Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары
  • ТЕКСТ ДОКУМЕНТА
  • АННОТАЦИЯ
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОП. ИНФОРМ.

Постановление Правительства Республики Калмыкия от 28 мая 2002 г. N 145 "О республиканской целевой программе "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2002-2006 гг.)"

2. Определить государственным заказчиком Программы Министерство здравоохранения Республики Калмыкия.

3. Министерству здравоохранения Республики Калмыкия (Тачиев Б.А.) совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами обеспечить реализацию Программы на основе межотраслевой координации и взаимодействия с органами местного самоуправления.

4. Министерству финансов Республики Калмыкия (Иванова Л.Н.), Министерству экономики Республики Калмыкия (Сенглеев В.Б.) обеспечить финансирование мероприятий Программы в соответствии с Законом Республики Калмыкия "О республиканском бюджете на 2002 год" и предусматривать ее финансирование на последующие годы.

5. Рекомендовать главам администраций районных муниципальных образований, мэру г.Элисты Бурулову Р.Н. принять участие в финансировании мероприятий Программы.

6. Признать утратившими силу:

- Постановление Правительства Республики Калмыкия от 29 марта 1997 года N 77 "О республиканских целевых программах:

"По борьбе с туберкулезом в Республике Калмыкия" на 1997-2002 гг.;

"Сахарный диабет" на 1997-2002 гг.;

"Совершенствование оказания скорой и неотложной медицинской помощи населению Республики Калмыкия" на 1997-2002 гг.;

"О неотложных мерах по совершенствованию психиатрической помощи в Республике Калмыкия на 1997-2002 гг.";

"Профилактика злокачественных новообразований и совершенствование онкологической помощи населению республики на 1997-2002 гг.";

- Постановление Правительства Республики Калмыкия от 18 апреля 2001 г. N 108 "О Республиканской целевой программе "Неотложные мероприятия по предупреждению распространения в Республике Калмыкия заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), на период 2002-2007 годы".

 

Председатель Правительства

Республики Калмыкия

А.Дорждеев

 

Республиканская целевая программа
"Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера
(2002-2006 гг.)"
(утв. Постановлением Правительства Республики Калмыкия
от 28 мая 2002 г. N 143)

 

Паспорт Программы

 

 Наименование      - Республиканская целевая программа "Предупреждение и
 Программы           борьба   с  заболеваниями   социального   характера
                     (2002-2006 гг.)"

 

 Решения о         - Постановление Правительства РФ от 13 ноября 2001 г.
 разработке          N 790 "О федеральной целевой программе  "Предупреж-
 Программы           дение и борьба с заболеваниями социального характе-
                     ра (2002-2006 гг.)"

 

 Государственный   - Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
 заказчик
 Программы

 

 Основной          - Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
 разработчик
 Программы

 

 Исполнители       - Министерство здравоохранения Республики Калмыкия;
 Программы         - Министерство образования и науки Республики  Калмы-
                     кия;
                   - УИН МЮ РФ по Республике Калмыкия;
                   - ФГУ  "Республиканская станция по борьбе с болезнями
                     животных Республики Калмыкия";
                   - Министерство  по  делам  молодежи, туризму и спорту
                     РК;
                   - Министерство печати и средств  массовой  информации
                     РК;
                   - ЦГСЭН в РК;
                   - Мэрия г.Элисты,  администрации районных муниципаль-
                     ных образований

 

 Перечень          - "Сахарный диабет";
 Подпрограмм       - "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Республике
                     Калмыкия";
                   - "Вакцинопрофилактика";
                   - "О мерах по развитию онкологической помощи  населе-
                     нию РК";
                   - "О мерах по предупреждению дальнейшего  распростра-
                     нения заболеваний, передаваемых половым путем";
                   - "Неотложные меры по предупреждению  распространения
                     в Республике Калмыкия заболевания,  вызываемого ви-
                     русом иммунодефицита человека (Анти-ВИЧ/СПИД)";
                   - "Совершенствование  Республиканской службы медицины
                     катастроф"

 

 Цели              - Снижение заболеваемости, инвалидизации и смертности
 Программы           населения, стабилизация эпидемиологической   ситуа-
                     ции, связанной с заболеваниями социального характе-
                     ра на основе комплексного решения проблем их профи-
                     лактики, диагностики, лечения и реабилитации  боль-
                     ных

 

 Задачи            - Развитие материально-технической базы  лечебно-про-
 Программы           филактических учреждений,  Центра  медицины катаст-
                     роф, оздоровительных, реабилитационных учреждений;
                   - совершенствование методов профилактики, раннего вы-
                     явления,  диагностики, лечения заболеваний социаль-
                     ного характера и реабилитации больных;
                   - повышение профессиональной квалификации медицинских
                     работников  в области предупреждения и борьбы с за-
                     болеваниями социального  характера  и  специалистов
                     службы медицины катастроф;
                   - предупреждение и ликвидация медико-санитарных  пос-
                     ледствий,  чрезвычайных ситуаций, совершенствование
                     деятельности службы медицины катастроф

 

 Сроки и этапы     - 2002-2006 гг.
 реализации          I этап  (2002-2004  гг.)  - проведение  мероприятий
 Программы           по профилактике, диагностике,  раннему   выявлению,
                     лечению заболеваний социального характера; укрепле-
                     ние материально-технической базы  лечебно-профилак-
                     тических учреждений,  центра   медицины  катастроф,
                     оздоровительных учреждений; повышение уровня готов-
                     ности системы здравоохранения к  оказанию  экстрен-
                     ной медицинской помощи населению в чрезвычайных си-
                     туациях; повышение квалификации медицинских  работ-
                     ников в области предупреждения и борьбы с заболева-
                     ниями социального характера и  специалистов  службы
                     медицины катастроф;
                     II этап (2005-2006 гг.) -  продолжение   проведения
                     мероприятий  по  профилактике, диагностике, раннему
                     выявлению, лечению заболеваний социального характе-
                     ра и реабилитации больных, по укреплению материаль-
                     но-технической  базы  лечебно-профилактических  уч-
                     реждений, внедрению  в медицинскую деятельность ре-
                     зультатов научно-исследовательских  работ  и  новых
                     технологий, повышению  квалификации медицинских ра-
                     ботников в области предупреждения и борьбы с  забо-
                     леваниями социального характера и специалистов слу-
                     жбы медицины катастроф

 

 Программные       - Программные мероприятия включают в  себя  следующие
 мероприятия         направления:
                     профилактика, диагностика и лечение заболеваний со-
                     циального  характера и  повышение уровня готовности
                     системы  здравоохранения  к  ликвидации последствий
                     чрезвычайных ситуаций, укрепление  материально-тех-
                     нической базы учреждений здравоохранения;
                     повышение профессиональной квалификации медицинских
                     работников в области предупреждения и борьбы  с за-
                     болеваниями  социального  характера  и специалистов
                     службы медицины катастроф

 

 Объемы и источ-   - Общая сумма затрат составляет 820,001  млн.руб.,  в
 ники финансиро-     т.ч.  средства  федерального   бюджета   -  215,210
 вания Программы     млн.руб.,  республиканского  бюджета   -    534,669
                     млн.руб., местного бюджета - 66,698  млн.руб., вне-
                     бюджетные источники - 3,424 млн.руб.
                     Из них капитальные вложения  - 287,830 млн.руб.,  в
                     т.ч. средства федерального бюджета - 63,5 млн.руб.,
                     республиканского  бюджета - 224,330  млн.руб.  (см.
                     следующую таблицу)

 

Объемы и источники финансирования Программы

 

Источники финансирования
и направления расходов
2002-2006
годы -
всего
В том числе
2002* год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год

 

 Всего,  в  том числе за      820,001    80,371  165,966  175,434  188,187  210,043
 счет средств:
   Федерального бюджета       215,210    33,300   38,162   46,852   45,506   51,390
   Республиканского бюджета   534,669    38,955  112,483  113,135  127,214  142,882
   Местного бюджета            66,698     7,402   14,567   14,795   14,815   15,119
     в т.ч. бюджет г.Элисты    32,081     3,623    6,87     7,013    7,194    7,381
   Внебюджетных источников      3,424     0,714    0,754    0,652    0,652    0,652

 

     Из них:
     Капитальные вложения     287,830    18,000   45,480   58,610   71,88    93,86
       в том числе за счет
       средств:
       федерального бюджета    63,50     10,00     6,13    15,130   13,130   19,110
       республиканского       224,33      8,00    39,35    43,480   58,750   74,750
       бюджета
     Прочие нужды             532,171    62,371  120,486  116,824  116,307  116,183
       в том числе  за счет
       средств:
       федерального бюджета   151,710    23,300   32,032   31,722   32,376   32,280
       республиканского       310,339    30,955   73,133   69,655   68,464   68,132
       бюджета
       местного бюджета        66,698     7,402   14,567   14,795   14,815   15,119
         в т.ч. бюджет         32,081     3,623    6,870    7,013    7,194    7,381
         г.Элисты
       внебюджетных источ-      3,424     0,714    0,754    0,652    0,652    0,652
       ников

 

----------------------------------
     Примечание: *  -  республиканский   бюджет   в   пределах   объемов,
предусмотренных  Законом  РК  "О  республиканском бюджете на 2002 год" от
22.02.2002 N 164-II-З.

 

 

 Ожидаемые         - Снижение заболеваемости туберкулезом до 80  случаев
 конечные            на 100 тыс.нас. и  до  18 случаев на 100 тыс.детей,
 результаты          сифилисом - в 2 раза, гонореей - в 3 раза, хламиди-
 реализации          озом - на 5%, дифтерией,  корью, эпидемическим  па-
 Программы           ротитом, коклюшем - до единичных случаев;    полная
                     ликвидация полиомиелита и врожденной краснухи, сни-
                     жение на 30% случаев осложнений  при сахарном  диа-
                     бете; снижение смертности населения Республики Кал-
                     мыкия от заболеваний социального характера,  в т.ч.
                     от туберкулеза - на 30%, от онкологических  заболе-
                     ваний - на 1,5%, увеличение продолжительности жизни
                     больных с заболеваниями  социального  характера,  в
                     т.ч. - на 5-7 лет граждан,  страдающих    диабетом;
                     спасение жизни и сохранение здоровья населения    в
                     чрезвычайных ситуациях

 

 Система           - Министерство здравоохранения  Республики   Калмыкия
 организации         и другие  органы исполнительной  власти осуществля-
 контроля за         ют контроль за реализацией  Программы  в соответст-
 исполнением         вии с Постановлением Правительства РК  от 9  января
 Программы           2002 г. N 5 "Об участии в реализации  и  разработке
                     федеральных и целевых программ, действующих на тер-
                     ритории Республики Калмыкия"

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

 

В Республике Калмыкия, как и в Российской Федерации, сложилась напряженная эпидемиологическая ситуация, связанная с резким ростом числа заболеваний социального характера (туберкулез, сахарный диабет, онкологические заболевания, инфекционные и венерические заболевания). Проблема борьбы с заболеваниями социального характера требует комплексного подхода к ее решению, который возможен только на государственном уровне путем целенаправленных скоординированных действий органов исполнительной власти республики, служб системы здравоохранения республики, органов местного самоуправления, научных, общественных организаций.

