Постановление Правительства Республики Калмыкия от 9 ноября 2011 г. 397
Об уточненном прогнозе социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов
В соответствии с Законом Республики Калмыкия от 22 февраля 2007 г. N 334-III-З "О прогнозировании социально-экономического развития Республики Калмыкия" Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Одобрить прилагаемый уточненный прогноз социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов согласно приложению.
2. Органам исполнительной власти Республики Калмыкия:
обеспечить реализацию основных макроэкономических параметров уточненного прогноза социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов;
представить в срок до 1 декабря 2011 года в Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия предложения по достижению темпов роста основных макроэкономических показателей, предусмотренных в уточненном прогнозе социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов;
обеспечить режим экономного и рационального использования бюджетных средств для достижения экономического и социального эффекта от использования бюджетных средств при обязательном выполнении всех социальных обязательств.
Председатель Правительства |
Л. Иванова |
Уточненный прогноз социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов
(Одобрен постановлением Правительства Республики Калмыкия от 9 ноября 2011 г. N 397)
Элиста
2011 г.
Уточненный прогноз социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов разработан на основе сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, одобренных Правительством Российской Федерации, с учетом задач и приоритетов, определенных Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации, Концепции социально-экономического развития Республики Калмыкия на период до 2015 года, а также с учетом итогов социально-экономического развития Республики Калмыкия за 2010 год и январь-август 2011 года.
При подготовке документа учтены прогнозные материалы органов исполнительной власти Республики Калмыкия, прогнозы развития муниципальных образований Республики Калмыкия, а также данные территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и внебюджетных фондов.
Условия для формирования прогноза на 2012-2014 годы
Уточненный прогноз социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2012-2014 г.г. разрабатывался по умеренно-оптимистическому варианту (2), отражающему применение в прогнозируемом периоде системы управляющих воздействий на региональном уровне, развитие экономики в условиях реализации активной государственной политики, направленной на улучшение инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности и эффективности бизнеса, на стимулирование экономического роста и модернизации, а также на повышение эффективности расходов бюджета.
Демографическая ситуация
Демографические процессы, происходящие в Республике Калмыкия, отражают в целом общероссийские тенденции. В 2010 году среднегодовая численность населения Республики Калмыкия по данным Всероссийской переписи населения 2010 года увеличилась на 0,9% по сравнению с 2009 годом и составила 289,37 тыс. человек, по оценке в 2011 году - 288,33 тыс. человек с уменьшением к предыдущему году на 0,4%. С учетом прогнозируемой динамики естественного движения населения и миграционных процессов среднегодовая численность населения в 2014 году составит 289,19 тыс. человек.
Прогноз увеличения численности населения Республики Калмыкия возможен вследствие осуществления на территории республики комплекса мер, направленных на реализацию демографической и миграционной политики, а так же мер, направленных на улучшения качества здравоохранения и снижение смертности населения.
Учитывая сложившуюся тенденцию увеличения рождаемости и снижения смертности, а также реализацию демографических программ по стимулированию рождаемости, приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения, программы модернизации здравоохранения Республики Калмыкия на 2011-2012 годы, к 2014 году прогнозируется увеличение коэффициента естественного прироста населения с 4,42 промилле в 2011 году до 6,03 промилле в 2014 году, вследствие роста общего коэффициента рождаемости (с 14,92 на 1000 человек населения в 2011 году до 15,61 - в 2014 году) и снижения общего коэффициента смертности (с 10,50 на 1000 человек населения в 2011 году до 9,58 - в 2014 году).
Рис. 1. Динамика среднегодовой численности населения в Республике Калмыкия, тыс. человек
Наиболее всесторонним и интегрирующим показателем здоровья населения является ожидаемая продолжительность жизни при рождении. Изменение этого показателя в Калмыкии происходит в сторону увеличения (с 69,42 лет в 2011 году до 70,19 лет в 2014 году).
Занятость населения
В Республике Калмыкия ситуация в сфере занятости населения стабилизировалась и наметилась тенденция к ее улучшению. В 2011 году отмечается снижение численности безработных граждан, в том числе, состоящих на регистрационном учете в органах службы занятости населения Республики Калмыкия. По оценке в 2011 году, в связи с положительными тенденциями в развитии экономики республики, численность занятых в экономике составит 114,22 тыс. человек. По прогнозу в 2014 году ожидается дальнейший рост численности занятых в экономике до 116,44 тыс. человек. Рост занятости будет обеспечиваться за счет инвестиционной привлекательности республики, создания новых высокотехнологичных производств, эффективных рабочих мест с заработной платой на современном уровне, расширения сферы услуг.
Рис. 2. Численность безработных по методологии МОТ в Республике Калмыкия, тыс. человек
В связи с наметившимися положительными тенденциями в экономике республики прогнозируется снижение показателей безработицы.
Выполнение Программы реализации мер по поддержке рынка труда Республики Калмыкия в 2011 году, утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 10 февраля 2011 г. N 22, позволит содействовать самозанятости безработных граждан, повысить конкурентоспособность на рынке труда работников, находящихся под риском увольнения, обеспечить стажировку выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими навыков и опыта работы.
По оценке в 2011 году численность безработных (по методологии МОТ) составит 21,3 тыс. человек; по прогнозу за период 2012-2014 годы данный показатель сократится с 20,4 до 17,0 тыс. человек. По оценке в 2011 году уровень зарегистрированной безработицы составит 3,2% от численности экономически активного населения. По прогнозу к 2014 году уровень официально зарегистрированной безработицы сократится до 2,6%.
Уровень жизни населения
В 2011 году рост реальных располагаемых денежных доходов составит 101,5% к уровню 2010 года вследствие увеличения размера номинальной начисленной заработной платы в 4 квартале текущего года. За период 2012-2014 гг. прогнозируется сохранение положительной динамики темпов роста реальных располагаемых денежных доходов населения: в 2012 году - 102,8% к уровню 2011 года, в 2014 году - 105,3% к уровню 2013 года.
Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц в 2010 году составили 7520,6 рублей и выросли по сравнению с 2009 годом на 6,0%, по оценке 2011 года - на 13,0% по сравнению с 2010 годом и достигнут 8495,8 рублей. К 2014 году денежные доходы населения в среднем в месяц увеличатся до 12039,8 рублей.
Фонд заработной платы в 2010 году увеличился на 5,0% по сравнению с 2009 годом, по оценке в 2011 году - на 7,6%, за период 2012-2014 годы - ежегодно в среднем на 11,3%.
С учетом тенденции роста денежных доходов населения на душу населения и увеличения величины прожиточного минимума в среднем на душу населения прогнозируется снижение доли населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в общей численности населения Республики Калмыкия с 36,2% в 2010 году до 34,4% в 2014 году.
О величине прожиточного минимума в Республике Калмыкия см. справку
Инфляция на потребительском рынке увеличилась с 7,2% в 2009 году до 12,6% в 2010 году. Оценка сводного индекса потребительских цен в 2011 году рассчитана на основе сложившихся цен на товары и услуги в Республике Калмыкия и прогнозных показателей инфляции Министерства экономического развития Российской Федерации. По оценке в 2011 году инфляция составит 8,7%. В дальнейшем, за период 2012-2014 годы прогнозные показатели инфляции снизятся с 7,4% до 5,0%.
Рис. 3. Суммарный оборот розничной торговли и объема платных услуг населению Республики Калмыкия на душу населения, рублей
В 2010 году оборот розничной торговли составил 106,0% к 2009 году, на территории республики населению оказано платных услуг на сумму 3247,09 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 8,3% больше, чем за 2009 год.
В сфере потребительского рынка Республики Калмыкия в 2011 году ожидается снижение темпов роста оборота розничной торговли и объемов платных услуг населению по сравнению с предыдущим годом. В 2011 году сдерживающим фактором развития платных услуг и оборота розничной торговли является недостаточный платежеспособный спрос населения, обусловленный снижением реальных располагаемых денежных доходов (январь-сентябрь 2011 г. к январю-сентябрю 2010 г. - 93,7%). Оценка значений 2011 года объема платных услуг составит 3692,64 млн. рублей (100,5% к уровню 2010 года), оборота розничной торговли - 11071,96 млн. рублей (101,4% к уровню 2010 года), в связи с повышением заработной платы работникам бюджетной сферы, а также реализации федеральных программ (модернизация здравоохранения и образования).
За период 2012-2014 годы с ростом денежных доходов населения и снижением темпов роста потребительских цен прогнозируется рост объема оборота розничной торговли до 14864,88 млн. рублей, объема платных услуг - до 4995,4 млн. рублей.
Оборот общественного питания в 2010 году составил 426,11 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 6,5% больше, чем за 2009 год, в 2011 году по сравнению с 2010 годом увеличится на 0,1%. За период 2012-2014 годы оборот общественного питания увеличится до 621,0 млн. рублей.
Суммарный оборот розничной торговли и объема платных услуг на душу населения увеличится по оценке на 2014 год до 68,7 тыс. рублей.
Развитие секторов экономики и их влияние на социальные и экономические процессы в регионе
Основным интегрирующим макроэкономическим показателем, характеризующим масштабы удельного производства, является валовой региональный продукт (ВРП) и его величина в расчете на душу населения.
Экономическая ситуация в 2011 году характеризуется сохранением тенденции экономического роста. По оценке Министерства экономики и торговли Республики Калмыкия темп роста ВРП в 2011 году по отношению к соответствующему периоду прошлого года составит 103,0%.
Таблица 1
Валовой региональный продукт Республики Калмыкия
Показатели |
Ед. изм. |
2009 г. отчет |
2010 г. оценка |
2011 г. оценка |
ВРП, всего |
млн. руб. |
23898,8 |
27253,9 |
31208,3 |
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
101,4 |
102,4 |
103,0 |
ВРП на душу населения |
руб. |
83293,1 |
94183,6 |
108237,9 |
Основными факторами роста валового регионального продукта Республики Калмыкия в 2011 году являются, такие виды экономической деятельности, как сельское хозяйство, торговля, строительство, добыча полезных ископаемых, производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
Таблица 2
Основные показатели развития экономики
(в % к предыдущему году) | ||||||
Показатели |
отчет |
отчет |
оценка |
Прогноз |
||
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
|
ВРП* |
101,4 |
102,4 |
103,0 |
106,3 |
105,5 |
105,5 |
Индекс потребительских цен, на конец года |
107,2 |
112,6 |
108,7 |
107,4 |
106,0 |
105,0 |
Производство продукции промышленности |
102,7 |
111,4 |
103,2 |
109,5 |
104,8 |
104,1 |
Производство продукции сельского хозяйства |
92,7 |
104,5 |
107,0 |
107,8 |
105,1 |
103,5 |
Инвестиции в основной капитал |
88,1 |
81,0 |
109,5 |
135,9 |
102,5 |
84,8 |
Реальные располагаемые денежные доходы населения |
113,6 |
98,7 |
101,5 |
102,8 |
104,8 |
105,3 |
Оборот розничной торговли |
104,2 |
106,0 |
101,4 |
104,2 |
105,0 |
105,5 |
Объем платных услуг населению |
98,7 |
108,3 |
100,5 |
102,5 |
103,5 |
104,5 |
* - 2010 год оценка Министерства экономики и торговли Республики Калмыкия
В прогнозном периоде сохранится положительная динамика темпа роста ВРП до 5,5%.
Рост потребительских цен на конец 2011 года ожидается в размере 8,7%. В 2012-2014 годах уровень инфляции прогнозируется ниже уровня 2011 года и к 2014 году и составит 5,0%.
Производство промышленной продукции в текущем году ожидается на уровне 103,2% (2010 год - 111,4%). В 2012-2014 годах прогнозируется увеличение в среднем на 6,1%.
В сельском хозяйстве в 2011 году ожидается увеличение производства на 7,0%. В прогнозном периоде среднегодовые темпы роста составят 5,5%.
В 2011-2012 г.г. ожидается рост инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, что связано с реализацией таких инвестиционных проектов как "Строительство ветряных электростанций на территории Республики Калмыкия", "Строительство головных береговых сооружений, трубопроводной системы транспорта нефти и газа для месторождений Северного Каспия на территории Республики Калмыкия", "Строительство производственного комплекса с замкнутым циклом производства мяса бройлеров", "Строительство откормочного комплекса на 5 тыс. голов КРС (Мясо Калмыкии)", "Развитие туристического оздоровительного комплекса в с. Березовское Яшалтинского района Республики Калмыкия", "Строительство мясоперерабатывающего комплекса по убою и первичной переработке скота", "Строительство кирпичного завода по производству керамического кирпича в п. Малые Дербеты".
В прогнозном периоде (2013-2014 г.г.) ожидается снижение темпов роста инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, что объясняется завершением реализации инвестиционных проектов в 2012 году, но наряду с завершением вышеуказанных инвестиционных проектов планируется продолжение реализации инвестиционного проекта "Строительство головных береговых сооружений, трубопроводной системы транспорта нефти и газа для месторождений Северного Каспия на территории Республики Калмыкия" и начало реализации инвестиционного проекта по расширению мощностей трубопроводной системы Каспийского трубопроводного консорциума, по объемам меньше чем в 2011-2012 г.г.
Реальные располагаемые денежные доходы населения Республики Калмыкия в 2011 году ожидаются в размере 101,5%, в целом за период 2012-2014 годы реальные доходы вырастут на 4,3%.
Рост объема платных услуг и оборота розничной торговли за 2012-2014 годы составит 3,5% и 4,9% в среднем за год соответственно.
Таблица 3
Структура валового регионального продукта Республики Калмыкия, %
По хозяйственным отраслям |
отчет |
оценка |
прогноз |
|||
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
|
ВРП |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство |
30,9 |
31,5 |
31,8 |
31,8 |
31,9 |
32,2 |
Рыболовство, рыбоводство |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
Добыча полезных ископаемых |
2,5 |
3,4 |
3,8 |
3,9 |
3,6 |
3,5 |
Обрабатывающие производства |
3,4 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
2,9 |
2,9 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
2,5 |
2,7 |
2,8 |
3,2 |
4,2 |
4,3 |
Строительство |
6,9 |
6,2 |
5,9 |
6,0 |
5,9 |
5,9 |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования |
8,2 |
8,2 |
8,2 |
8,1 |
8 |
7,8 |
Гостиницы и рестораны |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
Транспорт и связь |
6,2 |
6,1 |
6,1 |
6 |
5,9 |
5,9 |
Финансовая деятельность |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг |
5,4 |
5,4 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение |
16,8 |
16,5 |
16,3 |
16,1 |
16,0 |
15,9 |
Образование |
7,6 |
7,5 |
7,5 |
7,4 |
7,3 |
7,3 |
Здравоохранение и предоставление социальных услуг |
7,3 |
7,1 |
7,1 |
7,0 |
6,9 |
6,9 |
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг |
1,6 |
1,6 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
В прогнозируемом периоде по сравнение# с 2009 годом ожидается увеличение удельного веса таких видов экономической деятельности как "Сельское хозяйство" с 30,9% до 31,5%, "Добыча полезных ископаемых" с 2,5% до 3,4%, "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" - с 2,5% до 2,7% в 2014 году.
Увеличение удельных весов по указанным видам экономической деятельности обусловливается реализацией на территории республики:
Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия на 2008-2012 годы;
РЦП "Развитие мясного скотоводства в Республике Калмыкия на 2009-2012 годы";
РЦП "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2013 года";
инвестиционных проектов по строительству производственного комплекса с замкнутым циклом производства мяса бройлеров в Городовиковском районе и по строительству откормочника на 5 тыс. голов крупного рогатого скота с мясокомбинатом в Целинном районе (ООО "Мясо Калмыкии");
инвестиционных проектов по строительству головных береговых сооружений, трубопроводной системы транспорта нефти и газа для месторождений Северного Каспия на территории Республики Калмыкия (ОАО "НК "ЛУКОЙЛ") и в области геологоразведки (ООО "Шелл НефтеГаз Девелопмент (III)");
осуществлением деятельности газотурбинной теплоэлектроцентрали, построенной компанией "Энергомаш (ЮК)" в г. Элисте, электрической мощностью 18 МВт;
а также вводом в эксплуатацию первой очереди парка ветряных электростанций в рамках реализации инвестиционного проекта "Строительство ветряных электростанций мощностью 150 МВт" в 2012-2013 годах.
Промышленность
Промышленное производство Республики Калмыкия представлено предприятиями следующих разделов Общероссийской классификации видов экономической деятельности: раздел С "Добыча полезных ископаемых"; раздел D "Обрабатывающие производства"; раздел E "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды".
Индекс промышленного производства (агрегированный индекс производства) за 2010 год составил 111,4%, в 2011 году ожидаемое значение данного показателя составит 103,2%.
Общий объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг промышленности за 2010 год составил 4353 млн. рублей, по оценке в 2011 году показатель составит 5249 млн. рублей.
В структуре промышленного производства в 2010 году преобладает производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 42,0%, добыча полезных ископаемых - 35,0%, обрабатывающие производства - 23,0% (рис. 4).
Рис. 4. Структура промышленного производства в 2009-2010 г.г.
В структуре промышленного производства за 2010 год наблюдается увеличение доли производства по виду деятельности раздела С "Добыча полезных ископаемых" на 8,0 п.п., соответственно произошло снижение доли производства по разделу D "Обрабатывающие производства" на 4,0 п.п. и по разделу Е "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" на 4,0 п.п.
Добыча полезных ископаемых
Индекс производства по виду деятельности "Добыча полезных ископаемых" в 2010 году составил 102,9%, объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг - 1527,04 млн. рублей.
Оценка и прогнозирование на плановый период показателя объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по виду деятельности "Добыча полезных ископаемых" осуществлялся# исходя из незначительного увеличения уровня добычи нефти основными предприятиями, осуществляющими нефтедобычу на территории республики: ОАО "ЕвроСибОил", ОАО "РИТЭК", филиал ОАО "Нижневолжскнефтегаз" ("Калмнедра"), ЗАО "Ильменскнефть", а также учитывая динамику роста показателя прошлых лет.
Необходимо отметить, что по итогам 9 месяцев 2009 и 2010 годов доля объемов отгруженных товаров по разделу С составляла соответственно 56,7% (523,2 млн. рублей) и 53,4% (815,2 млн. рублей) к итоговым годовым значениям, по итогам 2009 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по виду деятельности "Добыча полезных ископаемых" составил 922,83 млн. рублей, 2010 года - 1527,04 млн. рублей.
Учитывая вышеизложенное исходя из динамики 2009-2010 годов, по оценке 2011 года данный показатель составит 1921,81 млн. рублей (за 9 месяцев текущего года составляет 1087,2 млн. рублей или 56,6% к итоговым годовым назначениям), что характеризуется сохранением динамики уровня 2009 и 2010 годов.
Индекс производства по виду деятельности "Добыча полезных ископаемых" в 2011 году по оценке составит 101,2%, что связано с незначительным увеличением уровня добычи нефти.
