре отводится ведущая роль в формировании человеческого капитала. Современного уровня интеллектуального и культурного развития возможно достичь только в культурной среде, позволяющей осознать цели и нравственные ориентиры развития общества.
Обострившиеся за время экономического кризиса проблемы в сфере культуры еще раз продемонстрировали тот факт, что отрасль, традиционно десятилетиями ориентированная на государственную финансовую поддержку, еще слабо подготовлена самим государством к функционированию в условиях рыночной экономики: необходимы серьезные финансовые вложения в модернизацию и развитие инфраструктуры объектов культуры, сохранение культурного наследия и культурных ценностей, создание условий для творчества, производства современных культурных продуктов и инновационного развития, доступности культурных услуг и ценностей для всех граждан, создание экономических механизмов, позволяющих культуре эффективно развиваться в рыночных условиях. В связи с этим формирование и развитие культурной среды становится важнейшим условием улучшения качества жизни населения.
Город Камышин обладает значительным культурным потенциалом: многочисленные объекты культурного наследия, учреждения культуры, искусства и художественного образования, квалифицированный кадровый состав специалистов творческих профессий.
В настоящее время сеть муниципальных бюджетных учреждений культуры составляют 7 муниципальных учреждений культуры. Библиотечное обслуживание населения города Камышина осуществляет МКУК "Центральная городская библиотечная система", в составе которой 7 библиотек. Работу по изучению и пропаганде истории края, сбору и хранению памятников материальной и духовной культуры, естественной истории осуществляет МБУК "Камышинский историко-краеведческий музей". МБУ "Дворец культуры "Текстильщик" осуществляет работу по организации культурного досуга населения, подготовку и проведение городских праздников, концертов, фестивалей, организует работу клубов по интересам и кружков самодеятельного народного творчества. Муниципальное автономное учреждение культуры Центр культуры и досуга "Дружба" организует массовые культурно-просветительские и зрелищные мероприятия, проводит фестивали отечественного и зарубежного кино, организует культурный досуг школьников. Развитие туристско-краеведческой деятельности осуществляет МБУ ДО Центр детского и юношеского туризма и краеведения. МБУ ДО Детская школа искусств (Музыкальное отделение N 1 и Музыкальное отделение N 2) осуществляют развитие мотивации личности к познанию и творчеству, развитие музыкально-эстетических способностей. МБУ ДО Детская школа искусств (Хореографическое отделение) осуществляет деятельность эстетической направленности на основе хореографического искусства. Достоянием и гордостью культурной сферы города является учреждение профессионального театрального искусства МАУ "Камышинский драматический театр".
Из года в год учреждения культуры города демонстрируют стабильную положительную динамику по основным показателям деятельности. При этом существует ряд острых проблем, требующих неотложного решения, в том числе и в рамках данной Программы.
Сегодня необходимо проведение комплекса мероприятий, способных вывести культуру на уровень, позволяющий ей стать полноценным и активным участником социально-экономических процессов. Предлагаемая Программа направлена на решение проблем сохранения культурного потенциала города, обеспечение условий развития инновационной деятельности муниципальных учреждений, повышение качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры, при сохранении их доступности, создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры. Кроме того, она способствует адаптации сферы культуры к рыночным условиям.
2. Цели и задачи Программы
Выбор приоритетных целей Программы опирается на стратегические цели развития нашего города, на анализ сложившихся тенденций в сфере культуры.
Цели Программы:
- формирование на территории городского округа - город Камышин благоприятной социокультурной среды, условий для равного доступа граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам, для развития и реализации их творческих способностей;
- сохранение и развитие существующей сети учреждений культуры, развитие их кадрового и творческого потенциала;
- повышение качества услуг в сфере культуры на территории городского округа - город Камышин.
Задачи Программы:
- создание условий для сохранения и популяризации музейных и художественных коллекций, сохранения и развития декоративно-прикладного искусства и ремесел;
- развитие культурно-досуговой сферы, создание условий для творческого развития граждан, профессиональной и любительской деятельности в сфере исполнительских искусств;
- обеспечение доступа граждан к театральным постановкам, создание условий для сохранения и развития профессиональной театральной деятельности;
- создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий.
Достижение целей и реализация задач в 2014-2018 годах будут осуществляться путем выполнения мероприятий, предусмотренных в приложении к настоящей Программе.
3. Этапы и сроки реализации Программы
Срок реализации мероприятий Программы - 2014-2018 годы. Отдельные этапы реализации Программы не выделяются.
4. Технико-экономическое обоснование Программы
Технико-экономическое обоснование Программы определяет целесообразность выделения средств бюджета городского округа на сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин.
Общий объем финансирования Программы сформирован с учетом анализа сведений, полученных в результате реализации аналогичных мероприятий за предыдущие периоды.
Социально-экономический эффект от реализации Программы достигается за счет осуществления мероприятий, позволяющих обеспечить: сохранение и развитие существующей сети учреждений культуры; повышение степени доступности культурных благ; формирование благоприятной социокультурной среды на территории города.
В результате реализации Программы будет обеспечено повышение эффективности использования бюджетных средств в сфере культуры за счет создания эффективной системы обеспечения качества предоставляемых услуг.
Постановлением Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 31 мая 2016 г. N 796-п в раздел 5 настоящей Муниципальной программы внесены изменения
5. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа - город Камышин, областного бюджета и внебюджетных средств на сумму 552 944,5 тыс. рублей, в том числе:
- в 2014 г. - 118 650,1 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 93 901,5 тыс. рублей;
в т.ч. кредиторская задолженность - 4 731,4 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 24 748,6 тыс. рублей;
в т.ч. кредиторская задолженность - 699,6 тыс. рублей;
- в 2015 г. - 104 170,5 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 77 745,2 тыс. рублей,
в т.ч. кредиторская задолженность - 1 059,4 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 26 389,8 тыс. рублей;
в т.ч. кредиторская задолженность - 1 551,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 35,5 тыс. рублей;
- в 2016 г. - 148 566,2 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 126 404,2 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 928,7 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 22 162,0 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 4 308,1 тыс. рублей;
- в 2017 г. - 95 718,4 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 73 605,5 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 22 112,9 тыс. рублей.
- в 2018 г. - 85 839,3 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 63 292,6 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 22 546,7 тыс. рублей.
6. Механизм реализации Программы
Муниципальный заказчик-координатор Программы осуществляет управление и организует реализацию мероприятий Программы по срокам и процедурам, согласованным с непосредственными исполнителями мероприятий Программы.
Исполнителями Программы являются:
1) Комитет по культуре;
2) МБУ "ДК "Текстильщик";
3) МБУК "КИКМ";
4) МКУК "ЦГБС";
5) МАУ "КДТ";
6) МАУК ЦКД "Дружба";
7) МБУ "Парк".
Исполнители Программы несут ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, целевое и рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.
Выделение средств осуществляется Управлением финансов администрации городского округа - город Камышин в соответствии с Программой и на основании решения Камышинской городской Думы о бюджете городского округа - город Камышин на соответствующий финансовый год и на плановый период.
При реализации мероприятий Программы товары (работы, услуги) приобретаются в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставку товаров, работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
7. Перечень мероприятий Программы
Основные мероприятия данной Программы представлены в таблице 1.
