Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Законом Архангельской области от 9 июля 2002 г. N 101-15-ОЗ в приложение N 2 настоящего закона внесены изменения
Приложение N 2
к областному закону
"Об областном бюджете на 2002 год"
Распределение расходов областного бюджета на 2002 год по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам
расходов функциональной классификации расходов бюджетов РФ
9 июля 2002 г.
наименование | раз- дел |
под- раз- дел |
целе- вая ста- тья |
вид рас- хо- дов |
сумма, тыс.руб. | кроме того за счет дополнительных доходов, тыс.руб. |
||||
всего | в том числе | всего | в том числе | |||||||
текущие расходы |
капитальные расходы |
текущие расходы |
капитальные расходы |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Государственное управление и местное самоуправление | 01 | 248296,00 | 234406,00 | 13890,00 | 4398,0 | 3648,0 | 750,0 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти |
01 | 02 | 26282,00 | 26282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Содержание главы законодательной (представительной) власти субъекта РФ |
01 | 02 | 021 | 584,80 | 584,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Денежное содержание главы законодательной власти субъекта РФ |
01 | 02 | 021 | 009 | 486,00 | 486,00 | ||||
Представительские расходы | 01 | 02 | 021 | 028 | 98,80 | 98,80 | ||||
Содержание членов законодательной (представительной) власти субъектов РФ |
01 | 02 | 023 | 9720,50 | 9720,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Денежное содержание членов законодательной (представительной) власти субъектов РФ |
01 | 02 | 023 | 032 | 9720,50 | 9720,50 | ||||
Обеспечение деятельности законодательной (представительной) власти субъектов РФ |
01 | 02 | 025 | 15976,70 | 15976,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Денежное содержание аппарата | 01 | 02 | 025 | 027 | 10830,10 | 10830,10 | ||||
Представительские расходы | 01 | 02 | 025 | 028 | 80,00 | 80,00 | ||||
Расходы на содержание аппарата | 01 | 02 | 025 | 029 | 5066,60 | 5066,60 | 0,00 | |||
Функционирование органов исполнительной государственной власти |
01 | 03 | 208798,00 | 198258,00 | 10540,00 | 4398,0 | 3648,0 | 750,0 | ||
Содержание главы исполнительной власти субъекта РФ и его заместителей |
01 | 03 | 034 | 2313,00 | 2313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Денежное содержание главы исполнительной власти субъекта РФ и его заместителей |
01 | 03 | 034 | 033 | 2313,00 | 2313,00 | ||||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ |
01 | 03 | 036 | 206485,00 | 195945,00 | 10540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Денежное содержание аппарата | 01 | 03 | 036 | 027 | 126709,00 | 126709,00 | 2300,0 | 2300,0 | ||
Представительские расходы | 01 | 03 | 036 | 028 | 2420,00 | 2420,00 | ||||
Расходы на содержание аппарата | 01 | 03 | 036 | 029 | 77356,00 | 66816,00 | 10540,00 | 2098,0 | 1348,0 | 750,0 |
Прочие расходы на общегосударственное управление | 01 | 05 | 13216,00 | 9866,00 | 3350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Государственная поддержка архивной службы | 01 | 05 | 041 | 13216,00 | 9866,00 | 3350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Текущее содержание подведомственных структур | 01 | 05 | 041 | 075 | 13216,00 | 9866,00 | 3350,00 | |||
Судебная власть | 02 | 23295,00 | 22795,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Федеральная судебная система | 02 | 01 | 23295,00 | 22795,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Обеспечение деятельности мировых судей | 02 | 01 | 064 | 23295,00 | 22795,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Денежное содержание аппарата | 02 | 01 | 064 | 027 | 10955,20 | 10955,20 | ||||
Расходы на содержание аппарата | 02 | 01 | 064 | 029 | 12339,80 | 11839,80 | 500,00 | |||
Национальная оборона | 04 | 10390,00 | 10252,00 | 138,00 | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | |||
Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки | 04 | 03 | 10390,00 | 10252,00 | 138,00 | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | ||
Обеспечение личного состава войск (сил) | 04 | 03 | 601 | 4346,00 | 4346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Текущее содержание подведомственных структур | 04 | 03 | 601 | 075 | 4346,00 | 4346,00 | ||||
Боевая подготовка и материально-техническое обеспечение войск (сил) |
04 | 03 | 602 | 6044,00 | 5906,00 | 138,00 | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | |
Текущее содержание подведомственных структур | 04 | 03 | 602 | 075 | 6044,00 | 5906,00 | 138,00 | 2000,00 | 2000,00 | |
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства |
05 | 276256,00 | 273675,70 | 2580,30 | 17600,00 | 15600,00 | 2000,00 | |||
Органы внутренних дел | 05 | 01 | 201191,00 | 198610,70 | 2580,30 | 14000,00 | 14000,00 | 0,00 | ||
Обеспечение личного состава войск (сил) | 05 | 01 | 601 | 178650,30 | 178650,30 | 0,00 | 7974,90 | 7974,90 | 0,00 | |
Денежное содержание гражданского персонала | 05 | 01 | 601 | 600 | 22962,00 | 22962,00 | ||||
Денежное содержание военнослужащих | 05 | 01 | 601 | 601 | 127756,90 | 127756,90 | 6558,90 | 6558,90 | ||
Продовольственное обеспечение военнослужащих | 05 | 09 | 601 | 602 | 1221,3 | 1221,3 | ||||
Вещевое обеспечение военнослужащих | 05 | 09 | 601 | 603 | 150,0 | 150,0 | ||||
Продовольственное обеспечение военнослужащих | 05 | 01 | 601 | 602 | 18282,9 | 18282,9 | ||||
Транспортное обеспечение при проезде в отпуск и на лечение военнослужащих и членов их семей |
05 | 01 | 601 | 604 | 2229,50 | 2229,50 | 150,00 | 150,00 | ||
Обеспечение льгот и компенсаций военнослужащим и членам их семей |
05 | 01 | 601 | 605 | 3776,3 | 3776,3 | 1230,00 | 1230,00 | ||
Прочие расходы, связанные с обеспечением личного состава |
05 | 01 | 601 | 606 | 3029,10 | 3029,10 | ||||