В 2010 году добыто 207,74 тыс. тонн нефти, что на 4,2% больше чем в 2009 году. Достаточный объем геолого-промысловых работ позволит стабилизировать и немного прирастить годовой уровень добычи нефти до 220,0 тыс. тонн в год, и позволит удержать уровень добычи на данном уровне на весь прогнозный период (рис. 5).
Рис. 5. Прогноз добычи нефти, тыс. тонн
Основную газодобычу осуществляет ОАО "Калмгаз". В 2010 году добыча газа составила 78,04 млн. куб. м. или 94,3% от уровня 2009 года. Снижение добычи природного газа связано с сокращением объемов добычи на Ики-Бурульском месторождении, которое находится на последней стадии разработки. По оценке в 2011 году добыча газа планируется в объеме 83,10 млн. куб. м., в 2012-2014 годах - 89,68 млн. куб. м.
Рис. 6. Прогноз добычи газа, млн. куб. м
Обрабатывающие производства
В Республике Калмыкия по оперативным данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Калмыкия (далее - ТО ФСГС по РК), индекс физического объема по разделу D "Обрабатывающие производства" за 2010 год составил 119,2% к аналогичному периоду предыдущего года. В 2011 году ожидаемое значение данного показателя составит 100,9%, в 2014 году 103,0%.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами за 2010 год составил 997,12 млн. рублей, по оценке в 2011 году показатель составит 1148,4 млн. рублей и в прогнозируемом периоде увеличится до 1450,05 млн. рублей в 2014 году.
Показатели обрабатывающих производств в 2011-2014 годах прогнозируются с учетом состояния материально-технической базы хозяйствующих субъектов, расширения ассортимента за счет новых видов продовольствия, платежеспособности населения.
Наиболее динамично развивается производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака, которое связано с увеличением спроса на выпускаемую продукцию, расширением ассортимента изделий, повышением конкурентоспособности продукции. Индекс физического объема в 2010 году составил 181,3%, по оценке текущего года данный показатель составит 100,1% и достигнет 103,2% в 2014 году. Объем отгруженной продукции увеличится с 319,37 млн. рублей в 2011 году до 402,65 млн. рублей в 2014 году.
В текстильном и швейном производстве в 2010 году наблюдается снижение индекса физического объема до 60,0%, что связано с уменьшением объема выпуска продукции. По оценке в 2011 году показатель составит 90,9% и в 2014 году достигнет 102,0%. Объем отгруженной продукции увеличится с 75,15 млн. рублей в 2011 году до 90,12 млн. рублей в 2014 году.
Индекс физического объема в отрасли "Обработка древесины и производство изделий из дерева" в 2010 году составил 66,70%. Снижение выпуска продукции связано с производством аналогичной продукции из металлопластика, которые пользуются возрастающим спросом не только у населения, но и у организаций по строительству жилых объектов. По прогнозируемым данным в 2011 году индекс составит 100,3%, в 2014 году увеличится до 102,2%. Объем отгруженной продукции увеличится с 1,92 млн. рублей в 2011 году до 2,55 млн. рублей в 2014 году.
В целлюлозно-бумажном производстве, издательской и полиграфической деятельности в 2010 году наблюдается снижение индекса физического объема до 74,8%, что связано с высокой себестоимостью сырья. В 2011 году ожидаемое значение данного показателя составит 95,3%, в 2014 году 102,0%. Объем отгруженной продукции в 2011 году по оценке составит 138,69 млн. рублей, в 2014 году увеличится до 175,39 млн. рублей.
В 2010 году отмечается снижение индекса физического объема производства кокса, нефтепродуктов до 85,3%, что связано с уменьшением объема выпуска продукции по причине снижения потребительского спроса. В 2011 году индекс достигнет 100,9%, к 2014 году увеличится до 103,0%. Объем отгруженной продукции в 2011 году составит 325,76 млн. рублей, в 2014 году увеличится до 376,53 млн. рублей.
Индекс физического объема в отрасли "Производство прочих неметаллических минеральных продуктов" в 2010 году составил 94,9%, что связано с уменьшением спроса на продукцию, используемую в сфере строительства (керамзит, силикатный кирпич, камень ракушечник). В текущем году по оценке индекс составит 101,3% и к 2014 году достигнет 104,0%. При этом объем отгруженной продукции увеличится с 105,6 млн. рублей в 2011 году до 148,36 млн. рублей в 2014 году.
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования по прогнозируемым данным будет развиваться стабильно равномерно. Индекс физического объема в 2011 году по оценке составит 129,1%, в 2014 году данный показатель будет на уровне 107,3%. Объем отгруженной продукции в 2011 году составит 97,31 млн. рублей и увеличится до 137,33 млн. рублей в 2014 году.
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Производством и распределением электроэнергии, газа и воды занимается 70 предприятий с численностью занятых около 3,6 тыс. человек.
В 2010 году индекс производства по виду деятельности "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" составил 102,1%, объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по данному виду деятельности - 1829,36 млн. рублей.
В 2011 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 2178,54 млн. рублей, индекс производства ожидается на уровне 105,8%. Увеличение обусловлено тем, что 1 сентября 2010 года была запущена в промышленную эксплуатацию газотурбинная теплоэлектроцентраль (ГТ ТЭЦ) в г. Элисте электрической мощностью 18 МВт, построенная компанией "Энергомаш (ЮК)".
В 2012-2014 годах по прогнозу прирост объемов производства составит 13,3%, 3,7% и 3,9% соответственно.
Прогнозируемый рост связан в основном с планируемым поэтапным вводом в эксплуатацию, начиная с 2012 года, первой очереди парка ветряных электростанций в рамках реализации инвестиционного проекта "Строительство ветряных электростанций мощностью 150 МВт". Установленная мощность первых двух уже смонтированных и планируемых к вводу в эксплуатацию в 2011 году ветроустановок составляет 1,2 МВт каждая. В 2012 году планируется ввести в эксплуатацию 11 ветроустановок, в 2013 году еще 5 ВЭУ мощностью 3 МВт.
Таким образом, установленная мощность электрогенерирующих предприятий Республики Калмыкия к 2013 году должна вырасти до 68,4 МВт, а выработка электроэнергии составит 217,6 млн. кВт/ч. в год.
В связи со строительством и вводом в действие подстанций НПС-2, НПС-3 ЗАО Каспийского трубопроводного консорциума (КТК-Р) планируется увеличение пропускной способности трубопроводной системы, соответственно в 2013 году прогнозируется увеличение объемов потребления электрической энергии по прочим потребителям на 29,65 млн. кВт/ч, что составляет 8,04% к уровню 2012 года.
При разработке показателей промышленности на прогнозируемую перспективу учитывалось влияние как позитивных, так и негативных факторов. В качестве позитивных факторов роста рассматривались диверсификация производства, расширение спроса, ввод новых мощностей, а также возможности использования незадействованных производственных мощностей.
В качестве негативных факторов - отсталая технологическая база, высокая степень физического и морального износа основных производственных фондов, низкий уровень загрузки производственных мощностей, рост цен на продукцию естественных монополий.
Сельское хозяйство
Агропромышленный комплекс является важнейшей составной частью экономики Республики Калмыкия, в котором занято 25% от общей численности занятых в экономике и создается более 30% валового регионального продукта.
При разработке прогнозных показателей развития сельского хозяйства в среднесрочной перспективе учитывались меры, которые реализуются в рамках Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия на 2008-2012 годы, РЦП "Развитие мясного скотоводства в Республике Калмыкия на 2009-2012 годы", РЦП "Развитие мясного животноводства Республики Калмыкия на 2011-2020 годы", РЦП "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния Республики Калмыкия на 2006-2010 годы и на период до 2013 года", а также РЦП "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Республики Калмыкия на период до 2020 года".
По состоянию на 1 января 2011 года сельскохозяйственным производством занимаются 105 сельскохозяйственных предприятий, 2796 крестьянских (фермерских) хозяйств и 14305 личных подсобных хозяйств.
За 2010 год объем валовой продукции сельского хозяйства по всем категориям хозяйств составил 11131,3 млн. рублей или 104,5% в сопоставимой оценке к уровню 2009 года, в том числе продукция растениеводства - 1621,6 млн. рублей (14,6% от общего объема) и животноводства - 9509,6 млн. рублей (85,4% от общего объема).
Рис. 7. Динамика производства валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств (в % к предыдущему году в сопоставимой оценке)
По оценке 2011 года, по всем категориям хозяйств, валовая продукция составит 12904,0 млн. рублей или 107,0% к уровню предыдущего года, в 2012 году производство валовой продукции превысит уровень прошлого года на 7,8%, в 2013 году на - 5,1%, к 2014 году темп роста составит 103,5%.
В 2011-2014 годах среднегодовой темп роста продукции сельского хозяйства по всем категориям хозяйств составит 5,8%.
Таблица 4
Динамика индекса производства по отраслям сельского хозяйства и категориям хозяйств
в % к предыдущему году | |||||
|
2011 оценка |
2012 прогноз |
2013 прогноз |
2014 прогноз |
Среднегод. прирост (+), спад (-) |
Продукция сельского хозяйства, всего |
107,0 |
107,8 |
105,1 |
103,5 |
+5,8 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
растениеводства |
136,3 |
121,8 |
103,8 |
104,8 |
+115,9 |
животноводства |
101,5 |
105,0 |
106,3 |
104,8 |
+4,4 |
в том числе продукция: |
|
|
|
|
|
сельскохозяйственных организаций |
113,4 |
121,0 |
114,4 |
109,3 |
+14,4 |
КФХ |
113,1 |
108,3 |
103,6 |
103,3 |
+7,0 |
ЛПХ |
101,8 |
102,4 |
101,8 |
100,7 |
+1,7 |
Среднегодовой прирост производства продукции сельского хозяйства наблюдается по отрасли растениеводства - 15,9%, животноводства - 4,4%, а в сравнении категорий хозяйств: по сельскохозяйственным предприятиям - 14,4%, по крестьянско-фермерским хозяйствам - 7,0%, по хозяйствам населения - 1,7%.
В структуре производства сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств удельный вес сельскохозяйственных предприятий к 2014 году составит 25,5%, крестьянских (фермерских) хозяйств - 28,4%, личных подсобных хозяйств - 46,1%. Развитие личных подсобных хозяйств граждан увеличивает возможность населения республики к самозанятости и самообеспечению основными продуктами питания (мясо, молоко, яйца).
В отрасли животноводства по оценке 2011 года ожидается произвести валовой продукции на сумму 10547,7 млн. рублей или 101,5% к уровню 2010 года в сопоставимой оценке, в том числе производство скота и птицы на убой (в живом весе) составит 90,5 тыс. тонн, производство молока - 101,6 тыс. тонн, производство яиц - 31,2 млн. шт., производство шерсти - 7,3 тыс. тонн.
В 2011-2014 годах среднегодовые темпы роста валовой продукции животноводства составят 4,4%.
В 2012 году прогнозируется произвести валовой продукции животноводства на сумму - 11539,7 млн. рублей или 105,0% в сопоставимой оценке к уровню 2011 года, в том числе производство скота и птицы на убой (в живом весе) составит 96,9 тыс. тонн, что на 11,5% больше уровня 2010 года, производство молока - 104,7 тыс. тонн (на 6,9%), производство яиц - 33,7 млн. шт. (на 11,9%), производство шерсти - 7,6 тыс. тонн (на 10,0%).
К 2014 году прогнозируется увеличить производство мяса скота и птицы в живом весе по всем категориям хозяйств до 113,0 тыс. тонн или 130,0% к уровню 2010 года, производство молока до 111,2 тыс. тонн или 113,5%, производство яиц до 37,8 млн. шт. или 125,6%.
В действующих ценах во всех категориях хозяйств в 2014 году прогнозируется произвести валовой продукции животноводства на сумму - 14045,5 млн. рублей или 104,8% в сопоставимой оценке к уровню 2013 года.
В структуре производства продукции животноводства доля личных подсобных хозяйств граждан составит в среднем за 2011-2014 годы: по производству (выращиванию) скота и птицы в живом весе - 47,3%, молока - 55,3%, яиц - 90,6%, шерсти - 38,9%.
Рис. 8. Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категориях
Увеличение производства продукции животноводства в 2012-2014 годах связано с началом реализации двух инвестиционных проектов на территории Республики Калмыкия внешними инвесторами:
реализация инвестиционного проекта по строительству производственного комплекса с замкнутым циклом производства мяса бройлеров в Городовиковском районе;
реализация инвестиционного проекта по строительству откормочника на 5 тыс. голов крупного рогатого скота с мясокомбинатом в Целинном районе (ООО "Мясо Калмыкии").
Основополагающим фактором увеличения животноводческой продукции является состояние племенных ресурсов и потенциальные возможности их влияния на популяции сельскохозяйственных животных. Большое внимание уделяется дальнейшему улучшению селекционно-племенной работы с породами, созданию высокопродуктивных типов и линий, укреплению племенной базы. На сегодняшний день к организациям по племенному животноводству, по разведению крупного рогатого скота калмыцкой породы отнесены 34 хозяйства, в том числе: 7 племенных заводов и 27 племрепродукторов, по разведению овец - 22 хозяйства, по разведению лошадей - 12 хозяйств, по разведению верблюдов - 2 племенных завода.
Численность племенного поголовья Республики Калмыкия на 1 января 2011 года составила: крупного рогатого скота - 67,3 тыс. гол., овец - 343,7 тыс. гол., лошадей - 5,6 тыс. гол., верблюдов - 625 гол.
В целях устойчивого развития специализированного мясного скотоводства и увеличения производства высококачественной говядины в Республике Калмыкия действует республиканская целевая программа "Развитие мясного скотоводства в Республике Калмыкия на 2009-2012 годы".
Вследствие неблагоприятных агрометеорологических условий производство валовой продукции растениеводства в действующих ценах во всех категориях хозяйств в 2010 году составило 1621,6 млн. рублей или 77,4% в сопоставимой оценке к уровню 2009 года.
В 2011 году ожидается произвести валовой продукции растениеводства на сумму 2356,3 млн. рублей или 136,3% в сопоставимой оценке к уровню 2010 года.
По оценке текущего года во всех категориях хозяйств ожидается получить 325,1 тыс. тонн зерна в весе после доработки, подсолнечника - 6,0 тыс. тонн, овощей - 17,4 тыс. тонн, картофеля - 8,7 тыс. тонн.
В действующих ценах во всех категориях хозяйств в 2012 году прогнозируется произвести валовой продукции растениеводства на сумму - 3022,8 млн. рублей или 121,8% в сопоставимой оценке к уровню 2011 года, в том числе валовой сбор зерна составит 407,6 тыс. тонн, подсолнечника - 6,1 тыс. тонн, овощей - 18,8 тыс. тонн, картофеля - 8,9 тыс. тонн.
Рис. 9. Прогноз производства зерновых культур и подсолнечника в хозяйствах всех категорий
Основными производителями зерна остаются сельскохозяйственные организации, доля их в производстве зерна в 2010 году составила 70,3%, подсолнечника - 73,0%.
Рис. 10. Прогноз производства овощей, бахчевых и картофеля в хозяйствах всех категорий
В 2014 году производство зерновых во всех категориях хозяйств увеличится до 444,6 тыс. тонн или на 61,4% больше уровня 2010 года, подсолнечника - 6,7 тыс. тонн или на 67,5%, картофеля - 9,4 тыс. тонн или на 5,6%.
Рост производства продукции растениеводства намечается за счет роста урожайности сельскохозяйственных культур.
В действующих ценах во всех категориях хозяйств в 2014 году прогнозируется произвести валовой продукции растениеводства на сумму - 3844,1 млн. рублей или 104,8% в сопоставимой оценке к уровню 2013 года.
Для обеспечения стабильных и высоких урожаев зерна в условиях республики предполагается переход на адаптивные технологии возделывания зерновых культур, предусматривающие рациональную структуру посевных площадей, систему удобрений, современную организацию семеноводства и сортообновления и другие мероприятия, направленные на ослабление действий засухи.
Сельское хозяйство - прибыльная отрасль. Существенную корректировку в результативные показатели деятельности предприятий отрасли вносят значительные размеры дебиторской и кредиторской задолженности. При этом задолженность поставщикам превышает долги покупателей.
По данным ТО ФСГС по РК в 2010 году прибыльно сработали 58 крупных и средних предприятий сельского хозяйства на общую сумму прибыли 269,4 млн. рублей, при этом сальдированный финансовый результат составил 242,1 млн. рублей (убыток - 27,3 млн. рублей).
За анализируемый период количество убыточных предприятий сократилось на 18 предприятий, с 25 единиц в 2007 году до 7 единиц в 2010 году. Количество прибыльных увеличилось на 5 предприятий, с 53 единиц до 58 единиц.
Таблица 5
Финансовые результаты хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий
Показатели |
ед. изм. |
годы |
|||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
||
Финансовый результат (убыток -, прибыль +) |
млн. руб. |
+140,4 |
+316,5 |
+340,6 |
+242,1 |
Рентабельность продукции |
% |
12,4 |
24,8 |
23,0 |
16,6 |
Кредиторская задолженность - всего |
млн. руб. |
539,9 |
576,2 |
502,6 |
507,9 |
Дебиторская задолженность - всего |
млн. руб. |
233,0 |
212,4 |
223,2 |
228,2 |
Количество прибыльных предприятий |
един. |
53 |
56 |
57 |
58 |
Количество убыточных предприятий |
един. |
25 |
10 |
8 |
7 |
За 2 квартал 2011 года прибыльно сработали 48 предприятий сельского хозяйства на общую сумму прибыли 210,9 млн. рублей, при этом сальдированный финансовый результат составил 206,1 млн. рублей (убыток - 4,8 млн. рублей).
На дальнейшее развитие АПК и рост валовой продукции сельского хозяйства направлена реализация Государственной программы. В условиях реализации Государственной программы особая роль отводится устойчивому развитию сельских территорий, повышению занятости и уровня жизни сельского населения; повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, а также большая роль отводится ускоренному развитию приоритетных подотраслей сельского хозяйства, сохранению и воспроизводству используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов.
Основные мероприятия предусматривают увеличение производства конкурентоспособной по качеству и потребительским свойствам сельскохозяйственной продукции и повышение ее эффективности на базе новых технологий, строительство мясоперерабатывающих комплексов полного цикла, завода по производству комбикормов и внедрение инновационных методов контроля и мониторинга в животноводстве. Серьезное внимание уделяется селекционно-племенной работе с породами сельскохозяйственных животных и укреплению его племенной базы.
Основной задачей является создание условий, обеспечивающих взаимодействие сельхозтоваропроизводителей, перерабатывающих предприятий и торговых организаций.
Государственная поддержка агропромышленного производства будет осуществляться наиболее эффективным хозяйствам с учетом проводимых реформ и совершенствования внутрихозяйственных производственных отношений.