Постановлением Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 31 мая 2016 г. N 796-п настоящая таблица изложена в новой редакции
Таблица 1 - Перечень и описание программных мероприятий
N п/п |
Наименование мероприятия |
Исполнитель |
Срок исполнения |
Источник финансирования |
Объемы финансирования (тыс. рублей) |
|||||
Всего |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Подпрограмма I "Сохранение музейно-выставочных коллекций" |
|
|||||||||
1. |
Создание условий для сохранения и популяризации музейных и художественных коллекций, сохранения и развития декоративно-прикладного искусства и ремёсел, в том числе: |
МБУК "КИКМ" |
ежегодно |
|
106 273,7 |
13 095,7 |
11 658,9 |
61 247,0 |
10 736,8 |
9 535,3 |
|
- обеспечение сохранения, учёта, использования и популяризации музейных коллекций |
|
|
бюджет городского округа - город Камышин |
97 514,3 |
11 078,4 |
9 033,8 |
59 478,4 |
9 078,4 |
8 845,3 |
|
|
|
|
в т.ч. кредиторская задолженность |
408,6 |
240,2 |
37,7 |
130,7 |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные средства |
3 865,0 |
579,7 |
1 265,0 |
718,8 |
613,5 |
688,0 |
|
|
|
|
в т.ч. кредит задолженность |
571,2 |
9,8 |
0,4 |
561,0 |
|
|
|
- обеспечение безопасности сохранности музейных предметов и музейных коллекций посредством охранных систем (сигнализация) |
|
|
бюджет городского округа - город Камыши |
1 416,1 |
436,5 |
428,2 |
275,7 |
275,7 |
|
|
|
|
|
в т.ч. кредиторская задолженность |
78,1 |
62,3 |
15,8 |
|
|
|
|
- обеспечение комфортного пребывания посетителей в музее (коммунальные услуги) |
|
|
бюджет городского округа - город Камышин |
3 403,4 |
961,1 |
907,9 |
767,2 |
767,2 |
|
|
|
|
|
в т.ч. кредиторская задолженность |
337,9 |
190,5 |
74,8 |
72,6 |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные средства |
42,6 |
20,0 |
22,6 |
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. кредиторская задолженность |
19,0 |
|
19,0 |
|
|
|
|
- развитие музейной педагогики, методическая разработка инновационных форм просветительской деятельности музея |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- перевод учетно-хранительской информации о музейных фондах на электронные носители |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- участие в проведении областных семинаров, конференций, конкурсов, музейных акций, круглых столов, и др. мероприятий по проблемам музейного дела |
|
|
внебюджетные средства |
32,3 |
20,0 |
1,4 |
6,9 |
2,0 |
2,0 |
Подпрограмма II "Организация киновидеопоказа, культурно - досуговой и социально - значимой деятельности" |
|
|||||||||
2. |
Создание условий для повышения качества, доступности и эффективности организации досуга и массового отдыха населения города, в том числе: |
МАУК ЦКД "Дружба" |
ежегодно |
|
44 566,0 |
10 941,8 |
9 400,6 |
9 227,9 |
8 388,9 |
6 606,8 |
|
- организация и проведение массовых мероприятий содержательного досуга детей и взрослого населения |
|
|
бюджет городского округа - город Камыши |
28 684,3 |
7 427,0 |
5 784,1 |
6 250,9 |
5 502,2 |
3 720,1 |
|
|
|
|
в т.ч. кредиторская задолженность |
648,4 |
389,8 |
131,2 |
127,4 |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные средства |
11 783,7 |
2 639,8 |
2 856,5 |
2 158,0 |
2 065,7 |
2 063,7 |
|
|
|
|
в т.ч. кредиторская задолженность |
532,5 |
|
53,6 |
478,9 |
|
|
|
- приобретение кинопродукции для коммерческого показа |
|
|
внебюджетные средства |
4 020,0 |
860,0 |
760,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
|
|
|
|
в т.ч. кредиторская задолженность |
90,3 |
44,2 |
23,8 |
22,3 |
|
|
|
- организация рекламной деятельности кинотеатра |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- организация развивающих и воспитательных кино- и видео- абонементов, клубов любителей кино для различных возрастных категорий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- организация и проведение смотров, фестивалей, конкурсов в области кино и по другим жанрам искусства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- организация выставок народного творчества |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- организация детских и семейных праздников в кафе "Золушка" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- организация сотрудничества с образовательными учреждениями, коммерческими структурами и общественными организациями города |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- участие в региональных и российских кинофестивалях и расширение форм сотрудничества со зрительской аудиторией (организация обратной связи, используя возможности интернет ресурсов учреждения) |
|
|
внебюджетные средства |
78,0 |
15,0 |
|
19,0 |
21,0 |
23,0 |
3. |
Развитие культурно - досуговой сферы, создание условий для творческого развития граждан, профессиональной и любительской деятельности в сфере исполнительских услуг, в том числе: |
МБУ ДК "Текстильщик" |
ежегодно |
|
104 031,5 |
21 967,3 |
20 822,6 |
21 327,8 |
20 782,2 |
19 131,6 |
|
организация культурного досуга населения, подготовка, проведение культурно-массовых и зрелищных мероприятий |
|
|
бюджет городского округа - город Камышин |
78 282,8 |
17 600,4 |
15 643,8 |
15 645,5 |
15 531,5 |
13 861,6 |
|
|
|
|
в т.ч. кредиторская задолженность |
1 119,2 |
623,1 |
214,1 |
282,0 |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные средства |
25 748,7 |
4 366,9 |
5 178,8 |
5 682,3 |
5 250,7 |
5 270,0 |
|
|
|
|
в т.ч. кредиторская задолженность |
777,5 |
96,8 |
21,1 |
659,6 |
|
|
4. |
Организация городских социально-значимых мероприятий. |
Комитет по культуре |
ежегодно |
бюджет городского округа - город Камышин |
8 212,5 |
2 536,2 |
1 842,1 |
1 992,1 |
1 842,1 |
|
|
|
|
|
в т.ч. кредиторская задолженность |
1 543,9 |
1 532,1 |
11,8 |
|
|
|
5. |
Создание условий для массового отдыха жителей городского округа - город Камышин и организация обустройства мест массового отдыха населения, в том числе: |
МБУ "Парк" |
ежегодно |
|
50 934,3 |
11 311,3 |
11 677,1 |
9 143,7 |
9 461,6 |
9 340,6 |
|
|
|
|
бюджет городского округа - город Камышин |
10 008,5 |
2 069,9 |
2 258,8 |
2 212,6 |
1 826,6 |
1 640,6 |
|
|
|
|
в т.ч. кредиторская задолженность |
16,5 |
16,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные средства |
40 925,8 |
9 241,4 |
9 418,3 |
6 931,1 |
7 635,0 |
7 700,0 |
|
|
|
|
в т.ч. кредиторская задолженность |
4 198,2 |
338,4 |
1 379,6 |
2 480,2 |
|
|
Подпрограмма III "Организация театральной деятельности" | ||||||||||
6. |
Обеспечение доступа граждан к театральным постановкам, создание условий для сохранения и развития профессиональной театральной деятельности, в том числе: |
МАУ "КДТ" |
ежегодно |
|
134 728,7 |
33 639,3 |
27 385,2 |
24 557,0 |
24 436,1 |
24 711,1 |
|
- подготовка и проведение зрелищных и культурно-массовых мероприятий, в том числе спектаклей театральными коллективами |
|
|
бюджет городского округа - город Камышин |
97 609,1 |
25 208,3 |
19 291,5 |
17 703,1 |
17 703,1 |
17 703,1 |
|
|
|
|
в т.ч. кредиторская задолженность |
150,4 |
104,6 |
45,8 |
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные средства |
28 511,2 |
6 477,4 |
6 303,3 |
5 230,0 |
5 141,1 |
5 359,4 |
|
|
|
|
в т.ч. кредиторская задолженность |
294,2 |
147,9 |
41,5 |
104,8 |
|
|
|
- обеспечение комфортного пребывания зрителей в театре (коммунальные услуги) |
|
|
бюджет городского округа - город Камышин |
5 158,3 |
1 323,5 |
1 099,4 |
911,8 |
911,8 |
911,8 |
|
|
|
|
в т.ч. кредиторская задолженность |
379,7 |
245,2 |
134,5 |
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные средства |
2 952,7 |
528,4 |
583,9 |
615,9 |
583,9 |
640,6 |
|
|
|
|
в т.ч. кредиторская задолженность |
75,8 |
62,5 |
12,0 |
1,3 |
|
|
|
- обеспечение безопасности деятельности театра посредством охранных систем (сигнализация); информационно-техническое обеспечение административной деятельности |
|
|
бюджет городского округа - город Камышин |
497,4 |
101,7 |
107,1 |
96,2 |
96,2 |
96,2 |
|
|
|
|
в т.ч. кредиторская задолженность |
11,0 |
|
11,0 |
|
|
|
Подпрограмма IV "Организация информационно библиотечного обслуживания населения" | ||||||||||
7. |
Создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий в том числе: |
МКУК "ЦГБС" |
ежегодно |
|
104 197,8 |
25 158,5 |
21 384,0 |
21 070,7 |
20 070,7 |
16 513,9 |
|
библиотечное обслуживание населения |
|
|
бюджет городского округа - город Камышин |
101 902,5 |
24 643,1 |
20 404,1 |
20 670,7 |
19 670,7 |
16 513,9 |
|
|
|
|
в т.ч. кредиторская задолженность |
2 025,8 |
1 327,1 |
382,7 |
316,0 |
|
|
|
комплектование библиотечных фондов |
|
|
бюджет городского округа - город Камышин |
2 259,8 |
515,4 |
944,4 |
400,0 |
400,0 |
|
|
|
|
|
областной бюджет |
35,5 |
|
35,5 |
|
|
|
|
Всего, в том числе: |
|
552 944,5 |
118 650,1 |
104 170,5 |
148 566,2 |
95 718,4 |
85 839,3 |
||
|
бюджет городского округа - город Камышин |
434 949,0 |
93 901,5 |
77 745,2 |
126 404,2 |
73 605,5 |
63 292,6 |
|||
в т.ч. кредиторская задолженность |
6 719,5 |
4 731,4 |
1 059,4 |
928,7 |
|
|
||||
внебюджетные средства |
117 960,0 |
24 748,6 |
26 389,8 |
22 162,0 |
22 112,9 |
22 546,7 |
||||
в т.ч. кредиторская задолженность |
6 558,7 |
699,6 |
1 551,0 |
4 308,1 |
|
|
||||
областной бюджет |
35,5 |
|
35,5 |
|
|
|
8. Организация управления муниципальной Программой и контроль за ходом ее реализации
Текущий контроль хода и сроков выполнения мероприятий Программы осуществляет Комитет по культуре Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области.