Оплата отдельных льгот, установленных законодательством |
05 | 01 | 601 | 642 | 613,60 | 613,60 | 36,00 | 36,00 | ||
Боевая подготовка и материально-техническое обеспечение войск (сил) |
05 | 01 | 602 | 21142,70 | 18562,40 | 2580,30 | 6025,10 | 6025,10 | 0,00 | |
Обеспечение льгот и компенсаций военнослужащим и членам их семей |
05 | 01 | 602 | 605 | 1000,00 | 1000,00 | ||||
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных материалов в рамках государственного оборонного заказа |
05 | 01 | 602 | 607 | 8794,60 | 8794,60 | 2205,40 | 2205,40 | ||
Обеспечение электросвязью в рамках государственного оборонного заказа |
05 | 01 | 602 | 608 | 757,80 | 757,80 | ||||
Транспортное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа |
05 | 01 | 602 | 609 | 364,20 | 364,20 | ||||
Прочие расходы, связанные с боевой подготовкой и материально-техническим обеспечением войск (сил) |
05 | 01 | 602 | 615 | 10226,10 | 7645,80 | 2580,30 | 3819,70 | 3819,70 | 0,00 |
Страховые гарантии военнослужащим | 05 | 01 | 607 | 1398,00 | 1398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих |
05 | 01 | 607 | 634 | 1398,00 | 1398,00 | ||||
Государственная противопожарная служба | 05 | 09 | 75065,00 | 75065,00 | 0,00 | 3600,00 | 1600,00 | 2000,00 | ||
Обеспечение личного состава войск (сил) | 05 | 09 | 601 | 69966,00 | 69966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Денежное содержание гражданского персонала | 05 | 09 | 601 | 600 | 60020,00 | 60020,00 | ||||
Денежное содержание военнослужащих | 05 | 09 | 601 | 601 | 8369,00 | 8369,00 | ||||
Обеспечение льгот и компенсаций военнослужащим и членам их семей |
05 | 09 | 601 | 605 | 205,7 | 205,7 | ||||
Боевая подготовка и материально-техническое обеспечение войск (сил) |
05 | 09 | 602 | 5099,00 | 5099,00 | 0,00 | 3600,00 | 1600,00 | 2000,00 | |
Прочие расходы, связанные с боевой подготовкой и материально-техническим обеспечением войск (сил) |
05 | 09 | 602 | 615 | 5099,00 | 5099,00 | 3600,00 | 1600,00 | 2000,00 | |
Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу |
06 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | |||
Разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научно-технического прогресса |
06 | 02 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | ||
НИОКР | 06 | 02 | 281 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | |
Другие НИОКР | 06 | 02 | 281 | 216 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | ||
Промышленность, энергетика и строительство | 07 | 638400,00 | 513000,00 | 125400,00 | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 | |||
Топливно-энергетический комплекс | 07 | 01 | 509000,00 | 509000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Государственная поддержка энергетики и электрификации субъектов РФ |
07 | 01 | 293 | 9000,00 | 9000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Субсидии на услуги, предоставляемые населению газоснабжающими организациями в субъектах РФ |
07 | 01 | 293 | 441 | 9000,00 | 9000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
из них: Субсидии газоснабжающим предприятиям на покрытие расходов, связанных с государственным регулированием тарифов |
9000,00 | 9000,00 | ||||||||
Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов РФ | 07 | 01 | 480 | 500000,00 | 500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Субвенции на компенсацию тарифов на электроэнергию территориям Дальнего Востока и Архангельской области |
07 | 01 | 480 | 455 | 500000,00 | 500000,00 | ||||
Строительство, архитектура | 07 | 07 | 125400,00 | 0 | 125400,00 | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 | ||
Государственные капитальные вложения | 07 | 07 | 313 | 125400,00 | 125400,00 | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 | ||
Государственные капитальные вложения на возвратной основе |
07 | 07 | 313 | 197 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | ||
из них: Приобретение сельскохозяйственной техники и племенной продукции для предприятий агропромышленного комплекса |
10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | ||||||
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе |
07 | 07 | 313 | 198 | 115400,0 | 115400,0 | 90000,0 | 90000,0 | ||
из них: возврат кредитов, привлеченных на строительство социально значимых объектов области в соответствии с постановлением областного Собрания депутатов от 25.04.2001 N 18 |
23000,00 | 23000,00 | ||||||||
Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 07 | 09 | 4000,00 | 4000,00 | ||||||
Финансирование геологоразведочных работ | 07 | 09 | 475 | 4000,00 | 4000,00 | |||||
Геологоразведочные работы | 07 | 09 | 475 | 410 | 4000,00 | 4000,00 | ||||
Сельское хозяйство и рыболовство | 08 | 141059,00 | 141059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Сельскохозяйственное производство | 08 | 01 | 125912,00 | 125912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Государственная поддержка программ и мероприятий по развитию животноводства |
08 | 01 | 340 | 84835,00 | 84835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Субсидии на животноводческую продукцию из бюджетов субъектов РФ |
08 | 01 | 340 | 210 | 79363,00 | 79363,00 | ||||
Финансирование мероприятий по племенному животноводству и элитному семеноводству |
08 | 01 | 340 | 217 | 5472,00 | 5472,00 | 0,00 | |||
из них: Субсидии на поддержку племенного животноводства |
5472,00 | 5472,00 | ||||||||
Государственная поддержка программ и мероприятий по развитию растениеводства |
08 | 01 | 341 | 5885,00 | 5885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Финансирование мероприятий по племенному животноводству и элитному семеноводству |
08 | 01 | 341 | 217 | 2885,00 | 2885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
из них: Субсидии на поддержку элитного семеноводства | 2885,00 | 2885,00 | 0,00 | |||||||
