Постановление Правительства Архангельской области
от 9 октября 2012 г. N 449-пп
"О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Архангельской области
"Развитие общественного пассажирского транспорта в Архангельской области
на 2012-2016 годы"
Постановлением Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 г. N 463-пп настоящее постановление признано утратившим силу c 1 января 2014 г.
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктами 22 и 24 Порядка разработки и реализации целевых программ Архангельской области, утвержденного постановлением администрации Архангельской области от 26 ноября 2007 года N 185-па, Правительство Архангельской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в долгосрочную целевую программу Архангельской области "Развитие общественного пассажирского транспорта Архангельской области на 2012-2016 годы", утвержденную постановлением Правительства Архангельской области от 28 июня 2011 года N 212-пп.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности |
А.П. Гришков |
Изменения,
которые вносятся в долгосрочную целевую программу Архангельской области
"Развитие общественного пассажирского транспорта
Архангельской области на 2012-2016 годы"
(утв. постановлением Правительства Архангельской области от 9 октября 2012 г. N 449-пп)
1. В паспорте Программы:
1) в позиции, касающейся объемов и источников финансирования Программы, цифры "9 002 882", "3 858 700", "976 725", "288 555", "3 878 902" заменить соответственно цифрами "10 606 750", "4 855 300", "1 135 850", "230 100", "4 385 500";
2) в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации Программы и показателей социально-экономической эффективности Программы, цифры "272", "372" и "28" заменить соответственно цифрами "4", "81" и "26";
3) по тексту паспорта Программы слова "министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области" исключить.
2. В разделе I подраздел "Железнодорожный транспорт" исключить.
3. В разделе II в таблице, касающейся целевых индикаторов и показателей Программы:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. |
Количество объектов пассажирской транспортной инфраструктуры, сданных в эксплуатацию, |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
1) водный |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
3 |
|
2) воздушный |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
|
3) автомобильный |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4"; |
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. |
Количество единиц техники, приобретенной для обеспечения пассажирских перевозок, в том числе по видам транспорта (ед.): |
- |
- |
5 |
21 |
25 |
4 |
30 |
1) водный |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
4 |
3 |
|
2) автомобильный |
- |
- |
4 |
20 |
24 |
0 |
27". |
4. В разделе IV абзацы двадцать третий-двадцать девятый исключить.
5. В разделе V:
1) в абзаце втором цифры "9 002 882", "3 858 700", "976 725", "288 555", "3 878 902" заменить соответственно цифрами "10 606 750", "4 855 300", "1 135 850", "230 100", "4 385 500";
2) таблицу, касающуюся распределения объемов финансирования Программы по источникам, направлениям расходования средств и годам, изложить в следующей редакции:
"Распределение объемов финансирования Программы
по источникам, направлениям расходования средств и годам
тыс. рублей | |||||||
Источники и направления финансирования |
Объемы финансирования |
||||||
всего |
в том числе по годам |
||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
|||
1. |
Всего |
10 606 750 |
82 800 |
2 640 850 |
2 264 900 |
4 480 300 |
1 137 900 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
4 855 300 |
51 300 |
666 100 |
455 500 |
3 682 400 |
- |
|
областной бюджет |
1 135 850 |
28 300 |
30 875 |
40 075 |
50 000 |
986 600 |
|
местные бюджеты |
230 100 |
3 200 |
30 875 |
28 025 |
31 000 |
137 000 |
|
внебюджетные источники |
4 385 500 |
0 |
1 913 000 |
1 741 300 |
716 900 |
14 300 |
|
2. |
Капитальные вложения, всего |
10 526 800 |
82 800 |
2 619 225 |
2 238 875 |
4 480 300 |
1 105 600 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
4 855 300 |
51 300 |
666 100 |
455 500 |
3 682 400 |
- |
|
|
областной бюджет |
1 056 200 |
28 300 |
9 250 |
14 050 |
50 000 |
954 600 |
местные бюджеты |
230 100 |
3 200 |
30 875 |
28 025 |
31 000 |
137 000 |
|
внебюджетные источники |
4 385 200 |
- |
1 913 000 |
1 741 300 |
716 900 |
14 000 |
|
3. |
Прочие нужды, всего |
79 950 |
- |
21 625 |
26 025 |
- |
32 300 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
областной бюджет |
79 650 |
- |
21 625 |
26 025 |
- |
32 000 |
|
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
внебюджетные источники |
300 |
- |
- |
- |
- |
300". |
6. В разделе VI:
1) в абзаце шестом цифры "272" заменить цифрой "4";
2) в абзаце восьмом цифры "372" заменить цифрами "81";
3) в абзаце девятом цифры "28" заменить цифрами "26".