В перспективе предусматривается наращивание ресурсного потенциала в сельском хозяйстве, развитие перерабатывающей промышленности, замещение ввозимых продуктов питания продовольственными товарами, производимыми на территории республики, с целью удовлетворения внутренних потребностей населения в продуктах сельскохозяйственного производства и их переработки.
Транспорт
Сеть автомобильных дорог - важнейший элемент экономики Республики Калмыкия. По данным ТО ФСГС по РК протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в 2010 году составила 3114,50 км, протяженность автомобильной дороги федерального значения - 518,3 км.
В рамках реализации Концепции социально-экономического развития Республики Калмыкия на период до 2015 года (далее - Концепция) и республиканской целевой программы "Развитие, совершенствование и сохранность сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения на территории Республики Калмыкия на 2011-2013 годы" планируется реконструкция, ремонт (106 км) и строительство региональных автомобильных дорог и автомобильной дороги муниципального значения. Таким образом, планируется увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием за счет строительства подъездов по соединению сельских населенных пунктов с сетью дорог общего пользования с твердым покрытием с 3117,34 км в 2011 году до 3122,49 км в 2014 году.
Связь
В настоящее время развитие средств связи в Республике Калмыкия является динамично развивающейся отраслью.
Услуги связи включают почтовую, междугороднюю, местную, документальную и подвижную связь.
В 2010 году общий объем услуг связи, оказанных всеми операторами связи, составил 996,0 млн. рублей. В 2011 году по оценке данный показатель увеличится к уровню 2010 года на 4,9% и составит 1044,57 млн. рублей.
Прогнозные показатели по общему объему услуг связи составят в 2012 году - 1089,15 млн. рублей, в 2013 году - 1128,77 млн. рублей, в 2014 году - 1162,32 млн. рублей.
Наибольший удельный вес в объеме услуг связи по итогам 2010 года составляют услуги подвижной связи (47,6%). В прогнозируемом периоде (2012-2014 годы) подвижная связь также будет занимать наибольший удельный вес в общем объеме услуг связи.
На республиканском рынке услуг подвижной (сотовой) связи представлены четыре оператора: ОАО "Вымпелком", ОАО "Мегафон", ОАО "МТС", ЗАО "СМАРТС-ЭЛИСТА-GSM". Количество абонентов сотовой связи превысило количество абонентов фиксированной связи.
Оператором фиксированной электросвязи Республики Калмыкия является Калмыцкий филиал ОАО "Ростелеком". Основным видом деятельности ОАО "Ростелеком" является предоставление современных услуг связи, в том числе местная и внутризоновая связь, широкополосный доступ в Интернет.
В 2011 году объем услуг местной телефонной связи в республике составит 111,54 млн. рублей или 95,7% к предыдущему году. В 2012-2014 годах по прогнозу показатель составит 108,3 млн. рублей или 97,1% в сопоставимой оценке к уровню 2011 года, 106,3 млн. рублей (98,2%) и 91,4 млн. рублей (85,9%) соответственно.
Объем услуг междугородной, внутризоновой и международной телефонной связи в 2010 году в сопоставимых ценах составил 88,7% к уровню 2009 года. В 2011 году по оценке составит 103,1%. Значения# данного показателя в прогнозируемом периоде в 2012-2014 годах составит - 103,1%.
Замедление темпов роста объемов услуг местной телефонной связи и междугородной, внутризоновой и международной телефонной связи обусловлено активным продвижением услуг основными сотовыми операторами России.
Прогнозные данные объема услуг сотовой связи 2012-2014 годов предусматривают рост, в том числе за счет запуска сетей нового поколения (4G), предоставления услуг широкополосного доступа к сети Интернет.
Инвестиции в основной капитал
Объем инвестиций в 2010 году составил 7288,2 млн. рублей или 81,0% к уровню 2009 года в сопоставимой оценке. По оценке в 2011 году объем инвестиций составит 8642,31 млн. рублей (109,6% к 2010 году в сопоставимых ценах), и к 2014 году составит 12619,79 млн. рублей (84,8% к уровню 2013 года).
Рост объемов инвестиций до 2013 года ожидается за счет реализации ряда инвестиционных проектов: "Строительство ветряных электростанций на территории Республики Калмыкия", "Строительство головных береговых сооружений, трубопроводной системы транспорта нефти и газа для месторождений Северного Каспия на территории Республики Калмыкия", "Строительство производственного комплекса с замкнутым циклом производства мяса бройлеров", "Строительство откормочного комплекса на 5 тыс. голов КРС (Мясо Калмыкии)", "Развитие туристического оздоровительного комплекса в с. Березовское Яшалтинского района Республики Калмыкия", "Строительство мясоперерабатывающего комплекса по убою и первичной переработке скота", "Строительство кирпичного завода по производству керамического кирпича в п. Малые Дербеты".
С 2013 года прогнозируется снижение объема инвестиций в основной капитал, что обусловлено завершением реализации инвестиционных проектов АО "Фалкон Капитал" по строительству ветряных электростанций на территории Республики Калмыкия, ООО "Калмыцкий бройлер" по строительству производственного комплекса с замкнутым циклом производства мяса бройлеров, реализации программы "Развитие мясного скотоводства в Республике Калмыкия на 2009-2012 годы".
Таблица 6
Структура инвестиций в основной капитал в разрезе отраслей, в %
Показатели |
2009 г. отчет |
2010 г. отчет |
2011 г. оценка |
2012 г. прогноз |
2013 г. прогноз |
2014 г. прогноз |
Инвестиции |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Раздел A: Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство |
19,6 |
18,7 |
20,4 |
22,5 |
22,7 |
29 |
Раздел B: Рыболовство, рыбоводство |
0,8 |
0,03 |
0,3 |
0,32 |
0,31 |
0,51 |
Раздел C: Добыча полезных ископаемых |
0,2 |
0,9 |
0,7 |
12,3 |
10,7 |
12,8 |
Раздел D: Обрабатывающие производства |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
Раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
4,9 |
9 |
11,6 |
27,2 |
28,5 |
6,8 |
Раздел F: Строительство |
7,3 |
1,0 |
7,8 |
3,7 |
1,3 |
4,6 |
Раздел G: Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования |
0,4 |
7,9 |
2,0 |
1,3 |
1,4 |
2,0 |
Раздел H: Гостиницы и рестораны |
0,04 |
0,005 |
0,005 |
0,003 |
0,003 |
0,004 |
Раздел I: Транспорт и связь |
29,2 |
29,8 |
25,4 |
16,6 |
18,2 |
23,5 |
Раздел J: Финансовая деятельность |
3,1 |
1,8 |
1,5 |
1,0 |
1,0 |
1,3 |
Раздел K: Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг |
4,9 |
6,7 |
5,7 |
3,5 |
3,4 |
4,5 |
Раздел L: Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение |
7,6 |
9,5 |
8,0 |
4,9 |
4,8 |
6,3 |
Раздел M: Образование |
4,8 |
1,7 |
1,8 |
1,0 |
1,0 |
1,2 |
Раздел N: Здравоохранение и предоставление социальных услуг |
9,1 |
11,4 |
13,6 |
5,9 |
6,7 |
7,3 |
Раздел O: Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг |
7,8 |
1,2 |
1,0 |
0,7 |
0,7 |
1,1 |
В 2013-2014 году основные перспективы инвестиционной деятельности связаны с реализацией инвестиционного проекта по расширению мощностей трубопроводной системы Каспийского трубопроводного консорциума. Реализация данного проекта предусматривается в соответствии с Соглашением о сотрудничестве между Республикой Калмыкия и закрытым акционерным обществом "КТК-Р", что планирует увеличение пропускной способности КТК до 67 млн. тонн в год и строительство на территории Калмыкии дополнительных объектов, необходимых для поэтапного увеличения пропускной способности нефтепровода "Тенгиз - Новороссийск".
Сложившейся отраслевой структуре инвестиций в основной капитал соответствует структура инвестиций по источникам финансирования.
Таблица 7
Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования, в %
Показатели |
2009 г. отчет |
2010 г. отчет |
2011 г. оценка |
2012 г. прогноз |
2013 г. прогноз |
2014 г. прогноз |
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности: |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Собственные средства предприятий |
21,4 |
41,0 |
56,0 |
30,5 |
51,7 |
67,8 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
прибыль |
47,3 |
25,2 |
25,5 |
25,5 |
25,5 |
25,5 |
амортизация |
49,9 |
54,0 |
20,0 |
21,5 |
11,9 |
11,4 |
Привлеченные средства |
78,6 |
59,0 |
44,0 |
69,5 |
48,2 |
32,2 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
кредиты банков |
1,5 |
5,1 |
8,3 |
6,5 |
61,7 |
25,8 |
заемные средства других организаций |
4,1 |
9,7 |
12,5 |
4,8 |
6,7 |
12,9 |
бюджетные средства |
93,0 |
70,0 |
60,0 |
22,6 |
20,8 |
40,2 |
средства внебюджетных фондов |
0,1 |
0,4 |
0,4 |
0,2 |
0,2 |
0,4 |
прочие |
1,2 |
14,7 |
18,7 |
7,4 |
10,5 |
20,7 |
В 2011 году в структуре инвестиций в основной капитал по источникам финансирования увеличилась доля собственных средств. Вместе с тем, в текущем году уменьшилась доля бюджетных средств в составе привлеченных средств, что обусловлено значительным сокращением объемов финансирования из федерального бюджета в рамках федеральной адресной инвестиционной программы.
К 2014 году в структуре инвестиций в основной капитал по источникам финансирования прогнозируется увеличение доли собственных средств, что обусловлено реализацией проектов ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" по освоению месторождений Северного Каспия, а также ЗАО "КТК-Р" по расширению мощностей трубопроводной системы.
В 2011 году было продолжено строительство магистральных водопроводов и объектов водоснабжения села, газопроводов-отводов и газовых сетей, мероприятий по развитию рыбохозяйственного комплекса и иных объектов.
Основной объем капитальных вложений планируется освоить в рамках федеральных целевых программ, таких как "Социальное развитие села до 2012 года", "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2013 года", "Юг России (2008-2013 годы)".
Средства консолидированного бюджета Республики Калмыкия в 2011 году направлены на софинансирование федеральных целевых программ "Юг России (2008-2013 годы)", "Социальное развитие села до 2012 года", а также на погашение кредиторской задолженности республиканского бюджета.
Объем выполненных работ по виду деятельности "Строительство", по оценке 2011 года составит 2875,81 млн. рублей, при индексе физического объема 105,0%. В плановом периоде данный показатель в 2012 году составит 3167,99 млн. рублей, в 2013 году - 3444,91 млн. рублей, в 2014 году - 3829,32 млн. рублей. Индекс физического объема составит 102,0%, 100,5% и 103,5% соответственно.
При расчете оценки 2011 года показателя "Объем выполненных работ по виду деятельности "Строительство" были учтены планируемые объемы финансирования в рамках федеральной адресной инвестиционной программы в сумме 987,94 млн. рублей и инвестиции из республиканского бюджета в сумме 292,68 млн. рублей, а также фактическая стоимость жилья, введенного за январь-сентябрь 2011 года, в сумме 687,7 млн. рублей и прогнозная стоимость жилья, планируемого ввести до конца года в сумме 452,7 млн. рублей.
При расчете оценки учитывался факт уменьшения индекса-дефлятора за 2011 год по сравнению с 2010 годом на 5 п.п., доведенного Министерством экономического развития Российской Федерации, а также факт роста стоимости жилья за 1 кв. м.
Финансы
Сводный финансовый баланс Республики Калмыкия на 2012-2014 годы рассчитан по основному бюджетному варианту, отражающему развитие экономики в условиях реализации государственной политики, направленной на стимулирование экономического роста, модернизацию и повышения эффективности расходов бюджета.
Доходы. Доходная часть рассчитана с учетом внесенных в Налоговый кодекс Российской Федерации и Бюджетный кодекс Российской Федерации поправок, основных параметров проекта федерального закона "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", на основе анализа тенденций развития республики в 2009-2010 годах, итогов социально-экономического развития Республики Калмыкия за текущий год, реализации мероприятий Концепции и Соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Республики Калмыкия от 31 декабря 2010 г. N 01-01-06/06-699, заключенного между Правительством Республики Калмыкия и Министерством финансов Российской Федерации.
Ожидаемый размер доходной части сводного финансового баланса в 2011 году составит 19119,8 млн. рублей, увеличившись по отношению к 2010 году на 8,1%, прогнозируемый объем доходной части в 2014 году составит 19955,21 млн. рублей, увеличившись к оценке 2011 года на 4,4%.
Прогнозные объемы поступлений по налогу на прибыль организаций рассчитаны с учетом реализации мероприятий Концепции, а также с учетом того, что ставка по налогу на прибыль для сельскохозяйственных товаропроизводителей в 2011-2012 годах составит 0%, а в 2013-2014 годах - 18,0%.
Ожидаемое поступление по налогам на прибыль в 2011 году составит 1865,02 млн. рублей или 111,7% к уровню поступлений 2010 года. Поступления данных видов налогов в 2013 году и 2014 году составят - 2175,85 млн. рублей и 2362,28 млн. рублей, увеличившись соответственно на 6,8% и 8,6% к предыдущему году.
Поступления налога на прибыль организаций по оценке 2011 года составят 549,42 млн. рублей или 140,5% по отношению к 2010 году, снижение поступлений данного вида налога в 2010 году обусловлено возвратом плательщикам излишне уплаченных сумм налога, пени и штрафов в объеме 103,3 млн. рублей.
Ожидаемые поступления НДФЛ в 2011 году в бюджет территории составят 1315,60 млн. рублей, что на 2,9% больше уровня предыдущего года (1279,1 млн. рублей). По оценке 2011 года поступления НДФЛ в 2013 году и 2014 году составят 1592,30 млн. рублей и 1757,92 млн. рублей, увеличившись соответственно на 8,1% и 10,4% к предыдущему году, что будет являться результатом реализации приоритетного направления деятельности Правительства Республики Калмыкия по созданию новых рабочих мест и повышению уровня среднемесячной заработной платы.
С 1 января 2010 года уплата единого социального налога (ЕСН) заменена страховым взносом при формировании средств Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования и фондов обязательного медицинского страхования. С 2011 года установлены новые тарифы страховых взносов. Ожидаемое поступление налогов и взносов на социальные нужды в 2011 году составит 3286,89 млн. рублей или 140,0% к уровню 2010 году#. В 2014 году налоги и взносы на социальные нужды прогнозируются на уровне 4198,42 млн. рублей. За весь период прогнозирования (2014 год к 2011 году) рост составит соответственно 27,7%. Прогноз составлен исходя из роста фонда оплаты труда и новых тарифов страховых взносов.
Ожидаемое поступление НДС в 2011 году составит 426,41 млн. рублей или 154,4% по отношению к 2010 году, в 2014 году прогнозируется увеличение поступлений по отношению к 2011 году на 45,4%.
При расчете поступлений акцизов учитывались данные о производстве спирта и алкогольной продукции, прогнозные суммы акцизов, подлежащих распределению в консолидированные бюджеты Российской Федерации, а также внесенные изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации в части изменения нормативов зачисления налоговых доходов в бюджеты субъектов. Кроме того, в соответствии с проектом федерального закона "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", установлены новые нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов. Согласно приложению N 2, N 3 проекта федерального закона нормативы распределения доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей в 2012 году составляют 0,2430% (ранее - 0,2310%), в 2013-2014 годах - 0,2211% ранее (0,2033%). Прогноз поступлений данного вида налогов в 2014 году рассчитан исходя из нормативов 2013 года, а также исходя из положений Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 68-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" об изменении с 2014 года нормативов распределения доходов от уплаты акцизов на производимые в Российской Федерации бензин, дизельное топливо и моторные масла.
Кроме того, учитывались изменения налоговых ставок по видам подакцизных товаров в соответствии со статьей 193 главы 22 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.
Прогноз поступлений от акцизов на алкогольную продукцию в 2012-2014 годах не осуществлялся по причине отсутствия в проекте федерального закона соответствующих пунктов и приложений, устанавливающих нормативы зачислений и распределений вышеуказанных доходов.
Ожидаемое поступление акцизов в 2011 году составит 675,79 млн. рублей, что на 5,2% больше суммы поступлений в 2010 году. Прогнозируется дальнейшее увеличение сбора акцизов на 5,5% в 2012 году, на 11,9% в 2013 году и на 4,0% в 2014 году по отношению к предыдущему году.
При расчете прогнозных объемов налогов на совокупный доход на период до 2014 года учитывалось увеличение количества индивидуальных предпринимателей (реализация республиканской целевой программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Калмыкия на 2009-2011 годы" с пролонгацией срока реализации или разработкой соответствующей программы на период 2012-2015 годы). Ожидаемое поступление совокупных доходов в 2011 году составит 234,47 млн. рублей или 104,1% по отношению к 2010 году. По оценке 2011 года сумма поступлений в 2014 году составит 264,5 млн. рублей или 112,8% по отношению к 2011 году.
Прогнозируемые объемы по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу рассчитывались с учетом изменения сроков уплаты соответствующих налогов, в связи с вступлением с 1 января 2011 года в действие норм Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 229-ФЗ "О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с урегулированием задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов налогового администрирования".
Кроме того, учитывались изменения регионального налогового законодательства:
1) отмена с 1 января 2011 года льготы по налогу на имущество организаций органам государственной власти и созданным ими бюджетным учреждениям, а также субъектам туристской деятельности;
2) отмена с 1 января 2012 года льготы по налогу на имущество организаций органам местного самоуправления и созданным ими бюджетным учреждениям;
3) увеличение с 1 января 2012 года ставок транспортного налога.
Ожидаемое поступление налогов на имущество в консолидированный бюджет республики в 2011 году составит 417,97 млн. рублей, что на 3,2% меньше поступлений налога на имущество в 2010 году. Прогнозируемый объем поступлений в 2014 году составит 627,67 млн. рублей или 150,2%, по отношению к 2011 году.
Значения поступления налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья в бюджет республики рассчитаны в соответствии с Федеральным законом от 22 сентября 2009 г. N 218-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", согласно которому налог на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья подлежат# зачислению в федеральный бюджет по нормативу 100,0%.
Прочие налоговые доходы включают государственную пошлину и поступления по задолженности и перерасчетам по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам. По оценке текущих платежей прочих налоговых доходов в 2011 году объем ожидаемых поступлений составит 72,88 млн. рублей или 93,7% по отношению к 2010 году. Прочие налоговые доходы к 2014 году прогнозируется# в сумме 39,16 млн. рублей или 53,4% к уровню 2011 года. Прогнозируемое снижение поступлений прочих налоговых доходов в период 2012-2014 годов к уровню 2011 года обусловлено переоформлением лицензий на розничную продажу алкогольной продукции в текущем году.