Целевые субсидии и субвенции | 08 | 01 | 341 | 290 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
их них: Субсидии на производство продовольственной ржи |
3000,00 | 3000,00 | ||||||||
Прочие расходы в области сельского хозяйства | 08 | 01 | 342 | 6516,0 | 6516,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Целевые субсидии и субвенции | 08 | 01 | 342 | 290 | 2516,0 | 2516,0 | ||||
из них: Субсидии на содержание ветеринарной службы, госсеминспекции, государственной конюшни |
08 |
01 |
342 |
290 |
4000,00 2516,0 |
4000,00 2516,0 |
||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 08 | 01 | 342 | 397 | 4000,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
из них: Расходы на проведение противоэпизотических и других мероприятий в сельском хозяйстве |
4000,00 | 4000,00 | ||||||||
Государственная поддержка развития фермерства | 08 | 01 | 343 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Кредитование сезонных затрат в сельском хозяйстве | 08 | 01 | 343 | 211 | 500,00 | 500,00 | ||||
Государственная поддержка мероприятий по коренному улучшению земель |
08 | 01 | 345 | 28176,0 | 28176,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования |
08 | 01 | 345 | 212 | 28176,0 | 28176,0 | ||||
Земельные ресурсы | 08 | 02 | 8500,00 | 8500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования, осуществляемые за счет средств земельного налога |
08 | 02 | 344 | 8500,00 | 8500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Мероприятия по улучшению, землеустройства и землепользования |
08 | 02 | 344 | 212 | 2033,00 | 2033,00 | ||||
Ведение государственного кадастра, мониторинга земель, землеустройства и водных биологических ресурсов |
08 | 02 | 344 | 213 | 6467,00 | 6467,00 | ||||
из них: Расходы по проекту "Ларис" | 4000,00 | 4000,00 | ||||||||
Текущее содержание комитета по земельным ресурсам и землеустройству Архангельской области |
1000,00 | 1000,00 | ||||||||
Заготовки и хранение сельскохозяйственной продукции | 08 | 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Формирование региональных продовольственных фондов | 08 | 03 | 348 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Расходы по формированию региональных продовольственных фондов |
08 | 03 | 348 | 229 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
из них: Объем расходов регионального фонда | 7800,00 | 7800,00 | ||||||||
Объем основного долга, подлежащий возврату в региональный фонд |
7800,00 | 7800,00 | ||||||||
Прочие мероприятия в области сельского хозяйства | 08 | 05 | 6647,00 | 6647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Прочие расходы в области сельского хозяйства | 08 | 05 | 342 | 6647,00 | 6647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Текущее содержание подведомственных структур | 08 | 05 | 342 | 075 | 4687,00 | 4687,00 | ||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 08 | 05 | 342 | 397 | 1960,00 | 1960,00 | ||||
Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия |
09 | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 | 11000,00 | 11000,00 | 0,00 | |||
Лесные ресурсы | 09 | 02 | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | ||
Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий |
09 | 02 | 361 | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | |
Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий |
09 | 02 | 361 | 223 | 30000,00 | 30000,00 | 10000,00 | 10000,00 | ||
Гидрометеорология | 09 | 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | ||
Прочие расходы (нужды) на областные целевые программы | 09 | 04 | 810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | |
Программа работ по гидрометеорологическому обеспечению органов государственной власти Архангельской области и развитию системы гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды на 2002-2003 г. |
09 | 04 | 810 | 837 | 1000,00 | 1000,00 | ||||
Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика | 10 | 42325,00 | 42325,00 | 0,00 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | |||
Железнодорожный транспорт | 10 | 02 | 22233,00 | 22233,00 | 0,00 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | ||
Государственная поддержка железнодорожного транспорта | 10 | 02 | 370 | 22233,00 | 22233,00 | 0,00 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | |
Целевые субсидии и субвенции | 10 | 02 | 370 | 290 | 22233,00 | 22233,00 | 3000,00 | 3000,00 | ||
Водный транспорт | 10 | 04 | 9492,00 | 9492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Государственная поддержка морского транспорта | 10 | 04 | 374 | 1450,00 | 1450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Целевые субсидии и субвенции | 10 | 04 | 374 | 290 | 1450,00 | 1450,00 | ||||
Государственная поддержка речного транспорта | 10 | 04 | 375 | 8042,00 | 8042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Целевые субсидии и субвенции | 10 | 04 | 375 | 290 | 8042,00 | 8042,00 | ||||
Прочие виды транспорта | 10 | 05 | 10600,00 | 10600,00 | 0,00 | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям |
10 | 05 | 515 | 10600,00 | 10600,00 | 0,00 | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | |
Целевые субсидии и субвенции | 10 | 05 | 515 | 290 | 10600,00 | 10600,00 | 2000,00 | 2000,00 | ||
из них: Дноуглубительные работы судоходного канала Онежского порта |
2800,00 | 2800,00 | ||||||||
Развитие рыночной инфраструктуры | 11 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | |||
Малый бизнес и предпринимательство | 11 | 01 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям |
11 | 01 | 515 | 1000,00 | 1000,00 | 2000,00 | 2000,00 | |||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 11 | 01 | 515 | 397 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 | 3500,00 | 3387,00 | 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Прочие структуры коммунального хозяйства | 12 | 03 | 3500,00 | 3387,00 | 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Государственная поддержка коммунального хозяйства субъектов РФ |