7. Приложение N 1 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 1
к долгосрочной целевой программе Архангельской области
"Развитие общественного пассажирского транспорта
Архангельской области на 2012-2016 годы"
(в редакции постановления Правительства
Архангельской области
от 9 октября 2012 г. N 449-пп)
Перечень
мероприятий долгосрочной целевой программы Архангельской области
"Развитие общественного пассажирского транспорта Архангельской области
на 2012-2016 годы"
Наименование мероприятия |
Государственные заказчики |
Источники финансирования |
Объемы финансирования |
Ожидаемые результаты |
||||||
всего |
в том числе по годам |
|||||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
I. Совершенствование организационного и информационного обеспечения функционирования пассажирского транспорта | ||||||||||
1. |
Создание системы контроля за работой пассажирского транспорта и организации его движения в межмуниципальном и пригородном сообщении на основе глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС/GPS |
министерство энергетики |
всего |
23 300 |
- |
- |
- |
- |
23 300 |
повышение регулярности и безопасности движения пассажирского транспорта на территории области, повышение доли автобусов, оснащенных навигаторами системы ГЛОНАСС/GPS, до 80 процентов |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
23 000 |
- |
- |
- |
- |
23 000 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные источники |
300 |
- |
- |
- |
- |
300 |
||||
2. |
Проектирование и строительство высотных сооружений сотовой связи на территории Архангельской области |
министерство энергетики и связи Архангельской области |
всего |
28 000 |
- |
- |
- |
- |
28 000 |
обеспечение устойчивой сотовой связью 85 процентов межмуниципальных и пригородных автобусных маршрутов на всем пути следования, повышение безопасности автобусных пассажирских перевозок |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
14 000 |
- |
- |
- |
- |
14 000 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные источники |
14 000 |
- |
- |
- |
- |
14 000 |
||||
|
Итого по разделу I |
|
всего |
51 300 |
- |
- |
- |
- |
51 300 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
37 000 |
- |
- |
- |
- |
37 000 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные источники |
14 300 |
- |
- |
- |
- |
14 300 |
||||
II. Создание пассажирской транспортной инфраструктуры, обеспечивающей безопасность и высокое качество пассажирских перевозок | ||||||||||
3. |
Проектирование, строительство и реконструкция автостанций, автопавильонов и остановочных пунктов в муниципальных образованиях Архангельской области |
агентство по транспорту Архангельской области |
всего |
20 000 |
- |
- |
- |
- |
20 000 |
приведение конечных остановочных пунктов межмуниципальных автобусных маршрутов в соответствие с требованиями Правил перевозки пассажиров; повышение качества обслуживания пассажиров, введение в эксплуатацию 5 объектов пассажирской транспортной инфраструктуры |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
10 000 |
- |
- |
- |
- |
10 000 |
||||
местные бюджеты |
10 000 |
- |
- |
- |
- |
10 000 |
||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
4. |
Проектирование и реконструкция аэропортового комплекса "Талаги" |
агентство по транспорту Архангельской области |
всего |
9 623 100 |
51 300 |
2 579 100 |
2 196 800 |
4 399 300 |
396 600 |
обеспечение приема современных воздушных судов и снятие инфраструктурных ограничений роста авиаперевозок, увеличение объема пассажирских перевозок на 52,8 процента |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
4 855 300 |
51 300 |
666 100 |
455 500 |
3 682 400 |
- |
||||
областной бюджет |
396 600 |
- |
- |
- |
- |
396 600 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные источники |
4 371 200 |
- |
1 913 000 |
1 741 300 |
716 900 |
- |
||||
5. |
Проектирование и реконструкция пассажирского терминала аэропорта "Соловки" |
агентство по транспорту Архангельской области |
всего |
60 000 |
- |
- |
- |
- |
60 000 |
улучшение качества обслуживания пассажиров, повышение безопасности пассажирских перевозок |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
60 000 |
- |
- |
- |
- |
60 000 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
6. |
Проектирование, приобретение и установка светосигнального оборудования для аэропорта "Лешуконское" |
агентство по транспорту Архангельской области |
всего |
20 000 |
- |
- |
- |
- |
20 000 |
обеспечение круглосуточной работы аэропорта в соответствии с сертификационными требованиями, сохранение местных пассажирских перевозок, повышение безопасности пассажирских перевозок |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
20 000 |
- |
- |
- |
- |
20 000 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
7. |
Проектирование и строительство (приобретение) причальных сооружений для остановочных пунктов речных линий на территории муниципальных образований Архангельской области |
агентство по транспорту Архангельской области |
всего |
22 000 |
4 000 |
- |
- |
- |
18 000 |
улучшение качества обслуживания пассажиров, соблюдение требований правил перевозки пассажиров, повышение безопасности посадки-высадки пассажиров |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
11 000 |
2 000 |
- |
- |
- |
9 000 |
||||
местные бюджеты |
11 000 |
2 000 |
- |
- |
- |
9 000 |
||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Итого по разделу II |
|
всего |
9 745 100 |
55 300 |
2 579 100 |
2 196 800 |
4 399 300 |
514 600 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
4 855 300 |
51 300 |
666 100 |
455 500 |
3 682 400 |
- |
||||
