Архангельская городская Дума решила:
Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск" на период до 2025 года.
Мэр города |
В.Н. Павленко |
Программа
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск" на период до 2025 года
(утв. решением Архангельской городской Думы от 28 ноября 2012 г. N 495
Паспорт Программы
Наименование Программы |
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск" на период до 2025 года (далее - Программа) |
Основания для разработки Программы |
Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; распоряжение мэрии города Архангельска от 17.01.2012 N 37р "О разработке Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск" |
Заказчик Программы |
служба заместителя мэра города по городскому хозяйству |
Основные разработчики Программы |
организация, привлекаемая на основании конкурсного отбора, за счет средств бюджета муниципального образования (далее - МО) "Город Архангельск" |
Цели Программы |
обеспечение развития систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного, общественно-делового и промышленного строительства МО согласно Стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Город Архангельск" до 2020 года; обеспечение доступности для граждан стоимости всех коммунальных услуг; повышение надежности и качества коммунальных услуг для потребителей и обеспечение их соответствия требованиям действующих нормативов и стандартов; улучшение экологической обстановки на территории МО |
Задачи Программы |
анализ социально-экономического развития МО; динамика жилищного и промышленного строительства, объектов социальной сферы, потребления коммунальных ресурсов; анализ существующего состояния каждой из систем ресурсоснабжения (электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (далее - ТБО), газоснабжения); анализ состояния установки приборов учета потребления ресурсов и ресурсосбережения; анализ наличия резервных мощностей генерации и транспортировки ресурсов; анализ воздействия систем и объектов коммунальной инфраструктуры на окружающую среду; формирование прогноза обоснованного спроса на коммунальные ресурсы на основании перспективы развития МО с учетом изменения потребления коммунальных ресурсов и объемов образования ТБО по результатам анализа существующего состояния каждой из систем коммунальной инфраструктуры; формирование прогноза в потребности увеличения мощностей по генерации и транспортировке коммунальных ресурсов и объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО, обеспечивающих направления социально-экономического развития МО с учетом эффективности использования существующих мощностей по результатам анализа существующего состояния каждой из систем коммунальной инфраструктуры; уточнение принятых направлений развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов утилизации (захоронения) ТБО в соответствии с планами территориального и социально-экономического развития МО; прогноз и ранжирование потребностей развития систем коммунальной инфраструктуры и объектов утилизации (захоронения) ТБО в соответствии с текущими и прогнозными возможностями бюджета МО и других источников финансирования мероприятий Программы; обоснование перечня количественного уровня целевых характеристик развития систем коммунальной инфраструктуры, которые должны быть достигнуты на каждом этапе реализации Программы; формирование обоснования перечня инвестиционных проектов по каждой из систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих достижение целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры; определение источников инвестиций программ, прогноза, динамики и уровня тарифов на коммунальные услуги, платы (тарифов) за подключение (присоединение) на весь период действия Программы, сравнительный анализ критериев доступности для населения коммунальных услуг с целевыми показателями критериев доступности на период реализации Программы; улучшение экологической обстановки на территории МО |
Важнейшие целевые индикаторы Программы |
удельное потребление электрической энергии: жилищный фонд - 0,02 кВт/ на 1 кв. м; бюджетные организации - 0,04 кВт/ на 1 кв. м; прочие потребители - 0,06 кВт/ на 1 кв. м; удельное потребление тепловой энергии: жилищный фонд - 0,35 Гкал на 1 кв.м. в год; бюджетные организации - 0,15 Гкал на 1 кв.м. в год; прочие потребители - 0,20 Гкал на 1 кв.м. в год; удельное потребление воды: жилищный фонд - 2,39 куб.м. на 1 кв.м в год; бюджетные организации - 0,97 куб.м на 1 кв.м. в год; прочие потребители - 0,97 куб.м на 1 кв.м. в год; удельное потребление газа: жилищный фонд - 0,87 куб.м на 1 кв.м. в год |
Сроки и этапы реализации Программы |
срок реализации Программы - до 2025 года Выполнение Программы осуществляется в три этапа: первый этап - с 2013 г. по 2015 г.; второй этап - с 2016 г. по 2020 г.; третий этап - с 2021 г. по 2025 г. |
Объемы и источники инвестиций Программы |
планируемый объем финансирования Программы составляет 78 933,6 млн. руб., в том числе: первый этап (с 2013 г. по 2015 г.) - 11 893,4 млн. руб., из них по разделам: - "Электроснабжение" - 4 830,5 млн. руб., - "Теплоснабжение" - 1 966,9 млн. руб., - "Водоснабжение" - 1 933,7 млн. руб., - "Водоотведение" - 1 437,1 млн. руб., - "Газоснабжение" - 921,5 млн. руб., - "Утилизация (захоронение) ТБО" - 803,7 млн. руб.; второй этап (с 2016 г. по 2020 г.) - 32 698,4 млн. руб., из них по разделам: - "Электроснабжение" - 8 487,4 млн. руб., - "Теплоснабжение" - 9 535,3 млн. руб., - "Водоснабжение" - 6 727,9 млн. руб., - "Водоотведение" - 6 629,3 млн. руб., - "Газоснабжение" - 871,7 млн. руб., - "Утилизация (захоронение) ТБО" - 446,8 млн. руб.; третий этап (с 2021 г. по 2025 г.) - 34 341,8 млн. руб., из них по разделам: - "Электроснабжение" - 6 055,5 млн. руб., - "Теплоснабжение" - 9 486,2 млн. руб., - "Водоснабжение" - 6 996,4 млн. руб., - "Водоотведение" - 9 607,7 млн. руб., - "Газоснабжение" - 1 860,2 млн. руб., - "Утилизация (захоронение) ТБО" - 335,7 млн. руб. |
Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры МО "Город Архангельск"
Электроснабжение
Институциональная структура системы электроснабжения
Единственный источник, осуществляющий производство электроэнергии в городе Архангельске, выдающий мощность в энергосистему города - Архангельская ТЭЦ, является собственностью и эксплуатируется ОАО "ТГК-2".
В структуре городской системы электроснабжения 80% распределительных сетей находится в собственности и эксплуатируется филиалом ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго".
Также в структуре городской системы электроснабжения распределительные сети эксплуатируют ОАО "Архангельские электрические сети" (далее - ОАО "АЭС") и ООО "Архангельское специализированное энергетическое предприятие" (далее - ООО "АСЭП"). Эксплуатируемые ОАО "АЭС" электрические сети арендованы у ОАО "Архинвестэнерго", являющегося их собственником.
Продажу электрической энергии на территории города Архангельска осуществляет ОАО "Архангельская сбытовая компания". Общество было создано 1 апреля 2005 года при реорганизации ОАО "Архэнерго" и является правопреемником по договорам энергоснабжения, заключенным потребителями с филиалом "Энергосбыт" ОАО "Архэнерго" (в настоящее время - филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"). ОАО "АЭС" осуществляет свою деятельность в рамках договора оказания услуг по передаче электрической энергии, заключенного с ОАО "Архангельская сбытовая компания".
Характеристика системы электроснабжения
В настоящее время электроснабжение города централизованное и осуществляется от энергосистемы филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго". Электроснабжающая сеть города (линии и понизительные подстанции напряжением 110 кВ) запитана от Архангельской ТЭЦ и Северодвинской ТЭЦ-2 по ВЛ-110 кВ.
В городе также функционируют две ведомственные блок-станции (ТЭЦ ОАО "СЦБК" и ЗАО "АЗТС"), связанные с сетью 110 кВ города. Мощность Архангельской ТЭЦ составляет 450 мВт, блок-станций - 36 и 10 мВт соответственно. В электроснабжающей сети 110 кВ города существует возможность внешнего электроснабжения города по магистральным электросетям Северо-Запада (ВЛ-220 кВ Луч I, II объединяют РП-220 Первомайский с энергосистемой).
В свою очередь осуществлена электрическая связь между РП-220 кВ Первомайский (г. Новодвинск) и выводами высокого напряжения автотрансформаторов Архангельской ТЭЦ посредством двухцепной ВЛ-220 кВ, а также между ПС-110 Первомайская и ОРУ-110 кВ подстанции N 7 города посредством одноцепной ВЛ-110 кВ. Схема электроснабжающей сети города надежная.
Из всех городских станций только Архангельская ТЭЦ выдает мощность в энергосистему; блок-станции в систему мощность не выдают, т.к. ориентированы на покрытие нагрузок своих предприятий.
Отдавая мощность от Архангельской ТЭЦ в систему по 220 и 110 кВ, город одновременно получает энергию по 110 кВ из системы Северодвинской ТЭЦ-2. Сеть внутреннего электроснабжения по стороне высокого напряжения выполнена с применением линий 110 и 35 кВ и подстанций 110/35/6 кВ, 110/6/10 кВ, обеспечивающих питание городских сетей среднего напряжения. В качестве коммуникационных узлов сети 110 кВ города используются РУ-110 Архангельской ТЭЦ (в правобережной части города) и РУ-110 кВ понизительной ПС-110 кВ N 7 (в левобережной части города).
В сети функционируют тридцать три понизительные двухтрансформаторные подстанции ПС-110, 35 кВ, в том числе нескольких абонентских. Все подстанции открытого (полузакрытого) типа. Линии высокого напряжения выполнены на металлических и железобетонных опорах, двухцепными и проложены в специально организованных коридорах.
ОАО "ТГК-2"
Архангельская ТЭЦ - единственная станция в городе Архангельске, выдающая мощность. По состоянию на 01.01.2012 установленная электрическая мощность Архангельской ТЭЦ составляет 450 МВт. В 2011 году собственная выработка электрической энергии составила 1 785,538 млн. кВт*ч.
Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"
В структуре городской системы электроснабжения 80% распределительных сетей находится в собственности и эксплуатируется филиалом ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго".
Всего филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" эксплуатирует 380 подстанций, из которых 10 подстанций - 110кВ, 17 подстанций - 35 кВ, 353 подстанций - 10кВ.
Срок эксплуатации большинства подстанций составляет от 30 до 50 лет.
В 2011 году присоединенная нагрузка на ПС 110кВт составляла 276,9 МВА при максимальной нагрузке в 272,5 МВА. Таким образом, на подстанциях 110кВ филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" присоединенная нагрузка выше максимальной, что серьезно влияет на надежность и качество услуг электроснабжения.
Работа сети 6 (10) кВ в МО "Город Архангельск" характеризуется относительной надежностью, гибкостью в управлении, возможностью неавтоматического резервирования питания при возникновении аварийных ситуаций. Питающие сети имеют радиально-кольцевой принцип построения. Распределительная сеть выполнена по петлевым схемам, которые соответствуют требованиям обеспечения надежности электроснабжения потребителей.
Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" в 2011 году реализовал 3 364,2 млн. кВт*ч; потери в сетях составили 13,1%.
ОАО "АЭС" и ООО "АСЭП"
В структуре городской системы электроснабжения 20% распределительных сетей эксплуатируют ОАО "АЭС" и ООО "АСЭП".
ОАО "АЭС" и ООО "АСЭП" являются сетевыми организациями и осуществляют деятельность в области оказания услуг по передаче электрической энергии. В эксплуатации у ОАО "АЭС" находятся электрические сети, арендованные у ОАО "Архинвестэнерго".
Территориально электрические сети, эксплуатируемые ОАО "АЭС" и ООО "АСЭП", расположены на территории города Архангельска в Октябрьском (включая о. Кего), Ломоносовском, Майской горке, Варавино-Фактории, Цигломенском, Соломбальском (включая о. Хабарка), Северном, Маймаксанском (включая о. Бревенник и поселок 29 лесозавода) и Исакогорском территориальных округах. Свою деятельность организации осуществляют в рамках договора оказания услуг по передаче электрической энергии, заключенного с ОАО "Архангельская сбытовая компания".
Всего ОАО "АЭС" эксплуатирует 92 подстанции, из которых одна подстанция - 35 кВ, 91 подстанций - 10 кВ. ООО "АСЭП" эксплуатирует пять подстанций, из которых одна подстанция 110 кВ.
Большинства подстанций (64% от общей численности) эксплуатируются от 30 до 50 лет. Еще почти треть (29% от общей численности) - от 15 до 30 лет.
В 2011 году по ОАО "АЭС" присоединенная нагрузка на ПС 35 кВ составляла 3,7 МВА при максимальной нагрузке 4,2 МВА. Присоединенная нагрузка на ПС 10 кВ составляла 82,2 МВА при максимальной нагрузке 106,7 МВА. По ООО "АСЭП" выдача мощности в сеть потребителя без смежных сетей в 2011 году составила 41,2 МВА.
Общее состояние эксплуатируемых электрических сетей можно оценить как ветхое. Это характерно в одинаковой степени как для материковых, так и для островных территорий города. Основные проблемы связаны с большим сроком эксплуатации оборудования. Большая часть электрических сетей эксплуатируется более 20 лет, что привело к физическому и моральному износу.
Другая проблема заключается в исторически сложившейся конфигурации сетей. С учетом резко возрастающих нагрузок жилого сектора потребителей электрической энергии электрические сети имеют крайне слабую надежность и не позволяют в ряде районов города обеспечить потребителей качественной электрической энергией.
ОАО "АЭС" в 2011 году реализовало 101,0 млн. кВт*ч; потери в сетях составили 20,3%. Объем переданной электрической энергии через сети ООО "АСЭП" за 2011 год составил 233,9 млн. кВт*ч.
Доля поставки электрической энергии по приборам учета
Оснащенность приборами учета потребления электрической энергии в городе Архангельске имеет четкую тенденцию к увеличению. В 2010 году доля электрической энергии, расчеты за потребление которой осуществлялись на основании показаний приборов учета, в общем объеме потребления электрической энергии составляла 98,5 %. В 2012 году ее увеличение планируется до 99%.
Зоны электроснабжения
Электрические сети филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" расположены на всей территории города, за исключением островных территорий.
Электрические сети, эксплуатируемые ОАО "АЭС" и ООО "АСЭП", расположены в Октябрьском (включая о. Кего), Ломоносовском, Майской горке, Варавино-Фактории, Цигломенском, Соломбальском (включая о. Хабарка), Северном, Маймаксанском (включая о. Бревенник и пос. 29 лесозавода) и Исакогорском территориальных округах.
Резервы и дефициты по зонам электроснабжения
В настоящее время система энергоснабжения в городе Архангельске энергодефицитная. Из всех городских станций только Архангельская ТЭЦ выдает мощность в энергосистему; блок-станции в систему мощность не выдают, т.к. ориентированы на покрытие нагрузок своих предприятий.
Выдавая мощность от Архангельской ТЭЦ в систему по сети 220 и 110 кВ, город Архангельск одновременно получает энергию по линии 110 кВ из системы Северодвинской ТЭЦ-2. Сеть внутреннего электроснабжения по стороне высокого напряжения выполнена с применением линий 110 и 35 кВ и подстанций 110/35/6 кВ, 110/6/10 кВ, обеспечивающих питание городских сетей среднего напряжения. В качестве коммуникационных узлов сети 110 кВ города используются РУ-110 Архангельской ТЭЦ (в правобережной части города) и РУ-110 кВ понизительной ПС-110 кВ N 7 (в левобережной части города).
Выработка электрической энергии Архангельской ТЭЦ в 2011 году составила 1785,9 млн. кВт*ч, тогда как электросетевыми предприятиями было реализовано 3 465,2 млн. кВт*ч.
Надежность системы электроснабжения
Работа сети 6 (10) кВ филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" в городе Архангельске характеризуется относительной надежностью, гибкостью в управлении, возможностью неавтоматического резервирования питания при возникновении аварийных ситуаций. Питающие сети имеют радиально-кольцевой принцип построения. Распределительная сеть выполнена по петлевым схемам, которые удовлетворяют требованиям обеспечения надежности электроснабжения потребителей.
На надежность сетей оказывают влияние:
- рост нагрузок;
- сети, имеющие значительный физический износ и технически устаревшее оборудование (имеются сети постройки 40-50-х годов прошлого века и КЛ со сверхнормативным количеством соединительных муфт).
Общее состояние эксплуатируемых электрических сетей ОАО "АЭС" и ООО "АСЭП" характеризуется высокой степенью износа оборудования подстанций и линий. Это относится в одинаковой степени как к материковым, так и к островным территориям города. Основные проблемы связаны с большим сроком эксплуатации оборудования. Большая часть электрических сетей эксплуатируется более 20 лет, что привело к физическому и моральному износу.
Другая проблема заключена в исторически сложившейся конфигурации сетей. С учетом резко возрастающих нагрузок жилого сектора потребителей электрической энергии электрические сети имеют крайне слабую надежность и не позволяют, в ряде районов города, обеспечить потребителей качественной электрической энергией.
Воздействие на окружающую среду
Архангельская ТЭЦ является существенным источником загрязнения атмосферы в городе. Вместе с тем, по данным Роспотребнадзора, переход на газовое топливо в 2010-2011 годах позволил значительно снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в 2011 году. Так, на Архангельской ТЭЦ выбросы снизились на 25,161 тыс. тонн (или на 64,5%), в том числе по сернистому ангидриду - на 24,682 тыс. тонн. На ТЭЦ в прошлом происходили утечки нефтепродуктов в близлежащую реку Юрас (приток Северной Двины).
Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта электрической энергии
Одноставочный тариф для населения в городе Архангельске во второй половине 2012 года составляет 3,32 рубля/кВт*ч. Тарифы устанавливаются Агентством по ценам и тарифам Архангельской области для следующих групп населения:
- население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками;
- население, проживающее в сельских населенных пунктах;
- население, за исключением указанного в предыдущих пунктах.
Для всех групп населения тарифы делятся по следующим видам: одноставочный, двухставочный, трехставочный.
В структуре себестоимости ОАО "АЭС" основные затраты (36,3% от всей себестоимости в 2011 году) приходятся на покупку электрической энергии для компенсации потерь. Еще 30,5% затрат приходится на прочие расходы (30,5% от всей себестоимости в 2011 году), среди которых наиболее существенная статья - арендная плата (17,1% от всей себестоимости в 2011 году).
Технические и технологические проблемы системы электроснабжения
1. Единственный источник электроснабжения в городе Архангельске, выдающий мощность в энергосистему города - Архангельская ТЭЦ. Последний блок на Архангельской ТЭЦ был введен в 1979 году. Таким образом, основное оборудование на ТЭЦ эксплуатируется больше 30 лет. Кроме того, из-за роста нагрузок и общей энергодефицитности города Архангельска на среднесрочную перспективу следует рассмотреть варианты замены оборудования и его расширения для покрытия перспективных нагрузок.
2. В настоящее время присоединенная нагрузка на подстанции 110кВ филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" выше максимальной нагрузки, что серьезно влияет на надежность и качество услуг электроснабжения.
3. Общее состояние эксплуатируемых электрических сетей ОАО "АЭС" и ООО "АСЭП" характеризуется высокой степенью морального и физического износа. Это относится в одинаковой степени как к материковым, так и к островным территориям города. Основные проблемы связаны с большим сроком эксплуатации оборудования. Большая часть электрических сетей имеет срок эксплуатации более 20 лет. Другая проблема заключена в исторически сложившейся конфигурации сетей. С учетом резко возрастающих нагрузок жилого сектора потребителей электрической энергии электрические сети имеют крайне слабую надежность и не позволяют в ряде районов города обеспечить потребителей качественной электрической энергией.
Теплоснабжение
Институциональная структура системы теплоснабжения
Производство, передачу и распределение тепловой энергии в городе Архангельске обеспечивают 38 котельных ОАО "Архангельский КоТЭК", две котельные и одна ТЭЦ (Архангельская ТЭЦ) ОАО "Территориальная генерирующая компания N 2" (далее - ОАО "ТГК-2"). Кроме того, ряд предприятий Архангельска имеют собственные источники тепловой энергии, которые, используются в основном для обеспечения собственных потребностей в тепловой энергии. Такие предприятия, как правило, не входят в число поставщиков коммунальных ресурсов и не участвуют в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.
Характеристика системы теплоснабжения
В Архангельске ОАО "ТГК-2" обеспечивает теплом Октябрьский, Ломоносовский, Соломбальский, Майскую горку, Варавино-Факторию, Северный территориальные округа и поселок Талаги (90% всей тепловой нагрузки города).
Теплоснабжение застроек остальных районов города (Экономии, Цигломени, Исакогорки, Северной и Средней Маймаксы, островов и др.) осуществляется от квартальных, групповых, индивидуальных отопительных котельных, ведомственных котельных и котельных ОАО "Архангельский КоТЭК" (8,7% всей тепловой нагрузки города).
Теплоснабжение большинства промышленных потребителей города осуществляется от собственных производственных котельных и ТЭЦ.
Из промышленных котельных наиболее крупными являются котельная ОАО "Силбет" (26,0 Гкал/ч), котельная ОАО "Архангельская РЭБ флота" (18,1 Гкал/час), котельная пос. ЛДК-4 (26,0 Гкал/ч), котельная ОАО "Архангельский ЛДК-3" (46,6 Гкал/ч) и другие.
Зона теплоснабжения ОАО "ТГК-2" в городе Архангельске
ОАО "ТГК-2" является основным поставщиком тепловой энергии в зоне централизованного теплоснабжения в городе Архангельске. ОАО "ТГК-2" в городе Архангельске эксплуатирует две котельные и одну ТЭЦ.
В 2011 году полезный отпуск тепловой энергии ОАО "ТГК-2" в городе Архангельске составил 2 496,1 тыс. Гкал, в том числе от собственных источников - 2 190,6 тыс. Гкал; установленная тепловая мощность - 1 370,1 Гкал/час.
Расход на собственные нужды в 2011 году составил 7,4%. При этом по сравнению с 2009 годом расход на собственные нужды снизился в два раза. Связано это с переводом котлоагрегатов на Архангельской ТЭЦ с мазута на газовое топливо в 2010-2011 годах.
От АТЭЦ имеются три вывода:
- вывод I - теплотрасса 2Д 800 мм проходит через Октябрьский территориальный округ в Ломоносовский территориальный округ до микрорайона Варавино по пр. Обводный канал, пр. Московскому до силикатного завода;
- вывод II - теплотрасса 2Д 1000 мм в головном участке проходит до пр. Обводный канал и пр. Дзержинского до ТК-55-1 (в ТК-55-1 I и II выводы соединяются), от вывода II имеется ответвление 2Д 1000 мм до территориального округа Майская горка и ПНС-1;
- вывод III - теплотрасса 2Д 500 мм проходит в пос. Талаги.
В ОАО "ТГК-2" эксплуатируется 224,7 км тепловых сетей (в двухтрубном исчислении). У большинства из них способ прокладки подземный.
Половина тепловых сетей эксплуатируется больше 30 лет, от 15 до 30 лет - 39%, меньше 15 лет - 11%.
Потери в тепловых сетях в 2011 году составили 17,7%.
Зона теплоснабжения ОАО "Архангельский КоТЭК"
С сентября 2010 года ОАО "Архангельский КоТЭК" (100% акций принадлежит ОАО УК "ЭБМ") осуществляет эксплуатацию котельных ОАО "Архинвестэнерго", ОАО "Силбет" на основании договоров аренды. Часть тепловой энергии ОАО "Архангельский КоТЭК" приобретает у семи ведомственных котельных, принадлежащих ОАО "ЛДК-3", ОАО "Лесозавод N25", ООО "Архбиоэнерго", ОАО "ДОК-1", ОАО "РЭУ" (Министерства обороны РФ), ОАО "Архангельская РЭБ флота", ООО "Тепло-Пак". Протяженность тепловых сетей составляет 106,9 км (в двухтрубном исчислении). Собственником тепловых сетей является ОАО "Архинвестэнерго", эксплуатирующей организацией на основании договора аренды имущества от 24.08.2010 N 8 - ОАО "Архангельский КоТЭК". Договор подписан на срок до 31.12.2016 с возможной пролонгацией на 5 лет.
Выработка тепловой энергии осуществляется при помощи паровых и водогрейных котлов средней и большой мощности, основной теплоноситель - вода 95оС (на ТЭС Цигломень вода - 115оС), за исключением котельных БТО, осуществляющих отпуск пара промышленным потребителям, и котельной пос. ЛДК-4, осуществляющей отпуск пара банно-прачечному комбинату. Основными видами топлива являются мазут и каменный уголь. Котельные островных территорий (о. Кего, о. Бревенник) эксплуатируются только на каменном угле, который в виду отсутствия приемлемых транспортных связей для поставки топлива поставляется во время навигации водным транспортом в объеме, достаточном на весь отопительный период.
Между ОАО "Архангельский КоТЭК" и ОАО "ТГК-2" заключены два договора:
1. Договор купли-продажи тепловой энергии от 22.12.2010 N 2000-2451-10. В рамках указанного договора ОАО "Архангельский КоТЭК" (поставщик) поставляет ОАО "ТГК-2" тепловую энергию как произведенную, так и приобретенную от третьих лиц (теплоснабжающих организаций);
2. Договор на передачу тепловой энергии от 01.06.2011 N 2000-2244-11. В рамках указанного договора ОАО "Архангельский КоТЭК" (исполнитель) осуществляет транспортировку тепловой энергии для нужд ОАО "ТГК-2" (заказчик) через тепловые сети, принадлежащие ему на законных основаниях.
Всего ОАО "Архангельский КоТЭК" эксплуатирует 98,9 км тепловых сетей (в двухтрубном исчислении), из них 62,5% выработали нормативный срок службы.
В 2011 году полезный отпуск тепловой энергии ОАО "Архангельский КоТЭК" составил 249,7 тыс. Гкал. Расходы на собственные нужды в 2011 году составили 6,6%, потери тепловой энергии в сетях - 19%.
Доля поставки тепловой энергии по приборам учета
Оснащенность приборами учета потребления тепловой энергии и горячей воды в городе Архангельске имеет четкую тенденцию к увеличению. В 2010 году доля горячей воды, расчеты за потребление которой осуществлялись на основании показаний приборов учета, в общем объеме потребления горячей воды составляла 24,2 %, тогда как в 2012 году ее увеличение планируется до 40%
Зоны действия источников ресурсов. Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и МО в целом
Архангельская ТЭЦ обеспечивает тепловой энергией Октябрьский, Ломоносовский, Соломбальский, Майскую горку, Варавино-Факторию, Северный территориальные округа и поселок Талаги.
Котельные ОАО "Архангельский КоТЭК" обеспечивают тепловой энергией Маймаксанский, Исакогорский, Цигломенский, Майскую горку, Варавино-Факторию территориальные округа и о. Кего.
Также Исакогорский и Цигломенский, Маймаксанский территориальные округа обеспечиваются тепловой энергией ведомственными источниками ОАО "Архангельский ЛДК N 3", ООО "Архбиоэнерго", ОАО "Архангельская РЭБ флота", ОАО "РЭУ", ОАО "Тепло-пак" и ОАО "Архангельский ДОК-1".
82% установленной мощности системы теплоснабжения города Архангельска приходится на ОАО "ТГК-2", 99% установленной мощности которой составляет Архангельская ТЭЦ.
Для зоны теплоснабжения ОАО "Архангельский КоТЭК" характерен высокий резерв мощности.
Резерв мощности в зоне теплоснабжения ОАО "ТГК-2" составляет 99,1 Гкал/час, или 7% от установленной мощности источников теплоснабжения. Такой резерв является критическим с точки зрения обеспечения перспективных нагрузок в будущем.
Воздействие на окружающую среду
По данным Роспотребнадзора, переход Архангельской ТЭЦ на газовое топливо в 2010-2011 годах позволил существенно снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в 2011 году. Так, на Архангельской ТЭЦ выбросы снизились на 25,161 тыс. тонн (на 64,5%), в том числе по сернистому ангидриду - на 24,682 тыс. тонн. На ТЭЦ в прошлом происходили утечки нефтепродуктов в близлежащую реку Юрас (приток Северной Двины).
Котельные ОАО "Архангельский КоТЭК" работают преимущественно на мазуте и угле. Оборудование морально устарело. Перевод части источников теплоснабжение на газовое и биотопливо положительным образом скажется на улучшении экологической обстановки в зоне теплоснабжения ОАО "Архангельский КоТЭК".
Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта тепловой энергии
Тарифы на реализацию тепловой энергии, передачу тепловой энергии по сетям устанавливаются Агентством по тарифам и ценам Архангельской области.
Для ОАО "Архангельского КоТЭК" тарифы устанавливаются на реализацию собственной тепловой энергии и передачу по своим тепловым сетям тепловой энергии сторонних теплоснабжающих организаций. Всю тепловую энергию, отпускаемую ОАО "Архангельский КоТЭК" (включая тепловую энергию, приобретенную у третьих лиц), приобретает ОАО "ТГК-2", которое реализует произведенную и купленную тепловую энергию конечным потребителям
Для ОАО "ТГК-2" тарифы устанавливаются на реализацию тепловой энергии с учетом производства, покупки и передачи до потребителя и на тепловую энергию, реализуемую с коллекторов.
В структуре себестоимости тепловой и электрической энергии, реализуемой Архангельской ТЭЦ ОАО "ТГК-2", основная часть расходов (64,7% от всей себестоимости) приходится на топливо и покупку тепловой энергии (16,2 % от всей себестоимости).
В структуре себестоимости производства и передачи тепловой энергии ОАО "Архангельский КоТЭК" основная часть расходов (43,4% от себестоимости) приходится на топливо, затраты на оплату труда и страховые взносы (20,6%) и покупку тепловой энергии (13,8% от себестоимости).
Технические и технологические проблемы системы теплоснабжения
Система теплоснабжения города Архангельска характеризуется значительными потерями в тепловых сетях (17,6%) и высокими расходами на собственные нужды (7,3%).
Согласно данным ОАО "ТГК-2", резерв мощности Архангельской ТЭЦ является минимальным и абсолютно недостаточным для дальнейшего градостроительного развития города Архангельска, заложенного в генеральном плане.
Последний блок на Архангельской ТЭЦ был введен в 1979 году. Таким образом, основное оборудования на ТЭЦ эксплуатируется больше 30 лет.
Котельные ОАО "Архангельский КоТЭК" используют в качестве топлива преимущественно уголь и мазут. Оборудование на котельных морально устарело.
В связи с вышеуказанным целесообразно провести модернизацию тепловых сетей системы теплоснабжения города Архангельска для уменьшения потерь в сетях и увеличения надежности, а также строительства новых тепловых сетей с целью доставки в необходимом объеме тепловой энергии новым объектам строительства согласно генеральному плану.
Необходимо также рассмотреть увеличение установленной мощности Архангельской ТЭЦ с целью увеличения резерва мощности и возможности подключения перспективной нагрузки.
Также целесообразно провести модернизацию источников в зоне теплоснабжения ОАО "Архангельский КоТЭК" с переводом части котельных на газовое топливо и биотопливо. Оптимизация баланса мощности и нагрузки, уменьшение удельных показателей и, как следствие, снижение издержек предприятия увеличат эффективность работы и надежность системы теплоснабжения островных территорий города Архангельска.
Водоснабжение
Город Архангельск располагается в дельте реки Северной Двины и имеет большую протяженность вдоль основного русла и проток. Часть жилых поселков, входящих в состав города, расположена на удаленных островных территориях, имеющих с городом только водное сообщение.
Для водоснабжения города используются поверхностные воды следующих источников:
- река Северная Двина: центральный водозабор, водозабор о. Краснофлотский; водозабор "Силбет" пос. Силикатный;
- река Северная Двина-рукав Корабельный - водозабор пос. Маймаксанского лесного порта (о. Бревенник);
- река Северная Двина-рукав Никольский - водозаборы ВОС-1 (пос. Кирпичный), ВОС-2 (пос. Цигломень), ВОС-3 (пос. Зеленец), ВОС о. Кего;
- река Кузнечиха - водозабор пос. Первых пятилеток;
- река Хабарка - водозабор о. Хабарка;
- река Маймакса - водозабор пос. 23 лесозавода (о. Бревенник);
- озеро Коровье - водозабор пос. Зеленый Бор;
- река Ижма - водозабор пос. 29 лесозавода.
Поселок Динамо Исакогорского территориального округа г. Архангельска не имеет водопровода и обеспечивается подвозной водой. Также подвоз воды осуществляется в другие окраинные поселки города: деревню Юрас, пос. Конвейер, пос. Дорожников.
Центральные очистные сооружения обеспечивают питьевой водой следующие районы: Октябрьский, Ломоносовский, Соломбалу, Маймаксу, Экономию, Варавино, Факторию, о. Краснофлотский и часть левобережного района.
Остальные районы (пос. Первых пятилеток, пос. Конвейер, пос. Цигломень, пос. Исакогорка, пос. Лесная речка, пос. Зеленый Бор, пос. Зеленец, пос. Кузнечевского лесозавода и островные районы) обеспечиваются водой от 12-ти самостоятельных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Для обеспечения подачи воды потребителям пос. Турдеево, пос. Лесная речка и района Исакогорка производится покупка воды с очистных сооружений других организаций города.
Институциональная структура системы водоснабжения
Основной организацией, осуществляющей водоснабжение города Архангельска, является муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" (далее - МУП "Водоканал"). В ведении МУП "Водоканал" находятся системы централизованного и локального водоснабжения, обеспечивающие питьевой водой 98% населения города.
Собственником имущества МУП "Водоканал" является МО "Город Архангельск". Органами, осуществляющими полномочия собственника имущества предприятия, являются Архангельская городская Дума, мэрия города Архангельска в соответствии с их компетенцией.
На основании распоряжения мэра г. Архангельска от 14.01.2009 N 28р "О начислении и сбора платежей населения за водоснабжение и водоотведение" работа, связанная с начислением и сбором платежей населения за водоснабжение и водоотведение, с 01.02.2009 передана в муниципальное учреждение "Информационно-расчетный центр" (далее - МУ "ИРЦ").
На основании данного распоряжения МУП "Водоканал" заключен субагентский договор от 01.02.2009 с МУ "ИРЦ" для обеспечения начисления и сбора платежей за водоснабжение и водоотведение.
Взаимоотношения с абонентами (потребителями) МУП "Водоканал" МО "Город Архангельск" осуществляются на основании договора, относящегося к публичным договорам, предметом которого является оказание услуг по отпуску питьевой воды и приему сточных вод.
Обеспечение водой района Исакогорка осуществляет Исакогорский региональный производственный участок северной дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО "РЖД" (далее - ОАО "РЖД"). Обеспечение водой пос. Лесная речка и пос. Турдеево также осуществляется от сторонних источников. МУП "Водоканал" покупает холодную воду у сторонних организаций для реализации в данных районах.
Характеристика системы водоснабжения
Источники водоснабжения
Суммарная производительность всех головных сооружений системы водоснабжения города Архангельска по состоянию на 01.01.2012 составляла 179,1 тыс. куб.м в сутки.
Общая среднесуточная подача очищенной воды в городскую сеть по состоянию на 01.01.2012 составляла 144,7 тыс. куб. м/сутки.
Как указано выше, город Архангельск располагается в дельте реки Северной Двины и имеет большую протяженность вдоль основного русла и проток. Часть жилых поселков, входящих в состав города, расположена на удаленных островных территориях, имеющих с городом только водное сообщение.
Основным источником водоснабжения города Архангельска являются центральные очистные сооружения приведенной производительностью 155 тыс.куб.м/сут, обеспечивающие питьевой водой Октябрьский, Ломоносовский, Соломбалу, Маймаксу, Экономию, Варавино, Факторию, о. Краснофлотский и часть левобережных районов.
Остальные 14 источников водоснабжения суммарной приведенной производительностью 24,1 тыс.куб.м/сут. располагаются на удаленных территориях и обеспечивают пос. Первых пятилеток, пос. Конвейер, пос. Цигломень, пос. Исакогорка, пос. Лесная речка, пос. Зеленый Бор, пос. Зеленец, пос. Кузнечевского лесозавода и другие островные территории.
Центральные очистные сооружения водопровода
Центральные очистные сооружения водопровода (далее - ЦОСВ) были введены в эксплуатацию в 1962 году. Первый блок очистки производительностью 35 тыс.куб.м был выведен из строя в 1981 году. В 1972-1974 годах была проведена реконструкция второго блока очистки (77,5 тыс.куб.м/сут), а в 1978-1981 годах - третьего блока очистки (77,5 тыс.куб.м/сут). В настоящее время производительность ЦОСВ составляет 155 тыс. куб.м/сут.
Источником водоснабжения являются поверхностные воды р. Северной Двины.
Основные технологии, применяемые для подготовки питьевой воды, включают в себя обеззараживание гипохлоритом натрия, коагуляцию сернокислым алюминием, флокуляцию магнафлоком 22S и LT27, стабилизационную обработку кальцинированной содой.
Один из блоков очистки представляет собой камеры реакции с рециркуляторами, отстойники и скорые фильтры. Второй блок - контактные осветлители и скорые фильтры.
Основной проблемой ЦОСВ является высокий износ оборудования (оборудование отработало более 3-5 расчетных сроков и характеризуется малой надежностью).
Водоочистные сооружения пос. 29 лесозавода
Источник водоснабжения пос. 29 лесозавода был введен в эксплуатацию в 1955 году. Приведенная производительность составляет 500 куб.м/сут.
Источником водоснабжения для жителей пос.29 лесозавода являются поверхностные воды р. Ижмы. На протяжении всего года вода характеризуется повышенной цветностью, малой мутностью, щелочностью.
Используемая в настоящее время схема очистки воды предполагает первичное и вторичное хлорирование раствором двуосновной соли гипохлорита кальция, отстаивание и фильтрование на скорых фильтрах; химические реагенты не применяются.
Для получения питьевой воды, удовлетворяющей требованиям СанПиН, необходимо строительство новой водоочистной станции с выбором соответствующего оборудования для очистки высокоцветной маломутной воды.
Водоочистные сооружения пос. Первых пятилеток
Водоочистные сооружения пос. Первых пятилеток были введены в эксплуатацию в 1936 году. Приведенная производительность составляет 1260 куб.м/сут. Реконструкция проведена в 1970 году.
Источником водоснабжения являются поверхностные воды р. Кузнечихи.
Технология очистки воды на водоочистных сооружениях представлена одноступенчатой очисткой речной воды на пяти контактных осветлителях типа КО-1 (без поддерживающих слоев гравия) с последующим обеззараживанием гипохлоритом натрия. Общая площадь фильтрования - 127 кв.м.
На станции из-за слишком высокой скорости фильтрации процесс коагуляции протекает очень быстро, и питьевая вода периодически не соответствует требованиям СанПиН по химическому анализу. Согласно СанПиН 2.04.02-84 "Водоподготовка" скорость фильтрования в контактных осветлителях без поддерживающих слоев при нормальном режиме следует принимать 4-5 м/час, при форсированном - 5-5,5 м/час (п.6.130). При очистке воды для хозяйственно-питьевых нужд надлежит принимать меньшие значения скоростей фильтрования: при нормальном режиме - до 4 м/час, при форсированном режиме - до 5 м/час.
Фактическая скорость фильтрования в нормальном режиме при работающих пяти осветлителях равна 3,9-4,7 м/час. Допустимая скорость - 4 м/час. Соответственно, для получения доброкачественной воды необходимо уменьшить производительность первого подъема станции, но в этом случае произойдет падение давления воды, поступающей в сеть поселка.
Для получения необходимого количества доброкачественной воды необходимо проектирование и строительство новой водоочистной станции с увеличенной производительностью.
Водоочистные сооружения пос. Маймаксанский лесной порт (о. Бревенник)
Источник водоснабжения пос. Маймаксанского лесного порта был введен в эксплуатацию в 1959 году. Приведенная производительность составляет 300 куб.м/сут.
Источником водоснабжения является рукав Корабельный р. Северной Двины.
Первоначально технология очистки воды до эксплуатации станции МУП "Водоканал" включала двухступенчатую очистку речной воды с применением одного сернокислого алюминия без флокулянта и обеззараживанием воды жидким хлором.
Специалистами МУП "Водоканал" был смонтирован узел приготовления и дозирования раствора флокулянта, установлен прибор учета воды, подаваемой на очистку, совершен переход от жидкого хлора на двуосновную соль гипохлорита кальция.
Для получения требуемого качества питьевой воды необходимо произвести реконструкцию водоочистных сооружений с установкой вихревого смесителя, насосов-дозаторов на коагулянт и флокулянт, а также модернизировать камеру хлопьеобразования с повышением скоростей выхода воды из сопел до 2-3 м/сек.
Водоочистные сооружения о. Кего
Источник водоснабжения острова Кего был введен в эксплуатацию в 1950 году. Проектная производительность станции - 450 куб.м/сут. Фактическая производительность станции по первому подъему - 236-420 куб.м/сут.
В качестве источника водоснабжения о. Кего используются поверхностные воды рукава Никольского р. Северной Двины. Данный источник водоснабжения относится ко 2 классу (высокая цветность (до 200 градусов), малая мутность, кроме паводковых периодов), поэтому для приведения показателей воды к ГОСТу необходимо применять коагулирование, отстаивание (или обработку в слое взвешенного осадка), фильтрацию, обеззараживание.
В связи с отсутствием на станции узла флокулирования, смесителя и отстойников (осветлителей взвешенного слоя осадка) питьевая вода не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" по цветности и железу.
Водоочистные сооружения пос. Зеленец
Источник водоснабжения пос. Зеленец был введен в эксплуатацию в 1987 году. Приведенная производительность составляет 500 куб.м/сут.
В качестве источника водоснабжения пос. Зеленец используются поверхностные воды рукава Никольского р. Северной Двины. На станции водоподготовки приняты следующие методы обработки воды, которыми достигается:
- коагуляция - снижение цветности, мутности;
- хлорирование;
- первичное хлорирование - улучшение хода процесса коагуляции и дезинфекции воды;
- вторичное хлорирование - обеззараживание воды, создание консервирующего эффекта, дополнительное снижение цветности воды.
Технология очистки воды основана на очистке воды сернокислым алюминием (ввод во всасывающую линию насосов I подъема в связи с отсутствием смесителя) без применения флокулянта и кальцинированной соды. В результате хлопьевидные загрязнения образуются не так быстро (особенно при пониженных температурах реки), как требуется при водоподготовке (с использованием флокулянта), а в паводковые периоды в связи с уменьшением щелочности речной воды эти хлопья к тому же измельчаются и происходит вынос "мути" после фильтров, в том числе и остаточного алюминия.
Водоочистные сооружения пос. 23 лесозавода
Источник водоснабжения пос. 23 лесозавода был введен в эксплуатацию в 1976 году. Приведенная производительность составляет 400 куб.м./сут.
Источником водоснабжения являются поверхностные воды р. Маймаксы.
Состав водопроводных очистных сооружений следующий: смеситель вихревого типа, горизонтальный отстойник, медленные фильтры.
Водоочистные сооружения о. Хабарка
Источник водоснабжения острова Хабарка был введен в эксплуатацию в 1963 году. Приведенная производительность составляет 200 куб.м/сут.
Источником водоснабжения являются поверхностные воды р. Хабарка.
Состав водопроводных очистных сооружений следующий: смеситель, вертикальный отстойник, скорые фильтры.
Водоочистные сооружения пос. Силикатного завода
Источник водоснабжения пос. Силикатного завода был введен в эксплуатацию в 1964 году. Приведенная производительность составляет 1500 куб.м./сут.
Источником водоснабжения являются поверхностные воды р. Северной Двины.
Состав водопроводных очистных сооружений следующий: смеситель, осветлители со взвешенным слоем осадка, скорые фильтры.
Водоочистные сооружения пос. Цигломень
Источник водоснабжения пос. Цигломень был введен в эксплуатацию в 1980 году. Приведенная производительность - 1900 куб.м./сут.
Источником водоснабжения является рукав Никольский р. Северной Двины.
Водопроводные очистные сооружения состоят из контактных осветлителей.
Водоочистные сооружения пос. Кирпичный завод
Источник водоснабжения пос. Кирпичный завод был введен в эксплуатацию в 1969 году. Приведенная производительность составляет 700 куб.м./сут.
Источником водоснабжения является рукав Никольский р. Северной Двины.
Состав водопроводных очистных сооружений следующий: смеситель вихревого фильтра, осветлители, скорые фильтры.
Водоочистные сооружения пос. Исакогорка
Источник водоснабжения пос. Исакогорка был введен в эксплуатацию в 1964 году. Приведенная производительность составляет 3600 куб.м./сут.
Состав водопроводных очистных сооружений следующий: отстойник, контактные осветлители.
Водоочистные сооружения пос. Зеленый Бор
Источник водоснабжения пос. Зеленый Бор был введен в эксплуатацию в 1981 году. Водопроводные очистные сооружения состоят из установки типа "Струя-400". Приведенная производительность составляет 300 куб.м/сут.
Водоочистные сооружения пос. Лесная речка
Источник водоснабжения пос. Лесная речка был введен в эксплуатацию в 1968 году. Приведенная производительность составляет 1400 куб.м. Состав водопроводных очистных сооружений следующий: смеситель вихревого типа, осветлители со слоем взвешенного осадка, скорые фильтры.
Водопроводные сети
Из 627,0 км водопроводных сетей, эксплуатируемых МУП "Водоканал", 43% эксплуатируются более 50 лет, 28% - от 30 до 50 лет и 29% - меньше 30 лет.
Имеют 100 % износ более 155,0 км водопроводных сетей, более 70 % - еще 176,3 км сетей.
При прокладке центрального водовода диаметром 1000 мм в Архангельске в 1975-1977 годы были применены некачественные чугунные трубы, а также при строительстве не была осуществлена закольцовка центрального водовода. Данные факторы являются основными причинами крупных аварий, в результате которых без водоснабжения по два-три дня могут оставаться жители нескольких административных районов города.
Для обеспечения давления в городской водопроводной сети от центральных водоочистных сооружений действуют четыре насосные станции третьего подъема: "Варавино", "Соломбала", "Экономия", "Маймакса". Также на сетях водопровода расположены 106 водопроводных станций подкачки, находящихся в хозяйственном ведении МУП "Водоканал", и 18 водонапорных станций, обслуживаемых по договору. Часть из них в данное время законсервирована.
В последние годы потери воды в сетях неуклонно растут и в 2011 году составили 104,6% от реализации.
В последние годы ежегодная замена трубопроводной сети составляет 0,3-0,5% от общей протяженности вместо необходимых для надежной работы 5-6%, а с учетом накопившегося "переизноса" - до 8%.
Баланс водоснабжения
Основная часть реализации холодной воды приходится на население - 81,4% от всей реализации в 2011 году.
Расход на собственные нужды системы водоснабжения МУП "Водоканал" города Архангельска составлял в 2011 году 10,8%. Покупка воды от отпуска в сеть составляла в 2011 году 1,1%.
В городе Архангельске наметилась тенденция к снижению удельного водопотребления. Снижение удельного водопотребления является следствием установки приборов учета потребления холодной воды, в т.ч. в рамках реализации программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования "Город Архангельск" в 2011-2014 годы".
В связи с уменьшением удельного водопотребления в городе Архангельске происходит снижение реализации холодной воды МУП "Водоканал". Если тенденция по увеличению потерь в сетях сохранится, то из-за уменьшения реализации холодной воды в условиях ограничений на рост тарифов на коммунальные услуги экономическая эффективность деятельности МУП "Водоканал" продолжит снижаться.
Доля поставки холодной воды по приборам учета
Оснащенность приборами учета потребления холодной воды в городе Архангельске имеет четкую тенденцию к увеличению. В 2010 году доля холодной воды, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме потребления холодной воды составляла 49,2 %; в 2012 году планируется ее увеличение до 58%.
Зоны водоснабжения
В городе Архангельске можно выделить 15 зон водоснабжения.
Основным источником водоснабжения города Архангельска являются центральные очистные сооружения приведенной производительностью 155 тыс.куб.м/сут, обеспечивающие питьевой водой Октябрьский, Ломоносовский, Соломбальский, Маймаксанский территориальные округа, Экономию, Варавино, Факторию, о. Краснофлотский и часть левобережного районов.
Остальные 14 источников водоснабжения суммарной приведенной производительностью 24,1 тыс.куб.м/сут. располагаются на удаленных территориях. Они обеспечивают пос. Первых пятилеток, пос. Конвейер, пос. Цигломень, пос. Исакогорка, пос. Лесная речка, пос. Зеленый Бор, пос. Зеленец, пос. Кузнечевского лесозавода и другие островные территории.
Каждая зона водоснабжения имеет разную структуру реализации холодной воды, большой разброс по величине потерь в сетях. В трех зонах водоснабжения МУП "Водоканал" покупает холодную воду у сторонних производителей.
Надежность работы системы водоснабжения
Ветхость сетей вызывает постоянный рост утечек и увеличивает потери питьевой воды. В 2011 году потери воды составляли 50,9%; произошло 385 аварий на сетях и источниках водоснабжения.
Как уже отмечалось выше, одной из основных проблем системы водоснабжения города является главный водовод Ду1000 мм. В 1975 - 1977 гг. прокладка этого водовода была произведена с техническими нарушениями - водовод из чугунных труб не прошел опрессовку. Главный водовод не имеет дублера и не закольцован. В связи с этим в случае аварии на главном водоводе МУП "Водоканал" вынуждено отключать одновременно большое количество потребителей.
Ежегодно крупные аварии происходят и на других водопроводах города. В аварийном состоянии находится водопровод Ду 600 мм, снабжающий водой южную часть города. Стальной водопровод Ду 500 мм в аэропорт Талаги и по Окружному шоссе в районе Варавино, стальной водопровод Ду 400 мм по пр. Обводный канал имеют полный износ, находятся в аварийном состоянии и требуют немедленной замены.
Воздействие на окружающую среду
Расход на собственные нужды в 2011 году составил 10,8% от подъема воды, который необходим для промывки фильтров и отстойников. Промывные воды сбрасываются без очистки в реку Северную Двину и вызывают загрязнение водоема. В соответствии с требованиями Водного кодекса РФ (ст. 60, ч. 6, п. 1) при эксплуатации водохозяйственной системы запрещается осуществлять сброс в водные объекты сточных вод, не подвергшихся санитарной очистке, обезвреживанию. В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" запрещается сброс в водные объекты сточных вод, содержание в которых опасных для здоровья человека веществ и соединений превышает нормативы допустимого воздействия на водные объекты (ст. 56, п. 6). Предприятие МУП "Водоканал" платит значительные штрафы за загрязнение окружающей среды. 31 мая 2011 г. закончился срок действия разрешения на сброс промывных вод без очистки, что может привести к увеличению штрафных санкций.
Качество поставляемой холодной воды
Источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения города Архангельска являются поверхностные водные объекты - река Северная Двина, её протоки (р. Кузнечиха, р. Маймакса), р. Ижма и два озера (Холмовское и Коровье).
Качество воды р. Северной Двины характеризуется малой мутностью (1-10 мг/л) на протяжении всего года, за исключением паводковых периодов, высокой цветностью (до 200 град.). В местах водозаборов наблюдается высокая бактериальная загрязненность, наличие специфических промышленных загрязнений (различные формы лигнина, фенолы, нефтепродукты). Периодически наблюдается повышенное содержание железа в воде (до 0,73 - 0,98 мг/л).
Большой процент нестандартных проб питьевой воды в водопроводных сооружениях приходится на органолептические - цветность, мутность, содержание железа.
Обеззараживание является барьером на пути передачи связанных с водой бактериальных и вирусных болезней. Однако качество воды на ряде островных территорий города не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по химическим показателям, так как не проходит полную водоподготовку из-за старых медленных фильтров.
Кроме того, Архангельск испытывает серьезные трудности в вопросах качественного водоснабжения вследствие большого износа и высокой аварийности.
Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса
Тарифы на услуги водоснабжения МУП "Водоканал" города Архангельска устанавливаются Агентством по тарифам и ценам Архангельской области.
Агентство по тарифам и ценам Архангельской области устанавливает тариф для населения за услуги МУП "Водоканал" по водоснабжению ниже величины, рассчитанной методом экономически обоснованных тарифов.
В структуре себестоимости отпуска воды основные затраты приходятся на цеховые расходы, электроэнергию и заработную плату.
Затраты на электроэнергию, связанные с передачей воды, составляют 36,5% от всех затрат на электроэнергию. Остальная часть электроэнергии приходится на головные сооружения.
Основная часть цеховых расходов приходится на капитальный ремонт (33% в плане на 2012 год). Существенная статья в цеховых расходах связана с мероприятиями по энергосбережению (14,7%).
Технические и технологические проблемы системы водоснабжения
1. Низкая надежность системы водоснабжения.
1.1 Город Архангельск располагается в дельте реки Северной Двины и имеет большую протяженность вдоль основного русла и проток. Часть жилых поселков, входящих в состав города. расположена на удаленных островных территориях, имеющих с городом только водное сообщение.
Центральные очистные сооружения водопровода, обеспечивающие основную часть города (86,4% от всей реализации услуг водоснабжения), имеют высокий износ оборудования, отработавшего от трех до пяти расчетных сроков эксплуатации.
Локальные источники водоснабжения на удаленных островных территорий были в прошлом приняты МУП "Водоканал" от различных предприятий. Большинство из них находятся в неудовлетворительном состоянии как по основному оборудованию, так и по сооружениям, в которых они располагаются. Во многих случаях капитальный ремонт помещения и оборудования источников водоснабжения не проводился. В связи с этим некоторые системы водоснабжения на удаленных островах не подлежат модернизации, необходимо новое строительство.
1.2 Из 627,0 км водопроводных сетей, эксплуатируемых МУП "Водоканал", 43% эксплуатируются более 50 лет, 28% - от 30 до 50 лет и 29% - меньше 30 лет.
Имеют 100 % износ более 155,0 км, более 70 % - еще 176,3 км сетей.
В связи с этим и недостаточным объемом проведения работ по реконструкции и модернизации в последние годы потери воды в сетях неуклонно растут и в 2011 году составляли 104,6% от реализации.
Кроме того, основные проблемы системы водоснабжения города связаны с главным водоводом Ду1000 мм. В 1975-1977 гг. прокладка этого водовода была произведена с техническими нарушениями: водовод из чугунных труб не прошел опрессовку. Главный водовод не имеет дублера и не закольцован. В связи с этим в случае аварии на главном водоводе МУП "Водоканал" вынуждено отключать одновременно большое количество потребителей.
Ежегодно крупные аварии происходят и на других водопроводах города. В аварийном состоянии находится водопровод Ду 600 мм, снабжающий водой южную часть города. Стальной водопровод Ду 500 мм в аэропорт Талаги и по Окружному шоссе в районе Варавино, стальной водопровод Ду 400 мм по пр. Обводный канал имеют полный износ, находятся в аварийном состоянии и требуют немедленной замены.
2. Низкое качество услуг водоснабжения.
Качество воды р. Северной Двины характеризуется малой мутностью (1-10 мг/л) на протяжении всего года, за исключением паводковых периодов, высокой цветностью (до 200 град.). В местах водозаборов наблюдается высокая бактериальная загрязненность, наличие специфических промышленных загрязнений (различные формы лигнина, фенолы, нефтепродукты). Периодически наблюдается повышенное содержание железа в воде (до 0,73 - 0,98 мг/л).
Обеззараживание является барьером на пути передачи связанных с водой бактериальных и вирусных болезней. Однако качество воды на ряде островных территорий города не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по химическим показателям, так как не проходит полную водоподготовку из-за старых медленных фильтров.
3. Низкая эффективность работы системы водоснабжения.
Система водоснабжения города Архангельска характеризуется высоким износом оборудования источников водоснабжения и водопроводных сетей. В связи с этим наблюдается значительные потери воды как при расходовании на собственные нужды, так и при транспортировке по сетям.
Для города Архангельска характерна тенденция уменьшения удельного водопотребления, что в свою очередь ведет к снижению объема реализации услуг водоснабжения. С учетом постоянного роста и без того значительных потерь в сетях и в случае отсутствия мер по решению накопившихся проблем системы водоснабжения можно утверждать, что эффективность работы предприятия будет снижаться высокими темпами.
Кроме того, частые аварии, сброс промывочных вод без санитарной очистки в р. Северную Двину, несоответствие качества поставляемой холодной воды санитарным нормам на островных территориях приводит к необходимости выплаты значительных штрафов.
Водоотведение
Институциональная структура системы водоотведения
Основные очистные сооружения города - это объединенные канализационные очистные сооружения (далее - КОС), расположенные на территории открытого акционерного общества "СЦБК". На них поступают промышленные стоки комбината и хозяйственно-бытовые стоки с основной части города. В период паводка они не удовлетворяют потребности города в очистке сточных вод из-за попадания в систему канализации талых вод.
Часть сточных вод поступает на периферийные КОС, находящиеся в хозяйственном ведении МУП "Водоканал" города Архангельска, часть - на периферийные КОС сторонних предприятий: КОС ООО "Комсервис" (от пос. Зеленец), КОС ООО "Лесозавод 23", КОС ОАО "СЖД".
На основании распоряжения мэра г. Архангельска от 14.01.2009 N 28р "О начислении и сбора платежей населения за водоснабжение и водоотведение" работа, связанная с начислением и сбором платежей населения за водоснабжение и водоотведение, с 01.02.2009 передана в муниципальное учреждение "Информационно-расчетный центр".
На основании данного распоряжения заключен субагентский договор от 01.02.2009 с МУ "ИРЦ" для обеспечения начисления и сбора платежей за водоснабжение и водоотведение.
Взаимоотношения с абонентами (потребителями) МУП "Водоканал" МО "Город Архангельск" осуществляются на основании договора, относящегося к публичным договорам, предметом которого является оказание услуг по отпуску питьевой воды и приему сточных вод. МУП "Водоканал" в свою очередь оплачивает услуги по очистке сточных вод на КОС сторонних организаций.
Характеристика системы водоотведения
Центральные районы города Архангельска в основном имеют раздельную (от ливневой) централизованную систему хозяйственно-бытовой канализации (за исключением части Октябрьского и Ломоносовского районов, где еще остается система общесплавной канализации с септиками - 225 шт.). Хозяйственно-бытовые стоки по сетям самотечной канализации собираются на канализационных насосных станциях и затем посредством канализационных насосных станций (далее - КНС) по напорным трубопроводам перекачиваются на городские канализационные очистные сооружения - объединенные КОС, расположенные на территории ОАО "Соломбальский ЦБК". КОС находятся в собственности ОАО "СЦБК". На них поступают промышленные стоки комбината и хозяйственно-бытовые стоки с основной части города.
Учитывая то, что город протянулся вдоль реки на 40 км, протяженность напорных коллекторов составляет более 100 км, из них 56% - стальные. В связи с большой протяженностью территории города и наличием островных территорий сточные воды с периферийных территорий города поступают на 12 локальных комплексов КОС, 10 из которых находятся в ведении МУП "Водоканал".
Локальные очистные сооружения эксплуатируются от 30 до 50 лет, объекты физически и технологически устарели, модернизация их, в основном, экономически нецелесообразна. Перекачка стоков на очистные сооружения осуществляется при помощи 90 КНС, находящихся в ведении МУП "Водоканал", средний износ КНС - 50,7%. Капитальный ремонт зданий КНС не проводился, оборудование, в основном, - устаревшее.
Локальные системы канализации города Архангельск:
1. Очистка сточных вод пос. Кузнечевского лесозавода не производится. Приемник сточных вод - река Кузнечиха.
2. Очистка сточных вод пос. Конвейер не производится. Приемник сточных вод - свалка.
3. Метод очистки сточных вод пос. 23 лесозавода - биологический. Приемник сточных вод - река Маймакса. Фактическая производительность - 600 куб.м/сут.
4. Метод очистки сточных вод пос. Маймаксанского лесного порта механический (состояние неудовлетворительное). Фактическая производительность - 180 куб.м/сут. Год ввода в эксплуатацию - 1959. Приемник сточных вод - рукав Корабельный.
5. Очистка сточных вод о. Хабарка не производится. Фактическая производительность - 90 куб.м/сут. Год ввода в эксплуатацию - 1973. Приемник сточных вод - р. Северная Двина.
6. Метод очистки сточных вод о. Кего биологический. Фактическая производительность - 350 куб.м/сут. Год ввода в эксплуатацию - 1982. Приемник сточных вод - рукав Никольский.
7. Метод очистки сточных вод поселков Цигломень и Кирпичного завода биологический. Фактическая производительность - 2400 куб.м/сут. Год ввода в эксплуатацию - 1972. Приемник сточных вод - рукав Никольский.
8. Метод очистки сточных вод пос. Зеленец биологический. Фактическая производительность - 550 куб.м/сут. Год ввода в эксплуатацию - 1986. Приемник сточных вод - протока Исакогорка.
9. Метод очистки сточных вод о. Краснофлотский биологический. Фактическая производительность - 270 куб.м/сут. Год ввода в эксплуатацию - 1977. Приемник сточных вод - река Северная Двина.
10. Очистка сточных вод пос. Затон не производится. Фактическая производительность - 430 куб.м/сут. Приемник сточных вод - река Исакогорка.
11. Метод очистки сточных вод пос. Исакогорка биологический. Фактическая производительность - 2000 куб.м/сут. Год ввода в эксплуатацию - 1981. Приемник сточных вод - река Северная Двина.
12. Метод очистки сточных вод пос. Зеленый Бор биологический. Фактическая производительность - 250 куб.м/сут. Год ввода в эксплуатацию - 1979. Приемник сточных вод - ручей Щегловец.
13. Метод очистки сточных вод пос. Лесная речка механический (находится в неудовлетворительном состоянии). Фактическая производительность - 380 куб.м/сут. Год ввода в эксплуатацию - 1968. Приемник сточных вод - река Лесная.
14. Очистка сточных вод пос. Турдеевка не производится. Фактическая производительность - 470 куб.м/сут. Год. Приемник сточных вод - река Северная Двина. Год ввода в эксплуатацию - 1974.
Суммарная производительность всех головных сооружений системы водоотведения по состоянию на 01.01.2012 составляет 121,7 тыс.куб.м/сут.
Общее среднесуточное поступление на КОС по состоянию на 01.01.2012 составляли 80,6 тыс.куб.м/сут.
Из баланса водоотведения видно, что значительная часть воды пропускается через очистные сооружения ООО "СЦБК" (94% от пропуска сточных вод через КОС).
Через очистные сооружения города Архангельска пропускается сточных вод больше, чем их поступает от потребителей. Связано это с тем, что в городе отсутствует закрытая сеть дождевой канализации. В связи с этим на общегородские очистные сооружения попадают как стоки из общесплавной канализации, так и из дождевой.
Зоны водоотведения
В связи с большой протяженностью территории города и разобщенностью его протоками реки Северной Двины сточные воды поступают на 13 комплексов очистных сооружений.
Основные очистные сооружения - это объединенные канализационные сооружения ОАО "СЦБК", на которые поступают промстоки комбината и хозбытовые стоки ряда районов города (Октябрьского, Ломоносовского, Соломбальского, Маймаксанского территориальных округов, Экономии, Варавино, Фактории и части левобережного районов).
В отдаленных районах города имеются свои системы канализации с очистными сооружениями (о. Бревенник, о. Хабарка, о. Кего, пос. Цигломень, пос. Зеленец, о. Краснофлотский, пос. Затон, пос. Исакогорка, пос. Лесная речка, пос. Зеленый Бор).
Сточные воды пос. Конвейер и пос. Кузнечевского лесозавода сбрасываются в водоемы без очистки.
Надежность работы системы водоотведения
В 2011 году произошло 224 аварии в сетях водоотведения и очистных сооружений. С 2009-2011 годов наблюдается тенденция к снижению количества аварий и длительность перерывов приема стоков.
Основные причины низкой надежности системы водоотведения следующие. Коллекторы системы водоотведения не имеют дублеров и плохо закольцованы, поэтому в случае появлении аварии переключить стоки на другие коллекторы не удается, и, как следствие, сточные воды могут изливаться на рельеф.
В Маймаксанском территориальном округе коллектор принадлежит частному собственнику и передан по договору на эксплуатацию МУП "Водоканал". Коллектор находится в очень плохом техническом состоянии, собственник отказывается вкладывать средства в поддержание его рабочего состояния.
Также в неудовлетворительном состоянии находятся канализационные очистные сооружения на о. Кего, о. Хабарка, пос. Зеленый Бор, отсутствуют очистные сооружения в районе пос. 29 лесозавода, пос. Турдеево.
Напряженные условия работы станций перекачки обусловлены сверхнормативным количеством перекачиваемых стоков по отдельным микрорайонам. В целом можно утверждать, что надежность системы водоотведения снижена.
Воздействие на окружающую среду
Сточные воды Маймаксанского территориального округа города Архангельска более трех лет сбрасываются фактически без очистки и без обеззараживания в протоку Соломбалку реки Северной Двины по аварийному коллектору (от пос. Гидролизного завода до КОС ОАО "СЦБК").
Данный коллектор эксплуатируется МУП "Водоканал" для передачи промышленных и хозбытовых стоков от предприятий и жилых зданий Маймаксанского территориального округа г. Архангельска, включая пос. Гидролизного завода, Маймаксу и Экономию. Здесь проживает 23,6 тыс. человек.
На протяжении последних нескольких лет из-за неисправностей коллектора (прорывов) канализационные сточные воды изливаются на рельеф местности в районе ул. Вельможного, д. 25 г. Архангельска с дальнейшим поступлением их по дренажным канавам в протоку Соломбалку реки Северной Двины.
Из-за аварийного состояния канализационных очистных сооружений в пос. Затон города Архангельска хозбытовые сточные воды на протяжении многих лет сбрасываются, минуя сооружения по очистке, в протоку Исакогорку реки Северной Двины в районах жилой застройки без очистки и обеззараживания.
Аналогичная ситуация сложилась в жилых поселках Турдеево и Маймаксанского лесного порта. Механические очистные сооружения (отстойники) выведены из эксплуатации, водоотведение стоков производится на рельеф местности в водоохранной зоне реки Северной Двины с дальнейшим поступлением их в водный объект.
На протяжении многих лет не выполняется капитальный ремонт биологических очистных сооружений, в связи с чем очистка сточных вод на сооружениях островов Хабарка, Кего, Краснофлотский, поселков Зеленый Бор, Лесная речка, 29 лесозавода практически не осуществляется.
У МУП "Водоканал" до сих пор отсутствуют разрешительные документы на пользование водными объектами по следующим участкам: водоочистные сооружения пос. Силбет, водоочистные сооружения пос. Первых пятилеток, канализационные очистные сооружения пос. Затон, выпуск ливневых вод в реку Банную, на дюкеры водопроводных и канализационных сетей через водные объекты Северную Двину, Соломбалку, Повракулку, Юрас, Долгую Щель, Волохницу.
Кроме того, ни одни водозаборные сооружения г. Архангельска не имеют разработанных и утвержденных в установленном порядке проектов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Сброс промывных вод на всех водозаборах, в том числе на центральных очистных сооружениях водопровода, осуществляется в первом поясе зоны санитарной охраны, рядом с водозабором, что запрещено действующим законодательством. Строительство сооружений механического обезвоживания осадка промывных вод центральных водоочистных сооружений запланировано только на 2013 год.
Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса
Тарифы на услуги водоотведения устанавливаются Агентством по тарифам и ценам Архангельской области.
Тарифы для МУП "Водоканал" для города Архангельска устанавливаются в разрезе двух групп потребителей: для населения и прочих потребителей.
Агентство по тарифам и ценам Архангельской области устанавливает тариф для населения за услуги МУП "Водоканал" по водоснабжению ниже величины, рассчитанной методом экономически обоснованных тарифов.
В структуре себестоимости услуг водоотведения МУП "Водоканал" основные затраты приходятся на прочие прямые затраты, цеховые расходы и заработную плату.
Технические и технологические проблемы системы водоснабжения
1. Низкая надежность системы водоотведения.
1.1 Город Архангельск протянулся вдоль реки на 40 км, протяженность напорных коллекторов составляет более 100 км, из них 56% - стальные. В связи с большой протяженностью территории города и наличием островных территорий сточные воды с периферийных территорий города поступают на 12 локальных комплексов канализационных очистных сооружений (КОС), 10 из которых находятся в ведении МУП "Водоканал".