12 | 03 | 311 | 3500,00 | 3387,00 | 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Расходы на прочие структуры коммунального хозяйства в субъектах РФ |
12 | 03 | 311 | 444 | 3500,00 | 3387,00 | 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
из них: Содержание государственной жилищной инспекции Архангельской области |
3500,00 | 3387,00 | 113,00 | |||||||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
13 | 20440,00 | 19590,00 | 850,00 | 3500,00 | 3000,00 | 500,00 | |||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций |
13 | 02 | 20440,00 | 19590,00 | 850,00 | 3500,00 | 3000,00 | 500,00 | ||
Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
13 | 02 | 399 | 2200,00 | 2200,00 | 0,00 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | |
Целевой финансовый резерв | 13 | 02 | 399 | 254 | 2200,00 | 2200,00 | 0,00 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 |
из них: Областной фонд для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
2200,00 | 2200,00 | 3000,00 | 3000,00 | ||||||
Обеспечение личного состава войск (сил) | 13 | 02 | 601 | 12980,40 | 12980,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Денежное содержание гражданского персонала | 13 | 02 | 601 | 600 | 12980,40 | 12980,40 | ||||
Боевая подготовка и материально-техническое обеспечение войск (сил) |
13 | 02 | 602 | 4794,60 | 3944,60 | 850,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |
Текущее содержание | 13 | 02 | 602 | 641 | 4794,60 | 3944,60 | 850,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
Мобилизационная подготовка и переподготовка резервов, учебно-сборовые мероприятия с гражданами РФ |
13 | 02 | 608 | 465,00 | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Обеспечение мобилизационной подготовки и подготовки резервов, учебно-сборовые мероприятия |
13 | 02 | 608 | 636 | 465,00 | 465,00 | ||||
Образование | 14 | 265374,00 | 244061,30 | 21312,70 | 12000,00 | 6989,40 | 5010,60 | |||
Дошкольное образование | 14 | 01 | 5228,20 | 5078,20 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Ведомственные расходы на дошкольное образование | 14 | 01 | 400 | 5228,20 | 5078,20 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Детские дошкольные учреждения | 14 | 01 | 400 | 259 | 5148,20 | 5078,20 | 70,00 | |||
Прочие расходы (нужды) на областные целевые программы | 14 | 01 | 810 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Программа развития образования Архангельской области на 2001-2005 годы |
14 | 01 | 810 | 821 | 80,00 | 80,00 | ||||
Общее образование | 14 | 02 | 93404,3 | 91098,7 | 2305,60 | 8459,30 | 5516,30 | 2943,00 | ||
Ведомственные расходы на общее образование | 14 | 02 | 401 | 92734,3 | 90678,7 | 2055,60 | 8459,30 | 5516,30 | 2943,00 | |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
14 | 02 | 401 | 260 | 5290,2 | 4890,2 | 400,00 | |||
Специальные школы | 14 | 02 | 401 | 261 | 11554,50 | 10847,60 | 706,90 | |||
Школы-интернаты | 14 | 02 | 401 | 263 | 19571,70 | 19571,70 | ||||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 14 | 02 | 401 | 264 | 39719,30 | 38849,60 | 869,70 | 8459,30 | 5516,30 | 2943,00 |
Детские дома | 14 | 02 | 401 | 265 | 16598,60 | 16519,60 | 79,00 | |||
Прочие расходы (нужды) на областные целевые программы | 14 | 02 | 810 | 670,00 | 420,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Программа развития образования Архангельской области на 2001-2005 годы |
14 | 02 | 810 | 821 | 350,00 | 100,00 | 250,00 | |||
Программа "Одаренные дети на 2001-2003 годы" | 14 | 02 | 810 | 822 | 320,00 | 320,00 | ||||
Начальное профессиональное образование | 14 | 03 | 10003,30 | 10003,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Ведомственные расходы на начальное профессиональное образование |
14 | 03 | 402 | 10003,30 | 10003,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Профессионально-технические училища | 14 | 03 | 402 | 266 | 10003,30 | 10003,30 | ||||
Среднее профессиональное образование | 14 | 04 | 69793,90 | 68393,00 | 1400,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Ведомственные расходы на среднее профессиональное образование |
14 | 04 | 403 | 69643,90 | 68243,00 | 1400,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Средние специальные учебные заведения | 14 | 04 | 403 | 268 | 69643,90 | 68243,00 | 1400,90 | |||
Прочие расходы (нужды) на областные целевые программы | 14 | 04 | 810 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Программа развития образования Архангельской области на 2001-2005 годы |
14 | 04 | 810 | 821 | 150,00 | 150,00 | ||||
Переподготовка и повышение квалификации | 14 | 05 | 15372,20 | 14896,00 | 476,20 | 400,00 | 380,00 | 20,00 | ||
Ведомственные расходы на переподготовку и повышение квалификации |
14 | 05 | 404 | 15152,20 | 14676,00 | 476,20 | 400,00 | 380,00 | 20,00 | |
Институты повышения квалификации | 14 | 05 | 404 | 269 | 10181,80 | 9721,60 | 460,20 | |||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 14 | 05 | 404 | 270 | 4970,40 | 4954,40 | 16,00 | 400,00 | 380,00 | 20,00 |
Прочие расходы (нужды) на областные целевые программы | 14 | 05 | 810 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Программа развития образования Архангельской области на 2001-2005 годы |
14 | 05 | 810 | 821 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Программа "Одаренные дети на 2001-2003 годы" | 14 | 05 | 810 | 822 | 70,00 | 70,00 | ||||
Прочие расходы в области образования | 14 | 07 | 71572,1 | 54592,1 | 16980,00 | 3140,70 | 1093,10 | 2047,60 | ||
Прочие ведомственные расходы в области образования | 14 | 07 | 407 | 52871,6 | 48891,6 | 3980,00 | 3140,70 | 1093,10 | 2047,60 | |