Программа направлена на стабилизацию эпидемиологической ситуации по заболеваниям социального характера путем совершенствования имеющихся и организации вновь образованных служб, связанных с этой проблемой. Программой предусмотрено укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений, центра медицины катастроф, учреждений, которые будут осуществлять профилактику, своевременное выявление, диагностику и лечение современными методами с внедрением новых технологий.

Республиканская целевая программа разработана Министерством здравоохранения Республики Калмыкия на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2001 г. N 790 "О федеральной целевой программе "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2002-2006 гг.)".

Программа будет способствовать реализации государственной политики по борьбе с заболеваниями социального характера и их осложнениями, внедрению в медицинскую практику эффективных методов профилактики этих заболеваний, их раннего выявления, диагностики, лечения и реабилитации больных, а также сокращению уровня смертности, инвалидизации, снижению показателей заболеваемости.

II. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы

 

Целями Программы являются стабилизация эпидемиологической ситуации, связанной с заболеваниями социального характера в Республике Калмыкия, снижение преждевременной смертности, заболеваемости, инвалидизации населения, увеличение продолжительности жизни больных с заболеваниями социального характера.

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:

- укрепление и восстановление материально-технической базы фтизиатрической, онкологической, кожно-венерологической служб, районных лечебно-профилактических учреждений, диабетологического центра, центра по борьбе со СПИДом, центра медицины катастроф;

- проведение и совершенствование мероприятий по профилактике заболеваний социального характера, создание постоянно действующей системы информирования населения о мерах личной и общественной профилактики заболеваний социального характера;

- совершенствование эпидемиологического надзора за заболеваниями социального характера;

- обеспечение раннего выявления заболеваний социального характера, современного уровня диагностики, лечения больных посредством внедрения новейших медицинских технологий, уменьшение влияния неблагоприятных последствий заболеваний социального характера на состояние здоровья населения, в том числе репродуктивного, совершенствование лечебно-профилактических мероприятий в учреждениях уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Калмыкия;

- предупреждение и ликвидация медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение готовности и дальнейшее совершенствование деятельности службы медицины катастроф по своевременному оказанию медицинской помощи пострадавшим и санитарно-противоэпидемическому обеспечению населения при различных чрезвычайных ситуациях;

- повышение профессиональных знаний медицинских работников по профилактике, раннему выявлению, диагностике, лечению и реабилитации заболеваний социального характера.

Сроки реализации Программы - 2002-2006 гг.

Первый этап (2002-2004 гг.) включает реализацию мероприятий:

- по профилактике, диагностике, раннему выявлению, лечению заболеваний социального характера;

- по укреплению материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений, центра медицины катастроф и оздоровительных учреждений;

- по повышению уровня готовности системы здравоохранения к оказанию экстренной медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях;

- по повышению квалификации кадров.

Второй этап (2005-2006 гг.) предусматривает продолжение проведения мероприятий по профилактике, диагностике, лечению и реабилитации заболеваний социального характера, укреплению материально-технической базы, повышению квалификации медицинских работников и специалистов службы медицины катастроф, внедрению результатов научно-исследовательских работ и новых технологий.

III. Программные мероприятия

 

В Программе предусматривается реализация мероприятий по следующим направлениям:

- профилактика, диагностика, лечение заболеваний социального характера и повышение уровня готовности системы здравоохранения к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

- укрепление материально-технической базы учреждений системы здравоохранения и уголовно-исполнительной системы;

- повышение профессиональной квалификации кадров в области предупреждения и борьбы с заболеваниями социального характера и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

В целях обеспечения комплексного подхода к решению вопросов борьбы с заболеваниями социального характера и медико-санитарными последствиями чрезвычайных ситуаций, а также для концентрации ресурсов здравоохранения на приоритетных направлениях в Программу включены такие подпрограммы, как "Сахарный диабет", "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Республике Калмыкия", "Вакцинопрофилактика", "Неотложные меры по предупреждению распространения в Республике Калмыкия заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (Анти-ВИЧ/СПИД)", "Совершенствование службы медицины катастроф", "О мерах по развитию онкологической помощи населению Республики Калмыкия" и "О мерах по предупреждению дальнейшего распространения заболеваний, передаваемых половым путем".

Целями подпрограммы "Сахарный диабет" являются снижение заболеваемости, инвалидизации и смертности населения Республики Калмыкия от сахарного диабета и его осложнений, повышение продолжительности жизни больных сахарным диабетом. В рамках ее реализации запланировано:

- развитие диабетологической службы;

- обеспечение больных сахарным диабетом лекарственными средствами и средствами индивидуального контроля;

- организация школ по обучению лиц, больных сахарным диабетом, самостоятельному контролю содержания сахара в крови, применению сахароснижающих лекарственных средств и рациональному питанию;

- предоставление санаторно-реабилитационной помощи больным сахарным диабетом;

- повышение квалификации медицинских кадров для обеспечения эффективной профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных сахарным диабетом.

Целью подпрограммы "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Республике Калмыкия" является стабилизация эпидемиологической ситуации, связанной с распространенностью туберкулеза в Республике Калмыкия. В рамках ее реализации предусмотрено:

- проведение профилактических, диагностических и лечебных мероприятий, направленных на борьбу с распространением туберкулеза, в необходимом объеме;

- обеспечение лечебных учреждений современными противотуберкулезными препаратами;

- проведение противотуберкулезных мероприятий в учреждениях уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Калмыкия;

- совершенствование профилактических мероприятий среди сельскохозяйственных животных и персонала животноводческих ферм;

- укрепление материально-технической базы противотуберкулезной службы системы здравоохранения и уголовно-исполнительной системы;

- повышение квалификации медицинских кадров для обеспечения эффективной профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных туберкулезом.

Целями подпрограммы "Вакцинопрофилактика" являются достижение и поддержание высокого (не менее 90-95 процентов) уровня охвата профилактическими прививками детей, снижение заболеваемости дизентерией, коклюшем, корью, эпидемическим паротитом, краснухой и ликвидация полиомиелита. В рамках ее реализации запланировано:

- развитие системы информирования населения о мерах профилактики инфекций;

- совершенствование государственного контроля за проведением профилактических и противоэпидемических мероприятий.

Целью подпрограммы "О мерах по развитию онкологической помощи населению Республики Калмыкия" является снижение инвалидизации и смертности населения от онкологических заболеваний на 1,5 процента. В рамках ее реализации планируется:

- усиление роли первичного звена здравоохранения, активизация работы смотровых кабинетов и восстановление отделений профилактики поликлиник;

- реконструкция радиологического отделения республиканского онкологического диспансера, оснащение его медицинским оборудованием;

- создание государственного регистра больных, страдающих злокачественными новообразованиями;

- широкое внедрение цитологического скрининга на профилактических обследованиях женского населения с целью раннего выявления рака шейки матки и рака молочной железы;

- организация санитарно-просветительной работы среди населения по пропаганде здорового образа жизни с привлечением средств массовой информации;

- проведение массовых социологических скринингов населения, планирование системы мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и повышению роли личной ответственности в профилактике онкологических заболеваний среди населения;

- обеспечение онкологических учреждений лекарственными средствами;

- организация восстановительного лечения онкологических больных, в первую очередь детей, на базе санаториев;

- повышение квалификации медицинских работников онкологической службы.

Целью подпрограммы "О мерах по предупреждению дальнейшего распространения заболеваний, передаваемых половым путем" являются стабилизация и последующее улучшение эпидемиологической обстановки, связанной с распространением заболеваний, передаваемых половым путем. При ее реализации планируется:

- укрепление материально-технической базы республиканского кожно-венерологического диспансера и 13 районных кожно-венерологических кабинетов, учреждений и оснащение их современным лабораторным и диагностическим оборудованием;

- расширение первичной профилактики посредством создания информационно-пропагандистской системы по профилактике заболеваний, передающихся половым путем, в том числе:

- разработка методических материалов для обучения населения методам профилактики заболеваний, передаваемых половым путем (подростков, молодежи и др.), с привлечением прессы;

- организация циклов радио- и телепередачи по обучению методам профилактики заболеваний, передаваемых половым путем;

- повышение уровня сексуальной культуры населения, в том числе детского и подросткового;

- организация анонимных кабинетов для консультации и диагностики заболеваний, передаваемых половым путем;

- увеличение объема амбулаторного лечения больных сифилисом до 70 процентов и сокращение за счет этих мероприятий расходов на дорогостоящее стационарное лечение;

- повышение квалификационного уровня медицинских работников по профилактике, диагностике и лечению заболеваний, передаваемых половым путем;

- улучшение качества диагностики, в том числе экспресс-диагностики заболеваний, передаваемых половым путем;

- внедрение современных схем лечения заболеваний, передаваемых половым путем, за счет обеспечения лечебно-профилактических учреждений современными диагностическими и лекарственными средствами;

- снижение числа осложнений, вызванных заболеваниями, передаваемыми половым путем, неблагоприятно влияющих на состояние здоровья населения в целом, и прежде всего на репродуктивное, ведущих к ухудшению демографической ситуации в стране.

