2. Определить государственным заказчиком Программы Министерство здравоохранения Республики Калмыкия.
3. Министерству здравоохранения Республики Калмыкия (Тачиев Б.А.) совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами обеспечить реализацию Программы на основе межотраслевой координации и взаимодействия с органами местного самоуправления.
4. Министерству финансов Республики Калмыкия (Иванова Л.Н.), Министерству экономики Республики Калмыкия (Сенглеев В.Б.) обеспечить финансирование мероприятий Программы в соответствии с Законом Республики Калмыкия "О республиканском бюджете на 2002 год" и предусматривать ее финансирование на последующие годы.
5. Рекомендовать главам администраций районных муниципальных образований, мэру г.Элисты Бурулову Р.Н. принять участие в финансировании мероприятий Программы.
6. Признать утратившими силу:
- Постановление Правительства Республики Калмыкия от 29 марта 1997 года N 77 "О республиканских целевых программах:
"По борьбе с туберкулезом в Республике Калмыкия" на 1997-2002 гг.;
"Сахарный диабет" на 1997-2002 гг.;
"Совершенствование оказания скорой и неотложной медицинской помощи населению Республики Калмыкия" на 1997-2002 гг.;
"О неотложных мерах по совершенствованию психиатрической помощи в Республике Калмыкия на 1997-2002 гг.";
"Профилактика злокачественных новообразований и совершенствование онкологической помощи населению республики на 1997-2002 гг.";
- Постановление Правительства Республики Калмыкия от 18 апреля 2001 г. N 108 "О Республиканской целевой программе "Неотложные мероприятия по предупреждению распространения в Республике Калмыкия заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), на период 2002-2007 годы".
Председатель Правительства
Республики Калмыкия |
А.Дорждеев |
Республиканская целевая программа
"Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера
(2002-2006 гг.)"
(утв. Постановлением Правительства Республики Калмыкия
от 28 мая 2002 г. N 143)
Паспорт Программы
Наименование - Республиканская целевая программа "Предупреждение и
Программы борьба с заболеваниями социального характера
(2002-2006 гг.)"
Решения о - Постановление Правительства РФ от 13 ноября 2001 г.
разработке N 790 "О федеральной целевой программе "Предупреж-
Программы дение и борьба с заболеваниями социального характе-
ра (2002-2006 гг.)"
Государственный - Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
заказчик
Программы
Основной - Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
разработчик
Программы
Исполнители - Министерство здравоохранения Республики Калмыкия;
Программы - Министерство образования и науки Республики Калмы-
кия;
- УИН МЮ РФ по Республике Калмыкия;
- ФГУ "Республиканская станция по борьбе с болезнями
животных Республики Калмыкия";
- Министерство по делам молодежи, туризму и спорту
РК;
- Министерство печати и средств массовой информации
РК;
- ЦГСЭН в РК;
- Мэрия г.Элисты, администрации районных муниципаль-
ных образований
Перечень - "Сахарный диабет";
Подпрограмм - "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Республике
Калмыкия";
- "Вакцинопрофилактика";
- "О мерах по развитию онкологической помощи населе-
нию РК";
- "О мерах по предупреждению дальнейшего распростра-
нения заболеваний, передаваемых половым путем";
- "Неотложные меры по предупреждению распространения
в Республике Калмыкия заболевания, вызываемого ви-
русом иммунодефицита человека (Анти-ВИЧ/СПИД)";
- "Совершенствование Республиканской службы медицины
катастроф"
Цели - Снижение заболеваемости, инвалидизации и смертности
Программы населения, стабилизация эпидемиологической ситуа-
ции, связанной с заболеваниями социального характе-
ра на основе комплексного решения проблем их профи-
лактики, диагностики, лечения и реабилитации боль-
ных
Задачи - Развитие материально-технической базы лечебно-про-
Программы филактических учреждений, Центра медицины катаст-
роф, оздоровительных, реабилитационных учреждений;
- совершенствование методов профилактики, раннего вы-
явления, диагностики, лечения заболеваний социаль-
ного характера и реабилитации больных;
- повышение профессиональной квалификации медицинских
работников в области предупреждения и борьбы с за-
болеваниями социального характера и специалистов
службы медицины катастроф;
- предупреждение и ликвидация медико-санитарных пос-
ледствий, чрезвычайных ситуаций, совершенствование
деятельности службы медицины катастроф
Сроки и этапы - 2002-2006 гг.
реализации I этап (2002-2004 гг.) - проведение мероприятий
Программы по профилактике, диагностике, раннему выявлению,
лечению заболеваний социального характера; укрепле-
ние материально-технической базы лечебно-профилак-
тических учреждений, центра медицины катастроф,
оздоровительных учреждений; повышение уровня готов-
ности системы здравоохранения к оказанию экстрен-
ной медицинской помощи населению в чрезвычайных си-
туациях; повышение квалификации медицинских работ-
ников в области предупреждения и борьбы с заболева-
ниями социального характера и специалистов службы
медицины катастроф;
II этап (2005-2006 гг.) - продолжение проведения
мероприятий по профилактике, диагностике, раннему
выявлению, лечению заболеваний социального характе-
ра и реабилитации больных, по укреплению материаль-
но-технической базы лечебно-профилактических уч-
реждений, внедрению в медицинскую деятельность ре-
зультатов научно-исследовательских работ и новых
технологий, повышению квалификации медицинских ра-
ботников в области предупреждения и борьбы с забо-
леваниями социального характера и специалистов слу-
жбы медицины катастроф
Программные - Программные мероприятия включают в себя следующие
мероприятия направления:
профилактика, диагностика и лечение заболеваний со-
циального характера и повышение уровня готовности
системы здравоохранения к ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций, укрепление материально-тех-
нической базы учреждений здравоохранения;
повышение профессиональной квалификации медицинских
работников в области предупреждения и борьбы с за-
болеваниями социального характера и специалистов
службы медицины катастроф
Объемы и источ- - Общая сумма затрат составляет 820,001 млн.руб., в
ники финансиро- т.ч. средства федерального бюджета - 215,210
вания Программы млн.руб., республиканского бюджета - 534,669
млн.руб., местного бюджета - 66,698 млн.руб., вне-
бюджетные источники - 3,424 млн.руб.
Из них капитальные вложения - 287,830 млн.руб., в
т.ч. средства федерального бюджета - 63,5 млн.руб.,
республиканского бюджета - 224,330 млн.руб. (см.
следующую таблицу)
Объемы и источники финансирования Программы
Источники финансирования и направления расходов |
2002-2006 годы - всего |
В том числе | ||||
2002* год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год |
Всего, в том числе за 820,001 80,371 165,966 175,434 188,187 210,043
счет средств:
Федерального бюджета 215,210 33,300 38,162 46,852 45,506 51,390
Республиканского бюджета 534,669 38,955 112,483 113,135 127,214 142,882
Местного бюджета 66,698 7,402 14,567 14,795 14,815 15,119
в т.ч. бюджет г.Элисты 32,081 3,623 6,87 7,013 7,194 7,381
Внебюджетных источников 3,424 0,714 0,754 0,652 0,652 0,652
Из них:
Капитальные вложения 287,830 18,000 45,480 58,610 71,88 93,86
в том числе за счет
средств:
федерального бюджета 63,50 10,00 6,13 15,130 13,130 19,110
республиканского 224,33 8,00 39,35 43,480 58,750 74,750
бюджета
Прочие нужды 532,171 62,371 120,486 116,824 116,307 116,183
в том числе за счет
средств:
федерального бюджета 151,710 23,300 32,032 31,722 32,376 32,280
республиканского 310,339 30,955 73,133 69,655 68,464 68,132
бюджета
местного бюджета 66,698 7,402 14,567 14,795 14,815 15,119
в т.ч. бюджет 32,081 3,623 6,870 7,013 7,194 7,381
г.Элисты
внебюджетных источ- 3,424 0,714 0,754 0,652 0,652 0,652
ников
----------------------------------
Примечание: * - республиканский бюджет в пределах объемов,
предусмотренных Законом РК "О республиканском бюджете на 2002 год" от
22.02.2002 N 164-II-З.
Ожидаемые - Снижение заболеваемости туберкулезом до 80 случаев
конечные на 100 тыс.нас. и до 18 случаев на 100 тыс.детей,
результаты сифилисом - в 2 раза, гонореей - в 3 раза, хламиди-
реализации озом - на 5%, дифтерией, корью, эпидемическим па-
Программы ротитом, коклюшем - до единичных случаев; полная
ликвидация полиомиелита и врожденной краснухи, сни-
жение на 30% случаев осложнений при сахарном диа-
бете; снижение смертности населения Республики Кал-
мыкия от заболеваний социального характера, в т.ч.