Прочие учреждения и мероприятия в области образования | 14 | 07 | 407 | 272 | 40371,6 | 36391,6 | 3980,00 | 2640,70 | 593,10 | 2047,60 |
Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков |
14 | 07 | 407 | 319 | 12500,00 | 12500,00 | 500,00 | 500,00 | ||
Прочие расходы (нужды) на областные целевые программы | 14 | 07 | 810 | 18700,50 | 5700,50 | 13000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Программа развития образования Архангельской области на 2001-2005 годы |
14 | 07 | 810 | 821 | 13290,00 | 3970,00 | 9320,00 | |||
Программа "Одаренные дети на 2001-2003 годы" | 14 | 07 | 810 | 822 | 950,00 | 950,00 | ||||
Программа "Дети-сироты на 2001-2003 г." | 14 | 07 | 810 | 823 | 2780,50 | 780,50 | 2000,00 | |||
Программа обновления учебно-лабораторной базы учреждений образования области на 2002-2005 г. |
14 | 07 | 810 | 824 | 1680,00 | 1680,00 | ||||
Культура, искусство и кинематография | 15 | 80174,00 | 76031,00 | 4143,00 | 3000,00 | 1000,00 | 2000,00 | |||
Культура и искусство | 15 | 01 | 78939,00 | 74796,00 | 4143,00 | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 | ||
Ведомственные расходы на культуру и искусство | 15 | 01 | 410 | 55526,00 | 51383,00 | 4143,00 | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 | |
Музеи и постоянные выставки | 15 | 01 | 410 | 283 | 23662,00 | 21702,00 | 1960,00 | |||
Библиотеки | 15 | 01 | 410 | 284 | 19798,00 | 19798,00 | ||||
Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства |
15 | 01 | 410 | 287 | 12066,00 | 9883,00 | 2183,00 | 2000,00 | 2000,00 | |
Государственная поддержка театров, концертных организаций и других организаций исполнительских искусств |
15 | 01 | 411 | 22913,00 | 22913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Театры, концертные организации, и другие организации исполнительских искусств |
15 | 01 | 411 | 281 | 22913,00 | 22913,00 | ||||
Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства |
15 | 01 | 412 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства |
15 | 01 | 412 | 287 | 500,00 | 500,00 | ||||
Кинематография | 15 | 02 | 1235,00 | 1235,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | ||
Государственная поддержка кинематографии | 15 | 02 | 415 | 1235,00 | 1235,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | |
Организации кинематографии | 15 | 02 | 415 | 282 | 1235,00 | 1235,00 | 1000,00 | 1000,00 | ||
Средства массовой информации | 16 | 15207,00 | 15207,00 | 0,00 | 8000,00 | 8000,00 | 0,00 | |||
Телевидение и радиовещание | 16 | 01 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Государственная поддержка государственных телерадиокомпаний |
16 | 01 | 420 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Целевые субсидии и субвенции | 16 | 01 | 420 | 290 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
из них: радио "Соловки" | 100,00 | 100,00 | ||||||||
Периодическая печать и издательства | 16 | 02 | 15107,00 | 15107,00 | 0,00 | 8000,00 | 8000,00 | 0,00 | ||
Государственная поддержка периодических изданий, учрежденных органами исполнительной и законодательной власти |
16 | 02 | 423 | 15107,00 | 15107,00 | 0,00 | 8000,00 | 8000,00 | 0,00 | |
Целевые субсидии и субвенции | 16 | 02 | 423 | 290 | 15107,00 | 15107,00 | 8000,00 | 8000,00 | ||
Здравоохранение и физическая культура | 17 | 751451,10 | 738603,00 | 12848,10 | 22482,90 | 4145,00 | 18337,90 | |||
Здравоохранение | 17 | 01 | 746779,10 | 733931,00 | 12848,10 | 19237,90 | 900,00 | 18337,90 | ||
Ведомственные расходы на здравоохранение | 17 | 01 | 430 | 681077,10 | 668229,00 | 12848,10 | 16437,90 | 0,00 | 16437,90 | |
Больницы, родильные дома, клиники, госпитали | 17 | 01 | 430 | 300 | 437698,00 | 430698,00 | 7000,00 | 7361,00 | 7361,00 | |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 17 | 01 | 430 | 301 | 13158,00 | 12958,00 | 200,00 | 644,00 | 644,00 | |
Дома ребенка | 17 | 01 | 430 | 304 | 11560,00 | 11410,00 | 150,00 | 259,00 | 259,00 | |
Санатории для больных туберкулезом | 17 | 01 | 430 | 306 | 29717,00 | 29317,00 | 400,00 | 270,00 | 270,00 | |
Санатории для детей и подростков | 17 | 01 | 430 | 307 | 13392,00 | 13392,00 | 233,00 | 233,00 | ||
Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения |
17 | 01 | 430 | 310 | 68212,10 | 63114,00 | 5098,10 | 7670,90 | 7670,90 | |
Средства бюджета на обязательное медицинское страхование неработающего населения, перечисленные фондам обязательного медицинского страхования |
17 | 01 | 430 | 316 | 107340,00 | 107340,00 | ||||
Прочие расходы (нужды) на областные целевые программы | 17 | 01 | 810 | 65702,00 | 65702,00 | 0,00 | 2800,00 | 900,00 | 1900,00 | |
Программа "Вакцинопрофилактика на 1999-2000 годы и период до 2005 года" |
17 | 01 | 810 | 825 | 1000,00 | 1000,00 | ||||
Программа "Реформа амбулаторно-поликлинической помощи - введение института врача общей практики в Архангельской области на 2001-2005 годы" |
17 | 01 | 810 | 826 | 800,00 | 800,00 | ||||
Программа "Гемодиализная помощь населению на 2002-2004 годы" |
17 | 01 | 810 | 827 | 14700,00 | 14700,00 | ||||
Программа "Сахарный диабет" на 2002-2004 годы | 17 | 01 | 810 | 828 | 45000,00 | 45000,00 | ||||
Программа "Астма и аллергия" на 2002-2004 годы | 17 | 01 | 810 | 829 | 5002,00 | 5002,00 | ||||
Программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2001-2003 год" |
17 | 01 | 810 | 830 | 2000,00 | 900,00 | 1100,00 | |||
Санитарно-эпидемиологический надзор | 17 | 02 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Ведомственные расходы на санитарно-эпидемиологический надзор |
17 | 02 | 432 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Прочие учреждения и мероприятия в области санитарно-эпидемиологического надзора |
17 | 02 | 432 | 313 | 900,00 | 900,00 | ||||
Физическая культура и спорт | 17 | 03 | 3772,00 | 3772,00 | 0,00 | 3245,00 | 3245,00 | 0,00 | ||
Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт | 17 | 03 | 434 | 3772,00 | 3772,00 | 0,00 | 3245,00 | 3245,00 | 0,00 | |