Целями подпрограммы "Неотложные меры по предупреждению распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (Анти-ВИЧ/СПИД)" являются стабилизация эпидемиологической ситуации по ВИЧ/СПИДу и предупреждение массового распространения ВИЧ-инфекции, прежде всего среди молодежи. При ее реализации предусматривается:

- реконструкция и дооснащение современным оборудованием республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом;

- укрепление материально-технической базы республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом;

- совершенствование эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией;

- создание постоянно действующей системы информирования населения о мерах личной и общественной профилактики ВИЧ/СПИДа, в том числе:

- разработка, издание и распространение санитарно-просветительных материалов по профилактике ВИЧ-инфекции, адаптированных к различным группам населения;

- создание и трансляция по государственным каналам телевидения и радиовещания тематических передач по проблеме ВИЧ/СПИДа;

- распространение видеофильмов и видеоклипов для трансляции по каналам местного телевидения;

- широкое внедрение в практику лечебно-профилактических учреждений консультирования на индивидуальной анонимной основе, развитие добровольного тестирования, организация и проведение кампании по пропаганде здорового образа жизни и профилактике ВИЧ-инфекции среди молодежи;

- обеспечение безопасности донорской крови, органов и тканей путем проведения карантина донорской крови и ее препаратов;

- сокращение платного донорства и проведение рекламных кампаний по привлечению к участию в донорстве лиц, не заинтересованных в материальном вознаграждении;

- внедрение в лечебно-профилактических учреждениях современных методов дезинфекции;

- приобретение для персонала лечебно-профилактических учреждений, работающего в условиях высокого риска заражения ВИЧ-инфекцией, защитной одежды и профилактических препаратов;

- обеспечение современного уровня диагностики и лечения ВИЧ-инфекции и СПИД-ассоциированных заболеваний на основе закупок наиболее эффективных тест-систем, в том числе для экспресс-диагностики этой инфекции в родовспомогательных учреждениях, отделениях трансплантации органов и тканей, а также препаратов для лечения ВИЧ-инфекции и СПИД-ассоциированных заболеваний;

- повышение качества диагностики и лечения обвиняемых и осужденных к лишению свободы, прежде всего за счет обеспечения лечебно-профилактических учреждений уголовно-исполнительной системы тест-системами и препаратами для лечения ВИЧ-инфекции и СПИД-ассоциированных заболеваний;

- подготовка медицинских кадров по вопросам диагностики, лечения, эпидемиологии и профилактики ВИЧ-инфекции.

Целями подпрограммы "Совершенствование службы медицины катастроф" являются предупреждение и ликвидация медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций. В рамках подпрограммы предусматривается:

- совершенствование современных технологий управления, оказания медицинской помощи и проведения мероприятий по санитарно-противоэпидемическому обеспечению населения в условиях чрезвычайных ситуаций;

- прогнозирование медико-санитарных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;

- повышение профессиональной квалификации участников ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

 

IV. Ресурсное обеспечение Программы

 

Мероприятия Программы реализуются за счет средств федерального бюджета, республиканского, районного, городского бюджетов и средств внебюджетных источников.

Объем финансирования Программы на 2002-2006 гг. составляет 820,001 млн.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 215,210 млн.руб. (26,2%), за счет республиканского бюджета - 534,669 млн.руб. (65,2%), местного бюджета - 66,698 млн.руб. (8,1%) и за счет средств внебюджетных источников - 3,424 млн.руб. (0,4%).

Капитальные вложения составляют 287,830 млн.руб., в том числе федеральный бюджет - 63,5 млн.руб., республиканский бюджет - 224,330 млн.руб.

Прочие расходы составляют 532,171 млн.руб., в том числе федеральный бюджет - 151,71 млн.руб., республиканский бюджет - 310,339 млн.руб., местный бюджет - 66,698 млн.руб., внебюджетные источники - 3,424 млн.руб.

Объем финансирования на 2002 г. составляет 80,371 млн.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 33,3 млн.руб., республиканского бюджета - 38,955 млн.руб., местного бюджета - 7,402 млн.руб. и за счет средств внебюджетных источников - 0,714 млн.руб.

Финансовые средства ежегодно уточняются в установленном порядке.

V. Механизм реализации Программы

 

Ответственным за реализацию Программы является государственный заказчик - Министерство здравоохранения Республики Калмыкия.

К участию в Программе привлекаются Министерство образования и науки РК, Министерство по делам молодежи, туризму и спорту Республики Калмыкия, Министерство внутренних дел Республики Калмыкия, Министерство печати и средств массовой информации Республики Калмыкия, Калмыцкая гостелерадиокомпания, УИН МЮ РФ по Республике Калмыкия, ФГУ "Республиканская станция по борьбе с болезнями животных Республики Калмыкия", Министерство финансов Республики Калмыкия, Министерство экономики Республики Калмыкия, ЦГСЭН в Республике Калмыкия.

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия в ходе реализации Программы обеспечивает координацию деятельности основных исполнителей, осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств непосредственными исполнителями.

Государственный заказчик Программы ежегодно уточняет с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы и состав ее исполнителей. Ежегодно формирует бюджетные заявки на ассигнования из федерального бюджета.

 

VI. Организация управления реализацией Программы
и контроль за ее реализацией

 

Контроль за реализацией Программы осуществляет в установленном порядке государственный заказчик-координатор - Министерство здравоохранения Республики Калмыкия.

Исполнители программных мероприятий ежегодно отчитываются перед Министерством здравоохранения РК о выполнении программных мероприятий и эффективности использования выделенных средств.

 

VII. Оценка социально-экономической эффективности
реализации Программы

 

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:

- обеспечить снижение заболеваемости и смертности населения Республики Калмыкия в трудоспособном возрасте;

- снизить инвалидизацию больных с заболеваниями социального характера;

- улучшить здоровье граждан и повысить рождаемость;

- оптимизировать использование ресурсов здравоохранения, материально-технической базы и кадрового потенциала отрасли.

Социально-экономическая эффективность Программы заключается:

- в улучшении демографической ситуации в Республике Калмыкия за счет снижения смертности, увеличения средней продолжительности жизни, восстановления репродуктивного здоровья населения;

- в сохранении трудового потенциала страны;

- в формировании здорового образа жизни населения Республики Калмыкия на основе заинтересованности и личной ответственности граждан за состояние собственного здоровья и здоровья своих детей;

- в повышении эффективности оказания медицинской помощи;

- в стабилизации эпидемиологической ситуации по заболеваниям социального характера, что позволит остановить рост заболеваемости туберкулезом, ВИЧ-инфекцией, заболеваниями, передаваемыми половым путем, инфекционными болезнями, управляемыми средствами специфической профилактики (включая искоренение заболеваемости полиомиелитом, сведение до единичных случаев заболеваемости дифтерией, корью, эпидемическим паротитом, коклюшем, врожденной краснухой);

- в снижении числа случаев осложнений, возникающих вследствие заболевания сахарным диабетом (слепоты, ампутации конечностей, хронической почечной недостаточности, ишемической болезни сердца);

- в улучшении диагностики онкологических заболеваний при профилактических осмотрах, снижении смертности на первом году установления диагноза;

- в повышении квалификации кадрового состава здравоохранения.

Экономическая эффективность Программы заключается в оптимизации расходов государства на профилактику, диагностику, лечение (в том числе дорогостоящее стационарное) заболеваний социального характера и реабилитацию больных, а также на выплату единовременных пособий по временной нетрудоспособности, пенсий по инвалидности, компенсаций по социальным льготам.

 

Приложение
к республиканской целевой программе
"Предупреждение и борьба
с заболеваниями социального
характера (2002-2006 годы)"

 

Подпрограмма "Сахарный диабет"

 

                                          (млн.рублей, в ценах 2002 года)
Наименование мероприятий Источники финансирования
и направления расходов
2002-2006
годы -
всего
В том числе
2002* год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год

 

Раздел I. Профилактика, диагностика, лечение сахарного диабета

 

 1. Развитие диабетологической
    службы
    а) Организация 6 школ обу-  общий  объем  средств, в     0,403     -"-      0,135    0,134    0,067    0,067
       чения лиц,  больных са-  том числе:
       харным  диабетом  в ЦРБ    федеральный бюджет
       (оснащение)                республиканский бюджет
       1) 2003 г. Яшалтинская,    местные бюджеты            0,403     -"-      0,135    0,134    0,067    0,067
          Яшкульская ЦРБ            в т.ч. бюджет г.Эли-
       2) 2004 г. Городовиков-      сты
          ская, Лаганская ЦРБ     внебюджетные источники
       3) 2005  г.  Сарпинская  из них прочие нужды          0,403     -"-      0,135    0,134    0,067    0,067
          ЦРБ

 

 

    б) Подготовка  кадров  для  общий  объем  средств, в     0,037     0,012    0,013    0,006    0,006    -"-
       школ  диабета  на  базе  том числе:
       эндокринологического       федеральный бюджет
       научного центра РАМН       республиканский бюджет     0,037     0,012    0,013    0,006    0,006    -"-
                                  местные бюджеты
                                    в т.ч. бюджет г.Эли-
                                    сты
                                  внебюджетные источники
                                из них прочие нужды          0,037     0,012    0,013    0,006    0,006    -"-

 

    Стоимость организации  ра-
    боты одной  Школы  диабета
    составляет - 73,2 тыс.руб.