Локальные очистные сооружения эксплуатируются от 30 до 50 лет, объекты физически и технологически устарели, модернизация их, в основном, экономически нецелесообразна. Перекачка стоков на очистные сооружения осуществляется при помощи 90 КНС, находящихся в ведении МУП "Водоканал", средний износ КНС - 50,7%. Капитальный ремонт зданий КНС не проводился, оборудование, в основном, - устаревшее.
1.2 Из 477,6 км сетей водоотведения, эксплуатируемых МУП "Водоканал", 65% сетей эксплуатируются больше 30 лет, 30% - от 15 до 30 лет.
Износ 100% имеют 209,1 км сетей, износ свыше 70% - 76,6 км сетей.
Основные причины низкой надежности системы водоотведения следующие. Коллекторы системы водоотведения не имеют дублеров и плохо закольцованы, поэтому в случае появлении аварии переключить стоки на другие коллекторы не удается и, как следствие, сточные воды могут изливаться на рельеф.
В Маймаксанском территориальном округе коллектор принадлежит частному собственнику и передан по договору на эксплуатацию МУП "Водоканал". Коллектор находится в очень плохом техническом состоянии, собственник отказывается вкладывать средства в поддержание его рабочего состояния.
Также в неудовлетворительном состоянии находятся канализационные очистные сооружения на о. Кего, о. Хабарка, в пос. Зеленый Бор, отсутствуют очистные сооружения в районе пос. 29 лесозавода, пос. Турдеево.
Напряженные условия работы станций перекачки обусловлены сверхнормативным количеством перекачиваемых стоков по отдельным микрорайонам. В целом можно утверждать, что надежность системы водоотведения снижена.
2. Низкое качество услуг водоотведения.
Сточные воды Маймаксанского территориального округа города Архангельска более трех лет сбрасываются фактически без очистки и без обеззараживания в протоку Соломбалку реки Северной Двины по аварийному коллектору (от пос. Гидролизного завода до КОС ОАО "СЦБК).
Данный коллектор эксплуатируется МУП "Водоканал" для передачи промышленных и хозбытовых стоков от предприятий и жилых зданий Маймаксанского территориального округа г. Архангельска, включая пос. Гидролизного завода, Маймаксу и Экономию. Здесь проживает 23,6 тыс. человек.
На протяжении последних нескольких лет из-за неисправностей коллектора (прорывов) канализационные сточные воды изливаются на рельеф местности в районе ул. Вельможного, д.25 г. Архангельска с дальнейшим поступлением их по дренажным канавам в протоку Соломбалку реки Северной Двины.
Из-за аварийного состояния канализационных очистных сооружений в пос. Затон города Архангельска хозбытовые сточные воды на протяжении многих лет сбрасываются, минуя сооружения по очистке, в протоку Исакогорку реки Северной Двины в районах жилой застройки без очистки и обеззараживания.
Аналогичная ситуация сложилась в поселках Турдеево и Маймаксанского лесного порта. Механические очистные сооружения (отстойники) выведены из эксплуатации, водоотведение стоков производится на рельеф местности в водоохранной зоне реки Северной Двины с дальнейшим поступлением их в водный объект.
На протяжении многих лет не выполняется капитальный ремонт биологических очистных сооружений, в связи с чем очистка сточных вод на сооружениях островов Хабарка, Кего, Краснофлотский, поселков Зеленый Бор, Лесная речка, 29 лесозавода практически не осуществляется.
3. Низкая эффективность работы системы водоотведения.
Низкая эффективность работы системы водоотведения вызвана неудовлетворительным состоянием оборудования головных сооружений, строений, в которых расположены объекты системы водоотведения, а также сетей водоотведения.
Вследствие недостаточной очистки стоков, а также наличия сброса сточных вод без очистки необходимо оплачивать штрафы.
Кроме того, через очистные сооружения города Архангельска пропускается сточных вод больше, чем их поступает от потребителей. Связано это с тем, что в городе отсутствует закрытая сеть дождевой канализации. В связи с этим на общегородские очистные сооружения попадают как стоки из общесплавной канализации, так и из дождевой. МУП "Водоканал" приходится оплачивать очистку сточных вод сторонними организациями объемом больше, чем поступает от потребителей.
Газоснабжение
В настоящее время в городе Архангельске актуальным является вопрос строительства сетей распределительных газопроводов, перевод потребителей на природный газ, развитие газотранспортной системы.
В 2010 году открытое акционерное общество "Газпром" (далее - ОАО "Газпром") завершило строительство газопровода-отвода к городам Архангельску, Северодвинску. Ввод в эксплуатацию этого объекта для обеспечения его дальнейшей работоспособности в обязательном порядке должен сопровождаться отбором газа. Однако в городе Архангельске в 2010-2011 годах была переведена только Архангельская ТЭЦ на использование природного газа.
Согласно городской целевой программе "Газификация муниципального образования "Город Архангельск" от природного газа на 2009-2011 годы", утвержденной решением Архангельского городского Совета депутатов от 28.07.2008 N 712, в 2011 году должно было закончиться строительство 15 км газораспределительных сетей в Исакогорском и Цигломенском территориальных округах и 2,5 км газораспределительных сетей в жилом районе завода силикатного кирпича.
Согласно долгосрочной целевой программе Архангельской области "Газификация Архангельской области в 2012-2014 годах" в городе Архангельске планируется:
- проектирование и строительство газораспределительных сетей для снабжения 400 квартир и домовладений;
- строительство газопровода протяженностью 7 км с возможностью газоснабжения жилых домов в территориальных округах Варавино-Фактория, Майская горка;
- строительство газопровода до завода ОАО "СЦБК", который позволит перейти на природный газ объектам предприятия и газифицировать жилые дома в Северном территориальном округе.
Согласно корректировке Плана газификации города Архангельска, выполненной ГУП "Ленгиппроинжпроект" в 2010 году, суммарная потребность жилых районов в газе в городе Архангельске должна составить 26 710 куб.м/час.
Захоронение (утилизация) твердых бытовых отходов
Институциональная структура системы захоронения ТБО
Система захоронения ТБО в городе Архангельске представлена семью объектами захоронения ТБО общей площадью 42 га, при этом только два из них включены в государственный реестр объектов захоронения отходов и осуществляют деятельность на основании лицензии.
МУП "Спецавтохозяйство по уборке города" осуществляет эксплуатацию архангельского городского полигона (территориальный округ Майская горка, Окружное шоссе) с 2000 года.
Доставка мусора на архангельский городской полигон по захоронению (утилизации) ТБО осуществляется МУП "Спецавтохозяйство по уборке города", а также другими сторонними организациями.
Пять полигонов захоронения (утилизации) ТБО являются стихийными, отсутствует управляющая организация и лицензия. Данные объекты расположены преимущественно на островах, с которых по естественным причинам затруднен вывоз мусора на городской полигон, особенно в зимний период.
Прием отходов осуществляется только на основании договорных отношений. Разработаны и используются два типа договоров на захоронение (утилизацию) ТБО: договор на утилизацию (захоронение) ТБО, вывезенных МУП "Спецавтохозяйство по уборке города" от объектов заказчика, и договор на утилизацию (захоронение) ТБО, доставляемых заказчиком на городскую свалку самостоятельно. По договорам первого вида расчеты осуществляются на основании договорных объемов вывоза отходов ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за расчетным. По договорам второго типа установлена система предоплаты, выставление счетов осуществляется по окончании отчетного месяца на основании фактического количества доставленных на захоронение ТБО (по данным пункта весового контроля).
Характеристика системы захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов
Способ захоронения является одинаковым для всех видов отходов. Под захоронение отходов используется территория отведенного земельного участка, который разбит на рабочие карты. На архангельский городской полигон производится отсыпка отходов. Далее бульдозеры сдвигают твёрдые бытовые отходы на рабочую карту слоем высотой до 0,5 м, где происходит их уплотнение с использованием 36-тонного катка-уплотнителя "TANA G-360". Уплотнение ТБО достигается четырехкратным проходом катка по одному месту. Уложенный объем отходов за сутки на рабочую карту в 3-4,5 раза меньше объёма доставляемых отходов на полигон. Промежуточная и окончательная изоляция отходов осуществляется грунтом слоем 0,25 м. Доставка грунта на рабочую карту осуществляется самосвалами. Летом, в пожароопасные периоды, производится увлажнение отходов.
Ежедневно на свалку поступает в среднем порядка 2500 куб.м ТБО.
На конец 2011 года загрузка полигона составила 79,6%.
Согласно данным проекта Экологического обоснования хозяйственной деятельности, при эксплуатации свалки ТБО г. Архангельска, на который в 2004 году получено заключение государственной экологической экспертизы, расчетная вместимость объекта захоронения составляет 3 499,2 тыс. куб.м отходов в уплотненном состоянии.
По данным высотной съемки, произведенной научно-исследовательским институтом АГТУ в 2008 году в рамках программы "Экология города Архангельска (2007-2009 гг.), на 1 октября 2008 г. объем отходов, захороненных на свалке, составлял 2 344,52 тыс. куб.м. Таким образом, на момент проведения высотной съемки загрузка полигона по отношению к проектной величине составляла 68%.
Замедление прироста наполнения объемов полигона связано с применением с 2007 года катка-уплотнителя "TANA G-360", что позволило увеличить степень уплотнения отходов более чем в 1,5 раза. Указанный факт подтвержден результатами отбора образцов складируемых на свалке отходов лабораторией АГТУ в рамках осуществления экологического мониторинга
На полигон ТБО города Архангельска принимаются отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный и садово-парковый смет, строительный мусор согласно списку, согласованному с санитарно-эпидемиологическим органом. За последние три года поступление отходов в неуплотненном состоянии выросло на 7%.
С целью увеличения эффективности использования архангельской городской свалки в 2013 году запланировано приобретение шредера (измельчителя отходов) (п. 4.5. "Долгосрочной целевой программы Архангельской области "Безопасное обращение с отходами производства и потребления в Архангельской области на 2012-2014 годы" (постановление Правительства Архангельской области от 13.09.2011 N 317-пп). Это позволит повысить степень уплотнения отходов, уменьшить пожаропасность полигона, ограничить выделение фильтрата, снизить объемы выбросов вредных веществ. С учетом использования на городском полигоне шредера для дробления отходов их плотность захоронения планируется увеличить еще в два раза, что позволит продлить срок эксплуатации объекта захоронения отходов. Таким образом, достижение величины предельного объема захоронения отходов будет достигнуто только в 2020 году. С учетом того, что в соответствии с п. 2.19 Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов твердых бытовых отходов при определении даты закрытия полигона для приема ТБО допускается превышение проектной отметки по объемам отходов на 10%, эксплуатация свалки может осуществляться до 2024 года.
Зоны системы захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов
Система захоронения ТБО в г. Архангельске представлена семью объектами захоронения ТБО общей площадью 42 га, при этом только два из них включены в государственный реестр объектов захоронения отходов и осуществляют деятельность на основании лицензии. Первый находится в хозяйственном ведении ОАО "СЦБК" и используется данным предприятием для захоронения своих твердых бытовых и промышленных отходов. Второй, как уже упоминалось, находится в ведении МУП "Спецавтохозяйство по уборке города" и используется для захоронения (утилизации) ТБО со всего города.
Несанкционированные свалки находятся на островных территориях. Причиной тому является проблема в транспортном сообщении с островами. Летом транспортное сообщение осуществляется с помощью паромной переправы, в зимний период существует только пешеходная ледовая переправа.
На данный момент вывоз отходов от населения, проживающего на островах, осуществляется путем периодического сбора из деревянных ящиков сухих ТБО и выгреба помойных ям для жидких бытовых отходов. Все отходы вывозятся на несанкционированные свалки, расположенные непосредственно на островах, что является прямым нарушением санитарных норм.
Необходимо отметить, что существует судебный запрет на эксплуатацию городской свалки МУП "Спецавтохозяйство по уборке города" с 1 января 2008 г. (решение Ломоносовского районного суда по делу от 4 декабря 2006 г. N 2-865).
Решение Ломоносовского районного суда о запрете эксплуатации архангельской городской свалки в 2006 году было основано на следующих доводах прокурора:
- расположение объекта захоронения отходов в пределах городской черты, что запрещено ст. 12 Федерального закона N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";
- эксплуатация объекта захоронения отходов с нарушением санитарных правил и норм, что привело к превышению концентраций загрязняющих веществ в воздухе, воде и почве;
- отсутствие оборудованного водоупорного экрана в основании свалки.
В связи с тем, что альтернативных объектов захоронения отходов у города нет, МУП "Спецавтохозяйство по уборке города" ежегодно получает отсрочку в исполнении решения суда. Последняя отсрочка в исполнении решения суда - до 1 января 2013 г. - выдана предприятию на основании определения Ломоносовского районного суда (дело от 30.12.2011 N 2-1199/06).
Воздействие на окружающую среду
Основные показатели качества и экологической безопасности эксплуатации объекта захоронения отходов определяются на основании результатов экологического мониторинга.
В соответствии с программой производственного контроля в 2011 году проведен отбор проб и химический анализ по четырем средам:
- атмосферный воздух;
- грунтовые воды;
- поверхностные воды;
- почвенный покров;
- растительный покров.
1. Мониторинг атмосферного воздуха.
Отбор проб осуществлялся по следующим показателям: метан, сероводород, оксид углерода, диоксид азота.
В результате проведенных химических исследований атмосферного воздуха по границе санитарно-защитной зоны за три квартала текущего года превышений ПДК по определяемым показателям выявлено не было.
По оксиду углерода максимальная разовая концентрация по всем точкам составила <0,75 мг/м3 (норма составляет 5,0 мг/м3). Концентрацию оксида углерода в пробах определяли по методике "Палладий -3". Максимальная разовая концентрация по диоксиду азота не превышала значения 0,02 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3. Значения по дигидросульфиду (сероводороду) также остались в пределах нормы (0,008 мг/м3). Значения по предельным углеводородам, С1-С10 (суммарно, в пересчете на углерод) не превышали 0,2 мг/м3 по точкам отбора по границе санитарно-защитной зоны.
На территории городской свалки наблюдаются незначительно повышенные концентрации исследуемых веществ, что непосредственно связано с производственным процессом эксплуатации объекта размещения отходов.
Концентрация загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны намного ниже ПДК. Данный факт подтверждает, что загрязнение атмосферного воздуха в районе ближайшей жилой застройки объектом размещения отходов не происходит.
Таким образом, при эксплуатации городской свалки ТБО г. Архангельска соблюдаются нормы ФЗ N 96 "Об охране атмосферного воздуха".
2. Мониторинг поверхностных и грунтовых вод.
По итогам мониторинга качества поверхностных вод р. Юрас и р. Белуша было выявлено, что в реке Юрас (вне зоны влияния свалки) концентрация цинка, меди и никеля выше, чем в ручье Белуша (условно в зоне влияния свалки). Таким образом, можно утверждать, что такие значения связаны с характеристикой данного района и не являются показателями влияния городской свалки. По другим значениям видно, что превышения в ручье Белуша незначительны. Это может быть связано с меньшей полноводностью ручья и концентрацией производственных площадок и жилфонда, расположенного в этой части речного бассейна.
На основании вышеизложенного можно судить о том, что свалка ТБО г. Архангельска не оказывает прямого негативного влияния на близкорасположенные открытые водоемы общего пользования - ручей Белуша и реку Юрас.
По данным мониторинга поверхностных вод наблюдается сглаженность результатов, то есть концентрации загрязняющих веществ различаются не намного. Исключениями являются показатели по железу и аммонийному иону. Повышение по содержанию железа можно объяснить тем, что водосбор в ручей Белуша производится с болота, а характерной особенностью болот является наличие в торфяниках закисных форм железа, которое со временем под действием атмосферных осадков вымывается в поверхностные воды.
Также торф болотных почв богат азотом (от 0,5-2,0% в верховых и до 3-4% в низинных почвах), но он содержится в трудномобилизуемых формах. В торфе верховых болотных почв азот представлен в различных азотсодержащих соединениях исходных растительных остатков, вследствие этого повышенное содержание аммонийного иона в ручье Белуша не является показателем загрязнения.
Отбор проб производился на территории болота Мхи, на расстоянии 1000 м от окраины свалки, с глубины 2 м, из специально оборудованных скважин. Для контроля была выбрана точка, находящаяся по другую сторону объездной дороги и не подверженная влиянию стоков от городской свалки ТБО г. Архангельска.
Концентрации химических веществ в пробах грунтовых вод в мае закономерно ниже, чем концентрации данных веществ в сентябре, что связано с разбавлением талыми снеговыми водами весной и их концентрированием в летний период из-за малых количеств осадков и высоких температур.
В результате мониторинга грунтовых вод в 2011 году были получены данные, которые по некоторым показателям незначительно превышают значения для вод хозяйственно-питьевого использования.
По результатам мониторинга грунтовых вод за 2007, 2008, 2010 и 2011 годы прослеживается общая тенденция к уменьшению значений концентраций по основным загрязняющим веществам, что может быть связано с ведением природоохранных мероприятий на городской свалке ТБО, направленных на уменьшение влияния места размещения отходов на окружающую природную среду. Но в анализе более короткого периода концентрации химических веществ, включая фоновые точки, незначительно возросли, предположительно это связано с засушливым летом и малым количеством осадков.
3. Мониторинг почвенного покрова.
В результате проведения мониторинга почв за 2011 год по исследуемым показателям превышения ПДК выявлено не было. По сравнению с 2010 годом снизились концентрации по нефтепродуктам, кобальту, марганцу, меди и никелю, показатель концентрации ртути в почвах остался на минимальном уровне 2010 года.
При анализе данных по мониторингу за предыдущие годы наблюдается общая закономерность в снижении всех рассматриваемых показателей, что может свидетельствовать о многократном снижении поступающих загрязняющих веществ в природную среду и самоочищении, восстановлении экосистемы.
Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости системы захоронения (утилизации) ТБО
Прием отходов осуществляется только на основании договорных отношений. Разработаны и используются два типа договоров на утилизацию (захоронение) ТБО: договор на захоронение (утилизацию) ТБО, вывезенных МУП "Спецавтохозяйство по уборке города" от объектов заказчика, и договор на захоронение (утилизацию) ТБО, доставляемых заказчиком на городскую свалку самостоятельно. По договорам первого вида расчеты осуществляются на основании договорных объемов вывоза отходов ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за расчетным. По договорам второго типа установлена система предоплаты, выставление счетов осуществляется по окончании отчетного месяца на основании фактического количества доставленных на захоронение ТБО (по данным пункта весового контроля).
Тариф на захоронение (утилизацию) ТБО на 2012 год установлен постановлением Агентством по тарифам и ценам Архангельской области от 01.12.2012 N 83-в/11 и составляет с июля 2012 года 41,84 руб. за 1 куб.м, или 312,24 руб. за 1 тонну отходов (без учета НДС).
В структуре себестоимости захоронения (утилизации) ТБО основные затраты приходятся на общехозяйственные (управленческие расходы), материалы и ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств.
Себестоимость захоронения (утилизации) ТБО, по данным МУП "Спецавтохозяйство по уборке города", в 2010 году возросла по сравнению с 2009 годом в 2,8 раза. Основные факторы увеличения себестоимости:
- увеличение общехозяйственных (управленческих) расходов - в 2,8 раза;
- увеличение расходов на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств - в 11,5 раз.
Также необходимо отметить, что МУП "Спецавтохозяйство по уборке города" работает в убыток.
Технические и технологические проблемы системы захоронения (утилизации) ТБО
1. На этапах образования отходов, их накопления и сбора существуют следующие проблемы:
- не все места сбора отходов оборудованы (отсутствуют контейнерные площадки);
- наблюдается переполнение контейнеров на части контейнерных площадок города;
- не на всех контейнерных площадках и местах установки контейнеров систематически работают дворники;
- не все юридические лица и индивидуальные предприниматели заказывают услуги по своевременному вывозу ТБО. Существует практика заваливания торговой тарой контейнерных площадок жилищного фонда;
- контейнерные площадки, как правило, оборудуются без крыши, а контейнеры, хоть и имеют крышки, в большинстве случаев стоят открытые. Все это отражается на качестве ТБО для дальнейшей сортировки и использования вторичного сырья;
- в Архангельске существует несколько несанкционированных свалок, в том числе на отдаленных и островных территориях.
2. Существует проблема островных территорий.
В МО "Город Архангельск" входят также островные территории (о. Кего, о. Хабарка, о. Бревенник). Транспортное сообщение с островами в летний период осуществляется с помощью паромной переправы. В зимний период существует только пешеходная ледовая переправа.
В настоящее время вывоз отходов от населения, проживающего на островах, осуществляется путем периодического сбора из деревянных ящиков сухих ТБО и выгреба помойных ям для жидких бытовых отходов. Все отходы вывозятся на несанкционированные свалки, расположенные непосредственно на островах, что является прямым нарушением санитарных норм.
3. Проблемы существующего объекта захоронения отходов, эксплуатируемого МУП "Спецавтохозяйство по уборке города".
3.1 С целью соблюдения технологии захоронения отходов в соответствии с санитарными правилами СП 2.1.7.1038-01 и Инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов твердых бытовых отходов предприятие осуществляет изоляцию поступающих отходов грунтом. В связи с тем, что на земельном участке, на котором расположена свалка, отсутствует котлован получения грунта для промежуточной и окончательной изоляции уплотненных ТБО, предприятие вынуждено закупать грунт, что увеличивает эксплуатационные затраты. Потребность в грунте для промежуточной и окончательно изоляции ТБО составляет порядка 58000 куб. м в год.
3.2 В настоящее время в отсутствие на пропускном пункте городской свалки оборудования для мойки колес грузовых автомашин наблюдается загрязнение свалочными грунтами весов и выезда с полигона Окружного шоссе. Особенно проблема обостряется в периоды межсезонья. Загрязнение дорожного полотна является нарушением Правил дорожного движения (п. 1.5, п. 23.3) и санитарных правил СП 2.1.7.1038-01 (п. 4.3), а также норм Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов твердых бытовых отходов (п.1.23). Таким образом, приобретение и монтаж на городской свалке установки для мойки и дезинфекции колес мусоровозов поможет не только привести в порядок въезд на полигон и предотвратить загрязнение Окружного шоссе, но и обезопасит предприятие от штрафов со стороны экологических органов.
3.3 Фактически на некоторых участках архангельской городской свалки уже достигнуты предельные отметки складирования отходов, которые в соответствии с санитарными правилами СП 2.1.7.1038-01 "Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов" и Инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для ТБО подлежат рекультивации.
3.4 Существует судебный запрет на эксплуатацию городской свалки МУП "Спецавтохозяйство по уборке города" с 1 января 2008 года (решение Ломоносовского районного суда по делу от 04.12.2006 N 2-865).
Решение Ломоносовского районного суда о запрете эксплуатации архангельской городской свалки в 2006 году было основано на следующих доводах прокурора:
- расположение объекта захоронения отходов в пределах городской черты, что запрещено ст. 12 Федерального закона N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";
- эксплуатация объекта захоронения отходов с нарушением санитарных правил и норм, что привело к превышению концентраций загрязняющих веществ в воздухе, воде и почве;
- отсутствие оборудованного водоупорного экрана в основании свалки.
В связи с тем, что альтернативных объектов захоронения отходов у города нет, МУП "Спецавтохозяйство по уборке города" ежегодно получает отсрочку в исполнении решения суда. Последняя отсрочка в исполнении решения суда - до 1 января 2013 г. - выдана предприятию на основании определения Ломоносовского районного суда (дело от 30.12.2011 N 2-1199/06).
Цели и задачи Программы
Программа включает в себя мероприятия по строительству и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры МО "Город Архангельск" и объектов, используемых для захоронения (утилизации) бытовых отходов, на период до 2025 года, которые обеспечивают развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и общественно-делового строительства, повышения качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшения экологической ситуации на территории МО "Город Архангельск".
Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:
- Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";
- Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении";
- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";
- Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 N 204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований" (вместе с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований);
- распоряжение мэрии города Архангельска от 17.01.2012 N 37р "О разработке Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск".
Программа разработана с учетом положений следующих документов территориального планирования:
- Генерального плана муниципального образования "Город Архангельск", разработанного муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода "Институт развития города "НижегородгражданНИИпроект" в 2008 году на перспективу до 2025 года (утвержден решением Архангельского городского Совета депутатов от 26.05.2009 N 872);
- схемы перспективного развития электроэнергетики Архангельской области на 2012-2016 годы, разработанной ООО "Вологдасельэнергопроект" в 2011 году;
- схемы теплоснабжения г. Архангельска, утвержденной мэром г. Архангельска 05.03.2012;
- схемы газоснабжения, разработанной ГУП "Ленгипроинжпроект" в 2010 году.
Основными целями Программы являются:
- обеспечение развития систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного, общественно-делового и промышленного строительства МО согласно Стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Город Архангельск" до 2020 года;
- обеспечение доступности для граждан стоимости всех коммунальных услуг;
- повышение надежности и качества коммунальных услуг для потребителей и обеспечение их соответствия требованиям действующих нормативов и стандартов;
- улучшение экологической обстановки на территории МО.
Для достижения целей Программы на территории МО "Город Архангельск" должны быть решены следующие основные задачи:
- выполнен анализ социально-экономического развития МО, динамики жилищного и промышленного строительства, объектов социальной сферы, потребления коммунальных ресурсов; анализ существующего состояния каждой из систем ресурсоснабжения (электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации (захоронения) ТБО, газоснабжения); анализ состояния установки приборов учета потребления ресурсов и ресурсосбережения и потребителей; анализ наличия резервных мощностей генерации и транспортировки ресурсов; анализ воздействия систем и объектов коммунальной инфраструктуры на окружающую среду;
- сформирован прогноз обоснованного спроса на коммунальные ресурсы на основании перспективы развития МО с учетом изменения потребления коммунальных ресурсов и объемов образования ТБО по результатам анализа существующего состояния каждой из систем коммунальной инфраструктуры;
- сформирован прогноз в потребности увеличения мощностей по генерации и транспортировке коммунальных ресурсов и объектов, используемых для захоронения (утилизации) ТБО, обеспечивающих направления социально-экономического развития МО с учетом эффективности использования существующих мощностей по результатам анализа состояния каждой из систем коммунальной инфраструктуры;
- уточнены принятые направления развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов захоронения (утилизации) ТБО в соответствии с планами территориального и социально-экономического развития МО;
- выполнен прогноз и ранжирование потребностей развития систем коммунальной инфраструктуры и объектов захоронения (утилизации) ТБО в соответствии с текущими и прогнозными возможностями бюджета МО и других источников финансирования мероприятий Программы;
- обоснован перечень количественного уровня целевых характеристик развития систем коммунальной инфраструктуры, которые должны быть достигнуты на каждом этапе реализации Программы;
- сформирован перечня инвестиционных проектов по каждой из систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих достижение целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры;
- определены источники инвестиций программ, прогноз, динамика и уровень тарифов на коммунальные услуги, платы (тарифов) за подключение (присоединение) на весь период Программы, выполнен сравнительный анализ критериев доступности для населения коммунальных услуг с целевыми показателями критериев доступности на период реализации Программы;
- улучшена экологическая обстановка на территории МО.
Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы
Прогноз развития жилой застройки для Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Архангельска на период до 2025 года
Прогноз нового строительства и сноса жилищного фонда МО "Город Архангельск" до 2025 года в разрезе территориальных округов, являющийся базой для расчета прироста нагрузок систем коммунальной инфраструктуры, разработан на основе прогнозных данных Генерального плана муниципального образования "Город Архангельск" (далее - Генерального плана Архангельска) с учетом реализации городской адресной Программы развития застроенных территорий муниципального образования "Город Архангельск" на 2011-2013 годы.
За период 2013-2025 гг. прогнозный объем нового строительства жилого фонда по Архангельску в целом составит 2 170,3 тыс. кв. м, объем сноса - 321,0 тыс. кв. м.
Прогноз нового строительства общественно-деловой застройки МО "Город Архангельск" до 2025 года для Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработан на основе прогнозных данных Генерального плана Архангельска.
За период 2013-2025 гг. прогнозный объем ввода объектов общественно-деловой застройки по Архангельску в целом составит 2 634,5 тыс. кв. м.
Согласно Генеральному плану Архангельска существенного развития производственных зон в Архангельске не предусмотрено.
Таблица 1. Прогноз нового строительства и сноса жилищного фонда МО "Город Архангельск" в разрезе территориальных округов, тыс. кв. м.
Территориальный округ |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Итого за 2013-2025 |
Ввод жилых домов по Архангельску в целом |
65,2 |
172,5 |
212,2 |
231,5 |
212,5 |
171,7 |
135,6 |
144,1 |
156,4 |
153,5 |
168,8 |
172,0 |
174,5 |
2 170,3 |
Варавино-Фактория |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
52,5 |
52,5 |
35,0 |
35,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
175,0 |
Исакогорский |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18,0 |
Ломоносовский |
24,2 |
105,4 |
70,3 |
155,0 |
116,2 |
116,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
587,2 |
Маймаксанский |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,8 |
5,6 |
8,4 |
8,4 |
2,8 |
0,0 |
28,0 |
Майская Горка |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
2,0 |
2,0 |
5,0 |
83,1 |
83,1 |
99,7 |
99,7 |
132,9 |
157,8 |
174,5 |
854,7 |
Октябрьский |
30,0 |
56,1 |
130,9 |
60,7 |
60,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
338,3 |
Северный |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Соломбальский |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13,9 |
33,7 |
50,5 |
0,0 |
0,0 |
4,7 |
4,7 |
4,7 |
0,0 |
0,0 |
112,0 |
Цигломенский |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5,7 |
11,4 |
5,7 |
22,8 |
11,4 |
0,0 |
57,0 |
Снос жилых домов по Архангельску в целом |
79,9 |
55,6 |
0,0 |
13,4 |
16,7 |
25,3 |
25,3 |
25,3 |
21,5 |
18,3 |
13,3 |
13,3 |
13,3 |
321,0 |
Варавино-Фактория |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,8 |
3,8 |
3,8 |
3,8 |
3,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18,9 |
Исакогорский |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
40,7 |
Ломоносовский |
43,9 |
43,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
87,7 |
Маймаксанский |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
55,4 |
Майская Горка |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15,3 |
Октябрьский |
17,6 |
11,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
29,3 |
Северный |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,7 |
3,7 |
3,7 |
3,7 |
3,7 |
3,7 |
3,7 |
3,7 |
29,2 |
Соломбальский |
18,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34,9 |
Цигломенский |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9,7 |
Таблица 2. Прогноз развития жилой застройки МО "Город Архангельск", тыс.кв.м
Наименование показателя |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Общая площадь жилых помещений |
8 026,1 |
8 143,0 |
8 355,2 |
8 573,3 |
8 769,2 |
8 915,6 |
9 025,8 |
9 144,6 |
9 279,4 |
9 414,6 |
9 570,1 |
9 728,9 |
9 890,1 |
Изменение площади |
-3,9 |
116,9 |
212,2 |
218,1 |
195,9 |
146,4 |
110,3 |
118,8 |
134,8 |
135,2 |
155,5 |
158,8 |
161,2 |
Темп прироста |
0,0% |
1,5% |
2,6% |
2,6% |
2,3% |
1,7% |
1,2% |
1,3% |
1,5% |
1,5% |
1,7% |
1,7% |
1,7% |
Ввод нового жилья |
65,2 |
172,5 |
212,2 |
231,5 |
212,5 |
171,7 |
135,6 |
144,1 |
156,4 |
153,5 |
168,8 |
172,0 |
174,5 |
Снос домов |
79,9 |
55,6 |
0,0 |
13,4 |
16,7 |
25,3 |
25,3 |
25,3 |
21,5 |
18,3 |
13,3 |
13,3 |
13,3 |
Таблица 3. Прогноз нового строительства объектов культурно-бытового обслуживания МО "Город Архангельск" в разрезе территориальных округов
Территориальный округ |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Итого за 2013-2025 |
Общая площадь вводимых объектов по Архангельску в целом |
53,5 |
64,5 |
80,5 |
82,5 |
90,0 |
96,8 |
101,0 |
101,2 |
348,0 |
371,5 |
399,0 |
420,0 |
426,0 |
2 634,5 |
Варавино-Фактория |
0,0 |
45,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
48,5 |
Исакогорский |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12,0 |
Ломоносовский |
1,5 |
8,0 |
13,0 |
31,5 |
25,0 |
2,8 |
63,0 |
69,0 |
8,0 |
25,0 |
48,0 |
0,0 |
0,0 |
294,8 |
Маймаксанский |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25,0 |
0,0 |
15,0 |
2,0 |
9,0 |
2,0 |
7,0 |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
65,0 |
Майская Горка |
52,0 |
11,5 |
67,5 |
20,0 |
0,0 |
15,0 |
16,0 |
20,2 |
240,0 |
320,0 |
320,0 |
415,0 |
400,0 |
1 897,2 |
Октябрьский |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
26,0 |
0,0 |
0,0 |
54,0 |
Северный |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Соломбальский |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
40,0 |
63,0 |
20,0 |
0,0 |
90,0 |
7,0 |
3,0 |
0,0 |
26,0 |
251,0 |
Цигломенский |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
12,0 |
Таблица 4. Прогноз развития общественно-деловой застройки МО "Город Архангельск"
Наименование показателя |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Общая площадь объектов |
2 407,2 |
2 471,7 |
2 552,2 |
2 634,7 |
2 724,7 |
2 821,5 |
2 922,5 |
3 023,7 |
3 371,7 |
3 743,2 |
4 142,2 |
4 562,2 |
4 988,2 |
Ввод новых объектов |
53,5 |
64,5 |
80,5 |
82,5 |
90,0 |
96,8 |
101,0 |
101,2 |
348,0 |
371,5 |
399,0 |
420,0 |
426,0 |
Темп прироста |
2,3% |
2,7% |
3,3% |
3,2% |
3,4% |
3,6% |
3,6% |
3,5% |
11,5% |
11,0% |
10,7% |
10,1% |
9,3% |
Таблица 5. Перспективные показатели развития МО, на основе которых разработана Программа (часть 1)
Наименование показателей |
Базовый период |
I этап |
||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
Численность населения, тыс. чел., в том числе: |
355,9 |
355,6 |
356,5 |
356,1 |
355,5 |
355,0 |
рождаемость, тыс. чел. |
4,1 |
3,9 |
4,2 |
4,0 |
3,9 |
4,0 |
смертность, тыс. чел. |
4,6 |
4,2 |
4,5 |
4,6 |
4,6 |
4,6 |
миграция, тыс. чел. |
0,052 |
1,142 |
0,908 |
0,027 |
-0,601 |
-0,536 |
Доходы населения, в том числе по квантильным группам, тыс. руб. / чел. в год |
223,3 |
248,8 |
285,5 |
317,0 |
352,5 |
391,4 |
первая (с наименьшими доходами) |
67,0 |
74,6 |
85,7 |
95,1 |
104,0 |
115,5 |
вторая |
120,6 |
135,6 |
154,2 |
171,2 |
190,3 |
209,4 |
третья |
175,3 |
195,3 |
224,1 |
248,9 |
276,7 |
307,2 |
четвертая |
254,6 |
284,8 |
326,9 |
363,0 |
403,6 |
448,1 |
пятая (с наибольшими доходами) |
499,1 |
553,5 |
636,7 |
707,0 |
787,8 |
876,7 |
Общая площадь жилищного фонда города, тыс. кв.м., в том числе: |
7 983,0 |
8 028,7 |
8 030,0 |
8 026,1 |
8 143,0 |
8 355,2 |
благоустроенный жилищный фонд, тыс. кв.м |
5 992,7 |
6 042,0 |
6 100,0 |
6 202,6 |
6 305,1 |
6 527,0 |
ввод нового жилья, тыс. кв.м |
90,1 |
67,6 |
65,0 |
65,2 |
172,5 |
212,2 |
снос домов, тыс. кв.м |
26,0 |
19,3 |
79,0 |
79,9 |
55,6 |
0,0 |
Здания бюджетных учреждений всех уровней, тыс. кв. м, в том числе: |
539,8 |
547,7 |
551,1 |
551,1 |
559,1 |
564,1 |
ввод зданий, тыс. кв.м |
2,5 |
7,9 |
3,4 |
0,0 |
8,0 |
5,0 |
снос зданий, тыс. кв.м |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
капитальный ремонт, тыс. кв.м |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Здания организаций торговли, сервиса, административные, тыс. кв.м., в том числе: |
1 680,8 |
1 748,0 |
1 802,6 |
1 856,1 |
1 912,6 |
1 988,1 |
ввод зданий, тыс. кв.м |
40,0 |
67,1 |
54,6 |
53,5 |
56,5 |
75,5 |
снос зданий, тыс. кв.м |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
капитальный ремонт, тыс. кв.м |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Промышленные и транспортные здания, базы, тыс. кв.м, в том числе: |
652,2 |
652,2 |
653,6 |
654,7 |
656,0 |
657,2 |
ввод объектов, тыс. кв.м |
0,0 |
0,0 |
1,4 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
выведение объектов из эксплуатации, тыс. кв.м |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Развитие промышленности, % к отчетному году |
19,7% |
10,5% |
3,6% |
3,7% |
3,7% |
3,7% |
Таблица 5. Перспективные показатели развития МО, на основе которых разработана Программа (часть 2)
Наименование показателей |
II этап |
III этап |
||||||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
Численность населения, тыс. чел., в том числе: |
355,5 |
355,9 |
356,4 |
356,9 |
357,3 |
357,7 |
358,4 |
359,0 |
359,6 |
360,0 |
рождаемость, тыс. чел. |
4,1 |
4,2 |
4,3 |
4,4 |
4,5 |
4,5 |
4,6 |
4,7 |
4,7 |
4,8 |
смертность, тыс. чел. |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
миграция, тыс. чел. |
0,266 |
0,363 |
0,362 |
0,381 |
0,337 |
0,317 |
0,636 |
0,614 |
0,569 |
0,335 |
Доходы населения, в том числе по квантильным группам, тыс. руб. / чел. в год |
436,4 |
485,1 |
537,2 |
593,9 |
653,5 |
715,5 |
783,2 |
855,0 |
928,7 |
1 005,6 |
первая (с наименьшими доходами) |
128,7 |
140,7 |
155,8 |
172,2 |
189,5 |
203,9 |
223,2 |
243,7 |
264,7 |
286,6 |
вторая |
233,5 |
259,5 |
287,4 |
314,7 |
346,4 |
379,2 |
415,1 |
453,2 |
492,2 |
533,0 |
третья |
342,6 |
378,4 |
419,0 |
463,2 |
509,7 |
558,1 |
607,0 |
662,6 |
719,8 |
779,4 |
четвертая |
501,9 |
557,9 |
617,8 |
682,9 |
751,5 |
826,4 |
904,6 |
987,5 |
1 072,7 |
1 161,5 |
пятая (с наибольшими доходами) |
975,4 |
1 089,1 |
1 206,0 |
1 336,2 |
1 470,4 |
1 609,8 |
1 766,2 |
1 928,1 |
2 094,3 |
2 267,7 |
Общая площадь жилищного фонда города, тыс. кв.м, в том числе: |
8 573,3 |
8 769,2 |
8 915,6 |
9 025,8 |
9 144,6 |
9 279,4 |
9 414,6 |
9 570,1 |
9 728,9 |
9 890,1 |
благоустроенный жилищный фонд, тыс. кв.м |
6 816,3 |
7 118,3 |
7 399,8 |
7 636,0 |
7 836,1 |
8 044,7 |
8 267,5 |
8 489,1 |
8 728,4 |
8 971,0 |
ввод нового жилья, тыс. кв.м |
231,5 |
212,5 |
171,7 |
135,6 |
144,1 |
156,4 |
153,5 |
168,8 |
172,0 |
174,5 |
снос домов, тыс. кв.м |
13,4 |
16,7 |
25,3 |
25,3 |
25,3 |
21,5 |
18,3 |
13,3 |
13,3 |
13,3 |
Здания бюджетных учреждений всех уровней, тыс. кв. м., в том числе: |
571,1 |
571,1 |
572,1 |
575,1 |
575,1 |
829,1 |
1 174,1 |
1 494,1 |
1 909,1 |
2 309,1 |
ввод зданий, тыс. кв.м |
7,0 |
0,0 |
1,0 |
3,0 |
0,0 |
254,0 |
345,0 |
320,0 |
415,0 |
400,0 |
снос зданий, тыс. кв.м |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
капитальный ремонт, тыс. кв.м |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Здания организаций торговли, сервиса, административные, тыс. кв.м, в том числе: |
2 063,6 |
2 153,6 |
2 249,4 |
2 347,4 |
2 448,6 |
2 542,6 |
2 569,1 |
2 648,1 |
2 653,1 |
2 679,1 |
ввод зданий, тыс. кв.м |
75,5 |
90,0 |
95,8 |
98,0 |
101,2 |
94,0 |
26,5 |
79,0 |
5,0 |
26,0 |
снос зданий, тыс. кв.м |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
капитальный ремонт, тыс. кв.м |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Промышленные и транспортные здания, базы, тыс. кв.м, в том числе: |
658,5 |
659,8 |
661,1 |
662,4 |
663,8 |
665,2 |
666,6 |
668,1 |
669,4 |
670,7 |
ввод объектов, тыс. кв.м |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,4 |
1,4 |
1,5 |
1,3 |
1,3 |
выведение объектов из эксплуатации, тыс. кв.м |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Развитие промышленности, % к отчетному году |
4,1% |
4,0% |
3,8% |
4,1% |
4,0% |
4,2% |
4,3% |
4,4% |
4,0% |
3,8% |
Перспективные показатели спроса на коммунальные услуги
Изменение подключенных нагрузок систем коммунальной инфраструктуры определяется двумя основными группами факторов. Первая группа факторов определяется экстенсивным увеличением количества потребителей коммунальных услуг в связи с развитием жилой, общественно-деловой и промышленной застройки на территории Архангельска. Вторая группа факторов определяется изменением характера потребления коммунальных услуг отдельными группами потребителей в результате проведения энергосберегающих мероприятий, внедрения энергоэффективных технологий.
Таблица 6. Прогноз спроса на коммунальные услуги (часть 1)
N п/п |
Показатели |
Базовый период |
I этап |
||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||
1 |
Электрическая энергия |
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Присоединенная нагрузка, МВт, из них: |
374,9 |
378,9 |
380,1 |
385,2 |
402,5 |
424,3 |
1.1.1. |
многоквартирные дома, МВт, в том числе: |
110,4 |
113,7 |
114,8 |
122,0 |
132,5 |
146,6 |
существующие |
107,8 |
111,8 |
113,0 |
111,8 |
110,7 |
109,6 |
|
новое строительство |
2,6 |
2,0 |
1,8 |
7,2 |
10,5 |
14,1 |
|
1.1.2. |
прочие жилые здания, МВт |
39,8 |
39,7 |
38,6 |
36,5 |
36,8 |
34,7 |
1.1.3. |
отдельно стоящие здания бюджетных учреждений всех уровней, МВт |
57,3 |
56,7 |
56,8 |
55,7 |
55,2 |
54,5 |
1.1.4. |
здания организаций торговли, сервиса, административные, МВт |
121,7 |
123,4 |
126,6 |
127,6 |
134,4 |
144,7 |
1.1.5. |
промышленные и транспортные здания, базы, МВт |
9,4 |
9,2 |
9,2 |
9,2 |
9,3 |
9,4 |
1.1.6. |
ресурсоснабжающие организации, МВт |
34,1 |
34,1 |
32,1 |
32,2 |
32,3 |
32,3 |
1.1.7. |
наружное освещение города, МВт |
2,2 |
2,1 |
2,0 |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
2 |
Тепловая энергия |
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Годовой расход тепловой энергии, тыс. Гкал., в том числе: |
2 792,5 |
2 496,1 |
2 686,7 |
2 717,3 |
2 756,8 |
2 811,1 |
2.1.1. |
Многоквартирные дома существующие, тыс. Гкал, в том числе: |
2 083,9 |
1 837,7 |
1 956,4 |
1 972,6 |
2 011,5 |
2 052,5 |
отопление |
1 260,7 |
1 111,7 |
1 183,5 |
1 193,3 |
1 222,7 |
1 248,4 |
|
горячее водоснабжение |
823,2 |
725,9 |
772,8 |
779,2 |
788,8 |
804,1 |
|
2.1.2. |
Многоквартирные дома, новое строительство, тыс. Гкал, в том числе: |
24,1 |
15,8 |
16,2 |
38,9 |
41,1 |
48,9 |
отопление |
14,6 |
9,6 |
9,8 |
29,4 |
25,7 |
27,1 |
|
горячее водоснабжение |
9,5 |
6,3 |
6,4 |
9,6 |
15,3 |
21,8 |
|
2.1.3. |
Прочие жилые здания, тыс. Гкал., в том числе: |
28,4 |
26,2 |
29,9 |
29,9 |
29,9 |
29,9 |
отопление |
20,5 |
19,0 |
21,1 |
21,1 |
21,1 |
21,1 |
|
горячее водоснабжение |
7,8 |
7,2 |
8,8 |
8,8 |
8,8 |
8,8 |
|
2.1.4. |
Отдельно стоящие здания бюджетных учреждений, тыс. Гкал, в том числе: |
98,5 |
87,4 |
93,7 |
93,7 |
94,9 |
95,8 |
2.1.5. |
Здания организаций торговли, сервиса, административные, тыс. Гкал, в том числе: |
306,7 |
279,0 |
325,1 |
316,8 |
314,1 |
318,6 |
2.1.6. |
Промышленные и транспортные здания, базы, тыс. Гкал, в том числе: |
222,1 |
194,3 |
207,3 |
207,3 |
207,3 |
207,3 |
2.2. |
Присоединенная нагрузка, Гкал/час, в том числе: |
1 410,0 |
1 415,5 |
1 427,5 |
1 442,0 |
1 463,4 |
1 492,4 |
2.2.1. |
Многоквартирные дома существующие, Гкал/час, в том числе: |
1 038,8 |
1 047,3 |
1 046,9 |
1 055,6 |
1 064,9 |
1 081,9 |
отопление |
628,4 |
633,6 |
633,4 |
638,6 |
644,2 |
654,5 |
|
горячее водоснабжение |
410,4 |
413,7 |
413,6 |
417,0 |
420,7 |
427,4 |
|
2.2.2. |
Многоквартирные дома, новое строительство, Гкал/час, в том числе: |
12,0 |
9,0 |
8,7 |
9,3 |
17,0 |
23,0 |
отопление |
7,3 |
5,5 |
5,2 |
5,6 |
10,3 |
13,9 |
|
горячее водоснабжение |
4,7 |
3,6 |
3,4 |
3,7 |
6,7 |
9,1 |
|
2.2.3. |
Прочие жилые здания, Гкал/час., в том числе: |
14,1 |
14,9 |
15,6 |
15,6 |
15,6 |
15,6 |
отопление |
10,2 |
10,8 |
11,3 |
11,3 |
11,3 |
11,3 |
|
горячее водоснабжение |
3,9 |
4,1 |
4,3 |
4,3 |
4,3 |
4,3 |
|
2.2.4. |
Отдельно стоящие здания бюджетных учреждений, Гкал/час, в том числе: |
49,1 |
49,8 |
50,1 |
50,1 |
50,7 |
51,0 |
2.2.5. |
Здания организаций торговли, сервиса, административные, Гкал/час, в том числе: |
152,9 |
159,0 |
164,0 |
169,2 |
173,0 |
178,5 |
2.2.6. |
Промышленные и транспортные здания, базы, Гкал/час, в том числе: |
143,1 |
135,4 |
142,2 |
142,2 |
142,2 |
142,3 |
3 |
Водоснабжение |
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Годовое потребление воды, тыс. куб.м, в том числе: |
26 189,8 |
25 510,1 |
25 566,8 |
24 519,1 |
24 960,7 |
25 402,2 |
3.1.1. |
многоквартирные дома, тыс. куб.м, в том числе: |
19 232,4 |
18 163,7 |
18 287,1 |
17 564,4 |
17 835,7 |
18 169,4 |
существующие |
18 943,3 |
17 960,5 |
18 092,3 |
17 379,7 |
17 347,8 |
17 578,8 |
|
новое строительство |
289,2 |
203,2 |
194,9 |
184,6 |
487,9 |
590,6 |
|
3.1.2. |
прочие жилые здания, тыс. куб.м |
2 737,5 |
2 559,6 |
2 479,8 |
2 213,0 |
2 228,2 |
2 181,1 |
3.1.3. |
отдельно стоящие здания бюджетных учреждений всех уровней, тыс. куб.м |
561,8 |
646,7 |
610,0 |
591,3 |
617,6 |
637,0 |
3.1.4. |
здания организаций торговли, сервиса, административные, тыс. куб.м |
1 749,3 |
2 063,8 |
1 995,2 |
1 991,5 |
2 112,6 |
2 245,0 |
3.1.5. |
промышленные и транспортные здания, базы, тыс. куб.м |
678,8 |
770,0 |
723,4 |
702,5 |
724,6 |
742,1 |
3.1.6. |
ресурсоснабжающие организации, тыс. куб.м |
1 230,0 |
1 306,3 |
1 471,2 |
1 456,5 |
1 441,9 |
1 427,5 |
4 |
Водоотведение |
|
|
|
|
|
|
4.1. |
Объем услуг водоотведения, тыс. куб.м, в том числе: |
24 844,7 |
23 678,0 |
24 533,0 |
23 043,3 |
23 758,6 |
24 494,8 |
4.1.1. |
многоквартирные дома, тыс. куб.м, в том числе: |
18 297,7 |
17 292,1 |
18 427,2 |
17 140,0 |
17 394,9 |
17 729,2 |
существующие |
18 022,6 |
17 098,6 |
18 230,9 |
16 959,9 |
16 919,1 |
17 152,9 |
|
новое строительство |
275,1 |
193,5 |
196,4 |
180,2 |
475,8 |
576,3 |
|
4.1.2. |
прочие жилые здания, тыс. куб.м |
2 604,5 |
2 436,8 |
2 498,8 |
2 159,5 |
2 173,1 |
2 128,3 |
4.1.3. |
отдельно стоящие здания бюджетных учреждений всех уровней, тыс. куб.м |
555,9 |
539,6 |
445,4 |
464,1 |
542,9 |
614,4 |
4.1.4. |
здания организаций торговли, сервиса, административные, тыс. куб.м |
1 730,9 |
1 722,0 |
1 456,6 |
1 563,0 |
1 857,1 |
2 165,2 |
4.1.5. |
промышленные и транспортные здания, базы, тыс. куб.м |
671,6 |
642,5 |
528,1 |
551,4 |
636,9 |
715,7 |
4.1.6. |
ресурсоснабжающие организации, тыс. куб.м |
984,0 |
1 045,1 |
1 177,0 |
1 165,2 |
1 153,5 |
1 142,0 |
5 |
Газоснабжение (подключение населения города Архангельска к сетям природного газа) |
|
|
|
|
|
|
5.1. |
Годовое потребление газа, тыс. куб.м, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
354,5 |
708,9 |
5.1.1. |
многоквартирные дома, тыс. куб.м, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
354,5 |
708,9 |
6 |
Утилизация (захоронение) ТБО |
|
|
|
|
|
|
6.1. |
Объем принятых на утилизацию (захоронение) ТБО |
758,8 |
889,5 |
828,7 |
852,6 |
874,1 |
894,7 |
Таблица 6. Прогноз спроса на коммунальные услуги (часть 2)
N п/п |
Показатели |
II этап |
III этап |
||||||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
1 |
Электрическая энергия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Присоединенная нагрузка, МВт, из них: |
438,9 |
452,5 |
463,8 |
470,8 |
478,8 |
492,9 |
506,8 |
522,2 |
536,1 |
549,8 |
1.1.1. |
многоквартирные дома, МВт, в том числе: |
153,3 |
158,4 |
166,9 |
174,1 |
179,1 |
183,5 |
188,2 |
193,1 |
198,0 |
202,3 |
существующие |
108,5 |
107,4 |
106,4 |
105,3 |
104,2 |
103,2 |
102,2 |
101,1 |
100,1 |
99,1 |
|
новое строительство |
6,7 |
5,1 |
8,5 |
7,2 |
5,0 |
4,4 |
4,7 |
4,9 |
5,0 |
4,3 |
|
1.1.2. |
прочие жилые здания, МВт |
35,1 |
33,0 |
30,3 |
27,8 |
26,2 |
24,7 |
22,9 |
21,6 |
20,0 |
19,3 |
1.1.3. |
отдельно стоящие здания бюджетных учреждений всех уровней, МВт |
53,8 |
52,8 |
51,8 |
50,9 |
50,0 |
56,1 |
64,2 |
71,6 |
80,0 |
87,3 |
1.1.4. |
здания организаций торговли, сервиса, административные, МВт |
152,7 |
164,2 |
170,6 |
173,8 |
179,3 |
184,1 |
187,0 |
191,3 |
193,5 |
196,1 |
1.1.5. |
промышленные и транспортные здания, базы, МВт |
9,5 |
9,5 |
9,6 |
9,6 |
9,7 |
9,7 |
9,7 |
9,8 |
9,8 |
9,8 |
1.1.6. |
ресурсоснабжающие организации, МВт |
32,4 |
32,5 |
32,5 |
32,6 |
32,6 |
32,6 |
32,7 |
32,7 |
32,7 |
32,8 |
1.1.7. |
наружное освещение города, МВт |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
2 |
Тепловая энергия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Годовой расход тепловой энергии, тыс. Гкал., в том числе: |
2 867,5 |
2 928,4 |
2 982,1 |
3 030,2 |
3 080,4 |
3 208,3 |
3 339,8 |
3 479,4 |
3 626,3 |
3 775,2 |
2.1.1. |
Многоквартирные дома существующие, тыс. Гкал., в том числе: |
2 101,4 |
2 150,5 |
2 198,3 |
2 244,7 |
2 288,3 |
2 332,4 |
2 381,4 |
2 428,8 |
2 478,1 |
2 527,0 |
отопление |
1 275,5 |
1 302,6 |
1 329,7 |
1 356,8 |
1 383,9 |
1 411,0 |
1 438,1 |
1 465,2 |
1 492,3 |
1 519,4 |
|
горячее водоснабжение |
825,9 |
847,9 |
868,6 |
887,9 |
904,4 |
921,3 |
943,3 |
963,6 |
985,8 |
1 007,6 |
|
2.1.2. |
Многоквартирные дома, новое строительство, тыс. Гкал, в том числе: |
49,1 |
47,8 |
46,4 |
43,6 |
44,1 |
49,0 |
47,4 |
49,3 |
48,9 |
49,6 |
отопление |
27,1 |
27,1 |
27,1 |
27,1 |
27,1 |
27,1 |
27,1 |
27,1 |
27,1 |
27,1 |
|
горячее водоснабжение |
22,0 |
20,7 |
19,3 |
16,5 |
17,0 |
21,9 |
20,3 |
22,2 |
21,8 |
22,5 |
|
2.1.3. |
Прочие жилые здания, тыс. Гкал, в том числе: |
29,9 |
29,9 |
29,9 |
29,9 |
29,9 |
29,9 |
29,9 |
29,9 |
29,9 |
29,9 |
отопление |
21,1 |
21,1 |
21,1 |
21,1 |
21,1 |
21,1 |
21,1 |
21,1 |
21,1 |
21,1 |
|
горячее водоснабжение |
8,8 |
8,8 |
8,8 |
8,8 |
8,8 |
8,8 |
8,8 |
8,8 |
8,8 |
8,8 |
|
2.1.4. |
Отдельно стоящие здания бюджетных учреждений, тыс. Гкал., в том числе: |
96,9 |
96,9 |
97,1 |
97,8 |
97,8 |
132,6 |
171,0 |
247,1 |
344,3 |
438,9 |
2.1.5. |
Здания организаций торговли, сервиса, административные, тыс. Гкал, в том числе: |
324,8 |
337,9 |
344,9 |
348,9 |
355,0 |
399,0 |
444,6 |
458,9 |
459,8 |
464,4 |
2.1.6. |
Промышленные и транспортные здания, базы, тыс. Гкал, в том числе: |
207,3 |
207,3 |
207,3 |
207,3 |
207,3 |
207,3 |
207,3 |
207,3 |
207,3 |
207,3 |
2.2. |
Присоединенная нагрузка, Гкал/час, в том числе: |
1 521,2 |
1 549,3 |
1 577,5 |
1 603,6 |
1 630,1 |
1 688,3 |
1 745,1 |
1 806,1 |
1 867,3 |
1 930,5 |
2.2.1. |
Многоквартирные дома существующие, Гкал/час, в том числе: |
1 104,9 |
1 128,1 |
1 149,9 |
1 170,3 |
1 187,7 |
1 205,6 |
1 228,7 |
1 250,1 |
1 273,5 |
1 296,5 |
отопление |
668,4 |
682,4 |
695,7 |
708,0 |
718,5 |
729,3 |
743,3 |
756,3 |
770,4 |
784,3 |
|
горячее водоснабжение |
436,5 |
445,6 |
454,3 |
462,3 |
469,2 |
476,2 |
485,4 |
493,8 |
503,1 |
512,2 |
|
2.2.2. |
Многоквартирные дома, новое строительство, Гкал/час, в том числе: |
23,2 |
21,8 |
20,4 |
17,4 |
17,9 |
23,1 |
21,4 |
23,4 |
23,0 |
23,7 |
отопление |
14,0 |
13,2 |
12,3 |
10,5 |
10,8 |
14,0 |
13,0 |
14,2 |
13,9 |
14,3 |
|
горячее водоснабжение |
9,2 |
8,6 |
8,0 |
6,9 |
7,1 |
9,1 |
8,5 |
9,2 |
9,1 |
9,4 |
|
2.2.3. |
Прочие жилые здания, Гкал/час., в том числе: |
15,6 |
15,6 |
15,6 |
15,6 |
15,6 |
15,6 |
15,6 |
15,6 |
15,6 |
15,6 |
отопление |
11,3 |
11,3 |
11,3 |
11,3 |
11,3 |
11,3 |
11,3 |
11,3 |
11,3 |
11,3 |
|
горячее водоснабжение |
4,3 |
4,3 |
4,3 |
4,3 |
4,3 |
4,3 |
4,3 |
4,3 |
4,3 |
4,3 |
|
2.2.4. |
Отдельно стоящие здания бюджетных учреждений, Гкал/час, в том числе: |
51,5 |
51,5 |
51,6 |
51,9 |
51,9 |
77,5 |
110,3 |
140,6 |
178,4 |
215,4 |
2.2.5. |
Здания организаций торговли, сервиса, административные, Гкал/час, в том числе: |
183,7 |
190,0 |
197,7 |
206,3 |
214,9 |
224,4 |
226,9 |
234,4 |
234,8 |
237,2 |
2.2.6. |
Промышленные и транспортные здания, базы, Гкал/час, в том числе: |
142,3 |
142,3 |
142,2 |
142,1 |
142,2 |
142,1 |
142,1 |
142,0 |
142,0 |
142,0 |
3 |
Водоснабжение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Годовое потребление воды, тыс. куб.м, в том числе: |
25 845,7 |
26 296,1 |
26 746,5 |
27 196,8 |
27 647,2 |
28 097,6 |
28 547,9 |
28 998,3 |
29 448,7 |
30 354,2 |
3.1.1. |
многоквартирные дома, тыс. куб.м, в том числе: |
18 586,0 |
19 042,0 |
19 516,6 |
19 967,9 |
20 363,7 |
20 751,4 |
21 154,0 |
21 532,1 |
21 925,6 |
22 605,8 |
существующие |
17 954,8 |
18 473,4 |
19 063,7 |
19 613,4 |
19 989,3 |
20 348,1 |
20 761,3 |
21 104,0 |
21 493,4 |
22 166,2 |
|
новое строительство |
631,2 |
568,6 |
452,9 |
354,5 |
374,4 |
403,3 |
392,6 |
428,1 |
432,2 |
439,6 |
|
3.1.2. |
прочие жилые здания, тыс. куб.м |
2 053,1 |
1 892,6 |
1 713,4 |
1 557,6 |
1 457,3 |
1 364,9 |
1 257,8 |
1 175,2 |
1 077,1 |
992,5 |
3.1.3. |
отдельно стоящие здания бюджетных учреждений всех уровней, тыс. куб.м |
657,9 |
668,7 |
678,7 |
689,9 |
697,0 |
952,4 |
1 279,5 |
1 544,9 |
1 876,4 |
2 229,9 |
3.1.4. |
здания организаций торговли, сервиса, административные, тыс. куб.м |
2 377,0 |
2 521,3 |
2 668,4 |
2 815,6 |
2 967,3 |
2 920,7 |
2 799,6 |
2 738,1 |
2 607,6 |
2 587,2 |
3.1.5. |
промышленные и транспортные здания, базы, тыс. куб.м |
758,5 |
772,5 |
784,3 |
794,6 |
804,4 |
764,1 |
726,4 |
690,8 |
657,9 |
647,7 |
3.1.6. |
ресурсоснабжающие организации, тыс. куб.м |
1 413,2 |
1 399,1 |
1 385,1 |
1 371,3 |
1 357,5 |
1 344,0 |
1 330,5 |
1 317,2 |
1 304,0 |
1 291,0 |
4 |
Водоотведение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1. |
Объем услуг водоотведения, тыс. куб.м, в том числе: |
25 231,1 |
25 978,2 |
26 776,5 |
27 573,4 |
28 371,3 |
29 169,3 |
29 967,3 |
30 765,2 |
31 563,2 |
33 146,0 |
4.1.1. |
многоквартирные дома, тыс. куб.м, в том числе: |
18 142,7 |
18 598,6 |
19 120,0 |
19 618,3 |
20 064,6 |
20 503,7 |
20 957,9 |
21 388,6 |
21 835,2 |
22 605,8 |
существующие |
17 526,6 |
18 043,3 |
18 676,3 |
19 270,0 |
19 695,7 |
20 105,2 |
20 569,0 |
20 963,4 |
21 404,8 |
22 166,2 |
|
новое строительство |
616,1 |
555,3 |
443,7 |
348,3 |
368,9 |
398,5 |
389,0 |
425,2 |
430,4 |
439,6 |
|
4.1.2. |
прочие жилые здания, тыс. куб.м |
2 004,2 |
1 848,5 |
1 678,6 |
1 530,3 |
1 435,9 |
1 348,6 |
1 246,2 |
1 167,3 |
1 072,6 |
992,5 |
4.1.3. |
отдельно стоящие здания бюджетных учреждений всех уровней, тыс. куб.м |
685,7 |
744,5 |
800,0 |
854,7 |
902,3 |
1 282,0 |
1 783,6 |
2 222,6 |
2 777,9 |
3 474,5 |
4.1.4. |
здания организаций торговли, сервиса, административные, тыс. куб.м |
2 477,4 |
2 807,2 |
3 145,3 |
3 488,5 |
3 841,3 |
3 931,3 |
3 902,5 |
3 939,1 |
3 860,3 |
4 031,1 |
4.1.5. |
промышленные и транспортные здания, базы, тыс. куб.м |
790,6 |
860,1 |
924,4 |
984,5 |
1 041,3 |
1 028,5 |
1 012,6 |
993,8 |
974,0 |
1 009,2 |
4.1.6. |
ресурсоснабжающие организации, тыс. куб.м |
1 130,6 |
1 119,3 |
1 108,1 |
1 097,0 |
1 086,0 |
1 075,2 |
1 064,4 |
1 053,8 |
1 043,2 |
1 032,8 |
5 |
Газоснабжение (подключение населения города Архангельска к сетям природного газа) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1. |
Годовое потребление газа, тыс. куб.м, в том числе: |
1 429,2 |
2 149,5 |
2 869,8 |
3 590,1 |
4 310,4 |
5 367,1 |
6 423,8 |
7 480,5 |
8 064,0 |
8 647,5 |
5.1.1. |
многоквартирные дома, тыс. куб.м, в том числе: |
1 429,2 |
2 149,5 |
2 869,8 |
3 590,1 |
4 310,4 |
5 367,1 |
6 423,8 |
7 480,5 |
8 064,0 |
8 647,5 |
6 |
Утилизация (захоронение) ТБО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1. |
Объем принятых на утилизацию (захоронение) ТБО |
917,4 |
939,8 |
961,7 |
983,1 |
1 003,9 |
1 025,1 |
1 045,7 |
1 066,4 |
1 084,2 |
1 101,6 |
Перспективные показатели спроса на электрическую энергию для Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск" на период до 2025 года
Перспективные показатели спроса на электрическую энергию потребителями Архангельска до 2025 года для Программы разработаны на основе прогнозных данных Генерального плана Архангельска по изменению спроса в результате ввода новых объектов жилой и общественно-деловой застройки.
За период 2013-2025 гг. прирост нагрузки системы электроснабжения в связи с новым строительством по Архангельску в целом прогнозируется на уровне 169,7 МВт.
Таблица 7. Прогноз прироста нагрузки системы электроснабжения в связи с новым строительством в разрезе территориальных округов
Территориальный округ |
Ед.изм. |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Итого |
Прирост нагрузки по Архангельску в целом |
МВт |
5,1 |
17,3 |
21,8 |
14,7 |
13,5 |
11,3 |
7,0 |
7,9 |
14,2 |
13,9 |
15,4 |
13,8 |
13,7 |
169,7 |
Варавино-Фактория |
МВт |
0,0 |
1,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,4 |
1,4 |
0,9 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6,0 |
прирост площади |
тыс.кв.м |
0,0 |
45,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
52,5 |
52,5 |
35,0 |
37,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
223,5 |
Исакогорский |
МВт |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,8 |
прирост площади |
тыс.кв.м |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
Ломоносовский |
МВт |
0,9 |
3,9 |
2,9 |
7,1 |
5,3 |
4,5 |
2,4 |
2,6 |
0,3 |
0,9 |
1,8 |
0,0 |
0,0 |
32,7 |
прирост площади |
тыс.кв.м |
25,7 |
113,4 |
83,3 |
186,5 |
141,2 |
119,0 |
63,0 |
69,0 |
8,0 |
25,0 |
48,0 |
0,0 |
0,0 |
882,0 |
Маймаксанский |
МВт |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,7 |
0,0 |
1,6 |
0,2 |
1,3 |
0,8 |
1,7 |
0,9 |
0,8 |
0,0 |
10,0 |
прирост площади |
тыс.кв.м |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25,0 |
0,0 |
15,0 |
2,0 |
11,8 |
7,6 |
15,4 |
8,4 |
7,8 |
0,0 |
93,0 |
Майская Горка |
МВт |
2,3 |
0,7 |
2,9 |
0,5 |
0,0 |
0,4 |
2,2 |
2,3 |
7,5 |
9,2 |
10,0 |
12,6 |
12,6 |
63,1 |
прирост площади |
тыс.кв.м |
57,0 |
16,5 |
72,5 |
22,0 |
2,0 |
20,0 |
99,1 |
103,3 |
339,7 |
419,7 |
452,9 |
572,8 |
574,5 |
2 751,9 |
Октябрьский |
МВт |
1,8 |
3,4 |
8,0 |
3,6 |
5,1 |
0,0 |
0,0 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
1,5 |
0,0 |
0,0 |
23,6 |
прирост площади |
тыс.кв.м |
30,0 |
56,1 |
130,9 |
60,7 |
85,7 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
26,0 |
0,0 |
0,0 |
392,3 |
Северный |
МВт |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Соломбальский |
МВт |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,7 |
3,0 |
4,7 |
0,8 |
0,0 |
3,9 |
0,5 |
0,3 |
0,0 |
1,1 |
15,0 |
прирост площади |
тыс.кв.м |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15,9 |
73,7 |
113,5 |
20,0 |
0,0 |
94,7 |
11,7 |
7,7 |
0,0 |
26,0 |
363,0 |
Цигломенский |
МВт |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,2 |
0,4 |
0,6 |
0,9 |
0,4 |
0,0 |
2,5 |
прирост площади |
тыс.кв.м |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5,7 |
11,4 |
15,7 |
24,8 |
11,4 |
0,0 |
69,0 |
Электротранспорт |
МВт |
0,0 |
8,0 |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16,0 |
Перспективные показатели спроса на тепловую энергию для Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск" на период до 2025 года
Перспективные показатели спроса на тепловую энергию потребителями Архангельска до 2025 года для Программы рассчитаны на основе прогнозных данных Генерального плана Архангельска по изменению нагрузок в результате ввода новых объектов жилой и общественно-деловой застройки.