Комитет по культуре Администрации городского округа - город Камышин ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление финансов Администрации городского округа - город Камышин информацию о ходе реализации муниципальной программы за отчетный период. Годовой отчет, содержащий статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации муниципальной программы, вместе с оценкой эффективности ее реализации Комитет по культуре Администрации городского округа - город Камышин представляет в Комитет экономического развития Администрации городского округа - город Камышин до 15 февраля года, следующего за отчетным.
9. Оценка эффективности реализации программных мероприятий, целевые индикаторы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется комплексно с учетом выполнения программных мероприятий и целевых индикаторов, представленных в таблице 2.
Постановлением Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 31 мая 2016 г. N 796-п настоящая таблица изложена в новой редакции
Таблица 2 - Целевые индикаторы
N п/п |
Целевой индикатор |
Ед. измерения |
Базовый индикатор, 2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Ежегодный прирост экспонатов музейного фонда |
% |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
2. |
Доля населения, посещающего музейные мероприятия на базе музейных экспозиций, выставок, в том числе экскурсий, музейных уроков, вернисажей и т.д. |
% |
35 |
36 |
36 |
40 |
40 |
40 |
3. |
Количество музейных экспонатов, внесенных в электронный каталог музея |
ед. |
10 495 |
24 429 |
26 000 |
33 500 |
35 500 |
37 500 |
4. |
Доля сохраненных музейных предметов от общей численности музейного фонда |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5. |
Количество посещений библиотек |
чел. |
255 010 |
255 010 |
255 015 |
255 015 |
255 015 |
255 015 |
6. |
Доля населения, получающего информационные библиотечные услуги через сайт МКУК "ЦГБС" |
% |
4,3 |
4,4 |
4,5 |
4,6 |
4,7 |
4,8 |
7. |
Количество размещенных материалов МКУК "ЦГБС" (выставки, презентации) в социальных сетях |
ед. |
13 |
13 |
15 |
15 |
15 |
15 |
8. |
Количество культурно-досуговых мероприятий, концертных программ |
ед. |
388 |
389 |
389 |
389 |
389 |
389 |
9. |
Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях |
% |
59,4 |
59,5 |
59,6 |
59,7 |
59,8 |
60 |
10. |
Количество киносеансов для детской и юношеской аудитории |
ед. |
450 |
455 |
460 |
465 |
470 |
475 |
11. |
Количество киносеансов для взрослой аудитории |
ед. |
1 190 |
1 195 |
1 200 |
1 205 |
1 210 |
1 215 |
12. |
Количество участников досуговых мероприятий (конкурсов, киноабонементов, выставок, фестивалей) МАУК ЦКД "Дружба" |
чел. |
46 000 |
46 100 |
46 200 |
46 300 |
46 400 |
46 500 |
13. |
Количество граждан, посещающих кинофильмы на базе большого и малого кинозалов |
чел. |
30 500 |
30 550 |
30 600 |
30 650 |
30 700 |
30 750 |
14. |
Количество культурно-досуговых мероприятий, организованных на территории Парка им. Комсомольцев-Добровольцев |
ед. |
20 |
21 |
23 |
25 |
27 |
30 |
15. |
Количество человек, посещающих аттракционы |
чел. |
150 082 |
155 000 |
155 500 |
156 000 |
156 500 |
157 000 |
16. |
Количество спектаклей для взрослых и детей |
ед. |
250 |
252 |
254 |
256 |
258 |
259 |
17. |
Количество зрителей, посещающих спектакли |
чел. |
25 921 |
26 779 |
27 663 |
28 632 |
29 601 |
30 500 |
Постановлением Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 3 февраля 2016 г. N 91-п в настоящую Подпрограмму внесены изменения, вступающие в силу с даты подписания названного постановления и распространяющие свое действие в части объема финансирования 2015 г. на отношения, возникшие с 17 декабря 2015 г., в части объема финансирования 2016 - 2018 г. с 1 января 2016 г.
Подпрограмма
"Сохранение музейно-выставочных коллекций" муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин" на 2014-2018 годы
5 августа, 31 декабря 2014 г., 29 апреля, 31 августа, 27 ноября 2015 г., 3 февраля, 31 мая 2016 г.
Постановлением Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 31 мая 2016 г. N 796-п в паспорт настоящей Подпрограммы внесены изменения
Паспорт подпрограммы
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом
На территории городского округа - город Камышин деятельность по сохранению, использованию и популяризации в различных формах музейно-выставочных и художественных коллекций осуществляет муниципальное бюджетное учреждение культуры "Камышинский историко-краеведческий музей". Музей также выполняет функцию научного и просветительского центра, образовательного учреждения, является центром организации досуга, а также местом проведения различного рода социально значимых общественных и культурных мероприятий.
Сегодня в состав музея входит 6 объектов недвижимости, общая площадь помещений которых составляет , из которых экспозиционно-выставочные площади составляют , а площадь фондохранилищ - . Фонды музея составляют на 01.10.2013 г. 59261 единиц, из них 41730 единиц основного фонда, 17531 единица научно-вспомогательного фонда. Камышинский историко-краеведческий музей осуществляет активную научно-просветительную деятельность. Ежегодно музей посещают около 40400 посетителей, из которых до 60-70% обслуживается экскурсиями. В выставочных залах музея и галереи проходит до 70 выставок из фондов музея и частных собраний.
Показатели деятельности музея свидетельствуют о его востребованности у камышан и гостей города. Однако сегодняшний день требует от музея формирование нового подхода к своей работе: создание новых экспозиций, совершенствование учетно-хранительской деятельности, внедрение новых информационных технологий, активной работы с различными организациями, учреждениями, своевременной рекламной деятельности. В связи с этим особенно актуальной становится проблема не только сохранения кадрового потенциала музея, но и его развитие посредством привлечения молодых специалистов.
Существующие проблемы требуют для решения задач культурного развития музея, внедрение программного подхода к определению стратегии и тактики развития музейной деятельности, концентрации бюджетных средств на наиболее важных направлениях сохранности музейного фонда, сохранения и развития инфраструктуры и кадрового потенциала музея.
2. Цели и задачи Подпрограммы
Цель Подпрограммы:
- сохранение и развитие инфраструктуры, обеспечивающей сохранность музейных ценностей и обеспечение к ним доступа граждан.
Задачи Подпрограммы:
- пополнение фондов музейными предметами и музейными коллекциями;
- обеспечение доступа граждан к музейно-выставочным коллекциям (фондам);
- повышение качества учетно-хранительской деятельности музея, в том числе за счет использования новых информационных технологий.
3. Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется с 2014 по 2018 годы. Отдельные этапы реализации Подпрограммы не выделяются.
4. Технико-экономическое обоснование Подпрограммы
Технико-экономическое обоснование Подпрограммы определяет целесообразность выделения средств бюджета городского округа на сохранение музейно-выставочных коллекций.
Общий объем финансирования Подпрограммы сформирован с учетом анализа сведений, полученных в результате реализации аналогичных мероприятий за предыдущие периоды.
Социально-экономический эффект от реализации Подпрограммы достигается за счет осуществления мероприятий, позволяющих обеспечить доступ граждан к музейно-выставочным коллекциям и сохранить музейные ценности.
В результате реализации Подпрограммы будет обеспечено повышение эффективности использования бюджетных средств в сфере культуры за счет создания эффективной системы обеспечения качества предоставляемых услуг.
Постановлением Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 31 мая 2016 г. N 796-п в раздел 5 настоящей Подпрограммы внесены изменения
5. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа - город Камышин и внебюджетных средств на сумму 106 273,7 тыс. рублей, в том числе:
- в 2014 г. - 13 095,7 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 12 476,0 тыс. рублей;
в т.ч. кредиторская задолженность - 493,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 619,7 тыс. рублей;
в т.ч. кредиторская задолженность - 9,8 тыс. рублей;
- в 2015 г. - 11 658,9 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 10 369,9 тыс. рублей;
в т.ч. кредиторская задолженность - 128,3 тыс. рублей,
внебюджетные средства - 1 289,0 тыс. рублей,
в т.ч. кредиторская задолженность - 19,4 тыс. рублей;
- в 2016 г. - 61 247,0 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 60 521,3 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 203,3 тыс. рублей,
внебюджетные средства - 725,7 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 561,0 тыс. рублей;
- в 2017 г. - 10 736,8 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 10 121,3 тыс. рублей,
внебюджетные средства - 615,5 тыс. рублей.