 

    с) Подготовка кадров - ди-  общий  объем  средств, в     0,031     0,006    0,006    0,006    0,006    0,007
       абетологов (на базе эн-  том числе:
       докринологического  на-    федеральный бюджет
       учного центра РАМН)        республиканский бюджет     0,031     0,006    0,006    0,006    0,006    0,007
                                  местные бюджеты
                                    в т.ч. бюджет г.Эли-
                                    сты
                                  внебюджетные источники
                                из них прочие нужды          0,031     0,006    0,006    0,006    0,006    0,007

 

    Итого по п.1                общий  объем  средств, в     0,471     0,018    0,154    0,146    0,079    0,074
                                том числе:
                                  федеральный бюджет
                                  республиканский бюджет     0,068     0,018    0,019    0,012    0,012    0,007
                                  местные бюджеты            0,403     0        0,135    0,134    0,067    0,067
                                    в т.ч. бюджет г.Эли-
                                    сты
                                  внебюджетные источники
                                из них прочие нужды          0,471     0,018    0,154    0,146    0,079    0,074

 

 2. Обеспечение функционирова-
    ния  государственного  ре-
    гистра  лиц   и дальнейшее
    его развитие на территори-
    альном уровне

 

    а) обеспечение    печатной  общий  объем  средств, в     0,01      0,002    0,002    0,002    0,002    0,002
       продукции  (карта   ре-  том числе:
       гистрации  и наблюдения    федеральный бюджет
       больного сахарным  диа-    республиканский бюджет
       бетом  - форма N 40-99,    местные бюджеты            0,01      0,002    0,002    0,002    0,002    0,002
       карта  снятия  с  учета      в т.ч. бюджет г.Эли-     0,005     0,001    0,001    0,001    0,001    0,001
       - форма N 41-99)             сты
                                  внебюджетные источники
                                из них прочие нужды          0,015     0,003    0,003    0,003    0,003    0,003

 

    б) модем  Zyxel  Omni  56K  общий  объем  средств, в     0,004     0,004    -"-      -"-      -"-      -"-
       (Ext)                    том числе:
                                  федеральный бюджет
                                  республиканский бюджет     0,004     0,004    -"-      -"-      -"-      -"-
                                  местные бюджеты
                                    в т.ч. бюджет г.Эли-
                                    сты
                                  внебюджетные источники
                                из них прочие нужды          0,004     0,004    -"-      -"-      -"-      -"-

 

    в) абонентская   плата  за  общий  объем  средств, в     0,03      0,006    0,006    0,006    0,006    0,006
       Интернет                 том числе:
                                  федеральный бюджет
                                  республиканский бюджет     0,03      0,006    0,006    0,006    0,006    0,006
                                  местные бюджеты
                                    в т.ч. бюджет г.Эли-
                                    сты
                                  внебюджетные источники
                                из них прочие нужды          0,03      0,006    0,006    0,006    0,006    0,006

 

    Итого по п.2                общий  объем  средств, в     0,044     0,012    0,008    0,008    0,008    0,008
                                том числе:
                                  федеральный бюджет
                                  республиканский бюджет     0,034     0,01     0,006    0,006    0,006    0,006
                                  местные бюджеты            0,01      0,002    0,002    0,002    0,002    0,002
                                    в т.ч. бюджет г.Эли-     0,005     0,001    0,001    0,001    0,001    0,001
                                    сты
                                  внебюджетные источники
                                из них прочие нужды          0,049     0,013    0,009    0,009    0,009    0,009

 

 3. Организация мероприятия по
    профилактике сахарного ди-
    абета и его осложнений

 

    а) Санитарно-просветитель-  общий  объем  средств, в     0,13      0,026    0,026    0,026    0,026    0,026
       ная  работа среди насе-  том числе:
       ления  через   средства    федеральный бюджет
       массовой  информации  о    республиканский бюджет
       сахарном диабете, груп-    местные бюджеты            0,13      0,026    0,026    0,026    0,026    0,026
       пах  риска,  о здоровом      в т.ч. бюджет г.Эли-     0,065     0,013    0,013    0,013    0,013    0,013
       образе жизни                 сты
                                  внебюджетные источники
                                из них прочие нужды          0,195     0,039    0,039    0,039    0,039    0,039

 

    б) Ранняя диагностика  са-  общий  объем  средств, в     0,1       0,02     0,02     0,02     0,02     0,02
       харного диабета у групп  том числе:
       риска                      федеральный бюджет
                                  республиканский бюджет
                                  местные бюджеты            0,1       0,02     0,02     0,02     0,02     0,02
                                    в т.ч. бюджет г.Эли-     0,05      0,01     0,01     0,01     0,01     0,01
                                    сты
                                  внебюджетные источники
                                из них прочие нужды          0,1       0,02     0,02     0,02     0,02     0,02

 

    в) Средства введения инсу-
       лина:
       1) Одноразовые  инсули-  общий  объем  средств, в     7,011     1,02     1,233    1,41     1,584    1,764
          новые шприцы          том числе:
                                  федеральный бюджет
                                  республиканский бюджет
                                  местные бюджеты            4,674     0,68     0,822    0,94     1,056    1,176
                                    в т.ч. бюджет г.Эли-     2,337     0,34     0,411    0,47     0,528    0,588
                                    сты
                                  внебюджетные источники
                                из них прочие нужды          7,011     1,02     1,233    1,41     1,584    1,764

 

       2) иглы      "Новофайн"  общий  объем  средств, в     9,6       0,9      1,8      2,1      2,3      2,5
          R 100 26g             том числе:
                                  федеральный бюджет         2,04      0,3      0,36     0,42     0,46     0,5
                                  республиканский бюджет     3,48               0,72     0,84     0,92     1
                                  местные бюджеты            4,08      0,6      0,72     0,84     0,92     1
                                    в т.ч. бюджет г.Эли-     4,08      0,6      0,72     0,84     0,92     1
                                    сты
                                  внебюджетные источники
                                из них прочие нужды          9,6       0,9      1,8      2,1      2,3      2,5

 

    в) Профилактика   диабети-  общий  объем  средств, в     0,4                0,1      0,1      0,1      0,1
       ческой стопы             том числе:
       1) приобретение ультра-    федеральный бюджет
          звукового доплегрофа    республиканский бюджет     0,4                0,1      0,1      0,1      0,1
                                  местные бюджеты
                                    в т.ч. бюджет г.Эли-
                                    сты
                                  внебюджетные источники
                                из них прочие нужды          0,4                0,1      0,1      0,1      0,1

 

          приобретение автома-  общий  объем  средств, в     0,574     -"-      0,574    -"-      -"-      -"-
          тического анализато-  том числе:
          ра гликозилированно-    федеральный бюджет         0,574     -"-      0,574    -"-      -"-      -"-
          го   гемоглобина   -    республиканский бюджет
          "ДиаСтат" (Био-Рад)     местные бюджеты
                                    в т.ч. бюджет г.Эли-
                                    сты
                                  внебюджетные источники
                                из них прочие нужды          0,574     -"-      0,574    -"-      -"-      -"-

 

    Итого по п.3                общий  объем  средств, в    15,478     1,626    3,342    3,186    3,502    3,822
                                том числе:
                                  федеральный бюджет         2,614     0,3      0,934    0,42     0,46     0,5
                                  республиканский бюджет     3,88      0        0,82     0,94     1,02     1,1
                                  местные бюджеты            8,984     1,326    1,588    1,826    2,022    2,222
                                    в т.ч. бюджет г.Эли-     6,532     0,963    1,154    1,333    1,471    1,611
                                    сты
                                  внебюджетные источники
                                из них прочие нужды         15,478     1,626    3,342    3,186    3,502    3,822

 

 4. Санаторно-реабилитационная  общий  объем  средств, в     0,375     0,075    0,075    0,075    0,075    0,075
    помощь  больным   сахарным  том числе:
    диабетом                      федеральный бюджет         0,375     0,075    0,075    0,075    0,075    0,075
                                  республиканский бюджет
                                  местные бюджеты
                                    в т.ч. бюджет г.Эли-
                                    сты
                                  внебюджетные источники
                                из них прочие нужды          0,375     0,075    0,075    0,075    0,075    0,075

 

    Итого по п.4                общий объем средств          0,375     0,075    0,075    0,075    0,075    0,075
                                  в    т.ч.  федеральный     0,375     0,075    0,075    0,075    0,075    0,075
                                  бюджет

 

 5. Обеспечение больных сахар-
    ным диабетом лекарственны-
    ми средствами
    а) человеческие инсулины    общий  объем  средств, в    19,35      3,15     3,901    4        4,099    4,2
                                том числе:
                                  федеральный бюджет         4,4       0,836    0,858    0,88     0,902    0,924
                                  республиканский бюджет     4,35      0,3      0,975    1        1,025    1,05
                                  местные бюджеты            9         1,71     1,756    1,8      1,844    1,89
                                    в т.ч. бюджет г.Эли-     4,5       0,855    0,878    0,9      0,922    0,945
                                    сты
                                  внебюджетные источники     1,6       0,304    0,312    0,32     0,328    0,336
                                из них прочие нужды         19,35      3,15     3,901    4        4,099    4,2

 

    б) таблетированные сахаро-  общий  объем  средств, в    14,948     2,346    3        3,101    3,2      3,301
       снижающие препараты      том числе:
                                  федеральный бюджет         3,41      0,638    0,66     0,682    0,704    0,726
                                  республиканский бюджет     3,322     0,172    0,75     0,775    0,8      0,825
                                  местные бюджеты            6,976     1,304    1,35     1,396    1,44     1,486
                                    в т.ч. бюджет г.Эли-     3,488     0,652    0,675    0,698    0,72     0,743
                                    сты
                                  внебюджетные источники     1,24      0,232    0,24     0,248    0,256    0,264
                                из них прочие нужды         14,948     2,346    3        3,101    3,2      3,301

 

    Итого по п.5                общий  объем  средств, в    35,501     6,699    6,901    7,101    7,299    7,501
                                том числе:
                                  федеральный бюджет         7,81      1,474    1,518    1,562    1,606    1,65
                                  республиканский бюджет     7,672     0,472    1,725    1,775    1,825    1,875
                                  местные бюджеты           15,976     3,014    3,106    3,196    3,284    3,376
                                    в т.ч. бюджет г.Эли-     7,988     1,507    1,553    1,598    1,642    1,688
                                    сты
                                  внебюджетные источники     2,84      0,536    0,552    0,568    0,584    0,6
                                из них прочие нужды         35,501     7,003    8,454    8,699    8,941    7,501

 

 6. Обеспечение больных сахар-
    ным диабетом диагностичес-
    кими средствами
      а) глюкометры             общий  объем  средств, в     7,124     1,124    1,499    1,501    1,499    1,501
         "Уан-Тач-Бэйсик Плюс"  том числе:
         (Джонсон & Джонсон)      федеральный бюджет         1,65      0,33     0,33     0,33     0,33     0,33
                                  республиканский бюджет     1,5                0,375    0,375    0,375    0,375
                                  местные бюджеты            3,974     0,794    0,794    0,796    0,794    0,796
                                    в т.ч. бюджет г.Эли-     1,987     0,397    0,397    0,398    0,397    0,398
                                    сты
                                  внебюджетные источники
                                из них прочие нужды          7,124     1,124    1,499    1,501    1,499    1,501

 

      б) тест полоски для  оп-  общий  объем  средств, в     1,9       0,3      0,4      0,4      0,4      0,4
         ределения    гликемии  том числе:
         глюкометром              федеральный бюджет         0,44      0,088    0,088    0,088    0,088    0,088
                                  республиканский бюджет     0,4                0,1      0,1      0,1      0,1
                                  местные бюджеты            1,06      0,212    0,212    0,212    0,212    0,212
                                    в т.ч. бюджет г.Эли-     0,53      0,106    0,106    0,106    0,106    0,106
                                    сты
                                  внебюджетные источники
                                из них прочие нужды          1,9       0,3      0,4      0,4      0,4      0,4

