В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 21 Федерального закона от 06 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", пунктом "а" статьи 31.2 Устава Архангельской области, постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года N 299-пп "О Порядке разработки и реализации государственных программ Архангельской области" Правительство Архангельской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Архангельской области "Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2020 годы)", утвержденную постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года N 462-пп.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор |
И.А. Орлов |
Изменения,
которые вносятся в государственную программу Архангельской области "Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2020 годы)"
(утв. постановлением Правительства Архангельской области от 26 декабря 2013 г. N 631-пп)
1. Позицию, касающуюся объемов и источников финансирования государственной программы, паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования государственной программы |
- |
общий объем финансирования государственной программы составляет 265 717 176,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета - 1 885 186,8 тыс. рублей; областного бюджета - 112 719 567,4 тыс. рублей; территориального фонда обязательного медицинского страхования - 150142 421,8 тыс. рублей; внебюджетных источников - 970 000,0 тыс. рублей". |
2. В разделе II:
1) позицию, касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы N 1, подраздела 2.1 изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы |
- |
общий объем финансирования - 47 714 441,0 тыс. рублей, из них средства: областного бюджета - 611 435,5 тыс. рублей; федерального бюджета - 22 661,2 тыс. рублей; территориального фонда обязательного медицинского страхования - 47 080 344,3 тыс. рублей"; |
2) в абзаце пятом подраздела 2.3 цифры "2015" заменить цифрами "2014";
3) позицию, касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы N 2, подраздела 2.5 изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы |
- |
общий объем финансирования - 90 135 590,0 тыс. рублей, из них средства: федерального бюджета - 312 546,7 тыс. рублей; областного бюджета - 27 349 841,0 тыс. рублей; территориального фонда обязательного медицинского страхования - 62 473 202,3 тыс. рублей"; |
4) в подразделе 2.7:
а) в абзаце двадцать первом слова "плановой и неотложной медицинской помощи населению Российской Федерации при болезнях системы кровообращения кардиологического профиля" заменить словами "медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями";
б) абзацы пятьдесят третий - пятьдесят пятый изложить в следующей редакции:
"В рамках реализации мероприятия предусмотрено проведение ремонтных работ и приобретение медицинского и технологического оборудования для ГБУЗ "Архангельская станция переливания крови" и ее филиалов в городах Вельске, Онеге, Котласе, Няндоме Архангельской области, включая модульное здание для филиала в городе Вельске.
Мероприятие 11. Заготовка, переработка, хранение донорской крови и ее компонентов, обеспечение компонентами и препаратами крови, иммуногематологическими стандартами государственных медицинских организаций.
В рамках реализации мероприятия предусмотрено увеличение объемов заготовки донорской крови до 12 800 литров.";
в) в абзаце пятьдесят шестом цифры "11" заменить цифрами "12";
г) в абзаце пятьдесят девятом цифры "12" заменить цифрами "13";
д) в абзаце шестьдесят первом цифры "13" заменить цифрами "14";
5) позицию, касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы N 4, подраздела 2.13 изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы |
- |
общий объем финансирования - 40 424 802,0 тыс. рублей, из них средства: федерального бюджета - 21 571,7 тыс. рублей; областного бюджета - 3 610 115,1 тыс. рублей; территориального фонда обязательного медицинского страхования - 36 793 115,2 тыс. рублей"; |
6) позицию, касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы N 5, подраздела 2.17 изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы |
- |
общий объем финансирования - 4 835 622,6 тыс. рублей, из них средства: областного бюджета - 1 519 862,6 тыс. рублей; территориального фонда обязательного медицинского страхования - 3 315 760,0 тыс. рублей"; |
7) позицию, касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы N 6, подраздела 2.21 изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы |
- |
общий объем финансирования - 2 073 031,1 тыс. рублей, из них средства областного бюджета - 2 073 031,1 тыс. рублей"; |
8) позицию, касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы N 7, подраздела 2.25 изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы |
- |
общий объем финансирования - 1 094 944,6 тыс. рублей, из них средства: областного бюджета - 1 072 444,6 тыс. рублей; федерального бюджета - 22 500,0 тыс. рублей"; |
9) позицию, касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы N 8, подраздела 2.29 изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы |
- |
общий объем финансирования - 4 933 406,1 тыс. рублей, из них средства: федерального бюджета - 1 454 094,4 тыс. рублей; областного бюджета - 3 479 311,7 тыс. рублей"; |
10) позицию, касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы N 10, подраздела 2.37 изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы |
- |
общий объем финансирования - 72 888 782,6 тыс. рублей, из них средства: областного бюджета - 72 836 969,8 тыс. рублей; федерального бюджета - 51 812,8 тыс. рублей". |
3. Приложения N 2 и 3 к указанной государственной программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 2
к государственной программе
Архангельской области "Развитие
здравоохранения Архангельской области
(2013-2020 годы)"
(в редакции постановления Правительства
Архангельской области
от 26 декабря 2013 г. N 631-пп)
Перечень мероприятий
государственной программы Архангельской области "Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2020 годы)"
Ответственный исполнитель - министерство здравоохранения Архангельской области (далее - министерство здравоохранения).
Наименование мероприятия |
Ответственные исполнители |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
Показатели результата реализации мероприятия по годам |
||||||||
всего |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Подпрограмма N 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, развитие первичной медико-санитарной помощи" | ||||||||||||
Цели подпрограммы N 1 - увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний; снижение заболеваемости инфарктом миокарда и инсультами; повышение выявляемости больных злокачественными новообразованиями на I - II стадиях заболевания; повышение доли больных, у которых туберкулез выявлен на ранней стадии; снижение уровня смертности от инфекционных заболеваний; снижение заболеваемости алкоголизмом, наркоманией; снижение уровня смертности населения за счет профилактики развития депрессивных состояний и суицидального поведения | ||||||||||||
Задача N 1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Архангельской области (далее - население), в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска | ||||||||||||
1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе у детей, профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей |
министерство здравоохранения |
итого |
95 906,8 |
19 654,8 |
10 550,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
14 102,0 |
14 950,0 |
15 850,0 |
16 800,0 |
создание новых центров здоровья, а также обновление оборудования действующих центров здоровья, проведение наркологического тестирования обучающихся и других категорий граждан, модернизация наркологической службы, информирование населения по вопросам здорового образа жизни |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
12 854,8 |
12 854,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
83 052,0 |
6 800,0 |
10 550,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
14 102,0 |
14 950,0 |
15 850,0 |
16 800,0 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Задачи N 2-3. Снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок. Сохранение на спорадическом уровне распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок (полиомиелит, корь, краснуха) | ||||||||||||
2. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику |
министерство здравоохранения |
итого |
4 457,6 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
561,8 |
595,5 |
631,2 |
669,1 |
совершенствование эпидемиологической службы - проведение акарицидных и инсектицидных обработок |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
4 457,6 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
561,8 |
595,5 |
631,2 |
669,1 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Задача N 4. Раннее выявление инфицированных ВИЧ, острыми вирусными гепатитами B и C | ||||||||||||
3. Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С |
|
итого |
42 748,8 |
9 375,2 |
4 880,4 |
5 030,4 |
5 030,4 |
4 213,5 |
4 466,3 |
4 734,3 |
5 018,3 |
приобретение тест-систем для диагностики и мониторинга лечения ВИЧ-инфекции, ежегодное обследование на вирус иммунодефицита человека - не менее 18% населения |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
9 806,4 |
5 965,2 |
1 280,4 |
1 280,4 |
1 280,4 |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
32 942,4 |
3 410,0 |
3 600,0 |
3 750,0 |
3 750,0 |
4 213,5 |
4 466,3 |
4 734,3 |
5 018,3 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Задача N 5. Реализация дифференцированного подхода к организации в рамках первичной медико-санитарной помощи профилактических осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей, в целях обеспечения своевременного выявления заболеваний, дающих наибольший вклад в показатели инвалидизации и смертности населения | ||||||||||||
4. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям, развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей |
министерство здравоохранения |
итого |
490 983,5 |
52 382,9 |
42 738,7 |
35 351,7 |
35 017,6 |
71 692,7 |