За период 2013-2025 гг. прирост нагрузки системы теплоснабжения в связи с новым строительством по Архангельску в целом прогнозируется на уровне 503,2 Гкал/час.
Таблица 8. Прогноз прироста нагрузки системы теплоснабжения в связи с новым строительством в разрезе территориальных округов
Территориальный округ |
Ед.изм. |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Итого |
Прирост нагрузки по Архангельску в целом |
Гкал/час |
14,5 |
21,4 |
28,9 |
28,8 |
28,1 |
28,2 |
26,2 |
26,5 |
58,3 |
56,8 |
61,1 |
61,2 |
63,2 |
503,2 |
Варавино-Фактория |
Гкал/час |
0,0 |
6,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
3,6 |
3,6 |
2,4 |
2,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19,1 |
прирост площади жилого фонда |
тыс.кв.м |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
52,5 |
52,5 |
35,0 |
35,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
175,0 |
прирост площади общественно-деловой застройки |
тыс.кв.м |
0,0 |
45,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
48,5 |
Исакогорский |
Гкал/час |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,8 |
прирост площади жилого фонда |
тыс.кв.м |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18,0 |
прирост площади общественно-деловой застройки |
тыс.кв.м |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12,0 |
Ломоносовский |
Гкал/час |
1,8 |
8,2 |
6,8 |
15,5 |
11,9 |
7,9 |
11,2 |
12,3 |
1,4 |
4,4 |
8,5 |
0,0 |
0,0 |
90,0 |
прирост площади жилого фонда |
тыс.кв.м |
24,2 |
105,4 |
70,3 |
155,0 |
116,2 |
116,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
587,2 |
прирост площади общественно-деловой застройки |
тыс.кв.м |
1,5 |
8,0 |
13,0 |
31,5 |
25,0 |
2,8 |
63,0 |
69,0 |
8,0 |
25,0 |
48,0 |
0,0 |
0,0 |
294,8 |
Маймаксанский |
Гкал/час |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5,3 |
0,0 |
3,2 |
0,4 |
2,1 |
0,8 |
2,1 |
0,6 |
1,3 |
0,0 |
15,7 |
прирост площади жилого фонда |
тыс.кв.м |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,8 |
5,6 |
8,4 |
8,4 |
2,8 |
0,0 |
28,0 |
прирост площади общественно-деловой застройки |
тыс.кв.м |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25,0 |
0,0 |
15,0 |
2,0 |
9,0 |
2,0 |
7,0 |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
65,0 |
Майская Горка |
Гкал/час |
10,3 |
2,5 |
13,3 |
2,5 |
0,1 |
2,1 |
7,2 |
7,7 |
34,7 |
44,1 |
46,2 |
59,0 |
58,3 |
288,1 |
прирост площади жилого фонда |
тыс.кв.м |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
2,0 |
2,0 |
5,0 |
83,1 |
83,1 |
99,7 |
99,7 |
132,9 |
157,8 |
174,5 |
854,7 |
прирост площади общественно-деловой застройки |
тыс.кв.м |
52,0 |
11,5 |
67,5 |
20,0 |
0,0 |
15,0 |
16,0 |
20,2 |
240,0 |
320,0 |
320,0 |
415,0 |
400,0 |
1 897,2 |
Октябрьский |
Гкал/час |
1,9 |
3,6 |
8,4 |
3,9 |
6,6 |
0,0 |
0,0 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
2,8 |
0,0 |
0,0 |
27,5 |
прирост площади жилого фонда |
тыс.кв.м |
30,0 |
56,1 |
130,9 |
60,7 |
60,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
338,3 |
прирост площади общественно-деловой застройки |
тыс.кв.м |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
26,0 |
0,0 |
0,0 |
54,0 |
Северный |
Гкал/час |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Соломбальский |
Гкал/час |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,2 |
9,5 |
14,9 |
3,7 |
0,0 |
17,1 |
1,6 |
0,8 |
0,0 |
4,9 |
53,8 |
прирост площади жилого фонда |
тыс.кв.м |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13,9 |
33,7 |
50,5 |
0,0 |
0,0 |
4,7 |
4,7 |
4,7 |
0,0 |
0,0 |
112,0 |
прирост площади общественно-деловой застройки |
тыс.кв.м |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
40,0 |
63,0 |
20,0 |
0,0 |
90,0 |
7,0 |
3,0 |
0,0 |
26,0 |
251,0 |
Цигломенский |
Гкал/час |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,5 |
0,9 |
1,8 |
2,1 |
0,9 |
0,0 |
6,2 |
прирост площади жилого фонда |
тыс.кв.м |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5,7 |
11,4 |
5,7 |
22,8 |
11,4 |
0,0 |
57,0 |
прирост площади общественно-деловой застройки |
тыс.кв.м |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
12,0 |
Перспективные показатели спроса на услуги водоснабжения для Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск" на период до 2025 года
Перспективные показатели спроса на услуги водоснабжения потребителями Архангельска до 2025 года для Программы рассчитаны на основе прогнозных данных Генерального плана Архангельска с учетом следующих корректировок.
Таким образом, в 2025 году прогнозный среднесуточный расход в системе водоснабжения по Архангельску в целом составит 180,6 тыс. куб. м/сутки, в том числе в зоне центральных очистных сооружений водопровода - 167,5 тыс. куб. м/сутки. Прогнозный объем потребления услуг водоснабжения по городу в целом в 2025 году - 62 832 тыс. куб. м.
Таблица 9. Перспективный среднесуточный расход по системе водоснабжения Архангельска (часть 1)
N п/п |
Наименование района |
Наименование показателя |
Среднесуточный расход (м3/сут) |
|||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
1. |
Октябрьский, Ломоносовский, Майская горка, Варавино-Фактория, Соломбальский, пос. Первых пятилеток, Маймаксанский |
Население |
51 559 |
52 146 |
52 732 |
53 319 |
53 905 |
54 492 |
55 078 |
55 665 |
Полив территории |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 926 |
||
Противопожарный расход |
4 361 |
4 361 |
4 361 |
4 361 |
4 361 |
4 361 |
4 361 |
4 361 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
12 682 |
13 106 |
13 531 |
13 955 |
14 380 |
14 804 |
15 229 |
15 653 |
||
Неучтенные расходы |
73 235 |
72 639 |
70 982 |
69 575 |
68 484 |
67 068 |
65 888 |
69 578 |
||
Всего |
141 837 |
142 252 |
141 606 |
141 210 |
141 130 |
140 725 |
140 556 |
151 182 |
||
2. |
о. Кего |
Население |
56 |
89 |
121 |
154 |
186 |
219 |
252 |
284 |
Полив территории |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Противопожарный расход |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
||
Неучтенные расходы |
149 |
176 |
229 |
283 |
336 |
390 |
443 |
496 |
||
Всего |
224 |
284 |
370 |
456 |
542 |
628 |
714 |
800 |
||
3. |
о. Хабарка |
Население |
114 |
124 |
134 |
144 |
154 |
164 |
175 |
185 |
Полив территории |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Противопожарный расход |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
||
Неучтенные расходы |
64 |
70 |
75 |
80 |
79 |
83 |
88 |
93 |
||
Всего |
192 |
207 |
222 |
238 |
247 |
262 |
276 |
291 |
||
4. |
о. Бревенник |
Население |
315 |
365 |
414 |
464 |
514 |
564 |
614 |
664 |
Полив территории |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Противопожарный расход |
162 |
162 |
162 |
162 |
162 |
162 |
162 |
162 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
||
Неучтенные расходы |
1 185 |
1 302 |
1 418 |
1 535 |
1 640 |
1 744 |
1 728 |
1 811 |
||
Всего |
1 693 |
1 859 |
2 025 |
2 192 |
2 347 |
2 501 |
2 534 |
2 667 |
||
5. |
пос. Конвейер |
Население |
4 |
4 |
4 |
10 |
15 |
21 |
26 |
32 |
Полив территории |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Противопожарный расход |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Неучтенные расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
6 |
||
Всего |
4 |
4 |
4 |
10 |
15 |
21 |
32 |
38 |
||
6. |
пос. Кузнечевский л/з |
Население |
44 |
44 |
44 |
44 |
62 |
81 |
100 |
118 |
Полив территории |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Противопожарный расход |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
||
Неучтенные расходы |
40 |
40 |
55 |
65 |
74 |
83 |
96 |
108 |
||
Всего |
90 |
90 |
105 |
114 |
143 |
170 |
202 |
233 |
||
7. |
пос. Цигломень |
Население |
1 000 |
1 053 |
1 106 |
1 159 |
1 212 |
1 265 |
1 318 |
1 371 |
Полив территории |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Противопожарный расход |
270 |
270 |
270 |
270 |
270 |
270 |
270 |
270 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
106 |
106 |
106 |
106 |
106 |
106 |
106 |
106 |
||
Неучтенные расходы |
1 404 |
1 458 |
1 512 |
1 495 |
1 456 |
1 401 |
1 446 |
1 492 |
||
Всего |
2 780 |
2 887 |
2 994 |
3 030 |
3 044 |
3 042 |
3 140 |
3 239 |
||
8. |
пос. Зеленец |
Население |
78 |
82 |
85 |
88 |
92 |
95 |
99 |
102 |
Полив территории |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Противопожарный расход |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
||
Неучтенные расходы |
242 |
249 |
255 |
262 |
269 |
276 |
273 |
271 |
||
Всего |
366 |
376 |
387 |
397 |
407 |
417 |
418 |
419 |
||
9. |
пос. Исакогорка |
Население |
568 |
613 |
659 |
705 |
750 |
796 |
842 |
887 |
Полив территории |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Противопожарный расход |
270 |
270 |
270 |
270 |
270 |
270 |
270 |
270 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Неучтенные расходы |
672 |
708 |
745 |
782 |
818 |
826 |
825 |
825 |
||
Всего |
1 510 |
1 592 |
1 674 |
1 756 |
1 839 |
1 892 |
1 937 |
1 982 |
||
10. |
пос. Зеленый Бор |
Население |
128 |
127 |
127 |
127 |
126 |
126 |
126 |
125 |
Полив территории |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Противопожарный расход |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
||
Неучтенные расходы |
51 |
51 |
51 |
51 |
51 |
51 |
51 |
51 |
||
Всего |
223 |
222 |
222 |
221 |
221 |
220 |
220 |
219 |
||
11. |
пос. Лесная речка |
Население |
318 |
323 |
327 |
331 |
336 |
340 |
344 |
349 |
Полив территории |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Противопожарный расход |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
||
Неучтенные расходы |
291 |
294 |
298 |
301 |
305 |
298 |
288 |
280 |
||
Всего |
653 |
661 |
669 |
676 |
684 |
682 |
677 |
673 |
||
|
Итого |
Население |
54 183 |
54 968 |
55 753 |
56 544 |
57 354 |
58 163 |
58 973 |
59 783 |
Полив территории |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 926 |
||
Противопожарный расход |
5 063 |
5 063 |
5 063 |
5 063 |
5 063 |
5 063 |
5 063 |
5 063 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
12 991 |
13 416 |
13 840 |
14 265 |
14 689 |
15 113 |
15 538 |
15 962 |
||
Неучтенные расходы |
77 334 |
76 987 |
75 621 |
74 429 |
73 512 |
72 220 |
71 131 |
75 010 |
||
Всего |
149 571 |
150 434 |
150 277 |
150 300 |
150 618 |
150 560 |
150 705 |
161 744 |
Таблица 9. Перспективный среднесуточный расход по системе водоснабжения Архангельска (часть 2)
N п/п |
Наименование района |
Наименование показателя |
Среднесуточный расход (м3/сут) |
||||
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
1. |
Октябрьский, Ломоносовский, Майская горка, Варавино-Фактория, Соломбальский, пос. Первых пятилеток, Маймаксанский |
Население |
56 251 |
56 838 |
57 424 |
58 011 |
59 184 |
Полив территории |
5 926 |
5 926 |
11 851 |
11 851 |
19 752 |
||
Противопожарный расход |
4 361 |
4 361 |
4 361 |
4 361 |
4 361 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
16 078 |
16 502 |
16 927 |
17 351 |
18 200 |
||
Неучтенные расходы |
67 416 |
65 285 |
67 006 |
63 823 |
66 028 |
||
Всего |
150 032 |
148 911 |
157 569 |
155 397 |
167 525 |
||
2. |
о. Кего |
Население |
317 |
350 |
382 |
415 |
480 |
Полив территории |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Противопожарный расход |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
||
Неучтенные расходы |
550 |
603 |
656 |
710 |
816 |
||
Всего |
886 |
972 |
1 057 |
1 143 |
1 315 |
||
3. |
о. Хабарка |
Население |
195 |
205 |
215 |
226 |
246 |
Полив территории |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Противопожарный расход |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
||
Неучтенные расходы |
98 |
102 |
107 |
112 |
121 |
||
Всего |
306 |
321 |
336 |
351 |
381 |
||
4. |
о. Бревенник |
Население |
714 |
764 |
813 |
863 |
963 |
Полив территории |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Противопожарный расход |
162 |
162 |
162 |
162 |
162 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
||
Неучтенные расходы |
1 892 |
1 996 |
2 100 |
2 204 |
2 412 |
||
Всего |
2 798 |
2 952 |
3 106 |
3 260 |
3 568 |
||
5. |
пос. Конвейер |
Население |
38 |
43 |
49 |
54 |
60 |
Полив территории |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Противопожарный расход |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Неучтенные расходы |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||
Всего |
45 |
52 |
59 |
65 |
72 |
||
6. |
пос. Кузнечевский л/з |
Население |
137 |
156 |
174 |
193 |
249 |
Полив территории |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Противопожарный расход |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
||
Неучтенные расходы |
121 |
133 |
146 |
158 |
171 |
||
Всего |
264 |
295 |
326 |
357 |
426 |
||
7. |
пос. Цигломень |
Население |
1 424 |
1 477 |
1 530 |
1 583 |
1 689 |
Полив территории |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Противопожарный расход |
270 |
270 |
270 |
270 |
270 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
106 |
106 |
106 |
106 |
106 |
||
Неучтенные расходы |
1 537 |
1 582 |
1 627 |
1 673 |
1 763 |
||
Всего |
3 337 |
3 435 |
3 533 |
3 632 |
3 828 |
||
8. |
пос. Зеленец |
Население |
106 |
109 |
113 |
116 |
123 |
Полив территории |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Противопожарный расход |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
||
Неучтенные расходы |
268 |
274 |
281 |
287 |
299 |
||
Всего |
420 |
430 |
439 |
449 |
468 |
||
9. |
пос. Исакогорка |
Население |
933 |
978 |
1 024 |
1 070 |
1 161 |
Полив территории |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Противопожарный расход |
270 |
270 |
270 |
270 |
270 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Неучтенные расходы |
769 |
671 |
695 |
720 |
769 |
||
Всего |
1 972 |
1 919 |
1 989 |
2 059 |
2 200 |
||
10. |
пос. Зеленый Бор |
Население |
125 |
124 |
124 |
124 |
123 |
Полив территории |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Противопожарный расход |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
||
Неучтенные расходы |
51 |
50 |
50 |
50 |
50 |
||
Всего |
219 |
218 |
218 |
217 |
217 |
||
11. |
пос. Лесная речка |
Население |
353 |
358 |
362 |
366 |
375 |
Полив территории |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Противопожарный расход |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
||
Неучтенные расходы |
254 |
216 |
218 |
220 |
225 |
||
Всего |
651 |
617 |
624 |
631 |
644 |
||
|
Итого |
Население |
60 592 |
61 402 |
62 211 |
63 021 |
64 653 |
Полив территории |
5 926 |
5 926 |
11 851 |
11 851 |
19 752 |
||
Противопожарный расход |
5 063 |
5 063 |
5 063 |
5 063 |
5 063 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
16 387 |
16 811 |
17 236 |
17 660 |
18 509 |
||
Неучтенные расходы |
72 962 |
70 921 |
72 897 |
69 967 |
72 667 |
||
Всего |
160 929 |
160 123 |
169 258 |
167 563 |
180 644 |
Таблица 10. Перспективный объем водопотребления по Архангельску (часть 1)
N п/п |
Наименование района |
Наименование показателя |
Потребление воды, тыс.м3/год |
|||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
1. |
Октябрьский, Ломоносовский, Майская горка, Варавино-Фактория, Соломбальский, пос. Первых пятилеток, Маймаксанский |
Население |
18 819 |
19 033 |
19 247 |
19 461 |
19 675 |
19 890 |
20 104 |
20 318 |
Полив территории |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 163 |
||
Противопожарный расход |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
4 629 |
4 784 |
4 939 |
5 094 |
5 249 |
5 404 |
5 559 |
5 713 |
||
Неучтенные расходы |
25 058 |
24 879 |
24 334 |
23 873 |
23 520 |
23 053 |
22 667 |
24 060 |
||
Всего |
48 532 |
48 721 |
48 545 |
48 454 |
48 469 |
48 371 |
48 354 |
52 279 |
||
2. |
о. Кего |
Население |
20 |
32 |
44 |
56 |
68 |
80 |
92 |
104 |
Полив территории |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Противопожарный расход |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
||
Неучтенные расходы |
54 |
64 |
84 |
103 |
123 |
142 |
162 |
181 |
||
Всего |
81 |
103 |
135 |
166 |
197 |
229 |
260 |
292 |
||
3. |
о. Хабарка |
Население |
41 |
45 |
49 |
53 |
56 |
60 |
64 |
67 |
Полив территории |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Противопожарный расход |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||
Неучтенные расходы |
23 |
25 |
27 |
29 |
29 |
30 |
32 |
34 |
||
Всего |
70 |
76 |
81 |
87 |
90 |
95 |
101 |
106 |
||
4. |
о. Бревенник |
Население |
115 |
133 |
151 |
169 |
188 |
206 |
224 |
242 |
Полив территории |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Противопожарный расход |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
||
Неучтенные расходы |
295 |
337 |
380 |
422 |
462 |
500 |
504 |
536 |
||
Всего |
421 |
481 |
542 |
603 |
660 |
717 |
739 |
789 |
||
5. |
пос. Конвейер |
Население |
2 |
2 |
2 |
4 |
6 |
8 |
10 |
12 |
Полив территории |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Противопожарный расход |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Неучтенные расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
||
Всего |
2 |
2 |
2 |
4 |
6 |
8 |
12 |
14 |
||
6. |
пос. Кузнечевский л/з |
Население |
16 |
16 |
16 |
16 |
23 |
30 |
36 |
43 |
Полив территории |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Противопожарный расход |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||
Неучтенные расходы |
15 |
15 |
15 |
13 |
18 |
21 |
26 |
30 |
||
Всего |
33 |
33 |
33 |
32 |
42 |
53 |
64 |
76 |
||
7. |
пос. Цигломень |
Население |
365 |
384 |
404 |
423 |
442 |
462 |
481 |
500 |
Полив территории |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Противопожарный расход |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
||
Неучтенные расходы |
412 |
432 |
451 |
450 |
441 |
427 |
444 |
460 |
||
Всего |
816 |
855 |
894 |
911 |
922 |
928 |
964 |
999 |
||
8. |
пос. Зеленец |
Население |
29 |
30 |
31 |
32 |
34 |
35 |
36 |
37 |
Полив территории |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Противопожарный расход |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
||
Неучтенные расходы |
88 |
91 |
93 |
96 |
98 |
101 |
100 |
99 |
||
Всего |
134 |
137 |
141 |
145 |
149 |
152 |
153 |
153 |
||
9. |
пос. Исакогорка |
Население |
207 |
224 |
241 |
257 |
274 |
291 |
307 |
324 |
Полив территории |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Противопожарный расход |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Неучтенные расходы |
166 |
180 |
193 |
206 |
220 |
225 |
228 |
231 |
||
Всего |
373 |
403 |
433 |
463 |
494 |
516 |
535 |
555 |
||
10. |
пос. Зеленый Бор |
Население |
47 |
47 |
47 |
47 |
46 |
46 |
46 |
46 |
Полив территории |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Противопожарный расход |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
||
Неучтенные расходы |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
||
Всего |
82 |
82 |
81 |
81 |
81 |
81 |
81 |
80 |
||
11. |
пос. Лесная речка |
Население |
116 |
118 |
119 |
121 |
123 |
124 |
126 |
127 |
Полив территории |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Противопожарный расход |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
||
Неучтенные расходы |
106 |
107 |
109 |
110 |
111 |
109 |
105 |
102 |
||
Всего |
238 |
241 |
244 |
247 |
250 |
249 |
247 |
246 |
||
|
Итого |
Население |
19 777 |
20 064 |
20 351 |
20 639 |
20 935 |
21 230 |
21 525 |
21 821 |
Полив территории |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 163 |
||
Противопожарный расход |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
4 742 |
4 897 |
5 052 |
5 207 |
5 362 |
5 516 |
5 671 |
5 826 |
||
Неучтенные расходы |
26 237 |
26 148 |
25 704 |
25 321 |
25 039 |
24 628 |
24 287 |
25 754 |
||
Всего |
50 781 |
51 134 |
51 131 |
51 192 |
51 360 |
51 399 |
51 509 |
55 589 |
Таблица 10. Перспективный объем водопотребления по Архангельску (часть 2)
N п/п |
Наименование района |
Наименование показателя |
Потребление воды, тыс.м3/год |
||||
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
1. |
Октябрьский, Ломоносовский, Майская горка, Варавино-Фактория, Соломбальский, пос. Первых пятилеток, Маймаксанский |
Население |
20 532 |
20 746 |
20 960 |
21 174 |
21 602 |
Полив территории |
2 163 |
2 163 |
4 326 |
4 326 |
7 209 |
||
Противопожарный расход |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
5 868 |
6 023 |
6 178 |
6 333 |
6 643 |
||
Неучтенные расходы |
23 328 |
22 606 |
23 298 |
22 203 |
23 081 |
||
Всего |
51 916 |
51 563 |
54 787 |
54 061 |
58 561 |
||
2. |
о. Кего |
Население |
116 |
128 |
139 |
151 |
175 |
Полив территории |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Противопожарный расход |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
||
Неучтенные расходы |
200 |
220 |
239 |
259 |
298 |
||
Всего |
323 |
354 |
386 |
417 |
480 |
||
3. |
о. Хабарка |
Население |
71 |
75 |
79 |
82 |
90 |
Полив территории |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Противопожарный расход |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||
Неучтенные расходы |
36 |
37 |
39 |
41 |
44 |
||
Всего |
112 |
117 |
123 |
128 |
139 |
||
4. |
о. Бревенник |
Население |
260 |
279 |
297 |
315 |
351 |
Полив территории |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Противопожарный расход |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
||
Неучтенные расходы |
567 |
605 |
643 |
681 |
757 |
||
Всего |
839 |
895 |
951 |
1 007 |
1 120 |
||
5. |
пос. Конвейер |
Население |
14 |
16 |
18 |
20 |
22 |
Полив территории |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Противопожарный расход |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Неучтенные расходы |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
||
Всего |
17 |
19 |
21 |
24 |
26 |
||
6. |
пос. Кузнечевский л/з |
Население |
50 |
57 |
64 |
70 |
91 |
Полив территории |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Противопожарный расход |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||
Неучтенные расходы |
35 |
40 |
44 |
49 |
62 |
||
Всего |
87 |
99 |
110 |
121 |
155 |
||
7. |
пос. Цигломень |
Население |
520 |
539 |
558 |
578 |
616 |
Полив территории |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Противопожарный расход |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
||
Неучтенные расходы |
477 |
493 |
510 |
526 |
559 |
||
Всего |
1 035 |
1 071 |
1 107 |
1 143 |
1 215 |
||
8. |
пос. Зеленец |
Население |
39 |
40 |
41 |
42 |
45 |
Полив территории |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Противопожарный расход |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
||
Неучтенные расходы |
98 |
100 |
102 |
105 |
109 |
||
Всего |
153 |
157 |
160 |
164 |
171 |
||
9. |
пос. Исакогорка |
Население |
340 |
357 |
374 |
390 |
424 |
Полив территории |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Противопожарный расход |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Неучтенные расходы |
218 |
192 |
201 |
210 |
228 |
||
Всего |
558 |
549 |
575 |
600 |
651 |
||
10. |
пос. Зеленый Бор |
Население |
46 |
46 |
45 |
45 |
45 |
Полив территории |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Противопожарный расход |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
||
Неучтенные расходы |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
||
Всего |
80 |
80 |
80 |
79 |
79 |
||
11. |
пос. Лесная речка |
Население |
129 |
130 |
132 |
134 |
137 |
Полив территории |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Противопожарный расход |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
||
Неучтенные расходы |
93 |
79 |
80 |
80 |
82 |
||
Всего |
238 |
225 |
228 |
230 |
235 |
||
|
Итого |
Население |
22 116 |
22 412 |
22 707 |
23 003 |
23 598 |
Полив территории |
2 163 |
2 163 |
4 326 |
4 326 |
7 209 |
||
Противопожарный расход |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
5 981 |
6 136 |
6 291 |
6 446 |
6 756 |
||
Неучтенные расходы |
25 073 |
24 394 |
25 178 |
24 176 |
25 244 |
||
Всего |
55 358 |
55 129 |
58 527 |
57 976 |
62 832 |
Перспективные показатели спроса на услуги водоотведения для Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск" на период до 2025 года
Перспективные показатели спроса на услуги водоотведения потребителями Архангельска до 2025 года для Программы рассчитаны на основе прогнозных данных Генерального плана Архангельска с учетом последующих корректировок.
Таким образом, в 2025 году прогнозная среднесуточная нагрузка в системе водоснабжения по Архангельску в целом составит 97,3 тыс. куб. м/сутки. Прогнозный объем потребления услуг водоотведения по городу в целом в 2025 году - 35 506 тыс. куб. м.
Таблица 11. Перспективные нагрузки системы водоотведения в связи с новым строительством в разрезе территориальных округов (часть 1)
N п/п |
Наименование района |
Наименование показателя |
Среднесуточный расход (м3/сут) |
|||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
1. |
Октябрьский, Ломоносовский, Майская горка, Варавино-Фактория, Соломбальский, пос. Первых пятилеток, Маймаксанский |
Население |
50 700 |
51 353 |
52 005 |
52 658 |
53 311 |
53 963 |
54 616 |
55 268 |
Неучтенные расходы |
5 070 |
5 135 |
5 201 |
5 266 |
5 331 |
5 396 |
5 462 |
5 527 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
12 066 |
13 126 |
14 186 |
15 247 |
16 307 |
17 367 |
18 428 |
19 488 |
||
Всего |
67 836 |
69 614 |
71 392 |
73 171 |
74 949 |
76 727 |
78 505 |
80 283 |
||
2. |
о. Кего |
Население |
17 |
17 |
17 |
17 |
19 |
70 |
116 |
163 |
Неучтенные расходы |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
7 |
12 |
16 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
||
Всего |
34 |
34 |
34 |
34 |
36 |
93 |
144 |
195 |
||
3. |
о. Хабарка |
Население |
40 |
56 |
71 |
87 |
103 |
119 |
135 |
151 |
Неучтенные расходы |
4 |
6 |
7 |
9 |
10 |
12 |
13 |
15 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
||
Всего |
56 |
73 |
91 |
108 |
126 |
143 |
161 |
178 |
||
4. |
о. Бревенник |
Население |
131 |
131 |
131 |
200 |
270 |
339 |
408 |
478 |
Неучтенные расходы |
13 |
13 |
13 |
20 |
27 |
34 |
41 |
48 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
19 |
21 |
23 |
25 |
27 |
29 |
31 |
31 |
||
Всего |
163 |
165 |
167 |
245 |
323 |
402 |
480 |
556 |
||
5. |
пос. Конвейер |
Население |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Неучтенные расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
||
6. |
пос. Кузнечевский л/з |
Население |
10 |
10 |
10 |
10 |
32 |
54 |
75 |
97 |
Неучтенные расходы |
1 |
1 |
1 |
1 |
3 |
5 |
8 |
10 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
5 |
5 |
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
||
Всего |
17 |
17 |
17 |
17 |
41 |
65 |
89 |
113 |
||
7. |
пос. Цигломень |
Население |
956 |
956 |
956 |
956 |
956 |
1 051 |
1 143 |
1 234 |
Неучтенные расходы |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
105 |
114 |
123 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
108 |
108 |
108 |
108 |
108 |
108 |
108 |
108 |
||
Всего |
1 159 |
1 159 |
1 159 |
1 159 |
1 159 |
1 264 |
1 365 |
1 466 |
||
8. |
пос. Зеленец |
Население |
74 |
78 |
82 |
86 |
89 |
93 |
97 |
101 |
Неучтенные расходы |
7 |
8 |
8 |
9 |
9 |
9 |
10 |
10 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
18 |
20 |
22 |
24 |
26 |
29 |
31 |
33 |
||
Всего |
99 |
106 |
112 |
118 |
125 |
131 |
137 |
144 |
||
9. |
пос. Исакогорка |
Население |
502 |
553 |
604 |
654 |
705 |
756 |
806 |
857 |
Неучтенные расходы |
50 |
55 |
60 |
65 |
71 |
76 |
81 |
86 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||
Всего |
554 |
610 |
666 |
722 |
777 |
833 |
889 |
945 |
||
10. |
пос. Зеленый Бор |
Население |
128 |
127 |
127 |
126 |
126 |
126 |
125 |
125 |
Неучтенные расходы |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
11 |
13 |
16 |
18 |
21 |
23 |
26 |
28 |
||
Всего |
151 |
153 |
155 |
158 |
160 |
162 |
164 |
166 |
||
11. |
пос. Лесная Речка |
Население |
318 |
318 |
318 |
318 |
323 |
328 |
333 |
339 |
Неучтенные расходы |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
33 |
33 |
34 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
11 |
13 |
16 |
19 |
21 |
24 |
26 |
29 |
||
Всего |
360 |
363 |
366 |
368 |
376 |
385 |
393 |
401 |
||
|
Итого |
Население |
52 876 |
53 598 |
54 321 |
55 112 |
55 933 |
56 899 |
57 855 |
58 817 |
Неучтенные расходы |
5 288 |
5 360 |
5 432 |
5 511 |
5 593 |
5 690 |
5 786 |
5 882 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
12 268 |
13 337 |
14 407 |
15 477 |
16 546 |
17 616 |
18 685 |
19 753 |
||
Всего |
70 431 |
72 295 |
74 159 |
76 100 |
78 073 |
80 204 |
82 326 |
84 452 |
Таблица 11. Перспективные нагрузки системы водоотведения в связи с новым строительством в разрезе территориальных округов (часть 2)
N п/п |
Наименование района |
Наименование показателя |
Среднесуточный расход (м3/сут) |
||||
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
1. |
Октябрьский, Ломоносовский, Майская горка, Варавино-Фактория, Соломбальский, пос. Первых пятилеток, Маймаксанский |
Население |
55 921 |
56 574 |
57 226 |
57 879 |
59 184 |
Неучтенные расходы |
5 592 |
5 657 |
5 723 |
5 788 |
5 918 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
20 548 |
21 609 |
22 669 |
23 729 |
25 850 |
||
Всего |
82 061 |
83 840 |
85 618 |
87 396 |
90 952 |
||
2. |
о. Кего |
Население |
209 |
255 |
302 |
348 |
480 |
Неучтенные расходы |
21 |
26 |
30 |
35 |
48 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
||
Всего |
246 |
296 |
347 |
398 |
544 |
||
3. |
о. Хабарка |
Население |
167 |
183 |
198 |
214 |
246 |
Неучтенные расходы |
17 |
18 |
20 |
21 |
25 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
||
Всего |
196 |
213 |
231 |
248 |
283 |
||
4. |
о. Бревенник |
Население |
547 |
616 |
686 |
755 |
963 |
Неучтенные расходы |
55 |
62 |
69 |
75 |
96 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
||
Всего |
632 |
709 |
785 |
861 |
1 090 |
||
5. |
пос. Конвейер |
Население |
10 |
15 |
20 |
25 |
60 |
Неучтенные расходы |
1 |
2 |
2 |
3 |
6 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Всего |
11 |
17 |
22 |
28 |
66 |
||
6. |
пос. Кузнечевский л/з |
Население |
119 |
140 |
162 |
184 |
249 |
Неучтенные расходы |
12 |
14 |
16 |
18 |
25 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
||
Всего |
137 |
160 |
184 |
208 |
280 |
||
7. |
пос. Цигломень |
Население |
1 326 |
1 418 |
1 510 |
1 601 |
1 689 |
Неучтенные расходы |
133 |
142 |
151 |
160 |
169 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
108 |
108 |
108 |
108 |
108 |
||
Всего |
1 567 |
1 668 |
1 769 |
1 870 |
1 966 |
||
8. |
пос. Зеленец |
Население |
104 |
108 |
112 |
116 |
123 |
Неучтенные расходы |
10 |
11 |
11 |
12 |
12 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
35 |
37 |
40 |
42 |
46 |
||
Всего |
150 |
156 |
162 |
169 |
181 |
||
9. |
пос. Исакогорка |
Население |
908 |
958 |
1 009 |
1 060 |
1 161 |
Неучтенные расходы |
91 |
96 |
101 |
106 |
116 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||
Всего |
1 000 |
1 056 |
1 112 |
1 167 |
1 279 |
||
10. |
пос. Зеленый Бор |
Население |
125 |
124 |
124 |
124 |
123 |
Неучтенные расходы |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
31 |
34 |
36 |
39 |
44 |
||
Всего |
168 |
170 |
172 |
175 |
179 |
||
11. |
пос. Лесная речка |
Население |
344 |
349 |
354 |
359 |
375 |
Неучтенные расходы |
34 |
35 |
35 |
36 |
38 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
31 |
34 |
36 |
39 |
44 |
||
Всего |
410 |
418 |
426 |
434 |
457 |
||
|
Итого |
Население |
59 779 |
60 741 |
61 703 |
62 664 |
64 653 |
Неучтенные расходы |
5 978 |
6 074 |
6 170 |
6 266 |
6 465 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
20 821 |
21 888 |
22 956 |
24 023 |
26 158 |
||
Всего |
86 577 |
88 703 |
90 828 |
92 954 |
97 277 |
Таблица 12. Перспективные объемы водоотведения по Архангельску (часть 1)
N п/п |
Наименование района |
Наименование показателя |
Отведено стоков (тыс.м3/год) |
|||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
1. |
Октябрьский, Ломоносовский, Майская горка, Варавино-Фактория, Соломбальский, пос. Первых пятилеток, Маймаксанский |
Население |
18 506 |
18 744 |
18 982 |
19 220 |
19 458 |
19 697 |
19 935 |
20 173 |
Неучтенные расходы |
1 851 |
1 874 |
1 898 |
1 922 |
1 946 |
1 970 |
1 993 |
2 017 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
3 670 |
4 113 |
4 557 |
5 000 |
5 444 |
5 887 |
6 331 |
6 774 |
||
Всего |
24 026 |
24 732 |
25 437 |
26 143 |
26 848 |
27 554 |
28 259 |
28 965 |
||
2. |
о. Кего |
Население |
6 |
6 |
6 |
6 |
7 |
24 |
41 |
58 |
Неучтенные расходы |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
4 |
6 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
||
Всего |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
32 |
50 |
69 |
||
3. |
о. Хабарка |
Население |
14 |
20 |
26 |
32 |
38 |
43 |
49 |
55 |
Неучтенные расходы |
1 |
2 |
3 |
3 |
4 |
4 |
5 |
6 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||
Всего |
20 |
27 |
33 |
40 |
46 |
52 |
59 |
65 |
||
4. |
о. Бревенник |
Население |
48 |
53 |
78 |
103 |
128 |
154 |
179 |
204 |
Неучтенные расходы |
5 |
5 |
8 |
10 |
13 |
15 |
18 |
20 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
7 |
8 |
8 |
9 |
10 |
10 |
11 |
11 |
||
Всего |
59 |
65 |
94 |
123 |
151 |
180 |
208 |
236 |
||
5. |
пос. Конвейер |
Население |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Неучтенные расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
||
6. |
пос. Кузнечевский л/з |
Население |
4 |
4 |
4 |
4 |
13 |
22 |
31 |
39 |
Неучтенные расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||
Всего |
6 |
6 |
6 |
7 |
17 |
26 |
36 |
45 |
||
7. |
пос. Цигломень |
Население |
349 |
349 |
349 |
349 |
349 |
384 |
417 |
451 |
Неучтенные расходы |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
38 |
42 |
45 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
||
Всего |
423 |
423 |
423 |
423 |
423 |
462 |
498 |
535 |
||
8. |
пос. Зеленец |
Население |
27 |
28 |
30 |
31 |
33 |
34 |
35 |
37 |
Неучтенные расходы |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
10 |
11 |
12 |
||
Всего |
36 |
39 |
41 |
43 |
46 |
48 |
50 |
52 |
||
9. |
пос. Исакогорка |
Население |
183 |
202 |
220 |
239 |
257 |
276 |
294 |
313 |
Неучтенные расходы |
18 |
20 |
22 |
24 |
26 |
28 |
29 |
31 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
Всего |
202 |
223 |
243 |
263 |
284 |
304 |
324 |
345 |
||
10. |
пос. Зеленый Бор |
Население |
47 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
Неучтенные расходы |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
9 |
10 |
||
Всего |
55 |
56 |
57 |
58 |
58 |
59 |
60 |
61 |
||
11. |
пос. Лесная речка |
Население |
116 |
116 |
116 |
116 |
118 |
120 |
122 |
124 |
Неучтенные расходы |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
10 |
||
Всего |
132 |
133 |
133 |
134 |
137 |
140 |
143 |
146 |
||
|
Итого |
Население |
19 300 |
19 568 |
19 857 |
20 147 |
20 447 |
20 799 |
21 149 |
21 500 |
Неучтенные расходы |
1 930 |
1 957 |
1 986 |
2 015 |
2 045 |
2 080 |
2 115 |
2 150 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
3 744 |
4 191 |
4 637 |
5 084 |
5 531 |
5 978 |
6 425 |
6 871 |
||
Всего |
24 973 |
25 715 |
26 481 |
27 246 |
28 023 |
28 856 |
29 688 |
30 521 |
Таблица 12. Перспективные объемы водоотведения по Архангельску (часть 2)
N п/п |
Наименование района |
Наименование показателя |
Отведено стоков (тыс.м3/год) |
||||
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
1. |
Октябрьский, Ломоносовский, Майская горка, Варавино-Фактория, Соломбальский, пос. Первых пятилеток, Маймаксанский |
Население |
20 411 |
20 649 |
20 888 |
21 126 |
21 602 |
Неучтенные расходы |
2 041 |
2 065 |
2 089 |
2 113 |
2 160 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
7 218 |
7 661 |
8 105 |
8 548 |
9 435 |
||
Всего |
29 670 |
30 376 |
31 081 |
31 787 |
33 198 |
||
2. |
о. Кего |
Население |
74 |
91 |
108 |
125 |
175 |
Неучтенные расходы |
7 |
9 |
11 |
13 |
18 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
||
Всего |
88 |
106 |
125 |
143 |
198 |
||
3. |
о. Хабарка |
Население |
61 |
67 |
72 |
78 |
90 |
Неучтенные расходы |
6 |
7 |
7 |
8 |
9 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||
Всего |
71 |
78 |
84 |
91 |
103 |
||
4. |
о. Бревенник |
Население |
230 |
255 |
280 |
306 |
351 |
Неучтенные расходы |
23 |
26 |
28 |
31 |
35 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
||
Всего |
264 |
292 |
320 |
347 |
398 |
||
5. |
пос. Конвейер |
Население |
4 |
5 |
7 |
9 |
22 |
Неучтенные расходы |
0 |
1 |
1 |
1 |
2 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Всего |
4 |
6 |
8 |
10 |
24 |
||
6. |
пос. Кузнечевский л/з |
Население |
48 |
57 |
66 |
74 |
91 |
Неучтенные расходы |
5 |
6 |
7 |
7 |
9 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||
Всего |
55 |
64 |
74 |
84 |
102 |
||
7. |
пос. Цигломень |
Население |
484 |
518 |
551 |
584 |
616 |
Неучтенные расходы |
48 |
52 |
55 |
58 |
62 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
||
Всего |
572 |
609 |
646 |
682 |
718 |
||
8. |
пос. Зеленец |
Население |
38 |
39 |
41 |
42 |
45 |
Неучтенные расходы |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
13 |
14 |
14 |
15 |
17 |
||
Всего |
55 |
57 |
59 |
62 |
66 |
||
9. |
пос. Исакогорка |
Население |
331 |
350 |
368 |
387 |
424 |
Неучтенные расходы |
33 |
35 |
37 |
39 |
42 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
Всего |
365 |
385 |
406 |
426 |
467 |
||
10. |
пос. Зеленый Бор |
Население |
46 |
45 |
45 |
45 |
45 |
Неучтенные расходы |
5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
11 |
12 |
13 |
14 |
16 |
||
Всего |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
||
11. |
пос. Лесная речка |
Население |
125 |
127 |
129 |
131 |
137 |
Неучтенные расходы |
13 |
13 |
13 |
13 |
14 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
11 |
12 |
13 |
14 |
16 |
||
Всего |
149 |
152 |
156 |
159 |
167 |
||
|
Итого |
Население |
21 852 |
22 204 |
22 556 |
22 908 |
23 598 |
Неучтенные расходы |
2 185 |
2 220 |
2 256 |
2 291 |
2 360 |
||
Бюджетные организации и прочие потребители |
7 317 |
7 763 |
8 209 |
8 655 |
9 548 |
||
Всего |
31 355 |
32 188 |
33 021 |
33 854 |
35 506 |
Перспективные показатели спроса на услуги газоснабжения
В соответствии с Генеральным планом Архангельска общий расход газа составит в 2015 году 911 млн. куб. м, в 2025 году - 997 млн. куб. м.
В случае реализации задач, определенных Генеральным планом Архангельска, общая потребность в газе всех потребителей, включая перспективных, составит 1 518,6 млн. куб. м.
Таблица 13. Перспективная потребность в газе по Архангельску в целом в соответствии со схемой газоснабжения
Наименование показателя |
Ед. изм. |
До 2025 года |
Годовая потребность в газе, в том числе: |
млн. куб. м |
1 324,5 |
население |
млн. куб. м |
38,1 |
промышленные предприятия и котельные |
млн. куб. м |
232,6 |
ТЭЦ |
млн. куб. м |
1 028,1 |
отопление от индивидуальных отопительных приборов |
млн. куб. м |
25,7 |
Численность населения, снабжаемого газом |
тыс. чел. |
318,5 |
Удельный расход газа населением |
тыс. куб. м/чел |
0,0381 |
Дополнительная годовая потребность в газе на перспективных потребителей по генплану |
млн. куб. м |
194,1 |
Итого потребность в газе |
млн. куб. м |
1 518,6 |
Перспективные показатели спроса на услуги по утилизации (захоронению) ТБО
Перспективные показатели спроса на услуги по захоронению (утилизации) ТБО потребителями Архангельска до 2025 года для Программы разработаны с учетом фактических норм накопления ТБО и тенденций к их увеличению. Предполагается, что за следующие пять лет объем накопления ТБО увеличится на 15%, затем темпы наращивания ТБО будут сокращаться - до 11% за пятилетний период. Таким образом, в 2025 году прогнозная величина спроса на услуги по захоронению (утилизации) ТБО по Архангельску в целом составит 1 101,6 тыс. куб. м.
Таблица 14. Перспективные показатели спроса на услуги по захоронению (утилизации) ТБО по Архангельску в целом
Наименование показателя |
Ед. изм. |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Объем ТБО |
тыс. куб. м |
852,6 |
874,1 |
894,7 |
917,4 |
939,8 |
961,7 |
983,1 |
1 003,9 |
1 025,1 |
1 045,7 |
1 066,4 |
1 084,2 |
1 101,6 |
Численность населения |
тыс. чел. |
356,1 |
355,5 |
355,0 |
355,5 |
355,9 |
356,4 |
356,9 |
357,3 |
357,7 |
358,4 |
359,0 |
359,6 |
360,0 |
Удельная величина накопления ТБО на 1 чел. |
куб. м/чел. |
2,39 |
2,46 |
2,52 |
2,58 |
2,64 |
2,70 |
2,75 |
2,81 |
2,87 |
2,92 |
2,97 |
3,01 |
3,06 |
Изменение удельной величины накопления ТБО к предыдущему году |
% |
|
2,7% |
2,5% |
2,4% |
2,3% |
2,2% |
2,1% |
2,0% |
2,0% |
1,8% |
1,8% |
1,5% |
1,5% |
Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры
Таблица 15. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры (часть 1)
N п/п |
Показатели |
Базовый период |
I этап |
||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||
1 |
Критерии доступности коммунальных услуг для населения |
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Доля расхода на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
1.2. |
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
1.3. |
Процент собираемости платежей за коммунальные услуги, % |
0,9 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1.4. |
Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг к общей численности населения города, % |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
2 |
Электрическая энергия |
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Спрос на ресурс и перспективные нагрузки, МВт |
374,9 |
378,9 |
380,1 |
385,2 |
402,5 |
424,3 |
2.2. |
Прирост нагрузок,МВт |
2,6 |
4,0 |
1,2 |
5,1 |
17,3 |
21,8 |
2.3. |
Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета, %, в том числе: |
98,50 |
97,00 |
99,00 |
99,00 |
100,00 |
100,00 |
2.4. |
Количество аварий в сетях, ед. |
55 |
99 |
95 |
94 |
93 |
92 |
2.5. |
Длительность перерывов поставки ресурса потребителям, тыс. час. |
104,0 |
337,9 |
268,3 |
265,6 |
262,9 |
260,3 |
2.6. |
Количество перерывов поставки ресурса потребителям, ед. |
55 |
99 |
95 |
94 |
93 |
92 |
удельный расход ресурса в многоквартирных домах (кВт на 1 чел.) |
0,41 |
0,42 |
0,42 |
0,44 |
0,48 |
0,53 |
|
удельный расход ресурса в зданиях бюджетных организаций (на 1 чел. населения) |
0,16 |
0,16 |
0,16 |
0,16 |
0,16 |
0,15 |
|
3 |
Тепловая энергия |
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Годовой объем потребления, тыс. Гкал |
2 792,5 |
2 496,1 |
2 686,7 |
2 717,3 |
2 756,8 |
2 811,1 |
3.2. |
Величина нагрузок, Гкал/час |
1 410,0 |
1 415,5 |
1 427,5 |
1 442,0 |
1 463,4 |
1 492,4 |
3.3. |
Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета, % - тепловая энергия |
71,0% |
74,4% |
75,0% |
80,0% |
80,0% |
85,0% |
3.4. |
Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета, % - горячее водоснабжение |
24,2% |
36,4% |
40,0% |
43,0% |
46,0% |
60,0% |
3.5. |
Количество аварий в сетях, ед. |
604 |
505 |
436 |
434 |
426 |
415 |
3.6. |
Показатели эффективности производства ресурса: |
|
|
|
|
|
|
средневзвешенный расход топлива на полезный отпуск 1 Гкал в зоне теплоснабжения АрхКоТЭК кг.к.т./Гкал |
286,0 |
286,0 |
286,0 |
280,3 |
269,4 |
253,3 |
|
удельный расход электроэнергии на полезный отпуск 1 Гкал в зоне теплоснабжения АрхКоТЭК кВТ час./Гкал |
73,3 |
73,3 |
73,3 |
71,9 |
65,6 |
52,7 |
|
расход коммунальных ресурсов на собственные нужды в зоне теплоснабжения АрхКоТЭК % к выработке |
6,6 |
6,6 |
6,6 |
6,6 |
5,8 |
4,9 |
|
3.7. |
Показатели эффективности транспортировки ресурса: |
|
|
|
|
|
|
Потери в зоне теплоснабжения ОАО "ТГК-2", % |
17,8 |
17,8 |
17,8 |
17,7 |
17,4 |
16,9 |
|
Потери в зоне теплоснабжения АрхКоТЭК, % |
19,0 |
19,0 |
19,0 |
18,9 |
18,6 |
18,3 |
|
3.8. |
Показатели эффективности потребления ресурса: |
|
|
|
|
|
|
удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (Гкал в год на 1000 кв.м. общей площади) |
356,5 |
311,1 |
328,2 |
332,1 |
340,1 |
344,7 |
|
удельный расход тепловой энергии в зданиях бюджетных организаций (на 1 кв.м. общей площади) |
182,5 |
177,0 |
171,7 |
166,5 |
161,5 |
156,7 |
|
4 |
Водоснабжение |
|
|
|
|
|
|
4.1. |
Спрос на ресурс и перспективные нагрузки, тыс. куб.м в год |
26 189,8 |
25 510,1 |
25 566,8 |
24 519,1 |
24 960,7 |
25 402,2 |
4.2. |
Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета, %, в том числе: |
49,2% |
49,6% |
58,0% |
61,0% |
64,0% |
70,00 |
4.3. |
Количество перерывов поставки ресурса потребителям, ед. |
400 |
436 |
385 |
375 |
362 |
351 |
4.4. |
Показатели эффективности производства ресурса: |
|
|
|
|
|
|
удельный расход электроэнергии на производство единицы ресурса в целом по МО (1 квт час. на м куб. полезного отпуска |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
|
4.5. |
Показатели эффективности транспортировки ресурса: |
|
|
|
|
|
|
фактические потери, % к полезному отпуску |
106,9 |
106,9 |
106,9 |
107,1 |
104,8 |
101,3 |
|
4.6. |
Показатели эффективности потребления ресурса: |
|
|
|
|
|
|
удельный расход ресурса в многоквартирных домах (куб. м. в год на 1 чел.) |
72,0 |
71,4 |
70,8 |
70,3 |
69,7 |
69,2 |
|
удельный расход ресурса в зданиях бюджетных организаций (на 1 чел. населения) |
1,6 |
1,6 |
1,5 |
1,5 |
1,4 |
1,4 |
|
5 |
Водоотведение |
|
|
|
|
|
|
5.1. |
Спрос на ресурс и перспективные нагрузки, тыс. куб.м |
24 844,7 |
23 678,0 |
24 533,0 |
23 043,3 |
23 758,6 |
24 494,8 |
5.2. |
Количество аварий в сетях, ед. |
331 |
253 |
224 |
218 |
211 |
204 |
6 |
Газоснабжение |
|
|
|
|
|
|
6.1. |
Годовое потребление природного газа населением, тыс. куб.м |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
354,5 |
708,9 |
7 |
Утилизация (захоронение) ТБО |
|
|
|
|
|
|
7.1. |
Объем принятых на утилизацию (захоронение) ТБО |
758,8 |
889,5 |
828,7 |
852,6 |
874,1 |
894,7 |
7.2. |
Доля ликвидированных несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора к общему числу несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора на территории муниципального образования % |
69,8 |
88,6 |
90,0 |
91,0 |
92,0 |
92,8 |
Таблица 15. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры (часть 2)
N п/п |
Показатели |
II этап |
III этап |
||||||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
1 |
Критерии доступности коммунальных услуг для населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Доля расхода на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
1.2. |
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
1.3. |
Процент собираемости платежей за коммунальные услуги, % |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1.4. |
Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг к общей численности населения города, % |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
2 |
Электрическая энергия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Спрос на ресурс и перспективные нагрузки, МВт |
438,9 |
452,5 |
463,8 |
470,8 |
478,8 |
492,9 |
506,8 |
522,2 |
536,1 |
549,8 |
2.2. |
Прирост нагрузок,МВт |
14,7 |
13,5 |
11,3 |
7,0 |
7,9 |
14,2 |
13,9 |
15,4 |
13,8 |
13,7 |
2.3. |
Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета, %, в том числе: |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
2.4. |
Количество аварий в сетях, ед. |
91 |
90 |
89 |
89 |
88 |
87 |
86 |
85 |
84 |
83 |
2.5. |
Длительность перерывов поставки ресурса потребителям, тыс. час. |
257,7 |
255,1 |
252,6 |
250,1 |
247,6 |
245,1 |
242,6 |
240,2 |
237,8 |
235,4 |
2.6. |
Количество перерывов поставки ресурса потребителям, ед. |
91 |
90 |
89 |
89 |
88 |
87 |
86 |
85 |
84 |
83 |
удельный расход ресурса в многоквартирных домах (кВт на 1 чел.) |
0,54 |
0,55 |
0,56 |
0,58 |
0,58 |
0,59 |
0,60 |
0,61 |
0,61 |
0,62 |
|
удельный расход ресурса в зданиях бюджетных организаций (на 1 чел. населения) |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,14 |
0,14 |
0,16 |
0,18 |
0,20 |
0,22 |
0,24 |
|
3 |
Тепловая энергия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Годовой объем потребления, тыс. Гкал |
2 867,5 |
2 928,4 |
2 982,1 |
3 030,2 |
3 080,4 |
3 208,3 |
3 339,8 |
3 479,4 |
3 626,3 |
3 775,2 |
3.2. |
Величина нагрузок, Гкал/час |
1 521,2 |
1 549,3 |
1 577,5 |
1 603,6 |
1 630,1 |
1 688,3 |
1 745,1 |
1 806,1 |
1 867,3 |
1 930,5 |
3.3. |
Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета, % - тепловая энергия |
90,0% |
95,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
3.4. |
Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета, % - горячее водоснабжение |
70,0% |
80,0% |
90,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
3.5. |
Количество аварий в сетях, ед. |
403 |
393 |
383 |
374 |
365 |
356 |
347 |
339 |
331 |
324 |
3.6. |
Показатели эффективности производства ресурса: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средневзвешенный расход топлива на полезный отпуск 1 Гкал в зоне теплоснабжения АрхКоТЭК кг.к.т./Гкал |
245,0 |
207,7 |
206,4 |
204,9 |
203,6 |
202,0 |
200,6 |
199,1 |
197,7 |
196,3 |
|
удельный расход электроэнергии на полезный отпуск 1 Гкал в зоне теплоснабжения АрхКоТЭК кВТ час./Гкал |
50,3 |
24,7 |
24,5 |
24,4 |
24,2 |
24,0 |
23,9 |
23,7 |
23,5 |
23,4 |
|
расход коммунальных ресурсов на собственные нужды в зоне теплоснабжения АрхКоТЭК % к выработке |
4,1 |
3,2 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
|
3.7. |
Показатели эффективности транспортировки ресурса: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Потери в зоне теплоснабжения ОАО "ТГК-2", % |
16,5 |
16,1 |
15,7 |
15,3 |
15,0 |
14,6 |
14,2 |
13,9 |
13,6 |
13,3 |
|
Потери в зоне теплоснабжения АрхКоТЭК, % |
17,7 |
17,1 |
16,4 |
15,8 |
15,2 |
14,6 |
14,0 |
13,4 |
12,8 |
12,2 |
|
3.8. |
Показатели эффективности потребления ресурса: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (Гкал в год на 1000 кв.м. общей площади) |
345,6 |
345,1 |
345,0 |
345,6 |
348,0 |
347,0 |
347,0 |
347,0 |
347,0 |
347,0 |
|
удельный расход тепловой энергии в зданиях бюджетных организаций (на 1 кв.м. общей площади) |
155,9 |
155,1 |
154,3 |
153,6 |
152,8 |
152,0 |
151,3 |
150,5 |
149,8 |
149,0 |
|
4 |
Водоснабжение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1. |
Спрос на ресурс и перспективные нагрузки, тыс. куб.м в год |
25 845,7 |
26 296,1 |
26 746,5 |
27 196,8 |
27 647,2 |
28 097,6 |
28 547,9 |
28 998,3 |
29 448,7 |
30 354,2 |
4.2. |
Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета, %, в том числе: |
80,00 |
90,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
4.3. |
Количество перерывов поставки ресурса потребителям, ед. |
340 |
331 |
319 |
311 |
303 |
290 |
277 |
262 |
248 |
234 |
4.4. |
Показатели эффективности производства ресурса: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удельный расход электроэнергии на производство единицы ресурса в целом по МО (1 квт час на м куб полезного отпуска |
1,4 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,1 |
|
4.5. |
Показатели эффективности транспортировки ресурса: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
фактические потери, % к полезному отпуску |
98,0 |
95,3 |
92,1 |
89,3 |
86,4 |
82,9 |
79,5 |
75,6 |
71,7 |
67,3 |
|
4.6. |
Показатели эффективности потребления ресурса: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удельный расход ресурса в многоквартирных домах ( куб. м. в год на 1 чел.) |
68,6 |
68,1 |
67,5 |
67,0 |
66,4 |
65,9 |
65,4 |
64,8 |
64,3 |
63,8 |
|
удельный расход ресурса в зданиях бюджетных организаций (на 1 чел. населения) |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
|
5 |
Водоотведение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1. |
Спрос на ресурс и перспективные нагрузки, тыс. куб.м |
25 231,1 |
25 978,2 |
26 776,5 |
27 573,4 |
28 371,3 |
29 169,3 |
29 967,3 |
30 765,2 |
31 563,2 |
33 146,0 |
5.2. |
Количество аварий в сетях, ед. |
198 |
192 |
186 |
181 |
176 |
169 |
161 |
153 |
144 |
136 |
6 |
Газоснабжение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1. |
Годовое потребление природного газа населением, тыс. куб.м |
1 429,2 |
2 149,5 |
2 869,8 |
3 590,1 |
4 310,4 |
5 367,1 |
6 423,8 |
7 480,5 |
8 064,0 |
8 647,5 |
7 |
Утилизация (захоронение) ТБО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1. |
Объем принятых на утилизацию (захоронение) ТБО |
917,4 |
939,8 |
961,7 |
983,1 |
1 003,9 |
1 025,1 |
1 045,7 |
1 066,4 |
1 084,2 |
1 101,6 |
7.2. |
Доля ликвидированных несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора к общему числу несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора на территории муниципального образования % |
93,6 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Программы инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей
Программа инвестиционных проектов системы электроснабжения
Развитие системы электроснабжения в соответствии с мероприятиями Программы должно позволить полностью обеспечить существующие нагрузки, их прогнозируемый прирост в течение 2013-2025 годов и создать резерв для устойчивого градостроительного развития города.
Разработанные на основе положений Генерального плана Архангельска и предложений филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" Перспективная схема электроснабжения муниципального образования "Город Архангельск" на период до 2025 года и Адресный перечень мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Архангельск по разделу "Электроснабжение" на период до 2025 года, обеспечат развитие системы электроснабжения по следующим направлениям:
- развитие на территории муниципального образования "Город Архангельск" электрической сети 110 кВ;
- создание технических условий для обеспечения нужд электроснабжения объектов перспективного строительства в соответствии с Генеральным планом муниципального образования "Город Архангельск";
- создание технических условий для ликвидации сетевых ограничений по присоединению к электрическим сетям и повышение надежности электроснабжения потребителей муниципального образования "Город Архангельск".
На основе Адресного перечня мероприятий, реализуемых в 2013-2025 годы в рамках развития системы электроснабжения, сформирован перечень инвестиционных проектов, которые должны обеспечить достижение целевых показателей развития системы электроснабжения г. Архангельска.
Таблица 16. Программа инвестиционных проектов по развитию системы электроснабжения (часть 1)
N п/п |
Показатели |
I этап |
II этап |
||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||
1 |
Электрическая энергия |
|
|
|
|
|
|
|
|
ИП1.1 |
Инвестиционный проект N 1.1 Развитие на территории муниципального образования "Город Архангельск" электрической сети 110 кВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение), источники инвестиций", подраздел N 14.1 "Электроснабжение" |
|||||||
|
Краткое описание проекта |
развитие на территории муниципального образования "Город Архангельск" электрической сети 110 кВ |
|||||||
|
Цель проекта |
целью реализации инвестиционного проекта является обеспечение надежного электроснабжения объектов жилищного фонда, объектов социального назначения, промышленных и коммунальных объектов, объектов транспортной инфраструктуры от всех видов источников электроэнергии независимо от их имущественной принадлежности. |
|||||||
|
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
проект предполагает реконструкцию ПС - 4 ед. с увеличением общей трансформаторной мощности до 210 МВА, строительство ПС - 2 ед. общей трансформаторной мощностью 130 МВА, реконструкция ОРУ - 2 ед., реконструкция ЗРУ АТЭЦ со строительством 16 ячеек 110 кВ, модернизация ВЛ - 23 км, строительство ВЛ и КЛ - 49 км |
|||||||
реконструкция ПС, МВА |
80,0 |
80,0 |
50,0 |
|
|
|
|
|
|
строительство ПС, МВА |
|
80,0 |
|
50,0 |
|
|
|
|
|
реконструкция ОРУ, ед. |
|
1,0 |
1,0 |
|
|
|
|
|
|
реконструкция ЗРУ, яч. |
|
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
модернизация ВЛ, км |
|
10,0 |
7,5 |
5,5 |
|
|
|
|
|
строительство ВЛ и КЛ, км |
12,0 |
22,0 |
15,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
343,0 |
2108,5 |
1000,3 |
723,7 |
278,6 |
297,6 |
315,0 |
331,4 |
|
Ожидаемый эффект, млн. руб. |
в соответствии с инвестиционной программой филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" |
|||||||
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Срок получения эффекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проектный срок окупаемости проекта |
в соответствии с инвестиционной программой филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" |
|||||||
ИП1.2 |
Инвестиционный проект N 1.2 Обеспечение электроснабжения объектов перспективного строительства в территориальном округе Майская Горка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение), источники инвестиций", подраздел N14.1 "Электроснабжение" |
|||||||
|
Краткое описание проекта |
обеспечение электроснабжения объектов перспективного строительства в территориальном округе Майская горка |
|||||||
|
Цель проекта |
создание технических условий для обеспечения нужд электроснабжения объектов перспективного строительства в соответствии с Генеральным планом муниципального образования "Город Архангельск" территориального округа Майская горка |
|||||||
|
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
проект предполагает строительство 2-х ПС трансформаторной мощностью 160 МВА, РП 110 кВ - 1 ед., ВЛ - 3 км. |
|||||||
|
строительство ПС, МВА |
|
|
|
80,0 |
|
|
80,0 |
|
|
строительство РП, ед. |
|
1,0 |
|
|
|
|
|
|
|
строительство ВЛ, км |
|
|
|
3,0 |
|
|
|
|
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
0,0 |
324,6 |
0,0 |
873,7 |
0,0 |
0,0 |
999,2 |
0,0 |
|
Ожидаемый эффект, млн. руб. |
в соответствии с инвестиционной программой филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" |
|||||||
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Срок получения эффекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проектный срок окупаемости проекта |
в соответствии с инвестиционной программой филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" |
|||||||
ИП1.3 |
Инвестиционный проект N 1.3 Ликвидация сетевых ограничений по присоединению к электрическим сетям и повышение надежности электроснабжения потребителей муниципального образования "Город Архангельск" в зоне электроснабжения филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение), источники инвестиций", подраздел N 14.1 "Электроснабжение" |
|||||||
|
Краткое описание проекта |
ликвидация сетевых ограничений по присоединению к электрическим сетям и повышение надежности электроснабжения потребителей муниципального образования "Город Архангельск" в зоне электроснабжения филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" |
|||||||
|
Цель проекта |
целью реализации инвестиционного проекта является повышение качества жизни и обеспечение условий для развития инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск" |
|||||||
|
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
проект предполагает строительство ПС - 3 ед. общей трансформаторной мощностью 132 МВА, строительство ПС общей трансформаторной мощностью 120 МВА, строительство KЛ и ВЛ - 205 км, реконструкция КЛ и ВЛ - 44 км, строительство, модернизация, реконструкция ТП и РП 6-10 кВ - 169 ед. |
|||||||
|
реконструкция ПС, МВА |
|
|
52,0 |
80,0 |
|
|
|
|
|
строительство ПС, МВА |
|
|
|
|
20,0 |
|
50,0 |
50,0 |
|
строительство ВЛ 110кВ, км |
|
|
2,8 |
3,4 |
|
|
|
|
|
реконструкция ВЛ и КЛ, км |
|
|
|
4,4 |
4,4 |
4,4 |
4,4 |
4,4 |
|
строительство КЛ и ВЛ 6-10кВ, км |
|
|
|
20,5 |
20,5 |
24,0 |
20,5 |
20,5 |
|
строительство, реконструкция, модернизация ТП и РП 6-10кВ, ед. |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
214,6 |
229,6 |
512,7 |
829,4 |
690,7 |
425,3 |
859,7 |
904,5 |
|
Ожидаемый эффект, млн. руб. |
в соответствии с инвестиционной программой филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" |
|||||||
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Срок получения эффекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проектный срок окупаемости проекта |
в соответствии с инвестиционной программой филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" |
|||||||
ИП1.4 |
Инвестиционный проект N 1.4 Ликвидация сетевых ограничений по присоединению к электрическим сетям и повышение надежности электроснабжения потребителей муниципального образования "Город Архангельск" в зоне электроснабжения филиала ООО "АСЭП" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение), источники инвестиций", подраздел N 14.1 "Электроснабжение" |
|||||||
|
Краткое описание проекта |
ликвидация сетевых ограничений по присоединению к электрическим сетям и повышение надежности электроснабжения потребителей муниципального образования "Город Архангельск" в зоне электроснабжения филиала ООО "АСЭП" |
|||||||
|
Цель проекта |
целью реализации инвестиционного проекта является повышение качества жизни и обеспечение условий для развития инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск" |
|||||||
|
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
проект предполагает реконструкцию ТП и РП 6-10кВ - 53 ед., реконструкция КЛ 6-10кВ - 97,4 км |
|||||||
|
реконструкция КЛ и ВЛ 6-10 кВ, км |
12,6 |
6,9 |
|
5,0 |
12,9 |
16,1 |
3,2 |
3,1 |
|
строительство ТП, РП 6-10кВ, ед. |
2,0 |
2,0 |
|
7,0 |
7,0 |
11,0 |
9,0 |
9,0 |
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
61,8 |
35,4 |
0,0 |
176,6 |
178,3 |
261,4 |
168,4 |
174,0 |
|
Ожидаемый эффект, млн. руб. |
в соответствии с инвестиционной программой ООО "АСЭП" |
|||||||
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Срок получения эффекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проектный срок окупаемости проекта |
в соответствии с инвестиционной программой ООО "АСЭП" |
|||||||
|
Итого необходимые затраты по системе электроснабжения, млн. руб. |
619,4 |
2 698,1 |
1 513,0 |
2 603,4 |
1 147,6 |
984,4 |
2 342,3 |
1 409,8 |
|
Итого ожидаемый эффект по системе электроснабжения, млн. руб. |
в соответствии с инвестиционными программами филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" и ООО "АСЭП" |
Таблица 16. Программа инвестиционных проектов по развитию системы электроснабжения (часть 2)
N п/п |
Показатели |
III этап |
||||
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
1 |
Электрическая энергия |
|
|
|
|
|
ИП 1.1 |
Инвестиционный проект N 1.1 Развитие на территории муниципального образования "Город Архангельск" электрической сети 110 кВ |
|
|
|
|
|
|
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение), источники инвестиций", подраздел N 14.1 "Электроснабжение" |
||||
|
Краткое описание проекта |
развитие на территории муниципального образования "Город Архангельск" электрической сети 110 кВ |
||||
|
Цель проекта |
целью реализации инвестиционного проекта является обеспечение надежного электроснабжения объектов жилищного фонда, объектов социального назначения, промышленных и коммунальных объектов, объектов транспортной инфраструктуры от всех видов источников электроэнергии, независимо от их имущественной принадлежности. |
||||
|
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
проект предполагает реконструкцию ПС - 4 ед. с увеличением общей трансформаторной мощности до 210 МВА, строительство ПС - 2 ед. общей трансформаторной мощностью 130 МВА, реконструкция ОРУ - 2 ед., реконструкция ЗРУ АТЭЦ со строительством 16 ячеек 110 кВ, модернизация ВЛ - 23 км, строительство ВЛ и КЛ - 49 км |
||||
реконструкция ПС, МВА |
|
|
|
|
|
|
строительство ПС, МВА |
|
|
|
|
|
|
реконструкция ОРУ, ед. |
|
|
|
|
|
|
реконструкция ЗРУ, яч |
1,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|
модернизация ВЛ, км |
|
|
|
|
|
|
строительство ВЛ и КЛ, км |
|
|
|
|
|
|
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
347,8 |
730,4 |
764,0 |
795,6 |
825,6 |
|
Ожидаемый эффект, млн. руб. |
в соответствии с инвестиционной программой филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" |
||||
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
Срок получения эффекта |
|
|
|
|
|
|
Проектный срок окупаемости проекта |
в соответствии с инвестиционной программой филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" |
||||
ИП 1.2 |
Инвестиционный проект N 1.2 Обеспечение электроснабжения объектов перспективного строительства в территориальном округе Майская горка |
|
|
|
|
|
|
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение), источники инвестиций", подраздел N 14.1 "Электроснабжение" |
||||
|
Краткое описание проекта |
обеспечение электроснабжения объектов перспективного строительства в территориальном округе Майская горка |
||||
|
Цель проекта |
создание технических условий для обеспечения нужд электроснабжения объектов перспективного строительства в соответствии с Генеральным планом муниципального образования "Город Архангельск" территориального округа Майская горка |
||||
|
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
проект предполагает строительство двух ПС трансформаторной мощностью 160 МВА, РП 110 кВ - 1 ед., ВЛ - 3 км. |
||||
|
строительство ПС, МВА |
|
|
|
|
|
|
строительство РП, ед. |
|
|
|
|
|
|
строительство ВЛ, км |
|
|
|
|
|
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Ожидаемый эффект, млн. руб. |
в соответствии с инвестиционной программой филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" |
||||
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
Срок получения эффекта |
|
|
|
|
|
|
Проектный срок окупаемости проекта |
в соответствии с инвестиционной программой филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" |
||||
ИП 1.3 |
Инвестиционный проект N 1.3 Ликвидация сетевых ограничений по присоединению к электрическим сетям и повышение надежности электроснабжения потребителей муниципального образования "Город Архангельск" в зоне электроснабжения филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" |
|
|
|
|
|
|
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение), источники инвестиций", подраздел N 14.1 "Электроснабжение" |
||||
|
Краткое описание проекта |
ликвидация сетевых ограничений по присоединению к электрическим сетям и повышение надежности электроснабжения потребителей муниципального образования "Город Архангельск" в зоне электроснабжения филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" |
||||
|
Цель проекта |
целью реализации инвестиционного проекта является повышение качества жизни и обеспечение условий для развития инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск" |
||||
|
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
проект предполагает строительство ПС - 3 ед. общей трансформаторной мощностью 132 МВА, строительство ПС общей трансформаторной мощностью 120 МВА, строительство KЛ и ВЛ - 205 км, реконструкцию КЛ и ВЛ - 44 км, строительство, модернизацию, реконструкцию ТП и РП 6-10 кВ - 169 ед. |
||||
|
реконструкция ПС, МВА |
|
|
|
|
|
|
строительство ПС, МВА |
|
|
|
|
|
|
строительство ВЛ 110кВ, км |
|
|
|
|
|
|
реконструкция ВЛ и КЛ, км |
4,4 |
4,4 |
4,4 |
4,4 |
4,4 |
|
строительство КЛ и ВЛ 6-10кВ, км |
20,5 |
20,5 |
20,5 |
20,5 |
20,5 |
|
строительство, реконструкция, модернизация ТП и РП 6-10кВ, ед. |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
427,5 |
448,9 |
469,6 |
489,0 |
507,4 |
|
Ожидаемый эффект, млн. руб. |
в соответствии с инвестиционной программой филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" |
||||
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
Срок получения эффекта |
|
|
|
|
|
|
Проектный срок окупаемости проекта |
в соответствии с инвестиционной программой филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" |
||||
ИП 1.4 |
Инвестиционный проект N 1.4 Ликвидация сетевых ограничений по присоединению к электрическим сетям и повышение надежности электроснабжения потребителей муниципального образования "Город Архангельск" в зоне электроснабжения филиала ООО "АСЭП" |
|
|
|
|
|
|
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение), источники инвестиций", подраздел N 14.1 "Электроснабжение" |
||||
|
Краткое описание проекта |
ликвидация сетевых ограничений по присоединению к электрическим сетям и повышение надежности электроснабжения потребителей муниципального образования "Город Архангельск" в зоне электроснабжения филиала ООО "АСЭП" |
||||
|
Цель проекта |
целью реализации инвестиционного проекта является повышение качества жизни и обеспечение условий для развития инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск" |
||||
|
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
проект предполагает реконструкцию ТП и РП 6-10кВ - 53 ед., реконструкция КЛ 6-10кВ - 97,4 км |
||||
|
реконструкция КЛ и ВЛ 6-10 кВ, км |
6,2 |
10,3 |
|
|
21,0 |
|
строительство ТП, РП 6-10кВ, ед. |
4,0 |
1,0 |
|
|
1,0 |
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
91,5 |
64,1 |
0,0 |
0,0 |
94,1 |
|
Ожидаемый эффект, млн. руб. |
в соответствии с инвестиционной программой ООО "АСЭП" |
||||
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
Срок получения эффекта |
|
|
|
|
|
|
Проектный срок окупаемости проекта |
в соответствии с инвестиционной программой ООО "АСЭП" |
||||
|
Итого необходимые затраты по системе электроснабжения, млн. руб. |
866,8 |
1 243,5 |
1 233,6 |
1 284,6 |
1 427,1 |
|
Итого ожидаемый эффект по системе электроснабжения, млн. руб. |
в соответствии с инвестиционными программами филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" и ООО "АСЭП" |
Программа инвестиционных проектов системы теплоснабжения
Развитие системы теплоснабжения в соответствии с мероприятиями Программы должно позволить полностью обеспечить существующие нагрузки системы теплоснабжения, их прогнозируемый прирост в течение 2013-2025 годов и создать резерв для устойчивого градостроительного развития города.