от туберкулеза - на 30%, от онкологических заболе-
ваний - на 1,5%, увеличение продолжительности жизни
больных с заболеваниями социального характера, в
т.ч. - на 5-7 лет граждан, страдающих диабетом;
спасение жизни и сохранение здоровья населения в
чрезвычайных ситуациях
Система - Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
организации и другие органы исполнительной власти осуществля-
контроля за ют контроль за реализацией Программы в соответст-
исполнением вии с Постановлением Правительства РК от 9 января
Программы 2002 г. N 5 "Об участии в реализации и разработке
федеральных и целевых программ, действующих на тер-
ритории Республики Калмыкия"
I. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
В Республике Калмыкия, как и в Российской Федерации, сложилась напряженная эпидемиологическая ситуация, связанная с резким ростом числа заболеваний социального характера (туберкулез, сахарный диабет, онкологические заболевания, инфекционные и венерические заболевания). Проблема борьбы с заболеваниями социального характера требует комплексного подхода к ее решению, который возможен только на государственном уровне путем целенаправленных скоординированных действий органов исполнительной власти республики, служб системы здравоохранения республики, органов местного самоуправления, научных, общественных организаций.
Программа направлена на стабилизацию эпидемиологической ситуации по заболеваниям социального характера путем совершенствования имеющихся и организации вновь образованных служб, связанных с этой проблемой. Программой предусмотрено укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений, центра медицины катастроф, учреждений, которые будут осуществлять профилактику, своевременное выявление, диагностику и лечение современными методами с внедрением новых технологий.
Республиканская целевая программа разработана Министерством здравоохранения Республики Калмыкия на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2001 г. N 790 "О федеральной целевой программе "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2002-2006 гг.)".
Программа будет способствовать реализации государственной политики по борьбе с заболеваниями социального характера и их осложнениями, внедрению в медицинскую практику эффективных методов профилактики этих заболеваний, их раннего выявления, диагностики, лечения и реабилитации больных, а также сокращению уровня смертности, инвалидизации, снижению показателей заболеваемости.
II. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы
Целями Программы являются стабилизация эпидемиологической ситуации, связанной с заболеваниями социального характера в Республике Калмыкия, снижение преждевременной смертности, заболеваемости, инвалидизации населения, увеличение продолжительности жизни больных с заболеваниями социального характера.
Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:
- укрепление и восстановление материально-технической базы фтизиатрической, онкологической, кожно-венерологической служб, районных лечебно-профилактических учреждений, диабетологического центра, центра по борьбе со СПИДом, центра медицины катастроф;
- проведение и совершенствование мероприятий по профилактике заболеваний социального характера, создание постоянно действующей системы информирования населения о мерах личной и общественной профилактики заболеваний социального характера;
- совершенствование эпидемиологического надзора за заболеваниями социального характера;
- обеспечение раннего выявления заболеваний социального характера, современного уровня диагностики, лечения больных посредством внедрения новейших медицинских технологий, уменьшение влияния неблагоприятных последствий заболеваний социального характера на состояние здоровья населения, в том числе репродуктивного, совершенствование лечебно-профилактических мероприятий в учреждениях уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Калмыкия;
- предупреждение и ликвидация медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение готовности и дальнейшее совершенствование деятельности службы медицины катастроф по своевременному оказанию медицинской помощи пострадавшим и санитарно-противоэпидемическому обеспечению населения при различных чрезвычайных ситуациях;
- повышение профессиональных знаний медицинских работников по профилактике, раннему выявлению, диагностике, лечению и реабилитации заболеваний социального характера.
Сроки реализации Программы - 2002-2006 гг.
Первый этап (2002-2004 гг.) включает реализацию мероприятий:
- по профилактике, диагностике, раннему выявлению, лечению заболеваний социального характера;
- по укреплению материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений, центра медицины катастроф и оздоровительных учреждений;
- по повышению уровня готовности системы здравоохранения к оказанию экстренной медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях;
- по повышению квалификации кадров.
Второй этап (2005-2006 гг.) предусматривает продолжение проведения мероприятий по профилактике, диагностике, лечению и реабилитации заболеваний социального характера, укреплению материально-технической базы, повышению квалификации медицинских работников и специалистов службы медицины катастроф, внедрению результатов научно-исследовательских работ и новых технологий.
III. Программные мероприятия
В Программе предусматривается реализация мероприятий по следующим направлениям:
- профилактика, диагностика, лечение заболеваний социального характера и повышение уровня готовности системы здравоохранения к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
- укрепление материально-технической базы учреждений системы здравоохранения и уголовно-исполнительной системы;
- повышение профессиональной квалификации кадров в области предупреждения и борьбы с заболеваниями социального характера и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
В целях обеспечения комплексного подхода к решению вопросов борьбы с заболеваниями социального характера и медико-санитарными последствиями чрезвычайных ситуаций, а также для концентрации ресурсов здравоохранения на приоритетных направлениях в Программу включены такие подпрограммы, как "Сахарный диабет", "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Республике Калмыкия", "Вакцинопрофилактика", "Неотложные меры по предупреждению распространения в Республике Калмыкия заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (Анти-ВИЧ/СПИД)", "Совершенствование службы медицины катастроф", "О мерах по развитию онкологической помощи населению Республики Калмыкия" и "О мерах по предупреждению дальнейшего распространения заболеваний, передаваемых половым путем".
Целями подпрограммы "Сахарный диабет" являются снижение заболеваемости, инвалидизации и смертности населения Республики Калмыкия от сахарного диабета и его осложнений, повышение продолжительности жизни больных сахарным диабетом. В рамках ее реализации запланировано:
- развитие диабетологической службы;
- обеспечение больных сахарным диабетом лекарственными средствами и средствами индивидуального контроля;
- организация школ по обучению лиц, больных сахарным диабетом, самостоятельному контролю содержания сахара в крови, применению сахароснижающих лекарственных средств и рациональному питанию;
- предоставление санаторно-реабилитационной помощи больным сахарным диабетом;
- повышение квалификации медицинских кадров для обеспечения эффективной профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных сахарным диабетом.
Целью подпрограммы "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Республике Калмыкия" является стабилизация эпидемиологической ситуации, связанной с распространенностью туберкулеза в Республике Калмыкия. В рамках ее реализации предусмотрено:
- проведение профилактических, диагностических и лечебных мероприятий, направленных на борьбу с распространением туберкулеза, в необходимом объеме;
- обеспечение лечебных учреждений современными противотуберкулезными препаратами;
- проведение противотуберкулезных мероприятий в учреждениях уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Калмыкия;
- совершенствование профилактических мероприятий среди сельскохозяйственных животных и персонала животноводческих ферм;
- укрепление материально-технической базы противотуберкулезной службы системы здравоохранения и уголовно-исполнительной системы;
- повышение квалификации медицинских кадров для обеспечения эффективной профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных туберкулезом.
Целями подпрограммы "Вакцинопрофилактика" являются достижение и поддержание высокого (не менее 90-95 процентов) уровня охвата профилактическими прививками детей, снижение заболеваемости дизентерией, коклюшем, корью, эпидемическим паротитом, краснухой и ликвидация полиомиелита. В рамках ее реализации запланировано:
- развитие системы информирования населения о мерах профилактики инфекций;
- совершенствование государственного контроля за проведением профилактических и противоэпидемических мероприятий.
Целью подпрограммы "О мерах по развитию онкологической помощи населению Республики Калмыкия" является снижение инвалидизации и смертности населения от онкологических заболеваний на 1,5 процента. В рамках ее реализации планируется:
- усиление роли первичного звена здравоохранения, активизация работы смотровых кабинетов и восстановление отделений профилактики поликлиник;
- реконструкция радиологического отделения республиканского онкологического диспансера, оснащение его медицинским оборудованием;
- создание государственного регистра больных, страдающих злокачественными новообразованиями;
- широкое внедрение цитологического скрининга на профилактических обследованиях женского населения с целью раннего выявления рака шейки матки и рака молочной железы;
- организация санитарно-просветительной работы среди населения по пропаганде здорового образа жизни с привлечением средств массовой информации;
- проведение массовых социологических скринингов населения, планирование системы мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и повышению роли личной ответственности в профилактике онкологических заболеваний среди населения;
- обеспечение онкологических учреждений лекарственными средствами;
- организация восстановительного лечения онкологических больных, в первую очередь детей, на базе санаториев;
- повышение квалификации медицинских работников онкологической службы.
Целью подпрограммы "О мерах по предупреждению дальнейшего распространения заболеваний, передаваемых половым путем" являются стабилизация и последующее улучшение эпидемиологической обстановки, связанной с распространением заболеваний, передаваемых половым путем. При ее реализации планируется:
- укрепление материально-технической базы республиканского кожно-венерологического диспансера и 13 районных кожно-венерологических кабинетов, учреждений и оснащение их современным лабораторным и диагностическим оборудованием;
- расширение первичной профилактики посредством создания информационно-пропагандистской системы по профилактике заболеваний, передающихся половым путем, в том числе:
- разработка методических материалов для обучения населения методам профилактики заболеваний, передаваемых половым путем (подростков, молодежи и др.), с привлечением прессы;
- организация циклов радио- и телепередачи по обучению методам профилактики заболеваний, передаваемых половым путем;
- повышение уровня сексуальной культуры населения, в том числе детского и подросткового;
- организация анонимных кабинетов для консультации и диагностики заболеваний, передаваемых половым путем;
- увеличение объема амбулаторного лечения больных сифилисом до 70 процентов и сокращение за счет этих мероприятий расходов на дорогостоящее стационарное лечение;
- повышение квалификационного уровня медицинских работников по профилактике, диагностике и лечению заболеваний, передаваемых половым путем;
- улучшение качества диагностики, в том числе экспресс-диагностики заболеваний, передаваемых половым путем;
- внедрение современных схем лечения заболеваний, передаваемых половым путем, за счет обеспечения лечебно-профилактических учреждений современными диагностическими и лекарственными средствами;
- снижение числа осложнений, вызванных заболеваниями, передаваемыми половым путем, неблагоприятно влияющих на состояние здоровья населения в целом, и прежде всего на репродуктивное, ведущих к ухудшению демографической ситуации в стране.