Основными источниками формирования неналоговых доходов являются доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, платежи при пользовании природными ресурсами, доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, доходы от продажи материальных и нематериальных активов, административные платежи и сборы, штрафы, санкции, возмещение ущерба и прочие неналоговые доходы. В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" и Законом Республики Калмыкия от 21 декабря 2010 г. N 238-IV-З "Об отдельных мерах по совершенствованию правового положения государственных учреждений Республики Калмыкия в переходный период" в республиканский бюджет, начиная с 2012 года зачисляются средства от приносящей доход деятельности только казенных учреждений. В связи с этим в 2012 году поступление доходов от платных услуг и компенсации затрат государства, а также доходов от реализации материальных и нематериальных активов сократятся# к уровню 2011 года. В 2011 году поступление неналоговых доходов ожидается в сумме 625,27 млн. рублей, что на 1,3% меньше уровня 2010 года. По оценке 2011 года сумма поступлений в 2014 году составит 335,09 млн. рублей или 101,2% по отношению к 2013 году.
Расходы.
Ожидаемый размер расходной части финансового баланса в 2011 году составит 20498,35 млн. рублей или 113,7% к уровню 2010 года. Объем расходной части финансового баланса в 2014 году увеличится на 2,6% к объему 2011 года и составит 21028,85 млн. рублей.
Расходная часть сводного финансового баланса рассчитана с максимальной мобилизацией доходных источников и политики снижения предельных размеров дефицита бюджета.
В рамках подписанного между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Республики Калмыкия Соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Республики Калмыкия от 31.12.2010 г. N 01-01-06/06-699 Правительство Республики Калмыкия приняло на себя обязательства по выполнению мер, направленных на сокращение объема государственного долга Республики Калмыкия, оптимизацию расходов и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов.
При расчетах прогнозных показателей расходной части финансового баланса учитывались подходы к формированию межбюджетных отношений в условиях оптимизации расходов, в том числе за счет:
последовательности расширения собственной налоговой базы, прежде всего за счет поддержки малого и среднего предпринимательства;
оптимизации расходов на содержание органов государственной власти;
ограничения внешних заимствований;
повышения качества бюджетного планирования, отказ от второстепенных и менее значимых расходов;
направления инвестиций на завершение строительства объектов высокой степени готовности;
реструктуризации бюджетной сети, прежде всего за счет сокращения учреждений и предприятий с дублирующими функциями, с использованием при этом формы автономных учреждений.
Вместе с тем прогнозирование расходной части финансового баланса осуществлено с учетом:
повышения заработной платы на 6,5% работникам бюджетной сферы с 1 июля 2011 года и с 1 октября 2011 года;
повышения заработной платы на 30% работникам образования (учителям) с 1 сентября 2011 года;
роста тарифов на оплату коммунальных услуг;
расходов на софинансирование целевых программ;
поступлений средств из федерального бюджета.
При расчете прогнозных показателей на 2012 и 2014 годы по разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" принималось во внимание положение Указа Президента Российской Федерации от 24 декабря 2009 г. N 1468 "О мерах по совершенствованию деятельности органов внутренних дел Российской Федерации" об осуществлении с 1 января 2012 года финансирования милиции общественной безопасности исключительно за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
По разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" при оценке 2011 года и прогнозе на 2012 год приняты в расчет безвозмездные поступления от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
К числу приоритетных направлений при исполнении расходной части бюджета относятся расходы на социально-культурные мероприятия, которые составляют в структуре расходов 2011 года соответственно 76,1%, в 2014 года - 81,7%.
Увеличение социальных расходов будет направлено на реализацию мер по развитию и укреплению адресной социальной защиты наиболее нуждающихся граждан, а также системы социального обслуживания населения.
Дефицит.
Изменения налогового и бюджетного законодательства в значительной степени расширяют круг расходных полномочий, осуществляемых органами государственной власти и местного самоуправления Республики Калмыкия, в связи с чем, в прогнозируемом периоде 2012-2014 годах складывается превышение расходов над доходами, однако размер дефицита не противоречит требованиям п. 4 статьи 92.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Превышение расходной части сводного финансового баланса над его доходной частью (дефицит) в 2011 году ожидается в размере 1378,56 млн. рублей, в 2014 году прогнозируется 1073,64 млн. рублей.
Развитие малого и среднего предпринимательства
На 1 января 2011 года на территории Республики Калмыкия осуществляют деятельность 74 средних предприятия и 627 микро- и малых предприятий, с общей численностью работающих 11,56 тыс. человек.
Среднесписочная численность работающих на малых предприятиях (с учетом микропредприятий) республики за 2010 год составила 6,2 тыс. человек, из них 4,2 тыс. человек было занято на малых предприятиях. По оценке в 2011 году среднесписочная численность занятых на малых и средних предприятиях составит 6,5 тыс. человек и 5,6 тыс. человек соответственно, к 2014 году увеличится до 7,2 тыс. человек по малым предприятиям и до 6,3 тыс. человек по средним предприятиям.
По итогам 2010 года оборот малых предприятий (с учетом микропредприятий) республики составил 4308,8 млн. рублей. По оценке 2011 года оборот малых предприятий составит 4524,2 млн. рублей, средних предприятий - 2750,8 млн. рублей. К 2014 году оборот малых и средних предприятий увеличится по сравнению с 2010 годом на 130,7% и 121,2% соответственно (5630,4 млн. рублей и 3175,3 млн. рублей).
Рис. 11. Оборот малых и средних предприятий
Достижению предусмотренных прогнозом параметров роста малого и среднего бизнеса будет способствовать дальнейшая реализация существующих и разработка новых механизмов государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, повышение эффективности организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе посредством осуществления мероприятий программ направленных на развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Калмыкия.
В прогнозируемом периоде усилия органов исполнительной власти и местного самоуправления будут направлены на:
повышение роли малого и среднего предпринимательства в улучшении условий жизни населения;
обеспечение взаимодействия бизнеса и власти на всех уровнях, привлечение предпринимательских кругов к решению вопросов социально-экономического развития республики;
наполнение регионального рынка товарами и услугами малых и средних предприятий, в том числе инновационного характера;
увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства;
увеличение налоговых поступлений от малого и среднего бизнеса в бюджеты всех уровней;
повышение инвестиционной активности малого и среднего предпринимательства.
Решение перечисленных задач позволит создать благоприятные условия для успешного развития малого и среднего предпринимательства.
Развитие межрегиональных связей
Внешнеторговый оборот, совершенный участниками внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) республики, по предварительным данным, в 2010 году составил 100,0 млн. долл. США, что в 1,8 раза выше показателя 2009 года. В том числе экспорт 31,1 млн. долл. США (в 14,3 раза больше 2009 года), импорт - 68,9 млн. долл. США (увеличился на 32,5%).
Таблица 8
Динамика внешней торговли Республики Калмыкия за 2008-2010 г.г., тыс. долл.
Показатель |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
Экспорт |
71248 |
2177 |
31100 |
Импорт |
59771 |
51958 |
68900 |
Внешнеторговый оборот |
131019 |
54135 |
100000 |
Сальдо |
11477 |
-49780 |
-37800 |
Источник: по данным Южного таможенного управления ФТС Российской Федерации
Увеличение объемов внешней торговли произошло за счет экспорта лома черных металлов, вывозимых в Турцию и импорта продукции химической промышленности, ввозимых из Турции.
Во внешней торговле по итогам года сложился пассивный торговый баланс, который составил - 37,8 млн. долл. США. Отрицательное торговое сальдо сложилось в торговле как со странами СНГ, так и дальнего зарубежья.
При этом, внешнеторговая деятельность участников ВЭД республики, как следует из наличествующих данных, не носит регулярного характера и в большей части основывается на производственной необходимости субъектов рынка. Так, по данным ТО ФСГС по РК, только пять субъектов ВЭД региона осуществляли свою деятельность в 2009-2010 г.г.
В 2010 году в импортной торговле 57,6% стоимостных объемов обеспечены поставками из стран дальнего зарубежья (39,7 млн. долл. США). Соответственно, доля стран СНГ составила 42,4% со стоимостными объемами в 29,1 млн. долл. США.
Так, в структуре импорта преобладают следующие товарные позиции: мыло, средства для бритья и духи (2010 год - 33,4 млн. долл. США), текстиль, текстильные изделия (2010 год - 4,2 млн. долл. США).
Товарная структура экспорта представлена металлами и изделиями из них со стоимостными объемами в 30,7 млн. долл. США и машиностроительной продукцией (электрическая аппаратура) - 0,30 млн. долл. США.
Географическая направленность экспорта представлена такими странами, как Турция, Казахстан, Украина, Индия, Германия, Болгария. Основными партнерами по импорту являются представители Украины, Турции, Нидерландов, Германии, Киргизии, Франции.
Учитывая инвестиционную политику республики, в текущем году ожидается увеличение импортных потоков до 149,1 млн. долл. США, в связи с нарастанием импорта машин, оборудования и транспортных средств.
Рост иностранных инвестиций связан с реализацией на территории Республики Калмыкия крупного инвестиционного проекта "Строительство ветряных электростанций мощностью 150 МВт". В связи с реализацией данного проекта в период с 2011 по 2013 г.г. в республику будет ввезено ветрогенерирующее оборудование на сумму 206,2 млн. долл. США. Импорт ветроэнергетического оборудования завершится в 2013 году.
Помимо машин, оборудования и транспортных средств из стран дальнего зарубежья импортируются продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, а также продукция химической промышленности. К 2014 году импорт данных товаров из дальнего зарубежья в своем стоимостном выражении достигнет 7,5 млн. долл. США и 13,0 млн. долл. США из стран СНГ.
Импорт из стран СНГ представлен продовольственными товарами, машиностроительной продукцией, а также продукции текстильной отрасли. В 2012 году импорт продовольственных товаров из стран СНГ прогнозируется практически на сумму 12,7 млн. долл. США, что на 1,8 раза больше 2010 года.
Стоимостные объемы импорта продовольственных товаров из стран СНГ в 2014 году составят 13,0 млн. долл. США.
Общий объем импорта к 2014 году составит 74,6 млн. долл. США (в т.ч. 44,6 млн. долл. США из стран дальнего зарубежья и 30,0 млн. долл. США из стран СНГ).
Стоимостные объемы экспорта по всем категориям товаров к 2014 году составят 31,7 млн. долл. США (в т.ч. 30,9 млн. долл. США в страны дальнего зарубежья и 0,8 млн. долл. США в страны СНГ).
Наиболее экспортируемыми товарами являются металлы и изделия из них, в 2012 году они прогнозируются в объеме 30,3 млн. долл. США, к 2014 году составят 30,9 млн. долл. США.
Остальные группы товаров имеют незначительные показатели в экспорте Республики Калмыкия, но они также имеют тенденцию на увеличение стоимостных объемов, ввиду роста производства в различных отраслях региона.
Незначительные показатели экспорта объясняются тем, что предприятия Республики Калмыкия ориентированны на внутренний рынок, а также отсутствием крупных производственных мощностей в обрабатывающей промышленности региона, способных значительно увеличить долю обрабатывающей промышленности в экспорте и изменить структуру экспорта в прогнозируемом периоде.
Внешнеторговый оборот Республики Калмыкия к 2014 году составит 106,3 млн. долл. США. Во внешней торговле участников ВЭД республики к 2014 году сложится отрицательное торговое сальдо, его абсолютная величина составит "-42,9 млн. долл. США".
Оценка экологической ситуации
Охрана окружающей среды является важным условием создания благоприятной среды обитания человека, сохранения здоровья населения, повышения продолжительности жизни.
Объем инвестиций в основной капитал, направленный на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов на территории Республики Калмыкия за счет всех источников финансирования, в 2011 году составит 110,4 млн. рублей.
В рамках федеральной целевой программы "Юг России (2008-2013 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2001 года N 581, предусмотрено выполнение мероприятий, направленных на охрану окружающей среды, за счет реализации мероприятий: берегоукрепительные работы на р. Волге в районе туристического комплекса "Цаган Булг Резорт", пос. Цаган-Аман, Юстинский район (2011 год), строительство Лаганского рыбоводного комплекса по воспроизводству ценных промысловых видов рыб, г. Лагань (2008-2013 годы).
В 2012 году на охрану окружающей среды планируется направить 50 млн. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 40,0 млн. рублей, за счет средств республиканского бюджета - 10,0 млн. рублей. Общий объем инвестиций в 2013 году составит 79,5 млн. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 68,5 млн. рублей, за счет средств республиканского бюджета - 11,0 млн. рублей.
По данным Росводресурсов в 2014 году объем сброса загрязненных сточных вод увеличится на 12,7 млн. куб. м по сравнению с 2010 годом и составит 40,0 млн. куб. м.
В Республике Калмыкия сброс загрязненных сельскохозяйственных стоков осуществляют рисоводческие предприятия. Сбросные воды имеют гораздо меньшее содержание солей в своем гидрохимическом составе, тем самым оказывают опресняющее действие.
В 2011 году в связи с некоторым увеличением рисовых площадей ожидаемый объем сброса сточных вод возрастет на 20,7% по сравнению с предыдущим годом и составит 33,0 млн. куб. м.
Объемы водопотребления к 2014 году составят 410 млн. куб. м, объемы оборотного и повторно-последовательного использования воды - 0,93 млн. куб. м.
Основными загрязнителями атмосферы являются предприятия газонефтедобычи, автотранспорт и предприятия теплоэнергетики (котельные).
Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников, за 2010 год увеличился на 1,3 тыс. тонн по сравнению с 2009 годом и составил 3,5 тыс. тонн.
В целях формирования эффективной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами Правительством Республики Калмыкия изысканы средства на проведение научно-исследовательской работы по теме: "Формирование региональной комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами Республики Калмыкия", включающую разработку Генеральных схем очистки территорий населенных пунктов муниципальных районов (город, район) Республики Калмыкия и схем межмуниципального размещения объектов обращения с отходами и вторичными материальными ресурсами Республики Калмыкия. В соответствии с требованиями Технического задания научно-исследовательская работа в полном объеме завершится в I-ом полугодии 2012 года.