Разработанные на основе положений Генерального плана Архангельска и предложений ОАО "ТГК-2" и ОАО "Архангельский КоТЭК" Перспективная схема теплоснабжения муниципального образования "Город Архангельск" на период до 2025 года и Адресный перечень мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск" по разделу "Теплоснабжение" на период до 2025 года обеспечат развитие системы теплоснабжения по следующим направлениям:
- модернизация Архангельской ТЭЦ с увеличением мощности;
- модернизация тепловых сетей в зоне действия Архангельской ТЭЦ, в т.ч. по некоторым сетям с увеличением диаметра;
- модернизация системы теплоснабжения локальных источников и их тепловых систем.
На основе Адресного перечня мероприятий, реализуемых в 2013-2025 годах в рамках развития системы теплоснабжения, был сформирован перечень инвестиционных проектов, которые должны обеспечить достижение целевых показателей развития системы теплоснабжения г. Архангельска. Группировка мероприятий Адресного перечня в инвестиционные проекты по развитию системы теплоснабжения выполнена по функциональному и зональному признакам. Проекты локализованы в зонах теплоснабжения, обеспечиваемых основными теплоснабжающими организациями города Архангельска. Кроме того, в отдельные инвестиционные проекты выделены мероприятия по новому строительству источников теплоснабжения высокой мощности в зонах перспективной застройки. Для реализации этих проектов может быть привлечен частный инвестор на конкурсной основе по мере возникновения потребностей в мощностях этих источников.
Таблица 17. Программа инвестиционных проектов по развитию системы теплоснабжения (часть 1)
N п/п |
Показатели |
I этап |
II этап |
||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||
2 |
Тепловая энергия |
|
|
|
|
|
|
|
|
ИП 2.1. |
Инвестиционный проект N 2.1 Модернизация теплофикационной установки Архангельской ТЭЦ с созданием дополнительной установленной мощности 300 Гкал/ч и строительство магистральных тепловых сетей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение), источники инвестиций", подраздел N14.2 "Теплоснабжение" |
|||||||
|
Краткое описание проекта |
модернизация теплофикационной установки Архангельской ТЭЦ с созданием дополнительной установленной мощности 300 Гкал/ч, строительство магистральных тепловых сетей |
|||||||
|
Цель проекта |
обеспечение новых объектов жилой и общественно-деловой застройки Октябрьского, Ломоносовского, Соломбальского, Майская горка и Варавино-Фактория территориальных округов тепловой мощностью. |
|||||||
|
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
создание дополнительной мощности в 300 Гкал/час и строительство 4-го вывода от Архангельской ТЭЦ до ТК-200а протяженностью 4,8 км, строительство теплотрассы из Северного территориального округа до ТКС-19-4 Ду 500 протяженностью 4,0 км |
|||||||
|
ввод мощностей, Гкал/час |
|
|
|
300,0 |
|
|
|
|
|
строительство сетей, км |
0,00 |
0,00 |
0,96 |
0,96 |
0,96 |
0,96 |
0,96 |
2,00 |
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
0,0 |
6,9 |
184,3 |
521,1 |
374,1 |
399,6 |
423,0 |
348,5 |
|
Ожидаемый эффект, млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
160,5 |
195,2 |
173,7 |
178,5 |
166,0 |
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Срок получения эффекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проектный срок окупаемости проекта |
период окупаемости выходит за рамки реализации Программы |
|||||||
ИП 2.2. |
Инвестиционный проект N 2.2 Модернизация тепловых сетей в зоне действия Архангельской ТЭЦ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение), источники инвестиций", подраздел N14.2 "Теплоснабжение" |
|||||||
|
Краткое описание проекта |
модернизация тепловых сетей в Соломбальском, Северном, Октябрьском, Ломоносовском, Майская горка и Варавино-Фактория территориальных округах |
|||||||
|
Цель проекта |
обеспечение надежности, качества предоставления услуг по теплоснабжению, снижение потерь в тепловых сетях |
|||||||
|
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
модернизация 90,5 км тепловых сетей в Соломбальском, Северном, Октябрьском, Ломоносовском, Майская горка и Варавино-Фактория территориальных округах, 40 ЦТП |
|||||||
|
модернизация сетей, км |
1,6 |
6,7 |
7,9 |
8,5 |
7,7 |
7,5 |
6,7 |
6,7 |
|
модернизация ЦТП, ед. |
|
|
|
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
86,9 |
389,8 |
511,7 |
709,6 |
627,7 |
639,0 |
657,4 |
691,7 |
|
Ожидаемый эффект, млн. руб. |
0,0 |
2,0 |
11,9 |
28,5 |
50,6 |
76,4 |
107,0 |
142,4 |
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Срок получения эффекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проектный срок окупаемости проекта |
период окупаемости выходит за рамки реализации Программы |
|||||||
ИП 2.3. |
Инвестиционный проект N 2.3 Строительство котельной К-173 с 2 котлами КВГМ-100 на газовом топливе в Многофункциональном комплексе "Северный университет", топливо газ-мазут |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение), источники инвестиций", подраздел N14.2 "Теплоснабжение" |
|||||||
|
Краткое описание проекта |
строительство котельной К-173 с 2 котлами КВГМ-100 на газовом топливе и двух выводов тепловой сети |
|||||||
|
Цель проекта |
обеспечение объектов перспективной застройки территориального округа Майская горка |
|||||||
|
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
строительство газовой котельной мощностью 200 Гкал/час, строительство магистральной сети диаметром 500 мм и протяженностью 8,65 км |
|||||||
|
ввод мощностей, Гкал/час |
|
|
|
|
|
|
|
100,0 |
|
строительство сетей, км |
|
|
|
|
|
|
|
4,65 |
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
206,3 |
1 085,0 |
|
Ожидаемый эффект, млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Срок получения эффекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проектный срок окупаемости проекта |
5,8 |
|||||||
ИП 2.4. |
Инвестиционный проект N 2.4 Строительство котельной К-200 в территориальном округе Варавино-Фактория производительностью 200 Гкал/ч на газовом топливе с 2 котлами КВГМ-100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение), источники инвестиций", подраздел N 14.2 "Теплоснабжение" |
|||||||
|
Краткое описание проекта |
строительство котельной К-200 с двумя котлами КВГМ-100 на газовом топливе и двух выводов тепловой сети |
|||||||
|
Цель проекта |
обеспечение объектов перспективной застройки территориального округа Майская горка и улучшения надежности в зоне централизованного теплоснабжения |
|||||||
|
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
строительство газовой котельной мощностью 200 Гкал/час, строительство магистральной сети диаметром 500 мм и протяженностью 3,92 км |
|||||||
|
ввод мощностей, Гкал/час |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство сетей, км |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Ожидаемый эффект, млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Срок получения эффекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проектный срок окупаемости проекта |
период окупаемости выходит за рамки реализации Программы |
|||||||
ИП 2.5. |
Инвестиционный проект N 2.5 Модернизация системы теплоснабжения в зоне локальных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение), источники инвестиций", подраздел N 14.2 "Теплоснабжение" |
|||||||
|
Краткое описание проекта |
модернизация системы теплоснабжения в зоне локальных источников в территориальных округах Маймаксанский, Соломбальский, Октябрьский, Майская горка, Варавино-Фактория, Исакогорский, Цигломенский, реконструкция распределительных сетей в зоне теплоснабжения локальных источников в территориальных округах Маймаксанском, Соломбальском, Октябрьском, Майской горке, Варавино-Фактории, Исакогорском, Цигломенском |
|||||||
|
Цель проекта |
обеспечение надежности, качества предоставления услуг по теплоснабжению, снижение потерь в тепловых сетях, обеспечение снижения эксплуатационных расходов |
|||||||
|
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
реконструкция 57,73 км тепловых сетей, модернизация системы теплоснабжения со строительством блочно-модульных котельных суммарной мощностью 183,01 Гкал/час |
|||||||
|
реконструкция сетей, км |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,77 |
5,77 |
5,77 |
5,77 |
5,77 |
|
ввод мощностей, Гкал/час |
5,2 |
15,5 |
36,4 |
4,9 |
120,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
42,6 |
220,6 |
142,4 |
907,3 |
981,4 |
303,8 |
321,6 |
338,3 |
|
Ожидаемый эффект, млн. руб. |
0,0 |
15,4 |
104,9 |
203,0 |
265,1 |
660,0 |
691,0 |
781,6 |
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Срок получения эффекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проектный срок окупаемости проекта |
6,1 |
|||||||
ИП 2.6. |
Инвестиционный проект N 2.6 Строительство тепловых сетей в зоне локальных источников для подключения новых абонентов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение), источники инвестиций", подраздел N 14.2 "Теплоснабжение" |
|||||||
|
Краткое описание проекта |
строительство 6,94 км тепловых сетей |
|||||||
|
Цель проекта |
обеспечение новых объектов жилой и общественно-деловой застройки Исакогорского и Маймаксанского территориальных округов |
|||||||
|
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
строительство 6,94 км тепловых сетей |
|||||||
|
строительство сетей, км |
0,9 |
2,7 |
3,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
114,8 |
155,4 |
111,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Ожидаемый эффект, млн. руб. |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
16,4 |
0,0 |
9,2 |
1,2 |
7,5 |
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Срок получения эффекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проектный срок окупаемости проекта |
период окупаемости выходит за рамки реализации Программы |
|||||||
ИП 2.7. |
Инвестиционный проект N 2.7 Строительство газовой котельной К-18 в качестве резервного источника тепловой мощности для Полярного медицинского центра |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение), источники инвестиций", подраздел N 14.2 "Теплоснабжение" |
|||||||
|
Краткое описание проекта |
строительство котельной К-18 и одного вывода тепловой сети |
|||||||
|
Цель проекта |
обеспечение надежности снабжения тепловой энергией Полярного медицинского центра и выполнения требований п. 6.35 СНиП 41-02-2003 по резервированию тепловой мощности для потребителей I категории |
|||||||
|
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
строительство котельной 18,6 Гкал/час, строительство участка распределительной сети D 300 L=750 м от участка магистральной тепловой сети второго вывода новой котельной в сторону котельной Полярного медицинского центра. |
|||||||
|
ввод мощностей, Гкал/час |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство сетей, км |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Ожидаемый эффект, млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Срок получения эффекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проектный срок окупаемости проекта |
период окупаемости выходит за рамки реализации Программы |
|||||||
|
Итого необходимые затраты в системе теплоснабжения |
244,3 |
772,7 |
949,8 |
2137,9 |
1983,1 |
1342,4 |
1608,3 |
2463,6 |
|
Итого ожидаемый эффект в системе теплоснабжения |
0,9 |
18,4 |
117,8 |
408,4 |
510,9 |
919,4 |
977,6 |
1097,5 |
Таблица 17. Программа инвестиционных проектов по развитию системы теплоснабжения (часть 2)
N п/п |
Показатели |
III этап |
||||
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
2 |
Тепловая энергия |
|
|
|
|
|
ИП 2.1. |
Инвестиционный проект N 2.1 Модернизация теплофикационной установки Архангельской ТЭЦ с созданием дополнительной установленной мощности 300 Гкал/ч и строительство магистральных тепловых сетей |
|
|
|
|
|
|
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение), источники инвестиций", подраздел N 14.2 "Теплоснабжение" |
||||
|
Краткое описание проекта |
модернизация теплофикационной установки Архангельской ТЭЦ с созданием дополнительной установленной мощности 300 Гкал/ч, строительство магистральных тепловых сетей |
||||
|
Цель проекта |
обеспечение новых объектов жилой и общественно-деловой застройки Октябрьского, Ломоносовского, Соломбальского, Майская горка и Варавино-Фактория территориальных округов тепловой мощностью |
||||
|
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
создание дополнительной мощности в 300 Гкал/час и строительство 4-го вывода от Архангельской ТЭЦ до ТК-200а протяженностью 4,8 км, строительство теплотрассы из Северного территориального округа до ТКС-19-4 Ду 500 протяженностью 4,0 км |
||||
|
ввод мощностей, Гкал/час |
|
|
|
|
|
|
строительство сетей, км |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
365,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Ожидаемый эффект, млн. руб. |
202,0 |
85,0 |
116,9 |
0,0 |
47,4 |
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
Срок получения эффекта |
|
|
|
|
|
|
Проектный срок окупаемости проекта |
период окупаемости выходит за рамки реализации Программы |
||||
ИП 2.2. |
Инвестиционный проект N 2.2 Модернизация тепловых сетей в зоне действия Архангельской ТЭЦ |
|
|
|
|
|
|
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение), источники инвестиций", подраздел N 14.2 "Теплоснабжение" |
||||
|
Краткое описание проекта |
модернизация тепловых сетей в Соломбальском, Северном, Октябрьском, Ломоносовском, Майская горка и Варавино-Фактория территориальных округах |
||||
|
Цель проекта |
обеспечение надежности, качества предоставления услуг по теплоснабжению, снижение потерь в тепловых сетях |
||||
|
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
модернизация 90,5 км тепловых сетей в Соломбальском, Северном, Октябрьском, Ломоносовском, Майская горка и Варавино-Фактория территориальных округах, 40 ЦТП |
||||
|
модернизация сетей, км |
6,7 |
7,6 |
7,6 |
6,7 |
6,7 |
|
модернизация ЦТП, ед. |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
725,9 |
990,8 |
1 036,4 |
830,2 |
861,6 |
|
Ожидаемый эффект, млн. руб. |
186,7 |
241,0 |
283,5 |
330,1 |
374,1 |
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
Срок получения эффекта |
|
|
|
|
|
|
Проектный срок окупаемости проекта |
период окупаемости выходит за рамки реализации Программы |
||||
ИП 2.3. |
Инвестиционный проект N 2.3 Строительство котельной К-173 с 2 котлами КВГМ-100 на газовом топливе в Многофункциональном комплексе "Северный университет", топливо газ-мазут |
|
|
|
|
|
|
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение), источники инвестиций", подраздел N 14.2 "Теплоснабжение" |
||||
|
Краткое описание проекта |
строительство котельной К-173 с 2 котлами КВГМ-100 на газовом топливе и двух выводов тепловой сети |
||||
|
Цель проекта |
обеспечение объектов перспективной застройки территориального округа Майская горка |
||||
|
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
строительство газовой котельной мощностью 200 Гкал/час, строительство магистральной сети диаметром 500 мм и протяженностью 8,65 км |
||||
|
ввод мощностей, Гкал/час |
200,0 |
|
|
|
|
|
строительство сетей, км |
4,00 |
|
|
|
|
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
911,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Ожидаемый эффект, млн. руб. |
323,8 |
411,5 |
431,1 |
550,6 |
0,0 |
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
Срок получения эффекта |
|
|
|
|
|
|
Проектный срок окупаемости проекта |
5,8 |
||||
ИП 2.4. |
Инвестиционный проект N 2.4 Строительство котельной К-200 в территориальном округе Варавино-Фактория, производительностью 200 Гкал/ч на газовом топливе с 2 котлами КВГМ-100 |
|
|
|
|
|
|
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение), источники инвестиций", подраздел N 14.2 "Теплоснабжение" |
||||
|
Краткое описание проекта |
строительство котельной К-200 с 2 котлами КВГМ-100 на газовом топливе и двух выводов тепловой сети |
||||
|
Цель проекта |
обеспечение объектов перспективной застройки территориального округа Майская горка и улучшения надежности в зоне централизованного теплоснабжения |
||||
|
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
строительство газовой котельной мощностью 200 Гкал/час, строительство магистральной сети диаметром 500 мм и протяженностью 3,92 км |
||||
|
ввод мощностей, Гкал/час |
|
|
|
100,0 |
200,0 |
|
строительство сетей, км |
|
|
|
2,50 |
1,42 |
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
155,1 |
807,8 |
670,6 |
|
Ожидаемый эффект, млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
403,5 |
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
Срок получения эффекта |
|
|
|
|
|
|
Проектный срок окупаемости проекта |
период окупаемости выходит за рамки реализации Программы |
||||
ИП 2.5. |
Инвестиционный проект N 2.5 Модернизация системы теплоснабжения в зоне локальных источников |
|
|
|
|
|
|
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение), источники инвестиций", подраздел N14.2 "Теплоснабжение" |
||||
|
Краткое описание проекта |
модернизация системы теплоснабжения в зоне локальных источников в территориальных округах Маймаксанском, Соломбальском, Октябрьском, Майской горке, Варавино-Фактории, Исакогорском, Цигломенском, реконструкция распределительных сетей в зоне теплоснабжения локальных источников в территориальных округах Маймаксанском, Соломбальском, Октябрьском, Майской горке, Варавино-Фактории, Исакогорском, Цигломенском |
||||
|
Цель проекта |
обеспечение надежности, качества предоставления услуг по теплоснабжению, снижение потерь в тепловых сетях, обеспечение снижения эксплуатационных расходов |
||||
|
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
реконструкция 57,73 км тепловых сетей, модернизация системы теплоснабжения со строительством блочно-модульных котельных суммарной мощностью 183,01 Гкал/час |
||||
|
реконструкция сетей, км |
5,77 |
5,77 |
5,77 |
5,77 |
5,77 |
|
ввод мощностей, Гкал/час |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
355,1 |
372,9 |
390,0 |
406,1 |
421,5 |
|
Ожидаемый эффект, млн. руб. |
895,4 |
1 029,0 |
1 140,8 |
1 253,5 |
1 360,0 |
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
Срок получения эффекта |
|
|
|
|
|
|
Проектный срок окупаемости проекта |
6,1 |
||||
ИП 2.6. |
Инвестиционный проект N 2.6 Строительство тепловых сетей в зоне локальных источников для подключения новых абонентов |
|
|
|
|
|
|
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение), источники инвестиций", подраздел N 14.2 "Теплоснабжение" |
||||
|
Краткое описание проекта |
строительство 6,94 км тепловых сетей |
||||
|
Цель проекта |
обеспечение новых объектов жилой и общественно-деловой застройки Исакогорского и Маймаксанского территориальных округов |
||||
|
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
строительство 6,94 км тепловых сетей |
||||
|
строительство сетей, км |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Ожидаемый эффект, млн. руб. |
12,1 |
18,1 |
12,5 |
10,2 |
0,0 |
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
Срок получения эффекта |
|
|
|
|
|
|
Проектный срок окупаемости проекта |
период окупаемости выходит за рамки реализации Программы |
||||
ИП 2.7. |
Инвестиционный проект N 2.7 Строительство газовой котельной К-18 в качестве резервного источника тепловой мощности для Полярного медицинского центра |
|
|
|
|
|
|
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение), источники инвестиций", подраздел N 14.2 "Теплоснабжение" |
||||
|
Краткое описание проекта |
строительство котельной К-18 и одного вывода тепловой сети |
||||
|
Цель проекта |
обеспечение надежности снабжения тепловой энергией Полярного медицинского центра и выполнения требований п. 6.35 СНиП 41-02-2003 по резервированию тепловой мощности для потребителей I категории |
||||
|
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
строительство котельной 18,6 Гкал/час, строительство участка распределительной сети D 300 L=750 м от участка магистральной тепловой сети второго вывода новой котельной в сторону котельной Полярного медицинского центра |
||||
|
ввод мощностей, Гкал/час |
|
|
|
|
18,6 |
|
строительство сетей, км |
|
|
|
|
0,75 |
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
185,6 |
|
Ожидаемый эффект, млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
Срок получения эффекта |
|
|
|
|
|
|
Проектный срок окупаемости проекта |
период окупаемости выходит за рамки реализации Программы |
||||
|
Итого необходимые затраты в системе теплоснабжения |
2357,7 |
1363,7 |
1581,5 |
2044,1 |
2139,1 |
|
Итого ожидаемый эффект в системе теплоснабжения |
1620,1 |
1784,6 |
1984,9 |
2144,4 |
2185,0 |
Программа инвестиционных проектов системы водоснабжения
Развитие системы водоснабжения в соответствии с мероприятиями Программы должно позволить полностью обеспечить существующие нагрузки системы водоснабжения, их прогнозируемый прирост в течение 2013-2025 годов и создать резерв для устойчивого функционирования системы водоснабжения и обеспечения прироста нагрузок последующего периода.
Разработанные на основе положений Генерального плана Архангельска и предложений МУП "Водоканал" Перспективная схема водоснабжения муниципального образования "Город Архангельск" на период до 2025 года и Адресный перечень мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск" по разделу "Водоснабжение" на период до 2025 года обеспечат развитие системы водоснабжения по следующим направлениям:
- строительство и реконструкция водопроводных станций поверхностного источника водоснабжения;
- строительство и реконструкция водопроводных станций подземных источников водоснабжения;
- реконструкция и замена стальных и железобетонных водоводов на трубопроводы из некорродирующих материалов;
- реконструкция и строительство водопроводной сети;
- защита стальных трубопроводов от коррозии;
- создание комплекса управления водоснабжением;
- строительство сетей и сооружений для водоснабжения изолированных территорий малых населенных пунктов;
- подключение существующих (неблагоустроенных) объектов к системе водоснабжения в целях развития инженерной инфраструктуры города;
- подключение строящихся (реконструируемых) объектов к системе водоснабжения в целях развития инженерной инфраструктуры города.
На основе Адресного перечня мероприятий, реализуемых в 2013-2025 годы в рамках развития системы водоснабжения, был сформирован перечень инвестиционных проектов, которые должны обеспечить достижение целевых показателей развития системы водоснабжения г. Архангельска.
Группировка мероприятий Адресного перечня в инвестиционные проекты по развитию системы водоснабжения выполнена по функциональному и зональному признакам. В связи с сохранением частично децентрализованной схемы водоснабжения с рядом локальных систем в наиболее отдаленных районах инвестиционные проекты сформированы по зонам действия источников ресурса - ЦОСВ и локальных ВОС.
Таблица 18. Программа инвестиционных проектов по развитию системы водоснабжения (часть 1)
N п/п |
Показатели |
I этап |
II этап |
||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||
3 |
Водоснабжение |
|
|
|
|
|
|
|
|
ИП 3.1. |
Инвестиционный проект N 3.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение), источники инвестиций", подраздел N 14.3 "Водоснабжение" |
|||||||
|
Краткое описание проекта |
строительство третьего блока центральных водопроводных очистных сооружений с целью увеличения мощности ЦОСВ в соответствии с увеличением нагрузки системы водоснабжения в территориальных округах Майская горка, Варавино-Фактория, Октябрьском, Ломоносовском, Соломбальском, Исакогорском, строительство водоводов Д 200, 300, 400, 500 мм для создания технической возможности подключения объектов нового строительства в территориальном округе Майская горка, реконструкция ВНС N 64 в 6-м микрорайоне территориального округа Майская горка, реконструкция камеры (включая запорную арматуру и фасонные части) по пр. Ленинградскому, 18 (ЦОСВ) |
|||||||
|
Цель проекта |
проект направлен на подключение строящихся (реконструируемых) объектов жилой и общественно-деловой недвижимости |
|||||||
|
Технические характеристики проекта |
1 камера, 1 объект ВНС, 449,3 п.м |
3899,6 п.м |
4711,1 п.м |
|
|
|
|
778,1 п.м |
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
7,0 |
137,1 |
157,7 |
0,0 |
179,1 |
191,2 |
202,4 |
252,0 |
|
Ожидаемый эффект, млн. руб. |
28,8 |
28,4 |
28,4 |
34,7 |
34,7 |
34,7 |
34,7 |
34,7 |
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Срок получения эффекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проектный срок окупаемости проекта |
период окупаемости выходит за рамки реализации Программы |
|||||||
ИП 3.2. |
Инвестиционный проект N 3.2 Строительство системы очистки промывных вод ЦОСВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение) источники инвестиций", подраздел N 14.3 "Водоснабжение" |
|||||||
|
Краткое описание проекта |
строительство системы очистки промывных вод ЦОСВ |
|||||||
|
Цель проекта |
проект направлен на повышение качества услуг водоснабжения для потребителей, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования |
|||||||
|
Технические характеристики проекта |
производительность ЦОВС на момент строительства системы очистки составляет 155000 куб.м/сут. |
|||||||
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
0,0 |
108,3 |
144,1 |
292,4 |
230,2 |
298,5 |
0,0 |
0,0 |
|
Ожидаемый эффект, млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Срок получения эффекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проектный срок окупаемости проекта |
затратный проект |
|||||||
ИП 3.3. |
Инвестиционный проект N 3.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение), источники инвестиций", подраздел N 14.3 "Водоснабжение" |
|||||||
|
Краткое описание проекта |
модернизация водопроводных насосных станций (ВНС) в зоне ЦОВС, проектирование, строительство и реконструкция водопроводов, ликвидация 283 водоразборных колонок (в т.ч. строительство сетей), проектирование и строительство ВОС пос. Экономия, модернизация дюкера Д-300 мм через р. Долгая щель (две нитки по 70 м в район "Экономия"), реконструкция ВОС пос. Силикатного завода и ВОС пос. Первых пятилеток |
|||||||
|
Цель проекта |
проект направлен на повышение качества услуг водоснабжения для потребителей, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования, снижение потерь при транспортировке воды |
|||||||
|
Технические характеристики проекта |
54 колодца, 50 объектов ВНС, 24500 куб.м/сут., 224714,2 п.м |
|||||||
|
в т.ч. реконструкция сетей, п.м |
600,0 |
7 206,9 |
9 879,5 |
15 024,3 |
12 639,4 |
15 389,4 |
13 101,9 |
13 601,9 |
|
строительство новых сетей, п.м |
20,0 |
1 500,0 |
6 681,0 |
3 825,0 |
3 505,0 |
2 864,4 |
3 133,9 |
3 121,1 |
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
146,0 |
308,5 |
606,0 |
696,2 |
653,2 |
667,4 |
1 078,2 |
1 001,2 |
|
Ожидаемый эффект, млн. руб. |
|
0,2 |
3,2 |
8,9 |
15,2 |
21,5 |
29,0 |
36,7 |
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Срок получения эффекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проектный срок окупаемости проекта |
11,1 |
|||||||
ИП 3.4. |
Инвестиционный проект N 3.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение), источники инвестиций", подраздел N 14.3 "Водоснабжение" |
|||||||
|
Краткое описание проекта |
реконструкция существующих водопроводов, ликвидация 12 водоразборных колонок (в т.ч. строительство сетей) |
|||||||
|
Цель проекта |
проект направлен на повышение качества услуг водоснабжения для потребителей, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования, снижение потерь при транспортировке воды |
|||||||
|
Технические характеристики проекта, п.м |
|
|
|
|
|
423,5 |
500,0 |
480,6 |
|
в т.ч. реконструкция сетей, п.м |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
500,0 |
265,0 |
|
строительство новых сетей, п.м |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
323,5 |
0,0 |
215,6 |
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15,0 |
18,6 |
18,8 |
|
Ожидаемый эффект, млн. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,2 |
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Срок получения эффекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проектный срок окупаемости проекта |
6,9 |
|||||||
ИП 3.5. |
Инвестиционный проект N 3.5 Модернизация системы водоснабжения о. Кего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение), источники инвестиций", подраздел N14.3 "Водоснабжение" |
|||||||
|
Краткое описание проекта |
реконструкция ВОС о. Кего, реконструкция водопроводных сетей на о. Кего, ликвидация 19 водоразборных колонок (в т.ч. строительство новых сетей) |
|||||||
|
Цель проекта |
проект направлен на повышение качества услуг водоснабжения для потребителей, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования, снижение потерь при транспортировке воды |
|||||||
|
Технические характеристики проекта |
1330 куб. м/сут. |
1866,4 п.м |
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. реконструкция сетей, п.м |
0,0 |
330,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
строительство новых сетей, п.м |
0,0 |
1 536,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
136,0 |
50,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Ожидаемый эффект, млн. руб. |
|
0,01 |
0,09 |
0,13 |
0,17 |
0,22 |
0,27 |
0,32 |
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Срок получения эффекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проектный срок окупаемости проекта |
7,2 |
|||||||
ИП 3.6. |
Инвестиционный проект N 3.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение), источники инвестиций", подраздел N 14.3 "Водоснабжение" |
|||||||
|
Краткое описание проекта |
реконструкция ВОС о. Хабарка, реконструкция водопроводных сетей на о. Хабарка |
|||||||
|
Цель проекта |
проект направлен на повышение качества услуг водоснабжения для потребителей, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования, снижение потерь при транспортировке воды |
|||||||
|
Технические характеристики проекта |
|
|
|
|
300 п.м |
|
400 куб.м/сут. |
|
|
в т.ч. реконструкция сетей, п.м |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
23,1 |
14,0 |
14,9 |
0,0 |
|
Ожидаемый эффект, млн. руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,03 |
0,03 |
0,65 |
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Срок получения эффекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проектный срок окупаемости проекта |
6,4 |
|||||||
ИП 3.7. |
Инвестиционный проект N 3.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение), источники инвестиций", подраздел N 14.3 "Водоснабжение" |
|||||||
|
Краткое описание проекта |
реконструкция ВОС пос. Зеленый Бор, модернизация водовода Д-150 мм от оз. Коровье до ВОС "Зеленый Бор" |
|||||||
|
Цель проекта |
проект направлен на повышение качества услуг водоснабжения для потребителей, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования, снижение потерь при транспортировке воды |
|||||||
|
Технические характеристики проекта |
2000 п.м |
|
|
2000 п.м |
2000 п.м |
2000 п.м |
|
|
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
48,8 |
0,0 |
0,0 |
59,4 |
63,5 |
67,8 |
0,0 |
0,0 |
|
Ожидаемый эффект, млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Срок получения эффекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проектный срок окупаемости проекта |
затратный проект |
|||||||
ИП 3.8. |
Инвестиционный проект N 3.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение), источники инвестиций", подраздел N 14.3 "Водоснабжение" |
|||||||
|
Краткое описание проекта |
проектирование и строительство ВОС пос. Лесная речка (с подключением пос. Исакогорка) |
|||||||
|
Цель проекта |
проект направлен на повышение качества услуг водоснабжения для потребителей, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования |
|||||||
|
Технические характеристики проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
134,9 |
|
Ожидаемый эффект, млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Срок получения эффекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проектный срок окупаемости проекта |
затратный проект |
|||||||
ИП 3.9. |
Инвестиционный проект N 3.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение), источники инвестиций", подраздел N 14.3 "Водоснабжение" |
|||||||
|
Краткое описание проекта |
реконструкция ВОС пос. 29 лесозавода, реконструкция водопроводных сетей в пос. 29 лесозавода, ликвидация 13 водоразборных колонок (в т.ч. строительство сетей) |
|||||||
|
Цель проекта |
проект направлен на повышение качества услуг водоснабжения для потребителей, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования, снижение потерь при транспортировке воды |
|||||||
|
Технические характеристики проекта |
|
|
|
1230 куб.м/сут., 550 п.м |
350 п.м |
350 п.м |
|
|
|
в т.ч. реконструкция сетей, п.м |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
строительство новых сетей, п.м |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
350,4 |
350,4 |
350,4 |
0,0 |
0,0 |
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
51,9 |
71,2 |
70,5 |
12,3 |
0,0 |
0,0 |
|
Ожидаемый эффект, млн. руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,01 |
0,19 |
0,26 |
0,34 |
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Срок получения эффекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проектный срок окупаемости проекта |
7,1 |
|||||||
ИП 3.10. |
Инвестиционный проект N 3.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение), источники инвестиций", подраздел N 14.3 "Водоснабжение" |
|||||||
|
Краткое описание проекта |
проектирование и строительство ВОС пос. Конвейер, реконструкция ВОС пос. Маймаксанский лесной порт и пос. 23 лесозавода (прекращение сброса промывных неочищенных вод), реконструкция водопроводных сетей в пос. Маймаксанского лесного порта (МЛП) и 23 лесозавода на о. Бревенник, ликвидация 18 водоразборных колонок на о. Бревенник (в т.ч. строительство сетей) |
|||||||
|
Цель проекта |
проект направлен на повышение качества услуг водоснабжения для потребителей, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования, снижение потерь при транспортировке воды |
|||||||
|
Технические характеристики проекта |
|
|
|
|
208 п.м. |
208 п.м. |
2130 куб.м/сут., 2208 п.м |
416 п.м |
|
в т.ч. реконструкция сетей, п.м |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
|
строительство новых сетей, п.м |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
207,9 |
207,9 |
207,9 |
415,9 |
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,5 |
34,6 |
37,1 |
110,1 |
16,3 |
|
Ожидаемый эффект, млн. руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,03 |
0,06 |
1,26 |
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Срок получения эффекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проектный срок окупаемости проекта |
8,4 |
|||||||
ИП 3.11. |
Инвестиционный проект N 3.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение), источники инвестиций", подраздел N 14.3 "Водоснабжение" |
|||||||
|
Краткое описание проекта |
реконструкция ВОС пос. Цигломень и пос. Кирпичный (перевод промывных вод в канализацию), реконструкция водопроводных сетей в пос. Цигломень, ликвидация 20 водоразборных колонок в пос. Цигломень (в т.ч. строительство сетей) |
|||||||
|
Цель проекта |
проект направлен на повышение качества услуг водоснабжения для потребителей, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования, снижение потерь при транспортировке воды |
|||||||
|
Технические характеристики проекта |
|
|
|
1039 п.м |
5200 куб.м/сут., 1339 п.м |
1539 п.м |
|
|
|
в т.ч. реконструкция сетей, п.м |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
800,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
строительство новых сетей, п.м |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
539,1 |
539,1 |
539,1 |
0,0 |
0,0 |
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
17,0 |
50,5 |
64,0 |
54,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Ожидаемый эффект, млн. руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,15 |
0,77 |
1,09 |
1,20 |
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Срок получения эффекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проектный срок окупаемости проекта |
7,9 |
|||||||
ИП 3.12. |
Инвестиционный проект N 3.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение), источники инвестиций", подраздел N 14.3 "Водоснабжение" |
|||||||
|
Краткое описание проекта |
реконструкция ВОС пос. Зеленец (прекращение сброса промывных неочищенных вод), ликвидация 6 водоразборных колонок (в т.ч. строительство сетей) |
|||||||
|
Цель проекта |
проект направлен на повышение качества услуг водоснабжения для потребителей, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования |
|||||||
|
Технические характеристики проекта |
|
|
|
1200 куб.м/сут. |
|
|
161,7 п.м |
161,7 п.м |
|
в т.ч. строительство новых сетей, п.м |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
161,7 |
161,7 |
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
14,4 |
21,4 |
0,0 |
0,0 |
6,0 |
6,3 |
|
Ожидаемый эффект, млн. руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,25 |
0,28 |
0,30 |
0,36 |
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Срок получения эффекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проектный срок окупаемости проекта |
5,0 |
|||||||
|
Итого необходимые затраты по системе водоснабжения, млн. руб. |
337,9 |
604,6 |
991,2 |
1 192,7 |
1 318,1 |
1 357,3 |
1 430,2 |
1 429,5 |
|
Итого ожидаемый эффект по системе водоснабжения |
28,8 |
28,6 |
31,7 |
43,8 |
50,6 |
57,7 |
65,8 |
75,8 |
Таблица 18. Программа инвестиционных проектов по развитию системы водоснабжения (часть 2)
N п/п |
Показатели |
III этап |
||||
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
3 |
Водоснабжение |
|
|
|
|
|
ИП 3.1. |
Инвестиционный проект N 3.1 |
|
|
|
|
|
|
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение), источники инвестиций", подраздел N14.3 "Водоснабжение" |
||||
|
Краткое описание проекта |
строительство третьего блока центральных водопроводных очистных сооружений с целью увеличения мощности ЦОСВ в соответствии с увеличением нагрузки системы водоснабжения в территориальных округах Майская горка, Варавино-Фактория, Октябрьском, Ломоносовском, Соломбальском, Исакогорском, строительство водоводов Д 200, 300, 400, 500 для создания технической возможности подключения объектов нового строительства в территориальном округе Майская горка, реконструкция ВНС N 64 в 6-м микрорайоне территориального округа Майская горка, реконструкция камеры (включая запорную арматуру и фасонные части) по пр. Ленинградскому, 18 (ЦОСВ) |
||||
|
Цель проекта |
проект направлен на подключение строящихся (реконструируемых) объектов жилой и общественно-деловой недвижимости |
||||
|
Технические характеристики проекта |
2880,3 п.м |
50000 куб.м/сут., 3035,9 п.м |
2764,9 п.м |
4676,9 п.м |
4564 п.м |
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
358,0 |
383,5 |
141,9 |
237,8 |
241,4 |
|
Ожидаемый эффект, млн. руб. |
50,9 |
50,9 |
50,9 |
50,9 |
102,6 |
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
Срок получения эффекта |
|
|
|
|
|
|
Проектный срок окупаемости проекта |
период окупаемости выходит за рамки реализации Программы |
||||
ИП 3.2. |
Инвестиционный проект N 3.2 Строительство системы очистки промывных вод ЦОСВ |
|
|
|
|
|
|
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение), источники инвестиций", подраздел N 14.3 "Водоснабжение" |
||||
|
Краткое описание проекта |
строительство системы очистки промывных вод ЦОСВ |
||||
|
Цель проекта |
проект направлен на повышение качества услуг водоснабжения для потребителей, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования |
||||
|
Технические характеристики проекта |
производительность ЦОВС на момент строительства системы очистки составляет 155000 куб.м/сут. |
||||
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Ожидаемый эффект, млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
Срок получения эффекта |
|
|
|
|
|
|
Проектный срок окупаемости проекта |
затратный проект |
||||
ИП 3.3. |
Инвестиционный проект N 3.3 |
|
|
|
|
|
|
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение), источники инвестиций", подраздел N 14.3 "Водоснабжение" |
||||
|
Краткое описание проекта |
модернизация водопроводных насосных станций (ВНС) в зоне ЦОВС, проектирование, строительство и реконструкция водопроводов, ликвидация 283 водоразборных колонок (в т.ч. строительство сетей), проектирование и строительство ВОС пос. Экономия, модернизация дюкера Д-300 мм через р. Долгая щель (две нитки по 70 м в район "Экономия"), реконструкция ВОС пос. Силикатного завода и ВОС пос. Первых пятилеток |
||||
|
Цель проекта |
проект направлен на повышение качества услуг водоснабжения для потребителей, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования, снижение потерь при транспортировке воды |
||||
|
Технические характеристики проекта |
54 колодца, 50 объектов ВНС, 24500 куб.м/сут., 224714,2 п.м |
||||
|
в т.ч. реконструкция сетей, п.м |
15 476,9 |
15 310,3 |
18 893,6 |
17 726,9 |
22 538,8 |
|
строительство новых сетей, п.м |
3 964,7 |
3 724,0 |
4 082,5 |
6 861,1 |
4 041,7 |
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
807,8 |
805,3 |
1 201,4 |
1 164,8 |
1 165,2 |
|
Ожидаемый эффект, млн. руб. |
48,8 |
61,3 |
74,6 |
97,4 |
116,8 |
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
Срок получения эффекта |
|
|
|
|
|
|
Проектный срок окупаемости проекта |
11,1 |
||||
ИП 3.4. |
Инвестиционный проект N 3.4 |
|
|
|
|
|
|
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение), источники инвестиций", подраздел N 14.3 "Водоснабжение" |
||||
|
Краткое описание проекта |
реконструкция существующих водопроводов, ликвидация 12 водоразборных колонок (в т.ч. строительство сетей) |
||||
|
Цель проекта |
проект направлен на повышение качества услуг водоснабжения для потребителей, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования, снижение потерь при транспортировке воды |
||||
|
Технические характеристики проекта, п.м |
1 215,6 |
1 715,6 |
|
|
|
|
в т.ч. реконструкция сетей, п.м |
1 000,0 |
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
строительство новых сетей, п.м |
215,6 |
215,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
49,9 |
73,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Ожидаемый эффект, млн. руб. |
0,3 |
0,7 |
1,2 |
1,3 |
1,4 |
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
Срок получения эффекта |
|
|
|
|
|
|
Проектный срок окупаемости проекта |
6,9 |
||||
ИП 3.5. |
Инвестиционный проект N 3.5 Модернизация системы водоснабжения о. Кего |
|
|
|
|
|
|
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение), источники инвестиций", подраздел N 14.3 "Водоснабжение" |
||||
|
Краткое описание проекта |
реконструкция ВОС о. Кего, реконструкция водопроводных сетей на о. Кего, ликвидация 19 водоразборных колонок (в т.ч. строительство новых сетей) |
||||
|
Цель проекта |
проект направлен на повышение качества услуг водоснабжения для потребителей, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования, снижение потерь при транспортировке воды |
||||
|
Технические характеристики проекта |
|
|
|
|
|
|
в т.ч. реконструкция сетей, п.м |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
строительство новых сетей, п.м |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Ожидаемый эффект, млн. руб. |
0,37 |
0,44 |
0,51 |
0,58 |
0,65 |
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
Срок получения эффекта |
|
|
|
|
|
|
Проектный срок окупаемости проекта |
7,2 |
||||
ИП 3.6. |
Инвестиционный проект N 3.6 |
|
|
|
|
|
|
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение), источники инвестиций", подраздел N 14.3 "Водоснабжение" |
||||
|
Краткое описание проекта |
реконструкция ВОС о. Хабарка, реконструкция водопроводных сетей на о. Хабарка |
||||
|
Цель проекта |
проект направлен на повышение качества услуг водоснабжения для потребителей, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования, снижение потерь при транспортировке воды |
||||
|
Технические характеристики проекта |
|
|
|
|
|
|
в т.ч. реконструкция сетей, п.м |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Ожидаемый эффект, млн. руб. |
0,72 |
0,80 |
0,89 |
0,97 |
1,07 |
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
Срок получения эффекта |
|
|
|
|
|
|
Проектный срок окупаемости проекта |
6,4 |
||||
ИП 3.7. |
Инвестиционный проект N 3.7 |
|
|
|
|
|
|
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение), источники инвестиций", подраздел N 14.3 "Водоснабжение" |
||||
|
Краткое описание проекта |
реконструкция ВОС пос. Зеленый Бор, модернизация водовода Д-150 мм от оз. Коровье до ВОС "Зеленый Бор" |
||||
|
Цель проекта |
проект направлен на повышение качества услуг водоснабжения для потребителей, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования, снижение потерь при транспортировке воды |
||||
|
Технические характеристики проекта |
|
|
1600 куб.м/сут. |
|
|
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
16,2 |
17,2 |
18,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Ожидаемый эффект, млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
Срок получения эффекта |
|
|
|
|
|
|
Проектный срок окупаемости проекта |
затратный проект |
||||
ИП 3.8. |
Инвестиционный проект N 3.8 |
|
|
|
|
|
|
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение), источники инвестиций", подраздел N 14.3 "Водоснабжение" |
||||
|
Краткое описание проекта |
проектирование и строительство ВОС пос. Лесная речка (с подключением пос. Исакогорка) |
||||
|
Цель проекта |
проект направлен на повышение качества услуг водоснабжения для потребителей, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования |
||||
|
Технические характеристики проекта |
|
2500 куб.м/сут. |
|
|
|
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
141,6 |
148,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Ожидаемый эффект, млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
Срок получения эффекта |
|
|
|
|
|
|
Проектный срок окупаемости проекта |
затратный проект |
||||
ИП 3.9. |
Инвестиционный проект N 3.9 |
|
|
|
|
|
|
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение), источники инвестиций", подраздел N 14.3 "Водоснабжение" |
||||
|
Краткое описание проекта |
реконструкция ВОС пос. 29 лесозавода, реконструкция водопроводных сетей в пос. 29 лесозавода, ликвидация 13 водоразборных колонок (в т.ч. строительство сетей) |
||||
|
Цель проекта |
проект направлен на повышение качества услуг водоснабжения для потребителей, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования, снижение потерь при транспортировке воды |
||||
|
Технические характеристики проекта |
|
|
|
|
|
|
в т.ч. реконструкция сетей, п.м |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
строительство новых сетей, п.м |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Ожидаемый эффект, млн. руб. |
0,42 |
0,51 |
0,61 |
0,71 |
0,82 |
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
Срок получения эффекта |
|
|
|
|
|
|
Проектный срок окупаемости проекта |
7,1 |
||||
ИП 3.10. |
Инвестиционный проект N 3.10 |
|
|
|
|
|
|
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение), источники инвестиций", подраздел N 14.3 "Водоснабжение" |
||||
|
Краткое описание проекта |
проектирование и строительство ВОС пос. Конвейер, реконструкция ВОС пос. Маймаксанский лесной порт и пос.23 лесозавода (прекращение сброса промывных неочищенных вод), реконструкция водопроводных сетей в пос. Маймаксанского лесного порта (МЛП) и 23 лесозавода на о. Бревенник, ликвидация 18 водоразборных колонок на о. Бревенник (в т.ч. строительство сетей) |
||||
|
Цель проекта |
проект направлен на повышение качества услуг водоснабжения для потребителей, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования, снижение потерь при транспортировке воды |
||||
|
Технические характеристики проекта |
416 п.м |
|
|
|
|
|
в т.ч. реконструкция сетей, п.м |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
строительство новых сетей, п.м |
415,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
17,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Ожидаемый эффект, млн. руб. |
1,47 |
1,74 |
1,96 |
2,19 |
2,43 |
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
Срок получения эффекта |
|
|
|
|
|
|
Проектный срок окупаемости проекта |
8,4 |
||||
ИП 3.11. |
Инвестиционный проект N 3.11 |
|
|
|
|
|
|
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение, источники инвестиций", подраздел N 14.3 "Водоснабжение" |
||||
|
Краткое описание проекта |
реконструкция ВОС пос. Цигломень и пос. Кирпичный (перевод промывных вод в канализацию), реконструкция водопроводных сетей в пос. Цигломень, ликвидация 20 водоразборных колонок в пос. Цигломень (в т.ч. строительство сетей) |
||||
|
Цель проекта |
проект направлен на повышение качества услуг водоснабжения для потребителей, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования, снижение потерь при транспортировке воды |
||||
|
Технические характеристики проекта |
|
|
|
|
|
|
в т.ч. реконструкция сетей, п.м |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
строительство новых сетей, п.м |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Ожидаемый эффект, млн. руб. |
1,30 |
1,43 |
1,56 |
1,70 |
1,84 |
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
Срок получения эффекта |
|
|
|
|
|
|
Проектный срок окупаемости проекта |
7,9 |
||||
ИП 3.12. |
Инвестиционный проект N 3.12 |
|
|
|
|
|
|
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение), источники инвестиций", подраздел N 14.3 "Водоснабжение" |
||||
|
Краткое описание проекта |
реконструкция ВОС пос. Зеленец (прекращение сброса промывных неочищенных вод), ликвидация 6 водоразборных колонок (в т.ч. строительство сетей) |
||||
|
Цель проекта |
проект направлен на повышение качества услуг водоснабжения для потребителей, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования |
||||
|
Технические характеристики проекта |
161,7 п.м |
|
|
|
|
|
в т.ч. строительство новых сетей, п.м |
161,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
6,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Ожидаемый эффект, млн. руб. |
0,41 |
0,47 |
0,51 |
0,55 |
0,59 |
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
Срок получения эффекта |
|
|
|
|
|
|
Проектный срок окупаемости проекта |
5,0 |
||||
|
Итого необходимые затраты по системе водоснабжения, млн. руб. |
1 397,2 |
1 428,7 |
1 361,3 |
1 402,6 |
1 406,6 |
|
Итого ожидаемый эффект по системе водоснабжения |
104,8 |
118,3 |
132,8 |
156,3 |
228,2 |
Программа инвестиционных проектов системы водоотведения
Развитие системы водоотведения в соответствии с целью реализации мероприятий должно позволить полностью обеспечить существующие нагрузки системы водоотведения, их прогнозируемый прирост в течение 2013-2025 годов и создать резерв для устойчивого функционирования системы водоотведения и обеспечения прироста нагрузок последующего периода.
Разработанные на основе положений Генерального плана Архангельска и предложений МУП "Водоканал" Перспективная схема водоотведения муниципального образования "Город Архангельск" на период до 2025 года и Адресный перечень мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск" по разделу "Водоотведение" на период до 2025 года обеспечат развитие системы водоотведения по следующим направлениям:
- реконструкция с расширением существующих канализационных очистных сооружений;
- строительство и реконструкция очистных сооружений на периферийных территориях;
- подключение существующей жилой застройки к городским сетям канализации;
- подключение всех промышленных предприятий к городской централизованной системе канализации.
На основе Адресного перечня мероприятий, реализуемых в 2013-2025 годы в рамках развития системы водоотведения, сформирован перечень инвестиционных проектов, которые должны обеспечить достижение целевых показателей развития системы водоотведения г. Архангельска.
Группировка мероприятий Адресного перечня в инвестиционные проекты по развитию системы водоотведения выполнена по функциональному и зональному признакам. В связи с сохранением частично децентрализованной схемы канализации с рядом локальных систем в наиболее отдаленных районах инвестиционные проекты сформированы по зонам действия источников ресурса - локальных канализационных очистных сооружений (КОС).
Таблица 19. Программа инвестиционных проектов по развитию системы водоотведения (часть 1)
N п/п |
Показатели |
I этап |
II этап |
||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||
4 |
Водоотведение |
|
|
|
|
|
|
|
|
ИП 4.1. |
Инвестиционный проект N 4.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение), источники инвестиций", подраздел N 14.4 "Водоотведение" |
|||||||
|
Краткое описание проекта |
реконструкция КНС (39 объектов), модернизация напорных коллекторов, реконструкция самотечной канализации |
|||||||
|
Цель проекта |
проект направлен на повышение качества услуг водоотведения для потребителей, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования |
|||||||
|
Технические характеристики проекта |
39 объектов КНС, 248428 п.м |
|||||||
|
в т.ч. реконструкция сетей, п.м |
720,0 |
9 260,0 |
7 535,0 |
8 564,5 |
13 174,4 |
15 838,5 |
25 242,6 |
33 768,0 |
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
33,7 |
366,6 |
285,6 |
407,1 |
810,7 |
1 072,6 |
1 305,3 |
1 684,3 |
|
Ожидаемый эффект, млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Срок получения эффекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проектный срок окупаемости проекта |
затратный проект |
|||||||
ИП 4.2. |
Инвестиционный проект N 4.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение), источники инвестиций", подраздел N14.4 "Водоотведение" |
|||||||
|
Краткое описание проекта |
строительство напорных канализационных коллекторов Д 400, 600 для создания технической возможности подключения объектов нового строительства в территориальном округе Майская горка, реконструкция КНС N 8 и N 11, реконструкция камеры на общем самотечном коллекторе на территории ЦНКС с увеличением диаметра запорной арматуры до Д-1200, проектирование и строительство КОС ЛДК им. Ленина (ЛДК N 3), КОС "Левый берег", модернизация напорной канализации Д-500 мм с правого берега до о. Краснофлотский и от РНС Левый берег до о. Краснофлотский, проектирование и строительство локальных КОС в районе пос. Гидролизного завода |
|||||||
|
Цель проекта |
проект направлен на подключение строящихся (реконструируемых) объектов жилой и общественно-деловой недвижимости |
|||||||
|
Технические характеристики проекта |
1 объект КНС, 1 камера, 3635 п.м |
1 объект КНС, 6151 п.м |
4550 куб.м/сут., 5854 п.м |
|
2950 куб.м/сут. |
5500 п.м |
9160 куб.м/сут. |
1715 п.м |
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
24,9 |
228,8 |
200,8 |
139,5 |
116,6 |
343,2 |
102,7 |
67,1 |
|
Ожидаемый эффект, млн. руб. |
40,8 |
40,8 |
40,8 |
61,2 |
61,2 |
61,2 |
61,2 |
61,2 |
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Срок получения эффекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проектный срок окупаемости проекта |
8,8 |
|||||||
ИП 4.3. |
Инвестиционный проект N 4.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение), источники инвестиций", подраздел N14.4 "Водоотведение" |
|||||||
|
Краткое описание проекта |
реконструкция КОС о. Краснофлотский (в т.ч. строительство иловых площадок) |
|||||||
|
Цель проекта |
проект направлен на повышение качества услуг водоотведения для потребителей, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования |
|||||||
|
Технические характеристики проекта |
|
|
|
350 куб.м/сут. |
|
|
|
|
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
0,0 |
0,5 |
0,6 |
0,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Ожидаемый эффект, млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Срок получения эффекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проектный срок окупаемости проекта |
затратный проект |
|||||||
ИП 4.4. |
Инвестиционный проект N 4.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение), источники инвестиций", подраздел N 14.4 "Водоотведение" |
|||||||
|
Краткое описание проекта |
реконструкция сетей водоотведения в зоне локальных КОС, имеющих значительный износ и находящихся в аварийном состоянии, модернизация самотечной канализации |
|||||||
|
Цель проекта |
проект направлен на повышение качества услуг водоотведения для потребителей, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования |
|||||||
|
Технические характеристики проекта |
1976 п.м |
|
|
|
|
500 п.м |
500 п.м |
500 п.м |
|
в т.ч. реконструкция сетей, п.м |
397,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
602,5 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
10,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21,2 |
37,2 |
39,1 |
|
Ожидаемый эффект, млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Срок получения эффекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проектный срок окупаемости проекта |
затратный проект |
|||||||
ИП 4.5. |
Инвестиционный проект N 4.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение), источники инвестиций", подраздел N 14.4 "Водоотведение" |
|||||||
|
Краткое описание проекта |
реконструкция КОС о. Кего |
|||||||
|
Цель проекта |
проект направлен на повышение качества услуг водоотведения для потребителей, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования |
|||||||
|
Технические характеристики проекта |
|
|
|
|
700 куб.м/сут. |
|
|
|
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
11,4 |
12,3 |
12,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Ожидаемый эффект, млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Срок получения эффекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проектный срок окупаемости проекта |
затратный проект |
|||||||
ИП 4.6. |
Инвестиционный проект N 4.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение), источники инвестиций", подраздел N 14.4 "Водоотведение" |
|||||||
|
Краткое описание проекта |
реконструкция КОС о. Хабарка (строительство иловых площадок) |
|||||||
|
Цель проекта |
проект направлен на повышение качества услуг водоотведения для потребителей, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования |
|||||||
|
Технические характеристики проекта |
400 куб.м/сут. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
7,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Ожидаемый эффект, млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Срок получения эффекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проектный срок окупаемости проекта |
затратный проект |
|||||||
ИП 4.7. |
Инвестиционный проект N 4.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение), источники инвестиций", подраздел N 14.4 "Водоотведение" |
|||||||
|
Краткое описание проекта |
реконструкция КОС пос. Лесная речка |
|||||||
|
Цель проекта |
проект направлен на подключение строящихся (реконструируемых) объектов жилой и общественно-деловой недвижимости |
|||||||
|
Технические характеристики проекта |
|
|
|
700 куб.м/сут. |
|
|
|
|
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
0,0 |
27,1 |
28,9 |
30,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Ожидаемый эффект, млн. руб. |
0,00 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Срок получения эффекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проектный срок окупаемости проекта |
4,2 |
|||||||
ИП 4.8. |
Инвестиционный проект N 4.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение), источники инвестиций", подраздел N 14.4 "Водоотведение" |
|||||||
|
Краткое описание проекта |
реконструкция КОС пос. Зеленый Бор |
|||||||
|
Цель проекта |
проект направлен на повышение качества услуг водоотведения для потребителей, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования |
|||||||
|
Технические характеристики проекта |
|
|
|
|
|
|
|
400 куб.м/сут. |
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13,9 |
14,9 |
15,6 |
|
Ожидаемый эффект, млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Срок получения эффекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проектный срок окупаемости проекта |
затратный проект |
|||||||
ИП 4.9. |
Инвестиционный проект N 4.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение), источники инвестиций", подраздел N 14.4 "Водоотведение" |
|||||||
|
Краткое описание проекта |
проектирование и строительство локальных КОС для пос. Исакогорка и пос. Турдеево |
|||||||
|
Цель проекта |
проект направлен на подключение строящихся (реконструируемых) объектов жилой и общественно-деловой недвижимости |
|||||||
|
Технические характеристики проекта |
|
|
700 куб.м/сут. |
|
|
|
|
|
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
0,0 |
37,6 |
28,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24,2 |
26,4 |
|
Ожидаемый эффект, млн. руб. |
0,0 |
1,2 |
1,2 |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Срок получения эффекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проектный срок окупаемости проекта |
4,3 |
|||||||
ИП 4.10. |
Инвестиционный проект N 4.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение), источники инвестиций", подраздел N14.4 "Водоотведение" |
|||||||
|
Краткое описание проекта |
проектирование и строительство КОС пос. Маймаксанский лесной порт, пос. 23 лесозавода, пос. Конвейер, реконструкция канализационных сетей Д-150(200)мм на о. Бревенник |
|||||||
|
Цель проекта |
проект направлен на подключение строящихся (реконструируемых) объектов жилой и общественно-деловой недвижимости |
|||||||
|
Технические характеристики проекта |
|
|
400 куб.м/сут. |
1160 п.м |
|
700 куб.м/сут. |
|
80 куб.м/сут. |
|
в т.ч. реконструкция сетей, п.м |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 160,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
0,0 |
50,7 |
43,2 |
60,8 |
29,6 |
62,8 |
33,5 |
34,9 |
|
Ожидаемый эффект, млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,7 |
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Срок получения эффекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проектный срок окупаемости проекта |
7,6 |
|||||||
ИП 4.11. |
Инвестиционный проект N 4.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение), источники инвестиций", подраздел N 14.4 "Водоотведение" |
|||||||
|
Краткое описание проекта |
проектирование и строительство КОС пос. 29 лесозавода |
|||||||
|
Цель проекта |
проект направлен на подключение строящихся (реконструируемых) объектов жилой и общественно-деловой недвижимости |
|||||||
|
Технические характеристики проекта |
|
|
|
450 куб.м/сут. |
|
|
|
|
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
0,0 |
24,4 |
25,7 |
27,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Ожидаемый эффект, млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Срок получения эффекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проектный срок окупаемости проекта |
6,9 |
|||||||
ИП 4.12. |
Инвестиционный проект N 4.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение), источники инвестиций", подраздел N 14.4 "Водоотведение" |
|||||||
|
Краткое описание проекта |
реконструкция КОС пос. Цигломень |
|||||||
|
Цель проекта |
проект направлен на повышение качества услуг водоотведения для потребителей, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования |
|||||||
|
Технические характеристики проекта |
|
|
|
|
|
4200 куб.м/сут. |
|
|
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24,6 |
20,1 |
22,8 |
0,0 |
0,0 |
|
Ожидаемый эффект, млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Срок получения эффекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проектный срок окупаемости проекта |
затратный проект |
|||||||
ИП 4.13. |
Инвестиционный проект N 4.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение), источники инвестиций", подраздел N 14.4 "Водоотведение" |
|||||||
|
Краткое описание проекта |
реконструкция КОС пос. Зеленец |
|||||||
|
Цель проекта |
проект направлен на повышение качества услуг водоотведения для потребителей, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования |
|||||||
|
Технические характеристики проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15,4 |
|
Ожидаемый эффект, млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Срок получения эффекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проектный срок окупаемости проекта |
затратный проект |
|||||||
|
Разработка проектно-сметной документации будущих проектов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого необходимые затраты по системе водоснабжения, млн. руб. |
76,2 |
735,8 |
625,1 |
703,0 |
989,3 |
1 536,4 |
1 517,8 |
1 882,9 |
|
Итого ожидаемый эффект по системе водоснабжения |
40,8 |
42,1 |
42,1 |
65,6 |
66,6 |
66,6 |
66,6 |
66,7 |
Таблица 19. Программа инвестиционных проектов по развитию системы водоотведения (часть 2)
N п/п |
Показатели |
III этап |
||||
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
4 |
Водоотведение |
|
|
|
|
|
ИП 4.1. |
Инвестиционный проект N 4.1 |
|
|
|
|
|
|
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение), источники инвестиций", подраздел N 14.4 "Водоотведение" |
||||
|
Краткое описание проекта |
реконструкция КНС (39 объектов), модернизация напорных коллекторов, реконструкция самотечной канализации |
||||
|
Цель проекта |
проект направлен на повышение качества услуг водоотведения для потребителей, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования |
||||
|
Технические характеристики проекта |
39 объектов КНС, 248428 п.м |
||||
|
в т.ч. реконструкция сетей, п.м |
33 368,7 |
27 127,8 |
24 829,6 |
24 969,6 |
24 029,6 |
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
1 790,9 |
1 405,7 |
1 289,2 |
1 424,4 |
1 354,4 |
|
Ожидаемый эффект, млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
Срок получения эффекта |
|
|
|
|
|
|
Проектный срок окупаемости проекта |
затратный проект |
||||
ИП 4.2. |
Инвестиционный проект N 4.2 |
|
|
|
|
|
|
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение), источники инвестиций", подраздел N 14.4 "Водоотведение" |
||||
|
Краткое описание проекта |
строительство напорных канализационных коллекторов Д 400,600 для создания технической возможности подключения объектов нового строительства в территориальном округе Майская горка, реконструкция КНС N 8 и N 11, реконструкция камеры на общем самотечном коллекторе на территории ЦНКС с увеличением диаметра запорной арматуры до Д-1200, проектирование и строительство КОС ЛДК им. Ленина (ЛДК N 3), КОС "Левый берег", модернизация напорной канализации Д-500 мм с правого берега до о. Краснофлотский и от РНС "Левый берег" до о. Краснофлотский, проектирование и строительство локальных КОС в районе пос. Гидролизного завода |
||||
|
Цель проекта |
проект направлен на подключение строящихся (реконструируемых) объектов жилой и общественно-деловой недвижимости |
||||
|
Технические характеристики проекта |
1715 п.м |
2000 п.м |
2000 п.м |
2000 п.м |
2000 п.м |
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
70,4 |
133,2 |
139,3 |
145,0 |
150,5 |
|
Ожидаемый эффект, млн. руб. |
100,8 |
100,8 |
100,8 |
100,8 |
201,6 |
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
Срок получения эффекта |
|
|
|
|
|
|
Проектный срок окупаемости проекта |
8,8 |
||||
ИП 4.3. |
Инвестиционный проект N 4.3 |
|
|
|
|
|
|
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение), источники инвестиций", подраздел N 14.4 "Водоотведение" |
||||
|
Краткое описание проекта |
реконструкция КОС о. Краснофлотский (в т.ч. строительство иловых площадок) |
||||
|
Цель проекта |
проект направлен на повышение качества услуг водоотведения для потребителей, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования |
||||
|
Технические характеристики проекта |
|
|
|
|
|
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Ожидаемый эффект, млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
Срок получения эффекта |
|
|
|
|
|
|
Проектный срок окупаемости проекта |
затратный проект |
||||
ИП 4.4. |
Инвестиционный проект N 4.4 |
|
|
|
|
|
|
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение), источники инвестиций", подраздел N 14.4 "Водоотведение" |
||||
|
Краткое описание проекта |
реконструкция сетей водоотведения в зоне локальных КОС, имеющих значительный износ и находящихся в аварийном состоянии, модернизация самотечной канализации |
||||
|
Цель проекта |
проект направлен на повышение качества услуг водоотведения для потребителей, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования |
||||
|
Технические характеристики проекта |
5000 п.м |
5000 п.м |
7500 п.м |
7000 п.м |
6500 п.м |
|
в т.ч. реконструкция сетей, п.м |
5 500,0 |
5 500,0 |
7 500,0 |
7 000,0 |
6 500,0 |
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
225,7 |
237,0 |
338,1 |
328,5 |
316,7 |
|
Ожидаемый эффект, млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
Срок получения эффекта |
|
|
|
|
|
|
Проектный срок окупаемости проекта |
затратный проект |
||||
ИП 4.5. |
Инвестиционный проект N 4.5 |
|
|
|
|
|
|
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение), источники инвестиций", подраздел N 14.4 "Водоотведение" |
||||
|
Краткое описание проекта |
реконструкция КОС о. Кего |
||||
|
Цель проекта |
проект направлен на повышение качества услуг водоотведения для потребителей, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования |
||||
|
Технические характеристики проекта |
|
|
|
|
|
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Ожидаемый эффект, млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
Срок получения эффекта |
|
|
|
|
|
|
Проектный срок окупаемости проекта |
затратный проект |
||||
ИП 4.6. |
Инвестиционный проект N 4.6 |
|
|
|
|
|
|
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение), источники инвестиций", подраздел N 14.4 "Водоотведение" |
||||
|
Краткое описание проекта |
реконструкция КОС о. Хабарка (строительство иловых площадок) |
||||
|
Цель проекта |
проект направлен на повышение качества услуг водоотведения для потребителей, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования |
||||
|
Технические характеристики проекта |
|
|
|
|
|
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Ожидаемый эффект, млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
Срок получения эффекта |
|
|
|
|
|
|
Проектный срок окупаемости проекта |
затратный проект |
||||
ИП 4.7. |
Инвестиционный проект N 4.7 |
|
|
|
|
|
|
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение), источники инвестиций", подраздел N 14.4 "Водоотведение" |
||||
|
Краткое описание проекта |
реконструкция КОС пос. Лесная речка |
||||
|
Цель проекта |
проект направлен на подключение строящихся (реконструируемых) объектов жилой и общественно-деловой недвижимости |
||||
|
Технические характеристики проекта |
|
|
|
|
|
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Ожидаемый эффект, млн. руб. |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
1,2 |
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
Срок получения эффекта |
|
|
|
|
|
|
Проектный срок окупаемости проекта |
4,2 |
||||
ИП 4.8. |
Инвестиционный проект N 4.8 |
|
|
|
|
|
|
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение), источники инвестиций", подраздел N 14.4 "Водоотведение" |
||||
|
Краткое описание проекта |
реконструкция КОС пос. Зеленый Бор |
||||
|
Цель проекта |
проект направлен на повышение качества услуг водоотведения для потребителей, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования |
||||
|
Технические характеристики проекта |
|
|
|
|
|
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Ожидаемый эффект, млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
Срок получения эффекта |
|
|
|
|
|
|
Проектный срок окупаемости проекта |
затратный проект |
||||
ИП 4.9. |
Инвестиционный проект N 4.9 |
|
|
|
|
|
|
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение), источники инвестиций", подраздел N 14.4 "Водоотведение" |
||||
|
Краткое описание проекта |
проектирование и строительство локальных КОС для пос. Исакогорка и пос. Турдеево |
||||
|
Цель проекта |
проект направлен на подключение строящихся (реконструируемых) объектов жилой и общественно-деловой недвижимости |
||||
|
Технические характеристики проекта |
|
1300 куб.м/сут. |
|
|
|
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
28,7 |
28,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Ожидаемый эффект, млн. руб. |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
6,0 |
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
Срок получения эффекта |
|
|
|
|
|
|
Проектный срок окупаемости проекта |
4,3 |
||||
ИП 4.10. |
Инвестиционный проект N 4.10 |
|
|
|
|
|
|
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение), источники инвестиций", подраздел N 14.4 "Водоотведение" |
||||
|
Краткое описание проекта |
проектирование и строительство КОС пос. Маймаксанский лесной порт, пос. 23 лесозавода, пос. Конвейер, реконструкция канализационных сетей Д-150(200) мм на о. Бревенник |
||||
|
Цель проекта |
проект направлен на подключение строящихся (реконструируемых) объектов жилой и общественно-деловой недвижимости |
||||
|
Технические характеристики проекта |
|
|
|
|
|
|
в т.ч. реконструкция сетей, п.м |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Ожидаемый эффект, млн. руб. |
4,4 |
4,4 |
4,4 |
4,4 |
14,3 |
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
Срок получения эффекта |
|
|
|
|
|
|
Проектный срок окупаемости проекта |
7,6 |
||||
ИП 4.11. |
Инвестиционный проект N 4.11 |
|
|
|
|
|
|
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение), источники инвестиций", подраздел N 14.4 "Водоотведение" |
||||
|
Краткое описание проекта |
проектирование и строительство КОС пос. 29 лесозавода |
||||
|
Цель проекта |
проект направлен на подключение строящихся (реконструируемых) объектов жилой и общественно-деловой недвижимости |
||||
|
Технические характеристики проекта |
|
|
|
|
|
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Ожидаемый эффект, млн. руб. |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
3,8 |
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
Срок получения эффекта |
|
|
|
|
|
|
Проектный срок окупаемости проекта |
6,9 |
||||
ИП 4.12. |
Инвестиционный проект N 4.12 |
|
|
|
|
|
|
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение), источники инвестиций", подраздел N 14.4 "Водоотведение" |
||||
|
Краткое описание проекта |
реконструкция КОС пос. Цигломень |
||||
|
Цель проекта |
проект направлен на повышение качества услуг водоотведения для потребителей, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования |
||||
|
Технические характеристики проекта |
|
|
|
|
|
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Ожидаемый эффект, млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
Срок получения эффекта |
|
|
|
|
|
|
Проектный срок окупаемости проекта |
затратный проект |
||||
ИП 4.13. |
Инвестиционный проект N 4.13 |
|
|
|
|
|
|
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение), источники инвестиций", подраздел N 14.4 "Водоотведение" |
||||
|
Краткое описание проекта |
реконструкция КОС пос. Зеленец |
||||
|
Цель проекта |
проект направлен на повышение качества услуг водоотведения для потребителей, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования |
||||
|
Технические характеристики проекта |
|
250 куб.м/сут. |
|
|
|
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
16,4 |
17,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Ожидаемый эффект, млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
Срок получения эффекта |
|
|
|
|
|
|
Проектный срок окупаемости проекта |
затратный проект |
||||
|
Разработка проектно-сметной документации будущих проектов |
|
|
|
|
|
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
70,4 |
97,4 |
|
Итого необходимые затраты по системе водоснабжения, млн. руб. |
2 132,2 |
1 821,6 |
1 766,5 |
1 968,3 |
1 919,1 |
|
Итого ожидаемый эффект по системе водоснабжения |
109,9 |
109,9 |
109,9 |
109,9 |
226,9 |
Программа инвестиционных проектов системы газоснабжения
Развитие системы газоснабжения в соответствии с мероприятиями Программы должно создать техническую возможность подключения потребителей к системе газораспределения МО "Город Архангельск" и обеспечить нормативный уровень надежности поставок природного газа
Разработанная на основе положений Генерального плана Архангельска, Генеральная схема газоснабжения города Архангельска и потребностей системы теплоснабжения, для модернизации которой необходим перевод источников теплоснабжения на природный газ, и Адресный перечень мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск" по разделу "Газоснабжение" на период до 2025 года обеспечат развитие системы газоснабжения по следующим направлениям:
- создание технической возможности для подключения к системе газоснабжения природным газом объектов реконструкции топливно-энергетического комплекса МО "Город Архангельск".