Целями подпрограммы "Неотложные меры по предупреждению распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (Анти-ВИЧ/СПИД)" являются стабилизация эпидемиологической ситуации по ВИЧ/СПИДу и предупреждение массового распространения ВИЧ-инфекции, прежде всего среди молодежи. При ее реализации предусматривается:
- реконструкция и дооснащение современным оборудованием республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом;
- укрепление материально-технической базы республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом;
- совершенствование эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией;
- создание постоянно действующей системы информирования населения о мерах личной и общественной профилактики ВИЧ/СПИДа, в том числе:
- разработка, издание и распространение санитарно-просветительных материалов по профилактике ВИЧ-инфекции, адаптированных к различным группам населения;
- создание и трансляция по государственным каналам телевидения и радиовещания тематических передач по проблеме ВИЧ/СПИДа;
- распространение видеофильмов и видеоклипов для трансляции по каналам местного телевидения;
- широкое внедрение в практику лечебно-профилактических учреждений консультирования на индивидуальной анонимной основе, развитие добровольного тестирования, организация и проведение кампании по пропаганде здорового образа жизни и профилактике ВИЧ-инфекции среди молодежи;
- обеспечение безопасности донорской крови, органов и тканей путем проведения карантина донорской крови и ее препаратов;
- сокращение платного донорства и проведение рекламных кампаний по привлечению к участию в донорстве лиц, не заинтересованных в материальном вознаграждении;
- внедрение в лечебно-профилактических учреждениях современных методов дезинфекции;
- приобретение для персонала лечебно-профилактических учреждений, работающего в условиях высокого риска заражения ВИЧ-инфекцией, защитной одежды и профилактических препаратов;
- обеспечение современного уровня диагностики и лечения ВИЧ-инфекции и СПИД-ассоциированных заболеваний на основе закупок наиболее эффективных тест-систем, в том числе для экспресс-диагностики этой инфекции в родовспомогательных учреждениях, отделениях трансплантации органов и тканей, а также препаратов для лечения ВИЧ-инфекции и СПИД-ассоциированных заболеваний;
- повышение качества диагностики и лечения обвиняемых и осужденных к лишению свободы, прежде всего за счет обеспечения лечебно-профилактических учреждений уголовно-исполнительной системы тест-системами и препаратами для лечения ВИЧ-инфекции и СПИД-ассоциированных заболеваний;
- подготовка медицинских кадров по вопросам диагностики, лечения, эпидемиологии и профилактики ВИЧ-инфекции.
Целями подпрограммы "Совершенствование службы медицины катастроф" являются предупреждение и ликвидация медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций. В рамках подпрограммы предусматривается:
- совершенствование современных технологий управления, оказания медицинской помощи и проведения мероприятий по санитарно-противоэпидемическому обеспечению населения в условиях чрезвычайных ситуаций;
- прогнозирование медико-санитарных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;
- повышение профессиональной квалификации участников ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
IV. Ресурсное обеспечение Программы
Мероприятия Программы реализуются за счет средств федерального бюджета, республиканского, районного, городского бюджетов и средств внебюджетных источников.
Объем финансирования Программы на 2002-2006 гг. составляет 820,001 млн.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 215,210 млн.руб. (26,2%), за счет республиканского бюджета - 534,669 млн.руб. (65,2%), местного бюджета - 66,698 млн.руб. (8,1%) и за счет средств внебюджетных источников - 3,424 млн.руб. (0,4%).
Капитальные вложения составляют 287,830 млн.руб., в том числе федеральный бюджет - 63,5 млн.руб., республиканский бюджет - 224,330 млн.руб.
Прочие расходы составляют 532,171 млн.руб., в том числе федеральный бюджет - 151,71 млн.руб., республиканский бюджет - 310,339 млн.руб., местный бюджет - 66,698 млн.руб., внебюджетные источники - 3,424 млн.руб.
Объем финансирования на 2002 г. составляет 80,371 млн.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 33,3 млн.руб., республиканского бюджета - 38,955 млн.руб., местного бюджета - 7,402 млн.руб. и за счет средств внебюджетных источников - 0,714 млн.руб.
Финансовые средства ежегодно уточняются в установленном порядке.
V. Механизм реализации Программы
Ответственным за реализацию Программы является государственный заказчик - Министерство здравоохранения Республики Калмыкия.
К участию в Программе привлекаются Министерство образования и науки РК, Министерство по делам молодежи, туризму и спорту Республики Калмыкия, Министерство внутренних дел Республики Калмыкия, Министерство печати и средств массовой информации Республики Калмыкия, Калмыцкая гостелерадиокомпания, УИН МЮ РФ по Республике Калмыкия, ФГУ "Республиканская станция по борьбе с болезнями животных Республики Калмыкия", Министерство финансов Республики Калмыкия, Министерство экономики Республики Калмыкия, ЦГСЭН в Республике Калмыкия.
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия в ходе реализации Программы обеспечивает координацию деятельности основных исполнителей, осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств непосредственными исполнителями.
Государственный заказчик Программы ежегодно уточняет с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы и состав ее исполнителей. Ежегодно формирует бюджетные заявки на ассигнования из федерального бюджета.
VI. Организация управления реализацией Программы
и контроль за ее реализацией
Контроль за реализацией Программы осуществляет в установленном порядке государственный заказчик-координатор - Министерство здравоохранения Республики Калмыкия.
Исполнители программных мероприятий ежегодно отчитываются перед Министерством здравоохранения РК о выполнении программных мероприятий и эффективности использования выделенных средств.
VII. Оценка социально-экономической эффективности
реализации Программы
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:
- обеспечить снижение заболеваемости и смертности населения Республики Калмыкия в трудоспособном возрасте;
- снизить инвалидизацию больных с заболеваниями социального характера;
- улучшить здоровье граждан и повысить рождаемость;
- оптимизировать использование ресурсов здравоохранения, материально-технической базы и кадрового потенциала отрасли.
Социально-экономическая эффективность Программы заключается:
- в улучшении демографической ситуации в Республике Калмыкия за счет снижения смертности, увеличения средней продолжительности жизни, восстановления репродуктивного здоровья населения;
- в сохранении трудового потенциала страны;
- в формировании здорового образа жизни населения Республики Калмыкия на основе заинтересованности и личной ответственности граждан за состояние собственного здоровья и здоровья своих детей;
- в повышении эффективности оказания медицинской помощи;
- в стабилизации эпидемиологической ситуации по заболеваниям социального характера, что позволит остановить рост заболеваемости туберкулезом, ВИЧ-инфекцией, заболеваниями, передаваемыми половым путем, инфекционными болезнями, управляемыми средствами специфической профилактики (включая искоренение заболеваемости полиомиелитом, сведение до единичных случаев заболеваемости дифтерией, корью, эпидемическим паротитом, коклюшем, врожденной краснухой);
- в снижении числа случаев осложнений, возникающих вследствие заболевания сахарным диабетом (слепоты, ампутации конечностей, хронической почечной недостаточности, ишемической болезни сердца);
- в улучшении диагностики онкологических заболеваний при профилактических осмотрах, снижении смертности на первом году установления диагноза;
- в повышении квалификации кадрового состава здравоохранения.
Экономическая эффективность Программы заключается в оптимизации расходов государства на профилактику, диагностику, лечение (в том числе дорогостоящее стационарное) заболеваний социального характера и реабилитацию больных, а также на выплату единовременных пособий по временной нетрудоспособности, пенсий по инвалидности, компенсаций по социальным льготам.