77 757,0 |
84 370,0 |
91 672,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
490 983,5 |
52 382,9 |
42 738,7 |
35 351,7 |
35 017,6 |
71 692,7 |
77 757,0 |
84 370,0 |
91 672,9 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
4.1. Развитие общей врачебной практики (семейной медицины) |
министерство здравоохранения |
итого |
83 830,6 |
6 606,9 |
7 092,0 |
- |
- |
16 031,5 |
16 993,4 |
18 013,0 |
19 093,8 |
оснащение ежегодно не менее 10 офисов врачей общей практики (семейной медицины) сумками-укладками, оборудованием, приобретение ежегодно 10 автомобилей для врачей общей практики, передвижных офисов врачей общей практики, осуществление стимулирующих денежных выплат врачам-наставникам (тьюторам), оплата им услуг сотовой связи для обеспечения работы с прикрепленными врачами общей практики |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
83 830,6 |
6 606,9 |
7 092,0 |
- |
- |
16 031,5 |
16 993,4 |
18 013,0 |
19 093,8 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
4.2. Проведение диспансеризации государственных гражданских служащих Архангельской области |
министерство здравоохранения |
итого |
17 272,7 |
2 920,0 |
- |
- |
- |
3 280,9 |
3 477,8 |
3 686,4 |
3 907,6 |
диспансеризация гражданских государственных служащих Архангельской области - ежегодно не менее 1 тыс. человек |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
17 272,7 |
2 920,0 |
- |
- |
- |
3 280,9 |
3 477,8 |
3 686,4 |
3 907,6 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
4.3. Развитие медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями |
министерство здравоохранения |
итого |
35 712,0 |
6 400,0 |
- |
- |
- |
6 700,0 |
7 100,0 |
7 530,0 |
7 982,0 |
приобретение медицинского оборудования для оказания плановой и неотложной медицинской помощи населению в соответствии с порядком оказания плановой и неотложной медицинской помощи населению Российской Федерации при болезнях системы кровообращения кардиологического профиля |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
35 712,0 |
6 400,0 |
- |
- |
- |
6 700,0 |
7 100,0 |
7 530,0 |
7 982,0 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
4.4. Совершенствование медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями |
министерство здравоохранения |
итого |
2 500,0 |
500,0 |
300,0 |
- |
- |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
500,0 |
приобретение медицинского оборудования для первичных онкологических и смотровых кабинетов в государственных медицинских организациях Архангельской области (далее - государственные медицинские организации) в соответствии с порядком оказания медицинской помощи онкологическим больным |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
2 500,0 |
500,0 |
300,0 |
- |
- |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
500,0 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
4.5. Совершенствование системы оказания амбулаторной медицинской помощи |
министерство здравоохранения |
итого |
347 167,0 |
35 442,6 |
34 846,7 |
34 851,7 |
34 487,6 |
44 718,5 |
49 190,3 |
54 109,3 |
59 520,3 |
оказание первичной медико-санитарной помощи в соответствии с установленным государственным заданием в части медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования (далее - ОМС) |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
347 167,0 |
35 442,6 |
34 846,7 |
34 851,7 |
34 487,6 |
44 718,5 |
49 190,3 |
54 109,3 |
59 520,3 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
4.6. Подготовка радиационно-гигиенического паспорта Архангельской области |
министерство здравоохранения |
итого |
4 501,2 |
513,4 |
500,0 |
500,0 |
530,0 |
561,8 |
595,5 |
631,3 |
669,2 |
ежегодная подготовка радиационно-гигиенического паспорта Архангельской области |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
4 501,2 |
513,4 |
500,0 |
500,0 |
530,0 |
561,8 |
595,5 |
631,3 |
669,2 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Задача N 6. Реализация территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области | ||||||||||||
5. Оказание медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области |
министерство здравоохранения |
итого |
47 080 344,3 |
4 230 407,50 |
4 397 927,2 |
5 781 653,4 |
6 362 218,1 |
6 478 331,0 |
6 536 387,5 |
6 617 580,1 |
6 675 839,5 |
оказание медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области в части медицинской помощи, включенной в базовую программу ОМС |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
47 080 344,3 |
4 230 407,50 |
4 397 927,2 |
5 781 653,4 |
6 362 218,1 |
6 478 331,0 |
6 536 387,5 |
6 617 580,1 |
6 675 839,5 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Всего по подпрограмме N 1 |
|
итого |
47 714 441,0 |
4 312 320,4 |
4 456 596,3 |
5 824 535,5 |
6 404 766,1 |
6 568 901,0 |
6 634 156,3 |
6 723 165,6 |
6 789 999,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
22 661,2 |
18 820,0 |
1 280,4 |
1 280,4 |
1 280,4 |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
611 435,5 |
63 092,9 |
57 388,7 |
41 601,7 |
41 267,6 |
90 570,0 |
97 768,8 |
105 585,5 |
114 160,3 |
|||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
47 080 344,3 |
4 230 407,5 |
4 397 927,2 |
5 781 653,4 |
6 362 218,1 |
6 478 331,0 |
6 536 387,5 |
6 617 580,1 |
6 675 839,5 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Подпрограмма N 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | ||||||||||||
Цели подпрограммы N 2 - повышение доступности и качества оказания медицинской помощи; снижение смертности от туберкулеза; повышение продолжительности и качества жизни лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C; увеличение сроков краткосрочной и долгосрочной ремиссии наркологических больных; развитие комплексной системы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при психических расстройствах; снижение смертности от ишемической болезни сердца и инсульта; снижение смертности от новообразований; снижение времени ожидания скорой медицинской помощи; снижение смертности пострадавших в результате ДТП; обеспечение безопасности и качества донорской крови и ее компонентов | ||||||||||||
Задачи N 1-2. Увеличение доли абацилированных# больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением. Внедрение методов персонализированной антибактериальной терапии больных туберкулезом | ||||||||||||
1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом |
министерство здравоохранения |
итого |
1 803 498,7 |
179 922,6 |
182 537,0 |
204 606,5 |
209 798,6 |
221 392,10 |
243 404,10 |
267 610,20 |
294 227,60 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
1 803 498,7 |
179 922,6 |
182 537,0 |
204 606,5 |
209 798,6 |
221 392,10 |
243 404,10 |
267 610,20 |
294 227,60 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
1.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом |
министерство здравоохранения |
итого |
1 772 877,7 |
177 422,6 |
179 537,0 |
193 406,5 |
209 798,6 |
218 210,1 |
240 031,1 |
264 034,2 |
290 437,6 |
обеспечение выполнения установленного государственного задания |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
1 772 877,7 |
177 422,6 |
179 537,0 |
193 406,5 |
209 798,6 |
218 210,1 |
240 031,1 |
264 034,2 |
290 437,6 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
1.2. Совершенствование ранней диагностики туберкулеза |
министерство здравоохранения |
итого |
30 621,0 |
2 500,0 |
3 000,0 |
11 200,0 |
- |
3 182,0 |
3 373,0 |
3 576,0 |
3 790,0 |
обеспечение расходными материалами государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области "Архангельский клинический противотуберкулезный диспансер" для проведения экспресс-методов диагностики туберкулеза ежегодно; приобретение передвижной флюорографической установки в 2015 году |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
30 621,0 |
2 500,0 |
3 000,0 |
11 200,0 |
- |
3 182,0 |
3 373,0 |
3 576,0 |
3 790,0 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Задача N 3. Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C | ||||||||||||
2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C |
|
итого |
479 985,4 |
48 963,3 |
44 594,3 |
46 878,4 |
49 896,1 |
62 411,8 |
68 653,0 |
75 518,3 |
83 070,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
39,1 |
39,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
479 946,4 |
48 924,2 |
44 594,3 |
46 878,4 |
49 896,1 |
62 411,8 |
68 653,0 |
75 518,3 |
83 070,2 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2.1. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C |
министерство здравоохранения |
итого |
253 216,6 |
26 206,1 |
23 282,6 |
24 851,3 |
27 972,7 |
32 515,4 |
35 766,9 |
39 343,6 |
43 278,0 |
обеспечение выполнения установленного государственного задания |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
253 216,6 |
26 206,1 |
23 282,6 |
24 851,3 |
27 972,7 |
32 515,4 |
35 766,9 |
39 343,6 |
43 278,0 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2.2. Развитие специализированной дерматовенерологической медицинской помощи |
министерство здравоохранения |
итого |
226 768,8 |
22 757,2 |
21 311,7 |
22 027,1 |
21 923,4 |
29 896,4 |
32 886,1 |
36 174,7 |
39 792,2 |
обеспечение выполнения установленного государственного задания на приобретение оборудования в соответствии с порядком оказания медицинской помощи дерматовенерологическим больным |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
39,1 |
39,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
226 729,7 |
22 718,1 |
21 311,7 |
22 027,1 |
21 923,4 |
29 896,4 |
32 886,1 |
36 174,7 |
39 792,2 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Задачи N 4-5. Модернизация наркологической службы Архангельской области. Совершенствование методов диагностики и лечения психических расстройств, внедрение современных методов психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации | ||||||||||||
3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным, совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения |
министерство здравоохранения |
итого |
6 803 047,0 |
668 330,6 |
691 970,0 |
743 726,9 |
838 492,7 |
831 830,8 |
915 013,9 |
1 006 515,3 |
1 107 166,8 |