- создание технической возможности для подключения к системе газоснабжения природным газом населения МО "Город Архангельск".
На основе Адресного перечня мероприятий, реализуемых в 2013-2025 годы в рамках развития системы газоснабжения, сформирован перечень инвестиционных проектов, которые должны обеспечить достижение целевых показателей развития системы газоснабжения г. Архангельска. Группировка мероприятий в инвестиционные проекты осуществлена по территориям и потребителям. Программа предусматривает проекты для подключения к природному газу населения и проекты для подключения к природному газу теплоснабжающих организаций и промышленных потребителей.
Таблица 20. Программа инвестиционных проектов по развитию системы газоснабжения (часть 1)
N п/п |
Показатели |
I этап |
II этап |
||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||
5 |
Газоснабжение |
|
|
|
|
|
|
|
|
ИП 5.1 |
Инвестиционный проект N 5.1. Строительство системы газоснабжения для подключения объектов топливно-энергетического комплекса на территории Цигломенского и Исакогорского округов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение), источники инвестиций", подраздел N14.5 "Газоснабжение" |
|||||||
|
Краткое описание проекта |
строительство системы газоснабжения для подключения объектов топливно-энергетического комплекса на территории Цигломенского и Исакогорского округов |
|||||||
|
Цель проекта |
проект направлен на создание технической возможности для подключения к системе газоснабжения объектов реконструкции топливно-энергетического комплекса МО "Город Архангельск" на территории Цигломенского и Исакогорского округов |
|||||||
|
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
строительство сетей высокого давления - 29,99 км, сетей среднего давления - 26,9 км, ГРП - 9 ед. |
|||||||
сети высокого давления, км |
10,7 |
7,2 |
8,3 |
2,3 |
1,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
сети среднего давления, км |
3,5 |
6,9 |
5,8 |
6,0 |
4,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ГРП, ед. |
1,0 |
2,0 |
2,0 |
3,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
262,1 |
268,5 |
324,1 |
169,8 |
106,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Ожидаемый эффект, млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Срок получения эффекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проектный срок окупаемости проекта |
затратный проект |
|||||||
ИП 5.2 |
Инвестиционный проект N 5.2. Строительство системы газоснабжения для подключения объектов топливно-энергетического комплекса на территории Северного, Октябрьского и Варавино-Фактория округов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение), источники инвестиций", подраздел N 14.5 "Газоснабжение" |
|||||||
|
Краткое описание проекта |
строительство системы газоснабжения для подключения объектов топливно-энергетического комплекса на территории Северного, Октябрьского и Варавино-Фактория округов |
|||||||
|
Цель проекта |
проект направлен на создание технической возможности для подключения к системе газоснабжения объектов реконструкции топливно-энергетического комплекса МО "Город Архангельск" на территории Северного, Октябрьского и Майская горка округов |
|||||||
|
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
Строительство сетей высокого давления - 31,31 км |
|||||||
сети высокого давления, км |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,34 |
2,37 |
2,71 |
|
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
37,3 |
75,7 |
92,3 |
|
Ожидаемый эффект, млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Срок получения эффекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проектный срок окупаемости проекта |
затратный проект |
|||||||
ИП 5.3 |
Инвестиционный проект N 5.3. Строительство системы газоснабжения для подключения населения в Цигломенском округе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение), источники инвестиций", подраздел N 14.5 "Газоснабжение" |
|||||||
|
Краткое описание проекта |
строительство системы газоснабжения для подключения населения в Цигломенском округе |
|||||||
|
Цель проекта |
проект направлен на повышение качества жизни потребителей и улучшение экологической ситуации на территории Цигломенского округа |
|||||||
|
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
строительство сетей низкого давления - 31,4 км, ШРП - 1 шт. |
|||||||
сети низкого давления, км |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,76 |
2,76 |
2,76 |
2,76 |
2,76 |
|
ШРП, ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16,2 |
17,3 |
18,5 |
19,6 |
20,6 |
|
Ожидаемый эффект, млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,3 |
0,8 |
1,4 |
2,1 |
3,0 |
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Срок получения эффекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проектный срок окупаемости проекта |
период окупаемости выходит за рамки реализации Программы |
|||||||
ИП 5.4 |
Инвестиционный проект N 5.4. Строительство системы газоснабжения для подключения населения в Исакогорском округе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение, источники инвестиций", подраздел N 14.5 "Газоснабжение" |
|||||||
|
Краткое описание проекта |
строительство системы газоснабжения для подключения населения в Исакогорском округе |
|||||||
|
Цель проекта |
проект направлен на повышение качества жизни потребителей и улучшение экологической ситуации на территории Исакогорского округа |
|||||||
|
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
строительство сетей низкого давления - 55,2 км, ШРП - 17 шт. |
|||||||
сети низкого давления, км |
0,00 |
4,18 |
4,18 |
4,18 |
5,95 |
6,58 |
6,58 |
7,28 |
|
ШРП, ед. |
0 |
2 |
1 |
0 |
2 |
1 |
1 |
4 |
|
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
0,0 |
22,8 |
23,7 |
24,6 |
38,9 |
44,9 |
47,5 |
58,0 |
|
Ожидаемый эффект, млн. руб. |
0,0 |
0,6 |
1,4 |
2,4 |
3,6 |
5,2 |
7,2 |
9,6 |
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Срок получения эффекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проектный срок окупаемости проекта |
период окупаемости выходит за рамки реализации Программы |
|||||||
ИП 5.5 |
Инвестиционный проект N 5.5. Строительство системы газоснабжения для подключения населения в Северном округе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение), источники инвестиций", подраздел N14.5 "Газоснабжение" |
|||||||
|
Краткое описание проекта |
строительство системы газоснабжения для подключения населения в Северном округе |
|||||||
|
Цель проекта |
проект направлен на повышение качества жизни потребителей и улучшение экологической ситуации на территории Северного округа |
|||||||
|
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
строительство сетей среднего давления - 5,1 км, сетей низкого давления - 12,75 км, ГРП - 1 шт., ШРП - 6 шт. |
|||||||
сети низкого давления, км |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ШРП, ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ГРП, ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Ожидаемый эффект, млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Срок получения эффекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проектный срок окупаемости проекта |
период окупаемости выходит за рамки реализации Программы |
|||||||
ИП 5.6 |
Инвестиционный проект N 5.6 Строительство системы газоснабжения для подключения населения в Октябрьском, Ломоносовском округах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение), источники инвестиций", подраздел N 14.5 "Газоснабжение" |
|||||||
|
Краткое описание проекта |
строительство системы газоснабжения для подключения населения в Октябрьском, Ломоносовском округах |
|||||||
|
Цель проекта |
проект направлен на повышение качества жизни потребителей и улучшение экологической ситуации на территории Октябрьского, Ломоносовского округов |
|||||||
|
Технические характеристики проекта |
строительство сетей среднего давления - 1,15 км, ГРП - 1 ед. |
|||||||
|
в т.ч. сети среднего давления, км |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ГРП, ед. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Ожидаемый эффект, млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Срок получения эффекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проектный срок окупаемости проекта |
период окупаемости выходит за рамки реализации Программы |
|||||||
ИП 5.7 |
Инвестиционный проект N 5.7 Модернизация системы газоснабжения СУГ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение), источники инвестиций", подраздел N14.5 "Газоснабжение" |
|||||||
|
Краткое описание проекта |
реконструкция объектов СУГ без увеличения общей вместимости резервуара, изношенных стальных газопроводов СУГ с восстановлением эксплуатационных свойств, оснащение приборами безопасности опасных производственных объектов СУГ |
|||||||
|
Цель проекта |
обеспечение требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов СУГ |
|||||||
|
Технические характеристики проекта |
проектом предполагается проведение реконструкции объектов СУГ - 2 266 ед., реконструкции трубопроводов 75,4 км, установка приборов учета - 1 864 ед. |
|||||||
|
объекты СУГ, ед. |
191 |
175 |
194 |
198 |
188 |
169 |
165 |
169 |
|
газопроводы СУГ, км |
5,0 |
5,1 |
6,3 |
4,4 |
5,4 |
5,2 |
5,4 |
6,7 |
|
установка приборов учета, ед. |
0 |
76 |
90 |
87 |
181 |
186 |
176 |
178 |
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
2,8 |
7,6 |
9,7 |
9,6 |
17,2 |
18,7 |
18,4 |
20,2 |
|
Ожидаемый эффект, млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Срок получения эффекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проектный срок окупаемости проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого необходимые затраты по системе газоснабжения, млн. руб. |
265,0 |
299,0 |
357,6 |
220,2 |
179,8 |
119,4 |
161,3 |
191,1 |
|
Итого ожидаемый эффект по системе газоснабжения |
0,0 |
0,6 |
1,4 |
2,7 |
4,4 |
6,6 |
9,3 |
12,7 |
Таблица 20. Программа инвестиционных проектов по развитию системы газоснабжения (часть 2)
N п/п |
Показатели |
III этап |
||||
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
5 |
Газоснабжение |
|
|
|
|
|
ИП 5.1 |
Инвестиционный проект N 5.1. Строительство системы газоснабжения для подключения объектов топливно-энергетического комплекса на территории Цигломенского и Исакогорского округов |
|
|
|
|
|
|
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение), источники инвестиций", подраздел N 14.5 "Газоснабжение" |
||||
|
Краткое описание проекта |
строительство системы газоснабжения для подключения объектов топливно-энергетического комплекса на территории Цигломенского и Исакогорского округов |
||||
|
Цель проекта |
проект направлен на создание технической возможности для подключения к системе газоснабжения объектов реконструкции топливно-энергетического комплекса МО "Город Архангельск" на территории Цигломенского и Исакогорского округов |
||||
|
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
строительство сетей высокого давления - 29,99 км, сетей среднего давления - 26,9 км, ГРП - 9 ед. |
||||
сети высокого давления, км |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
сети среднего давления, км |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ГРП, ед. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Ожидаемый эффект, млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
Срок получения эффекта |
|
|
|
|
|
|
Проектный срок окупаемости проекта |
затратный проект |
||||
ИП 5.2 |
Инвестиционный проект N 5.2. Строительство системы газоснабжения для подключения объектов топливно-энергетического комплекса на территории Северного, Октябрьского и Варавино-Фактория округов |
|
|
|
|
|
|
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение), источники инвестиций", подраздел N 14.5 "Газоснабжение" |
||||
|
Краткое описание проекта |
строительство системы газоснабжения для подключения объектов топливно-энергетического комплекса на территории Северного, Октябрьского и Варавино-Фактория округов |
||||
|
Цель проекта |
проект направлен на создание технической возможности для подключения к системе газоснабжения объектов реконструкции топливно-энергетического комплекса МО "Город Архангельск" на территории Северного, Октябрьского и Майская горка округов |
||||
|
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
Строительство сетей высокого давления - 31,31 км |
||||
сети высокого давления, км |
4,54 |
4,42 |
4,42 |
4,42 |
7,08 |
|
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
204,5 |
207,3 |
216,8 |
225,8 |
329,0 |
|
Ожидаемый эффект, млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
Срок получения эффекта |
|
|
|
|
|
|
Проектный срок окупаемости проекта |
затратный проект |
||||
ИП 5.3 |
Инвестиционный проект N 5.3. Строительство системы газоснабжения для подключения населения в Цигломенском округе |
|
|
|
|
|
|
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение), источники инвестиций", подраздел N 14.5 "Газоснабжение" |
||||
|
Краткое описание проекта |
строительство системы газоснабжения для подключения населения в Цигломенском округе |
||||
|
Цель проекта |
проект направлен на повышение качества жизни потребителей и улучшение экологической ситуации на территории Цигломенского округа |
||||
|
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
строительство сетей низкого давления - 31,4 км, ШРП - 1 шт. |
||||
сети низкого давления, км |
2,76 |
3,71 |
3,71 |
3,71 |
3,71 |
|
ШРП, ед. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
22,6 |
30,5 |
31,9 |
33,2 |
34,5 |
|
Ожидаемый эффект, млн. руб. |
4,2 |
5,2 |
6,3 |
7,5 |
8,8 |
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
Срок получения эффекта |
|
|
|
|
|
|
Проектный срок окупаемости проекта |
период окупаемости выходит за рамки реализации Программы |
||||
ИП 5.4 |
Инвестиционный проект N 5.4. Строительство системы газоснабжения для подключения населения в Исакогорском округе |
|
|
|
|
|
|
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение), источники инвестиций", подраздел N 14.5 "Газоснабжение" |
||||
|
Краткое описание проекта |
строительство системы газоснабжения для подключения населения в Исакогорском округе |
||||
|
Цель проекта |
проект направлен на повышение качества жизни потребителей и улучшение экологической ситуации на территории Исакогорского округа |
||||
|
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
строительство сетей низкого давления - 55,2 км, ШРП - 17 шт. |
||||
сети низкого давления, км |
7,28 |
4,81 |
4,18 |
0,00 |
0,00 |
|
ШРП, ед. |
3 |
2 |
1 |
0 |
0 |
|
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
59,9 |
41,5 |
37,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Ожидаемый эффект, млн. руб. |
12,6 |
15,0 |
17,7 |
18,0 |
18,4 |
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
Срок получения эффекта |
|
|
|
|
|
|
Проектный срок окупаемости проекта |
период окупаемости выходит за рамки реализации Программы |
||||
ИП 5.5 |
Инвестиционный проект N 5.5. Строительство системы газоснабжения для подключения населения в Северном округе |
|
|
|
|
|
|
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение), источники инвестиций", подраздел N 14.5 "Газоснабжение" |
||||
|
Краткое описание проекта |
строительство системы газоснабжения для подключения населения в Северном округе |
||||
|
Цель проекта |
проект направлен на повышение качества жизни потребителей и улучшение экологической ситуации на территории Северного округа |
||||
|
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
строительство сетей среднего давления - 5,1 км, сетей низкого давления - 12,75 км, ГРП - 1 шт., ШРП - 6 шт. |
||||
сети низкого давления, км |
2,55 |
2,55 |
2,55 |
2,55 |
2,55 |
|
ШРП, ед. |
0 |
2 |
2 |
2 |
0 |
|
ГРП, ед. |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
20,0 |
23,0 |
24,0 |
79,8 |
23,7 |
|
Ожидаемый эффект, млн. руб. |
2,5 |
5,2 |
8,3 |
11,6 |
15,4 |
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
Срок получения эффекта |
|
|
|
|
|
|
Проектный срок окупаемости проекта |
период окупаемости выходит за рамки реализации Программы |
||||
ИП 5.6 |
Инвестиционный проект N 5.6 Строительство системы газоснабжения для подключения населения в Октябрьском, Ломоносовском округах |
|
|
|
|
|
|
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение), источники инвестиций", подраздел N14.5 "Газоснабжение" |
||||
|
Краткое описание проекта |
строительство системы газоснабжения для подключения населения в Октябрьском, Ломоносовском округах |
||||
|
Цель проекта |
проект направлен на повышение качества жизни потребителей и улучшение экологической ситуации на территории Октябрьского, Ломоносовского округов |
||||
|
Технические характеристики проекта |
строительство сетей среднего давления - 1,15 км, ГРП - 1 ед. |
||||
|
в т.ч. сети среднего давления, км |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,15 |
|
ГРП, ед. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
97,6 |
|
Ожидаемый эффект, млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
Срок получения эффекта |
|
|
|
|
|
|
Проектный срок окупаемости проекта |
период окупаемости выходит за рамки реализации Программы |
||||
ИП 5.7 |
Инвестиционный проект N 5.7 Модернизация системы газоснабжения СУГ |
|
|
|
|
|
|
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение), источники инвестиций", подраздел N 14.5 "Газоснабжение" |
||||
|
Краткое описание проекта |
реконструкция объектов СУГ без увеличения общей вместимости резервуара, изношенных стальных газопроводов СУГ с восстановлением эксплуатационных свойств, оснащение приборами безопасности опасных производственных объектов СУГ |
||||
|
Цель проекта |
обеспечение требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов СУГ |
||||
|
Технические характеристики проекта |
проектом предполагается проведение реконструкции объектов СУГ - 2 266 ед., реконструкции трубопроводов 75,4 км, установка приборов учета - 1 864 ед. |
||||
|
объекты СУГ, ед. |
126 |
165 |
168 |
179 |
179 |
|
газопроводы СУГ, км |
6,2 |
6,3 |
8,3 |
7,4 |
3,8 |
|
установка приборов учета, ед. |
180 |
178 |
178 |
179 |
175 |
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
20,0 |
22,6 |
24,0 |
25,4 |
25,6 |
|
Ожидаемый эффект, млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
Срок получения эффекта |
|
|
|
|
|
|
Проектный срок окупаемости проекта |
|
|
|
|
|
|
Итого необходимые затраты по системе газоснабжения, млн. руб. |
326,9 |
324,9 |
333,7 |
364,2 |
510,4 |
|
Итого ожидаемый эффект по системе газоснабжения |
19,3 |
25,4 |
32,2 |
37,1 |
42,5 |
Программа инвестиционных проектов системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
Разработанные на основе положений Генерального плана Архангельска и предложений МУП "Спецавтохозяйство по уборке города" Перспективная схема очистки от твердых бытовых отходов территории муниципального образования "Город Архангельск" на период до 2025 года и Адресный перечень мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск" по разделу "Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов" на период до 2025 года обеспечат развитие системы захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов по следующим направлениям:
- модернизация действующего полигона с закупкой нового оборудования;
- строительство временных полигонов на изолированных территориях;
- строительство нового полигона и мусороперерабатывающего завода, рекультивация действующего полигона.
На основе Адресного перечня мероприятий, реализуемых в 2013-2025 годы в рамках развития системы захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов, сформирован перечень инвестиционных проектов, которые должны обеспечить достижение целевых показателей развития системы захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов г. Архангельска.
Таблица 21. Программа инвестиционных проектов по развитию системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (часть 1)
N п/п |
Показатели |
I этап |
II этап |
||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||
6. |
Захоронение (утилизация) твердых бытовых отходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1. |
Инвестиционный проект N 6.1 Строительство мусороперегрузочных площадок ТБО с оборудованием площадки для временного складирования отходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение), источники инвестиций", подраздел N 14.6 "Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов" |
|||||||
|
Краткое описание проекта |
строительство 4-х мусороперегрузочных площадок ТБО с оборудованием площадки для временного складирования отходов |
|||||||
|
Цель проекта |
обеспечение населения отдаленных территорий услугой по захоронению (утилизации) твердых бытовых отходов |
|||||||
|
Технические характеристики проекта |
строительство четырех мусороперегрузочных площадок ТБО с оборудованием площадки для временного складирования отходов: пос. 2 лесозавода, о. Бревенник, о. Хабарка, о. Кего |
|||||||
|
о. Кего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
о. Хабарка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
о. Бревенник |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
пос. 29 лесозавода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
0,0 |
9,4 |
11,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Ожидаемый эффект, млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Срок получения эффекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проектный срок окупаемости проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2. |
Инвестиционный проект N 6.2 Строительство мусороперерабатывающего завода и нового высоконагружаемого полигона ТБО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение), источники инвестиций", подраздел N 14.6 "Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов" |
|||||||
|
Краткое описание проекта |
строительство мусороперерабатывающего завода и нового высокого нагружаемого полигона ТБО |
|||||||
|
Цель проекта |
обеспечение населения города Архангельска новым полигоном, соответствующим законодательству РФ, санитарным нормам и эффективности функционирования системы захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов |
|||||||
|
Технические характеристики проекта |
строительство нового полигона и мусороперерабатывающего завода |
|||||||
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
169,7 |
231,2 |
246,4 |
65,7 |
79,9 |
0,0 |
34,9 |
0,0 |
|
Ожидаемый эффект, млн. руб. |
0,0 |
28,8 |
30,7 |
35,8 |
40,4 |
57,6 |
65,1 |
111,0 |
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Срок получения эффекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проектный срок окупаемости проекта |
10,2 |
|
|
|
|
|
|
|
6.3. |
Инвестиционный проект N 6.3 Рекультивация городского полигона |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение), источники инвестиций", подраздел N 14.6 "Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов" |
|||||||
|
Краткое описание проекта |
рекультивация городского полигона |
|||||||
|
Цель проекта |
исполнение требований природоохранного законодательства для подготовки территории для нового строительства |
|||||||
|
Технические характеристики проекта |
рекультивация городского полигона площадью 28,2 га, замена бульдозерной техники для сгребания и уплотнения отходов на полигоне (приобретение трех бульдозеров Т-10 (или аналог), приобретение и монтаж автоматической мойки колес и днища грузовых автомобилей и мусоровозов при выезде с полигона |
|||||||
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
37,8 |
50,2 |
47,7 |
50,9 |
49,1 |
52,4 |
55,5 |
58,4 |
|
Ожидаемый эффект, млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Срок получения эффекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проектный срок окупаемости проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого необходимые затраты по системе утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, млн. руб. |
207,5 |
290,8 |
305,5 |
116,6 |
129,0 |
52,4 |
90,4 |
58,4 |
|
Итого ожидаемый эффект по системе утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, млн. руб. |
0,0 |
28,8 |
30,7 |
35,8 |
40,4 |
57,6 |
65,1 |
111,0 |
Таблица 21. Программа инвестиционных проектов по развитию системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (часть 2)
N п/п |
Показатели |
III этап |
||||
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
6. |
Захоронение (утилизация) твердых бытовых отходов |
|
|
|
|
|
6.1. |
Инвестиционный проект N 6.1 строительство мусороперегрузочных площадок ТБО с оборудованием площадки для временного складирования отходов |
|
|
|
|
|
|
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение), источники инвестиций", подраздел N 14.6 "Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов" |
||||
|
Краткое описание проекта |
строительство четырех мусороперегрузочных площадок ТБО с оборудованием площадки для временного складирования отходов |
||||
|
Цель проекта |
обеспечение населения отдаленных территорий услугой по захоронению (утилизации) твердых бытовых отходов |
||||
|
Технические характеристики проекта |
строительство четырех мусороперегрузочных площадок ТБО с оборудованием площадки для временного складирования отходов: пос. 29 лесозавода, о. Бревенник, о. Хабарка, о. Кего |
||||
|
о. Кего |
|
|
|
|
|
|
о. Хабарка |
|
|
|
|
|
|
о. Бревенник |
|
|
|
|
|
|
пос. 29 лесозавода |
|
|
|
|
|
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Ожидаемый эффект, млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
Срок получения эффекта |
|
|
|
|
|
|
Проектный срок окупаемости проекта |
|
|
|
|
|
6.2. |
Инвестиционный проект N 6.2 Строительство мусороперерабатывающего завода и нового высоконагружаемого полигона ТБО |
|
|
|
|
|
|
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение), источники инвестиций", подраздел N 14.6 "Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов" |
||||
|
Краткое описание проекта |
строительство мусороперерабатывающего завода и нового высокого нагружаемого полигона ТБО |
||||
|
Цель проекта |
обеспечение населения города Архангельска новым полигоном, соответствующим законодательству РФ, санитарным нормам и эффективности функционирования системы захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов |
||||
|
Технические характеристики проекта |
строительство нового полигона и мусороперерабатывающего завода |
||||
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Ожидаемый эффект, млн. руб. |
123,0 |
133,8 |
148,4 |
151,4 |
157,2 |
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
Срок получения эффекта |
|
|
|
|
|
|
Проектный срок окупаемости проекта |
|
|
|
|
|
6.3. |
Инвестиционный проект N 6.3 Рекультивация городского полигона |
|
|
|
|
|
|
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение), источники инвестиций", подраздел N 14.6 "Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов" |
||||
|
Краткое описание проекта |
рекультивация городского полигона |
||||
|
Цель проекта |
исполнение требований природоохранного законодательства для подготовки территории для нового строительства |
||||
|
Технические характеристики проекта |
рекультивация городского полигона площадью 28,2 га, замена бульдозерной техники для сгребания и уплотнения отходов на полигоне (приобретение трех бульдозеров Т-10 (или аналог), приобретение и монтаж автоматической мойки колес и днища грузовых автомобилей и мусоровозов при выезде с полигона |
||||
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
61,3 |
64,3 |
67,3 |
70,1 |
72,7 |
|
Ожидаемый эффект, млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
Срок получения эффекта |
|
|
|
|
|
|
Проектный срок окупаемости проекта |
|
|
|
|
|
|
Итого необходимые затраты по системе утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, млн. руб. |
61,3 |
64,3 |
67,3 |
70,1 |
72,7 |
|
Итого ожидаемый эффект по системе утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, млн. руб. |
123,0 |
133,8 |
148,4 |
151,4 |
157,2 |
Основные мероприятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО "Город Архангельск" на период до 2025 года в разрезе территориальных округов
Программа обеспечивает межотраслевую координацию и сбалансирование развития систем коммунальной инфраструктуры. Управление развитием систем коммунальной инфраструктуры на основе Программы обеспечивает приоритет интересов развития территорий перед отраслевыми и ведомственными интересами организаций коммунального комплекса. Программа по сути своей позволяет устранить дублирование и избыточное развитие головных источников и сетей, принадлежащих различным организациям коммунального комплекса одной отрасли, и согласовать по времени и месту предоставление застройщикам всего спектра коммунальных услуг.
Для обеспечения потребностей жилищного и общественно-делового строительства, повышения качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшения экологической ситуации на территории МО "Город Архангельск" Программа предусматривает строительство и модернизацию объектов систем тепло-, электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения, а также мероприятия по захоронению (утилизации) ТБО. Мероприятия Программы взаимоувязаны для обеспечения строительства или реконструкции зданий, кварталов, районов перспективной застройки.
Перечни мероприятий приведены в следующих приложениях:
1. "Адресный перечень мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск" по разделу "Электроснабжение" на период до 2025 года" - приложение N 1;
2. "Адресный перечень мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск" по разделу "Теплоснабжение" на период до 2025 года" - приложение N 2;
3. "Адресный перечень мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск" по разделу "Водоснабжение" на период до 2025 года" - приложение N 3;
4. "Адресный перечень мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск" по разделу "Водоотведение" на период до 2025 года" - приложение N 4;
5. "Адресный перечень мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск" по разделу "Газоснабжение" на период до 2025 года" - приложение N 5;
6. "Адресный перечень мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск" по разделу "Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов" на период до 2025 года" - приложение N 6;
Октябрьский и Ломоносовский территориальные округа
Ломоносовский территориальный округ расположен в центральной части Архангельска, является вторым по численности населения.
В Октябрьский территориальный округ входят северная часть городского центра Архангельска, а также поселения на острове Кего (Кегостров). Это самый большой по численности населения территориальный округ Архангельска.
Инфраструктура этих двух территориальных округов является единым целым, что позволяет рассматривать ее как единый территориально-технологический комплекс.
В целом по Октябрьскому и Ломоносовскому территориальным округам МО "Город Архангельск" предусмотрено:
По разделу "Теплоснабжение"
Для обеспечения прироста нагрузок системы теплоснабжения в связи с новым строительством площадей жилого и общественно-делового назначения (преимущественно уплотнительной застройки) Программой предусмотрена реализация инвестиционного проекта N 2.1 в части следующих мероприятий Адресного перечня:
- реконструкция теплофикационной установки Архангельской ТЭЦ с созданием дополнительной установленной мощности 300 Гкал/ч (АП N 2.1.2.4);
- строительство новых участков тепловых сетей протяженностью более 1,5 км (АП N 2.2.2.2).
Для обеспечения надежности, качества предоставления услуг по теплоснабжению, снижения потерь в тепловых сетях, обеспечения снижения эксплуатационных расходов Программой предусмотрена реализация инвестиционных проектов N 2.2 и 2.5 в части следующих мероприятий Адресного перечня:
- модернизация тепловых сетей (АП N 2.1.1.1-2.1.1.5);
- реконструкция котельной о. Кего со строительством блок-модульной котельной на угле мощностью 2,4 МВт для покрытия нагрузок (1,95 МВт) действующих котельных о. Кего и аэропорта (31,32) с выведением из эксплуатации котельной аэропорта (АП N 2.2.2.1).
По разделу"Водоснабжение"
Для обеспечения прироста нагрузок системы водоснабжения в связи с новым строительством площадей жилого и общественно-делового назначения (преимущественно уплотнительной застройки) Программой предусмотрена реализация инвестиционного проекта N 3.1 в части строительства 760 п.м новых водопроводных сетей диаметром 150 и 200 мм (АП N 3.1.23-3.1.26).
Для повышения надежности системы и качества услуг водоснабжения для потребителей и снижения потерь при транспортировке воды Программой предусмотрена реализация инвестиционного проекта N 3.3 в части следующих мероприятий Адресного перечня:
- модернизация (реконструкция) существующих водопроводных сетей общей протяженностью более 20 км (АП N 3.1.22, 3.1.27-3.1.37, 3.1.51-3.1.52);
- модернизация 34 водопроводных насосных станций (АП N 3.1.6.2);
- реконструкция ВОС о. Кего проектной производительностью 1 330 куб.м/сут. (АП N 3.2.1) и реконструкция водопроводных сетей на острове (АП N 3.2.2);
- ликвидация водоразборных колонок (АП N 3.2.28.1, 3.2.28.2).
По разделу "Водоотведение и очистка сточных вод"
Для обеспечения прироста нагрузок системы водоснабжения в связи с новым строительством площадей жилого и общественно-делового назначения (преимущественно уплотнительной застройки) Программой предусмотрена реализация инвестиционного проекта N 4.2 в части строительства участка самотечной канализации диаметром 300 мм (АП N 4.1.26) и реконструкции сетей общесплавной канализации с разделением сточных вод на бытовую и промышленную канализацию и на дождевую канализацию (АП N 4.1.5).
Для улучшения качества услуг водоотведения для потребителей, повышения надежности системы (снижения утечек стоков и вероятных аварийных ситуаций) и снижения негативного воздействия на окружающую среду Программой предусмотрена реализация инвестиционных проектов N 4.1 и N 4.5 в части следующих мероприятий Адресного перечня:
- модернизация (реконструкция) существующих напорных коллекторов и самотечной канализации протяженностью около 30 км (АП N 4.1.24-4.1.25, 4.1.27-4.1.38);
- модернизация девяти канализационных насосных станций (АП N 4.1.3.3);
- реконструкция КОС о. Кего (АП N 4.2.5).
По разделу "Газоснабжение"
В целях создания технической возможности подключения Архангельской ТЭЦ ко второму независимому источнику системы газораспределения Программой предусмотрена реализация инвестиционного проекта N 5.2 в части
строительства участка газопровода ВД Д400 L=10850 м для подключения второго независимого источника к Архангельской ТЭЦ (АП N 5.7.1).
Для создания технической возможности подключения потребителей Ломоносовского и Октябрьского территориальных округов к системе газораспределения МО "Город Архангельск" и обеспечения нормативного уровня надежности поставок природного газа Программой предусмотрена реализация инвестиционного проекта N 5.7 в части строительства:
- ГРП ВД N 22 (АП N 5.10.5);
- участков газопровода СД Д110 L=50 м и Д400 L=1100 м (АП N 5.10.4, 5.10.6).
По разделу "Захоронение (утилизация) твердых бытовых отходов"
В целях повышения качества жизни населения МО "Город Архангельск" и снижения негативного воздействия на окружающую среду на территории МО "Город Архангельск" Программой предусмотрена реализация инвестиционного проекта N 6.1 в части строительства мусороперегрузочной площадки ТБО с оборудованием площадки для временного складирования отходов на о. Кего (АП N 6.4).
Территориальный округ Майская горка
В территориальном округе Майская горка на период до 2025 года запланировано строительство большого количества площадей жилого назначения (39,4% от всего нового строительства жилищного фонда) и нескольких крупных объектов социального и общественно-делового назначения (многофункционального университетского комплекса "Северный федеральный университет", Полярный медицинский центр и др.).
В целом по территориальному округу Майская горка МО "Город Архангельск" предусмотрено:
По разделу "Электроснабжение"
В целях создания технических условий для обеспечения нужд электроснабжения объектов перспективного строительства в соответствии с Генеральным планом Архангельска в территориальном округе Майская горка Программой предусмотрена реализация инвестиционного проекта N 1.2 в части следующих проектов Адресного перечня:
- строительство РП 110 кВ "Беломорский" (АП N 1.2.4);
- строительство ПС 110/10кВ "Майская горка" с установкой трансформаторов 2х40 МВА (АП N 1.2.2);
- строительство ПС 110/10кВ "Университетская" с установкой трансформаторов 2х40 МВА (АП N 1.2.3);
- строительство ВЛ "Жаровиха-I,II", отпайки на ПС "Майская горка" (2х3 км) (АП N 1.4.2).
По разделу "Теплоснабжение"
Для обеспечения новых нагрузок системы теплоснабжения в результате ввода в эксплуатацию площадей жилого и общественно-делового назначения Программой предусмотрена реализация инвестиционных проектов N 2.1, 2.3, 2.4 и 2.7 в части следующих проектов Адресного перечня:
- реконструкция теплофикационной установки Архангельской ТЭЦ с созданием дополнительной установленной мощности 300 Гкал/ч (АП N 2.1.2.4);
- строительство четвертого вывода от Архангельской ТЭЦ до ТК-200а (АП N 2.1.1.8);
- строительство котельной К-173 с двумя котлами КВГМ-100 на газовом топливе в Многофункциональном комплексе "Северный университет", топливо - газ-мазут (АП N 2.1.2.2);
- строительство котельной К-200 производительностью 200 Гкал/ч на газовом топливе с двумя котлами КВГМ-100 (АП 2.1.2.1);
- строительство выводов и участков магистральных тепловых сетей от котельной К-200 (АП N 2.1.1.9, 2.1.1.10);
- строительство выводов и участков тепловой сети от котельной К-173 (АП N 2.1.1.11, 2.1.1.12);
- строительство газовой котельной К-18 установленной тепловой мощностью 21 МВт и тепловой сети для подключения Полярного медицинского центра (АП N 2.1.2.3, 2.1.1.13).
Для обеспечения надежности, качества предоставления услуг по теплоснабжению, снижения потерь в тепловых сетях, обеспечения снижения эксплуатационных расходов Программой предусмотрена реализация инвестиционных проектов N 2.2 и 2.5 в части следующих мероприятий Адресного перечня:
- реконструкция котельной о. Краснофлотский со строительством автоматизированной блочно-модульной котельной на биотопливе мощностью 6 МВт и выведением котельной (АП N 2.2.3.1);
- модернизация (реконструкция) тепловых сетей с увеличением диаметра (АП N 2.1.1.1-2.1.1.5).
По разделу "Водоснабжение"
Для обеспечения новых нагрузок системы водоснабжения в результате ввода в эксплуатацию площадей жилого и общественно-делового назначения Программой предусмотрена реализация инвестиционного проекта N 3.1 в части следующих мероприятий Адресного перечня:
- строительство 22,7 км новых участков водопровода диаметром от 200 до 600 мм и модернизация существующих водопроводных сетей с увеличением диаметра (АП N 3.1.9-3.1.15);
- реконструкция ВНС N 64 в 6 микрорайоне территориального округа Майская горка (АП N 3.1.6.1);
- реконструкция камеры на ЦОСВ (АП N 3.1.5);
- в 2022 году планируется ввод третьего блока ЦОСВ проектной производительностью 50 000 куб.м/сут. (АП N 3.1.3).
Для повышения надежности системы и качества услуг водоснабжения для потребителей и снижения потерь при транспортировке воды Программой предусмотрена реализация инвестиционного проекта N 3.3 в части следующих мероприятий Адресного перечня:
- модернизация (реконструкция) существующих водопроводных сетей общей протяженностью более 6 км (АП N 3.1.16, 3.1.17, 3.1.19);
- строительство двух новых водопроводов протяженностью 2 км (АП N 3.1.20);
- строительство нового дюкера Д-600 мм через р. Северную Двину с правого берега на левый через о. Краснофлотский (АП N 3.1.18, 3.1.21);
- модернизация десяти водопроводных насосных станций (АП N 3.1.6).
По разделу "Водоотведение и очистка сточных вод"
Для обеспечения новых нагрузок системы водоотведения в результате ввода в эксплуатацию площадей жилого и общественно-делового назначения Программой предусмотрена реализация инвестиционного проекта N 4.2 в части следующих мероприятий Адресного перечня:
- проектирование и строительство КОС ЛДК им. Ленина проектной производительностью 9160 куб.м/сут. (АП N 4.2.2);
- строительство напорных канализационных коллекторов общей протяженностью более 10 км (АП N 4.1.6-4.1.8);
- реконструкция сетей общесплавной канализации с разделением сточных вод на бытовую и промышленную канализацию и на дождевую канализацию и участка самотечного коллектора диаметром 500 мм (АП N 4.1.4, 4.1.5);
- реконструкция КНС-8 в 6-м микрорайоне территориального округа Майская горка (АП N 4.1.3.1);
- модернизация напорной канализации диаметром 500 мм через р. Северную Двину с правого берега на левый через о. Краснофлотский протяженностью 5,5 км (АП N 4.2.3, 4.2.4).
Для улучшения качества услуг водоотведения для потребителей, повышения надежности системы (снижения утечек стоков и вероятных аварийных ситуаций) и снижения негативного воздействия на окружающую среду Программой предусмотрена реализация инвестиционных проектов N 4.1 и N 4.3 в части следующих мероприятий Адресного перечня:
- модернизация (реконструкция) существующих напорных коллекторов и самотечной канализации протяженностью около 28 км (АП N 4.1.10-4.1.20);
- модернизация десяти канализационных насосных станций (АП N 4.1.3.3);
- реконструкция КОС о. Краснофлотский проектной производительностью 350 куб. м/сут. (АП N 4.2.1).
По разделу "Газоснабжение"
В целях создания технической возможности для подключения к системе газораспределения объекта топливно-энергетического комплекса МО "Город Архангельск" Программой предусмотрена реализация инвестиционного проекта N 5.2 в части следующих мероприятий Адресного перечня:
- строительство участка газопровода ВД Д400 L=5355м для подключения котельной К-173 (АП N 5.2);
- строительство участка газопровода ВД Д200 L=315м для подключения котельной К-18 (АП N 5.3).
Территориальный округ Варавино-Фактория
Территориальный округ Варавино-Фактория расположен в юго-восточной части города.
В целом по территориальному округу Варавино-Фактория МО "Город Архангельск" предусмотрено:
По разделу "Теплоснабжение"
Для обеспечения новых нагрузок системы теплоснабжения в результате ввода в эксплуатацию площадей жилого и общественно-делового назначения Программой предусмотрена реализация инвестиционного проекта N 2.1 в части следующих проектов Адресного перечня:
- реконструкция теплофикационной установки Архангельской ТЭЦ с созданием дополнительной установленной мощности 300 Гкал/ч (АП N 2.1.2.4);
- строительство четвертого вывода от Архангельской ТЭЦ до ТК-200а (АП N 2.1.1.8).
Для обеспечения надежности, качества предоставления услуг по теплоснабжению, снижения потерь в тепловых сетях, обеспечения снижения эксплуатационных расходов Программой предусмотрена реализация инвестиционных проектов N 2.2 и 2.5 в части следующих мероприятий Адресного перечня:
- реконструкция котельной ОАО "Силбет" со строительством газовой блочно-модульной котельной мощностью 10 МВт (АП N 2.2.11.1);
- модернизация (реконструкция) тепловых сетей с увеличением диаметра (АП N 2.1.1.1-2.1.1.5).
По разделу "Водоснабжение"
Для обеспечения новых нагрузок системы водоснабжения в результате ввода в эксплуатацию площадей жилого и общественно-делового назначения в районе пос. 2-го лесозавода Программой предусмотрена реализация инвестиционного проекта N 3.1 в части проектирования и строительства нового водопровода Д-400 мм от ВОС "Силбет" в район пос. 2-го лесозавода протяженностью 4 км (АП N 3.2.4).
Для повышения надежности системы и качества услуг водоснабжения для потребителей и снижения потерь при транспортировке воды Программой предусмотрена реализация инвестиционного проекта N 3.3 в части следующих мероприятий Адресного перечня:
- реконструкция ВОС пос. Силикатного завода проектной производительностью 4500 куб.м/сут. (АП N 3.2.3);
- модернизация (реконструкция) существующих водопроводных сетей общей протяженностью около 5 км (АП N 3.1.19);
- строительство двух новых водопроводов протяженностью 2 км (АП N 3.1.20);
- модернизация ВНС III-го подъема "Варавино" (АП N 3.1.7);
- ликвидация водоразборных колонок (АП N 3.2.28.1).
По разделу "Водоотведение и очистка сточных вод"
Для обеспечения новых нагрузок системы водоотведения в результате ввода в эксплуатацию площадей жилого и общественно-делового назначения Программой предусмотрена реализация инвестиционного проекта N 4.2 в части следующих мероприятий Адресного перечня:
- проектирование и строительство КОС ЛДК им. Ленина проектной производительностью 9160 куб.м/сут. (АП N 4.2.2);
- проектирование и строительство локальных КОС "Левый берег" проектной производительностью 2950 куб.м/сут. (АП N 4.2.7);
- строительство напорных канализационных коллекторов общей протяженностью более 11 км (АП N 4.1.8, 4.1.21);
- реконструкция КНС-11 в районе пос. 2-го лесозавода (АП N 4.1.3.2).;
- модернизация напорной канализации диаметром 500 мм через р. Северную Двину с правого берега на левый через о. Краснофлотский протяженностью 5,5 км (АП N 4.2.3, 4.2.4).
Для улучшения качества услуг водоотведения для потребителей, повышения надежности системы (снижения утечек стоков и вероятных аварийных ситуаций) и снижения негативного воздействия на окружающую среду Программой предусмотрена реализация инвестиционного проекта N 4.1 в части модернизации (реконструкции) существующих напорных коллекторов протяженностью около 1 км (АП N 4.1.22, 4.1.23).
По разделу "Газоснабжение"
В целях создания технической возможности для подключения к системе газораспределения объектов топливно-энергетического комплекса МО "Город Архангельск" Программой предусмотрена реализация инвестиционного проекта N 5.2 Адресного перечня в части строительства участка газопровода ВД Д315 L=800 м для подключения котельной К-200 (АП N 5.1).
Северный территориальный округ
В Северный территориальный округ входят пос. Первых пятилеток, деревни Верхняя и Нижняя Повракула, 3-я Соломбальская деревня, пос. Конзихинский (Конзиха).
В целом по Северному территориальному округу МО "Город Архангельск" предусмотрено:
По разделу "Теплоснабжение"
Для обеспечения новых нагрузок системы теплоснабжения в результате ввода в эксплуатацию площадей жилого и общественно-делового назначения Программой предусмотрена реализация инвестиционного проекта N 2.1 в части следующих проектов Адресного перечня:
- реконструкция теплофикационной установки Архангельской ТЭЦ с созданием дополнительной установленной мощности 300 Гкал/ч (АП N 2.1.2.4);
- строительство теплотрассы из Северного территориального округа до ТКС-19-4 Ду 500 протяженностью 4 км (АП N 2.1.1.14).
Для обеспечения надежности, качества предоставления услуг по теплоснабжению, снижения потерь в тепловых сетях, обеспечения снижения эксплуатационных расходов Программой предусмотрена реализация инвестиционного проекта N 2.2 в части следующих мероприятий Адресного перечня:
- реконструкция теплосети от АТЭЦ в Северный территориальный округ через р. Кузнечиху с увеличением Ду 600 до Ду 700 (АП N 2.1.1.6);
- модернизация (реконструкция) участка тепловых сетей с увеличением диаметра (АП N 2.1.1.1).
По разделу "Водоснабжение"
Для повышения надежности системы и качества услуг водоснабжения для потребителей и снижения потерь при транспортировке воды Программой предусмотрена реализация инвестиционного проекта N 3.3 в части следующих мероприятий Адресного перечня:
- реконструкция ВОС пос. Первых пятилеток проектной производительностью 10000 куб.м/сут. (АП N 3.2.7);
- модернизация (реконструкция) существующих водопроводных сетей общей протяженностью около 25 км (АП N 3.2.27.1);
- ликвидация водоразборных колонок (АП N 3.2.28.1).
По разделу "Водоотведение и очистка сточных вод"
Для улучшения качества услуг водоотведения для потребителей, повышения надежности системы (снижения утечек стоков и вероятных аварийных ситуаций) и снижения негативного воздействия на окружающую среду Программой предусмотрена реализация инвестиционного проекта N 4.1 в части модернизации (реконструкции) двух дюкеров напорной канализации Д-1000 мм через р. Кузнечиху в районе пос. Первых пятилеток с увеличением до Д-1200 (АП N 4.1.39).
По разделу "Газоснабжение"
В целях создания технической возможности для подключения к системе газораспределения объекта топливно-энергетического комплекса МО "Город Архангельск" Программой предусмотрена реализация инвестиционного проекта N 5.2 в части строительства участка газопровода ВД Д500 L=3430 м с дюкером через р. Кузнечиху для подключения Соломбальской ТЭЦ (АП N 5.7.2).
Для создания технической возможности подключения потребителей Северного территориального округа к системе газораспределения МО "Город Архангельск" и обеспечения нормативного уровня надежности поставок природного газа Программой предусмотрена реализация инвестиционного проекта N 5.6 в части мероприятий Адресного перечня:
- строительство сети газопровода НД для подключения потребителей Северного территориального округа (АП N 5.10.1);
- строительство ШРП СД для подключения потребителей Северного территориального округа (АП N 5.10.2);
- строительства ГРП ВД N 21 (АП N 5.10.3).
Маймаксанский территориальный округ
Маймаксанский территориальный округ расположен в северной части Архангельска, на островах дельты Северной Двины. Занимает среднюю и северную части исторического района Маймакса. Самый крупный по площади территориальный округ Архангельска. Состоит из поселков Гидролизного завода, лесозаводов N 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, Экономия, Лесной порт, Конвейер.
В целом по Маймаксанскому территориальному округу МО "Город Архангельск" предусмотрено:
По разделу "Теплоснабжение"
Для обеспечения новых нагрузок системы теплоснабжения в результате ввода в эксплуатацию площадей жилого и общественно-делового назначения Программой предусмотрена реализация инвестиционного проекта N 2.6 в части строительства тепловых сетей для подключения новых абонентов в Маймаксанском территориальном округе.
Для обеспечения надежности, качества предоставления услуг по теплоснабжению, снижения потерь в тепловых сетях, обеспечения снижения эксплуатационных расходов Программой предусмотрена реализация инвестиционного проекта N 2.5 в части следующих мероприятий Адресного перечня:
- реконструкция котельной пос. 29 лесозавода со строительством автоматизированной блочно-модульной угольной котельной мощностью 2,4 МВт (АП N 2.2.13.1);
- реконструкция котельной порта Экономия со строительством блок-модульной котельной на биотопливе мощностью 10,00 МВт (АП N 2.2.13.2);
- реконструкция котельной пос. Лесозавод N 26 со строительством блок-модульной котельной на биотопливе мощностью 4,00 МВт (АП N 2.2.13.3);
- реконструкция котельной ОАО "Архангельский ЛДК N 3" со строительством автоматизированной котельной на биотопливе мощностью 12 МВт (АП N 2.2.13.4);
- реконструкция котельной туберкулезной больницы со строительством блок -модульной котельной на биотопливе мощностью 1,0 МВт (АП N 2.2.14.1);
- строительство блок-модульной котельной на биотопливе мощностью 15,00 МВт для покрытия нагрузок (15,58 МВт) действующей котельной пос. Архангельского гидролизного завода (АП N 2.2.14.2);
- строительство блок-модульной котельной на биотопливе мощностью 10,00 МВт для покрытия нагрузок (8,29 МВт) действующей котельной ООО "Лесозавод N 25" (АП N 2.2.14.3);
- реконструкция котельной 100-квартирного дома со строительством блок-модульной котельной на угле мощностью 6,00 МВт с выводом из эксплуатации рядом стоящей котельной школы (АП N 2.2.16.1);
- реконструкция котельной пос. 24 лесозавода со строительством блок-модульной котельной на угле мощностью 0,5 МВт (АП N 2.2.16.2);
- реконструкция котельной пос. Конвейер со строительством блок-модульной котельной на угле мощностью 0,5 МВт (АП N 2.2.16.3).
По разделу "Водоснабжение"
Для повышения надежности системы и качества услуг водоснабжения для потребителей и снижения потерь при транспортировке воды Программой предусмотрена реализация инвестиционных проектов N 3.3, 3.9 и 3.10 в части следующих мероприятий Адресного перечня:
- проектирование и строительство ВОС в пос. Экономия проектной производительностью 7800 куб.м/сут. (АП N 3.2.15);
- реконструкция ВОС пос. 29 лесозавода проектной производительностью 1230 куб.м/сут. (АП N 3.2.17);
- проектирование и строительство ВОС пос. Конвейер проектной производительностью 90 куб.м/сут. (АП N 3.2.19);
- реконструкция ВОС пос. Маймаксанский лесной порт и ВОС пос. 23 лесозавода на о. Бревенник (АП N 3.2.20, 3.2.21);
- модернизация (реконструкция) существующих водопроводных сетей (в т.ч. на о. Бревенник и в пос. Кузнечевского лесозавода) (АП N 3.2.18, 3.2.22, 3.1.52);
- модернизация дюкера Д-300 мм через р. Долгая щель (две нитки по 70 м в район "Экономия") (АП N 3.2.16);
- ликвидация водоразборных колонок (АП N 3.2.28.1, 3.2.28.3, 3.2.28.4).
По разделу "Водоотведение и очистка сточных вод"
Для обеспечения новых нагрузок системы водоотведения и прекращения прямых выпусков Программой предусмотрена реализация инвестиционных проектов N 4.2, 4.10, 4.11 в части следующих мероприятий Адресного перечня:
- проектирование и строительство локальных КОС в районе пос. Гидролизного завода проектной производительностью 4550 куб.м/сут. (АП N 4.2.19);
- проектирование и строительство КОС пос. Маймаксанский лесной порт и КОС пос. 23 лесозавода на о. Бревенник суммарной проектной производительностью 1100 куб.м/сут. (АП N 4.2.16, 4.2.17);
- проектирование и строительство КОС пос. Кузнечевского лесозавода проектной производительностью 450 куб.м/сут. (АП N 4.2.18);
- проектирование и строительство КОС пос. Конвейер проектной производительностью 80 куб.м/сут. (АП N 4.2.15);
- реконструкция существующих канализационных сетей на о. Бревенник (АП N 4.2.24).
Для улучшения качества услуг водоотведения для потребителей, повышения надежности системы (снижения утечек стоков и вероятных аварийных ситуаций) и снижения негативного воздействия на окружающую среду Программой предусмотрена реализация инвестиционного проекта N 4.1 в части модернизации (реконструкции) существующих напорных коллекторов протяженностью более 22 км (АП N 4.2.20-4.2.23, 4.2.25-4.2.26).
По разделу "Захоронение (утилизация) твердых бытовых отходов"
В целях повышения качества жизни населения МО "Город Архангельск" и снижения негативного воздействия на окружающую среду Программой предусмотрена реализация инвестиционного проекта N 6.1 в части строительства мусороперегрузочной площадки ТБО с оборудованием площадки для временного складирования отходов на о. Бревенник (АП N 6.6) и в пос. Кузнечевского лесозавода (АП N 6.7).
Соломбальский территориальный округ
В состав Соломбальского территориального округа входят исторический район Соломбала, Кемский поселок и поселки бывших лесозаводов (N 12 на острове Хабарка, N 14, N 21 - в Южной Маймаксе).
В целом по Соломбальскому территориальному округу МО "Город Архангельск" предусмотрено:
По разделу "Теплоснабжение"
Для обеспечения новых нагрузок системы теплоснабжения в результате ввода в эксплуатацию площадей жилого и общественно-делового назначения Программой предусмотрена реализация инвестиционного проекта N 2.1, 2.6 в части следующих проектов Адресного перечня:
- реконструкция теплофикационной установки Архангельской ТЭЦ с созданием дополнительной установленной мощности 300 Гкал/ч (АП N 2.1.2.4);
- строительство участка распределительной сети d 250 L=1030 м для присоединения в локальную сеть зоны теплоснабжения котельной пос. БТО тралфлота (ул. Маймаксанская, 77) (АП N 2.2.15.2).
Для обеспечения надежности, качества предоставления услуг по теплоснабжению, снижения потерь в тепловых сетях, обеспечения снижения эксплуатационных расходов Программой предусмотрена реализация инвестиционных проектов N 2.2, 2.5 в части следующих мероприятий Адресного перечня:
- реконструкция действующей котельной пос. 21 лесозавода. Строительство блок-модульной котельной на угле мощностью 4,00 МВт для покрытия нагрузок (3,69МВт) действующей котельной пос. 21 лесозавода и котельной БТО тралфлота с выводом из эксплуатации котельной БТО тралфлота (АП N 2.2.15.1);
- реконструкция котельной пос. 14 лесозавода со строительством блок-модульной котельной на биотопливе мощностью 0,15 МВт (АП N 2.2.15.3);
- реконструкция котельной бани со строительством блок-модульной котельной на угле мощностью 1,60 МВт (АП N 2.2.15.4);
- модернизация (реконструкция) тепловых сетей с увеличением диаметра (АП N 2.1.1.1-2.1.1.5).
По разделу "Водоснабжение"
Для повышения надежности системы и качества услуг водоснабжения для потребителей и снижения потерь при транспортировке воды Программой предусмотрена реализация инвестиционных проектов N 3.3 и 3.6 в части следующих мероприятий Адресного перечня:
- реконструкция ВОС о. Хабарка проектной производительностью 400 куб.м/сут. (АП N 3.2.5);
- модернизация (реконструкция) существующих водопроводных сетей (в т.ч. на о. Хабарка) (АП N 3.2.6);
- модернизация и строительство дюкеров диаметром от 150 до 500 мм через реки Соломбалку, Повракулку и Кузнечиху общей протяженностью 1,8 км (АП N 3.1.37-3.1.46, 3.1.48);
- модернизация (реконструкция) существующих водопроводов (в т.ч. с увеличением диаметра) и строительство нового участка водопровода и двух колодцев (АП N 3.1.47, 3.1.49);
- реконструкция двух водопроводных насосных станций (АП N 3.1.6.2);
- ликвидация водоразборных колонок (АП N 3.2.28.1).
По разделу "Водоотведение и очистка сточных вод"
Для улучшения качества услуг водоотведения для потребителей, повышения надежности системы (снижения утечек стоков и вероятных аварийных ситуаций) и снижения негативного воздействия на окружающую среду Программой предусмотрена реализация инвестиционного проекта N 4.1 и 4.6 в части следующих мероприятий Адресного перечня:
- реконструкция КОС о. Хабарка проектной производительностью 400 куб.м/сут. (АП N 4.2.6);
- модернизация пяти канализационных насосных станций (АП N 4.1.3.3);
- модернизация (реконструкция) напорного и самотечного коллекторов диаметром 500 мм и общей протяженностью около 7 км (АП N 4.1.42, 4.1.43).
По разделу "Захоронение (утилизация) твердых бытовых отходов"
В целях повышения качества жизни населения" и снижения негативного воздействия на окружающую среду на территории МО "Город Архангельск" Программой предусмотрена реализация инвестиционного проекта N 6.1 в части строительства мусороперегрузочной площадки ТБО с оборудованием площадки для временного складирования отходов на о. Хабарка (АП N 6.5).
Исакогорский территориальный округ
Исакогорский территориальный округ также расположен по левому берегу реки Северной Двины. В его состав входят пос. Затон, Зеленый Бор, Дамба, Пирсы, Бакарица, Левый берег, Исакогорка, Лесная речка.
В целом по Исакогорскому территориальному округу МО "Город Архангельск" предусмотрено:
По разделу "Теплоснабжение"
Для обеспечения новых нагрузок системы теплоснабжения в результате ввода в эксплуатацию площадей жилого и общественно-делового назначения Программой предусмотрена реализация инвестиционного проекта N 2.6 в части следующих проектов Адресного перечня:
- строительство второго вывода и двухтрубного участка тепловой сети D 250 L 1000 м от котельной пос. Лесная речка (верхний городок) в зону теплоснабжения котельной пос. Лесная речка (нижний городок) (АП N 2.2.4.2);
- реконструкция котельной пос. Глухое с выводом из эксплуатации устаревшего оборудования и со строительством газовой блочно-модульной котельной мощностью 3,2 МВт (АП N 2.2.5.1.1);
- строительство участков распределительных сетей (АП N 2.2.5.1.2-2.2.5.1.4, 2.2.8.2);
- строительство головного ввода и двухтрубного участка распределительной тепловой сети D 250 L=500 м для присоединения зоны теплоснабжения котельной порта Бакарица в локальную тепловую сеть от котельной пос. ЛДК-4 (АП N 2.2.6.1);
- реконструкция разводящей сети котельной N 12 (ул. Макарова 2, кор.4, стр.1) со строительством участка распределительной сети Д80 мм L=590 м для присоединения в локальную тепловую сеть от котельной (ул. Аллейная, 24) (АП N 2.2.6.4).
Для обеспечения надежности, качества предоставления услуг по теплоснабжению, снижения потерь в тепловых сетях, обеспечения снижения эксплуатационных расходов Программой предусмотрена реализация инвестиционного проекта N 2.5 в части следующих мероприятий Адресного перечня:
- реконструкция котельной пос. Лесная речка (верхний городок) со строительством блок-модульной котельной на газообразном топливе мощностью 12,00 МВт для покрытия нагрузок действующих котельных пос. Лесная речка (верхний городок) и пос. Лесная речка (нижний городок) с выведением из эксплуатации котельной пос. Лесная речка (нижний городок) (АП N 2.2.4.1);
- реконструкция котельных на территории Исакогорского территориального округа со строительством газовых блочно-модульных котельных (АП N 2.2.5.2-2.2.5.5, 2.2.6.3, 2.2.6.5, 2.2.7.1-2.2.7.3, 2.2.8.1, 2.2.8.3, 2.2.9.1, 2.2.9.2).
По разделу "Водоснабжение"
Для повышения надежности системы и качества услуг водоснабжения для потребителей и снижения потерь при транспортировке воды Программой предусмотрена реализация инвестиционных проектов N 3.3, 3.4, 3.7 и 3.8 в части следующих мероприятий Адресного перечня:
- проектирование и строительство ВОС пос. Лесная речка (с подключением пос. Исакогорка) проектной производительностью 2500 куб.м/сут. (АП N 3.2.10);
- реконструкция ВОС пос. Зеленый Бор проектной производительностью 1600 куб.м/сут. (АП N 3.2.8);
- модернизация (реконструкция) существующих водопроводных сетей (в т.ч. в пос. Лесная речка, Исакогорка, Турдеево) и строительство новых сетей (АП N 3.1.53-3.1.55, 3.2.27.2);
- модернизация водовода Д-150 мм от оз. Коровье до ВОС "Зеленый Бор" протяженностью 8 км (АП N 3.2.9);
- ликвидация водоразборных колонок (АП N 3.2.28.6, 3.2.28.8).
По разделу "Водоотведение и очистка сточных вод"
Для обеспечения новых нагрузок системы водоотведения и прекращения прямых выпусков Программой предусмотрена реализация инвестиционных проектов N 4.2, 4.7, 4.9 в части следующих мероприятий Адресного перечня:
- проектирование и строительство КОС ЛДК им. Ленина проектной производительностью 9160 куб.м/сут. (АП N 4.2.2);
- проектирование и строительство локальных КОС "Левый берег" проектной производительностью 2950 куб.м/сут. (АП N 4.2.7);
- реконструкция КОС пос. Лесная речка проектной производительностью 700 куб.м/сут. (АП N 4.2.8);
- проектирование и строительство КОС пос. Турдеево проектной производительностью 700 куб.м/сут. (АП N 4.2.9);
- проектирование и строительство КОС пос. Исакогорка проектной производительностью 1300 куб.м/сут. (АП N 4.2.10);
- модернизация напорной канализации диаметром 500 мм через р. Северную Двину с правого берега на левый через о. Краснофлотский протяженностью 5,5 км (АП N 4.2.4, 4.2.7).