Приложение
к республиканской целевой программе
"Предупреждение и борьба
с заболеваниями социального
характера (2002-2006 годы)"
Подпрограмма "Сахарный диабет"
(млн.рублей, в ценах 2002 года)
Наименование мероприятий | Источники финансирования и направления расходов |
2002-2006 годы - всего |
В том числе | ||||
2002* год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год |
Раздел I. Профилактика, диагностика, лечение сахарного диабета
1. Развитие диабетологической
службы
а) Организация 6 школ обу- общий объем средств, в 0,403 -"- 0,135 0,134 0,067 0,067
чения лиц, больных са- том числе:
харным диабетом в ЦРБ федеральный бюджет
(оснащение) республиканский бюджет
1) 2003 г. Яшалтинская, местные бюджеты 0,403 -"- 0,135 0,134 0,067 0,067
Яшкульская ЦРБ в т.ч. бюджет г.Эли-
2) 2004 г. Городовиков- сты
ская, Лаганская ЦРБ внебюджетные источники
3) 2005 г. Сарпинская из них прочие нужды 0,403 -"- 0,135 0,134 0,067 0,067
ЦРБ
б) Подготовка кадров для общий объем средств, в 0,037 0,012 0,013 0,006 0,006 -"-
школ диабета на базе том числе:
эндокринологического федеральный бюджет
научного центра РАМН республиканский бюджет 0,037 0,012 0,013 0,006 0,006 -"-
местные бюджеты
в т.ч. бюджет г.Эли-
сты
внебюджетные источники
из них прочие нужды 0,037 0,012 0,013 0,006 0,006 -"-
Стоимость организации ра-
боты одной Школы диабета
составляет - 73,2 тыс.руб.
с) Подготовка кадров - ди- общий объем средств, в 0,031 0,006 0,006 0,006 0,006 0,007
абетологов (на базе эн- том числе:
докринологического на- федеральный бюджет
учного центра РАМН) республиканский бюджет 0,031 0,006 0,006 0,006 0,006 0,007
местные бюджеты
в т.ч. бюджет г.Эли-
сты
внебюджетные источники
из них прочие нужды 0,031 0,006 0,006 0,006 0,006 0,007
Итого по п.1 общий объем средств, в 0,471 0,018 0,154 0,146 0,079 0,074
том числе:
федеральный бюджет
республиканский бюджет 0,068 0,018 0,019 0,012 0,012 0,007
местные бюджеты 0,403 0 0,135 0,134 0,067 0,067
в т.ч. бюджет г.Эли-
сты
внебюджетные источники
из них прочие нужды 0,471 0,018 0,154 0,146 0,079 0,074
2. Обеспечение функционирова-
ния государственного ре-
гистра лиц и дальнейшее
его развитие на территори-
альном уровне
а) обеспечение печатной общий объем средств, в 0,01 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002
продукции (карта ре- том числе:
гистрации и наблюдения федеральный бюджет
больного сахарным диа- республиканский бюджет
бетом - форма N 40-99, местные бюджеты 0,01 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002
карта снятия с учета в т.ч. бюджет г.Эли- 0,005 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
- форма N 41-99) сты
внебюджетные источники
из них прочие нужды 0,015 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003
б) модем Zyxel Omni 56K общий объем средств, в 0,004 0,004 -"- -"- -"- -"-
(Ext) том числе:
федеральный бюджет
республиканский бюджет 0,004 0,004 -"- -"- -"- -"-
местные бюджеты
в т.ч. бюджет г.Эли-
сты
внебюджетные источники
из них прочие нужды 0,004 0,004 -"- -"- -"- -"-
в) абонентская плата за общий объем средств, в 0,03 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006
Интернет том числе:
федеральный бюджет
республиканский бюджет 0,03 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006
местные бюджеты
в т.ч. бюджет г.Эли-
сты
внебюджетные источники
из них прочие нужды 0,03 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006
Итого по п.2 общий объем средств, в 0,044 0,012 0,008 0,008 0,008 0,008
том числе:
федеральный бюджет
республиканский бюджет 0,034 0,01 0,006 0,006 0,006 0,006
местные бюджеты 0,01 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002
в т.ч. бюджет г.Эли- 0,005 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
сты
внебюджетные источники
из них прочие нужды 0,049 0,013 0,009 0,009 0,009 0,009
3. Организация мероприятия по
профилактике сахарного ди-
абета и его осложнений
а) Санитарно-просветитель- общий объем средств, в 0,13 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026
ная работа среди насе- том числе:
ления через средства федеральный бюджет
массовой информации о республиканский бюджет
сахарном диабете, груп- местные бюджеты 0,13 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026
пах риска, о здоровом в т.ч. бюджет г.Эли- 0,065 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013
образе жизни сты
внебюджетные источники
из них прочие нужды 0,195 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039
б) Ранняя диагностика са- общий объем средств, в 0,1 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
харного диабета у групп том числе:
риска федеральный бюджет
республиканский бюджет
местные бюджеты 0,1 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
в т.ч. бюджет г.Эли- 0,05 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
сты
внебюджетные источники
из них прочие нужды 0,1 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
в) Средства введения инсу-
лина:
1) Одноразовые инсули- общий объем средств, в 7,011 1,02 1,233 1,41 1,584 1,764
новые шприцы том числе:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местные бюджеты 4,674 0,68 0,822 0,94 1,056 1,176
в т.ч. бюджет г.Эли- 2,337 0,34 0,411 0,47 0,528 0,588
сты
внебюджетные источники
из них прочие нужды 7,011 1,02 1,233 1,41 1,584 1,764
2) иглы "Новофайн" общий объем средств, в 9,6 0,9 1,8 2,1 2,3 2,5
R 100 26g том числе:
федеральный бюджет 2,04 0,3 0,36 0,42 0,46 0,5
республиканский бюджет 3,48 0,72 0,84 0,92 1
местные бюджеты 4,08 0,6 0,72 0,84 0,92 1
в т.ч. бюджет г.Эли- 4,08 0,6 0,72 0,84 0,92 1
сты
внебюджетные источники
из них прочие нужды 9,6 0,9 1,8 2,1 2,3 2,5
в) Профилактика диабети- общий объем средств, в 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1
ческой стопы том числе:
1) приобретение ультра- федеральный бюджет
звукового доплегрофа республиканский бюджет 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1
местные бюджеты
в т.ч. бюджет г.Эли-
сты
внебюджетные источники
из них прочие нужды 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1
приобретение автома- общий объем средств, в 0,574 -"- 0,574 -"- -"- -"-
тического анализато- том числе:
ра гликозилированно- федеральный бюджет 0,574 -"- 0,574 -"- -"- -"-
го гемоглобина - республиканский бюджет
"ДиаСтат" (Био-Рад) местные бюджеты
в т.ч. бюджет г.Эли-
сты
внебюджетные источники
из них прочие нужды 0,574 -"- 0,574 -"- -"- -"-
Итого по п.3 общий объем средств, в 15,478 1,626 3,342 3,186 3,502 3,822
том числе:
федеральный бюджет 2,614 0,3 0,934 0,42 0,46 0,5
республиканский бюджет 3,88 0 0,82 0,94 1,02 1,1
местные бюджеты 8,984 1,326 1,588 1,826 2,022 2,222
в т.ч. бюджет г.Эли- 6,532 0,963 1,154 1,333 1,471 1,611
сты
внебюджетные источники
из них прочие нужды 15,478 1,626 3,342 3,186 3,502 3,822
4. Санаторно-реабилитационная общий объем средств, в 0,375 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075
помощь больным сахарным том числе:
диабетом федеральный бюджет 0,375 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075
республиканский бюджет
местные бюджеты
в т.ч. бюджет г.Эли-
сты
внебюджетные источники
из них прочие нужды 0,375 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075
Итого по п.4 общий объем средств 0,375 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075
в т.ч. федеральный 0,375 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075
бюджет
5. Обеспечение больных сахар-
ным диабетом лекарственны-
ми средствами
а) человеческие инсулины общий объем средств, в 19,35 3,15 3,901 4 4,099 4,2
том числе:
федеральный бюджет 4,4 0,836 0,858 0,88 0,902 0,924
республиканский бюджет 4,35 0,3 0,975 1 1,025 1,05
местные бюджеты 9 1,71 1,756 1,8 1,844 1,89
в т.ч. бюджет г.Эли- 4,5 0,855 0,878 0,9 0,922 0,945
сты
внебюджетные источники 1,6 0,304 0,312 0,32 0,328 0,336
из них прочие нужды 19,35 3,15 3,901 4 4,099 4,2
б) таблетированные сахаро- общий объем средств, в 14,948 2,346 3 3,101 3,2 3,301
снижающие препараты том числе:
федеральный бюджет 3,41 0,638 0,66 0,682 0,704 0,726
республиканский бюджет 3,322 0,172 0,75 0,775 0,8 0,825
местные бюджеты 6,976 1,304 1,35 1,396 1,44 1,486
в т.ч. бюджет г.Эли- 3,488 0,652 0,675 0,698 0,72 0,743
сты
внебюджетные источники 1,24 0,232 0,24 0,248 0,256 0,264
из них прочие нужды 14,948 2,346 3 3,101 3,2 3,301
Итого по п.5 общий объем средств, в 35,501 6,699 6,901 7,101 7,299 7,501
том числе:
федеральный бюджет 7,81 1,474 1,518 1,562 1,606 1,65
республиканский бюджет 7,672 0,472 1,725 1,775 1,825 1,875
местные бюджеты 15,976 3,014 3,106 3,196 3,284 3,376
в т.ч. бюджет г.Эли- 7,988 1,507 1,553 1,598 1,642 1,688
сты
внебюджетные источники 2,84 0,536 0,552 0,568 0,584 0,6
из них прочие нужды 35,501 7,003 8,454 8,699 8,941 7,501
6. Обеспечение больных сахар-
ным диабетом диагностичес-
кими средствами
а) глюкометры общий объем средств, в 7,124 1,124 1,499 1,501 1,499 1,501
"Уан-Тач-Бэйсик Плюс" том числе:
(Джонсон & Джонсон) федеральный бюджет 1,65 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33
республиканский бюджет 1,5 0,375 0,375 0,375 0,375
местные бюджеты 3,974 0,794 0,794 0,796 0,794 0,796
в т.ч. бюджет г.Эли- 1,987 0,397 0,397 0,398 0,397 0,398
сты
внебюджетные источники
из них прочие нужды 7,124 1,124 1,499 1,501 1,499 1,501
б) тест полоски для оп- общий объем средств, в 1,9 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4
ределения гликемии том числе:
глюкометром федеральный бюджет 0,44 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088
республиканский бюджет 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1
местные бюджеты 1,06 0,212 0,212 0,212 0,212 0,212
в т.ч. бюджет г.Эли- 0,53 0,106 0,106 0,106 0,106 0,106
сты
внебюджетные источники
из них прочие нужды 1,9 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4
с) наборы реактивов для общий объем средств, в 0,33 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066
определения гликози- том числе:
лированного гемогло- федеральный бюджет 0,33 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066
бина республиканский бюджет
местные бюджеты
в т.ч. бюджет г.Эли-
сты
внебюджетные источники
из них прочие нужды 0,33 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066
Итого по п.6 общий объем средств, в 9,354 1,49 1,965 1,967 1,965 1,967
том числе:
федеральный бюджет 2,42 0,484 0,484 0,484 0,484 0,484
республиканский бюджет 1,9 0 0,475 0,475 0,475 0,475
местные бюджеты 5,034 1,006 1,006 1,008 1,006 1,008
в т.ч. бюджет г.Эли- 2,517 0,503 0,503 0,504 0,503 0,504
сты
внебюджетные источники
из них прочие нужды 9,354 1,49 1,965 1,967 1,965 1,967
Всего по подпрограмме "Са- Всего 60,02 8,717 12,445 12,483 12,928 13,447
харный диабет" в т.ч.:
федеральный бюджет 13,219 2,333 3,011 2,541 2,625 2,709
республиканский бюджет 13,554 0,5 3,045 3,208 3,338 3,463
местные бюджеты 30,407 5,348 5,837 6,166 6,381 6,675
в т.ч. бюджет г.Эли- 17,042 2,974 3,211 3,436 3,617 3,804
сты
внебюджетные источники 2,84 0,536 0,552 0,568 0,584 0,6
из них прочие нужды 60,02 8,717 12,445 12,483 12,928 13,447
-------------------------------
Примечание: * - республиканский бюджет в пределах объемов,
предусмотренных Законом РК "О республиканском бюджете на 2002 год" от
22.02.2002 N 164-II-З.
Подпрограмма "Неотложные меры борьбы с туберкулезом
в Республике Калмыкия"
(млн.рублей, в ценах 2002 года)
Наименование мероприятий | Источники финансирования и направления расходов |
2002-2006 годы - всего |
В том числе | ||||
2002* год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год |
Раздел 1. Профилактика, диагностика, лечение туберкулеза
1. Проведение санитарно-про- общий объем средств, в 0,75 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
светительной работы по том числе:
пропаганде здорового об- федеральный бюджет
раза жизни и профилактике республиканский бюджет
туберкулеза среди населе- местные бюджеты 0,75 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
ния в т.ч. бюджет г.Эли- 0,37 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074
сты
внебюджетные источники
из них прочие нужды 0,75 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
2. Обеспечение проведения в общий объем средств, в 7,92 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584
полном объеме обязатель- том числе:
ных профилактических про- федеральный бюджет
тивотуберкулезных меро- республиканский бюджет 3,405 0,681 0,681 0,681 0,681 0,681
приятий в очагах туберку- местные бюджеты 4,515 0,903 0,903 0,903 0,903 0,903
лезной инфекции, среди в т.ч. бюджет г.Эли- 1,94 0,388 0,388 0,388 0,388 0,388
групп повышенного риска сты
заболевания туберкулезом, внебюджетные источники
среди детей, инфицирован- из них прочие нужды 7,92 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584
ных туберкулезом
3. Обеспечение лечебно-про- общий объем средств, в 59,612 10,320 12,323 12,323 12,323 12,323
филактических учреждений том числе:
системы здравоохранения федеральный бюджет 11,600 2,320 2,32 2,32 2,32 2,32
современными противоту- республиканский бюджет 23,308 8,000 3,827 3,827 3,827 3,827
беркулезными препаратами местные бюджеты 24,704 6,176 6,176 6,176 6,176
в т.ч. бюджет г.Эли- 12 3 3 3 3
сты
внебюджетные источники
из них прочие нужды 59,612 10,320 12,323 12,323 12,323 12,323
4. Лечение подозреваемых, общий объем средств, в 1,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
обвиняемых и осужденных том числе:
больных туберкулезом в федеральный бюджет 1,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
лечебно-профилактических республиканский бюджет
учреждениях уголовно-ис- местные бюджеты
полнительной системы в т.ч. бюджет г.Эли-
сты
внебюджетные источники
из них прочие нужды 1,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
5. Проведение мероприятий по общий объем средств, в 1,46 0,37 0,55 0,21 0,17 0,16
профилактике туберкулеза том числе:
в животноводческих хо- федеральный бюджет
зяйствах республиканский бюджет 0,876 0,192 0,348 0,126 0,102 0,108
местные бюджеты
в т.ч. бюджет г.Эли-
сты
внебюджетные источники 0,584 0,178 0,202 0,084 0,068 0,052
из них прочие нужды 1,46 0,37 0,55 0,21 0,17 0,16
Раздел 2. Укрепление материально-технической базы учреждений
противотуберкулезной службы
6. Реконструкция здания про- общий объем средств, в 45,33 13 15,6 16,73
тивотуберкулезного дис- том числе:
пансера, г.Элиста федеральный бюджет 19 5 6 8
республиканский бюджет 26,33 8 9,6 8,73
местные бюджеты
в т.ч. бюджет г.Эли-
сты
внебюджетные источники
из них прочие нужды 45,33 13 15,6 16,73
7. Строительство и реконс- общий объем средств, в 0,25 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
трукция лечебно-профилак- том числе:
тических учреждений уго- федеральный бюджет 0,25 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
ловно-исполнительной сис- республиканский бюджет
темы для содержания и ам- местные бюджеты
булаторного лечения осуж- в т.ч. бюджет г.Эли-
денных, больных активной сты
формой туберкулеза, соз- внебюджетные источники
дание изолированных из них прочие нужды 0,25 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
участков для осужденных
больных туберкулезом
8. Оснащение лечебно-профи- общий объем средств, в 15,47 2,686 2,836 3,036 3,506 3,406
лактических учреждений том числе:
противотуберкулезной слу- федеральный бюджет 8,5 1,4 1,4 1,6 2,1 2
жбы медицинским оборудо- республиканский бюджет 6,97 1,286 1,436 1,436 1,406 1,406
ванием местные бюджеты
в т.ч. бюджет г.Эли-
сты
внебюджетные источники
из них прочие нужды 15,47 2,686 2,836 3,036 3,506 3,406
9. Оснащение лечебно-профи- общий объем средств, в 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
лактических учреждений том числе:
уголовно-исполнительной федеральный бюджет
системы медицинским обо- республиканский бюджет 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
рудованием местные бюджеты
в т.ч. бюджет г.Эли-
сты
внебюджетные источники
из них прочие нужды 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Раздел 3. Повышение квалификации кадров
10. Мероприятия по подготовке общий объем средств, в 0,3 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
кадров том числе:
федеральный бюджет
республиканский бюджет 0,3 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
местные бюджеты
в т.ч. бюджет г.Эли-
сты
внебюджетные источники
из них прочие нужды 0,3 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
Всего по мероприятиям Всего, в том числе за 132,842 28,570 33,503 34,493 18,193 18,083
подпрограммы счет средств:
федерального бюджета 41,1 9,12 10,12 12,32 4,82 4,72
республиканского бюд- 61,189 18,219 15,952 14,86 6,076 6,082
жета
местные бюджеты 29,969 1,053 7,229 7,229 7,229 7,229
в т.ч. бюджет г.Эли- 14,31 0,462 3,462 3,462 3,462 3,462
сты
внебюджетные источники 0,584 0,178 0,202 0,084 0,068 0,052
Из них:
Кап. вложения: 45,33 13 15,6 16,73
федеральный бюджет 19 5 6 8
республиканский бюд- 26,33 8 9,6 8,73
жет
Прочие нужды, в т.ч.: 87,512 15,57 17,903 17,763 18,193 18,083
федеральный бюджет 22,1 4,12 4,12 4,32 4,82 4,72
республиканский бюд-
жет 34,859 10,219 6,352 6,13 6,076 6,082
местные бюджеты 29,969 1,053 7,229 7,229 7,229 7,229
в т.ч. бюджет 14,31 0,462 3,462 3,462 3,462 3,462
г.Элисты
внебюджетные источ- 0,584 0,178 0,202 0,084 0,068 0,052
ники
-------------------------------
Примечание: * - республиканский бюджет в пределах объемов,
предусмотренных Законом РК "О республиканском бюджете на 2002 год" от
22.02.2002 N 164-II-З.
Подпрограмма "Вакцинопрофилактика"
(млн.рублей, в ценах 2002 года)
Наименование мероприятий | Источники финансирования и направления расходов |
2002-2006 годы - всего |
В том числе | ||||
2002* год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год |
Раздел 1. Профилактика инфекций, управляемых средствами
специфической профилактики
1. Развитие системы информи- общий объем средств, в 1,75 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
рования населения о мерах том числе:
профилактики инфекций, уп- федеральный бюджет
равляемых средствами спе- республиканский бюджет 1,75 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
цифической профилактики местные бюджеты
в т.ч. бюджет г.Эли-
сты
внебюджетные источники
из них прочие нужды 1,75 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
2. Совершенствование госу- общий объем средств, в 43,228 10,094 9,833 8,257 8,072 6,972
дарственного контроля за том числе:
проведением профилактичес- федеральный бюджет 20,99 4,23 4,21 4,17 4,19 4,19
ких и противоэпидемических республиканский бюджет 18,431 4,968 4,717 3,282 3,282 2,182
мероприятий местные бюджеты 3,807 0,896 0,906 0,805 0,6 0,6
в т.ч. бюджет г.Эли- 0,664 0,182 0,182 0,1 0,1 0,1
сты
внебюджетные источники
из них прочие нужды 43,892 10,276 10,015 8,357 8,172 7,072
3. Создание эффективной сис- общий объем средств, в 1,865 0,365 0,375 0,375 0,375 0,375
темы транспортировки и том числе:
хранения вакцин федеральный бюджет
республиканский бюджет 1,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
местные бюджеты 0,365 0,065 0,075 0,075 0,075 0,075
в т.ч. бюджет г.Эли- 0,065 0,005 0,015 0,015 0,015 0,015
сты
внебюджетные источники
из них прочие нужды 1,93 0,37 0,39 0,39 0,39 0,39
Раздел 2. Повышение квалификации кадров
4. Повышение квалификации ме- общий объем средств, в 0,6 0,16 0,06 0,16 0,06 0,16
дицинских кадров в области том числе:
иммунопрофилактики, а федеральный бюджет
также работников, обеспе- республиканский бюджет 0,6 0,16 0,06 0,16 0,06 0,16
чивающих соблюдение режима местные бюджеты
"холодовой цепи" в т.ч. бюджет г.Эли-
сты
внебюджетные источники
из них прочие нужды 0,6 0,16 0,06 0,16 0,06 0,16
Всего по мероприятиям под- Всего, в том числе: 47,443 10,969 10,618 9,142 8,857 7,857
программы федеральный бюджет 20,99 4,23 4,21 4,17 4,19 4,19
республиканский бюджет 22,281 5,778 5,427 4,092 3,992 2,992
местный бюджет 4,172 0,961 0,981 0,88 0,675 0,675
в т.ч. бюджет г.Эли- 0,729 0,187 0,197 0,115 0,115 0,115
сты
внебюджетные источники
из них прочие нужды 47,443 10,969 10,618 9,142 8,857 7,857
-----------------------------------
Примечание: * - республиканский бюджет в пределах объемов,
предусмотренных Законом РК "О республиканском бюджете на 2002 год" от
22.02.2002 N 164-II-З.
Подпрограмма "О мерах по развитию онкологической помощи
населению Республики Калмыкия"
(млн.рублей, в ценах 2002 года)
Наименование мероприятий | Источники финансирования и направления расходов |
2002-2006 годы - всего |
В том числе | ||||
2002* год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год |
Раздел I. Профилактика, диагностика, лечение
онкологических заболеваний
1. Совершенствование системы общий объем средств, в 1,5 0,4 0,4 0,4 0,3
санитарно-просветительной том числе:
и профилактической работы, федеральный бюджет 0,3 0,1 0,1 0,1 -"-
усиление роли первичного республиканский бюджет 1,2 0,3 0,3 0,3 0,3
звена здравоохранения местный бюджет
в т.ч. бюджет г.Эли-
сты
внебюджетные источники
из них прочие нужды 1,5 0,4 0,4 0,4 0,3
2. Создание национального пе- общий объем средств, в 2,8 0,7 0,7 0,7 0,7
речня веществ, продуктов, том числе:
производственных процес- федеральный бюджет 0,6 0,15 0,15 0,15 0,15
сов, бытовых и природных республиканский бюджет 2,2 0,55 0,55 0,55 0,55
факторов, канцерогенных местный бюджет
для человека, банков дан- в т.ч. бюджет г.Эли-
ных по канцерогенноопасным сты
производствам и веществам, внебюджетные источники
регистра лиц, имеющих из них прочие нужды 2,8 0,7 0,7 0,7 0,7
(имевших) профессиональный
контакт с химическими кан-
церогенами
3. Создание государственного общий объем средств, в 0,7 0,18 0,18 0,18 0,16
регистра больных со злока- том числе:
чественными новообразова- федеральный бюджет
ниями республиканский бюджет 0,7 0,18 0,18 0,18 0,16
местный бюджет
в т.ч. бюджет г.Эли-
сты
внебюджетные источники
из них прочие нужды 0,7 0,18 0,18 0,18 0,16
4. Обеспечение лекарственными общий объем средств, в 36 9 9 9 9
средствами учреждений он- том числе:
кологической службы федеральный бюджет 7 1,75 1,75 1,75 1,75
республиканский бюджет 29 7,25 7,25 7,25 7,25
местный бюджет
в т.ч. бюджет г.Эли-
сты
внебюджетные источники
из них прочие нужды 36 9 9 9 9
5. Проведение профилактичес- общий объем средств, в 10,4 2,6 2,6 2,6 2,6
ких обследований женского том числе:
населения РК федеральный бюджет
республиканский бюджет 10,4 2,6 2,6 2,6 2,6
местный бюджет
в т.ч. бюджет г.Эли-
сты
внебюджетные источники
из них прочие нужды 10,4 2,6 2,6 2,6 2,6
6. Создание федеральной теле- общий объем средств, в 2,5 0,62 0,63 0,62 0,63
коммуникационной системы том числе:
"Онкология" федеральный бюджет
республиканский бюджет 2,5 0,62 0,63 0,62 0,63
местный бюджет
в т.ч. бюджет г.Эли-
сты
внебюджетные источники
из них прочие нужды 2,5 0,62 0,63 0,62 0,63
Раздел II. Укрепление материально-технической базы
онкологических учреждений
7. Реконструкция и строитель- общий объем средств, в 27,5 6,88 6,88 6,88 6,86
ство радиологических отде- том числе: 5,5 5 0,13 0,13 0,13 0,11
лений онкологических уч- федеральный бюджет
реждений республиканский бюджет 27 6,75 6,75 6,75 6,75
местный бюджет
в т.ч. бюджет г.Эли-
сты
внебюджетные источники
из них прочие нужды 27,5 6,88 6,88 6,88 6,86
8. Оснащение онкологических общий объем средств, в 105,65 26,41 26,41 26,41 26,42
учреждений медицинским том числе: 18,9 4,72 4,72 4,72 4,74
оборудованием федеральный бюджет
республиканский бюджет 88,85 2,1 21,69 21,69 21,69 21,68
местный бюджет
в т.ч. бюджет г.Эли-
сты
внебюджетные источники
из них прочие нужды 105,65 26,41 26,41 26,41 26,42
Раздел III. Повышение квалификации кадров
9. Подготовка и повышение общий объем средств, в 0,6 0,15 0,15 0,15 0,15
квалификации кадров в об- том числе:
ласти профилактики, диаг- федеральный бюджет
ностики, лечения онкологи- республиканский бюджет 0,6 0,15 0,15 0,15 0,15
ческих заболеваний местный бюджет
в т.ч. бюджет г.Эли-
сты
внебюджетные источники
из них прочие нужды 0,6 0,15 0,15 0,15 0,15
Всего по мероприятиям под- Всего 194,75 7,1 46,94 46,94 46,94 46,83
программы федеральный бюджет 32,3 5 6,85 6,85 6,85 6,75
республиканский бюджет 162,45 2,1 40,09 40,09 40,09 40,08
местный бюджет
в т.ч. бюджет г.Эли-
сты
внебюджетные источники
Капитальные вложения, 32,5 5 6,88 6,88 6,88 6,86
в том числе за счет
средств:
федеральный бюджет 5,5 5 0,13 0,13 0,13 0,11
республиканский бюд- 27 6,75 6,75 6,75 6,75
жет
местный бюджет
в т.ч. бюджет
г.Элисты
внебюджетные источ-
ники
Прочие нужды, 162,25 2,1 40,06 40,06 40,06 39,97
в т.ч. из:
федеральный бюджет 26,8 0 6,72 6,72 6,72 6,64
республиканский бюд- 135,45 2,1 33,34 33,34 33,34 33,33
жет
-----------------------------------
Примечание: * - республиканский бюджет в пределах объемов,
предусмотренных Законом РК "О республиканском бюджете на 2002 год" от
22.02.2002 N 164-II-З.
Подпрограмма "О мерах по предупреждению дальнейшего
распространения заболеваний, передаваемых половым путем"
(млн.рублей, в ценах 2002 года)
Наименование мероприятий | Источники финансирования и направления расходов |
2002-2006 годы - всего |
В том числе | ||||
2002* год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год |
Раздел 1. Профилактика, диагностика, лечение заболеваний,
передаваемых половым путем
1. Проведение первичной про- общий объем средств, в 2,8 0,68 0,69 0,71 0,72
филактики заболеваний, пе- том числе:
редаваемых половым путем, федеральный бюджет
на основе создания инфор- республиканский бюджет 2,45 0,6 0,61 0,62 0,62
мационно-пропагандистской местный бюджет 0,35 0,08 0,08 0,09 0,1
системы в т.ч. бюджет г.Эли-
сты
внебюджетные источники
из них прочие нужды 2,8 0,68 0,69 0,71 0,72
2. Обеспечение проведения в общий объем средств, в 1,12 0,23 0,23 0,33 0,33
полном объеме противоэпи- том числе:
демических мероприятий в федеральный бюджет
очагах заболеваний, пере- республиканский бюджет 1,12 0,23 0,23 0,33 0,33
даваемых половым путем, и местный бюджет
среди групп повышенного в т.ч. бюджет г.Эли-
риска сты
внебюджетные источники
из них прочие нужды 1,12 0,23 0,23 0,33 0,33
3. Обеспечение лечебно-профи- общий объем средств, в 9,22 2,28 2,28 2,33 2,33
лактических учреждений со- том числе:
временными препаратами для федеральный бюджет 1,84 0,44 0,44 0,48 0,48
диагностики и лечения за- республиканский бюджет 7,38 1,84 1,84 1,85 1,85
болеваний, передаваемых местный бюджет
половым путем в т.ч. бюджет г.Эли-
сты
внебюджетные источники
из них прочие нужды 9,22 2,28 2,28 2,33 2,33
Раздел 2. Укрепление материально-технической базы учреждений
4. Оснащение кожно-венероло- общий объем средств, в 14,2 4,65 3,15 3,2 3,2
гических учреждений и ка- том числе:
бинетов современным меди- федеральный бюджет
цинским оборудованием республиканский бюджет 12,6 4,25 2,75 2,8 2,8
местный бюджет 1,6 0,4 0,4 0,4 0,4
в т.ч. бюджет г.Эли-
сты
внебюджетные источники
из них прочие нужды 14,2 4,65 3,15 3,2 3,2
5. Строительство диспансера общий объем средств, в 150 13 25 45 67
со стационаром на 100 коек том числе:
и поликлиникой на 150 по- федеральный бюджет 29 5 9 15
сещений (г.Элиста) республиканский бюджет 121 13 20 36 52
местный бюджет
в т.ч. бюджет г.Эли-
сты
внебюджетные источники
из них прочие нужды 150 13 25 45 67
Всего по мероприятиям под- Всего, том числе за счет 177,34 20,84 31,35 51,57 73,58
программы средств:
федерального бюджета 30,84 0,44 5,44 9,48 15,48
республиканский бюджет 144,55 19,92 25,43 41,6 57,6
местный бюджет 1,95 0,48 0,48 0,49 0,5
в т.ч. бюджет г.Эли-
сты
внебюджетные источники
Из них:
Кап. вложения: 150 13 25 45 67
федеральный бюджет 29 5 9 15
республиканский бюд- 121 13 20 36 52
жет
Прочие нужды: 27,34 7,84 6,35 6,57 6,58
федеральный бюджет 1,84 0,44 0,44 0,48 0,48
республиканский бюд- 23,55 6,92 5,43 5,6 5,6
жет
местный бюджет 1,95 0,48 0,48 0,49 0,5
в т.ч. бюджет
г.Элисты
-------------------------------------
Примечание: * - республиканский бюджет в пределах объемов,
предусмотренных Законом РК "О республиканском бюджете на 2002 год" от
22.02.2002 N 164-II-З.
Подпрограмма "Неотложные меры по предупреждению распространения
в Республике Калмыкия заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (Анти-ВИЧ/СПИД)"
(млн.рублей, в ценах 2002 года)
Наименование мероприятий | Источники финансирования и направления расходов |
2002-2006 годы - всего |
В том числе | ||||
2002* год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год |
Раздел 1. Профилактика, диагностика, лечение заболевания,
вызываемого вирусом иммунодефицита человека
1. Развитие системы информи- общий объем средств, в 2,4 0,64 0,44 0,44 0,44 0,44
рования населения о дос- том числе:
тупных мерах профилактики федеральный бюджет
ВИЧ-инфекции республиканский бюджет 2,2 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4
местный бюджет 0,2 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
в т.ч. бюджет г.Эли-
сты
внебюджетные источники
из них прочие нужды 2,4 0,64 0,44 0,44 0,44 0,44
2. Совершенствование эпидеми- общий объем средств, в 0,667 0,194 0,118 0,118 0,118 0,119
ологического надзора за том числе:
распространением ВИЧ-ин- федеральный бюджет 0,045 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009
фекции, профилактических и республиканский бюджет 0,622 0,185 0,109 0,109 0,109 0,11
противоэпидемиологических местный бюджет
мероприятий, правовое в т.ч. бюджет г.Эли-
обеспечение мероприятий по сты
профилактике и борьбе с внебюджетные источники
ВИЧ-инфекцией из них прочие нужды 0,667 0,194 0,118 0,118 0,118 0,119
3. Обеспечение безопасности общий объем средств, в 6,242 0,842 1,35 1,35 1,35 1,35
донорской крови медицинс- том числе:
ких иммунобиологических федеральный бюджет 0,05 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
препаратов, биологических республиканский бюджет 6,192 0,832 1,34 1,34 1,34 1,34
жидкостей, органов и тка- местный бюджет
ней в т.ч. бюджет г.Эли-
сты
внебюджетные источники
из них прочие нужды 6,242 0,842 1,35 1,35 1,35 1,35
4. Совершенствование диагнос- общий объем средств, в 72,917 14,981 14,829 14,817 14,145 14,145
тики и лечения ВИЧ-инфек- том числе:
ции, в том числе обеспече- федеральный бюджет 62,228 12,548 12,42 12,42 12,42 12,42
ние учреждений здравоохра- республиканский бюджет 10,689 2,433 2,409 2,397 1,725 1,725
нения и уголовно-исполни- местный бюджет
тельной системы лекарст- в т.ч. бюджет г.Эли-
ственными средствами сты
внебюджетные источники
из них прочие нужды 72,917 14,981 14,829 14,817 14,145 14,145
5. Социальная защита ВИЧ-ин- общий объем средств, в 21,508 4,52 4,502 4,502 3,992 3,992
фицированных членов их се- том числе:
мей и лиц, подвергающихся федеральный бюджет
риску заражения при испол- республиканский бюджет 21,508 4,52 4,502 4,502 3,992 3,992
нении ими служебных обя- местный бюджет
занностей в т.ч. бюджет г.Эли-
сты
внебюджетные источники
из них прочие нужды 21,508 4,52 4,502 4,502 3,992 3,992
Раздел 2. Укрепление материально-технической базы
лечебно-профилактических учреждений
1. Укрепление материально-те- общий объем средств, в 1,637 0,42 0,857 0,12 0,12 0,12
хнической базы республи- том числе:
канского центра по профи- федеральный бюджет
лактике и борьбе со СПИДом республиканский бюджет 1,637 0,42 0,857 0,12 0,12 0,12
местный бюджет
в т.ч. бюджет г.Эли-
сты
внебюджетные источники
из них прочие нужды 1,637 0,42 0,857 0,12 0,12 0,12
Раздел 3. Повышение квалификации кадров
1. Подготовка кадров в облас- общий объем средств, в 1,027 0,31 0,084 0,239 0,084 0,31
ти диагностики, лечения, том числе:
эпидемиологии и профилак- федеральный бюджет
тики ВИЧ-инфекции республиканский бюджет 1,027 0,31 0,084 0,239 0,084 0,31
местный бюджет
в т.ч. бюджет г.Эли-
сты
внебюджетные источники
из них прочие нужды 1,027 0,31 0,084 0,239 0,084 0,31
Всего по мероприятиям под- Всего, в том числе за 106,398 21,907 22,18 21,586 20,249 20,476
программы счет средств:
федеральный бюджет 62,323 12,567 12,439 12,439 12,439 12,439
республиканский бюджет 43,875 9,3 9,701 9,107 7,77 7,997
местный бюджет 0,2 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
в т.ч. бюджет г.Эли-
сты
Из них:
Прочие нужды: 106,398 21,907 22,18 21,586 20,249 20,476
федеральный бюджет 62,323 12,567 12,439 12,439 12,439 12,439
республиканский бюджет 43,875 9,3 9,701 9,107 7,77 7,997
местный бюджет 0,2 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
в т.ч. бюджет г.Эли-
сты
---------------------------------------
Примечание: * - республиканский бюджет в пределах объемов,
предусмотренных Законом РК "О республиканском бюджете на 2002 год" от
22.02.2002 N 164-II-З.
Подпрограмма "Совершенствование службы медицины катастроф
Республики Калмыкия"
(млн.рублей, в ценах 2002 года)
Наименование мероприятий | Источники финансирования и направления расходов |
2002-2006 годы - всего |
В том числе | ||||
2002* год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год |
Раздел 1. Повышение уровня готовности здравоохранения
к ликвидации медико-санитарных последствий
чрезвычайных ситуаций
1. Совершенствование меди- общий объем средств, в 1 0,25 0,25 0,25 0,25
ко-санитарного обеспечения том числе:
населения в чрезвычайных федеральный бюджет 0,22 0,055 0,055 0,055 0,055
ситуациях природного и те- республиканский бюджет 0,78 0,195 0,195 0,195 0,195
хногенного характера, тер- местный бюджет
рористических актов и ло- в т.ч. бюджет г.Эли-
кальных вооруженных кон- сты
фликтов и ликвидация их внебюджетные источники
последствий из них прочие нужды 1 0,25 0,25 0,25 0,25
а) завершить создание цен- общий объем средств, в 0,05 0,05
тра медицины катастроф том числе:
(подготовка нормативной федеральный бюджет
базы) республиканский бюджет 0,05 0,05
местный бюджет
в т.ч. бюджет г.Эли-
сты
внебюджетные источники
из них прочие нужды 0,05 0,05
Раздел 2. Создание материально-технической базы службы
медицины катастроф Республики Калмыкия
1. Реконструкция здания для общий объем средств, в 60 10 10 20 20
размещения службы медицины том числе:
катастроф федеральный бюджет 10 2 4 4
республиканский бюджет 50 10 8 16 16
местный бюджет
в т.ч. бюджет г.Эли-
сты
внебюджетные источники
из них прочие нужды 60 10 10 20 20
а) приобретение санитарно- общий объем средств, в 0,5 0,125 0,125 0,125 0,125
го автотранспорта типа том числе:
УАЗ (кол-во 4 шт.) федеральный бюджет
республиканский бюджет 0,5 0,125 0,125 0,125 0,125
местный бюджет
в т.ч. бюджет г.Эли-
сты
внебюджетные источники
из них прочие нужды 0,5 0,125 0,125 0,125 0,125
б) содержание персонала общий объем средств, в 6,9 1,72 1,72 1,72 1,74
том числе:
федеральный бюджет
республиканский бюджет 6,9 1,72 1,72 1,72 1,74
местный бюджет
в т.ч. бюджет г.Эли-
сты
внебюджетные источники
из них прочие нужды 6,9 1,72 1,72 1,72 1,74
в) склад резерва лекарст- общий объем средств, в 2,66 0,66 0,66 0,67 0,67
венных средств и меди- том числе:
цинского имущества для федеральный бюджет
оказания медицинской республиканский бюджет 2,66 0,66 0,66 0,67 0,67
помощи пораженным (по- местный бюджет
страдавшим) при ЧС на в т.ч. бюджет г.Эли-
500 человек сты
внебюджетные источники
из них прочие нужды 2,66 0,66 0,66 0,67 0,67
г) типовой табель оснаще- общий объем средств, в 28,1 3 6,2 6,2 6,2 6,5
ния центра медицины ка- том числе:
тастроф федеральный бюджет
республиканский бюджет 28,1 3 6,2 6,2 6,2 6,5
местный бюджет
в т.ч. бюджет г.Эли-
сты
внебюджетные источники
из них прочие нужды 28,1 3 6,2 6,2 6,2 6,5
д) хозяйственные расходы общий объем средств, в 0,6 0,15 0,15 0,15 0,15
том числе:
федеральный бюджет
республиканский бюджет 0,6 0,15 0,15 0,15 0,15
местный бюджет
в т.ч. бюджет г.Эли-
сты
внебюджетные источники
из них прочие нужды 0,6 0,15 0,15 0,15 0,15
2. Внедрение и развитие еди- общий объем средств, в 0,058 0,05 0,002 0,002 0,002 0,002
ной системы республиканс- том числе:
кого центра медицины ката- федеральный бюджет 0,058 0,05 0,002 0,002 0,002 0,002
строф республиканский бюджет
а) компьютер Пентиум-3 с местный бюджет
модемом lixel Omni 56 К в т.ч. бюджет г.Эли-
сты
внебюджетные источники
из них прочие нужды 0,058 0,05 0,002 0,002 0,002 0,002
б) выход в Интернет общий объем средств, в 0,04 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008
том числе:
федеральный бюджет
республиканский бюджет 0,04 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008
местный бюджет
в т.ч. бюджет г.Эли-
сты
внебюджетные источники
из них прочие нужды 0,04 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008
3. Формирование и обновление общий объем средств, в 1 0,25 0,25 0,25 0,25
запасов медицинского иму- том числе:
щества, средств спасения и федеральный бюджет 1 0,25 0,25 0,25 0,25
оказания медицинской помо- республиканский бюджет
щи для чрезвычайных ситуа- местный бюджет
ций в т.ч. бюджет г.Эли-
сты
внебюджетные источники
из них прочие нужды 1 0,25 0,25 0,25 0,25
Раздел 3. Повышение квалификации кадров
1. Подготовка медицинских ра- общий объем средств, в 0,3 0,075 0,075 0,075 0,075
ботников и специалистов том числе:
формирований службы меди- федеральный бюджет
цины катастроф Республики республиканский бюджет 0,3 0,075 0,075 0,075 0,075
Калмыкия местный бюджет
в т.ч. бюджет г.Эли-
сты
внебюджетные источники
из них прочие нужды 0,3 0,075 0,075 0,075 0,075
Всего по мероприятиям под- Всего, в том числе за 101,208 3,108 19,44 19,44 29,45 29,77
программы счет средств:
федеральный бюджет 14,438 0,05 1,092 3,092 5,102 5,102
республиканский бюджет 86,77 3,058 18,348 16,348 24,348 24,668
Из них:
Кап. вложения: 60 10 10 20 20
федеральный бюджет 10 2 4 4
республиканский бюд- 50 10 8 16 16
жет
Прочие расходы: 41,208 3,108 9,44 9,44 9,45 9,77
федеральный бюджет 4,438 0,05 1,092 1,092 1,102 1,102
республиканский бюд- 36,77 3,058 8,348 8,348 8,348 8,668
жет
местный бюджет
в т.ч. бюджет
г.Элисты
---------------------------------------
Примечание: * - республиканский бюджет в пределах объемов,
предусмотренных Законом РК "О республиканском бюджете на 2002 год" от
22.02.2002 N 164-II-З.
Наименование мероприятий | Источники финансирования и направления расходов |
2002-2006 годы - всего |
В том числе | ||||
2002* год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год |
Всего по программным меропри- Всего по программным ме- 820,001 80,371 165,966 175,434 188,187 210,043
ятиям роприятиям, в том числе
за счет средств:
федерального бюджета 215,21 33,3 38,162 46,852 45,506 51,39
республиканского бюд- 534,669 38,955 112,483 113,135 127,214 142,882
жета
местный бюджет 66,698 7,402 14,567 14,795 14,815 15,119
в т.ч. бюджет г.Эли- 32,081 3,623 6,87 7,013 7,194 7,381
сты
внебюджетных источни- 3,424 0,714 0,754 0,652 0,652 0,652
ков
Из них:
Капитальные вложения, 287,83 18 45,48 58,61 71,88 93,86
в том числе за счет
средств:
федерального бюджета 63,5 10 6,13 15,13 13,13 19,11
республиканского 224,33 8 39,35 43,48 58,75 74,75
бюджета
Прочие нужды, 532,171 62,371 120,486 116,824 116,307 116,183
в том числе за счет
средств:
федерального бюджета 151,71 23,3 32,032 31,722 32,376 32,28
республиканского 310,339 30,955 73,133 69,655 68,464 68,132
бюджета
местного бюджета 66,698 7,402 14,567 14,795 14,815 15,119
в т.ч. бюджет 32,081 3,623 6,87 7,013 7,194 7,381
г.Элисты
внебюджетных источ- 3,424 0,714 0,754 0,652 0,652 0,652
ников
------------------------------------
Примечание: * - республиканский бюджет в пределах объемов,
предусмотренных Законом РК "О республиканском бюджете на 2002 год" от
22.02.2002 N 164-II-З.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 28 мая 2002 г. N 145 "О республиканской целевой программе "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2002-2006 гг.)"
Текст постановления опубликован в газете "Известия Калмыкии" от 5 июня 2002 г. N 107