финансовые средства предусмотрены на выполнение установленного государственного задания |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
6 803 047,0 |
668 330,6 |
691 970,0 |
743 726,9 |
838 492,7 |
831 830,8 |
915 013,9 |
1 006 515,3 |
1 107 166,8 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Задача N 6. Снижение смертности от ишемической болезни сердца и инсульта | ||||||||||||
4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями |
|
итого |
456 306,0 |
76 376,0 |
- |
- |
- |
86 850,00 |
92 050,00 |
97 550,00 |
103 480,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
609,0 |
609,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
455 697,0 |
75 767,0 |
- |
- |
- |
86 850,00 |
92 050,00 |
97 550,00 |
103 480,00 |
|||
местные бюджеты |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
4.1. Обеспечение государственных медицинских организаций расходными материалами для проведения операций пациентам с сердечно-сосудистой патологией |
министерство здравоохранения |
итого |
429 030,0 |
71 000,0 |
- |
- |
- |
81 850,0 |
86 750,0 |
91 950,0 |
97 480,0 |
проведение срочных операций по профилю "сердечно-сосудистая хирургия" |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
429 030,0 |
71 000,0 |
- |
- |
- |
81 850,0 |
86 750,0 |
91 950,0 |
97 480,0 |
|||
местные бюджеты |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
4.2 Оснащение государственных медицинских организаций медицинским оборудованием |
министерство здравоохранения |
итого |
27 276,0 |
5 376,0 |
- |
- |
- |
5 000,0 |
5 300,0 |
5 600,0 |
6 000,0 |
приобретение диагностического и лечебного оборудования для государственных медицинских организаций |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
609,0 |
609,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
26 667,0 |
4 767,0 |
- |
- |
- |
5 000,0 |
5 300,0 |
5 600,0 |
6 000,0 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Задачи N 7-8. Увеличение пятилетней выживаемости больных со злокачественными новообразованиями. Снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями | ||||||||||||
5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями |
министерство здравоохранения |
итого |
93 912,7 |
67 662,7 |
2 050,0 |
- |
- |
5 500,0 |
5 900,0 |
6 200,0 |
6 600,0 |
приобретение оборудования в соответствии с порядком оказания медицинской помощи онкологическим больным, дозиметрического оборудования, ремонт помещений для установки оборудования |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
25 962,7 |
25 962,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
67 950,0 |
41 700,0 |
2 050,0 |
- |
- |
5 500,0 |
5 900,0 |
6 200,0 |
6 600,0 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Задача N 9. Совершенствование системы управления скорой медицинской помощью | ||||||||||||
6. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации |
министерство здравоохранения |
итого |
8 292 628,1 |
887 575,8 |
1 003 800,4 |
989 316,2 |
1 011 431,5 |
1 005 917,8 |
1 066 272,9 |
1 130 249,3 |
1 198 064,2 |
снижение объемов скорой медицинской помощи за счет включения скорой специализированной медицинской помощи в систему ОМС и приобретения спецодежды для сотрудников скорой медицинской помощи |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
8 292 628,1 |
887 575,8 |
1 003 800,4 |
989 316,2 |
1 011 431,5 |
1 005 917,8 |
1 066 272,9 |
1 130 249,3 |
1 198 064,2 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Задача N 10. Снижение больничной летальности пострадавших в результате ДТП | ||||||||||||
7. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при ДТП |
министерство здравоохранения |
итого |
22 600,0 |
- |
- |
- |
- |
5 000,0 |
5 500,0 |
5 900,0 |
6 200,0 |
оснащение медицинских организаций санитарным автотранспортом, оборудованием, в том числе компьютерным и мультимедийным |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
22 600,0 |
- |
- |
- |
- |
5 000,0 |
5 500,0 |
5 900,0 |
6 200,0 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Задача N 11. Поддержка развития инфраструктуры скорой, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, службы крови | ||||||||||||
8. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями |
министерство здравоохранения |
итого |
49 412,4 |
6 912,4 |
9 400,0 |
- |
- |
7 600,0 |
8 000,0 |
8 500,0 |
9 000,0 |
развитие гемодиализной и эндокринологической помощи |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
1 656,4 |
1 656,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
47 756,0 |
5 256,0 |
9 400,0 |
- |
- |
7 600,0 |
8 000,0 |
8 500,0 |
9 000,0 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
9. Обеспечение граждан высокотехнологичной медицинской помощью (далее - ВМП) |
министерство здравоохранения |
итого |
1 739 726,1 |
250 145,9 |
172 778,2 |
172 908,3 |
172 908,3 |
209 219,0 |
230 140,9 |
253 155,0 |
278 470,5 |
увеличение объемов оказания ВМП в государственных медицинских организациях, достижение удовлетворения потребностей населения в ВМП не менее 85% |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
80 123,6 |
80 123,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
1 659 602,5 |
170 022,3 |
172 778,2 |
172 908,3 |
172 908,3 |
209 219,0 |
230 140,9 |
253 155,0 |
278 470,5 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
10. Развитие службы крови |
министерство здравоохранения |
итого |
276 359,2 |
217 206,2 |
10 000,0 |
- |
- |
11 236,0 |
11 910,0 |
12 625,0 |
13 382,0 |
оснащение государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области "Архангельская станция переливания крови" и ее филиалов оборудованием, ремонт помещений, обеспечение расходными материалами для забора крови, информатизация службы крови, пропаганда донорства, подготовка специалистов |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
204 155,9 |
204 155,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
72 203,3 |
13 050,3 |
10 000,0 |
- |
- |
11 236,0 |
11 910,0 |
12 625,0 |
13 382,0 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
11. Заготовка, переработка, хранение донорской крови и ее компонентов, обеспечение компонентами и препаратами крови, иммуногематологическими стандартами государственных медицинских организаций |
министерство здравоохранения |
итого |
1 049 585,3 |
103 470,2 |
112 979,4 |
111 951,4 |
135 071,3 |
126 290,2 |
138 919,3 |
152 811,2 |
168 092,3 |
увеличение объемов заготовки донорской крови до 12 800 литров |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
1 049 585,3 |
103 470,2 |
112 979,4 |
111 951,4 |
135 071,3 |
126 290,2 |
138919,3 |
152 811,2 |
168 092,3 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Задача N 12. Реализация территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области | ||||||||||||
12. Оказание медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области |
министерство здравоохранения |
итого |
62 473 202,3 |
6 318 738,5 |
6 469 053,70 |
7 559 405,1 |
8 216 064,8 |
8 365 447,8 |
8 440 139,3 |
8 514 830,8 |
8 589 522,3 |
оказание медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
62 473 202,3 |
6 318 738,5 |
6 469 053,70 |
7 559 405,1 |
8 216 064,8 |
8 365 447,8 |
8 440 139,3 |
8 514 830,8 |
8 589 522,3 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Задача N 13. Соответствие деятельности медицинских организаций в Архангельской области порядкам и стандартам оказания медицинской помощи | ||||||||||||
13. Совершенствование системы оказания стационарной медицинской помощи |
министерство здравоохранения |
итого |
6 567 911,3 |
668 795,7 |
625 876,6 |
646 245,8 |
654 273,6 |
856 005,1 |
941 605,6 |
1 035 766,1 |
1 139 342,8 |
оказание специализированной |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
6 567 911,3 |
668 795,7 |
625 876,6 |
646 245,8 |
654 273,6 |
856 005,1 |
941 605,6 |
1 035 766,1 |
1 139 342,8 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
14. Погашение кредиторской задолженности за выполнение санитарных заданий по оказанию специализированной скорой (санитарно-авиационной) помощи |
министерство здравоохранения |
итого |
27 415,5 |
27 415,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
оказание специализированной медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
27 415,5 |
27 415,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Всего |
|
итого |
90 135 590,0 |
9 521 515,4 |
9 325 039,6 |
10 475 038,6 |
11 287 936,9 |
11 794 700,6 |
12 167 509,0 |
12 567 231,2 |
12 996 618,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
312 546,7 |
312 546,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
27 349 841,0 |
2 890 230,2 |
2 855 985,9 |
2 915 633,5 |
3 071 872,1 |
3 429 252,8 |
3 727 369,7 |
4 052 400,4 |
4 407 096,4 |
|||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
62 473 202,3 |
6 318 738,5 |
6 469 053,70 |
7 559 405,1 |
8 216 064,8 |
8 365 447,8 |
8 440 139,3 |
8 514 830,8 |
8 589 522,3 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Подпрограмма N 3 "Развитие государственно-частного партнерства" | ||||||||||||
Цель подпрограммы N 3 - повышение качества оказания медицинских услуг в сфере здравоохранения | ||||||||||||
Задачи N 1-5. Привлечение в отрасль дополнительных финансовых источников; организация в области инновационного производственного и диагностического центра на базе циклотрона, радиохимической лаборатории, позитронно-эмиссионного томографического сканера, компьютерного томографа и магнитно-резонансного томографа; создание условий для высококачественной диагностики и лечения больных с использованием технологий ядерной медицины; повышение обеспеченности населения в заместительной почечной терапии методом гемодиализа; обеспечение лечения бесплодия методами вспомогательных репродуктивных технологий | ||||||||||||
1.1. Организация инновационного производственного и диагностического центра на базе циклотрона, радиохимической лаборатории, ПЭТ-сканера, КТ и МРТ |
министерство здравоохранения |
итого |
1 450 000,0 |
- |
500 000,0 |
470 000,0 |
- |
120 000,0 |
120 000,0 |
120 000,0 |
120 000,0 |
создание условий для высококачественной диагностики и лечения больных с использованием технологий ядерной медицины |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