Для улучшения качества услуг водоотведения для потребителей, повышения надежности системы (снижения утечек стоков и вероятных аварийных ситуаций) и снижения негативного воздействия на окружающую среду Программой предусмотрена реализация инвестиционного проекта N 4.1 и 4.8 в части следующих мероприятий Адресного перечня:
- реконструкции КОС пос. Зеленый Бор (АП N 4.2.11);
- реконструкция четырех канализационных насосных станций (АП N 4.1.3.3);
- модернизация (реконструкция) самотечной канализации протяженностью около 1 км (АП N 4.2.12-4.2.13).
По разделу "Газоснабжение"
В целях создания технической возможности для подключения к системе газораспределения объектов топливно-энергетического комплекса МО "Город Архангельск" Программой предусмотрена реализация инвестиционного проекта N 5.1 в части следующих мероприятий Адресного перечня:
- строительство ГРП ВД N 4,7,9,10,14,15,17 (АП N 5.4.8-5.4.11, 5.4.20, 5.4.27, 5.4.28);
- строительство участков газопровода ВД для подключения ГРП (АП N 5.4.1-5.4.7);
- строительство участков газопровода СД для подключения котельных (АП N 5.4.12-5.4.19, 5.4.21-5.4.23, 5.4.29 - 5.4.35).
Для создания технической возможности подключения потребителей Исакогорского территориального округа к системе газораспределения МО "Город Архангельск" и обеспечения нормативного уровня надежности поставок природного газа Программой предусмотрена реализация инвестиционного проекта N 5.4 в части следующих мероприятий Адресного перечня:
- строительство сети газопровода НД и ШРП СД для подключения потребителей пос. Бакарица (АП N 5.8.1, 5.8.2);
- строительство сети газопровода НД и ШРП СД для подключения потребителей о. Глуховской (АП N 5.8.3, 5.8.4);
- строительство сети газопровода НД для подключения потребителей пос. Пирсы от ГРП ВД N 7 (АП N 5.8.5);
- строительство сети газопровода НД и ШРП СД для подключения потребителей пос. Турдеево (АП N 5.8.8, 5.8.9);
- строительство сети газопровода НД и ШРП СД для подключения потребителей пос. Затон Исакогорка (АП N 5.8.6, 5.8.7);
- строительство сети газопровода НД и ШРП СД для подключения потребителей пос. Лесная речка (АП N 5.8.10, 5.8.11).
Цигломенский территориальный округ
Цигломенский территориальный округ находится в западной части города, по левому берегу рукава Никольского реки Северной Двины. В его состав входят поселки Цигломень, Кирпичный завод, Зеленец.
В целом по Цигломенскому территориальному округу МО "Город Архангельск" предусмотрено:
По разделу "Теплоснабжение"
Для обеспечения надежности, качества предоставления услуг по теплоснабжению, снижения потерь в тепловых сетях, обеспечения снижения эксплуатационных расходов Программой предусмотрена реализация инвестиционных проектов N 2.2 и 2.5 в части следующих мероприятий Адресного перечня:
- реконструкция Цигломенской ТЭС со строительством газовой блочно-модульной котельной мощностью 25 МВт (АП N 2.2.10.2);
- реконструкция котельной гаража N 2 пос. Зеленец со строительством газовой блочно-модульной котельной мощностью 2,6 МВт (АП N 2.2.10.1);
По разделу "Водоснабжение"
Для повышения надежности системы и качества услуг водоснабжения для потребителей и снижения потерь при транспортировке воды Программой предусмотрена реализация инвестиционных проектов N 3.11, 3.12, 3.13 в части следующих мероприятий Адресного перечня:
- реконструкция ВОС пос. Цигломень проектной производительностью 3200 куб.м/сут. (АП N 3.2.23);
- реконструкция ВОС пос. Кирпичный завод проектной производительностью 2000 куб.м/сут. (АП N 3.2.24);
- реконструкция ВОС пос. Зеленец проектной производительностью 1200 куб.м/сут. (АП N 3.2.26);
- модернизация (реконструкция) существующих водопроводных сетей (в т.ч. в пос. Цигломень и Кирпичный завод) (АП N 3.2.25, 3.2.27.3);
- ликвидация 26 водоразборных колонок в пос. Цигломень и Зеленец (АП N 3.2.28.5, 3.2.28.7).
По разделу "Водоотведение и очистка сточных вод"
Для улучшения качества услуг водоотведения для потребителей, повышения надежности системы (снижения утечек стоков и вероятных аварийных ситуаций) и снижения негативного воздействия на окружающую среду Программой предусмотрена реализация инвестиционного проекта N 4.1 и 4.8 в части реконструкции КОС пос. Цигломень (АП N 4.2.27) и КОС пос. Зеленец (АП N 4.2.28) и модернизации (реконструкции) существующих канализационных сетей (АП N 4.2.29).
По разделу "Газоснабжение"
В целях создания технической возможности для подключения к системе газораспределения объектов топливно-энергетического комплекса МО "Город Архангельск" Программой предусмотрена реализация инвестиционного проекта N 5.1 в части следующих мероприятий Адресного перечня:
- строительство ГРП ВД N 5, 6 (АП N 5.5.2, 5.5.3);
- строительство участка газопровода ВД Д315 L=18000 (АП N 5.5.1);
- строительство участков газопровода СД для подключения котельных (АП N 5.5.4, 5.5.5).
Для создания технической возможности подключения потребителей Цигломенского территориального округа к системе газораспределения МО "Город Архангельск" и обеспечения нормативного уровня надежности поставок природного газа Программой предусмотрена реализация инвестиционного проекта N 5.4 в части следующих мероприятий Адресного перечня:
- строительство сети газопровода НД для подключения потребителей пос. Зеленец от ГРП ВД N 6 (АП N 5.9.1);
- строительство сети газопровода НД и ШРП СД для подключения потребителей пос. Цигломень (АП N 5.9.2, 5.9.3).
МО "Город Архангельск"
Основные мероприятия по разделу "Электроснабжение на территории МО "Город Архангельск"
В целях обеспечения надежного электроснабжения объектов жилищного фонда, объектов социального назначения, промышленных и коммунальных объектов, объектов транспортной инфраструктуры от всех видов источников электроэнергии независимо от их имущественной принадлежности на территории всего МО "Город Архангельск" Программой предусмотрена реализация инвестиционного проекта N 1.1 в части следующих мероприятий Адресного перечня:
- реконструкция электрических подстанций ПС 110/10/6кВ (АП N 1.1.1-1.1.3, 1.1.5);
- строительство ПС 110/10/6кВ (АП N 1.2.1, 1.2.7);
- реконструкция ОРУ-110 кВ ПС N14 (АП N 1.3.1);
- реконструкция ОРУ-110 кВ и ГРУ-6кВ ПС N 6 "Соломбальская" (АП N 1.3.4);
- реконструкция ЗРУ-110кВ Архангельской ТЭЦ (АП N 1.3.2, 1.3.3);
- строительство ВЛ-110 кВ (АП N 1.4.1, 1.4.3-1.4.5);
- строительство КЛ 110 кВ (АП N 1.4.6);
- модернизация существующих ВЛ (АП N 1.4.9-1.4.11).
В целях повышения качества жизни и обеспечения условий для развития инфраструктуры на территории всего МО "Город Архангельск" Программой предусмотрена реализация инвестиционного проекта N 1.3 в части следующих мероприятий Адресного перечня:
- реконструкция ПС35/6 (АП N 1.1.4, 1.1.6, 1.1.7);
- строительство ПС 110/10 кВ (АП N 1.2.5);
- строительство КЛ-110 кВ (АП N 1.4.7);
- строительство ПС 110/35/10/6 кВ (АП N 1.2.6, 1.2.8);
- строительство двухцепной ВЛ 110 кВ "ПС N 9н-ПС N 10н" (АП N 1.4.8);
- строительство одноцепной ВЛ 110 кВ "ПС "Краснофлотская" - ПС "Ломоносовская" (АП N 1.4.12);
- строительство, модернизация и реконструкция РП и ТП 6-10кВ (АП N 1.5.1);
- строительство КЛ 10 кВ (АП N 1.5.2);
- реконструкция КЛ-10 кВ (АП N 1.5.3);
- строительство четырех кабельных линии 10кВ для перевода потребителей 35кВ (жителей пос. 3 лесозавода и мебельной фабрики) на уровень напряжения 10кВ (АП N 1.5.6).
Основные мероприятия по разделу "Теплоснабжение на территории МО "Город Архангельск"
Для обеспечения надежности, качества предоставления услуг по теплоснабжению, снижения потерь в тепловых сетях на территории всего МО "Город Архангельск" Программой предусмотрена реализация инвестиционных проектов N 2.2 и 2.5 в части следующих мероприятий Адресного перечня:
- реконструкция распределительных сетей в зоне теплоснабжения Архангельской ТЭЦ (АП N 2.2.1.1);
- реконструкция существующих ЦТП (АП N 2.2.1.2);
- реконструкция распределительных сетей в зоне теплоснабжения локальных источников (АП N 2.2.1.3).
Основные мероприятия по разделу "Водоснабжение на территории МО "Город Архангельск"
Для повышения надежности системы и качества услуг водоснабжения для потребителей и снижения потерь при транспортировке воды в центральной зоне г. Архангельска Программой предусмотрена реализация инвестиционных проектов N 3.2 и 3.3 в части следующих мероприятий Адресного перечня:
- строительство системы очистки промывных вод ЦОСВ (АП N 3.1.4);
- реконструкция водопроводных колодцев (камер) с заменой задвижек на водопроводах большого диаметра Ду-400 - Ду-1000 мм (АП N 3.1.8);
- реконструкция сетей водоснабжения в зоне ЦОВС, имеющих значительный износ и находящихся в аварийном состоянии (АП N 3.1.51);
- реконструкция водопроводных вводов в зоне ЦОВС, имеющих значительный износ и находящихся в аварийном состоянии (АП N 3.1.52).
Основные мероприятия по разделу "Водоотведение на территории МО "Город Архангельск"
Для улучшения качества услуг водоотведения для потребителей, повышения надежности системы (снижения утечек стоков и вероятных аварийных ситуаций) и снижения негативного воздействия на окружающую среду Программой предусмотрена реализация инвестиционного проекта N 4.1, 4.2 и 4.4 в части следующих мероприятий Адресного перечня:
- реконструкция камеры на общем самотечном коллекторе на территории ЦНКС с увеличением диаметра запорной арматуры до Д-1200 (АП N 4.1.2);
- реконструкция сетей водоотведения в центральной зоне г. Архангельска, имеющих значительный износ и находящихся в аварийном состоянии (АП N 4.1.44);
- реконструкция сетей водоотведения в зоне локальных КОС, имеющих значительный износ и находящихся в аварийном состоянии (АП N 4.2.29).
Кроме того, в 2024 году планируется выделить средства на разработку проектно-сметной документации на строительство новых городских очистных сооружений проектной производительностью около 150000 куб.м/сут. (АП N 4.1.1).
Основные мероприятия по разделу "Газоснабжение на территории МО "Город Архангельск".
В целях повышения надежности газоснабжения законченных строительством теплоисточников в округе Майская горка и округе Варавино-Фактория предлагается закольцевание системы газоснабжения от ГРС "Уйма" и ГРП ВД N 2, в том числе в период до 2025 года (АП N 5.6.1, 5.6.2).
Для обеспечения требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов сжиженного углеводородного газа (далее - СУГ) Программой предусмотрена реализация инвестиционного проекта 5.8 в части следующих мероприятий Адресного перечня:
- реконструкция объектов СУГ без увеличения общей вместимости резервуара;
- реконструкция изношенных стальных газопроводов СУГ с восстановлением эксплуатационных свойств;
- оснащение приборами безопасности опасных производственных объектов СУГ.
Основные мероприятия по разделу "Захоронение (утилизация) твердых бытовых отходов на территории МО "Город Архангельск"
В целях повышения качества жизни населения МО "Город Архангельск" и снижения негативного воздействия на окружающую среду на территории МО "Город Архангельск" Программой предусмотрена реализация инвестиционного проекта N 6.2, 6.3 в части следующих мероприятий Адресного перечня:
- строительство мусороперерабатывающего завода (АП N 6.8);
- строительство нового высоконагружаемого полигона ТБО (АП N 6.9);
- приобретение и монтаж автоматической мойки колес и днища грузовых автомобилей и мусоровозов при выезде с полигона (АП N 6.2);
- приобретение оборудования, не требующего монтажа: замена бульдозерной техники для сгребания и уплотнения отходов на полигоне (АП N 6.3);
- рекультивация полигона ТБО (АП N 6.10).
Таблица 22. Программа установки приборов учета коммунальных ресурсов*
N п/п |
Показатели |
I этап |
II этап |
III этап |
||||||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
1 |
Установка общедомовых приборов учета потребления коммунальных ресурсов в многоквартирных домах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Электрическая энергия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля многоквартирных домов, на которых установлены коллективные приборы учета, % |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
затраты на установку приборов учета в целом по МО, млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение (увеличение) объема потребления коммунальных услуг при переходе на расчеты по приборам учета ресурсов, % |
1,0% |
1,0% |
1,0% |
0,3% |
0,3% |
0,3% |
0,3% |
0,3% |
0,3% |
0,3% |
0,3% |
0,3% |
0,3% |
1.2 |
Тепловая энергия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля многоквартирных домов, на которых установлены коллективные приборы учета, % |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
затраты на установку приборов учета в целом по МО, млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение (увеличение) объема потребления коммунальных услуг при переходе на расчеты по приборам учета ресурсов, % |
3,0% |
3,0% |
3,0% |
1,0% |
1,0% |
1,0% |
1,0% |
1,0% |
1,0% |
1,0% |
1,0% |
1,0% |
1,0% |
1.3. |
Водоснабжение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля многоквартирных домов, на которых установлены коллективные приборы учета, % |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
затраты на установку приборов учета в целом по МО, млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение (увеличение) объема потребления коммунальных услуг при переходе на расчеты по приборам учета ресурсов, % |
1,0% |
1,0% |
1,0% |
0,3% |
0,3% |
0,3% |
0,3% |
0,3% |
0,3% |
0,3% |
0,3% |
0,3% |
0,3% |
1.4. |
Газоснабжение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля многоквартирных домов, на которых установлены коллективные приборы учета, % |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
|
затраты на установку приборов учета в целом по МО, млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение (увеличение) объема потребления коммунальных услуг при переходе на расчеты по приборам учета ресурсов, % |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 |
Установка поквартирных приборов учета потребления коммунальных ресурсов в многоквартирных домах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Электрическая энергия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля квартир, на которых установлены поквартирные приборы учета, % |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
затраты на установку приборов учета в целом по МО, млн. руб. |
13,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение (увеличение) объема потребления коммунальных услуг при переходе на расчеты по приборам учета ресурсов, % |
2,0% |
2,0% |
2,0% |
0,5% |
0,5% |
0,5% |
0,5% |
0,5% |
0,5% |
0,5% |
0,5% |
0,5% |
0,5% |
2.2. |
Тепловая энергия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля квартир, на которых установлены поквартирные приборы учета, % |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
|
затраты на установку приборов учета в целом по МО, млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение (увеличение) объема потребления коммунальных услуг при переходе на расчеты по приборам учета ресурсов, % |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
2.3. |
Водоснабжение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля квартир, на которых установлены поквартирные приборы учета, % |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
затраты на установку приборов учета в целом по МО, млн. руб. |
160,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение (увеличение) объема потребления коммунальных услуг при переходе на расчеты по приборам учета ресурсов, % |
2,0% |
2,0% |
2,0% |
0,5% |
0,5% |
0,5% |
0,5% |
0,5% |
0,5% |
0,5% |
0,5% |
0,5% |
0,5% |
2.4. |
Газоснабжение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля квартир, на которых установлены поквартирные приборы учета, % |
87% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
затраты на установку приборов учета в целом по МО, млн. руб. |
68,1 |
115,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение (увеличение) объема потребления коммунальных услуг при переходе на расчеты по приборам учета ресурсов, % |
3,0% |
3,0% |
3,0% |
1,0% |
1,0% |
1,0% |
1,0% |
1,0% |
1,0% |
1,0% |
1,0% |
1,0% |
1,0% |
* - по данным долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования "Город Архангельск" на 2011-2014 годы", утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 14.12.2010 N 530
Таблица 23. Программа мероприятий по ресурсосбережению
N п/п |
Показатели |
I этап |
II этап |
III этап |
||||||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
1 |
Ресурсосбережение в результате проведения капитального ремонта многоквартирных домов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Капитальный ремонт многоквартирных домов с модернизацией внутридомовых систем электроснабжения теплоснабжения водоснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Затраты на проведение мероприятия млн. руб. |
539,3 |
619,3 |
711,3 |
815,8 |
935,7 |
1 073,1 |
1 230,8 |
1 411,6 |
1 619,0 |
1 856,8 |
2 129,5 |
2 442,3 |
2 801,0 |
Ожидаемый эффект от проведения мероприятия, в том числе: |
н/д |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
снижение электрической нагрузки, тыс. кВт. | ||||||||||||||
снижение потребления электрической энергии, тыс. кВт.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
снижение тепловой нагрузки, тыс. Гкал. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
снижение потребления тепловой энергии, тыс. Гкал. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
снижение объемов водопотребления и объемов водоотведения, тыс. куб.м |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общая сумма сэкономленных ресурсов (в ценах соответствующих лет), млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Установка общедомовых приборов учета в многоквартирных домах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1. |
электрической энергии |
в соответствии с ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования "Город Архангельск" на 2011 - 2014 годы" - 100% домов должны быть оснащены до конца 2012 года |
||||||||||||
1.2.2. |
тепловой энергии |
в соответствии с ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования "Город Архангельск" на 2011 - 2014 годы" - 100% домов должны быть оснащены до конца 2011 года |
||||||||||||
1.2.3. |
питьевой воды |
в соответствии с ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования "Город Архангельск" на 2011 - 2014 годы" - 100% домов должны быть оснащены до конца 2011 года |
||||||||||||
1.3. |
Установка поквартирных приборов учета в многоквартирных домах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.1. |
электрической энергии, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
всего (ед.) |
2950 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. муниципальных (ед.) |
1807 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
стоимость установки всего (млн.руб.) |
13,47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. за счет городского бюджета (млн.руб.) |
8,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2. |
тепловой энергии |
при существующей схеме подключения помещений в жилых домах установка поквартирных приборов учета не эффективна |
||||||||||||
1.3.3. |
питьевой воды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
всего (ед.) |
51285 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. муниципальных (ед.) |
9295 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
стоимость установки всего (млн.руб.) |
160,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. за счет городского бюджета (млн.руб.) |
29,15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Ресурсосбережение в отдельно стоящих зданиях бюджетных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Капитальный ремонт административных и производственных зданий с учетом энергетических обследований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
стоимость всего (млн.руб.) |
|
1,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. за счет городского бюджета (млн.руб.) |
|
1,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. |
Модернизация и реконструкция системы теплоснабжения зданий муниципальных унитарных предприятий и котельных муниципальных бань, переданных в аренду* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
стоимость всего (млн.руб.) |
1,3 |
2,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. за счет городского бюджета (млн.руб.) |
1 |
2,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3. |
Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт систем наружного освещения города и предприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
стоимость всего (млн.руб.) |
9,4 |
9,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. за счет городского бюджета (млн.руб.) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
снижение объемов водопотребления и объемов водоотведения, тыс. куб.м |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Проведение энергоаудита муниципальных зданий, включаемых в Программу энергоэффективности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
стоимость всего (млн.руб.) |
1,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. за счет городского бюджета (млн.руб.) |
1,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Разработка проектно-сметной документации и проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
стоимость всего (млн.руб.) |
15,9 |
21 |
25 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. за счет городского бюджета (млн.руб.) |
15,9 |
21 |
25 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источники инвестиций, тарифы и доступность Программы для населения
Таблица 24. Источники инвестиций для реализации проектов действующими организациями (млн. руб.) (часть 1)
N п/п |
Показатели |
I этап |
II этап |
||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||
|
Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционный проект N 1.1 "Развитие на территории муниципального образования "Город Архангельск" электрической сети 110 кВ" |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
343,0 |
2 108,5 |
1 000,3 |
723,7 |
278,6 |
297,6 |
315,0 |
331,4 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
343,0 |
2 108,5 |
1 000,3 |
723,7 |
278,6 |
297,6 |
315,0 |
331,4 |
|
прибыль |
343,0 |
2 108,5 |
1 000,3 |
723,7 |
278,6 |
297,6 |
315,0 |
331,4 |
амортизационные отчисления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Инвестиционный проект N 1.2 "Обеспечение электроснабжения объектов перспективного строительства в округе Майская горка" |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
0,0 |
324,6 |
0,0 |
873,7 |
0,0 |
0,0 |
999,2 |
0,0 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
0,0 |
324,6 |
0,0 |
873,7 |
0,0 |
0,0 |
999,2 |
0,0 |
|
прибыль |
0,0 |
324,6 |
0,0 |
873,7 |
0,0 |
0,0 |
999,2 |
0,0 |
амортизационные отчисления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Инвестиционный проект N 1.3 "Ликвидация сетевых ограничений по присоединению к электрическим сетям и повышение надежности электроснабжения потребителей муниципального образования "Город Архангельск" в зоне электроснабжения филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
214,6 |
229,6 |
512,7 |
829,4 |
690,7 |
425,3 |
859,7 |
904,5 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
214,6 |
229,6 |
512,7 |
829,4 |
690,7 |
425,3 |
859,7 |
904,5 |
|
прибыль |
214,6 |
229,6 |
512,7 |
829,4 |
690,7 |
425,3 |
859,7 |
904,5 |
амортизационные отчисления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего потребность в финансировании инвестиционных проектов по филиалу ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
557,6 |
2 662,7 |
1 513,0 |
2 426,8 |
969,3 |
722,9 |
2 173,9 |
1 235,9 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
557,6 |
2 662,7 |
1 513,0 |
2 426,8 |
969,3 |
722,9 |
2 173,9 |
1 235,9 |
|
прибыль |
557,6 |
2 662,7 |
1 513,0 |
2 426,8 |
969,3 |
722,9 |
2 173,9 |
1 235,9 |
|
амортизационные отчисления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ООО "Архангельское специализированное энергетическое предприятие" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционный проект N 1.4 "Ликвидация сетевых ограничений по присоединению к электрическим сетям и повышение надежности электроснабжения потребителей муниципального образования "Город Архангельск" в зоне электроснабжения ООО "АСЭП" |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
61,8 |
35,4 |
0,0 |
176,6 |
178,3 |
261,4 |
168,4 |
174,0 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
61,8 |
35,4 |
0,0 |
176,6 |
178,3 |
261,4 |
168,4 |
174,0 |
|
прибыль |
61,8 |
35,4 |
0,0 |
176,6 |
178,3 |
261,4 |
168,4 |
174,0 |
амортизационные отчисления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего потребность в финансировании инвестиционных проектов по ООО "Архангельское специализированное энергетическое предприятие" |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
61,8 |
35,4 |
0,0 |
176,6 |
178,3 |
261,4 |
168,4 |
174,0 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
61,8 |
35,4 |
0,0 |
176,6 |
178,3 |
261,4 |
168,4 |
174,0 |
|
прибыль |
61,8 |
35,4 |
0,0 |
176,6 |
178,3 |
261,4 |
168,4 |
174,0 |
|
амортизационные отчисления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ОАО "Территориальная генерирующая компания N 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционный проект N 2.1 "Модернизация теплофикационной установки Архангельской ТЭЦ с созданием дополнительной установленной мощности 300 Гкал/ч и тепловых сетей с увеличением диаметра" |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
0,0 |
6,9 |
184,3 |
521,1 |
374,1 |
399,6 |
423,0 |
348,5 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
0,0 |
6,9 |
184,3 |
521,1 |
374,1 |
399,6 |
423,0 |
348,5 |
|
прибыль |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
амортизационные отчисления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
6,9 |
184,3 |
521,1 |
374,1 |
399,6 |
423,0 |
348,5 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Инвестиционный проект N 2.2 "Модернизация тепловых сетей в зоне действия Архангельской ТЭЦ" |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
86,9 |
389,8 |
511,7 |
709,6 |
627,7 |
639,0 |
657,4 |
691,7 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
86,9 |
389,8 |
511,7 |
709,6 |
627,7 |
639,0 |
268,0 |
340,2 |
|
прибыль |
84,9 |
374,1 |
463,0 |
617,1 |
479,3 |
433,5 |
0,0 |
0,0 |
|
амортизационные отчисления |
0,0 |
3,7 |
20,2 |
41,9 |
71,9 |
98,5 |
125,6 |
153,5 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
2,0 |
11,9 |
28,5 |
50,6 |
76,4 |
107,0 |
142,4 |
186,7 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
389,4 |
351,4 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего потребность в финансировании инвестиционных проектов по ОАО "Территориальная генерирующая компания N 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
86,9 |
396,7 |
696,0 |
1 230,6 |
1 001,7 |
1 038,6 |
1 080,4 |
1 040,2 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
86,9 |
396,7 |
696,0 |
1 230,6 |
1 001,7 |
1 038,6 |
691,0 |
688,7 |
|
прибыль |
84,9 |
374,1 |
463,0 |
617,1 |
479,3 |
433,5 |
0,0 |
0,0 |
|
амортизационные отчисления |
0,0 |
3,7 |
20,2 |
41,9 |
71,9 |
98,5 |
125,6 |
153,5 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
2,0 |
11,9 |
28,5 |
50,6 |
76,4 |
107,0 |
142,4 |
186,7 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
6,9 |
184,3 |
521,1 |
374,1 |
399,6 |
423,0 |
348,5 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
389,4 |
351,4 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ОАО "Архангельский КоТЭК" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционный проект N 2.5 "Модернизация системы теплоснабжения в зоне локальных источников" |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
42,6 |
220,6 |
142,4 |
907,3 |
981,4 |
303,8 |
321,6 |
338,3 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
42,6 |
220,6 |
142,4 |
907,3 |
981,4 |
303,8 |
321,6 |
338,3 |
|
прибыль |
27,2 |
113,5 |
0,0 |
624,5 |
265,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
амортизационные отчисления |
0,0 |
1,8 |
11,2 |
17,2 |
55,6 |
97,2 |
110,1 |
123,7 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
15,4 |
105,3 |
131,2 |
265,6 |
660,6 |
206,6 |
211,5 |
214,6 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Инвестиционный проект N 2.6 "Строительство тепловых сетей в зоне локальных источников для подключения новых абонентов" |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
114,8 |
155,4 |
111,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
114,8 |
155,4 |
111,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прибыль |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
амортизационные отчисления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
114,8 |
155,4 |
111,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего потребность в финансировании инвестиционных проектов по ОАО "Архангельский КоТЭК" |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
157,4 |
376,1 |
253,8 |
907,3 |
981,4 |
303,8 |
321,6 |
338,3 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
157,4 |
376,1 |
253,8 |
907,3 |
981,4 |
303,8 |
321,6 |
338,3 |
|
прибыль |
27,2 |
113,5 |
0,0 |
624,5 |
265,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
амортизационные отчисления |
0,0 |
1,8 |
11,2 |
17,2 |
55,6 |
97,2 |
110,1 |
123,7 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
15,4 |
105,3 |
131,2 |
265,6 |
660,6 |
206,6 |
211,5 |
214,6 |
|
плата за подключение (присоединение) |
114,8 |
155,4 |
111,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционный проект N 3.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
7,0 |
137,1 |
157,7 |
0,0 |
179,1 |
191,2 |
202,4 |
252,0 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
7,0 |
137,1 |
157,7 |
0,0 |
179,1 |
191,2 |
202,4 |
252,0 |
|
прибыль |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
амортизационные отчисления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
7,0 |
137,1 |
157,7 |
0,0 |
179,1 |
191,2 |
202,4 |
252,0 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Инвестиционный проект N 3.2 "Строительство системы очистки промывных вод ЦОСВ" |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
0,0 |
108,3 |
144,1 |
292,4 |
230,2 |
298,5 |
0,0 |
0,0 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прибыль |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
амортизационные отчисления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
0,0 |
108,3 |
144,1 |
292,4 |
230,2 |
298,5 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
0,0 |
108,3 |
144,1 |
292,4 |
230,2 |
298,5 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Инвестиционный проект N 3.3 "Модернизация системы водоснабжения в центральной зоне г. Архангельска (Октябрьский, Ломоносовский, Майская горка, Соломбальский, Варавино-Фактория, Северный округа и Левобережье) |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
146,0 |
308,5 |
606,0 |
696,2 |
653,2 |
667,4 |
1 078,2 |
1 001,2 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
26,3 |
55,5 |
109,1 |
125,3 |
117,6 |
120,1 |
194,1 |
180,2 |
|
прибыль |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
амортизационные отчисления |
26,3 |
55,5 |
109,1 |
125,3 |
117,6 |
120,1 |
194,1 |
180,2 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
119,8 |
253,0 |
496,9 |
570,9 |
535,6 |
547,3 |
884,1 |
821,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
119,8 |
253,0 |
496,9 |
570,9 |
535,6 |
547,3 |
884,1 |
821,0 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Инвестиционный проект N 3.4 "Модернизация системы водоснабжения в зоне локальных ВОС на левом берегу г. Архангельска (сети водоснабжения в пос. Исакогорка, пос. Лесная речка, пос. Турдеево) |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15,0 |
18,6 |
18,8 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,9 |
2,3 |
2,3 |
|
прибыль |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
амортизационные отчисления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,9 |
2,3 |
2,3 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13,1 |
16,3 |
16,4 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13,1 |
16,3 |
16,4 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Инвестиционный проект N 3.5 "Модернизация системы водоснабжения о. Кего" |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
136,0 |
50,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
25,8 |
9,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прибыль |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
амортизационные отчисления |
25,8 |
9,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
110,2 |
41,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
110,2 |
41,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Инвестиционный проект N 3.6 "Модернизация системы водоснабжения о. Хабарка" |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
23,1 |
14,0 |
14,9 |
0,0 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4,9 |
2,9 |
3,1 |
0,0 |
|
прибыль |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
амортизационные отчисления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4,9 |
2,9 |
3,1 |
0,0 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18,3 |
11,1 |
11,7 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18,3 |
11,1 |
11,7 |
0,0 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Инвестиционный проект N 3.7 "Модернизация системы водоснабжения пос. Зеленый Бор" |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
48,8 |
0,0 |
0,0 |
59,4 |
63,5 |
67,8 |
0,0 |
0,0 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прибыль |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
амортизационные отчисления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
48,8 |
0,0 |
0,0 |
59,4 |
63,5 |
67,8 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
48,8 |
0,0 |
0,0 |
59,4 |
63,5 |
67,8 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Инвестиционный проект N 3.8 "Модернизация системы водоснабжения пос. Лесная речка" |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
134,9 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прибыль |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
амортизационные отчисления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
134,9 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
134,9 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Инвестиционный проект N 3.9 "Модернизация системы водоснабжения пос. Кузнечевского лесозавода (29 л/з)" |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
0,0 |
0,0 |
51,9 |
71,2 |
70,5 |
12,3 |
0,0 |
0,0 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
7,8 |
10,7 |
10,6 |
1,8 |
0,0 |
0,0 |
|
прибыль |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
амортизационные отчисления |
0,0 |
0,0 |
7,8 |
10,7 |
10,6 |
1,8 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
44,1 |
60,5 |
59,9 |
10,5 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
44,1 |
60,5 |
59,9 |
10,5 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Инвестиционный проект N 3.10 "Модернизация системы водоснабжения о. Бревенник и пос. Конвейер" |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,5 |
34,6 |
37,1 |
110,1 |
16,3 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,3 |
6,2 |
6,7 |
19,8 |
2,9 |
|
прибыль |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
амортизационные отчисления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,3 |
6,2 |
6,7 |
19,8 |
2,9 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,3 |
28,4 |
30,5 |
90,3 |
13,3 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,3 |
28,4 |
30,5 |
90,3 |
13,3 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Инвестиционный проект N 3.11 "Модернизация системы водоснабжения пос. Цигломень" |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
0,0 |
0,0 |
17,0 |
50,5 |
64,0 |
54,0 |
0,0 |
0,0 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
3,2 |
9,6 |
12,2 |
10,3 |
0,0 |
0,0 |
|
прибыль |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
амортизационные отчисления |
0,0 |
0,0 |
3,2 |
9,6 |
12,2 |
10,3 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
13,8 |
40,9 |
51,8 |
43,8 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
13,8 |
40,9 |
51,8 |
43,8 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Инвестиционный проект N 3.12 "Модернизация системы водоснабжения пос. Зеленец" |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
0,0 |
0,0 |
14,4 |
21,4 |
0,0 |
0,0 |
6,0 |
6,3 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
1,7 |
2,6 |
0,0 |
0,0 |
0,7 |
0,8 |
|
прибыль |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
амортизационные отчисления |
0,0 |
0,0 |
1,7 |
2,6 |
0,0 |
0,0 |
0,7 |
0,8 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
12,7 |
18,8 |
0,0 |
0,0 |
5,3 |
5,6 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
12,7 |
18,8 |
0,0 |
0,0 |
5,3 |
5,6 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Инвестиционный проект N 4.1 "Модернизация системы водоотведения в зоне головных очистных сооружений" |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
33,7 |
366,6 |
285,6 |
407,1 |
810,7 |
1 072,6 |
1 305,3 |
1 684,3 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прибыль |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
амортизационные отчисления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
33,7 |
366,6 |
285,6 |
407,1 |
810,7 |
1 072,6 |
1 305,3 |
1 684,3 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
33,7 |
366,6 |
285,6 |
407,1 |
810,7 |
1 072,6 |
1 305,3 |
1 684,3 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Инвестиционный проект N 4.2 "Модернизация системы водоотведения для обеспечения услугами водоотведения районов массовой застройки в центральной части г. Архангельска" |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
24,9 |
228,8 |
200,8 |
139,5 |
116,6 |
343,2 |
102,7 |
67,1 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
16,3 |
149,8 |
131,5 |
91,3 |
76,3 |
224,7 |
67,3 |
43,9 |
|
прибыль |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
амортизационные отчисления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
16,3 |
149,8 |
131,5 |
91,3 |
76,3 |
224,7 |
67,3 |
43,9 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
8,6 |
79,0 |
69,4 |
48,2 |
40,3 |
118,5 |
35,5 |
23,2 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
8,6 |
79,0 |
69,4 |
48,2 |
40,3 |
118,5 |
35,5 |
23,2 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Инвестиционный проект N 4.3 "Модернизация системы водоотведения о. Краснофлотский" |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
0,0 |
0,5 |
0,6 |
0,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прибыль |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
амортизационные отчисления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
0,0 |
0,5 |
0,6 |
0,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
0,0 |
0,5 |
0,6 |
0,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Инвестиционный проект N 4.4 "Модернизация канализационных сетей в зоне локальных КОС на левом берегу г. Архангельска" |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
10,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21,2 |
37,2 |
39,1 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прибыль |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
амортизационные отчисления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
10,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21,2 |
37,2 |
39,1 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
10,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21,2 |
37,2 |
39,1 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Инвестиционный проект N 4.5 "Модернизация системы водоотведения о. Кего" |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
0,0 |
0,0 |
11,4 |
12,3 |
12,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прибыль |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
амортизационные отчисления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
11,4 |
12,3 |
12,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
11,4 |
12,3 |
12,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Инвестиционный проект N 4.6 "Модернизация системы водоотведения о. Хабарка" |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
7,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прибыль |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
амортизационные отчисления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
7,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
7,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Инвестиционный проект N 4.7 "Модернизация системы водоотведения пос. Лесная речка" |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
0,0 |
27,1 |
28,9 |
30,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
0,0 |
1,6 |
1,7 |
1,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прибыль |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
амортизационные отчисления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
1,6 |
1,7 |
1,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
0,0 |
25,5 |
27,2 |
28,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
0,0 |
25,5 |
27,2 |
28,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Инвестиционный проект N 4.8 "Модернизация системы водоотведения пос. Зеленый Бор" |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13,9 |
14,9 |
15,6 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прибыль |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
амортизационные отчисления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13,9 |
14,9 |
15,6 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13,9 |
14,9 |
15,6 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Инвестиционный проект N 4.9 "Модернизация системы водоотведения пос. Исакогорка" |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
0,0 |
37,6 |
28,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24,2 |
26,4 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
0,0 |
7,5 |
5,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4,8 |
5,2 |
|
прибыль |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
амортизационные отчисления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
7,5 |
5,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4,8 |
5,2 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
0,0 |
30,1 |
23,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19,4 |
21,2 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
0,0 |
30,1 |
23,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19,4 |
21,2 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Инвестиционный проект N 4.10 "Модернизация системы водоотведения о. Бревенник и пос. Конвейер" |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
0,0 |
50,7 |
43,2 |
60,8 |
29,6 |
62,8 |
33,5 |
34,9 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
0,0 |
8,5 |
7,2 |
10,2 |
5,0 |
10,5 |
5,6 |
5,8 |
|
прибыль |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
амортизационные отчисления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
8,5 |
7,2 |
10,2 |
5,0 |
10,5 |
5,6 |
5,8 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
0,0 |
42,3 |
36,0 |
50,6 |
24,6 |
52,3 |
27,9 |
29,1 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
0,0 |
42,3 |
36,0 |
50,6 |
24,6 |
52,3 |
27,9 |
29,1 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Инвестиционный проект N 4.11 "Модернизация системы водоотведения пос. Кузнечевского лесозавода (29 л/з)" |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
0,0 |
24,4 |
25,7 |
27,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
0,0 |
4,5 |
4,7 |
5,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прибыль |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
амортизационные отчисления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
4,5 |
4,7 |
5,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
0,0 |
19,9 |
21,0 |
22,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
0,0 |
19,9 |
21,0 |
22,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Инвестиционный проект N 4.12 "Модернизация системы водоотведения пос. Цигломень" |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24,6 |
20,1 |
22,8 |
0,0 |
0,0 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прибыль |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
амортизационные отчисления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24,6 |
20,1 |
22,8 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24,6 |
20,1 |
22,8 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Инвестиционный проект N 4.13 "Модернизация системы водоотведения пос. Зеленец" |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15,4 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прибыль |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
амортизационные отчисления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15,4 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15,4 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Разработка проектно-сметной документации будущих проектов |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прибыль |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
амортизационные отчисления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего потребность в финансировании инвестиционных проектов по МУП "Водоканал" |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
414,1 |
1 340,4 |
1 616,3 |
1 895,7 |
2 307,5 |
2 893,7 |
2 947,9 |
3 312,4 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
75,5 |
374,2 |
430,4 |
256,8 |
411,8 |
570,1 |
500,2 |
493,3 |
|
прибыль |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
амортизационные отчисления |
52,1 |
65,2 |
121,8 |
148,4 |
151,4 |
143,7 |
220,1 |
186,2 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
23,3 |
309,0 |
308,6 |
108,3 |
260,4 |
426,4 |
280,1 |
307,0 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
338,6 |
966,2 |
1 185,9 |
1 638,9 |
1 895,7 |
2 323,6 |
2 447,8 |
2 819,1 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
338,6 |
966,2 |
1 185,9 |
1 638,9 |
1 895,7 |
2 323,6 |
2 447,8 |
2 819,1 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ОАО "Архангельскоблгаз" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционный проект N 5.7 "Модернизация системы газоснабжения СУГ" |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
2,8 |
7,6 |
9,7 |
9,6 |
17,2 |
18,7 |
18,4 |
20,2 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
2,8 |
7,6 |
9,7 |
9,6 |
17,2 |
18,7 |
18,4 |
20,2 |
|
прибыль |
2,8 |
7,6 |
9,7 |
9,6 |
17,2 |
18,7 |
18,4 |
20,2 |
|
амортизационные отчисления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего потребность в финансировании инвестиционных проектов по ОАО "Архангельскоблгаз" |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
2,8 |
7,6 |
9,7 |
9,6 |
17,2 |
18,7 |
18,4 |
20,2 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
2,8 |
7,6 |
9,7 |
9,6 |
17,2 |
18,7 |
18,4 |
20,2 |
|
прибыль |
2,8 |
7,6 |
9,7 |
9,6 |
17,2 |
18,7 |
18,4 |
20,2 |
|
амортизационные отчисления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мэрия муниципального образования "Город Архангельск" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционный проект N 5.1 "Строительство системы газоснабжения для подключения объектов топливно-энергетического комплекса на территории Цигломенского и Исакогорского округов" |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
262,1 |
268,5 |
324,1 |
169,8 |
106,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прибыль |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
амортизационные отчисления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
262,1 |
268,5 |
324,1 |
169,8 |
106,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
262,1 |
268,5 |
324,1 |
169,8 |
106,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Инвестиционный проект N 5.2 "Строительство системы газоснабжения для подключения объектов топливно-энергетического комплекса на территории Северного, Октябрьского и Варавино-Фактория округов" |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
37,3 |
75,7 |
92,3 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прибыль |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
амортизационные отчисления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
37,3 |
75,7 |
92,3 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
37,3 |
75,7 |
92,3 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Инвестиционный проект N 5.3 "Строительство системы газоснабжения для подключения населения в Цигломенском округе" |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16,2 |
17,3 |
18,5 |
19,6 |
20,6 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прибыль |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
амортизационные отчисления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16,2 |
17,3 |
18,5 |
19,6 |
20,6 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16,2 |
17,3 |
18,5 |
19,6 |
20,6 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Инвестиционный проект N 5.4 "Строительство системы газоснабжения для подключения населения в Исакогорском округе" |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
0,0 |
22,8 |
23,7 |
24,6 |
38,9 |
44,9 |
47,5 |
58,0 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прибыль |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
амортизационные отчисления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
0,0 |
22,8 |
23,7 |
24,6 |
38,9 |
44,9 |
47,5 |
58,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
0,0 |
22,8 |
23,7 |
24,6 |
38,9 |
44,9 |
47,5 |
58,0 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Инвестиционный проект N 5.5 "Строительство системы газоснабжения для подключения населения в Северном округе" |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прибыль |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
амортизационные отчисления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Инвестиционный проект N 5.6 "Строительство системы газоснабжения для подключения населения в Октябрьском, Ломоносовском округах" |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прибыль |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
амортизационные отчисления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего потребность в финансировании инвестиционных проектов по мэрии муниципального образования "Город Архангельск" |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
262,1 |
291,4 |
347,8 |
210,6 |
162,5 |
100,7 |
142,8 |
170,9 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прибыль |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
амортизационные отчисления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
262,1 |
291,4 |
347,8 |
210,6 |
162,5 |
100,7 |
142,8 |
170,9 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
262,1 |
291,4 |
347,8 |
210,6 |
162,5 |
100,7 |
142,8 |
170,9 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Муниципальное унитарное предприятие "Спецавтохозяйство по уборке города" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционный проект N 6.1 "строительство мусороперегрузочных площадок ТБО с оборудованием площадки для временного складирования отходов" |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
0,0 |
9,4 |
11,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прибыль |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
амортизационные отчисления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
0,0 |
9,4 |
11,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
0,0 |
9,4 |
11,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Инвестиционный проект N 6.3 "Рекультивация городского полигона" |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
37,8 |
50,2 |
47,7 |
50,9 |
49,1 |
52,4 |
55,5 |
58,4 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прибыль |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
амортизационные отчисления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
37,8 |
50,2 |
47,7 |
50,9 |
49,1 |
52,4 |
55,5 |
58,4 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
37,8 |
50,2 |
47,7 |
50,9 |
49,1 |
52,4 |
55,5 |
58,4 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего потребность в финансировании инвестиционных проектов по МУП "Спецавтохозяйство по уборке города" |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
37,8 |
59,5 |
59,1 |
50,9 |
49,1 |
52,4 |
55,5 |
58,4 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прибыль |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
амортизационные отчисления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
37,8 |
59,5 |
59,1 |
50,9 |
49,1 |
52,4 |
55,5 |
58,4 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
37,8 |
59,5 |
59,1 |
50,9 |
49,1 |
52,4 |
55,5 |
58,4 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего потребность в финансировании инвестиционных проектов по действующим организациям |
1 580,5 |
5 169,8 |
4 495,8 |
6 908,0 |
5 667,1 |
5 392,3 |
6 909,0 |
6 350,2 |
|
Собственные средства организации, в том числе: |
942,0 |
3 852,6 |
2 903,0 |
5 007,6 |
3 559,8 |
2 915,6 |
3 873,4 |
2 950,4 |
|
прибыль |
734,4 |
3 193,4 |
1 985,7 |
3 854,5 |
1 909,3 |
1 436,5 |
2 360,7 |
1 430,0 |
|
амортизационные отчисления |
52,1 |
70,7 |
153,2 |
207,5 |
279,0 |
339,5 |
455,8 |
463,4 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
17,4 |
117,2 |
159,7 |
316,2 |
737,0 |
313,6 |
353,9 |
401,4 |
|
плата за подключение (присоединение) |
138,1 |
471,3 |
604,4 |
629,4 |
634,5 |
826,0 |
703,1 |
655,5 |
|
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
389,4 |
351,4 |
|
Бюджетные средства, в том числе: |
638,5 |
1 317,2 |
1 592,8 |
1 900,4 |
2 107,3 |
2 476,7 |
2 646,1 |
3 048,4 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
638,5 |
1 317,2 |
1 592,8 |
1 900,4 |
2 107,3 |
2 476,7 |
2 646,1 |
3 048,4 |
|
|
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Таблица 24. Источники инвестиций для реализации проектов действующими организациями (млн. руб.) (часть 2)
N п/п |
Показатели |
III этап |
||||
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" |
|
|
|
|
|
|
Инвестиционный проект N 1.1 "Развитие на территории муниципального образования "Город Архангельск" электрической сети 110 кВ" |
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
347,8 |
730,4 |
764,0 |
795,6 |
825,6 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
347,8 |
730,4 |
764,0 |
795,6 |
825,6 |
|
прибыль |
347,8 |
730,4 |
764,0 |
795,6 |
825,6 |
амортизационные отчисления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Инвестиционный проект N 1.2 "Обеспечение электроснабжения объектов перспективного строительства в округе Майская горка" |
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прибыль |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
амортизационные отчисления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Инвестиционный проект N 1.3 "Ликвидация сетевых ограничений по присоединению к электрическим сетям и повышение надежности электроснабжения потребителей муниципального образования "Город Архангельск" в зоне электроснабжения филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" |
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
427,5 |
448,9 |
469,6 |
489,0 |
507,4 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
427,5 |
448,9 |
469,6 |
489,0 |
507,4 |
|
прибыль |
427,5 |
448,9 |
469,6 |
489,0 |
507,4 |
амортизационные отчисления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего потребность в финансировании инвестиционных проектов по филиалу ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" |
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
775,3 |
1 179,3 |
1 233,6 |
1 284,6 |
1 333,0 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
775,3 |
1 179,3 |
1 233,6 |
1 284,6 |
1 333,0 |
|
прибыль |
775,3 |
1 179,3 |
1 233,6 |
1 284,6 |
1 333,0 |
|
амортизационные отчисления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ООО "Архангельское специализированное энергетическое предприятие" |
|
|
|
|
|
|
Инвестиционный проект N 1.4 "Ликвидация сетевых ограничений по присоединению к электрическим сетям и повышение надежности электроснабжения потребителей муниципального образования "Город Архангельск" в зоне электроснабжения ООО "АСЭП" |
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
91,5 |
64,1 |
0,0 |
0,0 |
94,1 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
91,5 |
64,1 |
0,0 |
0,0 |
94,1 |
|
прибыль |
91,5 |
64,1 |
0,0 |
0,0 |
94,1 |
амортизационные отчисления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего потребность в финансировании инвестиционных проектов по ООО "Архангельское специализированное энергетическое предприятие" |
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
91,5 |
64,1 |
0,0 |
0,0 |
94,1 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
91,5 |
64,1 |
0,0 |
0,0 |
94,1 |
|
прибыль |
91,5 |
64,1 |
0,0 |
0,0 |
94,1 |
|
амортизационные отчисления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ОАО "Территориальная генерирующая компания N 2 |
|
|
|
|
|
|
Инвестиционный проект N 2.1 "Модернизация теплофикационной установки Архангельской ТЭЦ с созданием дополнительной установленной мощности 300 Гкал/ч и тепловых сетей с увеличением диаметра" |
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
365,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
365,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прибыль |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
амортизационные отчисления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
365,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Инвестиционный проект N 2.2 "Модернизация тепловых сетей в зоне действия Архангельской ТЭЦ" |
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
725,9 |
990,8 |
1 036,4 |
830,2 |
861,6 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
423,7 |
497,0 |
585,7 |
673,6 |
758,7 |
|
прибыль |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
амортизационные отчисления |
182,8 |
213,5 |
255,5 |
299,4 |
334,6 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
241,0 |
283,5 |
330,1 |
374,1 |
424,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
302,2 |
493,8 |
450,7 |
156,7 |
102,9 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего потребность в финансировании инвестиционных проектов по ОАО "Территориальная генерирующая компания N 2" |
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
1 091,6 |
990,8 |
1 036,4 |
830,2 |
861,6 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
789,5 |
497,0 |
585,7 |
673,6 |
758,7 |
|
прибыль |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
амортизационные отчисления |
182,8 |
213,5 |
255,5 |
299,4 |
334,6 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
241,0 |
283,5 |
330,1 |
374,1 |
424,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
365,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
302,2 |
493,8 |
450,7 |
156,7 |
102,9 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ОАО "Архангельский КоТЭК" |
|
|
|
|
|
|
Инвестиционный проект N 2.5 "Модернизация системы теплоснабжения в зоне локальных источников" |
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
355,1 |
372,9 |
390,0 |
406,1 |
421,5 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
355,1 |
372,9 |
390,0 |
406,1 |
421,5 |
|
прибыль |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
амортизационные отчисления |
138,1 |
153,1 |
168,9 |
185,4 |
202,6 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
217,0 |
219,8 |
221,1 |
220,7 |
218,8 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Инвестиционный проект N 2.6 "Строительство тепловых сетей в зоне локальных источников для подключения новых абонентов" |
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прибыль |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
амортизационные отчисления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего потребность в финансировании инвестиционных проектов по ОАО "Архангельский КоТЭК" |
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
355,1 |
372,9 |
390,0 |
406,1 |
421,5 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
355,1 |
372,9 |
390,0 |
406,1 |
421,5 |
|
прибыль |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
амортизационные отчисления |
138,1 |
153,1 |
168,9 |
185,4 |
202,6 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
217,0 |
219,8 |
221,1 |
220,7 |
218,8 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" |
|
|
|
|
|
|
Инвестиционный проект N 3.1 |
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
358,0 |
383,5 |
141,9 |
237,8 |
241,4 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
358,0 |
383,5 |
141,9 |
237,8 |
241,4 |
|
прибыль |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
амортизационные отчисления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
358,0 |
383,5 |
141,9 |
237,8 |
241,4 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Инвестиционный проект N 3.2 "Строительство системы очистки промывных вод ЦОСВ" |
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прибыль |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
амортизационные отчисления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Инвестиционный проект N 3.3 "Модернизация системы водоснабжения в центральной зоне г. Архангельска (Октябрьский, Ломоносовский, Майская горка, Соломбальский, Варавино-Фактория, Северный округа и Левобережье) |
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
807,8 |
805,3 |
1 201,4 |
1 164,8 |
1 165,2 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
145,4 |
145,0 |
216,3 |
209,7 |
209,7 |
|
прибыль |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
амортизационные отчисления |
145,4 |
145,0 |
216,3 |
209,7 |
209,7 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
662,4 |
660,4 |
985,2 |
955,2 |
955,5 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
662,4 |
660,4 |
985,2 |
955,2 |
955,5 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Инвестиционный проект N 3.4 "Модернизация системы водоснабжения в зоне локальных ВОС на левом берегу г. Архангельска (сети водоснабжения в пос. Исакогорка, пос. Лесная речка, пос. Турдеево) |
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
49,9 |
73,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
6,2 |
9,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прибыль |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
амортизационные отчисления |
6,2 |
9,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
43,7 |
64,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
43,7 |
64,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Инвестиционный проект N 3.5 Модернизация системы водоснабжения о. Кего |
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прибыль |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
амортизационные отчисления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Инвестиционный проект N 3.6 "Модернизация системы водоснабжения о. Хабарка" |
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прибыль |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
амортизационные отчисления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Инвестиционный проект N 3.7 "Модернизация системы водоснабжения пос. Зеленый Бор" |
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
16,2 |
17,2 |
18,0 |
0,0 |
0,0 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прибыль |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
амортизационные отчисления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
16,2 |
17,2 |
18,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
16,2 |
17,2 |
18,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Инвестиционный проект N 3.8 "Модернизация системы водоснабжения пос. Лесная речка" |
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
141,6 |
148,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прибыль |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
амортизационные отчисления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
141,6 |
148,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
141,6 |
148,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Инвестиционный проект N 3.9 "Модернизация системы водоснабжения пос. Кузнечевского лесозавода (29 л/з)" |
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прибыль |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
амортизационные отчисления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Инвестиционный проект N 3.10 "Модернизация системы водоснабжения о. Бревенник и пос. Конвейер" |
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
17,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
3,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прибыль |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
амортизационные отчисления |
3,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
14,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
14,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Инвестиционный проект N 3.11 "Модернизация системы водоснабжения пос. Цигломень" |
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прибыль |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
амортизационные отчисления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Инвестиционный проект N 3.12 "Модернизация системы водоснабжения пос. Зеленец" |
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
6,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
0,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прибыль |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
амортизационные отчисления |
0,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
5,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
5,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Инвестиционный проект N 4.1 "Модернизация системы водоотведения в зоне головных очистных сооружений" |
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
1 790,9 |
1 405,7 |
1 289,2 |
1 424,4 |
1 354,4 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прибыль |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
амортизационные отчисления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
1 790,9 |
1 405,7 |
1 289,2 |
1 424,4 |
1 354,4 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
1 790,9 |
1 405,7 |
1 289,2 |
1 424,4 |
1 354,4 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Инвестиционный проект N 4.2 "Модернизация системы водоотведения для обеспечения услугами водоотведения районов массовой застройки в центральной части г. Архангельска" |
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
70,4 |
133,2 |
139,3 |
145,0 |
150,5 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
46,1 |
87,2 |
91,2 |
94,9 |
98,6 |
|
прибыль |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
амортизационные отчисления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
46,1 |
87,2 |
91,2 |
94,9 |
98,6 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
24,3 |
46,0 |
48,1 |
50,1 |
52,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
24,3 |
46,0 |
48,1 |
50,1 |
52,0 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Инвестиционный проект N 4.3 "Модернизация системы водоотведения о. Краснофлотский" |
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прибыль |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
амортизационные отчисления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Инвестиционный проект N 4.4 "Модернизация канализационных сетей в зоне локальных КОС на левом берегу г. Архангельска" |
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
225,7 |
237,0 |
338,1 |
328,5 |
316,7 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прибыль |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
амортизационные отчисления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
225,7 |
237,0 |
338,1 |
328,5 |
316,7 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
225,7 |
237,0 |
338,1 |
328,5 |
316,7 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Инвестиционный проект N 4.5 "Модернизация системы водоотведения о. Кего" |
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прибыль |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
амортизационные отчисления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Инвестиционный проект N 4.6 "Модернизация системы водоотведения о. Хабарка" |
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прибыль |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
амортизационные отчисления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Инвестиционный проект N 4.7 "Модернизация системы водоотведения пос. Лесная речка" |
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прибыль |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
амортизационные отчисления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Инвестиционный проект N 4.8 "Модернизация системы водоотведения пос. Зеленый Бор" |
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прибыль |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
амортизационные отчисления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Инвестиционный проект N 4.9 "Модернизация системы водоотведения пос. Исакогорка" |
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
28,7 |
28,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
5,7 |
5,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прибыль |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
амортизационные отчисления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
5,7 |
5,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
23,0 |
22,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
23,0 |
22,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Инвестиционный проект N 4.10 "Модернизация системы водоотведения о. Бревенник и пос. Конвейер" |
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прибыль |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
амортизационные отчисления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Инвестиционный проект N 4.11 "Модернизация системы водоотведения пос. Кузнечевского лесозавода (29 л/з)" |
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прибыль |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
амортизационные отчисления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Инвестиционный проект N 4.12 "Модернизация системы водоотведения пос. Цигломень" |
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прибыль |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
амортизационные отчисления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Инвестиционный проект N 4.13 "Модернизация системы водоотведения пос. Зеленец" |
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
16,4 |
17,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прибыль |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
амортизационные отчисления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
16,4 |
17,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
16,4 |
17,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Разработка проектно-сметной документации будущих проектов |
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
70,4 |
97,4 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прибыль |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
амортизационные отчисления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
70,4 |
97,4 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
70,4 |
97,4 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего потребность в финансировании инвестиционных проектов по МУП "Водоканал" |
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
3 529,4 |
3 250,3 |
3 127,9 |
3 370,9 |
3 325,7 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
565,3 |
630,5 |
449,4 |
542,4 |
549,7 |
|
прибыль |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
амортизационные отчисления |
155,5 |
154,2 |
216,3 |
209,7 |
209,7 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
409,8 |
476,3 |
233,1 |
332,7 |
339,9 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
2 964,1 |
2 619,7 |
2 678,5 |
2 828,5 |
2 776,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
2 964,1 |
2 619,7 |
2 678,5 |
2 828,5 |
2 776,0 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ОАО "Архангельскоблгаз" |
|
|
|
|
|
|
Инвестиционный проект N 5.7 "Модернизация системы газоснабжения СУГ" |
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
20,0 |
22,6 |
24,0 |
25,4 |
25,6 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
20,0 |
22,6 |
24,0 |
25,4 |
25,6 |
|
прибыль |
20,0 |
22,6 |
24,0 |
25,4 |
25,6 |
|
амортизационные отчисления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего потребность в финансировании инвестиционных проектов по ОАО "Архангельскоблгаз" |
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
20,0 |
22,6 |
24,0 |
25,4 |
25,6 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
20,0 |
22,6 |
24,0 |
25,4 |
25,6 |
|
прибыль |
20,0 |
22,6 |
24,0 |
25,4 |
25,6 |
|
амортизационные отчисления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мэрия муниципального образования "Город Архангельск" |
|
|
|
|
|
|
Инвестиционный проект N 5.1 "Строительство системы газоснабжения для подключения объектов топливно-энергетического комплекса на территории Цигломенского и Исакогорского округов" |
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прибыль |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
амортизационные отчисления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Инвестиционный проект N 5.2 "Строительство системы газоснабжения для подключения объектов топливно-энергетического комплекса на территории Северного, Октябрьского и Варавино-Фактория округов" |
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
204,5 |
207,3 |
216,8 |
225,8 |
329,0 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прибыль |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
амортизационные отчисления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
204,5 |
207,3 |
216,8 |
225,8 |
329,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
204,5 |
207,3 |
216,8 |
225,8 |
329,0 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Инвестиционный проект N 5.3 "Строительство системы газоснабжения для подключения населения в Цигломенском округе" |
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
22,6 |
30,5 |
31,9 |
33,2 |
34,5 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прибыль |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
амортизационные отчисления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
22,6 |
30,5 |
31,9 |
33,2 |
34,5 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
22,6 |
30,5 |
31,9 |
33,2 |
34,5 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Инвестиционный проект N 5.4 "Строительство системы газоснабжения для подключения населения в Исакогорском округе" |
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
59,9 |
41,5 |
37,0 |
0,0 |
0,0 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прибыль |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
амортизационные отчисления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
59,9 |
41,5 |
37,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
59,9 |
41,5 |
37,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Инвестиционный проект N 5.5 "Строительство системы газоснабжения для подключения населения в Северном округе" |
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
20,0 |
23,0 |
24,0 |
79,8 |
23,7 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прибыль |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
амортизационные отчисления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
20,0 |
23,0 |
24,0 |
79,8 |
23,7 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
20,0 |
23,0 |
24,0 |
79,8 |
23,7 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Инвестиционный проект N 5.6 "Строительство системы газоснабжения для подключения населения в Октябрьском, Ломоносовском округах" |
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
97,6 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прибыль |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
амортизационные отчисления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
97,6 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
97,6 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего потребность в финансировании инвестиционных проектов по мэрии муниципального образования "Город Архангельск" |
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
307,0 |
302,3 |
309,8 |
338,8 |
484,9 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прибыль |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
амортизационные отчисления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
307,0 |
302,3 |
309,8 |
338,8 |
484,9 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
307,0 |
302,3 |
309,8 |
338,8 |
484,9 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Муниципальное унитарное предприятие "Спецавтохозяйство по уборке города" |
|
|
|
|
|
|
Инвестиционный проект N 6.1 "строительство мусороперегрузочных площадок ТБО с оборудованием площадки для временного складирования отходов" |
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прибыль |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
амортизационные отчисления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Инвестиционный проект N 6.3 "Рекультивация городского полигона" |
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
61,3 |
64,3 |
67,3 |
70,1 |
72,7 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прибыль |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
амортизационные отчисления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
61,3 |
64,3 |
67,3 |
70,1 |
72,7 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
61,3 |
64,3 |
67,3 |
70,1 |
72,7 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего потребность в финансировании инвестиционных проектов по МУП "Спецавтохозяйство по уборке города" |
|
|
|
|
|
1 |
Общая потребность в финансовых средствах |
61,3 |
64,3 |
67,3 |
70,1 |
72,7 |
2 |
Собственные средства организации, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прибыль |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
амортизационные отчисления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Бюджетные средства, в том числе: |
61,3 |
64,3 |
67,3 |
70,1 |
72,7 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
61,3 |
64,3 |
67,3 |
70,1 |
72,7 |
|
6 |
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего потребность в финансировании инвестиционных проектов по действующим организациям |
6 231,1 |
6 246,6 |
6 188,9 |
6 326,2 |
6 619,0 |
|
Собственные средства организации, в том числе: |
2 596,7 |
2 766,5 |
2 682,6 |
2 932,1 |
3 182,5 |
|
прибыль |
886,8 |
1 266,0 |
1 257,5 |
1 310,0 |
1 452,7 |
|
амортизационные отчисления |
476,3 |
520,8 |
640,7 |
694,5 |
747,0 |
|
снижение затрат за счет реализации проекта |
458,0 |
503,2 |
551,3 |
594,8 |
642,9 |
|
плата за подключение (присоединение) |
775,6 |
476,3 |
233,1 |
332,7 |
339,9 |
|
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Кредиты |
302,2 |
493,8 |
450,7 |
156,7 |
102,9 |
|
Бюджетные средства,в том числе: |
3 332,3 |
2 986,4 |
3 055,6 |
3 237,4 |
3 333,6 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
3 332,3 |
2 986,4 |
3 055,6 |
3 237,4 |
3 333,6 |
|
|
Средства частных инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Таблица 25. Условия привлечения кредитов
Наименование организации коммунального комплекса |
ОАО "Территориальная генерирующая компания N 2" |
Номер и название инвестиционного проекта |
Инвестиционный проект N 2.2 "Модернизация тепловых сетей в зоне действия Архангельской ТЭЦ" |
Условия привлечения кредита |
Срок кредитования - 7 лет; |
Наименование организации коммунального комплекса |
Компания, осуществляющая инвестиционный проект N 6.2 |
Номер и название инвестиционного проекта |
Инвестиционный проект N 6.2 "Строительство нового полигона, мусороперерабатывающего завода, рекультивация Архангельского городского полигона" |
Условия привлечения кредита |
Срок кредитования - 10 лет; |
Таблица 26. Инвестиционные проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов
N п/п |
Показатели |
I этап |
II этап |
III этап |
||||||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Теплоснабжение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционный проект N 2.3 "Строительство котельной К-173 с 2 котлами КВГМ-100 на газовом топливе в Многофункциональном комплексе "Северный университет", топливо газ-мазут" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Потребность в финансовых средствах, млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
206,3 |
1 085,0 |
911,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 |
Собственные средства инвестора, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прибыль |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
206,3 |
1 085,0 |
911,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Средства инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Кредитные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 |
Бюджетные средства, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Инвестиционный проект N 2.4 "Строительство котельной К-200 в территориальном округе Варавино-Фактория, производительностью 200 Гкал/ч на газовом топливе с 2 котлами КВГМ-100" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Потребность в финансовых средствах, млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
155,1 |
807,8 |
670,6 |
2 |
Собственные средства инвестора, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прибыль |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
155,1 |
807,8 |
670,6 |
3 |
Средства инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Кредитные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 |
Бюджетные средства, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Инвестиционный проект N 2.7 "Строительство газовой котельной К-18 в качестве резервного источника тепловой мощности для Полярного медицинского центра" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Потребность в финансовых средствах, млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
185,6 |
2 |
Собственные средства инвестора, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прибыль |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
плата за подключение (присоединение) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
185,6 |
3 |
Средства инвесторов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Кредитные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 |
Бюджетные средства, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Утилизация (захоронение) ТБО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционный проект N 6.2 "Строительство мусороперерабатывающего завода и нового высоконагружаемого полигона ТБО" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Потребность в финансовых средствах, млн. руб. |
169,7 |
231,2 |
246,4 |
65,7 |
79,9 |
0,0 |
34,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 |
Собственные средства инвестора, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прибыль |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Средства инвесторов |
169,7 |
231,2 |
246,4 |
65,7 |
79,9 |
0,0 |
34,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Дополнительная эмиссия акций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Кредитные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 |
Бюджетные средства, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Таблица 27. Тарифы, надбавки к тарифам, плата за подключение (присоединение)* (часть 1)
N п/п |
Наименование показателя |
I этап |
II этап |
||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||
|
Тарифы для действующих организаций |
||||||||
|
ОАО "Территориальная генерирующая компания N 2" |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Тариф на производство и передачу тепловой энергии, население, руб./Гкал |
1 386,16 |
1 521,31 |
1 665,83 |
1 853,10 |
2 063,44 |
2 291,56 |
2 550,88 |
2 829,11 |
2 |
Тариф на производство и передачу тепловой энергии, прочие потребители, руб./Гкал |
1 386,16 |
1 521,31 |
1 665,83 |
1 853,10 |
2 063,44 |
2 291,56 |
2 550,88 |
2 829,11 |
3 |
Тариф на подключение к системе теплоснабжения, тыс. руб. за Гкал/час |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 683,29 |
8 683,29 |
8 683,29 |
8 683,29 |
8 683,29 |
|
ОАО "Архангельский КоТЭК" |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Тариф на производство и передачу тепловой энергии, прочие потребители, руб./Гкал |
3 972,42 |
4 359,73 |
4 773,90 |
5 310,57 |
5 913,36 |
6 567,12 |
7 310,26 |
8 107,59 |
2 |
Тариф на передачу тепловой энергии, руб. за Гкал/час в месяц |
7 670,35 |
8 418,21 |
9 217,94 |
10 254,21 |
11 418,13 |
12 680,47 |
14 115,40 |
15 654,98 |
3 |
Тариф на подключение к системе теплоснабжения, тыс. руб. за Гкал/час |
2 377,11 |
2 377,11 |
2 377,11 |
3 611,46 |
3 611,46 |
3 611,46 |
3 611,46 |
3 611,46 |
|
Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Тариф на воду питьевую, население, руб./куб.м |
23,12 |
24,43 |
25,70 |
27,07 |
28,48 |
29,85 |
31,25 |
32,63 |
2 |
Тариф на воду питьевую, прочие потребители, руб./куб.м |
31,62 |
33,42 |
35,16 |
37,03 |
38,95 |
40,83 |
42,74 |
44,64 |
3 |
Тариф на подключение к системе водоснабжения, руб. за куб.м/сут. |
35 587,88 |
35 587,88 |
35 587,88 |
43 514,04 |
43 514,04 |
43 514,04 |
43 514,04 |
43 514,04 |
4 |
Тариф на услуги водоотведения, население, руб./куб.м |
16,31 |
17,24 |
18,14 |
19,11 |
20,10 |
21,07 |
22,06 |
23,03 |
5 |
Тариф на услуги водоотведения, прочие потребители, руб./куб.м |
26,45 |
27,96 |
29,41 |
30,97 |
32,58 |
34,15 |
35,75 |
37,34 |
6 |
Тариф на подключение к системе водоотведения, руб. за куб.м/сут. |
29 787,21 |
29 787,21 |
29 787,21 |
44 640,98 |
44 640,98 |
44 640,98 |
44 640,98 |
44 640,98 |
|
Муниципальное унитарное предприятие "Спецавтохозяйство по уборке города" |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Тариф на услуги по утилизации (захоронению) ТБО, население, руб./куб.м |
21,30 |
23,55 |
26,04 |
27,79 |
29,66 |
31,69 |
33,64 |
35,51 |
2 |
Тариф на услуги по утилизации (захоронению) ТБО, прочие потребители, руб./куб.м |
44,58 |
49,29 |
54,50 |
58,17 |
62,08 |
66,34 |
70,42 |
74,33 |
|
Тарифы для новых организаций |
||||||||
|
Оператор котельной мощностью 173 Гкал/час в Многофункциональном комплексе "Северный университет" |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Тариф на производство тепловой энергии, руб./Гкал |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Тариф на подключение к системе теплоснабжения, тыс. руб. за Гкал/час |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оператор котельной мощностью 200 Гкал/час в территориальном округе Варавино-Фактория |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Тариф на производство тепловой энергии, руб./Гкал |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Тариф на подключение к системе теплоснабжения, тыс. руб. за Гкал/час |
|
|
|
|
|
|
|
|
* - все тарифы указаны без НДС, в том числе и для населения
Таблица 27. Тарифы, надбавки к тарифам, плата за подключение (присоединение)* (часть 2)
N п/п |
Наименование показателя |
III этап |
||||
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Тарифы для действующих организаций |
|||||
|
ОАО "Территориальная генерирующая компания N 2" |
|
|
|
|
|
1 |
Тариф на производство и передачу тепловой энергии, население, руб./Гкал |
3 149,89 |
3 438,87 |
3 728,87 |
4 030,19 |
4 327,89 |
2 |
Тариф на производство и передачу тепловой энергии, прочие потребители, руб./Гкал |
3 149,89 |
3 438,87 |
3 728,87 |
4 030,19 |
4 327,89 |
3 |
Тариф на подключение к системе теплоснабжения, тыс. руб. за Гкал/час |
12 080,80 |
12 080,80 |
12 080,80 |
12 080,80 |
12 080,80 |
|
ОАО "Архангельский КоТЭК" |
|
|
|
|
|
1 |
Тариф на производство и передачу тепловой энергии, прочие потребители, руб./Гкал |
9 026,89 |
9 855,05 |
10 686,10 |
11 549,62 |
12 402,77 |
2 |
Тариф на передачу тепловой энергии, руб. за Гкал/час в месяц |
17 430,05 |
19 029,15 |
20 633,84 |
22 301,21 |
23 948,56 |
3 |
Тариф на подключение к системе теплоснабжения, тыс. руб. за Гкал/час |
5 820,34 |
5 820,34 |
5 820,34 |
5 820,34 |
5 820,34 |
|
Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" |
|
|
|
|
|
1 |
Тариф на воду питьевую, население, руб./куб.м |
34,15 |
35,64 |
37,12 |
38,61 |
40,14 |
2 |
Тариф на воду питьевую, прочие потребители, руб./куб.м |
46,71 |
48,75 |
50,78 |
52,81 |
54,91 |
3 |
Тариф на подключение к системе водоснабжения, руб. за куб.м/сут. |
63 842,27 |
63 842,27 |
63 842,27 |
63 842,27 |
63 842,27 |
4 |
Тариф на услуги водоотведения, население, руб./куб.м |
24,10 |
25,16 |
26,20 |
27,25 |
28,33 |
5 |
Тариф на услуги водоотведения, прочие потребители, руб./куб.м |
39,07 |
40,78 |
42,47 |
44,17 |
45,93 |
6 |
Тариф на подключение к системе водоотведения, руб. за куб.м/сут. |
73 554,75 |
73 554,75 |
73 554,75 |
73 554,75 |
73 554,75 |
|
Муниципальное унитарное предприятие "Спецавтохозяйство по уборке города" |
|
|
|
|
|
1 |
Тариф на услуги по утилизации (захоронению) ТБО, население, руб./куб.м |
37,52 |
39,58 |
41,64 |
43,61 |
45,44 |
2 |
Тариф на услуги по утилизации (захоронению) ТБО, прочие потребители, руб./куб.м |
78,54 |
82,84 |
87,16 |
91,29 |
95,12 |
|
Тарифы для новых организаций |
|||||
|
Оператор котельной мощностью 173 Гкал/час в Многофункциональном комплексе "Северный университет" |
|
|
|
|
|
1 |
Тариф на производство тепловой энергии, руб./Гкал |
2 500,00 |
2 729,36 |
2 959,52 |
3 198,67 |
3 434,95 |
2 |
Тариф на подключение к системе теплоснабжения, тыс. руб. за Гкал/час |
11 664,72 |
11 664,72 |
11 664,72 |
11 664,72 |
11 664,72 |
|
Оператор котельной мощностью 200 Гкал/час в территориальном округе Варавино-Фактория |
|
|
|
|
|
1 |
Тариф на производство тепловой энергии, руб./Гкал |
|
|
|
|
3 434,95 |
2 |
Тариф на подключение к системе теплоснабжения, тыс. руб. за Гкал/час |
|
|
|
|
8 651,91 |
* - все тарифы указаны без НДС, в том числе и для населения
Таблица 28. Тарифы для потребителей (среднегодовые) (часть 1)
N п/п |
Наименование показателя |
I этап |
II этап |
||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||
1 |
Тарифы на электрическую энергию |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тариф для населения, с НДС, руб./кВт.ч |
3,21 |
3,56 |
3,98 |
4,43 |
4,75 |
4,98 |
5,26 |
5,42 |
2 |
Тарифы на тепловую энергию |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тариф для населения, с НДС, руб./Гкал |
1 635,67 |
1 795,14 |
1 965,68 |
2 186,66 |
2 434,86 |
2 704,05 |
3 010,04 |
3 338,35 |
|
Тариф для прочих потребителей, руб./Гкал |
1 386,16 |
1 521,31 |
1 665,83 |
1 853,10 |
2 063,44 |
2 291,56 |
2 550,88 |
2 829,11 |
|
Тариф на подключение к тепловым сетям, тыс. руб. за Гкал/час |
|
|
|
8 683,29 |
8 683,29 |
8 683,29 |
8 683,29 |
8 683,29 |
3 |
Тарифы на холодную воду (водоснабжение) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тариф для населения, с НДС, руб./куб.м |
19,69 |
20,82 |
21,90 |
23,06 |
24,26 |
25,43 |
26,62 |
27,80 |
|
Тариф для прочих потребителей, руб./куб.м |
31,62 |
33,42 |
35,16 |
37,03 |
38,95 |
40,83 |
42,74 |
44,64 |
|
Тариф на подключение к водопроводным сетям, руб./ (куб.м/сут.) |
35 587,88 |
35 587,88 |
35 587,88 |
43 514,04 |
43 514,04 |
43 514,04 |
43 514,04 |
43 514,04 |
4 |
Тарифы на водоотведение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тариф для населения, с НДС, руб./куб.м |
17,45 |
18,45 |
19,41 |
20,44 |
21,50 |
22,53 |
23,59 |
24,64 |
|
Тариф для прочих потребителей, руб./куб.м |
26,45 |
27,96 |
29,41 |
30,97 |
32,58 |
34,15 |
35,75 |
37,34 |
|
Тариф на подключение к канализационным сетям, руб./ (куб.м/сут.) |
29 787,21 |
29 787,21 |
29 787,21 |
44 640,98 |
44 640,98 |
44 640,98 |
44 640,98 |
44 640,98 |
5 |
Тарифы на газ* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тариф для населения, с НДС, руб./кг |
36,04 |
41,44 |
47,45 |
54,57 |
62,75 |
72,16 |
82,99 |
95,44 |
6 |
Тарифы на утилизацию (захоронение) ТБО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тариф для населения, с НДС, руб./куб.м |
25,13 |
27,78 |
30,72 |
32,79 |
34,99 |
37,39 |
39,69 |
41,90 |
|
Тариф для прочих потребителей, руб./куб.м |
44,58 |
49,29 |
54,50 |
58,17 |
62,08 |
66,34 |
70,42 |
74,33 |
* - газ, реализуемый из групповых резервуарных установок
Таблица 28. Тарифы для потребителей (среднегодовые) (часть 2)
N п/п |
Наименование показателя |
III этап |
||||
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
1 |
Тарифы на электрическую энергию |
|
|
|
|
|
|
Тариф для населения, с НДС, руб./кВт.ч |
5,74 |
6,03 |
6,32 |
6,62 |
6,96 |
2 |
Тарифы на тепловую энергию |
|
|
|
|
|
|
Тариф для населения, с НДС, руб./Гкал |
3 716,87 |
4 057,87 |
4 400,06 |
4 755,62 |
5 106,91 |
|
Тариф для прочих потребителей, руб./Гкал |
3 149,89 |
3 438,87 |
3 728,87 |
4 030,19 |
4 327,89 |
|
Тариф на подключение к тепловым сетям, тыс. руб. за Гкал/час |
12 080,80 |
12 080,80 |
12 080,80 |
12 080,80 |
12 080,80 |
3 |
Тарифы на холодную воду (водоснабжение) |
|
|
|
|
|
|
Тариф для населения, с НДС, руб./куб.м |
29,09 |
30,37 |
31,63 |
32,89 |
34,20 |
|
Тариф для прочих потребителей, руб./куб.м |
46,71 |
48,75 |
50,78 |
52,81 |
54,91 |
|
Тариф на подключение к водопроводным сетям, руб./ (куб.м/сут.) |
63 842,27 |
63 842,27 |
63 842,27 |
63 842,27 |
63 842,27 |
4 |
Тарифы на водоотведение |
|
|
|
|
|
|
Тариф для населения, с НДС, руб./куб.м |
25,78 |
26,91 |
28,03 |
29,15 |
30,31 |
|
Тариф для прочих потребителей, руб./куб.м |
39,07 |
40,78 |
42,47 |
44,17 |
45,93 |
|
Тариф на подключение к канализационным сетям, руб./ (куб.м/сут.) |
73 554,75 |
73 554,75 |
73 554,75 |
73 554,75 |
73 554,75 |
5 |
Тарифы на газ* |
|
|
|
|
|
|
Тариф для населения, с НДС, руб./кг |
109,63 |
116,21 |
122,87 |
129,66 |
137,13 |
6 |
Тарифы на утилизацию (захоронение) ТБО |
|
|
|
|
|
|
Тариф для населения, с НДС, руб./куб.м |
44,27 |
46,70 |
49,13 |
51,46 |
53,62 |
|
Тариф для прочих потребителей, руб./куб.м |
78,54 |
82,84 |
87,16 |
91,29 |
95,12 |
Таблица 29. Доступность коммунальных услуг для населения (показатели доступности для реализации Программы) (часть 1)
N п/п |
Наименование показателя |
I этап |
II этап |
||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||
|
Совокупный платеж населения за коммунальные услуги в год, руб. |
20 817,3 |
22 843,3 |
25 063,9 |
27 779,3 |
30 660,3 |
33 699,1 |
37 148,8 |
40 784,4 |
|
Критерии доступности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %, в том числе: |
6,8% |
6,7% |
6,6% |
6,6% |
6,5% |
6,5% |
6,5% |
6,4% |
|
первая (с наименьшими доходами) |
21,9% |
22,0% |
21,7% |
21,6% |
21,8% |
21,6% |
21,6% |
21,5% |
вторая |
12,2% |
12,0% |
12,0% |
11,9% |
11,8% |
11,7% |
11,8% |
11,8% |
|
третья |
8,4% |
8,3% |
8,2% |
8,1% |
8,1% |
8,0% |
8,0% |
8,0% |
|
четвертая |
5,7% |
5,7% |
5,6% |
5,5% |
5,5% |
5,5% |
5,4% |
5,4% |
|
пятая (с наибольшими доходами) |
2,9% |
2,9% |
2,9% |
2,8% |
2,8% |
2,8% |
2,8% |
2,8% |
|
2 |
Доля населения с доходом ниже прожиточного уровня, % |
15,6% |
15,4% |
15,1% |
14,9% |
14,6% |
14,4% |
14,1% |
14,0% |
3 |
Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % |
96,9% |
96,9% |
97,0% |
97,0% |
97,1% |
97,1% |
97,2% |
97,3% |
4 |
Доля получателей субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг к общей численности населения города, % |
7,8% |
7,5% |
7,4% |
7,1% |
7,0% |
6,6% |
6,4% |
6,4% |
Таблица 29. Доступность коммунальных услуг для населения (показатели доступности для реализации Программы) (часть 2)
N п/п |
Наименование показателя |
III этап |
||||
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Совокупный платеж населения за коммунальные услуги в год, руб. |
45 055,5 |
48 480,5 |
51 922,8 |
55 476,5 |
59 086,0 |
|
Критерии доступности: |
|
|
|
|
|
1 |
Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %, в том числе: |
6,5% |
6,4% |
6,3% |
6,2% |
6,1% |
|
первая (с наименьшими доходами) |
22,1% |
21,7% |
21,3% |
21,0% |
20,6% |
вторая |
11,9% |
11,7% |
11,5% |
11,3% |
11,1% |
|
третья |
8,1% |
8,0% |
7,8% |
7,7% |
7,6% |
|
четвертая |
5,5% |
5,4% |
5,3% |
5,2% |
5,1% |
|
пятая (с наибольшими доходами) |
2,8% |
2,7% |
2,7% |
2,6% |
2,6% |
|
2 |
Доля населения с доходом ниже прожиточного уровня, % |
13,9% |
13,7% |
13,6% |
13,5% |
13,4% |
3 |
Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % |
97,4% |
97,5% |
97,6% |
97,7% |
97,8% |
4 |
Доля получателей субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг к общей численности населения города, % |
6,3% |
6,2% |
6,2% |
6,1% |
6,1% |
Таблица 30. Расходы областного бюджета на социальную поддержку и субсидии населению
N п/п |
Наименование показателя |
I этап |
II этап |
III этап |
||||||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
1. |
Размер средств на оказание социальной поддержки населения: |
1 254,6 |
1 368,6 |
1 490,0 |
1 642,4 |
1 815,6 |
1 978,9 |
2 177,0 |
2 389,3 |
2 658,7 |
2 848,6 |
3 038,4 |
3 234,8 |
3 430,6 |
1.1 |
субсидии, млн. руб. |
182,2 |
193,8 |
202,8 |
213,9 |
236,9 |
241,4 |
259,2 |
281,4 |
327,4 |
335,2 |
341,6 |
348,6 |
353,5 |
1.2 |
льготы, млн. руб. |
1 072,4 |
1 174,8 |
1 287,2 |
1 428,5 |
1 578,8 |
1 737,5 |
1 917,8 |
2 107,9 |
2 331,2 |
2 513,4 |
2 696,7 |
2 886,2 |
3 077,1 |
Программа создания единой муниципальной базы информационных ресурсов в сфере ЖКХ
Единая муниципальная база информационных ресурсов МО "Город Архангельск" представляет собой совокупность сведений в электронной и документальной форме, технологии их ведения и использования на основе применения единых принципов и правил, обеспечивающих получение органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами достоверной непротиворечивой информации о жилищных и коммунальных услугах.