Прочие учреждения и мероприятия в области физической культуры и спорта |
17 | 03 | 434 | 314 | 3772,00 | 3772,00 | 3245,00 | 3245,00 | ||
Социальная политика | 18 | 942961,00 | 942160,00 | 801,00 | 143600,00 | 143600,00 | 0,00 | |||
Учреждения социального обеспечения и службы занятости | 18 | 01 | 169878,00 | 169480,00 | 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Ведомственные расходы в области социального обеспечения |
18 | 01 | 440 | 169878,00 | 169480,00 | 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Территориальные центры и отделения оказания социальной помощи на дому |
18 | 01 | 440 | 318 | 50,00 | 50,00 | ||||
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов | 18 | 01 | 440 | 320 | 152830,00 | 152657,00 | 173,00 | |||
Учреждения по обучению инвалидов | 18 | 01 | 440 | 321 | 4533,00 | 4533,00 | ||||
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики |
18 | 01 | 440 | 323 | 12465,00 | 12240,00 | 225,00 | |||
Социальная помощь | 18 | 02 | 21224,00 | 21224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Выплата пенсий и пособий другим категориям граждан | 18 | 02 | 442 | 21224,00 | 21224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Пособия и социальная помощь | 18 | 02 | 442 | 322 | 11600,00 | 11600,00 | ||||
Вылаты пенсий и пособий | 18 | 02 | 442 | 326 | 9624,00 | 9624,00 | 0,00 | |||
из них: Доплата к пенсиям по распоряжениям администрации области "О дополнительном материальном обеспечении граждан за особые заслуги в развитии сферы культуры Архангельской области", "О назначении ежемесячного пособия Герою Советского Союза Синникову А.С.", по областному закону "О государственной службе Архангельской области" |
9624,00 | 9624,00 | ||||||||
Прочие мероприятия в области социальной политики | 18 | 06 | 472663,0 | 472260,0 | 403,0 | 93600,00 | 93600,00 | 0,00 | ||
Ведомственные расходы в области социального обеспечения |
18 | 06 | 440 | 108419,00 | 108419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Целевые субсидии и субвенции | 18 | 06 | 440 | 290 | 107469,00 | 107469,00 | ||||
в т.ч. Субсидии населению на оплату жилья и коммунальных услуг |
70000,00 | 70000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
из них: Субсидии населению на оплату жилья и коммунальных услуг |
90000,00 | 90000,00 | ||||||||
Возмещение расходов из федерального фонда софинансирования социальных расходов |
20000,00 | 20000,00 | ||||||||
Субсидии на возмещение льгот гражданам, пострадавшим от радиации |
6436,00 | 6436,00 | ||||||||
Субсидии на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг и услуг связи сотрудникам силовых ведомств |
31033,00 | 31033,00 | ||||||||
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики |
18 | 06 | 440 | 323 | 950,00 | 950,00 | ||||
Прочие ведомственные расходы в области социальной политики |
18 |
06 |
445 |
4025,0 |
3622,0 |
403,0 |
||||
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики |
18 |
06 |
445 |
323 |
4025,0 |
3622,0 |
403,0 |
|||
Расходы на перевозку несовершеннолетних, самостоятельно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных учреждений |
18 | 06 | 456 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики |
18 | 06 | 456 | 323 | 50,00 | 50,00 | ||||
Фонд компенсаций (Расходы на реализацию Федерального закона "О социальной защите инвалидов в РФ") |
18 | 06 | 489 | 165939,00 | 165939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Расходы на изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий |
18 | 06 | 489 | 327 | 4000,00 | 4000,00 | ||||
Расходы на обеспечение инвалидов транспортными средствами или компенсация расходов на транспортное обслуживание вместо получения транспортного средства |
18 | 06 | 489 | 328 | 2500,00 | 2500,00 | ||||
Расходы на санаторно-курортное лечение ветеранов и инвалидов |
18 | 06 | 489 | 329 | 3500,00 | 3500,00 | ||||
Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов | 18 | 06 | 489 | 333 | 54084,00 | 54084,00 | ||||
Расходы на оплату установки телефона ветеранам и инвалидам и его использование |
18 | 06 | 489 | 334 | 9236,00 | 9236,00 | ||||
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам и инвалидам |
18 | 06 | 489 | 345 | 49940,00 | 49940,00 | ||||
Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов и ветеранов |
18 | 06 | 489 | 348 | 40522,00 | 40522,00 | ||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (зубопротезирование) |
18 | 06 | 489 | 397 | 2157,00 | 2157,00 | ||||
Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О ветеранах" в части полномочий субъектов РФ |
18 | 06 | 498 | 162178,00 | 162178,00 | 0,00 | 88600,00 | 88600,00 | 0,00 | |
Расходы на обеспечение инвалидов транспортными средствами или компенсация расходов на транспортное обслуживание вместо получения транспортного средства |
18 |
06 |
498 |
328 |
200,0 |
200,0 |
||||
Расходы на санаторно-курортное лечение ветеранов и инвалидов |
18 |
06 |
498 |
329 |
3500,0 |
3500,0 |
||||
Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов | 18 | 06 | 498 | 333 | 24188,0 | 24188,0 | 68470,00 | 68470,00 | ||
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам и инвалидам |
18 | 06 | 498 | 345 | 111679,00 | 111679,00 | ||||
Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов и ветеранов |
18 | 06 | 498 | 348 | 17689,00 | 17689,00 | ||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 18 | 06 | 498 | 397 | 4922,00 | 4922,00 | 0,00 | 20130,00 | 20130,00 | 0,00 |
из них: Расходы на оплату услуг связи - радиотрансляции и телевизионной антенны |
632,00 | 632,00 | 20130,00 | 20130,00 | ||||||
Зубопротезирование | 4290,00 | 4290,00 | ||||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям |
18 | 06 | 515 | 5854,00 | 5854,00 | 0,00 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | |
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики |
18 | 06 | 515 | 323 | 900,00 | 900,00 | ||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 18 | 06 | 515 | 397 | 4954,00 | 4954,00 | 0,00 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 |
из них: Расходы по оказанию помощи семьям в связи с выездом с северных территорий |
550,00 | 550,00 | ||||||||
Расходы на приобретение авиабилетов на льготных условиях малообеспеченным гражданам, пользующимся в ряде территорий единственным видом транспорта |
4404,00 | 4404,00 | 5000,00 | 5000,00 | ||||||
Расходы на реализацию льгот, установленных областным законом "О присвоении звания "Ветеран труда Архангельской области" отдельным категориям пенсионеров" |
18 | 06 | 811 | 26198,00 | 26198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов | 18 | 06 | 811 | 333 | 12940,00 | 12940,00 | ||||
Расходы на оплату установки телефона ветеранам и инвалидам и его использование |
18 | 06 | 811 | 334 | 2146,00 | 2146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам и инвалидам |
18 | 06 | 811 | 345 | 10192,00 | 10192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 18 | 06 | 811 | 397 | 920,00 | 920,00 | ||||
в том числе: Зубопротезирование | 920,00 | 920,00 | ||||||||
Государственные пособия гражданам, имеющим детей | 18 | 07 | 279196,00 | 279196,00 | 0,00 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | ||
Выплаты государственных пособий на детей военнослужащих и гражданского персонала |
18 | 07 | 452 | 279196,00 | 279196,00 | 50000,00 | 50000,00 | |||
Выплата государственных пособий на детей военнослужащих и гражданского персонала |
18 | 07 | 452 | 324 | 279196,00 | 279196,00 | 50000,0 | 50000,0 | ||
Обслуживание государственного долга | 19 | 120000,00 | 120000,00 | 0,00 | 40000,00 | 40000,00 | 0,00 | |||
Обслуживание государственного внутреннего долга | 19 | 01 | 120000,00 | 120000,00 | 0,00 | 40000,00 | 40000,00 | 0,00 | ||
Процентные платежи по государственному внутреннему долгу |
19 | 01 | 460 | 120000,00 | 120000,00 | 0,00 | 40000,00 | 40000,00 | 0,00 | |
Выплаты процентов по государственному долгу | 19 | 01 | 460 | 330 | 120000,00 | 120000,00 | 40000,00 | 40000,00 | ||
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 21 | 1808098,00 | 1808098,00 | 0,00 | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 | |||
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 21 | 01 | 1808098,00 | 1808098,00 | 0,00 | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 | ||
Региональный фонд финансовой поддержки в субъектах РФ | 21 | 01 | 481 | 1471806,00 | 1471806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Дотации и субвенции из бюджетов субъектов Российской Федерации |
21 | 01 | 481 | 369 | 1471806,00 | 1471806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
из них: Субвенция бюджетам муниципальных образований для выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы с начислениями на нее и частичную компенсацию роста платежей за неработающее население в ТФОМС в связи с изменением условий оплаты труда |
1466630,00 | 1466630,00 | ||||||||
Дотация бюджетам муниципальных образований "Лешуконский район" и "Шенкурский район" |
5176,00 | 5176,00 | ||||||||
Дотации и субвенции | 21 | 01 | 485 | 336292,00 | 336292,00 | 0,00 | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 | |
Дотации и субвенции из бюджетов субъектов Российской Федерации |
21 | 01 | 485 | 369 | 336292,00 | 336292,00 | 0,00 | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 |
из них: Субвенция муниципальным образованиям для выплаты опекунских пособий |
44000,00 | 44000,00 | ||||||||
Субвенции бюджетам муниципальных образований для возмещения разницы в тарифах за отпущенную населению тепловую энергию |
292292,00 | 292292,00 | 15000,00 | 15000,00 | ||||||
Прочие расходы | 30 | 153702,00 | 152480,00 | 1222,00 | 15890,00 | 3740,00 | 12150,00 | |||
Резервные фонды | 30 | 01 | 7500,00 | 7500,00 | 0,00 | 10000,00 | 300,00 | 9700,00 | ||
Резервные фонды | 30 | 01 | 510 | 7500,00 | 7500,00 | 0,00 | 10000,00 | 300,00 | 9700,00 | |
Формирование резервных фондов исполнительных органов власти субъектов РФ |
30 | 01 | 510 | 435 | 7500,00 | 7500,00 | 10000,00 | 300,00 | 9700,00 | |
из них: Резервный фонд Главы администрации области | 7500,00 | 7500,00 | ||||||||
Прочие расходы (нужды) на областные целевые программы | 30 | 01 | 810 | 10000,00 | 300,00 | 9700,00 | ||||
Областная программа по усилению борьбы с преступностью на 2001-2002 годы |
30 | 01 | 810 | 831 | 10000,00 | 300,00 | 9700,00 | |||
Проведение выборов и референдумов | 30 | 02 | 1868,00 | 1846,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Территориальные органы | 30 | 02 | 038 | 1868,00 | 1846,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Денежное содержание аппарата | 30 | 02 | 038 | 027 | 1195,80 | 1195,80 | ||||
Расходы на содержание аппарата | 30 | 02 | 038 | 029 | 672,20 | 650,20 | 22,00 | |||
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 30 | 04 | 144334,00 | 143134,00 | 1200,00 | 5890,00 | 3440,00 | 2450,00 | ||
Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов РФ | 30 | 04 | 480 | 130211,00 | 130211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Субсидии на государственную финансовую поддержку закупки и доставки нефти, нефтепродуктов, топлива и продовольственных товаров (за исключением подакцизных) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов для снабжения населения, предприятий и организаций социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства |
30 | 04 | 480 | 456 | 130211,00 | 130211,00 | ||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям |
30 | 04 | 515 | 14123,00 | 12923,00 | 1200,00 | 5890,00 | 3440,00 | 2450,00 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 30 | 04 | 515 | 397 | 14123,00 | 12923,00 | 1200,00 | 5890,00 | 3440,00 | 2450,00 |
из них: | ||||||||||