480 000,0 |
- |
- |
- |
- |
120 000,0 |
120 000,0 |
120 000,0 |
120 000,0 |
|
||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
970 000,0 |
- |
500 000,0 |
470 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
1.2. Создание центра амбулаторного гемодиализа в г. Котласе на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области "Котласская центральная городская больница" |
|
итого |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
создание условий для высококачественной диагностики и лечения больных с использованием технологий ядерной медицины; повышение обеспеченности населения в заместительной почечной терапии методом гемодиализа |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Всего по подпрограмме N 3 |
|
итого |
1 450 000,0 |
- |
500 000,0 |
470 000,0 |
- |
120 000,0 |
120 000,0 |
120 000,0 |
120 000,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
480 000,0 |
- |
- |
- |
- |
120 000,0 |
120 000,0 |
120 000,0 |
120 000,0 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
юридические лица |
970 000,0 |
- |
500 000,0 |
470 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Подпрограмма N 4 "Охрана здоровья матери и ребенка" | ||||||||||||
Цели подпрограммы N 4 - создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи детям и матерям; улучшение состояния здоровья детей и матерей; снижение материнской, младенческой и детской смертности | ||||||||||||
Задача N 1. Развитие государственных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь матерям и детям в соответствии с утвержденными порядками и стандартами оказания медицинской помощи | ||||||||||||
1. Совершенствование медицинской помощи женщинам и детям |
министерство здравоохранения |
итого |
167 086,9 |
18 152,3 |
28 252,3 |
- |
- |
27 586,9 |
29 242,2 |
30 996,7 |
32 856,5 |
приобретение не менее 50 единиц оборудования для государственных медицинских организаций, оказывающих акушерско-гинекологическую и педиатрическую помощь. Проведение ремонтов для приведения помещений в соответствие с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
167 086,9 |
18 152,3 |
28 252,3 |
- |
- |
27 586,9 |
29 242,2 |
30 996,7 |
32 856,5 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2. Обеспечение проведения аудиологического и неонатального скрининга |
министерство здравоохранения |
итого |
12 584,0 |
5 220,8 |
5 199,4 |
312,9 |
312,9 |
351,6 |
372,7 |
395,0 |
418,7 |
закупка оборудования и расходных материалов для аудиологического и неонатологического скрининга |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
9 794,4 |
4 907,9 |
4 886,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
2 789,6 |
312,9 |
312,9 |
312,9 |
312,9 |
351,6 |
372,7 |
395,0 |
418,7 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
3. Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3 лет |
министерство здравоохранения |
итого |
651 097,6 |
71 432,3 |
75 194,8 |
73 285,6 |
62 735,6 |
84 224,4 |
89 277,8 |
94 634,5 |
100 312,6 |
приобретение продуктов питания по назначению врача для беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3 лет - не менее 25 000 человек в год |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
651 097,6 |
71 432,3 |
75 194,8 |
73 285,6 |
62 735,6 |
84 224,4 |
89 277,8 |
94 634,5 |
100 312,6 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Задача N 2. Развитие специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи детям и женщинам | ||||||||||||
4. Развитие пренатальной диагностики нарушений развития ребенка |
министерство здравоохранения |
итого |
55 922,6 |
13 183,9 |
7 643,4 |
5 075,0 |
5 075,0 |
5 702,3 |
6 044,4 |
6 407,1 |
6 791,5 |
приобретение аппарата УЗИ-диагностики для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области "Северодвинский родильный дом". Открытие и оснащение оборудованием цитогенетической лаборатории (государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области "Архангельская детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова"). Оснащение оборудованием патологоанатомического отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области "Архангельская областная клиническая больница" |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
11 777,3 |
5 508,9 |
6 268,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
44 145,3 |
7 675,0 |
1 375,0 |
5 075,0 |
5 075,0 |
5 702,3 |
6 044,4 |
6 407,1 |
6 791,5 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
5. Совершенствование профилактических мероприятий путем доабортного консультирования и развития центров (кабинетов) медико-социальной поддержки беременных |
министерство здравоохранения |
итого |
36 785,4 |
3 305,8 |
5659,8 |
- |
- |
6359,4 |
6740,9 |
7145,4 |
7574,1 |
организация и осуществление функционирования службы доабортного консультирования в женских консультациях, обеспечение работы телефона доверия |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
36 785,4 |
3 305,8 |
5659,8 |
- |
- |
6359,4 |
6740,9 |
7145,4 |
7574,1 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
6. Совершенствование оказания медицинской помощи детям с ограниченными возможностями здоровья |
министерство здравоохранения |
итого |
2 137,0 |
754,0 |
200,0 |
200,0 |
- |
224,6 |
238,2 |
252,5 |
267,7 |
приобретение продуктов для лечебного питания, расходных материалов, оборудования |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
2 137,0 |
754,0 |
200,0 |
200,0 |
- |
224,6 |
238,2 |
252,5 |
267,7 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
7. Предоставление помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям из неполных семей |
министерство здравоохранения |
итого |
2 667841,3 |
270 368,5 |
274 000,7 |
291 301,5 |
330 008,9 |
323 672,0 |
356 039,2 |
391 643,1 |
430 807,4 |
совершенствование условий содержания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из неполных семей |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
2 667841,3 |
270 368,5 |
274 000,7 |
291 301,5 |
330 008,9 |
323 672,0 |
356 039,2 |
391 643,1 |
430 807,4 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
8. Совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями |
министерство здравоохранения |
итого |
38 232,0 |
965,5 |
6 300,0 |
- |
- |
7 078,7 |
7 503,4 |
7 953,6 |
8 430,8 |
приобретение оборудования в соответствии с порядком оказания медицинской помощи онкологическим больным |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
38 232,0 |
965,5 |
6 300,0 |
- |
- |
7 078,7 |
7 503,4 |
7 953,6 |
8 430,8 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Задача N 3. Реализация территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области | ||||||||||||
9. Оказание медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области |
министерство здравоохранения |
итого |
36 793 115,2 |
3 192 568,4 |
3 604 711,3 |
4 526 757,0 |
4 977 033,4 |
5 067 088,6 |
5 112 116,3 |
5 134 007,8 |
5 178 832,4 |
за счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхования финансируется оказание акушерско-гинекологической помощи женщинам, в том числе амбулаторной, стационарной, помощи беременным женщинам на койках патологии беременности, послеродовых койках, специализированной помощи женщинам, амбулаторной помощи детям и специализированной помощи детям в стационаре |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
36 793 115,2 |
3 192 568,4 |
3 604 711,3 |
4 526 757,0 |
4 977 033,4 |
5 067 088,6 |
5 112 116,3 |
5 134 007,8 |
5 178 832,4 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Всего |
|
итого |
40 424 802,0 |
3 575 951,5 |
4 007 161,7 |
4 896 932,0 |
5 375 165,8 |
5 522 288,5 |
5 607 575,1 |
5 673 435,7 |
5 766 291,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
21 571,7 |
10 416,8 |
11 154,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
3 610 115,1 |
372 966,3 |
391 295,5 |
370 175,0 |
398 132,4 |
455 199,9 |
495 458,8 |
539 427,9 |
587 459,3 |
|||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
36 793 115,2 |
3 192 568,4 |
3 604 711,3 |
4 526 757,0 |
4 977 033,4 |
5 067 088,6 |
5 112 116,3 |
5 134 007,8 |
5 178 832,4 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Подпрограмма N 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" | ||||||||||||
Цель подпрограммы N 5 - увеличение продолжительности активного периода жизни населения | ||||||||||||
Задача N 1. Разработка и внедрение новых организационных моделей, а также поддержка развития инфраструктуры системы медицинской реабилитации | ||||||||||||
1.1. Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям |
министерство здравоохранения |
итого |
1 363 586,0 |
140 746,7 |
140 259,7 |
145 604,3 |
157 122,7 |
168 035,5 |
184 839,0 |
203 322,9 |
223 655,2 |
оказание реабилитационной помощи взрослому и детскому населению в государственных медицинских организациях в амбулаторных и стационарных условиях |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
1 363 586,0 |
140 746,7 |
140 259,7 |
145 604,3 |
157 122,7 |
168 035,5 |
184 839,0 |
203 322,9 |
223 655,2 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Задача N 2. Разработка и внедрение новых организационных моделей, а также поддержка развития инфраструктуры системы санаторно-курортного лечения | ||||||||||||
2. Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детям |
министерство здравоохранения |
итого |
156 276,6 |
15 668,6 |
16 200,0 |
16 000,0 |
16 000,0 |
21 123,7 |
22 391,1 |
23 734,6 |
25 158,6 |
оказание работающим гражданам санаторно-курортной медицинской помощи по восстановительному лечению непосредственно после стационарной помощи в условиях санаторно-курортных организаций |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
156 276,6 |
15 668,6 |
16 200,0 |
16 000,0 |
16 000,0 |
21 123,7 |
22 391,1 |
23 734,6 |
25 158,6 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Задача N 3. Реализация территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области | ||||||||||||
3.1. Оказание медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области |
министерство здравоохранения |
итого |
3 315 760,0 |