Единая муниципальная база информационных ресурсов предназначена для информационного обеспечения оперативного решения задач управления социально-экономического развития МО "Город Архангельск" при необходимом электронном взаимодействии и участии органов местного самоуправления, органов государственной власти, юридических и физических лиц.
Принципы построения Единой муниципальной базы информационных ресурсов (далее - База):
- единство организационных, методологических и технологических требований по построению Базы;
- достоверность, полнота, непротиворечивость и объективность сведений Базы;
- использование типовых решений для создания Базы;
- однократный ввод информации с последующим многократным использованием этой информации на основе использования различных способов предоставления или распространения;
- персональная ответственность участников информационного обмена и ответственность должностных лиц за полноту и достоверность информации, предоставляемой в Базе, а также за изменение, хранение и уничтожение информации в установленном порядке;
- обеспечение необходимого уровня защиты информации Базы в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- информационно-лингвистическая совместимость информации Базы;
- непрерывность функционирования Базы, достаточная для обеспечения доступа пользователей к информации при осуществлении своих полномочий, а также получения сведений, предоставляемых в установленном порядке.
Единая муниципальная база информационных ресурсов в сфере ЖКХ должна обеспечивать выполнение следующих функций:
- автоматизированный сбор и хранение информации о коммунальных услугах;
- аналитическая обработка информации;
- информационное обеспечение предоставления информации гражданам о коммунальных услугах;
- обмен данными с государственными и муниципальными информационными системами.
Единая муниципальная база информационных ресурсов в сфере ЖКХ должна содержать следующие информационные ресурсы:
- сведения о предоставлении коммунальных услуг на территории МО "Город Архангельск":
o перечень объектов коммунальной инфраструктуры и состав программ их реорганизации и модернизации;
o учетные данные потребителей коммунальных услуг;
o сведения об объемах и качестве потребленных коммунальных ресурсов за текущий и прошлые расчетные периоды;
o нормативы, тарифы и стоимости оплаты коммунальных услуг, в том числе история их изменения;
o учетные данные субъектов жилищно-коммунального комплекса, перечень предоставляемых ими услуг и стоимость услуг;
o данные о расчетах между исполнителями коммунальных услуг и населением;
o данные о расчетах между управляющими и ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, поставляемые для предоставления коммунальных услуг гражданам;
o данные об аварийных ситуациях при предоставлении коммунальных ресурсов;
o данные по установленным приборам учета коммунальных ресурсов;
o сведение о задолженности граждан и организаций за коммунальные услуги и ресурсы;
o сведения об исполнении муниципальных программ, касающихся предоставления коммунальных услуг (в том числе Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск");
o сведения о начисленных и предоставленных субсидиях и льготах в оплату коммунальных услуг;
o сведения об обращениях граждан по вопросам предоставления коммунальных услуг.
- общие сведения муниципального образования:
o сведения о программах развития территории муниципального образования "Город Архангельск";
o данные генерального плана муниципального образования "Город Архангельск".
- сведения об обеспечении комфортности проживания граждан:
o сведения об аварийном жилищном фонде и планах его сноса или реконструкции;
o данные программы реконструкции аварийного жилого фонда;
o сведения о проведении капитального ремонта в многоквартирных жилых домах.
Использование Единой муниципальной базы информационных ресурсов в сфере ЖКХ осуществляется:
- органами местного самоуправления МО "Город Архангельск" при осуществлении своих функций и полномочий;
- органами государственной власти Архангельской области при формировании отчетов и прогнозов, при контроле исполнения плановых показателей, целевых и инвестиционных программ, при утверждении тарифов на коммунальные ресурсы;
- многофункциональными центрами обслуживания граждан при предоставлении государственных и муниципальных услуг, сервисными центрами обслуживания обращений граждан по вопросам предоставления жилищных и коммунальных услуг; организациями, оказывающим услуги гражданам в электронном виде;
- субъектами муниципального образования, в функциональные обязанности которых входит предоставление информации и использования сведений, относящихся к сведениям Базы;
- физическими и юридическими лицами при получении доступа к сведениям Базы в части их касающихся или при распространении сведений Базы, относящихся к общедоступным.
Программа создания Единой базы информационных ресурсов в сфере ЖКХ включает следующие мероприятия:
- разработка технического задания на создание Единой базы информационных ресурсов в сфере ЖКХ:
o подготовка конкурсной документации и проведение конкурса на формирование технического задания на разработку Единой базы информационных ресурсов в сфере ЖКХ - осуществляется мэрией МО "Город Архангельск";
o разработка технического задания на создание Единой базы информационных ресурсов в сфере ЖКХ - выполняется исполнителем, выбранным по результатам конкурсной процедуры; должны быть определены архитектура информационного пространства, роли основных пользователей, структура Базы (электронные регистры, кадастры, реестры и документы, содержащие сведения о предоставлении жилищных и коммунальных услуг населению в МО "Город Архангельск", а также сведения об исполнителях и поставщиках коммунальных услуг), функциональные и технологические требования к системе, требования к администрированию системы;
- создание Единой базы информационных ресурсов в сфере ЖКХ:
o подготовка конкурсной документации и проведение конкурса на разработку Единой базы информационных ресурсов в сфере ЖКХ - осуществляется мэрией МО "Город Архангельск";
o разработка программного обеспечения Базы - выполняется исполнителем, выбранным по результатам конкурсной процедуры (далее - исполнитель);
o развертывание программного обеспечения Базы на оборудовании мэрии МО "Город Архангельск" - выполняется исполнителем;
o внедрение программного обеспечения Базы в организациях коммунального комплекса, включая ввод данных, настройку, обучение персонала, адаптацию под бизнес-процессы организации - выполняется исполнителем;
o обучение специалистов мэрии МО "Город Архангельск" администрированию и использованию программного обеспечения Базы - выполняется исполнителем;
- поддержка аппаратного и программного комплекса Единой базы информационных ресурсов в сфере ЖКХ - выполняются работы по поддержанию Базы в работоспособном состоянии, исполнитель выбирается по конкурсу.
Таблица 31. Программа создания Единой базы информационных ресурсов в сфере ЖКХ
|
|
|
|
(млн. руб.) |
||||||||||
N п/п |
Наименование показателя |
I этап |
II этап |
III этап |
||||||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
1 |
Разработка технического задания на создание Единой базы информационных ресурсов в сфере ЖКХ |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 |
Создание Единой базы информационных ресурсов в сфере ЖКХ |
0,0 |
14,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Поддержка аппаратного и программного комплекса Единой базы информационных ресурсов в сфере ЖКХ |
0,0 |
0,0 |
0,5 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
|
Итого затраты на проведение мероприятий, млн. руб. |
1,0 |
14,0 |
0,5 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
Управление Программой
Общее руководство реализацией Программы осуществляет департамент городского хозяйства мэрии МО "Город Архангельск".
Департамент городского хозяйства мэрии МО "Город Архангельск" контролирует исполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий Программы, осуществляет управление ее исполнителями, готовит ежегодные отчеты о ее реализации.
Главными ответственными лицами за выполнение мероприятий Программы в организациях и предприятиях, вошедших в Программу, являются их руководители.
На основании Программы департамент городского хозяйства разрабатывает и утверждает технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры (далее - инвестиционная программа).
С учетом величины финансовых потребностей регулируемой организации по реализации инвестиционной программы устанавливаются тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса и тарифы на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) к системе коммунальной инфраструктуры.
Обязательным условием организации управления Программой является регулярно проводимая процедура корректировки Программы. Внесение изменений в Программу осуществляется нормативным правовым актом того же уровня, которым была принята сама Программа.
Основаниями для внесения изменений в Программу являются:
- изменение законодательства Российской Федерации, Архангельской области и муниципального образования "Город Архангельск" по вопросам регулирования градостроительного развития, регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, правил функционирования рынков коммунальных ресурсов (услуг);
- внесение изменений в документы территориального планирования МО "Город Архангельск", влияющие на выполнение Программы;
- вынесение органом регулирования тарифов решения о недоступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса МО "Город Архангельск" с учетом предлагаемых организациями коммунального комплекса инвестиционных программ;
- наличие отклонений, допущенных организациями коммунального комплекса, от принятых обязательств по реализации утвержденных инвестиционных программ;
- отсутствие в законе о бюджете МО "Город Архангельск" положений о финансировании работ, предусмотренных Программой, на очередной финансовый год;
- корректировка состава мероприятий адресной инвестиционной программы.
Корректировка Программы осуществляется департаментом городского хозяйства мэрии МО "Город Архангельск" самостоятельно либо путем привлечения исполнителя по конкурсу.
Таблица 32. План-график работ по реализации Программы
Результаты реализации Программы
В результате реализации мероприятий Программы к 2025 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы:
Таблица 33. Целевые индикаторы Программы
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Жилищный фонд |
Бюджетные организации |
Прочие потребители |
1 |
Удельная нагрузка электрической энергии |
кВт/ на 1 кв. м |
0,02 |
0,04 |
0,06 |
2 |
Удельное потребление тепловой энергии |
Гкал. на 1 кв.м в год |
0,35 |
0,15 |
0,20 |
3 |
Удельное потребление воды |
куб.м на 1 кв.м в год |
2,39 |
0,97 |
0,97 |
4 |
Удельное потребление газа |
куб.м на 1 кв.м в год |
0,87 |
|
|
Планируемый объем финансирования Программы составляет 78 933,6 млн. руб., в том числе:
первый этап (с 2013 г. по 2015 г.) - 11 893,4 млн. руб., из них по разделам:
- "Электроснабжение" - 4 830,5 млн. руб.,
- "Теплоснабжение" - 1 966,9 млн. руб.,
- "Водоснабжение" - 1 933,7 млн. руб.,
- "Водоотведение" - 1 437,1 млн. руб.,
- "Газоснабжение" - 921,5 млн. руб.,
- "Утилизация (захоронение) ТБО" - 803,7 млн. руб.;
второй этап (с 2016 г. по 2020 г.) - 32 698,4 млн. руб., из них по разделам:
- "Электроснабжение" - 8 487,4 млн. руб.,
- "Теплоснабжение" - 9 535,3 млн. руб.,
- "Водоснабжение" - 6 727,9 млн. руб.,
- "Водоотведение" - 6 629,3 млн. руб.,
- "Газоснабжение" - 871,7 млн. руб.,
- "Утилизация (захоронение) ТБО" - 446,8 млн. руб.;
третий этап (с 2021 г. по 2025 г.) - 34 341,8 млн. руб., из них по разделам:
- "Электроснабжение" - 6 055,5 млн. руб.,
- "Теплоснабжение" - 9 486,2 млн. руб.,
- "Водоснабжение" - 6 996,4 млн. руб.,
- "Водоотведение" - 9 607,7 млн. руб.,
- "Газоснабжение" - 1 860,2 млн. руб.,
- "Утилизация (захоронение) ТБО" - 335,7 млн. руб.
Приложение
к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования "Город Архангельск" на период до 2025 года
Адресные перечни мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск" по разделам "Электроснабжение", "Теплоснабжение", "Водоснабжение", "Водоотведение", "Газоснабжение" и "Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов" на период до 2025 года
Приложение 1
Адресный перечень мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск" по разделу "Электроснабжение" на период до 2025 года
N п/п |
N ИП |
Наименование мероприятия |
Территориальный округ |
Мощность строительства |
Ед. изм. (Гкал/ час, МВт, км) |
Сметная стоимость (в ценах 2012 года) с НДС, тыс. руб. |
Годы начала и окончания работ |
1.1 |
|
Реконструкция подстанций 110 кВ и 35кВ |
|
|
|
1 489 800,0 |
|
1.1.1 |
ИП1.1 |
Реконструкция ПС 110/10/6кВ N 2 "Привокзальная" с установкой третьего трансформатора 25 МВА |
Октябрьский, Ломоносовский |
25,0 |
МВА |
129 000,0 |
2014-2015 |
1.1.2 |
ИП1.1 |
Реконструкция ПС 110/35/10/6 N 1-Р с заменой Т-3 и Т-4 на трансформаторы 2х40 МВА |
Майская горка |
80,0 |
МВА |
260 000,0 |
2014 |
1.1.3 |
ИП1.1 |
Реконструкция ПС 110/35/6 "Кузнечевская" N 12 с установкой трансформаторов 2х40 МВА |
Соломбальский |
80,0 |
МВА |
350 000,0 |
2012-2013 |
1.1.4 |
ИП1.3 |
Реконструкция ПС35/6 N 70 "Жаровиха" с установкой трансформаторов 2х40 МВА |
Варавино-Фактория |
80,0 |
МВА |
377 200,0 |
2016 |
1.1.5 |
ИП1.1 |
Реконструкция ПС 110/35/6кВ N 7 с модернизацией ЩПТ, монтажом УРОВ и установкой третьего трансформатора 25 МВА |
Исакогорский |
25,0 |
МВА |
171 000,0 |
2015 |
1.1.6 |
ИП1.3 |
Реконструкция ПС35/6 N 37 "Бакарица" с заменой на оборудование 110кВ и установкой трансформаторов 2х10 МВА |
Исакогорский |
20,0 |
МВА |
180 000,0 |
2015 |
1.1.7 |
ИП1.3 |
Реконструкция ПС 35/6кВ N 8 с установкой трансформаторов 2х16 МВА |
Исакогорский |
32,0 |
МВА |
22 600,0 |
2015 |
1.2 |
|
Новое строительство подстанций 110кВ и 35кВ |
|
|
|
3 375 400,0 |
|
1.2.1 |
ИП1.1 |
Строительство ПС 110/10/6кВ 2х40 МВА "Центральная" |
Октябрьский, Ломоносовский |
80,0 |
МВА |
673 600,0 |
2014 |
1.2.2 |
ИП1.2 |
Строительство ПС 110/10кВ "Майская горка" с установкой трансформаторов 2х40 МВА |
Майская горка |
80,0 |
МВА |
634 400,0 |
2016 |
1.2.3 |
ИП1.2 |
Строительство ПС 110/10кВ "Университетская" с установкой трансформаторов 2х40 МВА |
Майская горка |
80,0 |
МВА |
634 400,0 |
2019 |
1.2.4 |
ИП1.2 |
Строительство РП 110 кВ "Беломорский" |
Октябрьский, Ломоносовский |
|
|
283 000,0 |
2014 |
1.2.5 |
ИП1.3 |
Строительство ПС 110/10 кВ N 10н с установкой трансформаторов 2х25 МВА |
Маймаксанский |
50,0 |
МВА |
300 000,0 |
2019 |
1.2.6 |
ИП1.3 |
Строительство ПС 110/35/10/6 кВ "Цигломень-1" с установкой трансформаторов 2х25 |
Цигломенский |
50,0 |
МВА |
300 000,0 |
2020 |
1.2.7 |
ИП1.1 |
Строительство ПС 110/35/10/6кВ "Исакогорская" с установкой трансформаторов 2х25 |
Исакогорский |
50,0 |
МВА |
300 000,0 |
2016 |
1.2.8 |
ИП1.3 |
Строительство ПС 110/10/6 кВ "Краснофлотская" с трансформаторной мощностью 2х10 МВА |
Исакогорский |
20,0 |
МВА |
250 000,0 |
2017 |
1.3 |
|
Реконструкция ЗРУ и ОРУ |
|
0,0 |
|
3 456 000,0 |
|
1.3.1 |
ИП1.1 |
Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС N14 |
Октябрьский, Ломоносовский |
|
|
116 000,0 |
2014 |
1.3.2 |
ИП1.1 |
Реконструкция ЗРУ-110кВ Архангельской ТЭЦ со строительством 2-х ячеек 110 кВ |
Октябрьский, Ломоносовский |
2,0 |
ед. |
400 000,0 |
2014-2015 |
1.3.3 |
ИП1.1 |
Реконструкция ЗРУ-110кВ Архангельской ТЭЦ со строительством 14 ячеек 110кВ |
Октябрьский, Ломоносовский |
14,0 |
ед. |
2 800 000,0 |
2016-2025 |
1.3.4 |
ИП1.1 |
Реконструкция ОРУ-110 кВ и ГРУ-6кВ ПС N 6 "Соломбальская" |
Соломбальский |
|
|
140 000,0 |
2015 |
1.4 |
|
Строительство и модернизация линий электропередачи напряжением 110кВ |
|
|
|
1 034 681,2 |
|
1.4.1 |
ИП1.1 |
Строительство ВЛ-110 кВ Жаровиха-I и Жаровиха-II (двухцепная на металлических опорах с проводом ориентировочно АС-240 мм2) |
Варавино-Фактория, Майская горка |
36,0 |
км |
360 000,0 |
2013-2015 |
1.4.2 |
ИП1.2 |
Строительство ВЛ "Жаровиха-I,II", отпайки на ПС "Майская горка" (2х3 км) |
Майская горка |
3,0 |
км |
35 600,0 |
2016 |
1.4.3 |
ИП1.1 |
Строительство ВЛ "РП "Беломорский"-110кВ - ПС N2" (4 км, двухцепная) |
Октябрьский, Ломоносовский |
4,0 |
км |
50 500,0 |
2014 |
1.4.4 |
ИП1.1 |
Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ "АТЭЦ-Соломбальская" |
Соломбальский |
3,0 |
км |
39 600,0 |
2015 |
1.4.5 |
ИП1.1 |
Строительство КЛ 110 кВ "ПС-14 - Центральная" (КЛ 110 кВ, 2,3 км) двухцепная из однофазных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвПг сеч. 400ч500 мм2 |
Октябрьский, Ломоносовский |
3,0 |
км |
100 800,0 |
2014 |
1.4.6 |
ИП1.1 |
Строительство КЛ 110 кВ "Привокзальная - Центральная" (КЛ 110 кВ, 3 км)" двухцепная из однофазных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвПг сеч. 400ч500 мм2 |
Октябрьский, Ломоносовский |
3,0 |
км |
131 400,0 |
2014 |
1.4.7 |
ИП1.3 |
Строительство ВЛ 110 кВ "ПС N 9н-ПС N 10н" двухцепная с проводом АС-120 мм2 |
|
3,4 |
км |
40 000,0 |
2018 |
1.4.8 |
ИП1.1 |
Модернизация ВЛ "Жаровиха-1,2" (1,5 км, двухцепная) |
Варавино-Фактория |
1,5 |
км |
19 000,0 |
2015 |
1.4.9 |
ИП1.1 |
Модернизация ВЛ "Южная" (2х6 км) |
|
11,5 |
км |
115 000,0 |
2015-2016 |
1.4.10 |
ИП1.1 |
Модернизация ВЛ "Двина-I,II", заходы на АТЭЦ (2х5 км) |
Октябрьский, Ломоносовский |
10,0 |
км |
126 000,0 |
2014 |
1.4.11 |
ИП1.3 |
Строительство одноцепной ВЛ 110 кВ "ПС "Краснофлотская - ПС "Ломоносовская" |
Майская горка |
2,8 |
км |
16 781,2 |
2015 |
1.5 |
|
Строительство и модернизация электрических сетей 6-10 кВ |
|
|
|
3 944 763,3 |
|
1.5.1 |
ИП1.3 |
Строительство, модернизация и реконструкция РП и ТП 6-10кВ |
Архангельск |
169 |
ед. |
2 601 991,6 |
|
1.5.2 |
ИП1.3 |
Строительство КЛ 10 кВ |
Архангельск |
205,0 |
км |
376 170,9 |
|
1.5.3 |
ИП1.3 |
Реконструкция КЛ-10 кВ |
Архангельск |
44,0 |
км |
80 739,1 |
|
1.5.4 |
ИП1.4 |
Реконструкция ВЛ и КЛ 6-10 кВ |
Архангельск |
97,4 |
км |
331 510,0 |
|
1.5.5 |
ИП1.4 |
Реконструкция ТП, РП 6-10кВ |
Архангельск |
53 |
ед. |
541 360,0 |
|
1.5.6 |
ИП1.3 |
Строительство четырех кабельных линии 10кВ для перевода потребителей 35кВ пос. лесозавода N 3 и мебельной фабрики на уровень напряжения 10кВ: лесозавод N 3-ПС "Майская горка" L=2х2940 м; мебельная фабрика - ПС "Майская горка" L=2х600 м |
Архангельск |
3,5 |
км |
12 991,7 |
|
Итого |
|
|
|
13 300 644,5 |
|
Финансовые потребности мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск" по разделу "Электроснабжение" на период с 2013 по 2020 годы
N п/п |
Наименование мероприятия |
Объемы инвестиций по годам (в прогнозных ценах), тыс. руб., с учетом НДС |
Итого в 2013-2020 гг. |
|||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
1.1 |
Реконструкция подстанций 110кВ и 35кВ |
214 400,0 |
367 040,0 |
540 857,2 |
491 868,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 614 166,0 |
1.1.1 |
Реконструкция ПС 110/10/6кВ N 2 "Привокзальная" с установкой третьего трансформатора 25 МВА |
0,0 |
68 820,0 |
84 318,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
153 138,0 |
1.1.2 |
Реконструкция ПС 110/35/10/6 N1-Р с заменой Т-3 и Т-4 на трансформаторы 2х40 МВА |
0,0 |
298 220,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
298 220,0 |
1.1.3 |
Реконструкция ПС 110/35/6 "Кузнечевская" N12 с установкой трансформаторов 2х40 МВА |
214 400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
214 400,0 |
1.1.4 |
Реконструкция ПС35/6 N70 "Жаровиха" с установкой трансформаторов 2х40 МВА |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
491 868,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
491 868,8 |
1.1.5 |
Реконструкция ПС 110/35/6кВ N7 с модернизацией ЩПТ, монтажом УРОВ и установкой третьего трансформатора 25 МВА |
0,0 |
0,0 |
208 962,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
208 962,0 |
1.1.6 |
Реконструкция ПС35/6 N 37 "Бакарица" с заменой на оборудование 110кВ и установкой трансформаторов 2х10 МВА |
0,0 |
0,0 |
219 960,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
219 960,0 |
1.1.7 |
Реконструкция ПС 35/6кВ N 8 с установкой трансформаторов 2х16 МВА |
0,0 |
0,0 |
27 617,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
27 617,2 |
1.2 |
Новое строительство подстанций 110кВ и 35кВ |
0,0 |
1 097 220,2 |
0,0 |
1 218 457,6 |
348 250,0 |
0,0 |
1 471 680,0 |
497 100,0 |
4 632 707,8 |
1.2.1 |
Строительство ПС 110/10/6кВ 2х40 МВА "Центральная" |
0,0 |
772 619,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
772 619,2 |
1.2.2 |
Строительство ПС 110/10кВ "Майская горка" с установкой трансформаторов 2х40 МВА |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
827 257,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
827 257,6 |
1.2.3 |
Строительство ПС 110/10кВ "Университетская" с установкой трансформаторов 2х40 МВА |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
999 180,0 |
0,0 |
999 180,0 |
1.2.4 |
Строительство РП 110 кВ "Беломорский" |
0,0 |
324 601,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
324 601,0 |
1.2.5 |
Строительство ПС 110/10 кВ N 10н с установкой трансформаторов 2х25 МВА |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
472 500,0 |
0,0 |
472 500,0 |
1.2.6 |
Строительство ПС 110/35/10/6 кВ "Цигломень-1" с установкой трансформаторов 2х25 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
497 100,0 |
497 100,0 |
1.2.7 |
Строительство ПС 110/35/10/6кВ "Исакогорская" с установкой трансформаторов 2х25 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
391 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
391 200,0 |
1.2.8 |
Строительство ПС 110/10/6 кВ "Краснофлотская" с трансформаторной мощностью 2х10 МВА |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
348 250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
348 250,0 |
1.3 |
Реконструкция ЗРУ и ОРУ |
0,0 |
362 452,0 |
415 480,0 |
260 800,0 |
278 600,0 |
297 600,0 |
315 000,0 |
331 400,0 |
2 261 332,0 |
1.3.1 |
Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС N 14 |
0,0 |
133 052,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
133 052,0 |
1.3.2 |
Реконструкция ЗРУ-110кВ Архангельской ТЭЦ со строительством 2-х ячеек 110 кВ |
0,0 |
229 400,0 |
244 400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
473 800,0 |
1.3.3 |
Реконструкция ЗРУ-110кВ Архангельской ТЭЦ со строительством 14 ячеек 110кВ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
260 800,0 |
278 600,0 |
297 600,0 |
315 000,0 |
331 400,0 |
1 483 400,0 |
1.3.4 |
Реконструкция ОРУ-110 кВ и ГРУ-6кВ ПС N 6 "Соломбальская" |
0,0 |
0,0 |
171 080,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
171 080,0 |
1.4 |
Строительство и модернизация линий электропередачи напряжением 110кВ |
128 640,0 |
606 418,9 |
312 075,8 |
118 142,4 |
0,0 |
59 520,0 |
0,0 |
0,0 |
1 224 797,1 |
1.4.1 |
Строительство ВЛ-110 кВ Жаровиха-I и Жаровиха-II (двухцепная на металлических опорах с проводом ориентировочно АС-240 мм2) |
128 640,0 |
137 640,0 |
146 640,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
412 920,0 |
1.4.2 |
Строительство ВЛ "Жаровиха-I,II", отпайки на ПС "Майская горка" (2х3 км) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
46 422,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
46 422,4 |
1.4.3 |
Строительство ВЛ "РП "Беломорский" -110кВ - ПС N 2" (4 км, двухцепная) |
0,0 |
57 923,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
57 923,5 |
1.4.4 |
Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ "АТЭЦ-Соломбальская" |
0,0 |
0,0 |
48 391,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
48 391,2 |
1.4.5 |
Строительство КЛ 110 кВ "ПС-14 - Центральная" (КЛ 110 кВ, 2,3 км) двухцепная из однофазных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвПг сеч. 400ч500 мм2 |
0,0 |
115 617,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
115 617,6 |
1.4.6 |
Строительство КЛ 110 кВ "Привокзальная - Центральная" (КЛ 110 кВ, 3 км)" двухцепная из однофазных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвПг сеч. 400ч500 мм2 |
0,0 |
150 715,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
150 715,8 |
1.4.7 |
Строительство ВЛ 110 кВ "ПС N 9н-ПС N 10н" двух-цепная с проводом АС-120 мм2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
59 520,0 |
0,0 |
0,0 |
59 520,0 |
1.4.8 |
Модернизация ВЛ "Жаровиха-1,2" (1,5км, двухцепная) |
0,0 |
0,0 |
23 218,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
23 218,0 |
1.4.9 |
Модернизация ВЛ "Южная" (2х6 км) |
0,0 |
0,0 |
73 320,0 |
71 720,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
145 040,0 |
1.4.10 |
Модернизация ВЛ "Двина-I,II", заходы на АТЭЦ (2х5 км) |
0,0 |
144 522,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
144 522,0 |
1.4.11 |
Строительство одноцепной ВЛ 110 кВ "ПС "Краснофлотская - ПС "Ломоносовская" |
0,0 |
0,0 |
20 506,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 506,6 |
1.5 |
Строительство и модернизация электрических сетей 6-10 кВ |
276 354,3 |
265 018,0 |
244 587,2 |
514 083,6 |
520 765,0 |
627 257,8 |
555 572,1 |
581 348,8 |
3 584 986,8 |
1.5.1 |
Строительство, модернизация и реконструкция РП и ТП 6-10кВ |
214 564,2 |
229 575,7 |
244 587,2 |
260 999,8 |
278 813,4 |
297 828,0 |
315 241,3 |
331 653,9 |
2 173 263,4 |
1.5.2 |
Строительство КЛ 10 кВ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
49 052,7 |
52 400,6 |
55 974,2 |
59 246,9 |
62 331,5 |
279 006,0 |
1.5.3 |
Реконструкция КЛ-10 кВ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 528,4 |
11 247,0 |
12 014,0 |
12 716,4 |
13 378,5 |
59 884,2 |
1.5.4 |
Реконструкция ВЛ и КЛ 6-10 кВ |
37 777,3 |
27 757,4 |
0,0 |
65 330,4 |
45 969,0 |
89 726,4 |
31 185,0 |
31 483,0 |
329 228,5 |
1.5.5 |
Реконструкция ТП, РП 6-10кВ |
24 012,8 |
7 684,9 |
0,0 |
111 231,2 |
132 335,0 |
171 715,2 |
137 182,5 |
142 502,0 |
726 663,6 |
1.5.6 |
Строительство четырех кабельных линии 10кВ для перевода потребителей 35кВ пос.3 лесозавод и мебельной фабрики на уровень напряжения 10кВ: пос. лесозавод N 3-ПС "Майская горка" L=2х2940 м; мебельная фабрика - ПС "Майская горка" L=2х600 м |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16 941,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16 941,1 |
Итого |
619 394,3 |
2 698 149,1 |
1 513 000,2 |
2 603 352,4 |
1 147 615,0 |
984 377,8 |
2 342 252,1 |
1 409 848,8 |
13 317 989,7 |
Финансовые потребности мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск" по разделу "Электроснабжение" на период с 2021 по 2025 годы
N п/п |
Наименование мероприятия |
Объемы инвестиций по годам (в прогнозных ценах), тыс. руб., с учетом НДС |
Итого в 2021-2025 гг. |
Итого в 2013-2025 гг. |
||||
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||
1.1 |
Реконструкция подстанций 110кВ и 35кВ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 614 166,0 |
1.1.1 |
Реконструкция ПС 110/10/6кВ N 2 "Привокзальная" с установкой третьего трансформатора 25 МВА |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
153 138,0 |
1.1.2 |
Реконструкция ПС 110/35/10/6 N 1-Р с заменой Т-3 и Т-4 на трансформаторы 2х40 МВА |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
298 220,0 |
1.1.3 |
Реконструкция ПС 110/35/6 "Кузнечевская" N 12 с установкой трансформаторов 2х40 МВА |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
214 400,0 |
1.1.4 |
Реконструкция ПС35/6 N 70 "Жаровиха" с установкой трансформаторов 2х40 МВА |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
491 868,8 |
1.1.5 |
Реконструкция ПС 110/35/6кВ N 7 с модернизацией ЩПТ, монтажом УРОВ и установкой третьего трансформатора 25 МВА |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
208 962,0 |
1.1.6 |
Реконструкция ПС35/6 N 37 "Бакарица" с заменой на оборудование 110кВ и установкой трансформаторов 2х10 МВА |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
219 960,0 |
1.1.7 |
Реконструкция ПС 35/6кВ N 8 с установкой трансформаторов 2х16 МВА |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
27 617,2 |
1.2 |
Новое строительство подстанций 110кВ и 35кВ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 632 707,8 |
1.2.1 |
Строительство ПС 110/10/6кВ 2х40 МВА "Центральная" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
772 619,2 |
1.2.2 |
Строительство ПС 110/10кВ "Майская горка" с установкой трансформаторов 2х40 МВА |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
827 257,6 |
1.2.3 |
Строительство ПС 110/10кВ "Университетская" с установкой трансформаторов 2х40 МВА |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
999 180,0 |
1.2.4 |
Строительство РП 110 кВ "Беломорский" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
324 601,0 |
1.2.5 |
Строительство ПС 110/10 кВ N 10н с установкой трансформаторов 2х25 МВА |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
472 500,0 |
1.2.6 |
Строительство ПС 110/35/10/6 кВ "Цигломень-1" с установкой трансформаторов 2х25 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
497 100,0 |
1.2.7 |
Строительство ПС 110/35/10/6кВ "Исакогорская" с установкой трансформаторов 2х25 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
391 200,0 |
1.2.8 |
Строительство ПС 110/10/6 кВ "Краснофлотская" с трансформаторной мощностью 2х10 МВА |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
348 250,0 |
1.3 |
Реконструкция ЗРУ и ОРУ |
347 800,0 |
730 400,0 |
764 000,0 |
795 600,0 |
825 600,0 |
3 463 400,0 |
5 724 732,0 |
1.3.1 |
Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС N 14 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
133 052,0 |
1.3.2 |
Реконструкция ЗРУ-110кВ Архангельской ТЭЦ со строительством 2-х ячеек 110 кВ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
473 800,0 |
1.3.3 |
Реконструкция ЗРУ-110кВ Архангельской ТЭЦ со строительством 14 ячеек 110кВ |
347 800,0 |
730 400,0 |
764 000,0 |
795 600,0 |
825 600,0 |
3 463 400,0 |
4 946 800,0 |
1.3.4 |
Реконструкция ОРУ-110 кВ и ГРУ-6кВ ПС N6 "Соломбальская" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
171 080,0 |
1.4 |
Строительство и модернизация линий электропередачи напряжением 110кВ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 224 797,1 |
1.4.1 |
Строительство ВЛ-110 кВ Жаровиха-I и Жаровиха-II (двухцепная на металлических опорах с проводом ориентировочно АС-240 мм2) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
412 920,0 |
1.4.2 |
Строительство ВЛ "Жаровиха-I,II", отпайки на ПС "Майская горка" (2х3 км) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
46 422,4 |
1.4.3 |
Строительство ВЛ "РП "Беломорский"-110кВ - ПС N 2" (4 км, двухцепная) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
57 923,5 |
1.4.4 |
Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ "АТЭЦ-Соломбальская" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
48 391,2 |
1.4.5 |
Строительство КЛ 110 кВ "ПС-14 - Центральная" (КЛ 110 кВ, 2,3 км) двухцепная из однофазных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвПг сеч. 400ч500 мм2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
115 617,6 |
1.4.6 |
Строительство КЛ 110 кВ "Привокзальная - Центральная" (КЛ 110 кВ, 3 км)" двухцепная из однофазных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвПг сеч. 400ч500 мм2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
150 715,8 |
1.4.7 |
Строительство ВЛ 110 кВ "ПС N 9н-ПС N10н" двухцепная с проводом АС-120 мм2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
59 520,0 |
1.4.8 |
Модернизация ВЛ "Жаровиха-1,2" (1,5 км, двухцепная) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
23 218,0 |
1.4.9 |
Модернизация ВЛ "Южная" (2х6 км) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
145 040,0 |
1.4.10 |
Модернизация ВЛ "Двина-I,II", заходы на АТЭЦ (2х5 км) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
144 522,0 |
1.4.11 |
Строительство одноцепной ВЛ 110 кВ "ПС "Краснофлотская - ПС "Ломоносовская" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 506,6 |
1.5 |
Строительство и модернизация электрических сетей 6-10 кВ |
518 994,5 |
513 058,9 |
469 562,4 |
488 984,1 |
601 540,8 |
2 592 140,7 |
6 177 127,5 |
1.5.1 |
Строительство, модернизация и реконструкция РП и ТП 6-10кВ |
348 066,4 |
365 479,7 |
382 292,6 |
398 104,7 |
413 116,2 |
1 907 059,7 |
4 080 323,1 |
1.5.2 |
Строительство КЛ 10 кВ |
65 416,1 |
68 688,8 |
71 848,6 |
74 820,4 |
77 641,7 |
358 415,6 |
637 421,6 |
1.5.3 |
Реконструкция КЛ-10 кВ |
14 040,5 |
14 743,0 |
15 421,2 |
16 059,0 |
16 664,6 |
76 928,2 |
136 812,4 |
1.5.4 |
Реконструкция ВЛ и КЛ 6-10 кВ |
34 084,4 |
54 597,4 |
0,0 |
0,0 |
83 323,7 |
172 005,5 |
501 234,0 |
1.5.5 |
Реконструкция ТП, РП 6-10кВ |
57 387,0 |
9 550,0 |
0,0 |
0,0 |
10 794,7 |
77 731,7 |
804 395,3 |
1.5.6 |
Строительство четырех кабельных линии 10кВ для перевода потребителей 35кВ пос. 3 лесозавод и мебельной фабрики на уровень напряжения 10кВ: 3 лесозавод -ПС "Майская горка" L=2х2940 м; мебельная фабрика - ПС "Майская горка" L=2х600 м |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16 941,1 |
Итого |
866 794,5 |
1 243 458,9 |
1 233 562,4 |
1 284 584,1 |
1 427 140,8 |
6 055 540,7 |
19 373 530,5 |
Приложение 2
Адресный перечень мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск" по разделу "Теплоснабжение" на период до 2025 года
N п/п |
N ИП |
Наименование мероприятия |
Территориальный округ |
Мощность строительства |
Ед. изм. (Гкал/ час, МВт, км) |
Сметная стоимость (в ценах 2012 года) с НДС, тыс. руб. |
Годы начала и окончания работ |
2. |
|
Теплоснабжение |
|
|
|
|
|
2.1 |
|
Мероприятия, направленные на обеспечение нагрузок, связанных с градостроительным развитием |
|||||
2.1.1 |
|
Модернизация и строительство тепловых сетей |
|
26,4 |
км |
3 516 259,7 |
2013-2025 |
2.1.1.1 |
ИП 2.2. |
Увеличение диаметра на участке ТК-3 до ТК-11 с Ду 700 до Ду 800 |
Варавино - Фактория, Майская горка, Ломоносовский, Октябрьский, Соломбальский, Северный, Цигломенский |
1,28 |
км |
138 130,5 |
2013-2016 |
2.1.1.2 |
ИП 2.2. |
Реконструкция магистрали от ТК-13 до ТК-55 с увеличением на Ду 700 |
1,33 |
км |
141 887,4 |
2014-2016 |
|
2.1.1.3 |
ИП 2.2. |
Увеличение диаметра на участке от ТК-23-2 до ТК-23-3 с Ду 400 до Ду 50, увеличение диаметра на участке от ТК-23-5 до ТК-23-6 с Ду 400 до Ду 500, увеличение диаметра на участке от ТК-23-6 до ТК-23-9 с Ду 300 до Ду 400 |
0,78 |
км |
35 057,5 |
2013-2017 |
|
2.1.1.4 |
ИП 2.2. |
Увеличение диаметра на участке тепломагистрали от ТК-38-1 до ТК-38-5 с Ду 300 до Ду 400 |
0,66 |
км |
35 082,1 |
2014-2016 |
|
2.1.1.5 |
ИП 2.2. |
Реконструкция магистральных теплотрасс с увеличением диаметра на участках ТК-45 до ТКС-20 с Ду 500 на Ду 600 и от ТКС-20 до ТКС-25 с Ду 500 до Ду 600 |
2,44 |
км |
26 500,0 |
2016-2018 |
|
2.1.1.6 |
ИП 2.2. |
Реконструкция теплосети от АТЭЦ в Северный округ через р. Кузнечиху с увеличением Ду 600 до Ду 700 |
Северный |
1,80 |
км |
250 379,5 |
2022-2023 |
2.1.1.7 |
|
Реконструкция 2-го вывода с увеличением диаметра с ДУ 1000 на Ду 1200 мм |
|
2,2 |
км |
444 600,0 |
2013-2025 |
2.1.1.8 |
ИП 2.1 |
Строительство 4-го вывода от Архангельской ТЭЦ до ТК-200а |
Варавино - Фактория, Майская горка |
4,80 |
км |
1 094 000,0 |
2015-2019 |
2.1.1.9 |
ИП 2.4 |
Строительство вывода от котельной К-200 и двухтрубного участка магистральной тепловой сети Ду 500 L=1420 м вдоль ул. Дачной до Окружного шоссе для выдачи тепловой мощности 100 Гкал в район Варавино-Фактория |
Варавино-Фактория |
1,42 |
км |
149 329,0 |
2023-2025 |
2.1.1.10 |
ИП 2.4 |
Строительство второго вывода от котельной К-200 и двухтрубного участка магистральной тепловой сети Ду 500 L=2500 м до ул. Галушина вдоль существующей ж/д магистрали для выдачи тепловой мощности 100 Гкал от котельной в район Майская горка и выводом из эксплуатации ПНС-1 |
Варавино-Фактория |
2,50 |
км |
262 903,2 |
2023-2025 |
2.1.1.11 |
ИП 2.3 |
Строительство вывода от котельной К-173 и двухтрубного участка магистральной тепловой сети Ду 500 L=3970 м вдоль ул. Воскресенской для выдачи тепловой мощности 100 Гкал в сторону Октябрьского округа |
Майская горка |
3,97 |
км |
417 490,3 |
2019-2021 |
2.1.1.12 |
ИП 2.3 |
Строительство второго вывода от котельной К-173 и двухтрубного участка магистральной тепловой сети Ду 500 L=4680 м в сторону К-200 для выдачи тепловой мощности 100 Гкал в сторону округа Майская горка |
Майская горка |
4,68 |
км |
492 154,9 |
2019-2021 |
2.1.1.13 |
ИП 2.7 |
Строительство участка распределительной сети Ду 300 L=750 м от участка магистральной тепловой сети второго вывода новой котельной в сторону котельной Полярного медицинского центра |
Майская горка |
0,75 |
км |
52 700,1 |
2025 |
2.1.1.14 |
ИП 2.1 |
Строительство теплотрассы из Северного округа до ТКС-19-4 Ду 500 протяженностью 4,0 км |
Северный |
4,00 |
км |
420 645,2 |
2020-2021 |
2.1.2 |
|
Строительство и модернизация источников теплоснабжения |
|
718,60 |
Гкал/час |
1 105 300,0 |
2013-2025 |
2.1.2.1 |
ИП 2.4 |
Строительство котельной К-200 в округе Варавино-Фактория, производительностью 200 Гкал/ч на газовом топливе с 2 котлами КВГМ-100 |
Варавино-Фактория |
200,00 |
Гкал/час |
400 000,0 |
2023-2025 |
2.1.2.2 |
ИП 2.3 |
Строительство котельной К-173 с 2 котлами КВГМ-100 на газовом топливе в Многофункциональном комплексе "Северный университет", топливо газ-мазут |
Майская горка |
200,00 |
Гкал/час |
400 000,0 |
2019-2021 |
2.1.2.3 |
ИП 2.7 |
Строительство газовой котельной К-18 установленной тепловой мощностью 21 МВт |
Майская горка |
18,60 |
Гкал/час |
37 200,0 |
2025 |
2.1.2.4 |
ИП 2.1 |
Реконструкция теплофикационной установки Архангельской ТЭЦ с созданием дополнительной установленной мощности 300 Гкал/ч |
Варавино - Фактория, Майская горка, Ломоносовский, Октябрьский, Соломбальский, Северный, Цигломенский |
300,00 |
Гкал/час |
268 100,0 |
2014-2016 |
2.2 |
|
Мероприятия, направленные на повышение качества и надежности работы системы теплоснабжения |
|||||
2.2.1 |
|
Реконструкция тепловых сетей |
|
137,73 км / 40 ед. |
6 850 949,5 |
2013-2025 |
|
2.2.1.1 |
ИП 2.2 |
Распределительные сети в зоне теплоснабжения Архангельской ТЭЦ |
Архангельск |
80,00 |
км |
3 809 040,0 |
2013-2022 |
2.2.1.2 |
ИП 2.2 |
Реконструкция существующих ЦТП |
Архангельск |
40 |
ед. |
1 000 000,0 |
2016-2025 |
2.2.1.3 |
ИП 2.5 |
Распределительные сети в зоне теплоснабжения локальных источников |
Архангельск |
57,73 |
км |
2 041 909,5 |
2016-2025 |
2.2.2 |
|
Модернизация системы теплоснабжения о. Кего |
|
2,4 МВт / 1,55 км |
69 427,3 |
2015 |
|
2.2.2.1 |
ИП 2.5 |
Реконструкция котельной о. Кего со строительством блок-модульной котельной на угле мощностью 2,4 МВт для покрытия нагрузок (1,95 МВт) действующих котельных о. Кего и аэропорта с выведением из эксплуатации котельной аэропорта |
Октябрьский |
2,40 |
МВт |
14 600,0 |
2014-2015 |
2.2.2.2 |
ИП 2.6 |
Строительство двухтрубного участка тепловой сети Ду 80 L 1550 м и перевод отопительной нагрузки от котельной аэропорта о. Кего, (ул. Аэропорт Кегостров, 38, стр.1) в зону теплоснабжения котельной о. Кего (ул. Кегостровская, 53, кор. 1) |
Октябрьский |
1,55 |
км |
54 827,3 |
2014-2015 |
2.2.3 |
|
Модернизация системы теплоснабжения о. Краснофлотский |
|
6,00 |
МВт |
59 587,5 |
2023 |
2.2.3.1 |
ИП 2.5 |
Реконструкция котельной о. Краснофлотский (ул. Лермонтова, 2, стр.2) со строительством автоматизированной блочно-модульной котельной на биотопливе мощностью 6 МВт и выведением котельной |
Майская горка |
6,00 |
МВт |
59 587,5 |
2016-2017 |
2.2.4 |
|
Модернизация системы теплоснабжения пос. Лесная речка |
|
12 МВт / 1,00 км |
120 116,9 |
2014-2015 |
|
2.2.4.1 |
ИП 2.5 |
Реконструкция котельной пос. Лесная речка (верхний городок) со строительством блок-модульной котельной на газообразном топливе мощностью 12,00 МВт для покрытия нагрузок действующих котельных пос. Лесная речка (верхний городок) и пос. Лесная речка (нижний городок) с выведением из эксплуатации котельной пос. Лесная речка (нижний городок) |
Исакогорский |
12,00 |
МВт |
49 850,0 |
2014-2015 |
2.2.4.2 |
ИП 2.6 |
Строительство второго вывода и двухтрубного участка тепловой сети Ду 250 L 1000 м от котельной пос. Лесная речка (верхний городок), Лахтинское шоссе, 135, в зону теплоснабжения котельной пос. Лесная речка (нижний городок), Лахтинское шоссе, 20, стр.1 |
Исакогорский |
1,00 |
км |
70 266,9 |
2013-2014 |
2.2.5 |
|
Реконструкция системы теплоснабжения Левого берега |
|
6,95 МВт / 1,47 км |
102 791,2 |
2013-2016 |
|
2.2.5.1 |
ИП 2.5/ ИП 2.6 |
Создание локальной тепловой сети от котельной пос. Глухое (ул. Дрейера, 1, кор. 4) с целью вывода из эксплуатации котельных N 8 и N 10 |
Исакогорский |
3,2 МВт / 1,47 км |
72 316,2 |
2013-2016 |
|
2.2.5.1.1 |
ИП 2.5 |
Реконструкция котельной пос. Глухое (ул. Дрейера, 1, кор. 4, стр.2) с выводом из эксплуатации устаревшего оборудования и со строительством газовой блочно-модульной котельной мощностью 3,2 МВт |
Исакогорский |
3,20 |
МВт |
20 318,8 |
2016 |
2.2.5.1.2 |
ИП 2.6 |
Строительство участка распределительной сети Ду 100 L=340 м от котельной пос. Глухое (ул. Дрейера, 1, кор. 4, стр.2) по улице Дрейера до проезда на ул. Дежневцев и участка распределительной сети Ду 70 L=350 м от перекрестка ул. Дрейера и переезда на ул. Дежневцев по ул. Дрейера для присоединения отопительной нагрузки от котельной N 8 (ул. Дрейера, 13, кор.2) в локальную тепловую сеть от котельной пос. Глухое (ул. Дрейера, 1, кор. 4) |
Исакогорский |
0,69 |
км |
24 407,0 |
2013 |
2.2.5.1.3 |
ИП 2.6 |
Строительство участка распределительной сети Ду 50 L=280 м по Второй улице для перевода отопительной нагрузки от котельной ОАО "РЭУ" в/ч 55450 на локальную зону теплоснабжения от котельной пос. Глухое (ул. Дрейера, 1, кор. 4, стр.2) |
Исакогорский |
0,28 |
км |
9 904,3 |
2015 |
2.2.5.1.4 |
ИП 2.6 |
Строительство участка распределительной сети Ду 70 L=500 м перекрестка ул. Дрейера и переезда на ул. Дежневцев по ул. Дежневцев и Северному проспекту для присоединения отопительной нагрузки от котельной ОАО "РЭУ" в/ч 55450, котельной N 10 (пр. Северный, 24, стр.1) в локальную тепловую сеть от котельной пос. Глухое (ул. Дрейера, 1) |
Исакогорский |
0,50 |
км |
17 686,2 |
2015 |
2.2.5.2 |
ИП 2.5 |
Реконструкция котельной ФГУ ИК-1 пос. Пирсы (ул. Пирсовая, 71, кор. 1, стр.1) со строительством газовой блочно-модульной котельной мощностью 0,1 МВт |
Исакогорский |
0,10 |
МВт |
5 162,5 |
2013 |
2.2.5.3 |
ИП 2.5 |
Реконструкция котельной ОАО "Архангельский ДОК-1" со строительством газовой блочно-модульной котельной мощностью 1,5 МВт |
Исакогорский |
1,50 |
МВт |
6 950,0 |
2016 |
2.2.5.4 |
ИП 2.5 |
Реконструкция котельной ОАО "Тепло-Пак" со строительством блочно-модульной газовой котельной мощностью 2 МВт |
Исакогорский |
2,00 |
МВт |
12 437,5 |
2015 |
2.2.5.5 |
ИП 2.5 |
Реконструкция котельной N 9 (ул. Кочуринская, 23, стр.1) со строительством газовой блочно-модульной котельной мощностью 0,15 МВт |
Исакогорский |
0,15 |
МВт |
5 925,0 |
2014 |
2.2.6 |
|
Модернизация системы теплоснабжения порта Бакарица с выводом из эксплуатации котельной порта Бакарица, котельной школы N 83, котельной N 12 |
|
18 МВт / 1,54 км |
0,00 |
147 670,8 |
2013-2017 |
2.2.6.1 |
ИП 2.6 |
Строительство головного ввода и двухтрубного участка распределительной тепловой сети Ду 250 L=500 м для присоединения зоны теплоснабжения котельной порта Бакарица (ул. Лесозаводская, 8, стр.3) в локальную тепловую сеть от котельной пос. ЛДК-4 (ул. Лесозаводская, 25) |
Исакогорский |
0,50 |
км |
35 133,4 |
2013 |
2.2.6.3 |
ИП 2.5 |
Реконструкция котельной пос. ЛДК-4 (ул. Лесозаводская, 25) с выводом из эксплуатации устаревшего оборудования и со строительством газовой блочно-модульной котельной мощностью 15 МВт |
Исакогорский |
15,00 |
МВт |
56 537,5 |
2014 |
2.2.6.4 |
ИП 2.6 |
Реконструкция разводящей сети котельной N 12 (ул. Макарова 2, кор.4, стр.1) со строительством участка распределительной сети Д80 мм L=590 м для присоединения в локальную тепловую сеть от котельной по ул. Аллейной, 24 |
Исакогорский |
0,59 |
км |
20 869,7 |
2014 |
2.2.6.5 |
ИП 2.5 |
Реконструкция котельной по ул. Аллейной, 24 со строительством газовой блочно-модульной котельной мощностью 3 МВт для обеспечения присоединенной нагрузки зон теплоснабжения котельных по ул. Аллейной, 24, ул. Адмирала Макарова, 2, корп.4 и школы N 83 по ул. Адмирала Макарова, 33 |
Исакогорский |
3,00 |
МВт |
19 212,5 |
2017 |
2.2.6.6 |
ИП 2.6 |
Строительство вывода Ду100 мм и участка распределительной сети Ду100 мм L=90 м для присоединения тепловой нагрузки котельных по ул. Адмирала Макарова, 2, корп.4 и школы N 83 по ул. Адмирала Макарова, 33 в локальную тепловую сеть от котельной по ул. Аллейной, 24 |
|
0,09 |
км |
3 183,5 |
2014 |
2.2.6.7 |
ИП 2.6 |
Реконструкция разводящей сети котельной школы N 83 (ул. Макарова 33, стр.1) со строительством участка распределительной сети Ду70 мм L=360 м для присоединения в локальную тепловую сеть от котельной по ул. Аллейной, 24 |
|
0,36 |
км |
12 734,1 |
2014 |
2.2.7 |
|
Модернизация системы теплоснабжения пос. Исакогорка |
|
26,0 |
МВт |
131 570,0 |
2016-2017 |
2.2.7.1 |
ИП 2.5 |
Реконструкция котельной промбазы пос. Зеленый Бор (Зеленоборский промузел, стр.19) со строительством газовой блочно-модульной котельной мощностью 5 МВт |
Исакогорский |
5,00 |
МВт |
25 612,5 |
2017 |
2.2.7.2 |
ИП 2.5 |
Реконструкция котельной дистанции гражданских сооружений (ст. Исакогорка, ул. Клепача, 13, кор. 1) со строительством газовой блочно-модульной котельной мощностью 20 МВт |
Исакогорский |
20,00 |
МВт |
97 170,0 |
2016-2017 |
2.2.7.3 |
ИП 2.5 |
Реконструкция котельной ГУП "Приморская ДРСУ" (ул. Дорожников, 4, стр.1) со строительством газовой блочно-модульной котельной мощностью 1,0 МВт |
Исакогорский |
1,00 |
МВт |
8 787,5 |
2016 |
2.2.8 |
|
Модернизация системы теплоснабжения пос. Затон с выводом из эксплуатации котельной N 5 Беломорской СКП |
|
15,2 МВт / 0.35 км |
82 549,1 |
2013-2017 |
|
2.2.8.1 |
ИП 2.5 |
Реконструкция котельной ОАО "Архангельская РЭБ флота" (ул. Речников, 1) со строительством газовой блочно-модульной котельной мощностью 12 МВт |
Исакогорский |
12,00 |
МВт |
49 850,0 |
2016-2017 |
2.2.8.2 |
ИП 2.6 |
Строительство участка распределительной сети Ду 70 L=350 по ул. Речников для присоединения нагрузки от котельной N 5 Беломорской СКП |
Исакогорский |
0,35 |
км |
12 380,4 |
2013 |
2.2.8.3 |
ИП 2.5 |
Реконструкция котельной по ул. Пограничной, 13, стр.1 со строительством газовой блочно-модульной котельной мощностью 3,2 МВт |
Исакогорский |
3,20 |
МВт |
20 318,8 |
2014-2015 |
2.2.9 |
|
Модернизация системы теплоснабжения пос. Турдеево |
|
2,5 |
МВт |
19 387,5 |
2013-2015 |
2.2.9.1 |
ИП 2.5 |
Реконструкция котельной пос. Турдеево (ул. Таежная, 19, стр.1) со строительством газовой блочно-модульной котельной мощностью 2,0 МВт |
Исакогорский |
2,00 |
МВт |
12 437,5 |
2013-2014 |
2.2.9.2 |
ИП 2.5 |
Реконструкция котельной промбазы пос. Турдеево (ул. Центральная, 2, стр.1) со строительством газовой блочно-модульной котельной мощностью 0,5 МВт |
Исакогорский |
0,50 |
МВт |
6 950,0 |
2015 |
2.2.10 |
|
Модернизация системы теплоснабжения Цигломенского округа |
|
37,6 |
МВт |
157 310,0 |
2013-2015 |
2.2.10.1 |
ИП 2.5 |
Реконструкция котельной гаража N 2 пос. Зеленец (ул. Зеленец, 57) со строительством газовой блочно-модульной котельной мощностью 2,6 МВт |
Цигломенский |
2,60 |
МВт |
16 212,5 |
2016-2017 |
2.2.10.2 |
ИП 2.5 |
Реконструкция Цигломенской ТЭС со строительством газовой блочно-модульной котельной мощностью 25 МВт |
Цигломенский |
35,00 |
МВт |
141 097,5 |
2016-2017 |
2.2.11 |
|
Модернизация системы теплоснабжения округа Варавино-Фактория |
|
10,00 |
МВт |
41 525,0 |
2014-2015 |
2.2.11.1 |
ИП 2.5 |
Реконструкция котельной ОАО "Силбет" (ул. Силикатчиков, 14) со строительством газовой блочно-модульной котельной мощностью 10 МВт |
Варавино-Фактория |
10,00 |
МВт |
41 525,0 |
2014-2015 |
2.2.13 |
|
Модернизация системы теплоснабжения Северной Маймаксы |
|
28,40 |
МВт |
247 532,50 |
2014-2017 |
2.2.13.1 |
ИП 2.5 |
Реконструкция котельной поселка 29 лесозавода (ул. Лодемская, 56) со строительством автоматизированной блочно-модульной угольной котельной мощностью 2 МВт |
Маймаксанский |
2,40 |
МВт |
12 437,5 |
2014 |
2.2.13.2 |
ИП 2.5 |
Реконструкция котельной порта Экономия со строительством блок-модульной котельной на биотопливе мощностью 10,00 МВт |
Маймаксанский |
10,00 |
МВт |
87 202,5 |
2016-2017 |
2.2.13.3 |
ИП 2.5 |
Реконструкция котельной пос. 26 лесозавод со строительством блок-модульной котельной на биотопливе мощностью 4,00 МВт |
Маймаксанский |
4,00 |
МВт |
46 042,5 |
2014-2015 |
2.2.13.4 |
ИП 2.5 |
Реконструкция котельной ОАО "Архангельский ЛДК N 3" (ул. Родионова, 25) со строительством автоматизированной котельной на биотопливе мощностью 12 МВт |
Маймаксанский |
12,00 |
МВт |
101 850,0 |
2016-2017 |
2.2.14 |
|
Модернизация системы теплоснабжения Средней Маймаксы |
|
35,0 |
МВт |
334 312,7 |
2016-2017 |
2.2.14.1 |
ИП 2.5 |
Реконструкция котельной туберкулезной больницы со строительством блок-модульной котельной на биотопливе мощностью 1,0 МВт |
Маймаксанский |
1,00 |
МВт |
18 453,8 |
2016-2017 |
2.2.14.2 |
ИП 2.5 |
Строительство блок-модульной котельной на биотопливе мощностью 15,00 МВт для покрытия нагрузок (15,58 МВт) действующей котельной поселка Архангельского гидролизного завода |
Маймаксанский |
24,00 |
МВт |
228 656,4 |
2016-2017 |
2.2.14.3 |
ИП 2.5 |
Строительство блок-модульной котельной на биотопливе мощностью 10,00 МВт для покрытия нагрузок (8,29 МВт) действующей котельной ООО "Лесозавод N 25" |
Маймаксанский |
10,00 |
МВт |
87 202,5 |
2016-2017 |
2.2.15 |
|
Модернизация системы теплоснабжения Южной Маймаксы |
|
5.75 МВт / 1,03 км |
0 |
118 029,9 |
2014-2017 |
2.2.15.1 |
ИП 2.5 |
Реконструкция действующей котельной пос.21 лесозавод. Строительство блок-модульной котельной на угле мощностью 4,00 МВт для покрытия нагрузок (3,69МВт) действующей котельной пос. 21 лесозавод и котельной БТО тралфлота с выводом из эксплуатации котельной БТО тралфлота |
Соломбальский |
4,00 |
МВт |
21 925,0 |
2014-2015 |
2.2.15.2 |
ИП 2.6 |
Строительство участка распределительной сети Ду 250 L=1030 м для присоединения в локальную сеть зоны теплоснабжения котельной пос. БТО тралфлота (ул. Маймаксанская, 77) |
Соломбальский |
1,03 |
км |
72 374,9 |
2014-2015 |
2.2.15.3 |
ИП 2.5 |
Реконструкция котельной пос. 14 лесозавод со строительством блок-модульной котельной на биотопливе мощностью 0,15 МВт |
Соломбальский |
0,15 |
МВт |
12 442,5 |
2016-2017 |
2.2.15.4 |
ИП 2.5 |
Реконструкция котельной бани со строительством блок-модульной котельной на угле мощностью 1,60 МВт |
Соломбальский |
1,60 |
МВт |
11 287,5 |
2016-2017 |
2.2.16 |
|
Модернизация системы теплоснабжения о. Бревенник |
|
7,0 |
МВт |
42 487,5 |
2013-2014 |
2.2.16.1 |
ИП 2.5 |
Реконструкция котельной 100- квартирного дома со строительством блок-модульной котельной на угле мощностью 6,00 МВт с выводом из эксплуатации рядом стоящей котельной школы |
Маймаксанский |
6,00 |
МВт |
28 375,0 |
2013 |
2.2.16.2 |
ИП 2.5 |
Реконструкция котельной пос. 24 лесозавод со строительством блок-модульной котельной на угле мощностью 0,5 МВт |
Маймаксанский |
0,50 |
МВт |
6 950,0 |
2014 |
2.2.16.3 |
ИП 2.5 |
Реконструкция котельной пос. Конвейер со строительством блок-модульной котельной на угле мощностью 0,5 МВт |
Маймаксанский |
0,50 |
МВт |
7 162,5 |
2014 |
Итого |
|
Всего |
901,61 Гкал/час / 177,28 км |
13 146 807,0 |
|
Финансовые потребности мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск" по разделу "Теплоснабжение" на период с 2013 по 2020 годы
N п/п |
Наименование мероприятия |
Объемы инвестиций по годам в прогнозных ценах, тыс. руб., с учетом НДС |
Итого в 2013-2020 гг. |
|||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
2. |
Теплоснабжение |
|||||||||
2.1 |
Мероприятия, направленные на обеспечение нагрузок, связанных с градостроительным развитием |
|||||||||
2.1.1 |
Модернизация и строительство тепловых сетей |
35 900,0 |
80 300,0 |
147 971,1 |
515 425,3 |
420 276,2 |
417 458,4 |
566 235,4 |
1 267 845,6 |
3 451 412,0 |
2.1.1.1 |
Увеличение диаметра на участке ТК-3 до ТК-11 с Ду 700 до Ду 800 |
31 270,0 |
25 450,0 |
25 625,5 |
85 806,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
168 151,6 |
2.1.1.2 |
Реконструкция магистрали от ТК-13 до ТК-55 с увеличением на Ду 700 |
0,0 |
48 630,0 |
64 300,0 |
61 120,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
174 050,0 |
2.1.1.3 |
Увеличение диаметра на участке от ТК-23-2 до ТК-23-3 с Ду 400 до Ду 50, увеличение диаметра на участке от ТК-23-5 до ТК-23-6 с Ду 400 до Ду 500, увеличение диаметра на участке от ТК-23-6 до ТК-23-9 с Ду 300 до Ду 400 |
4 630,0 |
0,0 |
11 710,0 |
0,0 |
29 470,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
45 810,0 |
2.1.1.4 |
Увеличение диаметра на участке тепломагистрали от ТК-38-1 до ТК-38-5 с Ду 300 до Ду 400 |
0,0 |
6 220,0 |
22 140,0 |
15 050,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
43 410,0 |
2.1.1.5 |
Реконструкция магистральных теплотрасс с увеличением диаметра на участках ТК-45 до ТКС-20 с Ду 500 на Ду 600 и от ТКС-20 до ТКС-25 с Ду 500 до Ду 600 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 260,0 |
16 716,0 |
17 856,0 |
0,0 |
0,0 |
37 832,0 |
2.1.1.6 |
Реконструкция теплосети от АТЭЦ в Северный округ через р. Кузнечиху с увеличением Ду 600 до Ду 700 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.1.1.7 |