Расходы на проведение ревизий КРУ | 400,00 | 400,00 | ||||||||
Отчиления в фонд поддержки налоговых органов и органов внутренних дел за счет средств единого налога на вмененный доход для определенных видов деятельности |
1866,00 | 1866,00 | ||||||||
Уплата членского взноса в ассоциацию"Север-Запад" | 300,00 | 300,00 | ||||||||
Подготовка и проведение Всероссийской переписи населения 2002 года |
1000,00 | 1000,00 | ||||||||
Специальный моторизованный полк милиции (войсковая часть N 6647) |
3443,00 | 3243,00 | 200,00 | 1900,00 | 1400,00 | 500,00 | ||||
Поддержка Архангельской региональной общественной организации вкладчиков |
300,00 | 300,00 | ||||||||
Расходы на финансирование проектов, представленных органами муниципальных образований для развития территориального общественного самоуправления Архангельской области |
750,00 | 750,00 | ||||||||
Расходы на содержание аппарата уполномоченного по правам человека в Архангельской области |
290,00 | 290,00 | ||||||||
Расходы по подготовке и участию Архангельской области в выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории ВВЦ в г.Москве |
500,00 | 500,00 | 1500,00 | 1500,00 | ||||||
Оплата расходов по договору за предоставление статистической информации, подготавливаемой Архангельским областным комитетом государственной статистики |
1201,00 | 1201,00 | ||||||||
Прочие расходы (нужды) на областные целевые программы | 30 | 04 | 810 | 4073,00 | 3073,00 | 1000,00 | 2490,00 | 540,00 | 1950,00 | |
Программа "Информатизация функций управления Архангельской областью на 2002-2004 г." |
30 | 04 | 810 | 832 | 1000,00 | 1000,00 | ||||
Областная программа "Пожарная безопасность на 2001-2002 годы" |
30 | 04 | 810 | 833 | 1500,00 | 1500,00 | ||||
Программа содействия занятости населения Архангельской области |
30 | 04 | 810 | 834 | 540,00 | 540,00 | ||||
Программа реформирования промышленного сектора и содействия трудовой занятости осужденных УИН Минюста России по Архангельской области на 2001-2005 годы |
30 | 04 | 810 | 835 | 450,00 | 450,00 | ||||
Целевая программа "Охрана и использование животного мира на 2000-2003 годы" |
30 | 04 | 810 | 836 | 3073,00 | 3073,00 | ||||
Целевые бюджетные фонды | 1505045,00 | 271119,0 | 1233926,0 | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 | ||||
Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) | 30 | 03 | 45000,00 | 45000,00 | 0,00 | |||||
Формирование региональных фондов государственной финансовой поддержки досрочного завоза продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности |
30 | 03 | 349 | 45000,00 | 45000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Расходы за счет средств региональных фондов государственной финансовой поддержки досрочного завоза продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности |
30 | 03 | 349 | 228 | 45000,00 | 45000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
из них: Объем расходов регионального фонда | 65500,00 | 65500,00 | ||||||||
в том числе: за счет возврата средств из областного бюджета в региональный фонд, позаимствованных ранее на финансирование неотложных нужд |
35000,00 | 35000,00 | ||||||||
Объем основного долга, подлежащий возврату в региональный фонд |
20500,00 | 20500,00 | ||||||||
Территориальные дорожные фонды | 31 | 11 | 1268545,00 | 34619,0 | 1233926,0 | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 | ||
Расходы за счет целевого фонда, консолидируемого в бюджете |
31 | 11 | 520 | 1268545,00 | 34619,0 | 1233926,0 | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 | |
Целевые расходы за счет субвенции на дорожное хозяйство из федерального бюджета РФ |
31 | 11 | 520 | 532 | 372973,00 | 372973,00 | ||||
в том числе: строительство автодорог | 360900,00 | 360900,00 | ||||||||
приведение в нормативное состояние сельских дорог, подлежащих приемке в сеть автомобильных дорог общего пользования |
10233,00 | 10233,00 | ||||||||
приведение в нормативное состояние проезжей части улично-дорожной сети для проезда транзитного транспорта |
1840,00 | 1840,00 | ||||||||
Расходы на содержание и ремонт действующей сети территориальных автомобильных дорог общего пользования, включая сезонную заготовку материалов |
31 | 11 | 520 | 870 | 519807,0 | 519807,0 | ||||
Территориальные расходы дорожного фонда | 31 | 11 | 520 | 871 | 30196,00 | 30196,00 | ||||
Резерв средств на ликвидацию последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций |
31 | 11 | 520 | 872 | 16885,00 | 16885,00 | ||||
Расходы на проектно-изыскательские, научно-исследовательские работы |
31 | 11 | 520 | 873 | 16000,00 | 16000,00 | ||||
в том числе:на проведение научно-исследовательских работ в регионе |
3500,00 | 3500,00 | ||||||||
Расходы на реконструкцию и строительство автомобильных дорог и дорожных сооружений на них, развитие производственной базы дорожных организаций |
31 | 11 | 520 | 874 | 112416,00 | 112416,00 | 100000,00 | 100000,00 | ||
Расходы на приобретение дорожно-эксплуатационной техники и другого имущества, необходимого для функционирования сети дорог общего пользования |
31 | 11 | 520 | 875 | 50000,00 | 50000,00 | ||||
Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет |
31 |
11 |
520 |
876 |
145845,0 |
145845,0 |
||||
Финансирование договора по обеспечению дополнительных поступлений в территориальный дорожный фонд с УМНС по Архангельской области |
31 |
11 |
520 |
876 |
4423,0 |
4423,0 |
||||
Территориальные экологические фонды | 31 | 12 | 191500,00 | 191500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Расходы за счет целевого фонда, консолидируемого в бюджете |
31 | 12 | 520 | 191500,00 | 191500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 31 | 12 | 520 | 397 | 191500,00 | 191500,00 | ||||
Всего | 7077973,10 | 5660249,0 | 1417724,1 | 506470,9 | 265722,4 | 240748,5 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.