областной бюджет |
497 600 |
2 000 |
- |
- |
- |
495 600 |
||||
местные бюджеты |
21 000 |
2 000 |
- |
- |
- |
19 000 |
||||
внебюджетные источники |
4 371 200 |
- |
1 913 000 |
1 741 300 |
716 900 |
- |
||||
III. Обновление пассажирского транспорта и обеспечение устойчивой, безопасной работы транспортных средств | ||||||||||
8. |
Приобретение автобусов для осуществления регулярных пассажирских перевозок на территории Архангельской области |
агентство по транспорту Архангельской области |
всего |
159 300 |
- |
43 250 |
52 050 |
- |
64 000 |
повышение качества обслуживания пассажиров, соблюдение требований правил перевозки пассажиров, расширение зон транспортного обслуживания, повышение безопасности пассажирских перевозок, снижение среднего возраста автобусов до 7,6 года; снижение доли автобусов, средний возраст которых превышает 10 лет, до 38,6 процента |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
79 650 |
- |
21 625 |
26 025 |
- |
32 000 |
||||
местные бюджеты |
79 650 |
- |
21 625 |
26 025 |
- |
32 000 |
||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
9. |
Приобретение передвижных пунктов технического осмотра с автомобильными тягачами |
агентство по транспорту Архангельской области |
всего |
15 500 |
15 500 |
- |
- |
- |
- |
повышение качества обслуживания пассажиров, соблюдение требований правил перевозки пассажиров, расширение зон транспортного обслуживания, повышение безопасности пассажирских перевозок, снижение среднего возраста автобусов до 7,6 года; снижение доли автобусов, средний возраст которых превышает 10 лет, до 38,6 процента |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
15 500 |
15 500 |
- |
- |
- |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
10. |
Строительство (приобретение) речных судов для осуществления грузопассажирских перевозок на территории Архангельской области |
агентство по транспорту Архангельской области |
всего |
280 550 |
12 000 |
18 500 |
16 050 |
62 000 |
172 000 |
улучшение качества обслуживания пассажиров, соблюдение требований правил перевозки пассажиров, повышение безопасности пассажирских перевозок, снижение среднего возраста речных и морских судов до 26 лет |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
151 100 |
10 800 |
9 250 |
14 050 |
31 000 |
86 000 |
||||
местные бюджеты |
129 450 |
1 200 |
9 250 |
2 000 |
31 000 |
86 000 |
||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
11. |
Проектирование и строительство морского судна для осуществления пассажирских перевозок по Белому морю и на Соловецкие острова |
агентство по транспорту Архангельской области |
всего |
355 000 |
- |
- |
- |
19 000 |
336 000 |
улучшение качества обслуживания пассажиров, повышение безопасности морских пассажирских перевозок |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
355 000 |
- |
- |
- |
19 000 |
336 000 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Итого по разделу III |
|
всего |
810 350 |
27 500 |
61 750 |
68 100 |
81 000 |
572 000 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
601 250 |
26 300 |
30 875 |
40 075 |
50 000 |
454 000 |
||||
местные бюджеты |
209 100 |
1 200 |
30 875 |
28 025 |
31 000 |
118 000 |
||||
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Всего на реализацию Программы |
|
всего |
10 606 750 |
82 800 |
2 640 850 |
2 264 900 |
4 480 300 |
1 137 900 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
4 855 300 |
51 300 |
666 100 |
455 500 |
3 682 400 |
- |
||||
областной бюджет |
1 135 850 |
28 300 |
30 875 |
40 075 |
50 000 |
986 600 |
||||
местные бюджеты |
230 100 |
3 200 |
30 875 |
28 025 |
31 000 |
137 000 |
||||
внебюджетные источники |
4 385 500 |
- |
1 913 000 |
1 741 300 |
716 900 |
14 300". |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Пересмотрены объемы финансирования ряда мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы Архангельской области "Развитие общественного пассажирского транспорта Архангельской области на 2012-2016 годы". В частности, сокращено финансирование создания системы контроля за работой пассажирского транспорта и организации его движения в межмуниципальном и пригородном сообщении, проектирования, строительства и реконструкции автостанций, автопавильонов и остановочных пунктов, проектирования и строительства (приобретения) причальных сооружений для остановочных пунктов речных линий, приобретения автобусов для осуществления регулярных пассажирских перевозок. Увеличено финансирование проектирования и реконструкции аэропортового комплекса "Талаги", строительства (приобретения) речных судов для осуществления грузопассажирских перевозок.
Из перечня мероприятий программы исключены: проектирование, строительство и реконструкция пассажирских железнодорожных платформ; субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях и части лизинговых платежей по договорам лизинга на строительство и приобретение пассажирского транспорта для осуществления межмуниципальных и пригородных перевозок.
Общий объем финансирования программы увеличен на 1 603 868,0 тыс. рублей.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Постановление Правительства Архангельской области от 9 октября 2012 г. N 449-пп "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Архангельской области "Развитие общественного пассажирского транспорта в Архангельской области на 2012-2016 годы"
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
Текст постановления опубликован в газете "Волна" от 16 октября 2012 г. N 41(1376)
Постановлением Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 г. N 463-пп настоящее постановление признано утратившим силу c 1 января 2014 г.