Основные показатели уточненного прогноза социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов
Показатели |
Единица измерения |
отчет |
отчет |
оценка |
прогноз |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|||||
вариант 1 |
вариант 2 |
вариант 1 |
вариант 2 |
вариант 1 |
вариант 2 |
|||||
1. Демографические показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность постоянного населения (среднегодовая) |
тыс. человек |
286,92 |
289,37 |
288,33 |
|
287,87 |
|
288,36 |
|
289,19 |
|
% к предыдущему году |
100,76 |
100,85 |
99,64 |
|
99,84 |
|
100,17 |
|
100,29 |
Численность постоянного населения (среднегодовая), городское |
тыс. человек |
127,02 |
127,52 |
127,21 |
|
127,01 |
|
126,88 |
|
126,81 |
|
% к предыдущему году |
100,50 |
100,40 |
99,80 |
|
99,80 |
|
99,90 |
|
100,00 |
Численность постоянного населения (среднегодовая), сельское |
тыс. человек |
159,91 |
161,85 |
161,12 |
|
160,85 |
|
161,48 |
|
162,38 |
|
% к предыдущему году |
101,00 |
101,20 |
99,50 |
|
99,83 |
|
100,40 |
|
100,60 |
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении |
число лет |
68,61 |
68,90 |
69,42 |
|
69,72 |
|
70,06 |
|
70,19 |
Общий коэффициент рождаемости |
число родившихся на 1000 человек населения |
15,04 |
15,29 |
14,92 |
|
15,21 |
|
15,58 |
|
15,61 |
Общий коэффициент смертности |
число умерших на 1000 человек населения |
10,97 |
11,01 |
10,50 |
|
10,05 |
|
9,72 |
|
9,58 |
Коэффициент естественного прироста населения |
на 1000 человек населения |
4,07 |
4,28 |
4,42 |
|
5,15 |
|
5,87 |
|
6,03 |
Коэффициент миграционного прироста |
на 10000 человек населения |
-70,07 |
-76,01 |
-82,60 |
|
-45,21 |
|
-30,76 |
|
-30,33 |
2. Производство товаров и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Выпуск товаров и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выпуск товаров и услуг |
млн. руб. в основных ценах соответствующих лет |
38285,10 |
43659,89 |
49994,64 |
|
53153,74 |
|
60694,17 |
|
68424,15 |
2.2. Валовой региональный продукт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Валовой региональный продукт (в основных ценах соответствующих лет) - всего |
млн. руб. |
23898,78 |
27253,89 |
31208,25 |
|
33180,26 |
|
37887,24 |
|
42712,54 |
Индекс физического объема валового регионального продукта |
% к предыдущему году в постоянных основных ценах |
101,40 |
102,40 |
103,00 |
|
106,30 |
|
105,50 |
|
105,50 |
Индекс-дефлятор объема валового регионального продукта |
% к предыдущему году |
113,40 |
111,40 |
111,20 |
|
114,50 |
|
108,20 |
|
106,90 |
2.3. Промышленное производство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс промышленного производства |
% к предыдущему году |
102,70 |
111,40 |
103,20 |
|
109,50 |
|
104,80 |
|
104,10 |
Добыча полезных ископаемых |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Раздел C: Добыча полезных ископаемых |
млн. руб. |
922,83 |
1527,04 |
1921,81 |
|
2069,75 |
|
2115,82 |
|
2308,64 |
Индекс производства - Раздел C: Добыча полезных ископаемых |
% к предыдущему году |
126,10 |
102,90 |
101,18 |
|
104,77 |
|
100,02 |
|
100,02 |
Индекс-дефлятор - Раздел C: Добыча полезных ископаемых |
% к предыдущему году |
97,60 |
117,00 |
124,39 |
|
102,79 |
|
102,21 |
|
109,10 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел CA: Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых |
млн. руб. |
919,54 |
1521,82 |
1914,09 |
|
2061,59 |
|
2106,95 |
|
2298,68 |
Индекс производства - Подраздел CA: Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых |
% к предыдущему году |
125,00 |
102,70 |
101,11 |
|
104,77 |
|
100,00 |
|
100,00 |
Индекс-дефлятор - Подраздел CA: Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых |
% к предыдущему году |
97,60 |
117,00 |
124,40 |
|
102,80 |
|
102,20 |
|
109,10 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел CB: Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических |
млн. руб. |
3,29 |
5,22 |
7,72 |
|
8,15 |
|
8,87 |
|
9,96 |
Индекс производства - Подраздел CB: Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических |
% к предыдущему году |
330,00 |
128,60 |
121,24 |
|
104,00 |
|
103,85 |
|
103,70 |
Индекс-дефлятор - Подраздел CB: Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических |
% к предыдущему году |
93,10 |
132,60 |
122,00 |
|
101,50 |
|
104,80 |
|
108,30 |
Обрабатывающие производства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Раздел D: Обрабатывающие производства |
млн. руб. |
957,48 |
997,12 |
1148,40 |
|
1218,96 |
|
1311,78 |
|
1450,05 |
Индекс производства - Раздел D: Обрабатывающие производства |
% к предыдущему году |
99,70 |
119,20 |
100,85 |
|
101,96 |
|
102,78 |
|
103,02 |
Индекс-дефлятор - Раздел D: Обрабатывающие производства |
% к предыдущему году |
100,10 |
113,90 |
114,20 |
|
104,10 |
|
104,70 |
|
107,30 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака |
млн. руб. |
204,16 |
288,36 |
319,37 |
|
337,32 |
|
369,64 |
|
402,65 |
Индекс производства - Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака |
% к предыдущему году |
107,50 |
181,30 |
100,14 |
|
101,17 |
|
102,41 |
|
103,15 |
Индекс-дефлятор - Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака |
% к предыдущему году |
108,40 |
104,50 |
110,60 |
|
104,40 |
|
107,00 |
|
105,60 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DB: Текстильное и швейное производство |
млн. руб. |
146,96 |
74,41 |
75,15 |
|
79,13 |
|
84,29 |
|
90,12 |
Индекс производства - Подраздел DB: Текстильное и швейное производство |
% к предыдущему году |
83,60 |
60,00 |
90,99 |
|
100,19 |
|
101,45 |
|
102,02 |
Индекс-дефлятор - Подраздел DB: Текстильное и швейное производство |
% к предыдущему году |
112,50 |
104,80 |
111,00 |
|
105,10 |
|
105,00 |
|
104,80 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DC: Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви |
млн. руб. |
0,45 |
0,45 |
- |
|
- |
|
- |
|
- |
Индекс производства - Подраздел DC: Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви |
% к предыдущему году |
- |
- |
- |
|
- |
|
- |
|
- |
Индекс-дефлятор - Подраздел DC: Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви |
% к предыдущему году |
- |
- |
- |
|
- |
|
- |
|
- |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DD: Обработка древесины и производство изделий из дерева |
млн. руб. |
2,11 |
1,74 |
1,92 |
|
2,13 |
|
2,31 |
|
2,55 |
Индекс производства - Подраздел DD: Обработка древесины и производство изделий из дерева |
% к предыдущему году |
65,80 |
66,70 |
100,27 |
|
101,22 |
|
101,74 |
|
102,21 |
Индекс-дефлятор - Подраздел DD: Обработка древесины и производство изделий из дерева |
% к предыдущему году |
103,80 |
107,60 |
110,30 |
|
109,60 |
|
106,60 |
|
108,00 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность |
млн. руб. |
144,03 |
128,79 |
138,69 |
|
147,45 |
|
159,49 |
|
175,39 |
Индекс производства - Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность |
% к предыдущему году |
93,90 |
74,80 |
95,30 |
|
100,11 |
|
101,28 |
|
102,01 |
Индекс-дефлятор - Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность |
% к предыдущему году |
105,30 |
113,30 |
113,00 |
|
106,20 |
|
106,80 |
|
107,80 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DF: Производство кокса, нефтепродуктов |
млн. руб. |
264,00 |
273,98 |
325,76 |
|
334,18 |
|
340,99 |
|
376,53 |
Индекс производства - Подраздел DF: Производство кокса, нефтепродуктов |
% к предыдущему году |
113,80 |
85,30 |
100,85 |
|
101,67 |
|
102,24 |
|
103,01 |
Индекс-дефлятор - Подраздел DF: Производство кокса, нефтепродуктов |
% к предыдущему году |
86,40 |
112,90 |
117,90 |
|
100,90 |
|
99,80 |
|
107,20 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DG: Химическое производство |
млн. руб. |
24,73 |
25,23 |
29,45 |
|
31,49 |
|
33,89 |
|
37,78 |
Индекс производства - Подраздел DG: Химическое производство |
% к предыдущему году |
- |
- |
100,11 |
|
101,26 |
|
101,91 |
|
102,37 |
Индекс-дефлятор - Подраздел DG: Химическое производство |
% к предыдущему году |
90,50 |
111,00 |
116,60 |
|
105,60 |
|
105,60 |
|
108,90 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DH: Производство резиновых и пластмассовых изделий |
млн. руб. |
11,31 |
7,56 |
13,29 |
|
16,15 |
|
20,01 |
|
26,02 |
Индекс производства - Подраздел DH: Производство резиновых и пластмассовых изделий |
% к предыдущему году |
- |
149,30 |
150,85 |
|
115,08 |
|
117,33 |
|
119,41 |
Индекс-дефлятор - Подраздел DH: Производство резиновых и пластмассовых изделий |
% к предыдущему году |
90,50 |
111,00 |
116,60 |
|
105,60 |
|
105,60 |
|
108,90 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DI: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов |
млн. руб. |
86,50 |
90,74 |
105,60 |
|
118,42 |
|
131,94 |
|
148,36 |
Индекс производства - Подраздел DI: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов |
% к предыдущему году |
84,30 |
94,90 |
101,29 |
|
102,13 |
|
103,45 |
|
104,02 |
Индекс-дефлятор - Подраздел DI: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов |
% к предыдущему году |
89,50 |
104,10 |
114,90 |
|
109,80 |
|
107,70 |
|
108,10 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий |
млн. руб. |
- |
0,06 |
0,06 |
|
0,07 |
|
0,07 |
|
0,08 |
Индекс производства - Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий |
% к предыдущему году |
- |
- |
100,23 |
|
101,15 |
|
102,22 |
|
102,80 |
Индекс-дефлятор - Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий |
% к предыдущему году |
82,50 |
122,60 |
117,00 |
|
100,40 |
|
103,20 |
|
109,80 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 38.9: Производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов) |
млн. руб. |
17,05 |
8,36 |
9,25 |
|
10,01 |
|
10,84 |
|
11,77 |
Индекс производства - 38.9: Производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов) |
% к предыдущему году |
- |
- |
100,40 |
|
101,52 |
|
101,97 |
|
102,24 |
Индекс-дефлятор - 38.9: Производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов) |
% к предыдущему году |
119,10 |
107,00 |
110,20 |
|
106,60 |
|
106,20 |
|
106,20 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DL: Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования |
млн. руб. |
49,03 |
68,40 |
97,31 |
|
107,79 |
|
120,53 |
|
137,33 |
Индекс производства - Подраздел DL: Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования |
% к предыдущему году |
- |
122,90 |
129,10 |
|
103,91 |
|
105,29 |
|
107,29 |
Индекс-дефлятор - Подраздел DL: Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования |
% к предыдущему году |
119,10 |
107,00 |
110,20 |
|
106,60 |
|
106,20 |
|
106,20 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DM: Производство транспортных средств и оборудования |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс производства - Подраздел DM: Производство транспортных средств и оборудования |
% к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс-дефлятор - Подраздел DM: Производство транспортных средств и оборудования |
% к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DN: Прочие производства |
млн. руб. |
7,16 |
29,05 |
32,55 |
|
34,82 |
|
37,78 |
|
41,47 |
Индекс производства - Подраздел DN: Прочие производства |
% к предыдущему году |
29,70 |
304,30 |
101,21 |
|
101,88 |
|
102,46 |
|
103,16 |
Индекс-дефлятор - Подраздел DN: Прочие производства |
% к предыдущему году |
103,80 |
140,60 |
110,70 |
|
105,00 |
|
105,90 |
|
106,40 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
млн. руб. |
1622,04 |
1829,36 |
2178,54 |
|
2690,15 |
|
3150,82 |
|
3644,71 |
Индекс производства - раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
% к предыдущему году |
79,80 |
102,10 |
105,86 |
|
113,29 |
|
103,74 |
|
103,93 |
Индекс-дефлятор - раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
% к предыдущему году |
122,60 |
115,00 |
112,50 |
|
109,00 |
|
112,90 |
|
111,30 |
Потребление электроэнергии |
млн. кВт. ч. |
299,82 |
316,23 |
358,73 |
|
368,55 |
|
398,20 |
|
473,20 |
в том числе по группам потребителей: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Базовые потребители |
млн. кВт. ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Население |
млн. кВт. ч. |
141,12 |
152,70 |
181,00 |
|
193,20 |
|
193,20 |
|
193,20 |
Прочие потребители |
млн. кВт. ч. |
157,96 |
163,53 |
177,73 |
|
175,35 |
|
205,00 |
|
280,00 |
Средние тарифы на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей |
руб./тыс. кВт. ч |
2425,70 |
2876,36 |
3455,25 |
|
3714,39 |
|
4112,98 |
|
4576,50 |
в том числе по группам потребителей: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Базовые потребители |
руб./тыс. кВт. ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Население |
руб./тыс. кВт. ч |
1734,64 |
1926,24 |
2118,86 |
|
2182,43 |
|
2378,85 |
|
2664,31 |
Прочие потребители |
руб./тыс. кВт. ч |
3043,35 |
3763,58 |
4746,60 |
|
5402,34 |
|
5766,71 |
|
5895,92 |
Индекс тарифов |
|
124,54 |
118,58 |
120,13 |
|
107,50 |
|
111,00 |
|
111,00 |
по категориям потребителей: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей |
за период с начала года к соотв. периоду предыдущего года, % |
128,63 |
118,58 |
120,13 |
|
107,50 |
|
111,00 |
|
111,00 |
электроэнергия, отпущенная промышленным потребителям |
за период с начала года к соотв. периоду предыдущего года, % |
124,33 |
123,67 |
126,12 |
|
113,82 |
|
106,74 |
|
102,24 |
электроэнергия, отпущенная непромышленным потребителям |
за период с начала года к соотв. периоду предыдущего года, % |
124,33 |
123,67 |
126,12 |
|
113,82 |
|
106,74 |
|
102,24 |
электроэнергия, отпущенная транспорту |
за период с начала года к соотв. периоду предыдущего года, % |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
электроэнергия, отпущенная населению |
за период с начала года к соотв. периоду предыдущего года, % |
128,63 |
111,05 |
110,00 |
|
103,00 |
|
109,00 |
|
112,00 |
2.4. Сельское хозяйство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий |
млн. руб. |
10294,30 |
11131,30 |
12904,00 |
|
14562,50 |
|
16316,00 |
|
17889,60 |
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий |
% к предыдущему году |
92,70 |
104,50 |
107,00 |
|
107,80 |
|
105,10 |
|
103,50 |
Индекс-дефлятор продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий |
% к предыдущему году |
102,40 |
110,30 |
108,30 |
|
104,70 |
|
106,60 |
|
105,90 |
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продукция растениеводства |
млн. руб. |
1873,10 |
1621,60 |
2356,30 |
|
3022,80 |
|
3384,40 |
|
3844,10 |
Индекс производства продукции растениеводства |
% к предыдущему году |
91,80 |
77,40 |
136,30 |
|
121,80 |
|
103,80 |
|
104,80 |
Индекс-дефлятор продукции растениеводства |
% к предыдущему году |
97,10 |
113,90 |
106,60 |
|
105,30 |
|
107,90 |
|
108,40 |
Продукция животноводства |
млн. руб. |
8421,20 |
9509,60 |
10547,70 |
|
11539,70 |
|
12931,60 |
|
14045,50 |
Индекс производства продукции животноводства |
% к предыдущему году |
93,00 |
110,80 |
101,50 |
|
105,00 |
|
106,30 |
|
104,80 |
Индекс-дефлятор продукции животноводства |
% к предыдущему году |
108,20 |
106,20 |
109,30 |
|
104,20 |
|
105,40 |
|
103,60 |
Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продукция сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях |
млн. руб. |
2461,30 |
2077,80 |
2552,30 |
|
3234,40 |
|
3943,60 |
|
4565,80 |
Индекс производства продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях |
% к предыдущему году |
94,90 |
90,50 |
113,40 |
|
121,00 |
|
114,40 |
|
109,30 |
Продукция сельского хозяйства в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей |
млн. руб. |
2327,50 |
3026,70 |
3705,90 |
|
4201,50 |
|
4641,10 |
|
5079,50 |
Индекс производства продукции сельского хозяйства в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей |
% к предыдущему году |
88,50 |
117,70 |
113,10 |
|
108,30 |
|
103,60 |
|
103,30 |
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах населения |
млн. руб. |
5505,50 |
6026,80 |
6645,80 |
|
7126,60 |
|
7731,30 |
|
8244,30 |
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах населения |
% к предыдущему году |
94,00 |
104,40 |
101,80 |
|
102,40 |
|
101,80 |
|
100,70 |
2.5. Транспорт и связь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1. Транспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (федерального, регионального и межмуниципального, местного значения) |
км |
3103,10 |
3114,50 |
3117,34 |
|
3118,09 |
|
3121,55 |
|
3122,49 |
в том числе федерального значения |
км |
518,30 |
518,30 |
518,30 |
|
518,30 |
|
518,30 |
|
518,30 |
Густота автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием |
километров дорог на 1000 квадратных километров территории |
41,50 |
41,70 |
41,73 |
|
41,74 |
|
41,78 |
|
42,44 |
Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования |
% |
81,30 |
81,30 |
81,35 |
|
81,37 |
|
81,46 |
|
82,74 |
2.5.2. Связь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем услуг связи - всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
млн. руб. |
933,00 |
996,00 |
1044,57 |
|
1089,15 |
|
1128,77 |
|
1162,32 |
в сопоставимых ценах |
в % к пред. году |
109,60 |
106,80 |
104,87 |
|
104,26 |
|
103,63 |
|
102,97 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
почтовая связь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
млн. руб. |
121,50 |
122,30 |
139,00 |
|
152,00 |
|
163,00 |
|
179,00 |
в сопоставимых ценах |
в % к пред. году |
114,40 |
100,70 |
113,70 |
|
109,40 |
|
107,30 |
|
109,80 |
междугородная, внутризоновая и международная телефонная связь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
млн. руб. |
72,10 |
64,00 |
66,00 |
|
66,00 |
|
66,00 |
|
66,00 |
в сопоставимых ценах |
в % к пред. году |
85,40 |
88,70 |
103,10 |
|
103,10 |
|
103,10 |
|
103,10 |
местная телефонная связь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
млн. руб. |
117,20 |
116,50 |
111,54 |
|
108,30 |
|
106,30 |
|
91,40 |
в сопоставимых ценах |
в % к пред. году |
99,10 |
99,40 |
95,74 |
|
97,10 |
|
98,15 |
|
85,98 |
документальная электросвязь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
млн. руб. |
77,10 |
95,20 |
91,30 |
|
100,40 |
|
110,50 |
|
121,50 |
в сопоставимых ценах |
в % к пред. году |
151,00 |
123,40 |
95,90 |
|
109,97 |
|
110,06 |
|
109,95 |
подвижная связь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
млн. руб. |
423,20 |
474,00 |
507,20 |
|
527,40 |
|
543,00 |
|
560,30 |
в сопоставимых ценах |
в % к пред. году |
109,10 |
112,00 |
107,00 |
|
103,98 |
|
102,96 |
|
103,19 |
Плотность телефонных аппаратов фиксированной электросвязи на 100 человек населения |