- |
102 000,0 |
484 000,0 |
532 400,0 |
542 080,0 |
546 920,0 |
551 760,0 |
556 600,0 |
оказание медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
3 315 760,0 |
- |
102 000,0 |
484 000,0 |
532 400,0 |
542 080,0 |
546 920,0 |
551 760,0 |
556 600,0 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Всего по подпрограмме N 5 |
|
итого |
4 835 622,6 |
156 415,3 |
258 459,7 |
645 604,3 |
705 522,7 |
731 239,2 |
754 150,1 |
778 817,5 |
805 413,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
1 519 862,6 |
156 415,3 |
156 459,7 |
161 604,3 |
173 122,7 |
189 159,2 |
207 230,1 |
227 057,5 |
248 813,8 |
|||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
3 315 760,0 |
- |
102 000,0 |
484 000,0 |
532 400,0 |
542 080,0 |
546 920,0 |
551 760,0 |
556 600,0 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Подпрограмма N 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" | ||||||||||||
Цели подпрограммы N 6 - обеспечение доступности паллиативной помощи; повышение эффективности оказания паллиативной помощи, качество которой должно соответствовать уровню заболеваемости; обеспечение доступности паллиативной помощи | ||||||||||||
Задачи N 1-2. Обеспечение доступности паллиативной помощи; повышение эффективности оказания паллиативной помощи, качество которой должно соответствовать уровню заболеваемости | ||||||||||||
1.1. Оказание паллиативной помощи взрослым |
министерство здравоохранения |
итого |
2 071 641,1 |
142 871,0 |
164 221,4 |
171 837,7 |
171 028,6 |
355 420,6 |
355 420,6 |
355 420,6 |
355 420,6 |
оказание паллиативной медицинской помощи взрослому населению |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
2 071 641,1 |
142 871,0 |
164 221,4 |
171 837,7 |
171 028,6 |
355 420,6 |
355 420,6 |
355 420,6 |
355 420,6 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
1.2. Оказание паллиативной помощи детям |
министерство здравоохранения |
итого |
1 390,0 |
200,0 |
200,0 |
- |
- |
225,0 |
240,0 |
255,0 |
270,0 |
оказание паллиативной медицинской помощи детскому населению в государственных медицинских организациях, в амбулаторных и стационарных условиях на койках паллиативного лечения для детей, обеспечение расходными материалами для жизнеобеспечения детей в домашних условиях, страдающих редкими, в том числе орфанными, заболеваниями |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
1 390,0 |
200,0 |
200,0 |
- |
- |
225,0 |
240,0 |
255,0 |
270,0 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Всего |
|
итого |
2 073 031,1 |
143 071,0 |
164 421,4 |
171 837,7 |
171 028,6 |
355 645,6 |
355 660,6 |
355 675,6 |
355 690,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
2 073 031,1 |
143 071,0 |
164 421,4 |
171 837,7 |
171 028,6 |
355 645,6 |
355 660,6 |
355 675,6 |
355 690,6 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Подпрограмма N 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" | ||||||||||||
Цели подпрограммы N 7 - совершенствование и перспективное развитие обеспеченности системы здравоохранения Архангельской области медицинскими кадрами; поэтапное устранение дефицита медицинских кадров, а также кадрового дисбаланса в системе здравоохранения Архангельской области; обеспечение притока в государственные медицинские организации врачей и среднего медицинского персонала, позволяющего восполнить естественную убыль; планирование подготовки и трудоустройства медицинских работников с использованием современных технологий кадрового менеджмента, эффективных мотивационных механизмов, позволяющих обеспечить медицинские организации квалифицированными кадрами, способными улучшить качество оказания медицинской помощи населению; решение социальных вопросов медицинских работников в целях повышения доступности и качества оказываемой медицинской помощи; повышение престижа профессии медицинского работника | ||||||||||||
Задача N 1. Совершенствование системы целевой контрактной подготовки молодых специалистов с высшим и средним профессиональным образованием в сфере здравоохранения | ||||||||||||
1.1. Доплата к стипендии студентам ГБОУ ВПО "СГМУ" Минздрава России (1100 рублей на 1 человека ежемесячно) и средних профессиональных образовательных организациях (800 рублей на 1 человека ежемесячно), обучающимся на условиях целевой контрактной подготовки, заключившим контракт с государственными медицинскими организациями, подведомственными министерству здравоохранения, и подписавшими обязательство отработать в данных организациях не менее трех лет после окончания образовательной организации |
министерство здравоохранения |
итого |
46 508,0 |
5 244,0 |
5 000,0 |
5 244,0 |
5 244,0 |
5 892,2 |
6 245,7 |
6 620,4 |
7 017,7 |
обучение на условиях целевой контрактной подготовки - не менее 300 студентов ежегодно |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
46 508,0 |
5 244,0 |
5 000,0 |
5 244,0 |
5 244,0 |
5 892,2 |
6 245,7 |
6 620,4 |
7 017,7 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
1.2. Обучение студентов на компенсационной основе на лечебном, педиатрическом и стоматологическом факультетах образовательной организации высшего образования в сфере здравоохранения - не менее 30 человек в год |
министерство здравоохранения |
итого |
26 645,9 |
2 900,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 370,8 |
3 573,0 |
3 787,4 |
4 014,7 |
обучение на компенсационной основе - не менее 30 студентов в год |
в том числе: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
26 645,9 |
2 900,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 370,8 |
3 573,0 |
3 787,4 |
4 014,7 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Задача N 2. Совершенствование работы по трудоустройству и закреплению молодых специалистов в государственных медицинских организациях Архангельской области для достижения полноты укомплектованности государственных медицинских организаций медицинскими работниками | ||||||||||||
2.1. Единовременные денежные выплаты молодым специалистам, окончившим образовательные организации высшего образования и профессиональные образовательные организации в сфере здравоохранения, трудоустроившимся в государственные медицинские организации |
министерство здравоохранения |
итого |
68 698,1 |
47 092,0 |
2 856,0 |
2 356,0 |
2 356,0 |
3 209,0 |
3 401,6 |
3 605,7 |
3 821,8 |
1) единовременная денежная выплата в 2013 году в размере 1 млн. рублей медицинским работникам в возрасте до 35 лет, прибывшим в 2013 году после окончания образовательной организации высшего образования, имеющим высшее медицинское образование, на работу в сельский населенный пункт либо рабочий поселок или переехавшим на работу в сельский населенный пункт либо рабочий поселок из другого населенного пункта и заключившим с министерством здравоохранения договор. Ожидаемый результат - трудоустройство в 2013 году в государственные медицинские организации, расположенные в сельской местности или рабочих поселках, 45 молодых врачей; 2) единовременная денежная выплата в 2013 году в размере 40,0 тыс. рублей молодым специалистам, окончившим в 2013 году профессиональные образовательные организации в области здравоохранения и трудоустроившимся в государственные медицинские организации. Ожидаемый результат - трудоустройство в 2013 году в государственные медицинские организации и закрепление на рабочих местах не менее 40 молодых специалистов со средним профессиональным медицинским образованием; 3) единовременная денежная выплата с 2014 года в размере 50,0 тыс. рублей молодым специалистам, окончившим образовательные организации высшего образования и трудоустроившимся в государственные медицинские организации. Ожидаемый результат мероприятия ежегодно - трудоустройство не менее 20 молодых специалистов с высшим медицинским образованием; 4) единовременная денежная выплата с 2014 года в размере 25,0 тыс. рублей молодым специалистам, окончившим профессиональные образовательные организации и трудоустроившимся в государственные медицинские организации. Ожидаемый результат мероприятия ежегодно - трудоустройство не менее 30 молодых специалистов со средним профессиональным медицинским образованием |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
22 500,0 |
22 500,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
46 198,1 |
24 592,0 |
2 856,0 |
2 356,0 |
2 356,0 |
3 209,0 |
3 401,6 |
3 605,7 |
3 821,8 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Задача N 3. Повышение престижа профессии и общественного статуса медицинских работников | ||||||||||||
3.1. Мероприятия по повышению престижа профессии, в том числе проведение конкурсов профессионального мастерства и иных тематических конкурсов |
министерство здравоохранения |
итого |
21 698,3 |
2 210,0 |
2 200,0 |
2 500,0 |
2 500,0 |
2 809,0 |
2 977,5 |
3 156,2 |
3 345,6 |
ежегодное проведение конкурсов профессионального мастерства и иных тематических конкурсов с выплатой денежных поощрений и вручением памятных подарков победителям |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
21 698,3 |
2 210,0 |
2 200,0 |
2 500,0 |
2 500,0 |
2 809,0 |
2 977,5 |
3 156,2 |
3 345,6 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
3.2. Оплата работы главных внештатных специалистов министерства здравоохранения |
министерство здравоохранения |
итого |
10 124,3 |
1 026,0 |
1 200,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1 348,3 |
1 429,2 |
1 515,0 |
1 605,8 |
ежеквартальные выплаты главным внештатным специалистам |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
10 124,3 |
1 026,0 |
1 200,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1 348,3 |
1 429,2 |
1 515,0 |
1 605,8 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Задача N 4. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов со средним медицинским образованием | ||||||||||||
4.1. Реализация мероприятий по организации подготовки и переподготовки кадров со средним профессиональным образованием в ГАОУ СПО "Архангельский медицинский колледж" |
министерство здравоохранения |
итого |
675 623,3 |
73 580,3 |
75 156,9 |
79 165,7 |
83 097,6 |
81 859,8 |
87 815,3 |
94 128,1 |
100 819,6 |