 

      с) наборы  реактивов для  общий  объем  средств, в     0,33      0,066    0,066    0,066    0,066    0,066
         определения  гликози-  том числе:
         лированного  гемогло-    федеральный бюджет         0,33      0,066    0,066    0,066    0,066    0,066
         бина                     республиканский бюджет
                                  местные бюджеты
                                    в т.ч. бюджет г.Эли-
                                    сты
                                  внебюджетные источники
                                из них прочие нужды          0,33      0,066    0,066    0,066    0,066    0,066

 

    Итого по п.6                общий  объем  средств, в     9,354     1,49     1,965    1,967    1,965    1,967
                                том числе:
                                  федеральный бюджет         2,42      0,484    0,484    0,484    0,484    0,484
                                  республиканский бюджет     1,9       0        0,475    0,475    0,475    0,475
                                  местные бюджеты            5,034     1,006    1,006    1,008    1,006    1,008
                                    в т.ч. бюджет г.Эли-     2,517     0,503    0,503    0,504    0,503    0,504
                                    сты
                                  внебюджетные источники
                                из них прочие нужды          9,354     1,49     1,965    1,967    1,965    1,967

 

    Всего по подпрограмме "Са-  Всего                       60,02      8,717   12,445   12,483   12,928   13,447
    харный диабет"                в т.ч.:
                                  федеральный бюджет        13,219     2,333    3,011    2,541    2,625    2,709
                                  республиканский бюджет    13,554     0,5      3,045    3,208    3,338    3,463
                                  местные бюджеты           30,407     5,348    5,837    6,166    6,381    6,675
                                    в т.ч. бюджет г.Эли-    17,042     2,974    3,211    3,436    3,617    3,804
                                    сты
                                  внебюджетные источники     2,84      0,536    0,552    0,568    0,584    0,6
                                из них прочие нужды         60,02      8,717   12,445   12,483   12,928   13,447

 

-------------------------------
     Примечание: *   -   республиканский   бюджет   в  пределах  объемов,
предусмотренных Законом РК "О республиканском бюджете  на  2002  год"  от
22.02.2002 N 164-II-З.

 

Подпрограмма "Неотложные меры борьбы с туберкулезом
в Республике Калмыкия"

 

                                          (млн.рублей, в ценах 2002 года)
Наименование мероприятий Источники финансирования
и направления расходов
2002-2006
годы -
всего
В том числе
2002* год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год

 

Раздел 1. Профилактика, диагностика, лечение туберкулеза

 

  1. Проведение санитарно-про-  общий  объем  средств, в     0,75      0,15     0,15     0,15     0,15     0,15
     светительной  работы   по  том числе:
     пропаганде  здорового об-    федеральный бюджет
     раза жизни и профилактике    республиканский бюджет
     туберкулеза среди населе-    местные бюджеты            0,75      0,15     0,15     0,15     0,15     0,15
     ния                            в т.ч. бюджет г.Эли-     0,37      0,074    0,074    0,074    0,074    0,074
                                    сты
                                  внебюджетные источники
                                из них прочие нужды          0,75      0,15     0,15     0,15     0,15     0,15

 

  2. Обеспечение  проведения в  общий  объем  средств, в     7,92      1,584    1,584    1,584    1,584    1,584
     полном  объеме обязатель-  том числе:
     ных профилактических про-    федеральный бюджет
     тивотуберкулезных   меро-    республиканский бюджет     3,405     0,681    0,681    0,681    0,681    0,681
     приятий в очагах туберку-    местные бюджеты            4,515     0,903    0,903    0,903    0,903    0,903
     лезной  инфекции,   среди      в т.ч. бюджет г.Эли-     1,94      0,388    0,388    0,388    0,388    0,388
     групп  повышенного  риска      сты
     заболевания туберкулезом,    внебюджетные источники
     среди детей, инфицирован-  из них прочие нужды          7,92      1,584    1,584    1,584    1,584    1,584
     ных туберкулезом

 

  3. Обеспечение  лечебно-про-  общий  объем  средств, в    59,612    10,320   12,323   12,323   12,323   12,323
     филактических  учреждений  том числе:
     системы   здравоохранения    федеральный бюджет        11,600     2,320    2,32     2,32     2,32     2,32
     современными   противоту-    республиканский бюджет    23,308     8,000    3,827    3,827    3,827    3,827
     беркулезными препаратами     местные бюджеты           24,704              6,176    6,176    6,176    6,176
                                    в т.ч. бюджет г.Эли-    12                  3        3        3        3
                                    сты
                                  внебюджетные источники
                                из них прочие нужды         59,612    10,320   12,323   12,323   12,323   12,323

 

  4. Лечение    подозреваемых,  общий  объем  средств, в     1,25      0,25     0,25     0,25     0,25     0,25
     обвиняемых  и  осужденных  том числе:
     больных   туберкулезом  в    федеральный бюджет         1,25      0,25     0,25     0,25     0,25     0,25
     лечебно-профилактических     республиканский бюджет
     учреждениях  уголовно-ис-    местные бюджеты
     полнительной системы           в т.ч. бюджет г.Эли-
                                    сты
                                  внебюджетные источники
                                из них прочие нужды          1,25      0,25     0,25     0,25     0,25     0,25

 

  5. Проведение мероприятий по  общий  объем  средств, в     1,46      0,37     0,55     0,21     0,17     0,16
     профилактике  туберкулеза  том числе:
     в   животноводческих  хо-    федеральный бюджет
     зяйствах                     республиканский бюджет     0,876     0,192    0,348    0,126    0,102    0,108
                                  местные бюджеты
                                    в т.ч. бюджет г.Эли-
                                    сты
                                  внебюджетные источники     0,584     0,178    0,202    0,084    0,068    0,052
                                из них прочие нужды          1,46      0,37     0,55     0,21     0,17     0,16

 

Раздел 2. Укрепление материально-технической базы учреждений
противотуберкулезной службы

 

  6. Реконструкция здания про-  общий  объем  средств, в    45,33     13       15,6     16,73
     тивотуберкулезного   дис-  том числе:
     пансера, г.Элиста            федеральный бюджет        19         5        6        8
                                  республиканский бюджет    26,33      8        9,6      8,73
                                  местные бюджеты
                                    в т.ч. бюджет г.Эли-
                                    сты
                                  внебюджетные источники
                                из них прочие нужды         45,33     13       15,6     16,73

 

  7. Строительство  и  реконс-  общий  объем  средств, в     0,25      0,05     0,05     0,05     0,05     0,05
     трукция лечебно-профилак-  том числе:
     тических  учреждений уго-    федеральный бюджет         0,25      0,05     0,05     0,05     0,05     0,05
     ловно-исполнительной сис-    республиканский бюджет
     темы для содержания и ам-    местные бюджеты
     булаторного лечения осуж-      в т.ч. бюджет г.Эли-
     денных,  больных активной      сты
     формой  туберкулеза, соз-    внебюджетные источники
     дание       изолированных  из них прочие нужды          0,25      0,05     0,05     0,05     0,05     0,05
     участков  для осужденных
     больных туберкулезом

 

  8. Оснащение  лечебно-профи-  общий  объем  средств, в    15,47      2,686    2,836    3,036    3,506    3,406
     лактических    учреждений  том числе:
     противотуберкулезной слу-    федеральный бюджет        8,5        1,4      1,4      1,6      2,1      2
     жбы  медицинским оборудо-    республиканский бюджет    6,97       1,286    1,436    1,436    1,406    1,406
     ванием                       местные бюджеты
                                    в т.ч. бюджет г.Эли-
                                    сты
                                  внебюджетные источники
                                из них прочие нужды        15,47       2,686    2,836    3,036    3,506    3,406

 

  9. Оснащение  лечебно-профи-  общий  объем  средств, в    0,5        0,1      0,1      0,1      0,1      0,1
     лактических    учреждений  том числе:
     уголовно-исполнительной      федеральный бюджет
     системы  медицинским обо-    республиканский бюджет    0,5        0,1      0,1      0,1      0,1      0,1
     рудованием                   местные бюджеты
                                    в т.ч. бюджет г.Эли-
                                    сты
                                  внебюджетные источники
                                из них прочие нужды         0,5        0,1      0,1      0,1      0,1      0,1

 

 

Раздел 3. Повышение квалификации кадров

 

 10. Мероприятия по подготовке  общий  объем  средств, в    0,3        0,06     0,06     0,06     0,06     0,06
     кадров                     том числе:
                                  федеральный бюджет
                                  республиканский бюджет    0,3        0,06     0,06     0,06     0,06     0,06
                                  местные бюджеты
                                    в т.ч. бюджет г.Эли-
                                    сты
                                  внебюджетные источники
                                из них прочие нужды         0,3        0,06     0,06     0,06     0,06     0,06

 

     Всего   по   мероприятиям  Всего, в  том  числе  за  132,842     28,570   33,503   34,493   18,193   18,083
     подпрограммы               счет средств:
                                  федерального бюджета     41,1        9,12    10,12    12,32     4,82     4,72
                                  республиканского  бюд-   61,189     18,219   15,952   14,86     6,076    6,082
                                  жета
                                  местные бюджеты          29,969      1,053    7,229    7,229    7,229    7,229
                                    в т.ч. бюджет г.Эли-   14,31       0,462    3,462    3,462    3,462    3,462
                                    сты
                                  внебюджетные источники    0,584      0,178    0,202    0,084    0,068    0,052

 

                                  Из них:
                                  Кап. вложения:           45,33      13       15,6     16,73
                                    федеральный бюджет     19          5        6        8
                                    республиканский бюд-   26,33       8        9,6      8,73
                                    жет
                                  Прочие нужды, в т.ч.:    87,512     15,57    17,903   17,763   18,193   18,083
                                    федеральный бюджет     22,1        4,12     4,12     4,32     4,82     4,72
                                    республиканский бюд-
                                    жет                    34,859     10,219    6,352    6,13     6,076    6,082
                                    местные бюджеты        29,969      1,053    7,229    7,229    7,229    7,229
                                      в    т.ч.   бюджет   14,31       0,462    3,462    3,462    3,462    3,462
                                      г.Элисты
                                    внебюджетные  источ-    0,584      0,178    0,202    0,084    0,068    0,052
                                    ники

 

-------------------------------
     Примечание: *  -  республиканский   бюджет   в   пределах   объемов,
предусмотренных  Законом  РК  "О  республиканском бюджете на 2002 год" от
22.02.2002 N 164-II-З.