единиц |
18,80 |
17,30 |
17,70 |
|
17,50 |
|
17,30 |
|
17,00 |
Количество абонентов, подключенных к сетям подвижной связи |
млн. ед. |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
|
0,50 |
|
0,50 |
|
0,50 |
Количество почтовых ящиков на 10000 человек |
единиц |
12,90 |
12,80 |
13,00 |
|
13,00 |
|
13,00 |
|
14,00 |
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наличие персональных компьютеров |
штук |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в % к пред. году |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе подключенных к сети Интернет |
штук |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в % к пред. году |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество компьютеров на 100 человек населения |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в % к пред. году |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество пользователей сети Интернет на 100 человек населения |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в % к пред. году |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Валовой сбор зерна (в весе после доработки) |
тыс. тонн |
401,50 |
275,40 |
325,10 |
|
407,60 |
|
421,90 |
|
444,60 |
Валовой сбор сахарной свеклы (фабричной) |
тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Валовой сбор масличных культур - всего |
тыс. тонн |
5,60 |
9,50 |
9,70 |
|
17,10 |
|
18,20 |
|
19,70 |
в том числе подсолнечника |
тыс. тонн |
2,90 |
4,00 |
6,00 |
|
6,10 |
|
6,60 |
|
6,70 |
Валовой сбор картофеля |
тыс. тонн |
10,20 |
8,90 |
8,70 |
|
8,90 |
|
9,20 |
|
9,40 |
Валовой сбор овощей |
тыс. тонн |
21,70 |
16,80 |
17,40 |
|
18,80 |
|
19,40 |
|
20,10 |
Скот и птица на убой в живом весе |
тыс. тонн |
76,80 |
86,90 |
90,50 |
|
96,90 |
|
106,20 |
|
113,00 |
Молоко |
тыс. тонн |
99,70 |
97,90 |
101,60 |
|
104,70 |
|
107,70 |
|
111,20 |
Яйца |
млн. штук |
40,70 |
30,10 |
31,20 |
|
33,70 |
|
36,40 |
|
37,80 |
Валовой сбор льноволокна |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Древесина необработанная |
млн. куб. м |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уголь |
млн. тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нефть добытая, включая газовый конденсат |
тыс. тонн |
199,36 |
207,74 |
210,00 |
|
220,00 |
|
220,00 |
|
220,00 |
Газ природный и попутный |
млрд. куб. м |
82,68 |
78,04 |
83,10 |
|
89,68 |
|
89,68 |
|
89,68 |
Мясо и субпродукты пищевые убойных животных |
тыс. тонн |
0,32 |
0,52 |
0,53 |
|
0,56 |
|
0,60 |
|
0,64 |
Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы |
тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Масло сливочное и пасты масляные |
тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сыр и творог |
тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии |
тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Масло подсолнечное нерафинированное и его фракции |
тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные |
тыс. тонн |
3,34 |
3,63 |
3,69 |
|
3,77 |
|
3,86 |
|
3,99 |
Производство спирта этилового из пищевого сырья и технического |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство спирта этилового из пищевого сырья |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Водка |
тыс. дкл |
5,84 |
0,28 |
5,10 |
|
5,35 |
|
5,63 |
|
5,82 |
Производство коньяков |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вина виноградные |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вина столовые |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шампанское, вина игристые |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Напитки винные (виноградные и плодовые) |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Напитки слабоалкогольные |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство пива |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ткани хлопчатобумажные |
млн. кв. м |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Трикотажные изделия |
млн. штук |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обувь |
млн. пар |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; шпалы железнодорожные или трамвайные деревянные, непропитанные |
млн. куб. м |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бумага |
тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бензин автомобильный |
млн. тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Топливо дизельное |
млн. тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство смазочных нефтяных масел |
тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мазут топочный |
млн. тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Удобрения минеральные или химические в пересчете на 100% питательных веществ |
тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство полиэтилена |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шины, покрышки для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов |
тыс. штук |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шины, покрышки пневматические для легковых автомобилей новые |
тыс. штук |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и аналогичные цементы гидравлические |
тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство строительного кирпича |
млн. условных кирпичей |
2,05 |
1,30 |
1,49 |
|
1,58 |
|
1,71 |
|
1,83 |
Производство блоков и камней мелких стеновых (без блоков из ячеистого бетона) |
млн. условных кирпичей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство блоков крупных стеновых (включая бетонные блоки стен подвалов) |
млн. условных кирпичей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство блоков мелких стеновых из ячеистого бетона |
млн. условных кирпичей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прокат готовый черных металлов |
млн. тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Трубы стальные |
тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Станки металлорежущие |
штук |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тракторы для сельского и лесного хозяйства прочие |
штук |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Аппаратура приемная телевизионная, в том числе видеомониторы и видеопроекты |
тыс. штук |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Холодильники и морозильники бытовые |
тыс. штук |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бытовые стиральные машины |
тыс. штук |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство электропылесосов |
тыс. штук |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство ювелирных изделий в фактических ценах (без НДС и акциза) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Автомобили грузовые (включая шасси) |
тыс. штук |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Автомобили легковые |
тыс. штук |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство мотоциклов |
штук |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Электроэнергия |
млрд. кВт. ч |
0,38 |
21,77 |
50,00 |
|
150,00 |
|
175,00 |
|
200,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство электроэнергии, вырабатываемой АЭС |
млн. кВт. ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство электроэнергии, вырабатываемой ТЭС |
млн. кВт. ч |
0,38 |
21,77 |
50,00 |
|
100,00 |
|
100,00 |
|
100,00 |
Производство электроэнергии, вырабатываемой ГЭС |
млн. кВт. ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7. Строительство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" (Раздел F) |
млн. руб. |
2862,00 |
2531,30 |
2875,81 |
|
3167,99 |
|
3444,91 |
|
3829,32 |
Индекс производства по виду деятельности "Строительство" (Раздел F) |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
102,70 |
78,10 |
105,00 |
|
102,00 |
|
100,50 |
|
103,50 |
Индекс-дефлятор по объему работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" (Раздел F) |
% к предыдущему году |
118,00 |
113,20 |
108,20 |
|
108,00 |
|
108,20 |
|
107,40 |
3. Рынок товаров и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс потребительских цен |
декабрь к декабрю предыдущего года, % |
107,20 |
112,60 |
108,66 |
|
107,40 |
|
106,00 |
|
105,00 |
Индекс потребительских цен за период с начала года |
к соответствующему периоду предыдущего года, % |
111,12 |
108,68 |
111,46 |
|
109,80 |
|
107,30 |
|
106,80 |
Оборот розничной торговли |
млн. руб. |
8487,88 |
9817,23 |
11071,96 |
|
12148,44 |
|
13457,44 |
|
14864,88 |
|
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
104,25 |
106,00 |
101,38 |
|
104,20 |
|
105,00 |
|
105,50 |
Индекс-дефлятор оборота розничной торговли |
% к предыдущему году |
110,50 |
109,11 |
111,24 |
|
105,30 |
|
105,50 |
|
104,70 |
Оборот общественного питания |
млн. руб. |
389,32 |
426,11 |
462,54 |
|
507,51 |
|
562,20 |
|
621,00 |
|
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
100,00 |
106,47 |
100,14 |
|
104,20 |
|
105,00 |
|
105,50 |
Индекс потребительских цен на продукцию общественного питания |
декабрь к декабрю предыдущего года, % |
111,74 |
102,80 |
108,40 |
|
105,30 |
|
105,50 |
|
104,70 |
Объем платных услуг населению |
млн. руб. |
2829,66 |
3247,09 |
3692,64 |
|
4007,88 |
|
4467,56 |
|
4995,40 |
|
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
98,70 |
108,33 |
100,48 |
|
102,49 |
|
103,50 |
|
104,50 |
Индекс-дефлятор объема платных услуг |
% к предыдущему году |
109,80 |
105,93 |
113,18 |
|
105,90 |
|
107,70 |
|
107,00 |
Объем платных услуг населению, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бытовые услуги |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
139,47 |
150,18 |
187,95 |
|
208,00 |
|
236,56 |
|
271,34 |
|
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
97,10 |
108,65 |
109,85 |
|
104,50 |
|
105,60 |
|
107,20 |
транспортные услуги |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
320,58 |
283,95 |
339,85 |
|
373,22 |
|
421,65 |
|
479,59 |
|
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
98,10 |
115,90 |
97,51 |
|
103,70 |
|
104,90 |
|
106,30 |
услуги связи |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
964,98 |
1085,31 |
1165,46 |
|
1257,67 |
|
1392,44 |
|
1556,95 |
|
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
100,10 |
108,55 |
103,78 |
|
101,90 |
|
102,80 |
|
104,50 |
жилищные услуги |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
94,39 |
92,54 |
108,58 |
|
117,97 |
|
132,90 |
|
150,03 |
|
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
102,60 |
116,06 |
100,75 |
|
102,60 |
|
104,60 |
|
105,50 |
коммунальные услуги |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
776,03 |
1152,12 |
1366,33 |
|
1480,07 |
|
1637,08 |
|
1804,22 |
|
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
97,40 |
121,10 |
101,83 |
|
102,29 |
|
102,70 |
|
103,00 |
услуги учреждений культуры |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
11,85 |
18,32 |
19,27 |
|
20,88 |
|
23,77 |
|
27,08 |
|
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
62,80 |
90,70 |
102,10 |
|
102,30 |
|
105,70 |
|
106,50 |
туристские услуги |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
29,11 |
61,17 |
69,57 |
|
77,12 |
|
90,04 |
|
103,09 |
|
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
144,90 |
84,51 |
94,15 |
|
110,20 |
|
108,40 |
|
107,00 |
услуги физической культуры и спорта |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
10,37 |
9,85 |
10,13 |
|
11,36 |
|
12,99 |
|
14,85 |
|
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
116,20 |
99,55 |
102,84 |
|
105,91 |
|
106,23 |
|
106,80 |
медицинские услуги |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
64,61 |
77,23 |
80,45 |
|
86,82 |
|
98,27 |
|
111,67 |
|
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
68,60 |
89,71 |
100,69 |
|
101,90 |
|
105,10 |
|
106,20 |
санаторно-оздоровительные услуги |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
ветеринарные услуги |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
18,86 |
21,04 |
22,69 |
|
24,61 |
|
27,85 |
|
31,53 |
|
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
92,60 |
105,24 |
107,83 |
|
102,40 |
|
105,10 |
|
105,80 |
услуги правового характера |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
36,22 |
12,94 |
14,35 |
|
15,55 |
|
17,77 |
|
20,55 |
|
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
217,70 |
62,63 |
86,78 |
|
102,30 |
|
106,12 |
|
108,06 |
услуги в системе образования |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
201,66 |
184,70 |
200,84 |
|
218,22 |
|
246,54 |
|
278,49 |
|
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
98,70 |
104,22 |
103,37 |
|
102,60 |
|
104,90 |
|
105,57 |
прочие виды платных услуг населению |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
161,52 |
97,73 |
107,17 |
|
116,35 |
|
129,69 |
|
146,00 |
4. Внешнеэкономическая деятельность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экспорт товаров |
млн. долл. США |
2,20 |
31,10 |
32,28 |
|
30,99 |
|
31,57 |
|
31,65 |
Импорт товаров |
млн. долл. США |
52,00 |
68,90 |
149,06 |
|
148,16 |
|
123,04 |
|
74,63 |
Страны дальнего зарубежья: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экспорт товаров - всего |
млн. долл. США |
1,50 |
30,90 |
31,83 |
|
30,33 |
|
30,84 |
|
30,89 |
в том числе по группам товаров: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) (код ТН ВЭД 01-24) |
млн. долл. США |
0,20 |
0,00 |
0,03 |
|
0,03 |
|
0,04 |
|
0,04 |
Топливно-энергетические товары (27) |
млн. долл. США |
|
|
0,60 |
|
|
|
|
|
|
Продукция химической промышленности, каучук (28-40) |
млн. долл. США |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия (44-49) |
млн. долл. США |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Металлы и изделия из них (72-83) |
млн. долл. США |
1,20 |
30,70 |
31,00 |
|
30,00 |
|
30,50 |
|
30,55 |
Машины, оборудование и транспортные средства (84-90) |
млн. долл. США |
0,03 |
0,20 |
0,20 |
|
0,30 |
|
0,30 |
|
0,30 |
Импорт товаров - всего |
млн. долл. США |
23,90 |
39,70 |
120,41 |
|
119,32 |
|
94,10 |
|
44,63 |
в том числе по группам товаров: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) (код ТН ВЭД 01-24) |
млн. долл. США |
7,20 |
0,60 |
7,37 |
|
7,40 |
|
7,45 |
|
7,50 |
Продукция химической промышленности, каучук (28-40) |
млн. долл. США |
12,20 |
33,40 |
33,50 |
|
33,55 |
|
33,60 |
|
33,65 |
Текстиль, текстильные изделия и обувь (50-67) |
млн. долл. США |
1,30 |
3,40 |
1,36 |
|
1,40 |
|
1,43 |
|
1,43 |
Металлы и изделия из них (72-83) |
млн. долл. США |
0,50 |
0,20 |
0,20 |
|
0,20 |
|
0,22 |
|
0,25 |
Машины, оборудование и транспортные средства (84-90) |
млн. долл. США |
2,20 |
1,90 |
77,98 |
|
76,77 |
|
51,40 |
|
1,80 |
Государства-участники СНГ: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экспорт товаров - всего |
млн. долл. США |
0,70 |
0,10 |
0,45 |
|
0,66 |
|
0,73 |
|
0,76 |
в том числе по группам товаров: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) (код ТН ВЭД 01-24) |
млн. долл. США |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Топливно-энергетические товары (27) |
млн. долл. США |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продукция химической промышленности, каучук (28-40) |
млн. долл. США |
0,40 |
0,00 |
0,17 |
|
0,17 |
|
0,18 |
|
0,18 |
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия (44-49) |
млн. долл. США |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Металлы и изделия из них (72-83) |
млн. долл. США |
|
|
0,28 |
|
0,29 |
|
0,30 |
|
0,33 |
Машины, оборудование и транспортные средства (84-90) |
млн. долл. США |
0,30 |
0,10 |
0,20 |
|
0,20 |
|
0,25 |
|
0,25 |
Импорт товаров - всего |
млн. долл. США |
28,10 |
29,10 |
28,65 |
|
28,84 |
|
28,94 |
|
30,00 |
в том числе по группам товаров: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) (код ТН ВЭД 01-24) |
млн. долл. США |
12,30 |
6,90 |
12,57 |
|
12,70 |
|
12,75 |
|
13,00 |
Продукция химической промышленности, каучук (28-40) |
млн. долл. США |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Текстиль, текстильные изделия и обувь (50-67) |
млн. долл. США |
2,50 |
0,80 |
2,58 |
|
2,59 |
|
2,59 |
|
3,00 |
Металлы и изделия из них (72-83) |
млн. долл. США |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Машины, оборудование и транспортные средства (84-90) |
млн. долл. США |
13,30 |
21,30 |
13,50 |
|
13,55 |
|
13,60 |
|
14,00 |
5. Малое и среднее предпринимательство* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Число средних предприятий (на конец года) |
единиц |
61,00 |
74,00 |
76,00 |
|
79,00 |
|
82,00 |
|
87,00 |
в том числе по отдельным видам экономической деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
добыча полезных ископаемых |
единиц |
- |
2,00 |
2,00 |
|
2,00 |
|
2,00 |
|
2,00 |
обрабатывающие производства |
единиц |
6,00 |
8,00 |
8,00 |
|
9,00 |
|
9,00 |
|
10,00 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
единиц |
2,00 |
1,00 |
1,00 |
|
1,00 |
|
1,00 |
|
1,00 |
строительство |
единиц |
- |
2,00 |
2,00 |
|
2,00 |
|
2,00 |
|
2,00 |
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования |
единиц |
16,00 |
18,00 |
19,00 |
|
19,00 |
|
20,00 |
|
21,00 |
транспорт и связь |
единиц |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
1,00 |
|
1,00 |
|
1,00 |
операции с недвижимом# имуществом, аренда и предоставление услуг, в том числе: |
единиц |
2,00 |
1,00 |
1,00 |
|
1,00 |
|
1,00 |
|
1,00 |
научные исследования и разработки |
единиц |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Число малых предприятий, включая микропредприятия (на конец года) |
единиц |
626,00 |
627,00 |
658,00 |
|
678,00 |
|
705,00 |
|
733,00 |
в том числе по отдельным видам экономической деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
добыча полезных ископаемых |
единиц |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
обрабатывающие производства |
единиц |
47,00 |
51,00 |
54,00 |
|
55,00 |
|
57,00 |
|
60,00 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
единиц |
2,00 |
1,00 |
1,00 |
|
1,00 |
|
1,00 |
|
1,00 |
строительство |
единиц |
72,00 |
71,00 |
75,00 |
|
77,00 |
|
80,00 |
|
83,00 |
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования |
единиц |
256,00 |
253,00 |
266,00 |
|
274,00 |
|
285,00 |
|
297,00 |
транспорт и связь |
единиц |
19,00 |
18,00 |
19,00 |
|
19,00 |
|
20,00 |
|
21,00 |
операции с недвижимом# имуществом, аренда и предоставление услуг, в том числе: |
единиц |
58,00 |
60,00 |
63,00 |
|
65,00 |
|
67,00 |
|
70,00 |
научные исследования и разработки |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) средних предприятий |
тыс. человек |
4,93 |
5,38 |
5,64 |
|
5,81 |
|
6,05 |
|