- в 2018 г. - 9 535,3 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 8 845,3 тыс. рублей,
внебюджетные средства - 690,0 тыс. рублей.
6. Механизм реализации Подпрограммы
Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы осуществляет управление и организует реализацию мероприятий Подпрограммы по срокам и процедурам, согласованным с непосредственными исполнителями мероприятий Программы.
Исполнителем данной Подпрограммы является МБУК "КИКМ".
Исполнитель Подпрограммы несет ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, целевое и рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.
Выделение средств осуществляется Управлением финансов Администрации городского округа - город Камышин в соответствии с Подпрограммой и на основании решения Камышинской городской Думы о бюджете городского округа - город Камышин на соответствующий финансовый год и на плановый период.
При реализации мероприятий Подпрограммы товары (работы, услуги) приобретаются в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставку товаров, работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
7. Перечень мероприятий Подпрограммы
Для решения задач данной Подпрограммы необходимо осуществить мероприятия, представленные в таблице 1.
Постановлением Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 31 мая 2016 г. N 796-п настоящая таблица изложена в новой редакции
Таблица 1 - Перечень основных мероприятий
N п/п |
Наименование мероприятия |
Исполнитель |
Срок исполнения |
Источник финансирования |
Объемы финансирования (тыс. рублей) |
|||||
Всего |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. |
Обеспечение сохранения, учёта, использования и популяризации музейных коллекций |
МБУК "КИКМ" |
ежегодно |
бюджет городского округа - город Камышин |
97 514,3 |
11 078,4 |
9 033,8 |
59 478,4 |
9 078,4 |
8 845,3 |
в т.ч. кредиторская задолженность |
277,9 |
240,2 |
37,7 |
|
|
|
||||
внебюджетные средства |
3 865,0 |
579,7 |
1 265,0 |
718,8 |
613,5 |
688,0 |
||||
в т.ч. кредиторская задолженность |
10,2 |
9,8 |
0,4 |
|
|
|
||||
2. |
Обеспечение безопасности сохранности музейных предметов и музейных коллекций посредством охранных систем (сигнализация) |
|
|
бюджет Городского округа - город Камышин |
1 416,1 |
436,5 |
428,2 |
275,7 |
275,7 |
|
в т.ч. кредиторская задолженность |
78,1 |
62,3 |
15,8 |
|
|
|
||||
3. |
Обеспечение комфортного пребывания посетителей в музее (коммунальные услуги) |
|
|
бюджет городского округа - город Камышин |
3 403,4 |
961,1 |
907,9 |
767,2 |
767,2 |
|
в т.ч. кредиторская задолженность |
265,3 |
190,5 |
74,8 |
|
|
|
||||
внебюджетные средства |
42,6 |
20,0 |
22,6 |
|
|
|
||||
в т.ч. кредиторская задолженность |
19,0 |
|
19,0 |
|
|
|
||||
4. |
Развитие музейной педагогики, методическая разработка инновационных форм просветительской деятельности музея |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
Перевод учетно-хранительской информации о музейных фондах на электронные носители |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Участие в проведении областных семинаров, конференций, конкурсов, музейных акций, круглых столов, и др. мероприятий по проблемам музейного дела |
|
|
внебюджетные средства |
32,3 |
20,0 |
1,4 |
6,9 |
2,0 |
2,0 |
|
Всего, в том числе: |
|
|
|
106 273,7 |
13 095,7 |
11 658,9 |
61 247,0 |
10 736,8 |
9 535,3 |
|
|
бюджет городского округа - город Камышин |
102 333,8 |
12 476,0 |
10 369,9 |
60 521,3 |
10 121,3 |
8 845,3 |
||
|
|
в т.ч. кредиторская задолженность |
824,6 |
493,0 |
128,3 |
203,3 |
|
|
||
|
|
внебюджетные средства |
3 939,9 |
619,7 |
1 289,0 |
725,7 |
615,5 |
690,0 |
||
|
|
в т.ч. кредиторская задолженность |
590,2 |
9,8 |
19,4 |
561,0 |
|
|
8. Организация управления муниципальной Подпрограммой и контроль за ходом ее реализации
Текущий контроль хода и сроков выполнения мероприятий Подпрограммы осуществляет Комитет по культуре Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области.
МБУК "КИКМ" представляет в Комитет по культуре ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию о реализации муниципальной подпрограммы. Годовой отчет о ходе реализации муниципальной подпрограммы вместе с оценкой эффективности ее реализации МБУК "КИКМ" представляет в Комитет по культуре до 10 февраля.
9. Оценка эффективности реализации Подпрограммных мероприятий, целевые индикаторы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется комплексно с учетом выполнения программных мероприятий и целевых индикаторов, представленных в таблице 2.
Постановлением Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 31 мая 2016 г. N 796-п настоящая таблица изложена в новой редакции
Таблица 2 - Целевые индикаторы
N п/п |
Целевой индикатор |
Ед. измерения |
Базовый индикатор, 2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Ежегодный прирост экспонатов музейного фонда |
% |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
2. |
Доля населения, посещающего музейные мероприятия на базе музейных экспозиций, выставок, в том числе экскурсий, музейных уроков, вернисажей и т.д. |
% |
35 |
36 |
36 |
40 |
40 |
40 |
3. |
Количество музейных экспонатов, внесенных в электронный каталог музея |
ед. |
10 495 |
24 429 |
26 000 |
33 500 |
35 500 |
37 500 |
4. |
Доля сохраненных музейных предметов от общей численности музейного фонда |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Постановлением Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 3 февраля 2016 г. N 91-п в настоящую Подпрограмму внесены изменения, вступающие в силу с даты подписания названного постановления и распространяющие свое действие в части объема финансирования 2015 г. на отношения, возникшие с 17 декабря 2015 г., в части объема финансирования 2016 - 2018 г. с 1 января 2016 г.
Подпрограмма
"Организация киновидеопоказа и культурно-досуговой и социально значимой деятельности" муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин" на 2014-2018 годы
5 августа, 31 декабря 2014 г., 29 апреля, 31 августа, 27 ноября 2015 г., 3 февраля, 31 мая 2016 г.
Постановлением Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 31 мая 2016 г. N 796-п в паспорт настоящей Подпрограммы внесены изменения
Паспорт подпрограммы
Постановлением Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 31 мая 2016 г. N 796-п в раздел 1 настоящей Подпрограммы внесены изменения
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом
Подпрограмма исходит из представления о характере кинопоказа и культурно-досуговой деятельности как средства социально-культурной политики городского округа - город Камышин, ориентированной на приобщение всех слоев населения города к духовным и культурным ценностям.
Необходимость обеспечения возможностей всех возрастных и социальных групп населения города Камышина на свободный доступ к произведениям киноискусства, создания условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры, с одной стороны, и накопившиеся вследствие недостаточного финансирования трудно решаемые проблемы, с другой стороны, указывают на необходимость принятия срочных мер по сохранению существующего материально-технического потенциала учреждений культуры и поиска новых форм поддержки общественно значимых творческих инициатив.
В настоящее время в городе Камышине работу по организации кинообслуживания населения осуществляет МАУК ЦКД "Дружба", который является единственным кинотеатром, осуществляющим кинопоказ в полном объеме. Дворец оснащен киноустановкой 23 КПК-3, демонстрирующей кинофильмы на пленке 35 мм, а также современной стереозвуковой системой "Dolby Digital Surround - ЕХ". Около 30000 кинозрителей ежегодно посещает в МАУК ЦКД "Дружба" более чем сто кинофильмов, большинство из которых премьерного показа. Кино по-прежнему остается популярным, интересным и доступным видом отдыха для жителей города Камышина.
В киноконцертном зале Дворца проходят городские массовые мероприятия со школьниками, студентами, педагогической общественностью, ветеранами; кинофестивали и творческие встречи с деятелями российского кинематографа; в ЦКД "Дружба работает детское кафе "Золушка", где проводятся познавательно-развлекательные программы для детей младшего и среднего школьного возраста, семейные праздники. Более 46000 камышан посещают мероприятия ежегодно.
Одной из основных проблем, снижающих эффективность деятельности ЦКД "Дружба" в области кинообслуживания населения, является техническая отсталость пленочного кинооборудования, которая не позволяет работать с кинопродукцией в цифровом формате видеоизображения. Неполный спектр российских и иностранных премьерных фильмов, представленных на экране "Дружбы", не только снижает коммерческую составляющую учреждения, но и качество оказания социально значимой услуги киновидеопоказа, ведет к потере большой части зрительской аудитории.