 

Подпрограмма "Вакцинопрофилактика"

 

                                          (млн.рублей, в ценах 2002 года)
Наименование мероприятий Источники финансирования
и направления расходов
2002-2006
годы -
всего
В том числе
2002* год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год

 

Раздел 1. Профилактика инфекций, управляемых средствами
специфической профилактики

 

 1. Развитие  системы информи-  общий  объем  средств, в     1,75      0,35     0,35     0,35     0,35     0,35
    рования населения  о мерах  том числе:
    профилактики инфекций, уп-    федеральный бюджет
    равляемых  средствами спе-    республиканский бюджет     1,75      0,35     0,35     0,35     0,35     0,35
    цифической профилактики       местные бюджеты
                                    в т.ч. бюджет г.Эли-
                                    сты
                                  внебюджетные источники
                                из них прочие нужды          1,75      0,35     0,35     0,35     0,35     0,35

 

 2. Совершенствование    госу-  общий  объем  средств, в    43,228    10,094    9,833    8,257    8,072    6,972
    дарственного  контроля  за  том числе:
    проведением профилактичес-    федеральный бюджет        20,99      4,23     4,21     4,17     4,19     4,19
    ких и противоэпидемических    республиканский бюджет    18,431     4,968    4,717    3,282    3,282    2,182
    мероприятий                   местные бюджеты            3,807     0,896    0,906    0,805    0,6      0,6
                                    в т.ч. бюджет г.Эли-     0,664     0,182    0,182    0,1      0,1      0,1
                                    сты
                                  внебюджетные источники
                                из них прочие нужды         43,892    10,276   10,015    8,357    8,172    7,072

 

 3. Создание эффективной  сис-  общий  объем  средств, в     1,865     0,365    0,375    0,375    0,375    0,375
    темы   транспортировки   и  том числе:
    хранения вакцин               федеральный бюджет
                                  республиканский бюджет     1,5       0,3      0,3      0,3      0,3      0,3
                                  местные бюджеты            0,365     0,065    0,075    0,075    0,075    0,075
                                    в т.ч. бюджет г.Эли-     0,065     0,005    0,015    0,015    0,015    0,015
                                    сты
                                  внебюджетные источники
                                из них прочие нужды          1,93      0,37     0,39     0,39     0,39     0,39

 

Раздел 2. Повышение квалификации кадров

 

 4. Повышение квалификации ме-  общий  объем  средств, в     0,6       0,16     0,06     0,16     0,06     0,16
    дицинских кадров в области  том числе:
    иммунопрофилактики,      а    федеральный бюджет
    также  работников, обеспе-    республиканский бюджет     0,6       0,16     0,06     0,16     0,06     0,16
    чивающих соблюдение режима    местные бюджеты
    "холодовой цепи"                в т.ч. бюджет г.Эли-
                                    сты
                                  внебюджетные источники
                                из них прочие нужды          0,6       0,16     0,06     0,16     0,06     0,16

 

    Всего по мероприятиям под-  Всего, в том числе:         47,443    10,969   10,618    9,142    8,857    7,857
    программы                     федеральный бюджет        20,99      4,23     4,21     4,17     4,19     4,19
                                  республиканский бюджет    22,281     5,778    5,427    4,092    3,992    2,992
                                  местный бюджет             4,172     0,961    0,981    0,88     0,675    0,675
                                    в т.ч. бюджет г.Эли-     0,729     0,187    0,197    0,115    0,115    0,115
                                    сты
                                  внебюджетные источники
                                из них прочие нужды         47,443    10,969   10,618    9,142    8,857    7,857

 

-----------------------------------
     Примечание: *  -  республиканский   бюджет   в   пределах   объемов,
предусмотренных  Законом  РК  "О  республиканском бюджете на 2002 год" от
22.02.2002 N 164-II-З.

 

Подпрограмма "О мерах по развитию онкологической помощи
населению Республики Калмыкия"

 

                                          (млн.рублей, в ценах 2002 года)
Наименование мероприятий Источники финансирования
и направления расходов
2002-2006
годы -
всего
В том числе
2002* год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год

 

Раздел I. Профилактика, диагностика, лечение
онкологических заболеваний

 

 1. Совершенствование  системы  общий  объем  средств, в     1,5                0,4      0,4      0,4      0,3
    санитарно-просветительной   том числе:
    и профилактической работы,    федеральный бюджет         0,3                0,1      0,1      0,1      -"-
    усиление  роли  первичного    республиканский бюджет     1,2                0,3      0,3      0,3      0,3
    звена здравоохранения         местный бюджет
                                    в т.ч. бюджет г.Эли-
                                    сты
                                  внебюджетные источники
                                из них прочие нужды          1,5                0,4      0,4      0,4      0,3

 

 2. Создание национального пе-  общий  объем  средств, в     2,8                0,7      0,7      0,7      0,7
    речня веществ,  продуктов,  том числе:
    производственных   процес-    федеральный бюджет         0,6                0,15     0,15     0,15     0,15
    сов,  бытовых и  природных    республиканский бюджет     2,2                0,55     0,55     0,55     0,55
    факторов,    канцерогенных    местный бюджет
    для человека,  банков дан-      в т.ч. бюджет г.Эли-
    ных по канцерогенноопасным      сты
    производствам и веществам,    внебюджетные источники
    регистра    лиц,   имеющих  из них прочие нужды          2,8                0,7      0,7      0,7      0,7
    (имевших) профессиональный
    контакт с химическими кан-
    церогенами

 

 3. Создание  государственного  общий  объем  средств, в     0,7                0,18     0,18     0,18     0,16
    регистра больных со злока-  том числе:
    чественными  новообразова-    федеральный бюджет
    ниями                         республиканский бюджет     0,7                0,18     0,18     0,18     0,16
                                  местный бюджет
                                    в т.ч. бюджет г.Эли-
                                    сты
                                  внебюджетные источники
                                из них прочие нужды          0,7                0,18     0,18     0,18     0,16

 

 4. Обеспечение лекарственными  общий  объем  средств, в    36                  9        9        9        9
    средствами  учреждений он-  том числе:
    кологической службы           федеральный бюджет         7                  1,75     1,75     1,75     1,75
                                  республиканский бюджет    29                  7,25     7,25     7,25     7,25
                                  местный бюджет
                                    в т.ч. бюджет г.Эли-
                                    сты
                                  внебюджетные источники
                                из них прочие нужды         36                  9        9        9        9

 

 5. Проведение  профилактичес-  общий  объем  средств, в    10,4                2,6      2,6      2,6      2,6
    ких обследований  женского  том числе:
    населения РК                  федеральный бюджет
                                  республиканский бюджет    10,4                2,6      2,6      2,6      2,6
                                  местный бюджет
                                    в т.ч. бюджет г.Эли-
                                    сты
                                  внебюджетные источники
                                из них прочие нужды         10,4                2,6      2,6      2,6      2,6

 

 6. Создание федеральной теле-  общий  объем  средств, в     2,5                0,62     0,63     0,62     0,63
    коммуникационной   системы  том числе:
    "Онкология"                   федеральный бюджет
                                  республиканский бюджет     2,5                0,62     0,63     0,62     0,63
                                  местный бюджет
                                    в т.ч. бюджет г.Эли-
                                    сты
                                  внебюджетные источники
                                из них прочие нужды          2,5                0,62     0,63     0,62     0,63

 

Раздел II. Укрепление материально-технической базы
онкологических учреждений

 

 7. Реконструкция и строитель-  общий  объем  средств, в    27,5                6,88     6,88     6,88     6,86
    ство радиологических отде-  том числе:                   5,5      5         0,13     0,13     0,13     0,11
    лений  онкологических  уч-    федеральный бюджет
    реждений                      республиканский бюджет    27                  6,75     6,75     6,75     6,75
                                  местный бюджет
                                    в т.ч. бюджет г.Эли-
                                    сты
                                  внебюджетные источники
                                из них прочие нужды         27,5                6,88     6,88     6,88     6,86

 

 8. Оснащение   онкологических  общий  объем  средств, в   105,65              26,41    26,41    26,41    26,42
    учреждений     медицинским  том числе:                  18,9                4,72     4,72     4,72     4,74
    оборудованием                 федеральный бюджет
                                  республиканский бюджет    88,85     2,1      21,69    21,69    21,69    21,68
                                  местный бюджет
                                    в т.ч. бюджет г.Эли-
                                    сты
                                  внебюджетные источники
                                из них прочие нужды        105,65              26,41    26,41    26,41    26,42

 

Раздел III. Повышение квалификации кадров

 

 9. Подготовка и     повышение  общий  объем  средств, в     0,6                0,15     0,15     0,15     0,15
    квалификации  кадров в об-  том числе:
    ласти профилактики,  диаг-    федеральный бюджет
    ностики, лечения онкологи-    республиканский бюджет     0,6                0,15     0,15     0,15     0,15
    ческих заболеваний            местный бюджет
                                    в т.ч. бюджет г.Эли-
                                    сты
                                  внебюджетные источники
                                из них прочие нужды          0,6                0,15     0,15     0,15     0,15

 

    Всего по мероприятиям под-  Всего                      194,75     7,1      46,94    46,94    46,94    46,83
    программы                     федеральный бюджет        32,3      5         6,85     6,85     6,85     6,75
                                  республиканский бюджет   162,45     2,1      40,09    40,09    40,09    40,08
                                  местный бюджет
                                    в т.ч. бюджет г.Эли-
                                    сты
                                  внебюджетные источники

 

                                  Капитальные  вложения,    32,5      5         6,88     6,88     6,88     6,86
                                  в  том  числе  за счет
                                  средств:
                                    федеральный бюджет       5,5      5         0,13     0,13     0,13     0,11
                                    республиканский бюд-    27                  6,75     6,75     6,75     6,75
                                    жет
                                    местный бюджет
                                      в   т.ч.    бюджет
                                      г.Элисты
                                    внебюджетные  источ-
                                    ники

 

                                  Прочие нужды,            162,25     2,1      40,06    40,06    40,06    39,97
                                  в т.ч. из:
                                    федеральный бюджет      26,8      0         6,72     6,72     6,72     6,64
                                    республиканский бюд-   135,45     2,1      33,34    33,34    33,34    33,33
                                    жет

 

-----------------------------------
     Примечание: *   -   республиканский   бюджет   в  пределах  объемов,
предусмотренных Законом РК "О республиканском бюджете  на  2002  год"  от
22.02.2002 N 164-II-З.