ежегодное обучение студентов согласно государственному заданию, повышение квалификации средних медицинских работников, сертификация специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
675 623,3 |
73 580,3 |
75 156,9 |
79 165,7 |
83 097,6 |
81 859,8 |
87 815,3 |
94 128,1 |
100 819,6 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Задача N 5. Предоставление мер социальной поддержки специалистам государственных медицинских и фармацевтических организаций | ||||||||||||
5.1. Предоставление мер социальной поддержки специалистам государственных медицинских организаций, в том числе вышедшим на пенсию, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), специалистам муниципальных учреждений здравоохранения, переданных в государственную собственность Архангельской области, вышедшим на пенсию до 31 декабря 2011 года и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Архангельской области, а также отдельным категориям квалифицированных специалистов медицинских и фармацевтических государственных унитарных предприятий, находящихся в ведении Архангельской области, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) |
министерство здравоохранения |
итого |
244 146,7 |
21 145,1 |
25 259,4 |
28 594,8 |
28 594,8 |
32 129,1 |
34 056,9 |
36 100,3 |
38 266,3 |
реализация государственных полномочий в соответствии с областным законом от 22 июня 2005 года N 52-4-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных специалистов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)", постановлением администрации Архангельской области от 29 мая 2007 года N 109-па "Об утверждении Порядка финансирования расходов на предоставление мер социальной поддержки специалистов медицинских и фармацевтических государственных унитарных предприятий, находящихся в ведении Архангельской области" |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
244 146,7 |
21 145,1 |
25 259,4 |
28 594,8 |
28 594,8 |
32 129,1 |
34 056,9 |
36 100,3 |
38 266,3 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Задача N 6. Создание условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников | ||||||||||||
6.1. Организация повышения квалификации, профессиональной переподготовки медицинских кадров |
министерство здравоохранения |
итого |
1 500,0 |
300,0 |
- |
- |
? |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских работников |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
1 500,0 |
300,0 |
- |
- |
? |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Всего |
|
итого |
1 094 944,6 |
153 497,4 |
114 672,3 |
121 860,5 |
125 792,4 |
130 918,2 |
139 799,2 |
149 213,1 |
159 191,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
22 500,0 |
22 500,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
1 072 444,6 |
130 997,4 |
114 672,3 |
121 860,5 |
125 792,4 |
130 918,2 |
139 799,2 |
149 213,1 |
159 191,5 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Подпрограмма N 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" | ||||||||||||
Цель подпрограммы N 8 - повышение доступности качественных, эффективных и безопасных лекарственных препаратов для медицинского применения для удовлетворения потребностей населения и системы здравоохранения на основе формирования рациональной и сбалансированной с имеющимися ресурсами системы лекарственного обеспечения населения | ||||||||||||
Задача N 1. Обеспечение рационального использования лекарственных препаратов для медицинского применения | ||||||||||||
1.1. Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания отдельных групп населения, в том числе оказание услуг по их приемке, хранению и доставке |
министерство здравоохранения |
итого |
4 534 442,4 |
856 283,0 |
795 154,3 |
523 537,9 |
525 470,2 |
418 924,0 |
444 287,0 |
471 206,0 |
499 580,0 |
обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий граждан (100% нуждающихся) |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
1 336 016,9 |
512 252,8 |
456 688,3 |
183 537,9 |
183 537,9 |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
3 198 425,5 |
344 030,2 |
338 466,0 |
340 000,0 |
341 932,3 |
418 924,0 |
444 287,0 |
471 206,0 |
499 580,0 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
1.2. Приобретение лекарственных препаратов для проведения тромболизиса у больных с острым инфарктом миокарда на догоспитальном этапе |
министерство здравоохранения |
итого |
20 386,2 |
2 786,2 |
800,0 |
2 800,0 |
2 800,0 |
2 800,0 |
2 800,0 |
2 800,0 |
2 800,0 |
проведение ежегодно не менее 50 процедур догоспитального тромболизиса у пациентов с острым инфарктом миокарда |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
20 386,2 |
2 786,2 |
800,0 |
2 800,0 |
2 800,0 |
2 800,0 |
2 800,0 |
2 800,0 |
2 800,0 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Задача N 2. Предупреждение распространенности ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С | ||||||||||||
2.1. Приобретение антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и/или гепатитов В и С |
министерство здравоохранения |
итого |
215 677,5 |
38 997,4 |
41 026,7 |
41 026,7 |
41 026,7 |
12 300,0 |
13 000,0 |
13 700,0 |
14 600,0 |
проведение противовирусной терапии ежегодно у 16 пациентов с хроническими гепатитами В или С, а также у 330 пациентов, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе 10 пациентов с сочетанной патологией |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
118 077,5 |
27 997,4 |
30 026,7 |
30 026,7 |
30 026,7 |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
97 600,0 |
11 000,0 |
11 000,0 |
11 000,0 |
11 000,0 |
12 300,0 |
13 000,0 |
13 700,0 |
14 600,0 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2.2. Химиопрофилактика ВИЧ-инфекции профессиональных заражений медицинских работников и постконтактная профилактика заражения |
министерство здравоохранения |
итого |
2 400,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
приобретение ежегодно не менее 20 комплектов противовирусных препаратов для предотвращения профессионального заражения медицинских работников ВИЧ-инфекцией |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
2 400,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Задача N 3. Снижение уровня или сохранение на спорадическом уровне распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям | ||||||||||||
3.1. Обеспечение иммунобиологическими препаратами населения, в том числе оказание услуг по их приемке, хранению и доставке |
министерство здравоохранения |
итого |
160 500,0 |
18000,0 |
18000,0 |
18000,0 |
18000,0 |
20230,0 |
21440,0 |
22730,0 |
24100,0 |
охват профилактическими прививками не менее 95% детского населения |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
160 500,0 |
18 000,0 |
18 000,0 |
18 000,0 |
18000,0 |
20 230,0 |
21 440,0 |
22 730,0 |
24 100,0 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Всего |
|
итого |
4 933 406,1 |
916 366,6 |
855 281,0 |
585 664,6 |
587 596,9 |
454 554,0 |
481 827,0 |
510 736,0 |
541 380,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
1 454 094,4 |
540 250,2 |
486 715,0 |
213 564,6 |
213 564,6 |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
3 479 311,7 |
376 116,4 |
368 566,0 |
372 100,0 |
374 032,3 |
454 554,0 |
481 827,0 |
510 736,0 |
541 380,0 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Подпрограмма N 9 "Развитие информатизации в здравоохранении" | ||||||||||||
Цель подпрограммы N 9 - информационная поддержка медицинского обслуживания населения, оказания медицинских услуг государственными медицинскими организациями | ||||||||||||
Задача N 1. Повышение качества оказания медицинской помощи на основе совершенствования информационно-технологического обеспечения деятельности государственных медицинских организаций, их персонала | ||||||||||||
1.1. Масштабирование и развитие используемых медицинских информационных систем (автоматизация деятельности медицинского персонала, обеспечение возможности ведения электронной медицинской карты, персонифицированный учет оказанных медицинских услуг) |
министерство здравоохранения |
итого |
166 556,0 |
200,0 |
- |
- |
- |
36 321,0 |
39 277,0 |
42 956,0 |
47 802,0 |
доля государственных медицинских организаций, осуществляющих первичный прием, в которых реализована возможность ведения электронных медицинских карт с использованием медицинских информационных систем, нарастающим итогом: 2013 год - 48,30%; 2014 год - 67,20%; 2015 год - 67,20%; 2016 год - 72,40%; 2017 год - 77,60%; 2018 год - 84,50%; 2019 год - 91,40%; 2020 год - 100,0% |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
166 556,0 |
200,0 |
- |
- |
- |
36 321,0 |
39 277,0 |
42 956,0 |
47 802,0 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Всего |
|
итого |
166 556,0 |
200,0 |
- |
- |
- |
36 321,0 |
39 277,0 |
42 956,0 |
47 802,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
166 556,0 |
200,0 |
- |
- |
- |
36 321,0 |
39 277,0 |
42 956,0 |
47 802,0 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Подпрограмма N 10 "Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области" | ||||||||||||
Цели подпрограммы N 10 - приведение материально-технической базы государственных медицинских организаций в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи; формирование эффективной системы организации и управления здравоохранением Архангельской области, обеспечивающей доступную и качественную медицинскую помощь населению | ||||||||||||
Задача N 1. Приведение технического состояния зданий государственных медицинских организаций в соответствие с лицензионными и санитарными требованиями | ||||||||||||
1.1. Строительство объектов государственных медицинских организаций |
министерство промышленности и строительства Архангельской области (далее - министерство промышленности и строительства), министерство здравоохранения |
итого |
439 706,4 |
169 673,4 |
124 033,0 |
- |
- |
28 000,0 |
52 000,0 |
42 000,0 |
24 000,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
439 706,4 |
169 673,4 |
124 033,0 |
- |
- |
28 000,0 |
52 000,0 |
42 000,0 |
24 000,0 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