МБУ "Дворец культуры "Текстильщик" осуществляет работу по организации культурного досуга населения, подготовке и проведению городских праздников, концертов, фестивалей, организует работу клубов по интересам, кружков и коллективов самодеятельного народного творчества. В последние годы Дворец культуры демонстрирует стабильную положительную динамику по основным показателям культурно-досуговой деятельности, более 50000 горожан посещает культурно-досуговые мероприятия в ДК "Текстильщик" ежегодно. Однако остается ряд проблем, требующих неотложного решения, в том числе и в рамках данной Подпрограммы. Например, остро стоит проблема организации современных студий и клубов молодежной направленности, ощущается отсутствие подготовленных для этого специалистов.
МБУ "Парк культуры и отдыха им. Комсомольцев-добровольцев" работает в сфере организации массового отдыха населения. В городском парке, преимущественно в летнее время, функционируют кафе, городок аттракционов, детский городок, имеется фонтан и сценическая площадка, зимой заливается каток, сооружаются ледяные горки. Городской парк в последнее время стал популярным местом летнего и зимнего отдыха молодежи, пожилых граждан, семейных коллективов, оказывая услуги около 150000 посетителям ежегодно.
Реализация Подпрограммы будет способствовать развитию форм и условий проведения современного культурного досуга населения города, повышению качества предоставления всех видов услуг организациями культуры и становлению конкурентоспособной среды в условиях современного рынка.
2. Цели и задачи Подпрограммы
Цели Подпрограммы:
- формирование условий для повышения качества, доступности и эффективности организации досуга и массового отдыха населения города Камышина;
- обеспечение прав всех возрастных и социальных слоев населения на свободный доступ к культурным ценностям, лучшим произведениям отечественного и мирового кинематографа;
- создание условий для формирования чувства социальной и духовной удовлетворенности потребителей услуг организаций культуры.
Задачи Подпрограммы:
- популяризация отечественного и лучших образцов зарубежного киноискусства, авторского, научно-популярного, детского, анимационного и документального кино;
- увеличение валового сбора от продажи кинобилетов;
- развитие культурно-досуговой сферы, создание условий для творческого развития граждан, профессиональной и любительской деятельности в сфере исполнительского искусства;
- использование в деятельности культурно-досуговых учреждений просветительской, воспитательной и культурно-образовательных форм работы совместно с образовательными учреждениями города, негосударственными структурами и общественными организациями;
- совершенствование и развитие форм массового отдыха камышан;
- расширение номенклатуры платных услуг населению и внедрение дополнительных услуг, ориентированных на конкретные целевые аудитории (семейные коллективы, люди с ограниченными возможностями движения, пожилые граждане).
3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Сроки реализации мероприятий Подпрограммы - с 2014 по 2018 годы. Отдельные этапы реализации не выделяются.
4. Технико-экономическое обоснование Подпрограммы
Технико-экономическое обоснование Подпрограммы определяет целесообразность выделения средств бюджета городского округа на организацию киновидеопоказа и культурно-досуговой и социально значимой деятельности.
Общий объем финансирования Подпрограммы сформирован с учетом анализа сведений, полученных в результате реализации аналогичных мероприятий за предыдущие периоды.
Социально-экономический эффект от реализации Подпрограммы достигается за счет осуществления мероприятий, направленных на формирование условий для повышения качества, доступности и эффективности организации досуга и массового отдыха населения города Камышина, обеспечение прав всех возрастных и социальных слоев населения на свободный доступ к культурным ценностям, лучшим произведениям отечественного и мирового кинематографа.
В результате реализации Подпрограммы будет обеспечено повышение эффективности использования бюджетных средств в сфере культуры за счет создания эффективной системы обеспечения качества предоставляемых услуг.
Постановлением Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 31 мая 2016 г. N 796-п в раздел 5 настоящей Подпрограммы внесены изменения
5. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования подпрограммы из бюджета городского округа - город Камышин и внебюджетных средств - на сумму 207 744,3 тыс. рублей, в том числе:
- в 2014 г. - 46 756,6 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 29 633,5 тыс. рублей;
в т.ч. кредиторская задолженность - 2 561,5 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 17 123,1 тыс. рублей;
в т.ч. кредиторская задолженность - 479,4 тыс. рублей;
- в 2015 г. - 43 742,4 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 25 528,8 тыс. рублей;
в т.ч. кредиторская задолженность - 357,1 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 18 213,6 тыс. рублей;
в т.ч. кредиторская задолженность - 1 478,1 тыс. рублей;
- в 2016 г. - 41 691,5 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 26 101,1 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 409,4 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 15 590,4 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 3 641,0 тыс. рублей;
- в 2017 г. - 40 474,8 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 24 702,4 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 15 772,4 тыс. рублей;
- в 2018 г. - 35 079,0 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 19 222,3 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 15 856,7 тыс. рублей.
6. Механизм реализации Подпрограммы
Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы осуществляет управление и организует реализацию мероприятий Подпрограммы по срокам и процедурам, согласованным с непосредственными исполнителями мероприятий Подпрограммы.
Исполнителями данной Подпрограммы являются: Комитет по культуре, МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик", МБУ "Парк".
Исполнители Подпрограммы несут ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, целевое и рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.
Выделение средств осуществляется Управлением финансов Администрации городского округа - город Камышин в соответствии с Подпрограммой и на основании решения Камышинской городской Думы о бюджете городского округа - город Камышин на соответствующий финансовый год и на плановый период.
При реализации мероприятий Подпрограммы товары (работы, услуги) приобретаются в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставку товаров, работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
7. Перечень мероприятий Подпрограммы
Для решения задач данной Подпрограммы необходимо осуществить мероприятия, представленные в таблице 1.
Постановлением Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 31 мая 2016 г. N 796-п настоящая таблица изложено в новой редакции
Таблица 1 - Перечень основных мероприятий
N п/п |
Наименование мероприятия |
Исполнитель |
Срок исполнения |
Источник финансирования |
Объемы финансирования (тыс. рублей) |
|||||
Всего |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. |
Создание условий для повышения качества, доступности и эффективности организации досуга и массового отдыха населения города, в том числе: |
МАУК ЦКД "Дружба" |
ежегодно |
|
44 566,0 |
10 941,8 |
9 400,6 |
9 227,9 |
8 388,9 |
6 606,8 |
организация и проведение массовых мероприятий содержательного досуга детей и взрослого населения |
|
|
бюджет городского округа - город Камышин |
28 684,3 |
7 427,0 |
5 784,1 |
6 250,9 |
5 502,2 |
3 720,1 |
|
|
|
|
в т.ч. кредиторская задолженность |
648,4 |
389,8 |
131,2 |
127,4 |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные средства |
11 783,7 |
2 639,8 |
2 856,5 |
2 158,0 |
2 065,7 |
2 063,7 |
|
|
|
|
в т.ч. кредиторская задолженность |
532,5 |
|
53,6 |
478,9 |
|
|
|
приобретение кинопродукции для коммерческого показа |
|
|
внебюджетные средства |
4 020,0 |
860,0 |
760,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
|
|
|
|
в т.ч. кредиторская задолженность |
90,3 |
44,2 |
23,8 |
22,3 |
|
|
|
организация рекламной деятельности кинотеатра |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
организация развивающих и воспитательных кино- и видео- абонементов, клубов любителей кино для различных возрастных категорий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
организация и проведение смотров, фестивалей, конкурсов в области кино и по другим жанрам искусства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
организация детских и семейных праздников в кафе "Золушка" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
организация сотрудничества с образовательными учреждениями, коммерческими структурами и общественными организациями города |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
участие в региональных и российских кинофестивалях и расширение форм сотрудничества со зрительской аудиторией (организация обратной связи, используя возможности интернет-ресурсов учреждения) |
|
|
внебюджетные средства |
78,0 |
15,0 |
0,0 |
19,0 |
21,0 |
23,0 |
|
2. |