 

Подпрограмма "О мерах по предупреждению дальнейшего
распространения заболеваний, передаваемых половым путем"

 

                                          (млн.рублей, в ценах 2002 года)
Наименование мероприятий Источники финансирования
и направления расходов
2002-2006
годы -
всего
В том числе
2002* год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год

 

Раздел 1. Профилактика, диагностика, лечение заболеваний,
передаваемых половым путем

 

 1. Проведение первичной  про-  общий  объем  средств, в     2,8                0,68     0,69     0,71     0,72
    филактики заболеваний, пе-  том числе:
    редаваемых половым  путем,    федеральный бюджет
    на  основе создания инфор-    республиканский бюджет    2,45               0,6      0,61     0,62     0,62
    мационно-пропагандистской     местный бюджет            0,35               0,08     0,08     0,09     0,1
    системы                         в т.ч. бюджет г.Эли-
                                    сты
                                  внебюджетные источники
                                из них прочие нужды          2,8                0,68     0,69     0,71     0,72

 

 2. Обеспечение  проведения  в  общий  объем  средств, в     1,12               0,23     0,23     0,33     0,33
    полном  объеме противоэпи-  том числе:
    демических  мероприятий  в    федеральный бюджет
    очагах  заболеваний, пере-    республиканский бюджет     1,12               0,23     0,23     0,33     0,33
    даваемых  половым путем, и    местный бюджет
    среди  групп   повышенного      в т.ч. бюджет г.Эли-
    риска                           сты
                                  внебюджетные источники
                                из них прочие нужды          1,12               0,23     0,23     0,33     0,33

 

 3. Обеспечение лечебно-профи-  общий  объем  средств, в     9,22               2,28     2,28     2,33     2,33
    лактических учреждений со-  том числе:
    временными препаратами для    федеральный бюджет         1,84               0,44     0,44     0,48     0,48
    диагностики  и лечения за-    республиканский бюджет     7,38               1,84     1,84     1,85     1,85
    болеваний,    передаваемых    местный бюджет
    половым путем                   в т.ч. бюджет г.Эли-
                                    сты
                                  внебюджетные источники
                                из них прочие нужды          9,22               2,28     2,28     2,33     2,33

 

Раздел 2. Укрепление материально-технической базы учреждений

 

 4. Оснащение  кожно-венероло-  общий  объем  средств, в    14,2                4,65     3,15     3,2      3,2
    гических учреждений  и ка-  том числе:
    бинетов современным  меди-    федеральный бюджет
    цинским оборудованием         республиканский бюджет    12,6                4,25     2,75     2,8      2,8
                                  местный бюджет             1,6                0,4      0,4      0,4      0,4
                                    в т.ч. бюджет г.Эли-
                                    сты
                                  внебюджетные источники
                                из них прочие нужды         14,2                4,65     3,15     3,2      3,2

 

 5. Строительство   диспансера  общий  объем  средств, в   150                 13       25       45       67
    со стационаром на 100 коек  том числе:
    и  поликлиникой на 150 по-    федеральный бюджет        29                           5        9       15
    сещений (г.Элиста)            республиканский бюджет   121                 13       20       36       52
                                  местный бюджет
                                    в т.ч. бюджет г.Эли-
                                    сты
                                  внебюджетные источники
                                из них прочие нужды        150                 13       25       45       67

 

    Всего по мероприятиям под-  Всего, том числе за счет   177,34              20,84    31,35    51,57    73,58
    программы                   средств:
                                  федерального бюджета      30,84               0,44     5,44     9,48    15,48
                                  республиканский бюджет   144,55              19,92    25,43    41,6     57,6
                                  местный бюджет             1,95               0,48     0,48     0,49     0,5
                                    в т.ч. бюджет г.Эли-
                                    сты
                                  внебюджетные источники

 

                                  Из них:
                                  Кап. вложения:           150                 13       25       45       67
                                    федеральный бюджет      29                           5        9       15
                                    республиканский бюд-   121                 13       20       36       52
                                    жет
                                  Прочие нужды:             27,34               7,84     6,35     6,57     6,58
                                    федеральный бюджет       1,84               0,44     0,44     0,48     0,48
                                    республиканский бюд-    23,55               6,92     5,43     5,6      5,6
                                    жет
                                    местный бюджет           1,95               0,48     0,48     0,49     0,5
                                      в    т.ч.   бюджет
                                      г.Элисты

 

-------------------------------------
     Примечание: *   -   республиканский   бюджет   в  пределах  объемов,
предусмотренных Законом РК "О республиканском бюджете  на  2002  год"  от
22.02.2002 N 164-II-З.

 

Подпрограмма "Неотложные меры по предупреждению распространения
в Республике Калмыкия заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (Анти-ВИЧ/СПИД)"

 

                                          (млн.рублей, в ценах 2002 года)
Наименование мероприятий Источники финансирования
и направления расходов
2002-2006
годы -
всего
В том числе
2002* год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год

 

Раздел 1. Профилактика, диагностика, лечение заболевания,
вызываемого вирусом иммунодефицита человека

 

 1. Развитие  системы информи-  общий  объем  средств, в     2,4      0,64      0,44     0,44     0,44     0,44
    рования  населения  о дос-  том числе:
    тупных  мерах профилактики    федеральный бюджет
    ВИЧ-инфекции                  республиканский бюджет     2,2      0,6       0,4      0,4      0,4      0,4
                                  местный бюджет             0,2      0,04      0,04     0,04     0,04     0,04
                                    в т.ч. бюджет г.Эли-
                                    сты
                                  внебюджетные источники
                                из них прочие нужды          2,4      0,64      0,44     0,44     0,44     0,44

 

 2. Совершенствование эпидеми-  общий  объем  средств, в     0,667    0,194     0,118    0,118    0,118    0,119
    ологического   надзора  за  том числе:
    распространением   ВИЧ-ин-    федеральный бюджет         0,045    0,009     0,009    0,009    0,009    0,009
    фекции, профилактических и    республиканский бюджет     0,622    0,185     0,109    0,109    0,109    0,11
    противоэпидемиологических     местный бюджет
    мероприятий,      правовое      в т.ч. бюджет г.Эли-
    обеспечение мероприятий по      сты
    профилактике   и  борьбе с    внебюджетные источники
    ВИЧ-инфекцией               из них прочие нужды          0,667    0,194     0,118    0,118    0,118    0,119

 

 3. Обеспечение   безопасности  общий  объем  средств, в     6,242    0,842     1,35     1,35     1,35     1,35
    донорской  крови медицинс-  том числе:
    ких    иммунобиологических    федеральный бюджет         0,05     0,01      0,01     0,01     0,01     0,01
    препаратов,  биологических    республиканский бюджет     6,192    0,832     1,34     1,34     1,34     1,34
    жидкостей,  органов и тка-    местный бюджет
    ней                             в т.ч. бюджет г.Эли-
                                    сты
                                  внебюджетные источники
                                из них прочие нужды          6,242    0,842     1,35     1,35     1,35     1,35

 

 4. Совершенствование диагнос-  общий  объем  средств, в    72,917   14,981    14,829   14,817   14,145   14,145
    тики  и лечения ВИЧ-инфек-  том числе:
    ции, в том числе обеспече-    федеральный бюджет        62,228   12,548    12,42    12,42    12,42    12,42
    ние учреждений здравоохра-    республиканский бюджет    10,689    2,433     2,409    2,397    1,725    1,725
    нения и  уголовно-исполни-    местный бюджет
    тельной  системы  лекарст-      в т.ч. бюджет г.Эли-
    ственными средствами            сты
                                  внебюджетные источники
                                из них прочие нужды         72,917   14,981    14,829   14,817   14,145   14,145

 

 5. Социальная защита  ВИЧ-ин-  общий  объем  средств, в    21,508    4,52      4,502    4,502    3,992    3,992
    фицированных членов их се-  том числе:
    мей и лиц,  подвергающихся    федеральный бюджет
    риску заражения при испол-    республиканский бюджет    21,508    4,52      4,502    4,502    3,992    3,992
    нении  ими  служебных обя-    местный бюджет
    занностей                       в т.ч. бюджет г.Эли-
                                    сты
                                  внебюджетные источники
                                из них прочие нужды         21,508    4,52      4,502    4,502    3,992    3,992

 

Раздел 2. Укрепление материально-технической базы
лечебно-профилактических учреждений

 

 1. Укрепление материально-те-  общий  объем  средств, в     1,637    0,42      0,857    0,12     0,12     0,12
    хнической  базы  республи-  том числе:
    канского  центра по профи-    федеральный бюджет
    лактике и борьбе со СПИДом    республиканский бюджет     1,637    0,42      0,857    0,12     0,12     0,12
                                  местный бюджет
                                    в т.ч. бюджет г.Эли-
                                    сты
                                  внебюджетные источники
                                из них прочие нужды          1,637    0,42      0,857    0,12     0,12     0,12

 

Раздел 3. Повышение квалификации кадров

 

 1. Подготовка кадров в облас-  общий  объем  средств, в     1,027    0,31      0,084    0,239    0,084    0,31
    ти  диагностики,  лечения,  том числе:
    эпидемиологии  и профилак-    федеральный бюджет
    тики ВИЧ-инфекции             республиканский бюджет     1,027    0,31      0,084    0,239    0,084    0,31
                                  местный бюджет
                                    в т.ч. бюджет г.Эли-
                                    сты
                                  внебюджетные источники
                                из них прочие нужды          1,027    0,31      0,084    0,239    0,084    0,31

 

    Всего по мероприятиям под-  Всего, в  том  числе  за   106,398   21,907    22,18    21,586   20,249   20,476
    программы                   счет средств:
                                  федеральный бюджет        62,323   12,567    12,439   12,439   12,439   12,439
                                  республиканский бюджет    43,875    9,3       9,701    9,107    7,77     7,997
                                  местный бюджет             0,2      0,04      0,04     0,04     0,04     0,04
                                    в т.ч. бюджет г.Эли-
                                    сты

 

                                Из них:
                                Прочие нужды:              106,398   21,907    22,18    21,586   20,249   20,476
                                  федеральный бюджет        62,323   12,567    12,439   12,439   12,439   12,439
                                  республиканский бюджет    43,875    9,3       9,701    9,107    7,77     7,997
                                  местный бюджет             0,2      0,04      0,04     0,04     0,04     0,04
                                    в т.ч. бюджет г.Эли-
                                    сты

 

---------------------------------------
     Примечание: *  -  республиканский   бюджет   в   пределах   объемов,
предусмотренных  Законом  РК  "О  республиканском бюджете на 2002 год" от
22.02.2002 N 164-II-З.