1) строительство (приобретение) Черевковской амбулатории государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области "Красноборская центральная районная больница" (далее - ГБУЗ "Красноборская центральная районная больница") |
министерство промышленности и строительства |
итого |
18 437,0 |
18 437,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ввод в эксплуатацию Черевковской амбулатории мощностью 80 посещений в смену в 2013 году |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
18 437,0 |
18 437,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2) привязка проекта и строительство здания терапевтического отделения ГБУЗ "Красноборская центральная районная больница" |
министерство промышленности и строительства |
итого |
2 377,3 |
2 377,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ввод в эксплуатацию здания терапевтического отделения на 20 коек круглосуточного пребывания и 10 коек дневного стационара в 2014 году |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
2 377,3 |
2 377,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
3) проектирование, корректировка проектной документации, проведение госэкспертизы и завершение строительства поликлиники государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области "Плесецкая центральная районная больница" (далее - ГБУЗ "Плесецкая центральная районная больница") |
министерство здравоохранения, министерство промышленности и строительства |
итого |
19 236,2 |
203,2 |
19 033,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ввод в эксплуатацию поликлиники мощностью 375 посещений в смену в 2013 году |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
203,2 |
203,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
министерство промышленности и строительства |
областной бюджет |
19 033,0 |
- |
19 033,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
4) проектирование, сбор исходно-разрешительной документации, корректировка, экспертиза и строительство областной больницы в 62-А квартале г. Архангельска |
министерство промышленности и строительства |
итого |
93 978,5 |
88 978,5 |
5 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ввод в эксплуатацию областной больницы в 62-А квартале г. Архангельска в 2015 году |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
93 978,5 |
88 978,5 |
5 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
5) реконструкция объекта "Областной онкологический диспансер, г. Архангельск" |
министерство промышленности и строительства |
итого |
57 322,1 |
57 322,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ввод в эксплуатацию объекта "Областной онкологический диспансер, г. Архангельск" в 2013 году |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
57 322,1 |
57 322,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
6) строительство пожарного проезда объекта "Реконструкция и капитальный ремонт лечебного корпуса акушерско-гинекологического стационара с женской консультацией (перинатальный центр) по адресу: г. Котлас, пр. Мира, 36, корпус 14" |
министерство здравоохранения |
итого |
1 175,3 |
1 175,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ввод в эксплуатацию пожарного проезда перинатального центра государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области "Котласская центральная городская больница имени святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)" в 2013 году |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
1 175,3 |
1 175,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
7) реконструкция Обозерского филиала ГБУЗ "Плесецкая центральная районная больница" |
министерство промышленности и строительства |
итого |
36 000,0 |
- |
- |
- |
- |
16 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
- |
ввод в эксплуатацию после реконструкции объекта "Обозерский филиал ГБУЗ "Плесецкая центральная районная больница" в 2020 году |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
36 000,0 |
- |
- |
- |
- |
16 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
- |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
8) строительство фельдшерско-акушерских пунктов (по 3 в год) |
министерство промышленности и строительства |
итого |
48 000,0 |
- |
- |
- |
- |
12 000,0 |
12 000,0 |
12 000,0 |
12 000,0 |
ввод в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов, улучшение доступности оказания медицинской помощи населению в 2020 году |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
48 000,0 |
- |
- |
- |
- |
12 000,0 |
12 000,0 |
12 000,0 |
12 000,0 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
9) строительство пристройки к хирургическому корпусу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области "Мезенская центральная районная больница" |
министерство промышленности и строительства |
итого |
62 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
30 000,0 |
20 000,0 |
12 000,0 |
ввод в эксплуатацию пристройки к хирургическому корпусу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области "Мезенская центральная районная больница" в 2020 году |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
62 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
30 000,0 |
20 000,0 |
12 000,0 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
10) реконструкция операционного отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области "Первая городская клиническая больница им. Е.Е. Волосевич" |
министерство промышленности и строительства |
итого |
100 000,0 |
- |
100 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ввод в эксплуатацию операционного отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области "Первая городская клиническая больница им. Е.Е. Волосевич" в 2014 году |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
100 000,0 |
- |
100 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
11) приобретение здания фельдшерско-акушерского пункта для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области "Коношская центральная районная больница" |
министерство здравоохранения |
итого |
1 180,0 |
1 180,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ввод в эксплуатацию здания фельдшерско-акушерского пункта для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области "Коношская центральная районная больница" в 2013 году |
в том числе: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
1 180,0 |
1 180,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
1.2. Проведение текущих и капитальных ремонтов, обследований строительных конструкций, технологических присоединений линий электроснабжения, разработка проектно-сметной документации в государственных медицинских организациях |
министерство здравоохранения |
итого |
318 878,4 |
42 465,2 |
15 005,0 |
- |
- |
84 900,0 |
55 300,0 |
62 000,0 |
59 208,2 |
проведение капитальных и текущих ремонтов в 20 государственных медицинских организациях |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
308 878,4 |
42 465,2 |
5 005,0 |
- |
- |
84 900,0 |
55 300,0 |
62 000,0 |
59 208,2 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
министерство промышленности и строительства |
областной бюджет |
10 000,0 |
- |
10 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Задача N 2. Оснащение государственных медицинских организаций оборудованием в соответствии с утвержденными порядками оказания медицинской помощи | ||||||||||||
2.1. Приобретение оборудования и мебели для государственных медицинских организаций |
министерство здравоохранения |
итого |
372 854,7 |
35 292,9 |
4 339,4 |
0,0 |
0,0 |
74 893,6 |
92 387,2 |
92 150,4 |
73 791,2 |
приобретение не менее 70 единиц медицинского оборудования для оснащения государственных медицинских организаций |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
372 854,7 |
35 292,9 |
4 339,4 |
0,0 |
0,0 |
74 893,6 |
92 387,2 |
92 150,4 |
73 791,2 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Задача N 3. Обновление автотранспорта государственных медицинских организаций | ||||||||||||
3.1. Приобретение автотранспорта для государственных медицинских организаций |
министерство здравоохранения |
итого |
236 158,0 |
38 045,3 |
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
44 944,0 |
47 640,6 |
50 499,1 |
53 529,0 |
приобретение не менее 125 единиц автотранспорта для государственных медицинских организаций |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
236 158,0 |
38 045,3 |
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
44 944,0 |
47 640,6 |
50 499,1 |
53 529,0 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Задача N 4. Обеспечение осуществления органами государственной власти Ненецкого автономного округа полномочий по организации специализированной медицинской помощи | ||||||||||||
4.1. Обеспечение осуществления органами государственной власти Ненецкого автономного округа полномочий по организации специализированной медицинской помощи |
министерство здравоохранения |
итого |
2 060 339,1 |
211 527,5 |
222 103,9 |
233 209,1 |
247 201,6 |
262 033,7 |
277 755,8 |
294 421,1 |
312 086,4 |
снижение объемов специализированной медицинской помощи жителям Ненецкого автономного округа за счет развития профилактической работы |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
2 060 339,1 |
211 527,5 |
222 103,9 |
233 209,1 |
247 201,6 |
262 033,7 |
277 755,8 |
294 421,1 |
312 086,4 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Задача N 5. Обеспечение работы государственных медицинских организаций, предоставляющих услуги в сфере здравоохранения | ||||||||||||
5.1. Обеспечение предоставления услуг в сфере здравоохранения в Архангельской области иными государственными медицинскими организациями |
министерство здравоохранения |
итого |
1 651 846,2 |
191 579,4 |
164 751,1 |
170 723,9 |
185 631,0 |
202 361,7 |
222 597,9 |
244 857,7 |
269 343,5 |
выполнение государственного задания на оказание государственных услуг не менее 100% |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
18 600,0 |
18 600,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
1 633 246,2 |
172 979,4 |
164 751,1 |
170 723,9 |
185 631,0 |
202 361,7 |
222 597,9 |
244 857,7 |
269 343,5 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Задача N 6. Обеспечение обязательного медицинского страхования неработающего населения | ||||||||||||