Развитие культурно - досуговой сферы, создание условий для творческого развития граждан, профессиональной и любительской деятельности в сфере исполнительских услуг, в том числе: организация культурного досуга населения, подготовка, проведение культурно-массовых и зрелищных мероприятий |
МБУ ДК "Текстильщик" |
ежегодно |
|
104 031,5 |
21 967,3 |
20 822,6 |
21 327,8 |
20 782,2 |
19 131,6 |
|
|
бюджет городского округа - город Камышин |
78 282,8 |
17 600,4 |
15 643,8 |
15 645,5 |
15 531,5 |
13 861,6 |
||
|
|
в т.ч. кредиторская задолженность |
1 119,2 |
623,1 |
214,1 |
282,0 |
|
|
||
|
|
внебюджетные средства |
25 748,7 |
4 366,9 |
5 178,8 |
5 682,3 |
5 250,7 |
5 270,0 |
||
|
|
в т.ч. кредиторская задолженность |
777,5 |
96,8 |
21,1 |
659,6 |
|
|
||
3. |
Организация городских социально-значимых мероприятий |
Комитет по культуре |
ежегодно |
бюджет городского округа - город Камышин |
8 212,5 |
2 536,2 |
1 842,1 |
1 992,1 |
1 842,1 |
|
в т.ч. кредиторская задолженность |
1 543,9 |
1 532,1 |
11,8 |
|
|
|
||||
4. |
Создание условий для массового отдыха жителей городского округа - город Камышин и организация обустройства мест массового отдыха населения организация массового отдыха населения |
МБУ "Парк" |
ежегодно |
|
50 934,3 |
11 311,3 |
11 677,1 |
9 143,7 |
9 461,6 |
9 340,6 |
бюджет городского округа - город Камышин |
10 008,5 |
2 069,9 |
2 258,8 |
2 212,6 |
1 826,6 |
1 640,6 |
||||
в т.ч. кредиторская задолженность |
16,5 |
16,5 |
|
|
|
|
||||
внебюджетные средства |
40 925,8 |
9 241,4 |
9 418,3 |
6 931,1 |
7 635,00 |
7 700,00 |
||||
в т.ч. кредиторская задолженность |
4 198,2 |
338,4 |
1 379,6 |
2 480,2 |
|
|
||||
|
Всего, в том числе: |
|
|
|
207 744,3 |
46 756,6 |
43 742,4 |
41 691,5 |
40 474,8 |
35 079,0 |
|
|
бюджет городского округа - город Камышин |
125 188,1 |
29 633,5 |
25 528,8 |
26 101,1 |
24 702,4 |
19 222,3 |
||
|
|
в т.ч. кредиторская задолженность |
3 328,0 |
2 561,5 |
357,1 |
409,4 |
|
|
||
|
|
внебюджетные средства |
82 556,2 |
17 123,1 |
18 213,6 |
15 590,4 |
15 772,4 |
15 856,7 |
||
|
|
в т.ч. кредиторская задолженность |
5 598,5 |
479,4 |
1 478,1 |
3 641,0 |
" |
|
8. Организация управления муниципальной Подпрограммой и контроль за ходом ее реализации
Текущий контроль хода и сроков выполнения мероприятий Программы осуществляет Комитет по культуре Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области.
МАУК ЦКД "Дружба", МБУ ДК "Текстильщик", МБУ "Парк" представляют в Комитет по культуре ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию о реализации муниципальной подпрограммы. Годовой отчет о ходе реализации муниципальной подпрограммы вместе с оценкой эффективности ее реализации МАУК ЦКД "Дружба", МБУ ДК "Текстильщик", МБУ "Парк" представляют в Комитет по культуре до 10 февраля.
9. Оценка эффективности реализации Подпрограммных мероприятий, целевые индикаторы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется комплексно с учетом выполнения программных мероприятий и целевых индикаторов, представленных в таблице 2.
Таблица 2 - Целевые индикаторы
N п/п |
Целевой индикатор |
Ед. измерения |
Базовый индикатор, 2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Количество киносеансов для детской и юношеской аудитории |
ед. |
450 |
455 |
460 |
465 |
470 |
475 |
2. |
Количество киносеансов для взрослой аудитории |
ед. |
1 190 |
1 195 |
1 200 |
1 205 |
1 210 |
1 215 |
3. |
Количество граждан, посещающих кинофильмы на базе большого и малого кинозалов |
чел. |
30 500 |
30 550 |
30 600 |
30 650 |
30 700 |
30 750 |
4. |
Количество участников досуговых мероприятий (конкурсов, киноабонементов, выставок, фестивалей) |
чел. |
46 000 |
46 100 |
46 200 |
46 300 |
46 400 |
46 500 |
5. |
Количество культурно-досуговых мероприятий, концертных программ |
ед. |
388 |
389 |
389 |
389 |
389 |
389 |
6. |
Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях |
% |
59,4 |
59,5 |
59,6 |
59,7 |
59,8 |
60,0 |
7. |
Количество культурно-досуговых мероприятий, организованных на территории парка им. Комсомольцев-Добровольцев |
ед. |
20 |
21 |
23 |
25 |
27 |
30 |
8. |
Количество человек, посещающих аттракционы |
чел. |
150 082 |
155 000 |
155 500 |
156 000 |
156 500 |
157 000 |
Постановлением Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 3 февраля 2016 г. N 91-п в настоящую Подпрограмму внесены изменения, вступающие в силу с даты подписания названного постановления и распространяющие свое действие в части объема финансирования 2015 г. на отношения, возникшие с 17 декабря 2015 г., в части объема финансирования 2016 - 2018 г. с 1 января 2016 г.
Подпрограмма
"Организация театральной деятельности" муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин" на 2014-2018 годы
5 августа, 31 декабря 2014 г., 29 апреля, 31 августа, 27 ноября 2015 г., 3 февраля, 31 мая 2016 г.
Постановлением Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 31 мая 2016 г. N 796-п в паспорт настоящей Подпрограммы внесены изменения
Паспорт подпрограммы
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом
Современные процессы обновления жизни нашего общества изменили и социокультурную ситуацию. Духовные потребности очень динамичны и в связи с этим постоянно изменяются, переходя на качественно новый уровень.
У МАУ "КДТ" имеются проблемы, связанные с содержанием деятельности учреждений культуры и досуга, а это - неравное положение различных социальных групп населения с точки зрения доступности культурных ценностей и возможностей для культурной деятельности; недоступность культурно-досуговых услуг в силу их значительного удорожания; недостаточность у населения финансовых средств для потребления качественных и полноценных культурно-досуговых услуг; неудовлетворительные условия, препятствующие самовыражению, творческому поиску и развитию личности в сфере досуга; низкая заработная плата специалистов учреждения; минимальные возможности должностного роста; падение престижа профессий.
Предлагаемая Подпрограмма направлена на решение проблем сохранения культурного потенциала учреждения, обеспечение условий для развития инновационной деятельности учреждения, повышение качества услуг, оказываемых населению, при сохранении их доступности, создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала учреждения. Кроме того, она способствует адаптации сферы культуры к рыночным условиям.
2. Цели и задачи Подпрограммы
Целью Подпрограммы является:
- удовлетворение и создание духовных потребностей зрителей в сценическом искусстве;
- развитие современных форм организации театрального досуга с учетом потребностей различных социально-возрастных групп населения.
Задачи Подпрограммы:
- обеспечение доступа граждан к театральным постановкам;
- создание условий для сохранения и развития профессиональной театральной деятельности.
В рамках решения данных задач предусмотрено проведение мероприятий по постановке спектаклей и культурно-массовых мероприятий, безопасности и комфортного пребывания зрителей в театре.
3. Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Срок реализации мероприятий Подпрограммы - 2014-2018 годы. Отдельные этапы реализации Подпрограммы не выделяются.
4. Технико-экономическое обоснование Подпрограммы
Технико-экономическое обоснование Подпрограммы определяет целесообразность выделения средств бюджета городского округа на организацию театральной деятельности.
Общий объем финансирования Подпрограммы сформирован с учетом анализа сведений, полученных в результате реализации аналогичных мероприятий за предыдущие периоды.
Социально-экономический эффект от реализации Подпрограммы достигается за счет осуществления мероприятий, позволяющих развивать современные формы организации театрального досуга с учетом потребностей различных социально-возрастных групп населения.
В результате реализации Подпрограммы будет обеспечено повышение эффективности использования бюджетных средств в сфере культуры за счет создания эффективной системы обеспечения качества предоставляемых услуг.
Постановлением Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 31 мая 2016 г. N 796-п в раздел 5 настоящей Подпрограммы внесены изменения
5. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа - город Камышин и внебюджетных средств на сумму 134 728,7 тыс. рублей, в том числе:
- в 2014 г. - 33 639,3 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 26 633,5 тыс. рублей;
в т.ч. кредиторская задолженность - 349,8 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 7 005,8 тыс. рублей;
в т.ч. кредиторская задолженность - 210,4 тыс. рублей;
- в 2015 г. - 27 385,2 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 20 498,0 тыс. рублей;
в т.ч. кредиторская задолженность - 191,3 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 6 887,2 тыс. рублей;
в т.ч. кредиторская задолженность - 53,5 тыс. рублей;
- в 2016 г. - 24 166,1 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 18 711,1 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 5 845,9 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 106,1 тыс. рублей;
- в 2017 г. - 24 436,1 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 18 711,1 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 5 725,0 тыс. рублей;
- в 2018 г. - 24 711,1 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 18 711,1 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 6 000,0 тыс. рублей.