6,29 |
в том числе по отдельным видам экономической деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
добыча полезных ископаемых |
тыс. человек |
- |
0,19 |
0,20 |
|
0,20 |
|
0,21 |
|
0,22 |
обрабатывающие производства |
тыс. человек |
0,32 |
0,43 |
0,45 |
|
0,46 |
|
0,48 |
|
0,50 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
тыс. человек |
0,30 |
0,14 |
0,15 |
|
0,16 |
|
0,16 |
|
0,17 |
строительство |
тыс. человек |
0,01 |
0,10 |
0,11 |
|
0,11 |
|
0,12 |
|
0,12 |
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования |
тыс. человек |
0,78 |
0,59 |
0,62 |
|
0,64 |
|
0,67 |
|
0,69 |
транспорт и связь |
тыс. человек |
0,05 |
0,06 |
0,06 |
|
0,06 |
|
0,07 |
|
0,07 |
операции с недвижимом# имуществом, аренда и предоставление услуг, в том числе: |
тыс. человек |
0,22 |
0,15 |
0,15 |
|
0,16 |
|
0,16 |
|
0,17 |
научные исследования и разработки |
тыс. человек |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых предприятий включая микропредприятия |
тыс. человек |
6,36 |
6,18 |
6,49 |
|
6,68 |
|
6,95 |
|
7,23 |
в том числе по отдельным видам экономической деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
добыча полезных ископаемых |
тыс. человек |
0,01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
обрабатывающие производства |
тыс. человек |
0,71 |
0,68 |
0,71 |
|
0,74 |
|
0,76 |
|
0,80 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
тыс. человек |
0,01 |
0,02 |
0,02 |
|
0,02 |
|
0,02 |
|
0,02 |
строительство |
тыс. человек |
1,11 |
1,03 |
1,08 |
|
1,11 |
|
1,16 |
|
1,20 |
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования |
тыс. человек |
1,59 |
1,54 |
1,62 |
|
1,67 |
|
1,73 |
|
1,80 |
транспорт и связь |
тыс. человек |
0,14 |
0,13 |
0,14 |
|
0,14 |
|
0,15 |
|
0,15 |
операции с недвижимом# имуществом, аренда и предоставление услуг, в том числе: |
тыс. человек |
0,71 |
0,83 |
0,87 |
|
0,90 |
|
0,93 |
|
0,97 |
научные исследования и разработки |
тыс. человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборот средних предприятий |
млн. руб. |
3127,19 |
2619,79 |
2750,78 |
|
2935,78 |
|
3053,21 |
|
3175,34 |
в том числе по видам экономической деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
добыча полезных ископаемых |
млн. руб. |
- |
221,91 |
233,01 |
|
240,00 |
|
249,60 |
|
259,58 |
обрабатывающие производства |
млн. руб. |
98,52 |
151,97 |
159,57 |
|
164,36 |
|
170,93 |
|
177,77 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
млн. руб. |
924,30 |
249,90 |
262,40 |
|
270,27 |
|
281,08 |
|
292,32 |
строительство |
млн. руб. |
- |
25,71 |
27,00 |
|
27,81 |
|
28,92 |
|
30,07 |
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования |
млн. руб. |
1307,60 |
955,57 |
1003,35 |
|
1033,45 |
|
1074,79 |
|
1117,78 |
транспорт и связь |
млн. руб. |
18,37 |
14,01 |
14,71 |
|
15,15 |
|
15,76 |
|
16,39 |
операции с недвижимом# имуществом, аренда и предоставление услуг |
млн. руб. |
123,14 |
124,65 |
130,88 |
|
134,81 |
|
140,20 |
|
145,81 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
научные исследования и разработки |
млн. руб. |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Оборот малых предприятий, включая микропредприятия |
млн. руб. |
3980,47 |
4308,77 |
4524,21 |
|
4889,64 |
|
5288,63 |
|
5630,40 |
в том числе по видам экономической деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
добыча полезных ископаемых |
млн. руб. |
2,14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
обрабатывающие производства |
млн. руб. |
642,05 |
552,24 |
579,85 |
|
597,25 |
|
621,14 |
|
645,98 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
млн. руб. |
14,63 |
1,85 |
1,94 |
|
2,00 |
|
2,08 |
|
2,16 |
строительство |
млн. руб. |
1103,65 |
1111,69 |
1167,27 |
|
1202,29 |
|
1250,38 |
|
1300,40 |
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования |
млн. руб. |
1399,30 |
1681,71 |
1765,80 |
|
1818,77 |
|
1891,52 |
|
1967,18 |
транспорт и связь |
млн. руб. |
63,03 |
58,40 |
61,32 |
|
63,16 |
|
65,69 |
|
68,31 |
операции с недвижимом# имуществом, аренда и предоставление услуг |
млн. руб. |
148,19 |
227,83 |
239,22 |
|
246,40 |
|
256,25 |
|
266,50 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
научные исследования и разработки |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования |
млн. руб. |
8105,70 |
7288,20 |
8642,31 |
|
12620,90 |
|
13882,02 |
|
12619,79 |
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
88,10 |
81,00 |
109,59 |
|
135,85 |
|
102,51 |
|
84,80 |
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
115,70 |
111,00 |
108,20 |
|
107,50 |
|
107,30 |
|
107,20 |
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) - всего |
млн. руб. |
4714,40 |
3781,40 |
4847,95 |
|
8541,96 |
|
9505,32 |
|
7927,97 |
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
83,20 |
72,30 |
118,49 |
|
163,90 |
|
103,71 |
|
77,80 |
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
115,70 |
111,00 |
108,20 |
|
107,50 |
|
107,30 |
|
107,20 |
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) по видам экономической деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел A: Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство |
млн. руб. |
924,40 |
709,60 |
987,81 |
|
1924,67 |
|
2158,73 |
|
2302,48 |
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
87,10 |
69,20 |
128,66 |
|
181,25 |
|
104,53 |
|
99,50 |
Раздел B: Рыболовство, рыбоводство |
млн. руб. |
39,50 |
1,40 |
17,06 |
|
27,14 |
|
29,13 |
|
40,22 |
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
69,50 |
3,10 |
1126,54 |
|
147,97 |
|
100,00 |
|
128,82 |
Раздел C: Добыча полезных ископаемых |
млн. руб. |
9,20 |
35,90 |
32,85 |
|
1050,25 |
|
1015,25 |
|
1015,22 |
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
6,00 |
350,30 |
84,57 |
|
2974,04 |
|
90,09 |
|
93,28 |
Подраздел CA: Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых |
млн. руб. |
9,20 |
35,90 |
32,85 |
|
970,25 |
|
935,25 |
|
935,22 |
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
6,00 |
350,30 |
84,57 |
|
2747,50 |
|
89,83 |
|
93,28 |
Подраздел CB: Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических |
млн. руб. |
- |
|
|
|
80,00 |
|
80,00 |
|
80,00 |
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
- |
- |
|
|
|
|
93,20 |
|
93,28 |
Раздел D: Обрабатывающие производства |
млн. руб. |
4,90 |
8,20 |
8,68 |
|
9,80 |
|
11,44 |
|
12,97 |
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
55,70 |
152,80 |
97,81 |
|
105,04 |
|
108,75 |
|
105,79 |
Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака |
млн. руб. |
1,40 |
2,30 |
2,36 |
|
2,67 |
|
2,99 |
|
3,49 |
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
22,00 |
154,00 |
94,65 |
|
105,31 |
|
104,44 |
|
109,02 |
Подраздел DB: Текстильное и швейное производство |
млн. руб. |
1,40 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Подраздел DC: Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви |
млн. руб. |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Подраздел DD: Обработка древесины и производство изделий из дерева |
млн. руб. |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность |
млн. руб. |
1,70 |
2,70 |
2,70 |
|
3,06 |
|
3,57 |
|
3,90 |
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
490,60 |
140,20 |
92,45 |
|
105,44 |
|
108,71 |
|
101,94 |
Подраздел DF: Производство кокса, нефтепродуктов |
млн. руб. |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Подраздел DG: Химическое производство |
млн. руб. |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Подраздел DH: Производство резиновых и пластмассовых изделий |
млн. руб. |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Подраздел DI: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов |
млн. руб. |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий |
млн. руб. |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Подраздел DK: Производство машин и оборудования |
млн. руб. |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Подраздел DL: Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования |
млн. руб. |
0,30 |
3,20 |
3,62 |
|
4,07 |
|
4,88 |
|
5,57 |
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
- |
901,50 |
104,61 |
|
104,57 |
|
111,61 |
|
106,64 |
Подраздел DM: Производство транспортных средств и оборудования |
млн. руб. |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Подраздел DN: Прочие производства |
млн. руб. |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
млн. руб. |
230,70 |
339,30 |
339,30 |
|
561,06 |
|
2323,97 |
|
535,19 |
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
46,10 |
132,50 |
132,50 |
|
152,83 |
|
385,31 |
|
18,43 |
Раздел F: Строительство |
млн. руб. |
343,60 |
37,50 |
37,50 |
|
379,52 |
|
312,18 |
|
366,94 |
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
136,30 |
9,80 |
935,35 |
|
76,52 |
|
36,74 |
|
278,11 |
Раздел G: Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования |
млн. руб. |
18,10 |
300,20 |
97,44 |
|
114,72 |
|
136,91 |
|
161,15 |
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
19,10 |
1492,30 |
30,00 |
|
10,51 |
|
111,23 |
|
109,80 |
Раздел H: Гостиницы и рестораны |
млн. руб. |
2,00 |
0,20 |
0,24 |
|
0,29 |
|
0,32 |
|
0,35 |
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
115,20 |
7,40 |
112,04 |
|
110,02 |
|
104,22 |
|
100,39 |
Раздел I: Транспорт и связь |
млн. руб. |
1377,10 |
1126,40 |
1233,39 |
|
1415,68 |
|
1734,29 |
|
1860,53 |
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
121,40 |
73,70 |
101,20 |
|
106,77 |
|
114,17 |
|
100,07 |
Раздел J: Финансовая деятельность |
млн. руб. |
146,20 |
68,70 |
74,33 |
|
82,83 |
|
90,95 |
|
103,13 |
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
200,90 |
42,30 |
100,00 |
|
103,65 |
|
102,34 |
|
105,78 |
Раздел K: Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг |
млн. руб. |
232,60 |
253,50 |
2374,29 |
|
297,04 |
|
318,72 |
|
354,14 |
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
53,60 |
98,20 |
100,00 |
|
100,74 |
|
100,00 |
|
103,65 |
Раздел L: Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение |
млн. руб. |
358,20 |
358,30 |
387,68 |
|
416,76 |
|
452,77 |
|
496,82 |
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
54,00 |
90,10 |
100,00 |
|
100,00 |
|
101,25 |
|
102,36 |
Раздел M: Образование |
млн. руб. |
227,30 |
65,30 |
85,65 |
|
85,95 |
|
97,50 |
|
97,37 |
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
84,60 |
25,90 |
121,23 |
|
93,35 |
|
105,71 |
|
93,16 |
Раздел N: Здравоохранение и предоставление социальных услуг |
млн. руб. |
430,80 |
430,10 |
657,29 |
|
500,27 |
|
638,76 |
|
575,44 |
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
94,60 |
90,00 |
141,24 |
|
70,80 |
|
119,00 |
|
84,04 |
Раздел O: Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг |
млн. руб. |
369,80 |
46,80 |
50,64 |
|
60,43 |
|
69,30 |
|
86,01 |
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
72,70 |
11,40 |
100,00 |
|
111,02 |
|
106,87 |
|
115,78 |
Раздел Q: Деятельность экстерриториальных организаций |
млн. руб. |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Объем инвестиций в основной капитал по источникам финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем инвестиций в основной капитал, финансируемых за счет собственных средств организаций |
млн. руб. |
1010,30 |
1553,30 |
2715,33 |
|
2606,29 |
|
4914,83 |
|
5371,52 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прибыль |
млн. руб. |
478,00 |
396,50 |
692,41 |
|
664,60 |
|
1253,28 |
|
1369,74 |
амортизация |
млн. руб. |
503,80 |
837,40 |
541,32 |
|
561,35 |
|
583,80 |
|
610,66 |
Объем инвестиций в основной капитал, финансируемых за счет привлеченных средств |
млн. руб. |
3704,10 |
2228,20 |
2132,62 |
|
5935,67 |
|
4590,49 |
|
2556,45 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кредиты банков |
млн. руб. |
55,90 |
113,00 |
177,58 |
|
3860,90 |
|
2832,54 |
|
658,74 |
в том числе кредиты иностранных банков |
млн. руб. |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
заемные средства других организаций |
млн. руб. |
153,30 |
217,00 |
266,59 |
|
286,58 |
|
307,50 |
|
329,64 |
бюджетные средства |
млн. руб. |
3444,80 |
1561,70 |
1280,62 |
|
1339,86 |
|
958,50 |
|
1028,76 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из федерального бюджета |
млн. руб. |
3083,40 |
1270,70 |
987,94 |
|
1025,23 |
|
620,90 |
|
666,85 |
из него по федеральной адресной инвестиционной программе |
млн. руб. |
1629,60 |
472,50 |
987,94 |
|
1025,23 |
|
620,90 |
|
666,85 |
из бюджетов субъектов федерации |
млн. руб. |
293,20 |
243,30 |
292,68 |
|
315,51 |
|
339,80 |
|
364,61 |
средства внебюджетных фондов |
млн. руб. |
5,00 |
8,20 |
8,88 |
|
9,56 |
|
10,27 |
|
11,02 |
прочие |
млн. руб. |
45,10 |
328,30 |
398,95 |
|
438,78 |
|
481,68 |
|
528,29 |
в том числе: средства от эмиссии акций |
млн. руб. |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Объем инвестиций в основной капитал, направляемый на реализацию федеральных целевых программ за счет всех источников финансирования |
млн. руб. |
1630,10 |
472,50 |
945,68 |
|
1034,86 |
|
633,69 |
|
725,33 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет федерального бюджета - всего |
млн. руб. |
1629,60 |
472,50 |
791,68 |
|
868,85 |
|
454,90 |
|
533,48 |
за счет бюджета субъекта Российской Федерации - всего |
млн. руб. |
- |
- |
154,00 |
|
166,01 |
|
178,79 |
|
191,85 |
Иностранные инвестиции, в том числе |
тыс. долл. США |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
% к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прямые иностранные инвестиции |
тыс. долл. США |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
% к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Портфельные иностранные инвестиции |
тыс. долл. США |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
% к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие (торговые кредиты, кредиты международных финансовых организаций, банковские вклады и др.) иностранные инвестиции |
тыс. долл. США |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
% к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6а. Основные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Создание новой стоимости за год |
млн. руб. |
3745,00 |
5230,73 |
5629,32 |
|
6027,91 |
|
6426,50 |
|
6825,08 |
Ликвидация основных фондов по полной учетной стоимости за год |
млн. руб. |
589,00 |
621,73 |
652,72 |
|
683,71 |
|
714,70 |
|
745,68 |
Наличие основных фондов по полной учетной стоимости на конец года |
млн. руб. |
114144,00 |
109361,54 |
119101,81 |
|
128842,09 |
|
138582,36 |
|
148322,64 |
7. Финансы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прибыль прибыльных организаций |
млн. руб. |
562,40 |
308,60 |
472,89 |
|
505,09 |
|
624,89 |
|
683,31 |
Справочно: сальдо прибылей и убытков |
млн. руб. |
-284,10 |
-278,10 |
-238,88 |
|
-217,38 |
|
-165,82 |
|
-150,32 |
Амортизация основных фондов, начисленная за год |
млн. руб. |
491,14 |
520,00 |
541,32 |
|
561,35 |
|
583,80 |
|
610,66 |
Налоги на прибыль, доходы |
млн. руб. |
2132,37 |
1670,27 |
1865,02 |
|
2037,71 |
|
2175,85 |
|
2362,28 |
налог на прибыль организаций |
млн. руб. |
896,38 |
391,17 |
549,42 |
|
564,59 |
|
583,56 |
|
604,36 |
налог на доходы физических лиц |
млн. руб. |
1235,99 |
1279,10 |
1315,60 |
|
1473,13 |
|
1592,30 |
|
1757,92 |
Отчисления на социальные нужды |
млн. руб. |
2212,08 |
2364,68 |
3286,89 |
|
3536,51 |
|
3951,48 |
|
4198,42 |
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации |
млн. руб. |
707,17 |
918,34 |
1102,20 |
|
1172,50 |
|
1333,35 |
|
1449,66 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
налог на добавленную стоимость |
млн. руб. |
397,88 |
276,09 |
426,41 |
|
459,54 |
|
535,76 |
|
620,21 |
акцизы |
млн. руб. |
309,29 |
642,25 |
675,79 |
|
712,96 |
|
797,59 |
|
829,45 |
Специальные налоговые режимы |
млн. руб. |
208,01 |
225,24 |
234,47 |
|
243,15 |
|
252,87 |
|
264,50 |
Налог на имущество |
млн. руб. |
377,61 |
431,83 |
417,97 |
|
559,39 |
|
611,09 |
|
627,67 |
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами |
млн. руб. |
257,56 |
310,67 |
440,52 |
|
452,65 |
|
471,65 |
|
511,34 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
налог на добычу полезных ископаемых |
млн. руб. |
256,53 |
309,44 |
438,76 |
|
450,84 |
|
469,77 |
|
509,30 |
Прочие налоговые доходы |
млн. руб. |
35,43 |
78,32 |
73,35 |
|
37,38 |
|
38,50 |
|
39,16 |
Неналоговые доходы |
млн. руб. |
502,54 |
633,80 |
625,27 |
|
510,23 |
|
331,13 |
|
335,09 |
Прочие доходы |
млн. руб. |
1186,30 |
958,39 |
907,48 |
|
1154,96 |
|
1201,20 |
|
1406,78 |
Итого доходов |
млн. руб. |
7776,21 |
8028,96 |
9417,95 |
|
10206,32 |
|
10992,26 |
|
11884,52 |
Сальдо взаимоотношений с федеральным уровнем власти |
млн. руб. |
7667,76 |
9660,63 |
9701,85 |
|
8187,08 |
|
7527,58 |
|
8070,69 |
Средства, передаваемые на федеральный уровень власти |
млн. руб. |
1535,63 |
781,59 |
1120,15 |
|
1201,54 |
|
1341,82 |
|
1501,72 |
в федеральный бюджет |
млн. руб. |
884,52 |
623,83 |
919,38 |
|
966,12 |
|
1063,15 |
|
1189,19 |
часть отчислений на социальные нужды, централизуемых государственными внебюджетными фондами |
млн. руб. |
651,11 |
157,76 |
200,77 |
|
235,42 |
|
278,67 |
|
312,53 |
Средства, получаемые от федерального уровня власти |
млн. руб. |
9203,39 |
10442,22 |
10822,00 |
|
9388,62 |
|
8869,40 |
|
9572,41 |
из федерального бюджета |
млн. руб. |
6211,97 |
5751,79 |
5629,65 |
|
3754,80 |
|
3279,63 |
|
3588,58 |
от государственных внебюджетных фондов |
млн. руб. |
2991,42 |
4690,43 |
5192,35 |
|
5633,82 |
|
5589,77 |
|
5983,83 |
Всего доходов |
млн. руб. |
15443,97 |
17689,59 |
19119,80 |
|
18393,41 |
|
18519,84 |
|
19955,21 |
Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы за чет# средств, остающихся в распоряжении организаций |
млн. руб. |
157,16 |
437,43 |
464,79 |
|
501,85 |
|
625,14 |
|
689,61 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на инвестиции |
млн. руб. |
145,06 |
403,75 |
429,01 |
|
463,21 |
|
577,00 |
|
636,51 |
Затраты на государственные инвестиции |
млн. руб. |
3376,60 |
1513,30 |
1280,62 |
|
1340,74 |
|
960,70 |
|
1031,46 |
из них за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств федерального бюджета |
млн. руб. |
3083,40 |
1270,00 |
987,94 |
|
1025,23 |
|
620,90 |
|
666,85 |
средств бюджета субъекта Федерации |
млн. руб. |
293,20 |
243,30 |
292,68 |
|
315,51 |
|
339,80 |
|
364,61 |
Общегосударственные вопросы |
млн. руб. |
830,31 |
807,70 |
873,03 |
|
872,51 |
|
918,56 |
|
970,25 |
обслуживание государственного и муниципального долга |