 

Подпрограмма "Совершенствование службы медицины катастроф
Республики Калмыкия"

 

                                          (млн.рублей, в ценах 2002 года)
Наименование мероприятий Источники финансирования
и направления расходов
2002-2006
годы -
всего
В том числе
2002* год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год

 

Раздел 1. Повышение уровня готовности здравоохранения
к ликвидации медико-санитарных последствий
чрезвычайных ситуаций

 

 1. Совершенствование    меди-  общий  объем  средств, в     1                  0,25     0,25     0,25     0,25
    ко-санитарного обеспечения  том числе:
    населения  в  чрезвычайных    федеральный бюджет         0,22               0,055    0,055    0,055    0,055
    ситуациях природного и те-    республиканский бюджет     0,78               0,195    0,195    0,195    0,195
    хногенного характера, тер-    местный бюджет
    рористических  актов и ло-      в т.ч. бюджет г.Эли-
    кальных  вооруженных  кон-      сты
    фликтов  и  ликвидация  их    внебюджетные источники
    последствий                 из них прочие нужды          1                  0,25     0,25     0,25     0,25

 

    а) завершить создание цен-  общий  объем  средств, в     0,05     0,05
       тра  медицины катастроф  том числе:
       (подготовка нормативной    федеральный бюджет
       базы)                      республиканский бюджет     0,05     0,05
                                  местный бюджет
                                    в т.ч. бюджет г.Эли-
                                    сты
                                  внебюджетные источники
                                из них прочие нужды          0,05     0,05

 

Раздел 2. Создание материально-технической базы службы
медицины катастроф Республики Калмыкия

 

 1. Реконструкция  здания  для  общий  объем  средств, в    60                 10       10       20       20
    размещения службы медицины  том числе:
    катастроф                     федеральный бюджет        10                           2        4        4
                                  республиканский бюджет    50                 10        8       16       16
                                  местный бюджет
                                    в т.ч. бюджет г.Эли-
                                    сты
                                  внебюджетные источники
                                из них прочие нужды         60                 10       10       20       20

 

    а) приобретение санитарно-  общий  объем  средств, в     0,5                0,125    0,125    0,125    0,125
       го  автотранспорта типа  том числе:
       УАЗ (кол-во 4 шт.)         федеральный бюджет
                                  республиканский бюджет     0,5                0,125    0,125    0,125    0,125
                                  местный бюджет
                                    в т.ч. бюджет г.Эли-
                                    сты
                                  внебюджетные источники
                                из них прочие нужды          0,5                0,125    0,125    0,125    0,125

 

    б) содержание персонала     общий  объем  средств, в     6,9                1,72     1,72     1,72     1,74
                                том числе:
                                  федеральный бюджет
                                  республиканский бюджет     6,9                1,72     1,72     1,72     1,74
                                  местный бюджет
                                    в т.ч. бюджет г.Эли-
                                    сты
                                  внебюджетные источники
                                из них прочие нужды          6,9                1,72     1,72     1,72     1,74

 

    в) склад  резерва лекарст-  общий  объем  средств, в     2,66               0,66     0,66     0,67     0,67
       венных  средств и меди-  том числе:
       цинского  имущества для    федеральный бюджет
       оказания    медицинской    республиканский бюджет     2,66               0,66     0,66     0,67     0,67
       помощи  пораженным (по-    местный бюджет
       страдавшим)  при ЧС  на      в т.ч. бюджет г.Эли-
       500 человек                  сты
                                  внебюджетные источники
                                из них прочие нужды          2,66               0,66     0,66     0,67     0,67

 

    г) типовой табель  оснаще-  общий  объем  средств, в    28,1      3         6,2      6,2      6,2      6,5
       ния центра медицины ка-  том числе:
       тастроф                    федеральный бюджет
                                  республиканский бюджет    28,1      3         6,2      6,2      6,2      6,5
                                  местный бюджет
                                    в т.ч. бюджет г.Эли-
                                    сты
                                  внебюджетные источники
                                из них прочие нужды         28,1      3         6,2      6,2      6,2      6,5

 

    д) хозяйственные расходы    общий  объем  средств, в     0,6                0,15     0,15     0,15     0,15
                                том числе:
                                  федеральный бюджет
                                  республиканский бюджет     0,6                0,15     0,15     0,15     0,15
                                  местный бюджет
                                    в т.ч. бюджет г.Эли-
                                    сты
                                  внебюджетные источники
                                из них прочие нужды          0,6                0,15     0,15     0,15     0,15

 

 2. Внедрение  и развитие еди-  общий  объем  средств, в     0,058    0,05      0,002    0,002    0,002    0,002
    ной системы  республиканс-  том числе:
    кого центра медицины ката-    федеральный бюджет         0,058    0,05      0,002    0,002    0,002    0,002
    строф                         республиканский бюджет
    а) компьютер  Пентиум-3  с    местный бюджет
       модемом lixel Omni 56 К      в т.ч. бюджет г.Эли-
                                    сты
                                  внебюджетные источники
                                из них прочие нужды          0,058    0,05      0,002    0,002    0,002    0,002

 

    б) выход в Интернет         общий  объем  средств, в     0,04     0,008     0,008    0,008    0,008    0,008
                                том числе:
                                  федеральный бюджет
                                  республиканский бюджет     0,04     0,008     0,008    0,008    0,008    0,008
                                  местный бюджет
                                    в т.ч. бюджет г.Эли-
                                    сты
                                  внебюджетные источники
                                из них прочие нужды          0,04     0,008     0,008    0,008    0,008    0,008

 

 3. Формирование  и обновление  общий  объем  средств, в     1                  0,25     0,25     0,25     0,25
    запасов  медицинского иму-  том числе:
    щества, средств спасения и    федеральный бюджет         1                  0,25     0,25     0,25     0,25
    оказания медицинской помо-    республиканский бюджет
    щи для чрезвычайных ситуа-    местный бюджет
    ций                             в т.ч. бюджет г.Эли-
                                    сты
                                  внебюджетные источники
                                из них прочие нужды          1                  0,25     0,25     0,25     0,25

 

Раздел 3. Повышение квалификации кадров

 

 1. Подготовка медицинских ра-  общий  объем  средств, в     0,3                0,075    0,075    0,075    0,075
    ботников   и  специалистов  том числе:
    формирований  службы меди-    федеральный бюджет
    цины катастроф  Республики    республиканский бюджет     0,3                0,075    0,075    0,075    0,075
    Калмыкия                      местный бюджет
                                    в т.ч. бюджет г.Эли-
                                    сты
                                  внебюджетные источники
                                из них прочие нужды          0,3                0,075    0,075    0,075    0,075

 

    Всего по мероприятиям под-  Всего,  в  том  числе за   101,208    3,108    19,44    19,44    29,45    29,77
    программы                   счет средств:
                                  федеральный бюджет        14,438    0,05      1,092    3,092    5,102    5,102
                                  республиканский бюджет    86,77     3,058    18,348   16,348   24,348   24,668

 

                                  Из них:
                                  Кап. вложения:            60                 10       10       20       20
                                    федеральный бюджет      10                           2        4        4
                                    республиканский бюд-    50                 10        8       16       16
                                    жет
                                  Прочие расходы:           41,208    3,108     9,44     9,44     9,45     9,77
                                    федеральный бюджет       4,438    0,05      1,092    1,092    1,102    1,102
                                    республиканский бюд-    36,77     3,058     8,348    8,348    8,348    8,668
                                    жет
                                    местный бюджет
                                      в    т.ч.   бюджет
                                      г.Элисты

 

---------------------------------------
     Примечание: *   -   республиканский   бюджет   в  пределах  объемов,
предусмотренных Законом РК "О республиканском бюджете  на  2002  год"  от
22.02.2002 N 164-II-З.

 

Наименование мероприятий Источники финансирования
и направления расходов
2002-2006
годы -
всего
В том числе
2002* год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год

 

 Всего по программным меропри-  Всего по программным ме-   820,001   80,371   165,966  175,434  188,187  210,043
 ятиям                          роприятиям, в том  числе
                                за счет средств:
                                  федерального бюджета     215,21    33,3      38,162   46,852   45,506   51,39
                                  республиканского  бюд-   534,669   38,955   112,483  113,135  127,214  142,882
                                  жета
                                  местный бюджет            66,698    7,402    14,567   14,795   14,815   15,119
                                    в т.ч. бюджет г.Эли-    32,081    3,623     6,87     7,013    7,194    7,381
                                    сты
                                  внебюджетных  источни-     3,424    0,714     0,754    0,652    0,652    0,652
                                  ков

 

                                  Из них:
                                  Капитальные  вложения,   287,83    18        45,48    58,61    71,88    93,86
                                  в том  числе  за  счет
                                  средств:
                                    федерального бюджета    63,5     10         6,13    15,13    13,13    19,11
                                    республиканского       224,33     8        39,35    43,48    58,75    74,75
                                    бюджета
                                  Прочие нужды,            532,171   62,371   120,486  116,824  116,307  116,183
                                  в  том  числе  за счет
                                  средств:
                                    федерального бюджета   151,71    23,3      32,032   31,722   32,376   32,28
                                    республиканского       310,339   30,955    73,133   69,655   68,464   68,132
                                    бюджета
                                    местного бюджета        66,698    7,402    14,567   14,795   14,815   15,119
                                      в   т.ч.    бюджет    32,081    3,623     6,87     7,013    7,194    7,381
                                      г.Элисты
                                    внебюджетных  источ-     3,424    0,714     0,754    0,652    0,652    0,652
                                    ников

 

------------------------------------
     Примечание: *  -  республиканский   бюджет   в   пределах   объемов,
предусмотренных  Законом  РК  "О  республиканском бюджете на 2002 год" от
22.02.2002 N 164-II-З.

 

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.


Постановление Правительства Республики Калмыкия от 28 мая 2002 г. N 145 "О республиканской целевой программе "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2002-2006 гг.)"


Текст постановления опубликован в газете "Известия Калмыкии" от 5 июня 2002 г. N 107