6. Механизм реализации Подпрограммы
Муниципальный заказчик - координатор Подпрограммы осуществляет управление и организует реализацию мероприятий Подпрограммы по срокам и процедурам, согласованным с непосредственными исполнителями мероприятий Программы.
Исполнителем данной Подпрограммы является МАУ "КДТ".
Исполнитель Подпрограммы несет ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, целевое и рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.
Выделение средств осуществляется Управлением финансов Администрации городского округа - город Камышин в соответствии с Подпрограммой.
При реализации мероприятий Подпрограммы товары (работы, услуги) приобретаются в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставку товаров, работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
Источниками финансирования муниципальной Подпрограммы являются бюджет городского округа - город Камышин и внебюджетные средства - средства, полученные от предпринимательской или иной приносящей доход деятельности.
7. Перечень мероприятий Подпрограммы
Для решения задач данной Подпрограммы необходимо осуществить мероприятия, представленные в таблице 1.
Постановлением Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 31 мая 2016 г. N 796-п настоящая таблица изложена в новой редакции
Таблица 1 - Перечень основных мероприятий
N п/п |
Наименование мероприятия |
Исполнитель |
Срок исполнения |
Источник финансирования |
Объемы финансирования (тыс. рублей) |
|||||
Всего |
2014 год |
2015 год |
2016 |
2017 |
2018 год |
|||||
год |
год |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. |
Подготовка и проведение зрелищных и культурно-массовых мероприятий, в том числе спектаклей театральными коллективами |
МАУ КДТ |
ежегодно |
бюджет городского округа - город Камышин |
97 609,1 |
25 208,3 |
19 291,5 |
17 703,1 |
17 703,1 |
17 703,1 |
в т.ч. кредиторская задолженность |
150,4 |
104,6 |
45,8 |
0,0 |
|
|
||||
внебюджетные средства |
28 511,2 |
6 477,4 |
6 303,3 |
5 230,0 |
5 141,1 |
5 359,4 |
||||
в т.ч. кредиторская задолженность |
294,2 |
147,9 |
41,5 |
104,8 |
|
|
||||
2. |
Обеспечение комфортного пребывания зрителей в театре (коммунальные услуги) |
|
|
бюджет городского округа - город Камышин |
5 158,3 |
1 323,5 |
1 099,4 |
911,8 |
911,8 |
911,8 |
в т.ч. кредиторская задолженность |
379,7 |
245,2 |
134,5 |
0,0 |
|
|
||||
внебюджетные средства |
2 952,7 |
528,4 |
583,9 |
615,9 |
583,9 |
640,6 |
||||
в т.ч. кредиторская задолженность |
75,8 |
62,5 |
12,0 |
1,3 |
|
|
||||
3. |
Обеспечение безопасности деятельности театра посредством охранных систем (сигнализация); информационно-техническое обеспечение административной деятельности |
|
|
бюджет городского округа - город Камышин |
497,4 |
101,7 |
107,1 |
96,2 |
96,2 |
96,2 |
в т.ч. кредиторская задолженность |
11,0 |
|
11,0 |
|
|
|
||||
|
Всего, в том числе: |
|
|
|
134 728,7 |
33 639,3 |
27 385,2 |
24 557,0 |
24 436,1 |
24 711,1 |
бюджет городского округа - город Камышин |
103 264,8 |
26 633,5 |
20 498,0 |
18 711,1 |
18 711,1 |
18 711,1 |
||||
в т.ч. кредиторская задолженность |
541,1 |
349,8 |
191,3 |
|
|
|
||||
внебюджетные средства |
31 463,9 |
7 005,8 |
6 887,2 |
5 845,9 |
5 725,0 |
6 000,0 |
||||
в т.ч. кредиторская задолженность |
370,0 |
210,4 |
53,5 |
106,1 |
|
|
8. Организация управления муниципальной Подпрограммой
Текущий контроль хода и сроков выполнения мероприятий Программы осуществляет Комитет по культуре Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области.
МАУ "КДТ" представляет в Комитет по культуре Администрации городского округа - город Камышин ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию о реализации муниципальной подпрограммы. Годовой отчет о ходе реализации муниципальной подпрограммы вместе с оценкой эффективности ее реализации МАУ "КДТ" представляет в Комитет по культуре Администрации городского округа - город Камышин до 10 февраля.
9. Оценка эффективности реализации Подпрограммных мероприятий, целевые индикаторы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется комплексно с учетом выполнения программных мероприятий и целевых индикаторов, представленных в таблице 2.
Таблица 2 - Целевые индикаторы
N п/п |
Целевой индикатор |
Ед. измерения |
Базовый индикатор, 2013 |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Количество спектаклей для взрослых и детей |
ед. |
250 |
252 |
254 |
256 |
258 |
259 |
2. |
Количество зрителей, посещающих спектакли |
чел. |
25 921 |
26 779 |
27 663 |
28 632 |
29 601 |
30 500" |
Постановлением Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 3 февраля 2016 г. N 91-п в настоящую Подпрограмму внесены изменения, вступающие в силу с даты подписания названного постановления и распространяющие свое действие в части объема финансирования 2015 г. на отношения, возникшие с 17 декабря 2015 г., в части объема финансирования 2016 - 2018 г. с 1 января 2016 г.
Подпрограмма
"Организация информационно-библиотечного обслуживания населения" муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин" на 2014-2018 годы
5 августа, 31 декабря 2014 г., 29 апреля, 31 августа, 27 ноября 2015 г., 3 февраля, 31 мая 2016 г.
Постановлением Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 31 мая 2016 г. N 796-п в паспорт настоящей Подпрограммы внесены изменения
Паспорт подпрограммы
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом
Муниципальное казенное учреждение культуры "Централизованная городская библиотечная система" является ключевым звеном в создании единого информационного и культурного пространства и реализации конституционных прав граждан на доступ к информации и культурным ценностям.
В структуре МКУК "Централизованная городская библиотечная система", в которую входят 7 библиотек, в том числе центральная городская библиотека им. М.А. Шолохова, центральная городская детская библиотека и 5 библиотек-филиалов. Библиотеки оснащены компьютерами. Создана локальная сеть и каждое структурное подразделение МКУК ЦГБС имеет постоянный доступ к глобальным информационным сетям.
Сегодня библиотеки МКУК ЦГБС являются культурными центрами местного сообщества. Здесь проходят самые разнообразные по форме и содержанию мероприятия, повышающие культурный уровень горожан.
Библиотека - это не только хранилище книг, это социально-культурная площадка города, где проходят круглые столы, конференции, лекции, семинары, выставки художников и мастеров искусства, встречи с творческой интеллигенцией города и области, что позволяет решать проблемы повышения интеллектуального уровня жизни горожан.
МКУК ЦГБС имеет собственные Интернет-ресурсы: официальный сайт учреждения и блог "Библио-Графиня", но на данный момент услуги в электронном виде оказываются недостаточно. Необходимо дополнительно расширить интернет-сервис по обслуживанию пользователей и рекламу деятельности МКУК ЦГБС.
Одной из главных проблем деятельности библиотек является недостаточная обновляемость и некачественное комплектование библиотечных фондов новыми изданиями. Пополнение библиотечного фонда на данный момент составляет 36,7% от нормативной потребности пополнения фонда в год.
Решить эти проблемы можно программным методом.
2. Цели и задачи Подпрограммы
Выбор приоритетных целей Подпрограммы опирается на стратегические цели развития городского округа - город Камышин, на анализ сложившихся тенденций в сфере культуры.
Цели Подпрограммы:
- обеспечение равного доступа к услугам, информации, культурным ценностям и развитие интеллектуального уровня населения;
- сохранение и развитие существующей сети муниципальных библиотек, развитие кадрового и творческого потенциала.
Задачи Подпрограммы:
- создание условий для развития библиотечного дела, внедрение современных информационных технологий;
- формирование информационных ресурсов, комплектование библиотечных фондов в соответствии с современными требованиями и запросами населения.
Вышеуказанные задачи можно решать только комплексно, посредством реализации данной Подпрограммы, которая позволит библиотекам совершенствовать организацию оказания услуг по обеспечению граждан необходимой информацией, связанной с реализацией их законных прав и свобод.
3. Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Срок реализации мероприятий Подпрограммы - с 2014 по 2018 годы. Отдельные этапы реализации Подпрограммы не выделяются.
4. Технико-экономическое обоснование Подпрограммы
Технико-экономическое обоснование Подпрограммы определяет целесообразность выделения средств бюджета городского округа на организацию информационно-библиотечного обслуживания населения.