млн. руб. |
96,86 |
106,53 |
50,68 |
|
53,86 |
|
56,76 |
|
59,46 |
фундаментальные исследования |
млн. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
Национальная оборона |
млн. руб. |
4,97 |
4,41 |
5,51 |
|
5,61 |
|
5,61 |
|
5,61 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
млн. руб. |
346,21 |
332,38 |
356,81 |
|
16,30 |
|
16,40 |
|
16,50 |
Национальная экономика |
млн. руб. |
2611,79 |
1852,80 |
2230,72 |
|
1118,93 |
|
1164,70 |
|
1158,72 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
млн. руб. |
461,65 |
682,81 |
707,96 |
|
655,83 |
|
696,44 |
|
734,65 |
Охрана окружающей среды |
млн. руб. |
3,77 |
3,37 |
7,80 |
|
9,00 |
|
9,60 |
|
10,10 |
Социально-культурные мероприятия |
млн. руб. |
11457,94 |
13323,63 |
15591,13 |
|
15828,29 |
|
16058,86 |
|
17174,50 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
образование |
млн. руб. |
2152,78 |
2313,90 |
2680,24 |
|
3210,36 |
|
3408,83 |
|
3604,37 |
культура, кинематография и средства массовой информации |
млн. руб. |
617,87 |
400,00 |
353,49 |
|
351,01 |
|
372,48 |
|
393,96 |
здравоохранение и спорт |
млн. руб. |
2270,25 |
1958,54 |
3719,60 |
|
2903,44 |
|
2414,72 |
|
2654,48 |
социальная политика |
млн. руб. |
6417,04 |
8651,19 |
8837,80 |
|
9363,48 |
|
9862,83 |
|
10521,69 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
пенсионное обеспечение |
млн. руб. |
4523,21 |
6546,58 |
7029,52 |
|
7524,94 |
|
7999,52 |
|
8567,65 |
социальное обслуживание населения |
млн. руб. |
143,86 |
127,10 |
129,14 |
|
137,20 |
|
145,73 |
|
153,73 |
социальное обеспечение населения |
млн. руб. |
1633,73 |
1858,85 |
1563,99 |
|
1563,32 |
|
1573,67 |
|
1649,77 |
борьба с беспризорностью, опека, попечительство |
млн. руб. |
52,45 |
49,79 |
42,67 |
|
62,86 |
|
65,74 |
|
68,78 |
другие вопросы в области социальной политики |
млн. руб. |
63,79 |
68,87 |
72,48 |
|
75,16 |
|
78,17 |
|
81,76 |
Прочие расходы |
млн. руб. |
556,42 |
580,72 |
260,60 |
|
261,00 |
|
264,10 |
|
268,90 |
Всего расходов |
млн. руб. |
16430,22 |
18025,25 |
20498,35 |
|
19269,32 |
|
19759,41 |
|
21028,85 |
Превышение доходов над расходами (+), или расходов на доходами (-) |
млн. руб. |
-986,25 |
-335,66 |
-1378,56 |
|
-875,92 |
|
-1239,56 |
|
-1073,64 |
8. Денежные доходы и расходы населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежные доходы населения |
млн. руб. |
24151,58 |
26114,39 |
29395,00 |
|
33267,28 |
|
37295,94 |
|
41781,75 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доходы от предпринимательской деятельности |
млн. руб. |
1596,02 |
1743,16 |
1900,04 |
|
2071,04 |
|
2257,44 |
|
2460,61 |
оплата труда, включая скрытую заработную плату |
млн. руб. |
10094,66 |
10642,51 |
11187,54 |
|
12370,38 |
|
13835,12 |
|
15539,61 |
социальные выплаты - всего |
млн. руб. |
5721,15 |
7805,43 |
9018,95 |
|
10021,58 |
|
10886,57 |
|
11986,13 |
пенсии |
млн. руб. |
4008,80 |
5581,06 |
6079,25 |
|
6756,89 |
|
7245,60 |
|
8139,27 |
пособия и социальная помощь |
млн. руб. |
1521,24 |
2037,05 |
2732,08 |
|
3047,26 |
|
3415,11 |
|
3612,65 |
стипендии |
млн. руб. |
87,57 |
76,94 |
91,04 |
|
94,99 |
|
97,67 |
|
100,17 |
доходы от собственности |
млн. руб. |
571,72 |
679,88 |
814,34 |
|
933,64 |
|
1055,55 |
|
1178,16 |
другие доходы |
млн. руб. |
6168,02 |
5243,42 |
6474,14 |
|
7870,65 |
|
9261,27 |
|
10617,25 |
Реальные располагаемые денежные доходы населения |
в % к предыдущему году |
113,60 |
98,70 |
101,50 |
|
102,80 |
|
104,80 |
|
105,30 |
Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц |
рублей |
7097,10 |
7520,60 |
8495,80 |
|
9630,40 |
|
10778,30 |
|
12039,80 |
Расходы населения |
млн. руб. |
16994,95 |
17761,77 |
19976,73 |
|
22230,04 |
|
24850,47 |
|
27718,50 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
покупка товаров и оплата услуг |
млн. руб. |
11706,87 |
13490,42 |
15227,14 |
|
16663,83 |
|
18487,20 |
|
20481,28 |
из них покупка товаров |
млн. руб. |
8877,20 |
10243,34 |
11534,50 |
|
12655,96 |
|
14019,64 |
|
15485,88 |
обязательные платежи и разнообразные взносы |
млн. руб. |
2532,27 |
2935,04 |
3183,09 |
|
3685,61 |
|
4037,77 |
|
4395,72 |
прочие расходы |
млн. руб. |
2755,81 |
1336,30 |
1566,50 |
|
1880,60 |
|
2325,50 |
|
2841,50 |
Превышение доходов над расходами (+), или расходов над доходами (-) |
млн. руб. |
7156,63 |
8352,63 |
9418,27 |
|
11037,24 |
|
12245,47 |
|
14063,25 |
Средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда РФ |
руб. |
5399,34 |
6580,50 |
7164,40 |
|
7547,39 |
|
7924,75 |
|
8281,36 |
Реальный размер назначенных пенсий |
% к предыдущему году |
126,80 |
112,10 |
108,80 |
|
105,30 |
|
105,00 |
|
104,50 |
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц |
руб. |
4349,00 |
4790,00 |
5620,00 |
|
6070,00 |
|
6840,00 |
|
7370,00 |
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в % ко всему населению |
% ко всему населению |
35,50 |
36,20 |
35,80 |
|
35,30 |
|
34,90 |
|
34,40 |
9. Труд и занятость |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность трудовых ресурсов |
тыс. человек |
178,89 |
176,94 |
177,04 |
|
177,47 |
|
178,17 |
|
178,82 |
Численность занятых в экономике (среднегодовая) |
тыс. человек |
114,21 |
114,00 |
114,22 |
|
114,91 |
|
115,66 |
|
116,44 |
Распределение среднегодовой численности занятых в экономике по формам собственности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на предприятиях и в организациях государственной и муниципальной форм собственности |
тыс. человек |
49,39 |
48,36 |
47,76 |
|
47,62 |
|
47,24 |
|
47,11 |
в общественных объединениях и организациях |
тыс. человек |
0,49 |
0,49 |
0,50 |
|
0,52 |
|
0,54 |
|
0,56 |
на предприятиях и организациях со смешанной формой собственности |
тыс. человек |
3,23 |
4,34 |
4,43 |
|
4,49 |
|
5,01 |
|
5,09 |
в предприятиях с иностранным участием |
тыс. человек |
0,65 |
0,52 |
0,55 |
|
0,60 |
|
0,65 |
|
0,70 |
в частном секторе |
тыс. человек |
60,45 |
60,29 |
60,98 |
|
61,68 |
|
62,22 |
|
62,98 |
в том числе занятые: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая наемных работников) |
тыс. человек |
8,03 |
7,91 |
8,38 |
|
8,63 |
|
8,89 |
|
9,16 |
на частных предприятиях |
тыс. человек |
17,75 |
16,78 |
16,82 |
|
16,91 |
|
17,01 |
|
17,14 |
индивидуальным трудом и по найму у отдельных граждан, включая занятых в домашнем хозяйстве производством товаров и услуг для реализации (включая личное подсобное хозяйство) |
тыс. человек |
34,67 |
35,60 |
35,78 |
|
36,14 |
|
36,32 |
|
36,68 |
Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства |
тыс. человек |
13,91 |
12,79 |
12,83 |
|
12,87 |
|
12,92 |
|
12,99 |
Трудоспособные лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой |
тыс. человек |
50,77 |
50,15 |
49,99 |
|
49,69 |
|
49,59 |
|
49,39 |
Уровень безработицы (по методологии МОТ) |
% |
16,60 |
15,00 |
14,80 |
|
14,10 |
|
13,10 |
|
11,70 |
Уровень зарегистрированной безработицы |
% |
3,80 |
3,20 |
3,20 |
|
2,90 |
|
2,80 |
|
2,60 |
Численность безработных (по методологии МОТ) |
тыс. человек |
24,32 |
21,50 |
21,30 |
|
20,36 |
|
18,89 |
|
16,97 |
Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года) |
тыс. человек |
5,60 |
4,74 |
4,60 |
|
4,20 |
|
4,00 |
|
3,80 |
Нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию (на конец года) |
человек |
48,00 |
14,00 |
14,00 |
|
13,00 |
|
12,00 |
|
10,00 |
Среднесписочная численность работников организаций - всего |
тыс. человек |
68,00 |
66,79 |
67,06 |
|
67,53 |
|
68,07 |
|
68,68 |
Фонд начисленной заработной платы всех работников |
млн. руб. |
8852,91 |
9297,94 |
10006,34 |
|
11056,86 |
|
12338,88 |
|
13792,81 |
Выплаты социального характера - всего |
млн. руб. |
87,80 |
90,10 |
92,80 |
|
95,59 |
|
98,45 |
|
101,41 |
Просроченная задолженность по заработной плате работников к месячному фонду заработной платы (без субъектов малого предпринимательства) на конец года |
% |
0,00 |
0,04 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
10. Развитие социальной сферы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях |
человек |
10688,00 |
11064,00 |
11410,00 |
|
11962,00 |
|
12300,00 |
|
12546,00 |
Численность обучающихся в образовательных учреждениях: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
государственных и муниципальных (без вечерних (сменных)) |
человек |
32566,00 |
31760,00 |
31217,00 |
|
30801,00 |
|
30705,00 |
|
30927,00 |
вечерних (сменных) |
человек |
569,00 |
488,00 |
327,00 |
|
315,00 |
|
315,00 |
|
315,00 |
негосударственных |
человек |
- |
- |
124,00 |
|
130,00 |
|
142,00 |
|
150,00 |
Численность обучающихся в образовательных учреждениях: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
начального профессионального образования |
человек |
2778,00 |
1938,00 |
1809,00 |
|
1799,00 |
|
1789,00 |
|
1773,00 |
среднего профессионального образования |
человек |
5097,00 |
5042,00 |
4977,00 |
|
4144,00 |
|
4081,00 |
|
4065,00 |
высшего профессионального образования |
человек |
13366,00 |
13122,00 |
13366,00 |
|
13572,00 |
|
13805,00 |
|
13924,00 |
Выпуск специалистов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
со средним профессиональным образованием |
человек |
1534,00 |
1367,00 |
1181,00 |
|
1105,00 |
|
1072,00 |
|
1059,00 |
с высшим профессиональным образованием |
человек |
2275,00 |
2388,00 |
2411,00 |
|
2469,00 |
|
2485,00 |
|
2544,00 |
Численность обучающихся в первую смену в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений) |
% |
92,00 |
91,30 |
91,80 |
|
91,50 |
|
91,50 |
|
91,50 |
город |
% |
86,00 |
86,40 |
86,40 |
|
88,00 |
|
88,00 |
|
87,70 |
село |
% |
97,00 |
95,60 |
96,80 |
|
96,00 |
|
96,00 |
|
95,80 |
Число заболеваний, зарегистрированных у больных с впервые установленным диагнозом |
единиц на 100 тыс. населения |
70098,70 |
67968,20 |
67630,84 |
|
67045,08 |
|
66583,90 |
|
65700,30 |
Обеспеченность: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
больничными койками |
коек на 10 тыс. населения |
112,70 |
104,70 |
93,09 |
|
92,58 |
|
91,97 |
|
91,29 |
в том числе койками |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
интенсивного лечения |
коек на 10 тыс. населения |
2,30 |
2,10 |
2,08 |
|
2,01 |
|
2,08 |
|
2,07 |
восстановительного лечения |
коек на 10 тыс. населения |
1,02 |
0,20 |
0,21 |
|
0,35 |
|
0,52 |
|
0,69 |
для лечения хронических больных |
коек на 10 тыс. населения |
26,21 |
26,16 |
60,00 |
|
56,97 |
|
53,41 |
|
51,52 |
в стационарных учреждениях социального обслуживания для престарелых и инвалидов (взрослых и детей) |
мест на 10 тыс. населения |
26,10 |
27,40 |
27,30 |
|
27,34 |
|
27,29 |
|
28,01 |
стационаров дневного пребывания |
мест на 10 тыс. населения |
10,10 |
9,70 |
10,61 |
|
10,63 |
|
10,61 |
|
10,58 |
амбулаторно-поликлиническими учреждениями |
посещений в смену на 10 тыс. населения |
245,60 |
241,20 |
243,12 |
|
243,69 |
|
243,34 |
|
242,75 |
врачами |
чел. на 10 тыс. населения |
50,30 |
46,70 |
44,01 |
|
44,29 |
|
44,39 |
|
44,40 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
врачами общей практики (семейными врачами) |
чел. на 10 тыс. населения |
1,00 |
1,00 |
1,04 |
|
1,04 |
|
1,04 |
|
1,04 |
средним медицинским персоналом |
чел. на 10 тыс. населения |
121,60 |
118,40 |
110,53 |
|
110,99 |
|
111,01 |
|
110,83 |
общедоступными библиотеками |
учрежд. на 100 тыс. населения |
54,00 |
54,00 |
53,81 |
|
53,71 |
|
53,80 |
|
53,96 |
учреждениями культурно-досугового типа |
учрежд. на 100 тыс. населения |
54,00 |
54,00 |
53,81 |
|
53,71 |
|
53,80 |
|
53,96 |
дошкольными образовательными учреждениями |
мест на 1000 детей в возрасте 1-6 лет |
476,00 |
467,00 |
508,00 |
|
518,00 |
|
528,00 |
|
539,00 |
Ввод в действие жилых домов |
тыс. кв. м общей площади |
72,30 |
87,30 |
82,00 |
|
90,00 |
|
100,00 |
|
110,00 |
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств федерального бюджета |
тыс. кв. м общей площади |
2,40 |
31,00 |
5,00 |
|
5,50 |
|
6,00 |
|
6,60 |
средств бюджетов субъектов Российской Федерации и средств местного бюджета |
тыс. кв. м общей площади |
0,00 |
0,30 |
|
|
3,50 |
|
3,80 |
|
4,20 |
из общего итога - индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и с помощью кредитов |
тыс. кв. м общей площади |
55,30 |
47,80 |
46,86 |
|
51,55 |
|
56,70 |
|
62,37 |
Жилищно-коммунальное хозяйство: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя (на конец года) |
кв. м |
21,70 |
21,50 |
21,87 |
|
22,19 |
|
22,44 |
|
22,67 |
Стоимость предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг, рассчитанная по экономически обоснованным тарифам |
тыс. руб. |
1325409,00 |
1486417,00 |
1705883,00 |
|
1849223,00 |
|
2042113,00 |
|
2251403,00 |
Фактический уровень платежей населения за жилое помещение и коммунальные услуги |
% |
94,30 |
97,40 |
100,00 |
|
100,00 |
|
100,00 |
|
100,00 |
Число зарегистрированных преступлений |
единиц на 100 тыс. населения |
1630,00 |
1400,00 |
1387,00 |
|
1355,00 |
|
1352,00 |
|
1349,00 |
Численность пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда РФ |
тыс. чел. |
67,72 |
69,49 |
70,97 |
|
72,57 |
|
74,17 |
|
75,67 |
|
человек на 1000 человек населения |
238,80 |
240,10 |
246,12 |
|
252,08 |
|
257,20 |
|
261,64 |
11. Охрана окружающей среды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов за счет всех источников финансирования |
млн. руб. |
36,80 |
4,20 |
110,40 |
|
50,00 |
|
79,50 |
|
37,00 |
из них за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств федерального бюджета |
млн. руб. |
36,00 |
2,40 |
67,40 |
|
40,00 |
|
68,50 |
|
25,00 |
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
млн. руб. |
0,85 |
1,30 |
43,00 |
|
10,00 |
|
11,00 |
|
12,00 |
собственных средств предприятий |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты (данные Росводресурсов) |
млн. куб. м |
34,94 |
27,34 |
33,00 |
|
35,00 |
|
38,50 |
|
40,00 |
|
% к предыдущему году |
90,73 |
78,25 |
120,70 |
|
106,06 |
|
110,00 |
|
103,90 |
Выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников |
тыс. т. |
2,21 |
3,50 |
3,50 |
|
3,50 |
|
3,50 |
|
3,50 |
|
% к предыдущему году |
51,70 |
158,30 |
100,05 |
|
100,00 |
|
100,00 |
|
100,00 |
Объем водопотребления (данные Росводресурсов) |
млн. куб. м |
407,99 |
371,00 |
375,00 |
|
390,00 |
|
400,00 |
|
410,00 |
|
% к предыдущему году |
110,73 |
90,94 |
101,08 |
|
104,00 |
|
102,60 |
|
102,50 |
Объем оборотного и повторно-последовательного использования воды (данные Росводресурсов) |
млн. куб. м |
0,90 |
0,90 |
0,90 |
|
0,92 |
|
0,93 |
|
0,93 |
|
% к предыдущему году |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
102,20 |
|
101,08 |
|
100,00 |
12. Туризм |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество иностранных посетителей (нерезидентов): |
тыс. человек |
0,07 |
0,12 |
0,20 |
|
0,28 |
|
0,43 |
|
0,67 |
|
% к предыдущему году |
143,50 |
171,42 |
167,70 |
|
140,00 |
|
153,57 |
|
155,81 |
- СНГ |
тыс. человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
% к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- вне СНГ |
тыс. человек |
0,07 |
0,12 |
0,20 |
|
0,28 |
|
0,43 |
|
0,67 |
|
% к предыдущему году |
143,50 |
171,42 |
167,70 |
|
140,00 |
|
153,57 |
|
155,81 |
в том числе с целью туризма |
тыс. человек |
0,06 |
0,10 |
0,18 |
|
0,24 |
|
0,37 |
|
0,58 |
|
% к предыдущему году |
166,66 |
160,00 |
180,00 |
|
133,33 |
|
154,17 |
|
156,76 |
- СНГ |
тыс. человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
% к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- вне СНГ |
тыс. человек |
0,06 |
0,10 |
0,18 |
|
0,24 |
|
0,37 |
|
0,58 |
|
% к предыдущему году |
166,66 |
160,00 |
180,00 |
|
133,33 |
|
154,17 |
|
156,76 |
Количество российских посетителей из других регионов (резидентов) |
тыс. человек |
151,00 |
158,00 |
165,00 |
|
173,00 |
|
182,00 |
|
192,00 |
|
% к предыдущему году |
188,75 |
104,64 |
104,43 |
|
104,85 |
|
105,20 |
|
105,49 |
в том числе экскурсантов |
тыс. человек |
125,33 |
131,14 |
137,05 |
|
143,31 |
|
150,76 |
|
160,03 |
|
% к предыдущему году |
184,31 |
104,64 |
104,51 |
|
104,57 |
|
105,20 |
|
106,15 |
Количество выезжавших в поездки жителей региона |
тыс. человек |
2,60 |
4,10 |
4,95 |
|
6,02 |
|
7,38 |
|
9,70 |
|
% к предыдущему году |
125,40 |
155,70 |
120,73 |
|
121,62 |
|
122,59 |
|
131,44 |
Объемы потребления иностранных посетителей с разбивкой |
тыс. долл. США |
35,00 |
60,00 |
103,00 |
|
177,31 |
|
306,11 |
|
529,24 |
|
% к предыдущему году |
140,00 |
171,43 |
171,67 |
|
172,15 |
|
172,64 |
|
172,89 |
- СНГ |
тыс. долл. США |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
% к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- вне СНГ |
тыс. долл. США |
35,00 |
60,00 |
103,00 |
|
177,31 |
|
306,11 |
|
529,24 |
|
% к предыдущему году |
140,00 |
171,43 |
171,67 |
|
172,15 |
|
172,64 |
|
172,89 |
Объемы потребления российских посетителей |
тыс. долл. США |
5033,33 |
3900,00 |
4500,00 |
|
5213,00 |
|
6058,47 |
|
7112,41 |
|
% к предыдущему году |
188,75 |
77,48 |
115,38 |
|
115,85 |
|
116,21 |
|
117,40 |
Объемы затрат жителей региона на поездки (с разбивкой по целям) |
тыс. долл. США |
315,46 |
347,68 |
378,34 |
|
412,75 |
|
459,56 |
|
520,08 |
|
% к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индексы потребительских цен на услуги в сфере внутреннего туризма |
%, декабрь к декабрю предыдущего года |
100,90 |
100,82 |
120,80 |
|
105,90 |
|
107,70 |
|
107,00 |
услуги гостиниц и прочих мест проживания |
%, декабрь к декабрю предыдущего года |
112,86 |
102,30 |
113,74 |
|
112,55 |
|
111,21 |
|
110,48 |
общественное питание |
%, декабрь к декабрю предыдущего года |
104,30 |
100,00 |
108,40 |
|
105,00 |
|
105,50 |
|
104,70 |
экскурсионное обслуживание |
%, декабрь к декабрю предыдущего года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской пассажирский транспорт |
%, декабрь к декабрю предыдущего года |
100,00 |
100,00 |
122,74 |
|
105,90 |
|
107,70 |
|
107,00 |
междугородный автобус |
%, декабрь к декабрю предыдущего года |
100,00 |
100,00 |
122,74 |
|
105,90 |
|
107,70 |
|
107,00 |
железнодорожный транспорт |
%, декабрь к декабрю предыдущего года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* С 2008 года вступил в действие закон N 209-ФЗ от 24.07.2007. Данные за 2006-2007 годы будут не сопоставимы с данными за 2008 год. Новое название раздела в соответствии с законом "Малое и среднее предпринимательство"
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 9 ноября 2011 г. N 397 "Об уточненном прогнозе социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов"
Текст постановления опубликован в газете "Хальмг Унн" от 16 ноября 2011 г. N 206