6.1. Обеспечение обязательного медицинского страхования неработающего населения |
министерство здравоохранения |
итого |
63 501 768,1 |
4 761 732,2 |
6 035 500,1 |
8 460 123,1 |
8 460 123,1 |
9 017 522,2 |
8 966 078,4 |
8 920 350,0 |
8 880 339,0 |
перечисление страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения Архангельской области |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
63 501 768,1 |
4 761 732,2 |
6 035 500,1 |
8 460 123,1 |
8 460 123,1 |
9 017 522,2 |
8 966 078,4 |
8 920 350,0 |
8 880 339,0 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
6.2. Обеспечение обязательного медицинского страхования неработающего населения Ненецкого автономного округа |
министерство здравоохранения |
итого |
2 738 117,0 |
269 104,3 |
344 632,5 |
428 567,7 |
428 567,7 |
316 811,2 |
316 811,2 |
316 811,2 |
316 811,2 |
перечисление страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения Ненецкого автономного округа |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
2 738 117,0 |
269 104,3 |
344 632,5 |
428 567,7 |
428 567,7 |
316 811,2 |
316 811,2 |
316 811,2 |
316 811,2 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Задача N 7. Обеспечение деятельности министерства здравоохранения как ответственного исполнителя государственной программы | ||||||||||||
7.1. Обеспечение деятельности министерства здравоохранения как ответственного исполнителя государственной программы |
министерство здравоохранения |
итого |
827 505,6 |
81 381,1 |
89 813,7 |
90 370,0 |
94 363,6 |
101 853,4 |
111 869,9 |
122 877,9 |
134 976,0 |
создание условий для эффективной реализации государственной программы |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
33 212,8 |
3 636,0 |
3 683,3 |
3 714,1 |
3 714,1 |
4 221,0 |
4 474,3 |
4 742,7 |
5 027,3 |
|||
областной бюджет |
794 292,8 |
77 745,1 |
86 130,4 |
86 655,9 |
90 649,5 |
97 632,4 |
107 395,6 |
118 135,2 |
129 948,7 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
7.2. Обеспечение реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |
министерство здравоохранения |
итого |
741 209,1 |
- |
94 546,5 |
168 368,8 |
478 293,8 |
- |
- |
- |
- |
резерв на финансовое обеспечение для достижения индикативных значений средней заработной платы |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
741 209,1 |
- |
94 546,5 |
168 368,8 |
478 293,8 |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
7.3. Проведение мероприятий по международному сотрудничеству в рамках регионального председательства Архангельской области в Баренцевом Региональном Совете в 2014-2015 годах |
министерство здравоохранения |
итого |
400,0 |
- |
400,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
реализация мероприятий по международному сотрудничеству в рамках регионального председательства Архангельской области в Баренцевом Региональном Совете в 2014-2015 годах |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
400,0 |
- |
400,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Всего |
|
итого |
72 888 782,6 |
5 800 801,3 |
7 096 625,2 |
9 551 362,6 |
9 894 180,8 |
10 133 319,8 |
10 142 441,0 |
10 145 967,4 |
10 124 084,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
51 812,8 |
22 236,0 |
3 683,3 |
3 714,1 |
3 714,1 |
4 221,0 |
4 474,3 |
4 742,7 |
5 027,3 |
|||
областной бюджет |
72 836 969,8 |
5 778 565,3 |
7 092 941,9 |
9 547 648,5 |
9 890 466,7 |
10 129 098,8 |
10 137 966,7 |
10 141 224,7 |
10 119 057,2 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Итого по государственной программе |
|
итого |
265 717 176,0 |
24 580 138,9 |
26 778 257,2 |
32 742 835,8 |
34 551 990,2 |
35 847 887,9 |
36 442 395,3 |
37 067 198,1 |
37 706 472,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
1 885 186,8 |
926 769,7 |
502 833,6 |
218 559,1 |
218 559,1 |
4 221,0 |
4 474,3 |
4 742,7 |
5 027,3 |
|||
областной |
112 719 567,4 |
9 911 654,8 |
11 201 731,4 |
13 702 461,2 |
14 245 714,8 |
15 270 719,5 |
15 682 357,9 |
16 124 276,7 |
16 580 651,1 |
|||
территориальный |
150 142 421,8 |
13 741 714,4 |
14 573 692,2 |
18 531 815,5 |
20 087 716,3 |
20 572 947,4 |
20 755 563,1 |
20 938 178,7 |
21 120 794,2 |
|||
юридические лица |
970 000,0 |
- |
500 000,0 |
470 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Приложение N 3
к государственной программе
Архангельской области "Развитие
здравоохранения Архангельской области
(2013-2020 годы)"
(в редакции постановления Правительства
Архангельской области
от 26 декабря 2013 г. N 631-пп)
Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы "Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2020 годы)" за счет средств областного бюджета
Ответственный исполнитель - министерство здравоохранения Архангельской области (далее - министерство здравоохранения).
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы |
Ответственный исполнитель, соисполнитель государственной программы (подпрограммы) |
Расходы областного бюджета, тыс. рублей |
|||||||||
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||
1. Государственная программа |
"Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2020 годы)" |
всего |
9 911 654,8 |
11 201 731,4 |
13 702 461,2 |
14 245 714,8 |
15 270 719,5 |
15 682 357,9 |
16 124 276,7 |
16 580 651,1 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ответственный исполнитель - министерство здравоохранения |
9 744 539,6 |
11 067 698,4 |
13 865 783,5 |
14 436 446,3 |
15 242 719,5 |
15 630 357,9 |
16 082 276,7 |
16 556 651,1 |
||||
министерство промышленности и строительства Архангельской области (далее - министерство промышленности и строительства) |
158 999,7 |
134 033,0 |
- |
- |
28 000,0 |
52 000,0 |
42 000,0 |
24 000,0 |
||||
2. Подпрограмма N 1 |
"Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, развитие первичной медико-санитарной помощи" |
всего |
63 092,9 |
57 388,7 |
41 601,7 |
41 267,6 |
90 570,0 |
97 768,8 |
105 585,5 |
114 160,3 |
||
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ответственный исполнитель - министерство здравоохранения |
63 092,9 |
57 388,7 |
41 601,7 |
41 267,6 |
90 570,0 |
97 768,8 |
105 585,5 |
114 160,3 |
||||
3. Подпрограмма N 2 |
"Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
всего |
2 890 230,2 |
2 855 985,9 |
2 915 633,5 |
3 071 872,1 |
3 429 252,8 |
3 727 369,7 |
4 052 400,4 |
4 407 096,4 |
||
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ответственный исполнитель - министерство здравоохранения |
2 890 230,2 |
2 855 985,9 |
2 915 633,5 |
3 071 872,1 |
3 429 252,8 |
3 727 369,7 |
4 052 400,4 |
4 407 096,4 |
||||
4. Подпрограмма N 3 |
"Развитие государственно-частного партнерства" |
всего |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ответственный исполнитель - министерство здравоохранения |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
5. Подпрограмма N 4 |
"Охрана здоровья матери и ребенка" |
всего |
372 966,3 |
391 295,5 |
370 175,0 |
398 132,4 |
455 199,9 |
495 458,8 |
539 427,9 |
587 459,3 |
||
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ответственный исполнитель - министерство здравоохранения |
372 966,3 |
391 295,5 |
370 175,0 |
398 132,4 |
455 199,9 |
495 458,8 |
539 427,9 |
587 459,3 |
||||
6. Подпрограмма N 5 |
"Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" |
всего |
156 415,3 |
156 459,7 |
161 604,3 |
173 122,7 |
189 159,2 |
207 230,1 |
227 057,5 |
248 813,8 |
||
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ответственный исполнитель - министерство здравоохранения |
156 415,3 |
156 459,7 |
161 604,3 |
173 122,7 |
189 159,2 |
207 230,1 |
227 057,5 |
248 813,8 |
||||
7. Подпрограмма N 6 |
"Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" |
всего |
143 071,0 |
164 421,4 |
171 837,7 |
171 028,6 |
355 645,6 |
355 660,6 |
355 675,6 |
355 690,6 |
||
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ответственный исполнитель - министерство здравоохранения |
143 071,0 |
164 421,4 |
171 837,7 |
171 028,6 |
355 645,6 |
355 660,6 |
355 675,6 |
355 690,6 |
||||
8. Подпрограмма N 7 |
"Кадровое обеспечение системы здравоохранения" |
всего |
158 090,4 |
120 831,7 |
125 765,2 |
130 252,2 |
130 918,2 |
139 799,2 |
149 213,1 |
159 191,5 |
||
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ответственный исполнитель - министерство здравоохранения |
135 590,4 |
120 831,7 |
125 765,2 |
130 252,2 |
130 918,2 |
139 799,2 |
149 213,1 |
159 191,5 |
||||
9. Подпрограмма N 8 |
"Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" |
всего |
376 116,4 |
368 566,0 |
372 100,0 |
374 032,3 |
454 554,0 |
481 827,0 |
510 736,0 |
541 380,0 |
||
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ответственный исполнитель - министерство здравоохранения |
376 116,4 |
368 566,0 |
372 100,0 |
374 032,3 |
454 554,0 |
481 827,0 |
510 736,0 |
541 380,0 |
||||
10. Подпрограмма N 9 |
"Развитие информатизации в здравоохранении" |
всего |
200,0 |
- |
- |
- |
36 321,0 |
39 277,0 |
42 956,0 |
47 802,0 |
||
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ответственный исполнитель - министерство здравоохранения |
200,0 |
- |
- |
- |
36 321,0 |
39 277,0 |
42 956,0 |
47 802,0 |
||||
11. Подпрограмма N 10 |
"Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области" |
всего |
5 778 565,3 |
7 092 941,9 |
9 547 648,5 |
9 890 466,7 |
10 129 098,8 |
10 137 966,7 |
10 141 224,7 |
10 119 057,2 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ответственный исполнитель - министерство здравоохранения |
5 630 272,9 |
6 958 908,9 |
9 547 648,5 |
9 907 612,1 |
10 101 098,8 |
10 085 966,7 |
10 099 224,7 |
10 095 057,2 |
||||
министерство промышленности и строительства |
158 999,7 |
134 033,0 |
- |
- |
28 000,0 |
52 000,0 |
42 000,0 |
24 000,0". |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Архангельской области от 26 декабря 2013 г. N 631-пп "О внесении изменений в государственную программу Архангельской области "Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2020 годы)"
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
Текст постановления опубликован в газете "Волна" от 21 января 2014 г. N 2(1442)