Общий объем финансирования Подпрограммы сформирован с учетом анализа сведений, полученных в результате реализации аналогичных мероприятий за предыдущие периоды.
Социально-экономический эффект от реализации Подпрограммы достигается за счет осуществления мероприятий, позволяющих развивать библиотечное дело, внедрять современные информационные ресурсы и комплектовать библиотечные фонды в соответствии с современными требованиями и запросами населения.
В результате реализации Подпрограммы будет обеспечено повышение эффективности использования бюджетных средств в сфере культуры за счет создания эффективной системы обеспечения качества предоставляемых услуг.
Постановлением Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 31 мая 2016 г. N 796-п в раздел 5 настоящей Подпрограммы внесены изменения
5. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Подпрограммы осуществляется из средств областного бюджета на сумму 104 197,8 тыс. рублей, в том числе:
- в 2014 г. - 25 158,5 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 25 158,5 тыс. рублей;
в т.ч. кредиторская задолженность - 1 327,1 тыс. рублей.
- в 2015 г. - 21 384,0 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 21 348,5 тыс. рублей;
в т.ч. кредиторская задолженность - 382,7 тыс. рублей;
областной бюджет 35,5 тыс. рублей;
- в 2016 г. - 21 070,7 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 21 070,7 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 316,0 тыс. рублей;
- в 2017 г. - 20 070,7 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 20 070,7 тыс. рублей;
- в 2018 г. - 16 513,9 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 16 513,9 тыс. рублей.
6. Механизм реализации Подпрограммы
Муниципальный заказчик - координатор Подпрограммы осуществляет управление и организует реализацию мероприятий Подпрограммы по срокам и процедурам, согласованным с непосредственными исполнителями мероприятий Программы.
Исполнителем данной Подпрограммы является МКУК "ЦГБС".
Исполнитель Подпрограммы несет ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, целевое и рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.
Выделение средств осуществляется управлением финансов Администрации городского округа - город Камышин в соответствии с Подпрограммой. При реализации мероприятий Подпрограммы товары (работы, услуги) приобретаются в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставку товаров, работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
Источником финансирования муниципальной Подпрограммы является бюджет городского округа - город Камышин.
7. Перечень мероприятий Подпрограммы
Для решения задач данной Подпрограммы необходимо осуществить мероприятия, представленные в таблице 1.
Постановлением Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 31 мая 2016 г. N 796-п настоящая таблица изложена в новой редакции
Таблица 1 - Перечень мероприятий
N п/п |
Наименование мероприятия |
Исполнитель |
Срок исполнения |
Источник финансирования |
Объем финансирования (тыс. рублей) |
|||||
Всего |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. |
Библиотечное обслуживание населения |
МКУК "ЦГБС" |
ежегодно |
бюджет городского округа - город Камышин |
101 902,5 |
24 643,1 |
20 404,1 |
20 670,7 |
19 670,7 |
16 513,9 |
в т.ч. кредиторская задолженность |
2 025,8 |
1 327,1 |
382,7 |
316,0 |
|
|
||||
2. |
Комплектование библиотечных фондов |
МКУК "ЦГБС" |
ежегодно |
бюджет городского округа - город Камышин |
2 259,8 |
515,4 |
944,4 |
400,0 |
400,0 |
|
областной бюджет |
35,5 |
|
35,5 |
|
|
|
||||
|
Всего, в том числе: |
|
|
|
104 197,8 |
25 158,5 |
21 384,0 |
21 070,7 |
20 070,7 |
16 513,9 |
бюджет городского округа - город Камышин |
104 162,3 |
25 158,5 |
21 348,5 |
21 070,7 |
20 070,7 |
16 513,9 |
||||
в т.ч. кредиторская задолженность |
2 025,8 |
1 327,1 |
382,7 |
316,0 |
|
|
||||
областной бюджет |
35,5 |
|
35,5 |
|
|
|
8. Организация управления муниципальной Подпрограммой и контроль за ходом ее реализации
Текущий контроль хода и сроков выполнения мероприятий Подпрограммы осуществляет Комитет по культуре Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области.
МКУК ЦГБС представляет в Комитет по культуре Администрации городского округа - город Камышин ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию о реализации муниципальной подпрограммы. Годовой отчет о ходе реализации муниципальной подпрограммы вместе с оценкой эффективности ее реализации МКУК ЦГБС представляет в Комитет по культуре Администрации городского округа - город Камышин до 10 февраля.
9. Оценка эффективности реализации Подпрограммных мероприятий, целевые индикаторы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется комплексно с учетом выполнения программных мероприятий и целевых индикаторов, представленных в таблице 2.
Таблица 2 - Целевые индикаторы
N п/п |
Целевой индикатор |
Ед. измерения |
Базовый индикатор, 2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Количество посещений библиотек |
чел. |
255 010 |
255 010 |
255 015 |
255 015 |
255 015 |
255 015 |
2. |
Доля населения, получающего информационные библиотечные услуги |
% |
4,3 |
4,4 |
4,5 |
4,6 |
4,7 |
4,8 |
3. |
Количество размещенных материалов МКУК ЦГБС (выставки, презентации) в социальных сетях |
ед. |
13 |
13 |
15 |
15 |
15 |
15" |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 31 декабря 2013 г. N 3244-п "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин"
Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 г.
Текст постановления опубликован в газете "Диалог" от 31 января 2014 г. N 19
Постановлением Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 30 декабря 2020 г. N 1686-п настоящий документ признан утратившим силу с 1 января 2021 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 8 сентября 2020 г. N 1054-п
Изменения вступают в силу с 8 сентября 2020 г.
Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 30 декабря 2019 г. N 1648-п
Изменения вступают в силу с 30 декабря 2019 г.
Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 25 июня 2019 г. N 736-п
Изменения вступают в силу с 25 июня 2019 г.
Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 16 мая 2019 г. N 510-п
Изменения вступают в силу с 16 мая 2019 г.
Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 29 декабря 2018 г. N 1945-п
Изменения вступают в силу с 29 декабря 2018 г.
Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 23 ноября 2018 г. N 1709-п
Изменения вступают в силу с 23 ноября 2018 г.
Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 31 августа 2018 г. N 1178-п
Изменения вступают в силу с 31 августа 2018 г.
Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 23 марта 2018 г. N 331-п
Изменения вступают в силу с 23 марта 2018 г.
Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 25 декабря 2017 г. N 2183-п
Изменения вступают в силу с 25 декабря 2017 г.
Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 21 июля 2017 г. N 1092-п
Изменения вступают в силу со дня подписания названного постановления
Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 31 марта 2017 г. N 483-п
Изменения вступают в силу с даты подписания названного постановления и распространяют свое действие в части объема финансирования 2016 г. на отношения, возникшие с 27 декабря 2016 г.
Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 5 декабря 2016 г. N 2282-п
Изменения вступают в силу с даты подписания названного постановления
Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 29 августа 2016 г. N 1448-п
Изменения вступают в силу с даты подписания названного постановления
Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 21 июня 2016 г. N 898-п
Изменения вступают в силу с даты подписания названного постановления и распространяют свое действие на отношения, возникшие с 31 мая 2016 г.
Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 31 мая 2016 г. N 796-п (в редакции постановления Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 21 июня 2016 г. N 898-п)
Изменения вступают в силу с даты подписания названного постановления
Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 31 мая 2016 г. N 796-п
Изменения вступают в силу с даты подписания названного постановления
Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 3 февраля 2016 г. N 91-п
Изменения вступают в силу с даты подписания названного постановления и распространяют свое действие в части объема финансирования 2015 г. на отношения, возникшие с 17 декабря 2015 г., в части объема финансирования 2016 - 2018 г. с 1 января 2016 г.
Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 27 ноября 2015 г. N 2625-п
Изменения вступают в силу с момента подписания названного постановления и распространяют свое действие на отношения, возникшие с 29 октября 2015 г.
Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 31 августа 2015 г. N 1878-п
Изменения вступают в силу с момента подписания названного постановления и распространяют свое действие на отношения, возникшие с 19 июня 2015 г.
Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 29 апреля 2015 г. N 908-п
Изменения вступают в силу с момента подписания названного постановления и распространяют свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2015 г., а в части норм, касающихся финансирования Программы в 2014 году, распространяют действие на отношения, возникшие с 1 декабря 2014 г.
Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 31 декабря 2014 г. N 2798-п
Изменения вступают в силу со дня подписания названного постановления и распространяют свое действие на отношения, возникшие с 6 ноября 2014 г.
Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 5 августа 2014 г. N 1541-п
Изменения вступают в силу с момента подписания названного постановления и распространяют свое действие на отношения, возникшие с 28 мая 2014 г.