Реконструкция 2-го вывода с увеличением диаметра с ДУ 1000 на Ду 1200 мм |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1.1.8 |
Строительство 4-го вывода от Архангельской ТЭЦ до ТК-200а |
0,0 |
0,0 |
24 195,6 |
350 189,2 |
374 090,2 |
399 602,4 |
422 966,3 |
0,0 |
1 571 043,6 |
2.1.1.9 |
Строительство вывода от котельной К-200 и двухтрубного участка магистральной тепловой сети Ду 500 L=1420 м вдоль ул. Дачной до Окружного шоссе для выдачи тепловой мощности 100 Гкал в район Варавино-Фактория |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.1.1.10 |
Строительство второго вывода от котельной К-200 и двухтрубного участка магистральной тепловой сети Ду 500 L=2500 м до ул. Галушина вдоль существующей ж/д магистрали для выдачи тепловой мощности 100 Гкал от котельной в район Майская горка и выводом из эксплуатации ПНС-1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.1.1.11 |
Строительство вывода от котельной К-173 и двухтрубного участка магистральной тепловой сети Ду 500 L=3970 м вдоль ул. Воскресенской для выдачи тепловой мощности 100 Гкал в сторону Октябрьского округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
65 754,7 |
185 390,6 |
251 145,3 |
2.1.1.12 |
Строительство второго вывода от котельной К-173 и двухтрубного участка магистральной тепловой сети Ду 500 L=4680 м в сторону К-200 для выдачи тепловой мощности 100 Гкал в сторону округа Майская горка |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
77 514,4 |
733 950,5 |
811 464,9 |
2.1.1.13 |
Строительство участка распределительной сети Ду 300 L=750 м от участка магистральной тепловой сети второго вывода новой котельной в сторону котельной Полярного медицинского центра |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.1.1.14 |
Строительство теплотрассы из Северного округа до ТКС-19-4 Ду 500, протяженностью 4,0 км |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
348 504,5 |
348 504,5 |
2.1.2 |
Строительство и модернизация источников теплоснабжения |
0,0 |
6 882,0 |
160 143,1 |
170 889,2 |
0,0 |
0,0 |
63 000,0 |
165 700,0 |
566 614,3 |
2.1.2.1 |
Строительство котельной К-200 в округе Варавино-Фактория производительностью 200 Гкал/ч на газовом топливе с 2 котлами КВГМ-100 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.1.2.2 |
Строительство котельной К-173 с 2 котлами КВГМ-100 на газовом топливе в Многофункциональном комплексе "Северный университет", топливо газ-мазут |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
63 000,0 |
165 700,0 |
228 700,0 |
2.1.2.3 |
Строительство газовой котельной К-18 установленной тепловой мощностью 21 МВт |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.1.2.4 |
Реконструкция теплофикационной установки Архангельской ТЭЦ с созданием дополнительной установленной мощности 300 Гкал/ч |
0,0 |
6 882,0 |
160 143,1 |
170 889,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
337 914,3 |
2.2 |
Мероприятия, направленные на повышение качества и надежности работы системы теплоснабжения |
|||||||||
2.2.1 |
Реконструкция тепловых сетей |
51 041,1 |
309 468,6 |
387 887,2 |
810 580,7 |
865 904,1 |
924 957,1 |
979 037,3 |
1 030 009,3 |
5 358 885,4 |
2.2.1.1 |
Распределительные сети в зоне теплоснабжения Архангельской ТЭЦ |
51 041,1 |
309 468,6 |
387 887,2 |
413 915,7 |
442 166,1 |
472 321,0 |
499 936,5 |
525 964,9 |
3 102 701,1 |
2.2.1.2 |
Реконструкция существующих ЦТП |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
130 400,0 |
139 300,0 |
148 800,0 |
157 500,0 |
165 700,0 |
741 700,0 |
2.2.1.3 |
Распределительные сети в зоне теплоснабжения локальных источников |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
266 265,0 |
284 438,0 |
303 836,1 |
321 600,8 |
338 344,4 |
1 514 484,3 |
2.2.2 |
Модернизация системы теплоснабжения о. Кего |
0,0 |
39 816,5 |
42 420,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
82 236,6 |
2.2.2.1 |
Реконструкция котельной о. Кего со строительством блок-модульной котельной на угле мощностью 2,4 МВт для покрытия нагрузок (1,95 МВт) действующих котельных о. Кего и аэропорта с выведением из эксплуатации котельной аэропорта |
0,0 |
8 373,1 |
8 920,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17 293,7 |
2.2.2.2 |
Строительство двухтрубного участка тепловой сети Ду 80 L 1550 м и перевод отопительной нагрузки от котельной аэропорта о. Кего (Аэропорт Кегостров, 38, стр.1) в зону теплоснабжения котельной о. Кего (ул. Кегостровская, 53, кор.1) |
0,0 |
31 443,4 |
33 499,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
64 942,9 |
2.2.3 |
Модернизация системы теплоснабжения о. Краснофлотский |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
38 851,1 |
41 502,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
80 353,7 |
2.2.3.1 |
Реконструкция котельной о. Краснофлотский (ул. Лермонтова, 2, стр.2) со строительством автоматизированной блочно-модульной котельной на биотопливе мощностью 6 МВт и выведением котельной |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
38 851,1 |
41 502,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
80 353,7 |
2.2.4 |
Модернизация системы теплоснабжения пос. Лесная речка |
37 663,0 |
68 887,0 |
30 458,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
137 008,4 |
2.2.4.1 |
Реконструкция котельной пос. Лесная речка (верхний городок) со строительством блок-модульной котельной на газообразном топливе мощностью 12,00 МВт для покрытия нагрузок действующих котельных пос. Лесная речка (верхний городок) и пос. Лесная речка (нижний городок) с выведением из эксплуатации котельной пос. Лесная речка (нижний городок) |
0,0 |
28 589,0 |
30 458,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
59 047,3 |
2.2.4.2 |
Строительство второго вывода и двухтрубного участка тепловой сети Ду 250 L 1000 м от котельной пос. Лесная речка (верхний городок), Лахтинское шоссе, 135, в зону теплоснабжения котельной пос. Лесная речка (нижний городок), Лахтинское шоссе, 20, стр.1 |
37 663,0 |
40 298,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
77 961,1 |
2.2.5 |
Реконструкция системы теплоснабжения Левого берега |
31 698,5 |
6 796,0 |
48 914,2 |
35 558,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
122 967,1 |
2.2.5.1 |
Создание локальной тепловой сети от котельной пос. Глухое (ул. Дрейера, 1, кор. 4) с целью вывода из эксплуатации котельных N 8 и N 10 |
26 164,3 |
0,0 |
33 715,6 |
26 495,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
86 375,5 |
2.2.5.1.1 |
Реконструкция котельной пос. Глухое (ул. Дрейера, 1, кор. 4, стр. 2) с выводом из эксплуатации устаревшего оборудования и со строительством газовой блочно-модульной котельной мощностью 3,2 МВт |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
26 495,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
26 495,7 |
2.2.5.1.2 |
Строительство участка распределительной сети Ду 100 L=340 м от котельной пос. Глухое (ул. Дрейера, 1, кор. 4, стр. 2) по улице Дрейера до проезда на ул. Дежневцев и участка распредели-тельной сети Ду 70 L=350 м от перекрестка ул. Дрейера и переезда на ул. Дежневцев по ул. Дрейера для присоединения отопительной нагрузки от котельной N 8 (ул. Дрейера, 13, кор.2) в локальную тепловую сеть от котельной пос. Глухое (ул. Дрейера, 1, кор. 4) |
26 164,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
26 164,3 |
2.2.5.1.3 |
Строительство участка распределительной сети Ду 50 L=280 м по Второй улице для перевода отопительной нагрузки от котельной ОАО "РЭУ" в/ч 55450 на локальную зону теплоснабжения от котельной пос. Глухое (ул. Дрейера, 1, кор. 4, стр.2) |
0,0 |
0,0 |
12 103,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 103,0 |
2.2.5.1.4 |
Строительство участка соединительной сети от котельной пос. Глухое (ул. Дрейера, 1) до распределительной сети по пр. Северный для присоединения отопительной нагрузки от котельной ОАО "РЭУ" в/ч 55450, котельной N 10 (пр. Северный, 24, стр.1) |
0,0 |
0,0 |
21 612,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21 612,6 |
2.2.5.2 |
Реконструкция котельной ФГУ ИК-1 пос. Пирсы (ул. Пирсовая, 71, кор. 1, стр.1) со строительством газовой блочно-модульной котельной мощностью 0,1 МВт |
5 534,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 534,2 |
2.2.5.3 |
Реконструкция котельной ОАО "Архангельский ДОК-1" со строительством газовой блочно-модульной котельной мощностью 1,5 МВт |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 062,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 062,8 |
2.2.5.4 |
Реконструкция котельной ОАО "Тепло-Пак" со строительством блочно-модульной газовой котельной мощностью 2 МВт |
0,0 |
0,0 |
15 198,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 198,6 |
2.2.5.5 |
Реконструкция котельной N 9 (ул. Кочуринская, 23, стр.1) со строительством газовой блочно-модульной котельной мощностью 0,15 МВт |
0,0 |
6 796,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 796,0 |
2.2.6 |
Модернизация системы теплоснабжения порта Бакарица с выводом из эксплуатации котельной пос. Бакарица, котельной школы N 83, котельной N 12 |
37 663,0 |
107 043,6 |
0,0 |
0,0 |
26 763,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
171 469,6 |
2.2.6.1 |
Строительство головного ввода и двухтрубного участка распределительной тепловой сети Ду 250 L=500 м для присоединения зоны теплоснабжения котельной порта Бакарица (ул. Лесозаводская, 8, стр.3) в локальную тепловую сеть от котельной пос. ЛДК-4 (ул. Лесозаводская, 25) |
37 663,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
37 663,0 |
2.2.6.3 |
Реконструкция котельной пос. ЛДК-4 (ул. Лесозаводская, 25) с выводом из эксплуатации устаревшего оборудования и со строительством газовой блочно-модульной котельной мощностью 15 МВт |
0,0 |
64 848,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
64 848,5 |
2.2.6.4 |
Реконструкция разводящей сети котельной N 12 (ул. Макарова 2, кор.4, стр.1) со строительством участка распределительной сети Д80 мм L=590 м для присоединения в локальную тепловую сеть от котельной по ул. Аллейной, 24 |
0,0 |
23 937,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
23 937,6 |
2.2.6.5 |
Реконструкция котельной по ул. Аллейной, 24 со строительством газовой блочно-модульной котельной мощностью 3 МВт для обеспечения присоединенной нагрузки зон теплоснабжения котельных по ул. Аллейной, 24 , ул. Адмирала Макарова, 2, корп.4 и школы N 83 по ул. Адмирала Макарова, 33 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
26 763,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
26 763,0 |
2.2.6.6 |
Строительство вывода Ду100 мм и участка распределительной сети Ду100 мм L=90 м для присоединения тепловой нагрузки котельных по ул. Адмирала Макарова, 2, корп.4 и школы N 83 по ул. Адмирала Макарова, 33 в локальную тепловую сеть от котельной по ул. Аллейной, 24 |
0,0 |
3 651,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 651,5 |
2.2.6.7 |
Реконструкция разводящей сети котельной школы N 83 (ул. Макарова 33, стр.1) со строительством участка распределительной сети Ду70 мм L=360 м для присоединения в локальную тепловую сеть от котельной по ул. Аллейной, 24 |
0,0 |
14 606,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14 606,0 |
2.2.7 |
Модернизация системы теплоснабжения пос. Исакогорка |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
74 813,7 |
103 357,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
178 170,9 |
2.2.7.1 |
Реконструкция котельной промбазы пос. Зеленый Бор (Зеленоборский промузел, стр.19) со строительством газовой блочно-модульной котельной мощностью 5 МВт |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
35 678,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
35 678,2 |
2.2.7.2 |
Реконструкция котельной дистанции гражданских сооружений (ст. Исакогорка, ул. Клепача, 13, кор. 1) со строительством газовой блочно-модульной котельной мощностью 20 МВт |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
63 354,8 |
67 678,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
131 033,7 |
2.2.7.3 |
Реконструкция котельной ГУП "Приморская ДРСУ" (ул. Дорожников, 4, стр. 1) со строительством газовой блочно-модульной котельной мощностью 1,0 МВт |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 458,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 458,9 |
2.2.8 |
Модернизация системы теплоснабжения пос. Затон с выводом из эксплуатации котельной N 5 Беломорской СКП |
13 271,7 |
11 652,8 |
12 414,8 |
32 502,2 |
34 720,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
104 562,0 |
2.2.8.1 |
Реконструкция котельной ОАО "Архангельская РЭБ флота" (ул. Речников, 1) со строительством газовой блочно-модульной котельной мощностью 12 МВт |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
32 502,2 |
34 720,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
67 222,7 |
2.2.8.2 |
Строительство участка распределительной сети Ду 70 L=350 по ул. Речников для присоединения нагрузки от котельной N 5 Беломорской СКП |
13 271,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 271,7 |
2.2.8.3 |
Реконструкция котельной по ул. Пограничной, 13, стр.1 со строительством газовой блочно-модульной котельной мощностью 3,2 МВт |
0,0 |
11 652,8 |
12 414,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24 067,6 |
2.2.9 |
Модернизация системы теплоснабжения пос. Турдеево |
6 666,5 |
7 132,9 |
8 492,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
22 292,3 |
2.2.9.1 |
Реконструкция котельной пос. Турдеево (ул. Таежная, 19, стр.1) со строительством газовой блочно-модульной котельной мощностью 2,0 МВт |
6 666,5 |
7 132,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 799,4 |
2.2.9.2 |
Реконструкция котельной промбазы пос. Турдеево (ул. Центральная, 2, стр.1) со строительством газовой блочно-модульной котельной мощностью 0,5 МВт |
0,0 |
0,0 |
8 492,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 492,9 |
2.2.10 |
Модернизация системы теплоснабжения Цигломенского округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
102 566,1 |
109 566,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
212 132,5 |
2.2.10.1 |
Реконструкция котельной гаража N 2 пос. Зеленец (ул. Зеленец, 57) со строительством газовой блочно-модульной котельной мощностью 2,6 МВт |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 570,6 |
11 292,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21 862,6 |
2.2.10.2 |
Реконструкция Цигломенской ТЭС со строительством газовой блочно-модульной котельной мощностью 25 МВт |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
91 995,6 |
98 274,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
190 270,0 |
2.2.11 |
Модернизация системы теплоснабжения округа Варавино-Фактория |
0,0 |
23 814,6 |
25 371,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
49 186,4 |
2.2.11.1 |
Реконструкция котельной ОАО "Силбет" (ул. Силикатчиков, 14) со строительством газовой блочно-модульной котельной мощностью 10 МВт |
0,0 |
23 814,6 |
25 371,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
49 186,4 |
2.2.13 |
Модернизация системы теплоснабжения Северной Маймаксы |
0,00 |
40 671,19 |
28 131,97 |
123 262,23 |
131 675,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
323 740,5 |
2.2.13.1 |
Реконструкция котельной поселка 29 лесозавод (ул. Лодемская, 56) со строительством автоматизированной блочно-модульной угольной котельной мощностью 2 МВт |
0,0 |
14 265,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14 265,8 |
2.2.13.2 |
Реконструкция котельной порта Экономия со строительством блок-модульной котельной на биотопливе мощностью 10,00 МВт |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
56 856,0 |
60 736,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
117 592,6 |
2.2.13.3 |
Реконструкция котельной пос. 26 лесозавод со строительством блок-модульной котельной на биотопливе мощностью 4,00 МВт |
0,0 |
26 405,4 |
28 132,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
54 537,3 |
2.2.13.4 |
Реконструкция котельной ОАО "Архангельский ЛДК N 3" (ул. Родионова, 25) со строительством автоматизированной котельной на биотопливе мощностью 12 МВт |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
66 406,2 |
70 938,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
137 344,7 |
2.2.14 |
Модернизация системы теплоснабжения Средней Маймаксы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
217 971,8 |
232 848,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
450 820,6 |
2.2.14.1 |
Реконструкция котельной туберкулезной больницы со строительством блок-модульной котельной на биотопливе мощностью 1,0 МВт |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 031,8 |
12 853,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24 884,9 |
2.2.14.2 |
Строительство блок-модульной котельной на биотопливе мощностью 15,00 МВт для покрытия нагрузок (15,58 МВт) действующей котельной поселка Архангельского гидролизного завода |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
149 084,0 |
159 259,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
308 343,2 |
2.2.14.3 |
Строительство блок-модульной котельной на биотопливе мощностью 10,00 МВт для покрытия нагрузок (8,29 МВт) действующей котельной ООО "Лесозавод N 25" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
56 856,0 |
60 736,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
117 592,6 |
2.2.15 |
Модернизация системы теплоснабжения Южной Маймаксы |
0,0 |
54 081,0 |
57 617,2 |
15 472,0 |
16 527,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
143 698,1 |
2.2.15.1 |
Реконструкция действующей котельной пос. 21 лесозавод. Строительство блок-модульной котельной на угле мощностью 4,00 МВт для покрытия нагрузок (3,69МВт) действующей котельной пос. 21 лесозавод и котельной БТО тралфлота с выводом из эксплуатации котельной БТО тралфлота |
0,0 |
12 574,0 |
13 396,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25 970,2 |
2.2.15.2 |
Строительство участка распределительной сети Ду 250 L=1030 м для присоединения в локальную сеть зоны теплоснабжения котельной пос. БТО тралфлота (ул. Маймаксанская, 77) |
0,0 |
41 507,0 |
44 221,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
85 728,0 |
2.2.15.3 |
Реконструкция котельной пос. 14 лесозавод со строительством блок-модульной котельной на биотопливе мощностью 0,15 МВт |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 112,5 |
8 666,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16 778,7 |
2.2.15.4 |
Реконструкция котельной бани со строительством блок-модульной котельной на угле мощностью 1,60 МВт |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 359,5 |
7 861,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 221,2 |
2.2.16 |
Модернизация системы теплоснабжения о. Бревенник |
30 418,0 |
16 187,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
46 605,0 |
2.2.16.1 |
Реконструкция котельной 100- квартирного дома со строительством блок-модульной котельной на угле мощностью 6,00 МВт с выводом из эксплуатации рядом стоящей котельной школы |
30 418,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30 418,0 |
2.2.16.2 |
Реконструкция котельной пос. 24 лесозавод со строительством блок-модульной котельной на угле мощностью 0,5 МВт |
0,0 |
7 971,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 971,7 |
2.2.16.3 |
Реконструкция котельной пос. Конвейер со строительством блок-модульной котельной на угле мощностью 0,5 МВт |
0,0 |
8 215,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 215,4 |
Итого |
244 321,9 |
772 733,3 |
949 822,7 |
2 137 892,8 |
1 983 141,7 |
1 342 415,5 |
1 608 272,6 |
2 463 555,0 |
11 502 155,5 |
Финансовые потребности мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск" по разделу "Теплоснабжение" на период с 2021 по 2025 годы
N п/п |
Наименование мероприятия |
Объемы инвестиций по годам в прогнозных ценах, тыс. руб., с учетом НДС |
Итого в 2021-2025 гг. |
Итого в 2013-2025 гг. |
||||
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||
2. |
Теплоснабжение |
|||||||
2.1 |
Мероприятия, направленные на обеспечение нагрузок, связанных с градостроительным развитием |
|||||||
2.1.1 |
Модернизация и строительство тепловых сетей |
824 600,1 |
228 596,5 |
317 848,8 |
608 865,0 |
242 712,1 |
2 222 622,4 |
5 674 034,4 |
2.1.1.1 |
Увеличение диаметра на участке ТК-3 до ТК-11 с Ду 700 до Ду 800 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
168 151,6 |
2.1.1.2 |
Реконструкция магистрали от ТК-13 до ТК-55 с увеличением на Ду 700 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
174 050,0 |
2.1.1.3 |
Увеличение диаметра на участке от ТК-23-2 до ТК-23-3 с Ду 400 до Ду 50, увеличение диаметра на участке от ТК-23-5 до ТК-23-6 с Ду 400 до Ду 500, увеличение диаметра на участке от ТК-23-6 до ТК-23-9 с Ду 300 до Ду 400 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
45 810,0 |
2.1.1.4 |
Увеличение диаметра на участке тепломагистрали от ТК-38-1 до ТК-38-5 с Ду 300 до Ду 400 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
43 410,0 |
2.1.1.5 |
Реконструкция магистральных теплотрасс с увеличением диаметра на участках ТК-45 до ТКС-20 с Ду 500 на Ду 600 и от ТКС-20 до ТКС-25 с Ду 500 до Ду 600 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
37 832,0 |
2.1.1.6 |
Реконструкция теплосети от АТЭЦ в Северный округ через р. Кузнечиху с увеличением Ду 600 до Ду 700 |
0,0 |
228 596,5 |
239 112,4 |
0,0 |
0,0 |
467 708,9 |
467 708,9 |
2.1.1.7 |
Реконструкция 2-го вывода с увеличением диаметра с ДУ 1000 на Ду 1200 мм |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1.1.8 |
Строительство 4-го вывода от Архангельской ТЭЦ до ТК-200а |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 571 043,6 |
2.1.1.9 |
Строительство вывода от котельной К-200 и двухтрубного участка магистральной тепловой сети Ду 500 L=1420 м вдоль ул. Дачной до Окружного шоссе для выдачи тепловой мощности 100 Гкал в район Варавино-Фактория |
0,0 |
0,0 |
28 521,8 |
138 241,9 |
133 939,0 |
300 702,7 |
300 702,7 |
2.1.1.10 |
Строительство второго вывода от котельной К-200 и двухтрубного участка магистральной тепловой сети Ду 500 L=2500 м до ул. Галушина вдоль существующей ж/д магистрали для выдачи тепловой мощности 100 Гкал от котельной в район Майская горка и выводом из эксплуатации ПНС-1 |
0,0 |
0,0 |
50 214,5 |
470 623,1 |
0,0 |
520 837,6 |
520 837,6 |
2.1.1.11 |
Строительство вывода от котельной К-173 и двухтрубного участка магистральной тепловой сети Ду 500 L=3970 м вдоль ул. Воскресенской для выдачи тепловой мощности 100 Гкал в сторону Октябрьского округа |
458 849,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
458 849,2 |
709 994,5 |
2.1.1.12 |
Строительство второго вывода от котельной К-173 и двухтрубного участка магистральной тепловой сети Ду 500 L=4680 м в сторону К-200 для выдачи тепловой мощности 100 Гкал в сторону округа Майская горка |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
811 464,9 |
2.1.1.13 |
Строительство участка распределительной сети Ду 300 L=750 м от участка магистральной тепловой сети второго вывода новой котельной в сторону котельной Полярного медицинского центра |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
108 773,1 |
108 773,1 |
108 773,1 |
2.1.1.14 |
Строительство теплотрассы из Северного округа до ТКС-19-4 Ду 500 протяженностью 4,0 км |
365 751,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
365 751,0 |
714 255,5 |
2.1.2 |
Строительство и модернизация источников теплоснабжения |
452 140,0 |
0,0 |
76 400,0 |
198 900,0 |
613 420,8 |
1 340 860,8 |
1 907 475,1 |
2.1.2.1 |
Строительство котельной К-200 в округе Варавино-Фактория производительностью 200 Гкал/ч на газовом топливе с 2 котлами КВГМ-100 |
0,0 |
0,0 |
76 400,0 |
198 900,0 |
536 640,0 |
811 940,0 |
811 940,0 |
2.1.2.2 |
Строительство котельной К-173 с 2 котлами КВГМ-100 на газовом топливе в Многофункциональном комплексе "Северный университет", топливо газ-мазут |
452 140,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
452 140,0 |
680 840,0 |
2.1.2.3 |
Строительство газовой котельной К-18 установленной тепловой мощностью 21 МВт |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
76 780,8 |
76 780,8 |
76 780,8 |
2.1.2.4 |
Реконструкция теплофикационной установки Архангельской ТЭЦ с созданием дополнительной установленной мощности 300 Гкал/ч |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
337 914,3 |
2.2 |
Мероприятия, направленные на повышение качества и надежности работы системы теплоснабжения |
|||||||
2.2.1 |
Реконструкция тепловых сетей |
1 080 981,4 |
1 135 061,6 |
1 187 276,9 |
1 236 384,2 |
1 283 005,0 |
5 922 709,2 |
11 281 594,6 |
2.2.1.1 |
Распределительные сети в зоне теплоснабжения Архангельской ТЭЦ |
551 993,4 |
579 608,9 |
606 272,2 |
631 348,4 |
655 154,9 |
3 024 377,8 |
6 127 078,9 |
2.2.1.2 |
Реконструкция существующих ЦТП |
173 900,0 |
182 600,0 |
191 000,0 |
198 900,0 |
206 400,0 |
952 800,0 |
1 694 500,0 |
2.2.1.3 |
Распределительные сети в зоне теплоснабжения локальных источников |
355 088,1 |
372 852,7 |
390 004,7 |
406 135,8 |
421 450,1 |
1 945 531,4 |
3 460 015,7 |
2.2.2 |
Модернизация системы теплоснабжения о. Кего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
82 236,6 |
2.2.2.1 |
Реконструкция котельной о. Кего со строительством блок-модульной котельной на угле мощностью 2,4 МВт для покрытия нагрузок (1,95 МВт) действующих котельных о. Кего и аэропорта с выведением из эксплуатации котельной аэропорта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17 293,7 |
2.2.2.2 |
Строительство двухтрубного участка тепловой сети Ду 80 L 1550 м и перевод отопительной нагрузки от котельной аэропорта о. Кего ( Аэропорт Кегостров, 38, стр.1) в зону теплоснабжения котельной о. Кего (ул. Кегостроевская, 53, кор.1) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
64 942,9 |
2.2.3 |
Модернизация системы теплоснабжения о. Краснофлотский |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
80 353,7 |
2.2.3.1 |
Реконструкция котельной о. Краснофлотский (ул. Лермонтова, 2, стр.2) со строительством автоматизированной блочно-модульной котельной на биотопливе мощностью 6 МВт и выведением котельной |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
80 353,7 |
2.2.4 |
Модернизация системы теплоснабжения пос. Лесная речка |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
137 008,4 |
2.2.4.1 |
Реконструкция котельной пос. Лесная речка (верхний городок) со строительством блок-модульной котельной на газообразном топливе мощностью 12,00 МВт для покрытия нагрузок действующих котельных пос. Лесная речка (верхний городок) и пос. Лесная речка (нижний городок) с выведением из эксплуатации котельной пос. Лесная речка (нижний городок) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
59 047,3 |
2.2.4.2 |
Строительство второго вывода и двухтрубного участка тепловой сети Ду 250 L 1000 м от котельной пос. Лесная речка (верхний городок), Лахтинское шоссе, 135, в зону теплоснабжения котельной пос. Лесная речка (нижний городок), Лахтинское шоссе, 20, стр.1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
77 961,1 |
2.2.5 |
Реконструкция системы теплоснабжения Левого берега |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
122 967,1 |
2.2.5.1 |
Создание локальной тепловой сети от котельной пос. Глухое (ул. Дрейера, 1, кор. 4) с целью вывода из эксплуатации котельных N 8 и N 10 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
86 375,5 |
2.2.5.1.1 |
Реконструкция котельной пос. Глухое (ул. Дрейера, 1, кор. 4, стр.2) с выводом из эксплуатации устаревшего оборудования и со строительством газовой блочно-модульной котельной мощностью 3,2 МВт |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
26 495,7 |
2.2.5.1.2 |
Строительство участка распределительной сети Ду 100 L=340 м от котельной пос. Глухое (ул. Дрейера, 1, кор. 4, стр.2) по улице Дрейера до проезда на ул. Дежневцев и участка распределительной сети Ду 70 L=350 м от перекрестка ул. Дрейера и переезда на ул. Дежневцев по ул. Дрейера для присоединения отопительной нагрузки от котельной N 8 (ул. Дрейера, 13, кор.2) в локальную тепловую сеть от котельной пос. Глухое (ул. Дрейера, 1, кор. 4) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
26 164,3 |
2.2.5.1.3 |
Строительство участка распределительной сети Ду 50 L=280 м по Второй улице для перевода отопительной нагрузки от котельной ОАО "РЭУ" в/ч 55450 на локальную зону теплоснабжения от котельной пос. Глухое (ул. Дрейера, 1, кор. 4, стр.2) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 103,0 |
2.2.5.1.4 |
Строительство участка распределительной сети Ду 70 L=500 м перекрестка ул. Дрейера и переезда на ул. Дежневцев по ул. Дежневцев и Северному проспекту для присоединения отопительной нагрузки от котельной ОАО "РЭУ" в/ч 55450, котельной N 10 (пр. Северный, 24, стр.1) в локальную тепловую сеть от котельной пос. Глухое (ул. Дрейера, 1) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21 612,6 |
2.2.5.2 |
Реконструкция котельной ФГУ ИК-1 пос. Пирсы (ул. Пирсовая, 71, кор. 1, стр.1) со строительством газовой блочно-модульной котельной мощностью 0,1 МВт |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 534,2 |
2.2.5.3 |
Реконструкция котельной ОАО "Архангельский ДОК-1" со строительством газовой блочно-модульной котельной мощностью 1,5 МВт |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 062,8 |
2.2.5.4 |
Реконструкция котельной ОАО "Тепло-Пак" со строительством блочно-модульной газовой котельной мощностью 2 МВт |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 198,6 |
2.2.5.5 |
Реконструкция котельной N 9 (ул. Кочуринская, 23, стр.1) со строительством газовой блочно-модульной котельной мощностью 0,15 МВт |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 796,0 |
2.2.6 |
Модернизация системы теплоснабжения порта Бакарица с выводом из эксплуатации котельной порта Бакарица, котельной школы N 83, котельной N 12 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
171 469,6 |
2.2.6.1 |
Строительство головного ввода и двухтрубного участка распределительной тепловой сети Ду 250 L=500 м для присоединения зоны теплоснабжения котельной порта Бакарица (ул. Лесозаводская, 8, стр.3) в локальную тепловую сеть от котельной пос. ЛДК-4 (ул. Лесозаводская, 25) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
37 663,0 |
2.2.6.3 |
Реконструкция котельной пос. ЛДК-4 (ул. Лесозаводская, 25) с выводом из эксплуатации устаревшего оборудования и со строительством газовой блочно-модульной котельной мощностью 15 МВт |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
64 848,5 |
2.2.6.4 |
Реконструкция разводящей сети котельной N 12 (ул. Макарова 2, кор.4, стр.1) со строительством участка распределительной сети Д80 мм L=590 м для присоединения в локальную тепловую сеть от котельной по ул. Аллейной, 24 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
23 937,6 |
2.2.6.5 |
Реконструкция котельной по ул. Аллейной, 24 со строительством газовой блочно-модульной котельной мощностью 3 МВт для обеспечения присоединенной нагрузки зон теплоснабжения котельных по ул. Аллейной, 24, ул. Адмирала Макарова, 2, корп.4 и школы N 83 по ул. Адмирала Макарова, 33 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
26 763,0 |
2.2.6.6 |
Строительство вывода Ду100 мм и участка распределительной сети Ду100 мм L=90 м для присоединения тепловой нагрузки котельных по ул. Адмирала Макарова, 2, корп.4 и школы N 83 по ул. Адмирала Макарова, 33 в локальную тепловую сеть от котельной по ул. Аллейной, 24 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 651,5 |
2.2.6.7 |
Реконструкция разводящей сети котельной школы N 83 (ул. Макарова 33, стр.1) со строительством участка распределительной сети Ду70 мм L=360 м для присоединения в локальную тепловую сеть от котельной по ул. Аллейная, 24 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14 606,0 |
2.2.7 |
Модернизация системы теплоснабжения пос. Исакогорка |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
178 170,9 |
2.2.7.1 |
Реконструкция котельной промбазы пос. Зеленый Бор (Зеленоборский промузел, стр.19) со строительством газовой блочно-модульной котельной мощностью 5 МВт |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
35 678,2 |
2.2.7.2 |
Реконструкция котельной дистанции гражданских сооружений ст. Исакогорка (ул. Клепача, 13, кор. 1) со строительством газовой блочно-модульной котельной мощностью 20 МВт |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
131 033,7 |
2.2.7.3 |
Реконструкция котельной ГУП "Приморская ДРСУ" (ул. Дорожников, 4, стр.1) со строительством газовой блочно-модульной котельной мощностью 1,0 МВт |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 458,9 |
2.2.8 |
Модернизация системы теплоснабжения пос. Затон с выводом из эксплуатации котельной N 5 Беломорской СКП |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
104 562,0 |
2.2.8.1 |
Реконструкция котельной ОАО "Архангельская РЭБ флота" (ул. Речников, 1) со строительством газовой блочно-модульной котельной мощностью 12 МВт |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
67 222,7 |
2.2.8.2 |
Строительство участка распределительной сети Ду 70 L=350 по ул. Речников для присоединения нагрузки от котельной N 5 Беломорской СКП |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 271,7 |
2.2.8.3 |
Реконструкция котельной по ул. Пограничной, 13, стр.1 со строительством газовой блочно-модульной котельной мощностью 3,2 МВт |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24 067,6 |
2.2.9 |
Модернизация системы теплоснабжения пос. Турдеево |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
22 292,3 |
2.2.9.1 |
Реконструкция котельной пос. Турдеево (ул. Таежная, 19, стр.1) со строительством газовой блочно-модульной котельной мощностью 2,0 МВт |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 799,4 |
2.2.9.2 |
Реконструкция котельной промбазы пос. Турдеево (ул. Центральная, 2, стр. 1) со строительством газовой блочно-модульной котельной мощностью 0,5 МВт |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 492,9 |
2.2.10 |
Модернизация системы теплоснабжения Цигломенского округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
212 132,5 |
2.2.10.1 |
Реконструкция котельной гаража N 2 пос. Зеленец ( ул. Зеленец, 57) со строительством газовой блочно-модульной котельной мощностью 2,6 МВт |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21 862,6 |
2.2.10.2 |
Реконструкция Цигломенской ТЭС со строительством газовой блочно-модульной котельной мощностью 25 МВт |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
190 270,0 |
2.2.11 |
Модернизация системы теплоснабжения округа Варавино-Фактория |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
49 186,4 |
2.2.11.1 |
Реконструкция котельной ОАО "Силбет" (ул. Силикатчиков, 14) со строительством газовой блочно-модульной котельной мощностью 10 МВт |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
49 186,4 |
2.2.13 |
Модернизация системы теплоснабжения Северной Маймаксы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
323 740,5 |
2.2.13.1 |
Реконструкция котельной пос.29 лесозавод (ул. Лодемская, 56) со строительством автоматизированной блочно-модульной угольной котельной мощностью 2 МВт |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14 265,8 |
2.2.13.2 |
Реконструкция котельной порта Экономия со строительством блок-модульной котельной на биотопливе мощностью 10,00 МВт |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
117 592,6 |
2.2.13.3 |
Реконструкция котельной пос.26 лесозавод со строительством блок-модульной котельной на биотопливе мощностью 4,00 МВт |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
54 537,3 |
2.2.13.4 |
Реконструкция котельной ОАО "Архангельский ЛДК N 3" (ул. Родионова, 25) со строительством автоматизированной котельной на биотопливе мощностью 12 МВт |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
137 344,7 |
2.2.14 |
Модернизация системы теплоснабжения Средней Маймаксы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
450 820,6 |
2.2.14.1 |
Реконструкция котельной туберкулезной больницы со строительством блок-модульной котельной на биотопливе мощностью 1,0 МВт |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24 884,9 |
2.2.14.2 |
Строительство блок-модульной котельной на биотопливе мощностью 15,00 МВт для покрытия нагрузок (15,58 МВт) действующей котельной поселка Архангельского гидролизного завода |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
308 343,2 |
2.2.14.3 |
Строительство блок-модульной котельной на биотопливе мощностью 10,00 МВт для покрытия нагрузок (8,29 МВт) действующей котельной ООО "Лесозавод N 25 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
117 592,6 |
2.2.15 |
Модернизация системы теплоснабжения Южной Маймаксы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
143 698,1 |
2.2.15.1 |
Реконструкция действующей котельной пос. 21 лесозавод. Строительство блок-модульной котельной на угле мощностью 4,00 МВт для покрытия нагрузок (3,69МВт) действующей котельной пос. 21 лесозавод и котельной БТО тралфлота с выводом из эксплуатации котельной БТО тралфлота |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25 970,2 |
2.2.15.2 |
Строительство участка распределительной сети Ду 250 L=1030 м для присоединения в локальную сеть зоны теплоснабжения котельной пос. БТО тралфлота (ул. Маймаксанская, 77) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
85 728,0 |
2.2.15.3 |
Реконструкция котельной пос. 14 лесозавод со строительством блок-модульной котельной на биотопливе мощностью 0,15 МВт |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16 778,7 |
2.2.15.4 |
Реконструкция котельной бани со строительством блок-модульной котельной на угле мощностью 1,60 МВт |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 221,2 |
2.2.16 |
Модернизация системы теплоснабжения о. Бревенника |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
46 605,0 |
2.2.16.1 |
Реконструкция котельной 100-квартирного дома со строительством блок-модульной котельной на угле мощностью 6,00 МВт с выводом из эксплуатации рядом стоящей котельной школы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30 418,0 |
2.2.16.2 |
Реконструкция котельной пос. 24 лесозавод со строительством блок-модульной котельной на угле мощностью 0,5 МВт |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 971,7 |
2.2.16.3 |
Реконструкция котельной пос. Конвейер со строительством блок-модульной котельной на угле мощностью 0,5 МВт |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 215,4 |
Итого |
2 357 721,6 |
1 363 658,1 |
1 581 525,7 |
2 044 149,2 |
2 139 137,9 |
9 486 192,4 |
20 988 347,9 |
Приложение 3
Адресный перечень мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск" по разделу "Водоснабжение" на период до 2025 года
N п/п |
N ИП |
Наименование мероприятия |
Территориальный округ |
Мощность (установленная мощность, протяженность сетей, кол-во объектов) |
Ед. изм. |
Сметная стоимость 01.01.2012 г., тыс. руб. |
Годы начала и окончания работ |
3.1. |
|
Мероприятия в зоне водоснабжения ЦОСВ, направленные на повышение качества и надежности и на обеспечение прироста нагрузок, связанных с градостроительным развитием |
|||||
3.1.1 |
|
Строительство водозабора выше города по течению реки (д. Косково в 90 км от устья) и водоводов от водозабора до водопроводных очистных сооружений, в том числе: |
Октябрьский, Ломоносовский, Майская горка, Соломбальский, Варавино-Фактория, Исакогорский |
1 |
объект |
7 000 000,0 |
после 2025 года |
3.1.2 |
|
Строительство водозабора подземных вод (Архангельское месторождение пресных подземных вод - Приморский район, междуречье рек Ижма-Пачуга) |
|
1 |
объект |
|
после 2025 года |
3.1.3 |
ИП3.1. |
Строительство третьего блока центральных водопроводных очистных сооружений |
|
50000 |
куб.м/ сут. |
653 430,6 |
2017-2022 |
3.1.4 |
ИП3.2. |
Строительство системы очистки промывных вод ЦОСВ |
|
1 |
объект |
680 000,0 |
2014-2018 |
3.1.5 |
ИП3.1. |
Реконструкция камеры (включая запорную арматуру и фасонные части) по пр. Ленинградскому, 18 (ЦОСВ) |
Майская горка |
1 |
объект |
1 998,0 |
2014 |
3.1.6 |
|
Модернизация водопроводных насосных станций (ВНС) в зоне ЦОВС |
Октябрьский, Ломоносовский, Майская горка, Соломбальский, Варавино-Фактория, Исакогорский |
50 |
объект |
119 579,5 |
2013-2018 |
3.1.6.1 |
ИП3.1. |
Реконструкция ВНС N 64 в 6-м микрорайоне округа Майская горка |
Майская горка |
1 |
объект |
1 553,9 |
2013 |
3.1.6.2 |
ИП3.3. |
Модернизация водопроводных насосных станций (ВНС) в зоне ЦОСВ |
Октябрьский, Ломоносовский, Майская горка, Соломбальский, Варавино-Фактория, Исакогорский |
49 |
объект |
|
2013-2017 |
3.1.7 |
ИП3.3. |
Устройство регулирующих резервуаров и подкачивающих насосов на ВНС III-го подъема "Варавино" |
Варавино-Фактория |
1 |
объект |
23 892,0 |
2017 |
3.1.8 |
ИП3.3. |
Реконструкция водопроводных колодцев (камер) с заменой задвижек на водопроводах большого диаметра Ду-400 - Ду-1000 мм |
Архангельск |
50 |
колодцы |
40 000,0 |
2015-2019 |
3.1.9 |
ИП3.1. |
Проектирование и строительство нового водопровода Д-500 мм от ЦОСВ до ул. Карпогорская и далее по ул. Карпогорской до пр. Московского |
Майская горка |
4000 |
п.м. |
102 814,1 |
2013-2015 |
3.1.10 |
ИП3.1. |
Реконструкция водопровода Д-300 вдоль ул. Галушина от д. N 11 до д. N 7 с заменой на Д-400 |
Майская горка |
300 |
п.м. |
5 840,3 |
2015 |
3.1.11 |
ИП3.1. |
Строительство водопровода Д 400 от ул. Галушина в зону строительства котельной К-200 |
Майская горка |
3720 |
п.м. |
83 494,4 |
2021-2022 |
3.1.12 |
ИП3.1. |
Строительство водопровода Д 500 в район перспективного строительства Северного университета по продолжению ул. Воскресенской |
Майская горка |
5340 |
п.м. |
137 256,9 |
2020-2025 |
3.1.13 |
ИП3.1. |
Строительство водопровода Д 400 от ул. Галушина в зону нового строительства в округе Майская горка (котельная К-173) |
Майская горка |
4340 |
п.м. |
97 410,2 |
2023-2025 |
3.1.14 |
ИП3.1. |
Строительство водопровода д 300 от котельной К-200 в зону строительства Медицинского центра |
Майская горка |
3700 |
п.м. |
72 030,3 |
2024-2025 |
3.1.15 |
ИП3.1. |
Строительство водовода Д 200 для создания технической возможности подключения объектов нового строительства в округе Майская горка |
Майская горка |
1600 |
п.м. |
27 811,4 |
2021-2025 |
3.1.16 |
ИП3.3. |
Модернизация водопровода Д-400 мм по ул. Холмогорской, между ул. Ленина и ул. Дачной |
Майская горка |
700 |
п.м. |
21 000,0 |
2014 |
3.1.17 |
ИП3.3. |
Модернизация водопровода Д-250 мм в районе Окружного шоссе, д.5(бывшая фабрика химчистки) |
Майская горка |
300 |
п.м. |
9 000,0 |
2014 |
3.1.18 |
ИП3.3. |
Строительство нового дюкера Д-600 мм через р. Северную Двину с правого берега на о. Краснофлотский |
Майская горка |
1500 |
п.м. |
75 000,0 |
2014 |
3.1.19 |
ИП3.3. |
Модернизация водопровода Д-500 мм по Окружному шоссе от ул. Дачной до ул. Старожаровихинской |
Майская горка / Варавино-Фактория |
5000 |
п.м. |
151 500,0 |
2016-2018 |
3.1.20 |
ИП3.3. |
Строительство 2-х новых водопроводов от ВНС "Варавино" до водопровода Д-400 мм по ул. Воронина |
Майская горка / Варавино-Фактория |
2000 |
п.м. |
59 700,0 |
2015 |
3.1.21 |
ИП3.3. |
Строительство нового дюкера Д-600 мм через р. Северную Двину с о. Краснофлотский на левый берег |
Майская горка / Исакогорский |
1400 |
п.м. |
70 000,0 |
2015-2016 |
3.1.22 |
ИП3.3. |
Строительство кольцевого водопровода Д-800/600 мм (II-я очередь) по пр. Дзержинского от пр. Обводный канал до ул. Гагарина |
Ломоносовский |
3104 |
п.м. |
205 735,7 |
2015-2017 |
3.1.23 |
ИП3.1. |
Строительство нового водопровода Д-200 мм с закольцовкой по ул. Поморской от пр. Ломоносова до д. N 43 |
Ломоносовский |
160 |
п.м. |
4 231,2 |
2014 |
3.1.24 |
ИП3.1. |
Проектирование и строительство нового водопровода Д-150 с закольцовкой по пр. Советских космонавтов от ул. Володарского до ул. Поморской |
Ломоносовский |
250 |
п.м. |
4 092,9 |
2014 |
3.1.25 |
ИП3.1. |
Проектирование и строительство нового водопровода Д-200 с закольцовкой по пр. Советских космонавтов от ул. Поморской до ул. Воскресенской |
Ломоносовский |
250 |
п.м. |
4 345,5 |
2015 |
3.1.26 |
ИП3.1. |
Закольцовка водопровода Д-150 по ул. К. Либкнехта от д. N 54 до пр. Советских космонавтов |
Ломоносовский |
100 |
п.м. |
1 637,2 |
2015 |
3.1.27 |
ИП3.3. |
Модернизация водопровода Д-400 мм по пр. Обводный канал, от ул. Р. Люксембург до ул. Володарского |
Ломоносовский |
600 |
п.м. |
15 900,0 |
2013 |
3.1.28 |
ИП3.3. |
Реконструкция водопровода Д-200 мм взамен Д-150 мм по ул. Серафимовича от пр. Обводный канал до д. N 69 |
Ломоносовский |
170 |
п.м. |
4 398,0 |
2014 |
3.1.29 |
ИП3.3. |
Модернизация водопровода Д-300 мм по ул. Урицкого, от ул. Р. Шаниной до пр. Обводный канал |
Ломоносовский |
200 |
п.м. |
6 500,0 |
2014 |
3.1.30 |
ИП3.3. |
Модернизация водопровода Д-300 мм по ул. Тимме, от ул. Смольный Буян до ул. Урицкого |
Ломоносовский |
260 |
п.м. |
7 800,0 |
2016 |
3.1.31 |
ИП3.3. |
Реконструкция водопровода Д-250 мм по пр. Советских космонавтов, от ул. Поморской до ул. Воскресенской |
Ломоносовский |
220 |
п.м. |
6 600,0 |
2014 |
3.1.32 |
ИП3.3. |
Модернизация водопровода Д-250 мм по пр. Советских космонавтов, от ул. Попова до ул. Логинова |
Ломоносовский |
270 |
п.м. |
8 100,0 |
2018 |
3.1.33 |
ИП3.3. |
Модернизация водопровода Д-1000 мм по пр. Ломоносова на участке от ул. Урицкого до ул. К. Маркса |
Ломоносовский / Октябрьский |
4000 |
п.м. |
240 000,0 |
2021-2023 |
3.1.34 |
ИП3.3. |
Модернизация дюкеров Д-300 мм (две нитки) через р. Юрас в районе Талажского шоссе |
Октябрьский |
300 |
п.м. |
10 500,0 |
2016 |
3.1.35 |
ИП3.3. |
Модернизация водопровода Д-500 мм по проезду Сибиряковцев, далее по Талажскому шоссе от пр. Ломоносова до ВНС N 91 |
Октябрьский |
4600 |
п.м. |
139 380,0 |
2016-2018 |
3.1.36 |
ИП3.3. |
Модернизация водопровода Д-300 мм по Талажскому шоссе от р. Юрас до ВНС N 92 в аэропорту "Талаги" |
Октябрьский |
4300 |
п.м. |
98 900,0 |
2016-2018 |
3.1.37 |
ИП3.3. |
Модернизация дюкеров Д-400 мм (две нитки) через р. Кузнечиху в районе ул. Комсомольской |
Октябрьский / Соломбальский |
900 |
п.м. |
40 500,0 |
2016 |
3.1.38 |
ИП3.3. |
Модернизация дюкера Д-500 мм через р. Соломбалку в районе ул. Смолокурова |
Соломбальский |
70 |
п.м. |
3 500,0 |
2014 |
3.1.39 |
ИП3.3. |
Модернизация дюкера Д-250 мм через р. Соломбалку в районе ул. Георгия Иванова |
Соломбальский |
70 |
п.м. |
2 450,0 |
2014 |
3.1.40 |
ИП3.3. |
Модернизация дюкера Д-150 мм через р. Соломбалку в районе ул. Сибирякова |
Соломбальский |
40 |
п.м. |
1 000,0 |
2015 |
3.1.41 |
ИП3.3. |
Строительство 2-х новых дюкеров Д-150 мм через р. Соломбалку в районе моста в Кемский поселок |
Соломбальский |
80 |
п.м. |
2 000,0 |
2015 |
3.1.42 |
ИП3.3. |
Модернизация дюкера Д-500 мм через р. Соломбалку в районе ул. Советской |
Соломбальский |
70 |
п.м. |
3 500,0 |
2015 |
3.1.43 |
ИП3.3. |
Модернизация дюкера Д-300 мм через р. Соломбалку в районе ул. Адмиралтейской |
Соломбальский |
80 |
п.м. |
2 800,0 |
2015 |
3.1.44 |
ИП3.3. |
Строительство 2-х новых дюкеров Д-300 мм через р. Повракулку в районе пос. Гидролизный завод |
Соломбальский |
280 |
п.м. |
9 800,0 |
2015 |
3.1.45 |
ИП3.3. |
Строительство нового дюкера Д-400 мм через р. Соломбалку в районе д. N 79 по ул. Маймаксанской |
Соломбальский |
100 |
п.м. |
4 500,0 |
2016 |
3.1.46 |
ИП3.3. |
Модернизация дюкера Д-150 мм через р. Соломбалку в районе пр. Никольского |
Соломбальский |
70 |
п.м. |
1 750,0 |
2016 |
3.1.47 |
ИП3.3. |
Реконструкция водопровода Д-400 мм с увеличением до Д-500 мм вдоль Маймаксанского шоссе от ул. Мостовой, далее по ул. Маймаксанской до д. N 79 |
Соломбальский |
6000 |
п.м. |
159 000,0 |
2018-2020 |
3.1.48 |
ИП3.3. |
Модернизация дюкера Д-200 мм через р. Соломбалку в районе пос. 21 лесозавод |
Соломбальский |
80 |
п.м. |
3 600,0 |
2018 |
3.1.49 |
ИП3.3. |
Строительство нового участка водопровода Д-400 мм и 2-х колодцев с задвижками в районе перекрестка ул. Советской и ул. Мещерского |
Соломбальский |
20 |
п.м. |
2 389,2 |
2014 |
3.1.50 |
ИП3.3. |
Модернизация водопровода Д-300 мм в районе пос. АГЗ, от ВНС III-го подъема "Маймакса" до р. Повракулки |
Маймаксанский |
1165 |
п.м. |
26 795,0 |
2015 |
3.1.51 |
ИП3.3. |
Реконструкция сетей водоснабжения в зоне ЦОВС, имеющих значительный износ и находящихся в аварийном состоянии |
Октябрьский, Ломоносовский, Майская горка, Соломбальский, Варавино-Фактория, Исакогорский |
74200 |
п.м. |
1 484 000,0 |
2014-2025 |
3.1.52 |
ИП3.3. |
Реконструкция водопроводных вводов в зоне ЦОВС, имеющих значительный износ и находящихся в аварийном состоянии |
Октябрьский, Ломоносовский, Майская горка, Соломбальский, Варавино-Фактория, Исакогорский |
60800 |
п.м. |
169 943,3 |
2014-2025 |
3.1.53 |
ИП3.3. |
Модернизация дюкера Д-100 мм через р. Волохницу (в районе пос. Пирсы) |
Исакогорский |
300 |
п.м. |
7 500,0 |
2014 |
3.1.54 |
ИП3.3. |
Строительство участка водопровода Ду-300 мм вдоль ул. Зеньковича от дома N 3 до дома N 18 |
Исакогорский |
700 |
п.м. |
16 724,4 |
2015 |
3.1.55 |
ИП3.3. |
Реконструкция водопровода Д-100 мм в пос. Пирсы от д. N 6 по ул. Дрейера до д. N 55 по ул. Пирсовой |
Исакогорский |
1100 |
п.м. |
21 230,0 |
2015-2016 |
3.2. |
|
Мероприятия в зоне локального водоснабжения, направленные на повышение качества и надежности системы водоснабжения |
|||||
3.2.1 |
ИП3.5. |
Реконструкция ВОС о. Кего |
Октябрьский |
1330 |
куб. м/сут. |
107 514,0 |
2013 |
3.2.2 |
ИП3.5. |
Реконструкция водопроводных сетей на о. Кего |
Октябрьский |
330 |
п.м. |
6 765,0 |
2014 |
3.2.3 |
ИП3.3. |
Реконструкция ВОС пос. Силикатного завода |
Варавино-Фактория |
4500 |
куб. м/сут. |
180 000,0 |
2013-2015 |
3.2.4 |
ИП3.1. |
Проектирование и строительство нового водопровода Д-400 мм от ВОС "Силбет" в район пос.2 лесозавод |
Варавино-Фактория |
4000 |
п.м. |
89 779,0 |
2014-2015 |
3.2.5 |
ИП3.6. |
Реконструкция ВОС о. Хабарка |
Соломбальский |
400 |
куб.м/ сут. |
23 892,0 |
2017-2019 |
3.2.6 |
ИП3.6. |
Реконструкция водопроводных сетей на о. Хабарка |
Соломбальский |
300 |
п.м. |
6 150,0 |
2017 |
3.2.7 |
ИП3.3. |
Реконструкция ВОС пос. Первых пятилеток |
Северный |
10000 |
куб. м/сут. |
597 300,0 |
2019-2021 |
3.2.8 |
ИП3.7. |
Реконструкция ВОС пос. Зеленый Бор |
Исакогорский |
1600 |
куб. м/сут. |
23 892,0 |
2021-2023 |
3.2.9 |
ИП3.7. |
Модернизация водовода Д-150 мм от оз. Коровье до ВОС "Зеленый Бор" |
Исакогорский |
8000 |
п.м. |
154 400,0 |
2013, 2016-2018 |
3.2.10 |
ИП3.8. |
Проектирование и строительство ВОС пос. Лесная речка (с подключением пос. Исакогорка) |
Исакогорский |
2500 |
куб. м/сут. |
207 000,0 |
2020-2022 |
3.2.11 |
ИП3.4. |
Реконструкция водопроводных сетей в пос. Турдеево |
Исакогорский |
100 |
п.м. |
2 050,0 |
2018 |
3.2.12 |
ИП3.3. |
Проектирование и строительство ВОС в пос. Экономия |
Маймаксанский |
7800 |
куб.м/ сут. |
119 400,0 |
2017-2019 |
3.2.13 |
ИП3.3. |
Модернизация дюкера Д-300 мм через р. Долгая щель (две нитки по 70 м в район "Экономия") |
Маймаксанский |
140 |
п.м. |
4 900,0 |
2015 |
3.2.14 |
ИП3.9. |
Реконструкция ВОС пос. 29 лесозавод |
Маймаксанский |
1230 |
куб. м/сут. |
107 000,0 |
2015-2017 |
3.2.15 |
ИП3.9. |
Реконструкция водопроводных сетей в пос. 29 лесозавод |
Маймаксанский |
200 |
п.м. |
4 100,0 |
2016 |
3.2.16 |
ИП3.10. |
Проектирование и строительство ВОС пос. Конвейер |
Маймаксанский |
90 |
куб.м/ сут. |
3 583,8 |
2016-2019 |
3.2.17 |
ИП3.10. |
Реконструкция ВОС пос. Маймаксанский лесной порт (прекращение сброса промывных неочищенных вод) |
Маймаксанский |
600 |
куб.м/ сут. |
23 892,0 |
2017-2019 |
3.2.18 |
ИП3.10. |
Реконструкция ВОС пос. 23 лесозавода (прекращение сброса промывных неочищенных вод) |
Маймаксанский |
1440 |
куб.м/ сут. |
23 892,0 |
2017-2019 |
3.2.19 |
ИП3.10. |
Реконструкция водопроводных сетей в пос. Маймаксанского лесного порта (МЛП) и 23 лесозавод на о. Бревенник |
Маймаксанский |
2000 |
п.м. |
38 600,0 |
2019 |
3.2.20 |
ИП3.11 |
Реконструкция ВОС пос. Цигломень |
Цигломенский |
3200 |
куб.м/ сут. |
23 892,0 |
2015-2017 |
3.2.21 |
ИП3.11 |
Реконструкция ВОС пос. Кирпичный, Цигломень (перевод промывных вод в канализацию) |
Цигломенский |
2000 |
куб.м/ сут. |
11 946,0 |
2015-2017 |
3.2.22 |
ИП3.11 |
Реконструкция водопроводных сетей в пос. Цигломень |
Цигломенский |
300 |
п.м. |
6 150,0 |
2017 |
3.2.23 |
ИП3.12 |
Реконструкция ВОС пос. Зеленец (прекращение сброса промывных неочищенных вод) |
Цигломенский |
1200 |
куб.м/ сут. |
23 892,0 |
2015-2016 |
3.2.24 |
|
Реконструкция сетей водоснабжения в зоне локальных ВОС, имеющих значительный износ и находящихся в аварийном состоянии |
Архангельск |
28265 |
п.м. |
605 300,0 |
2016-2025 |
3.2.24.1 |
ИП3.3. |
Реконструкция сетей водоснабжения в зоне ВОС Первых пятилеток |
Северный |
25000 |
п.м. |
500 000,0 |
2021-2025 |
3.2.24.2 |
ИП3.4. |
Реконструкция сетей водоснабжения в зоне локальных ВОС на левом берегу г. Архангельска (пос. Лесная речка, Исакогорка) |
Исакогорский |
3265 |
п.м. |
65 300,0 |
2019-2022 |
3.2.24.3 |
ИП3.11 |
Реконструкция сетей водоснабжения в зоне ВОС пос. Кирпичный завод |
Цигломенский |
2000 |
п.м. |
40 000,0 |
2016-2018 |
3.2.25 |
|
Прекращение эксплуатации водоразборных колонок с подключением всех жилых домов города к централизованным системам водоснабжения, в т.ч. строительство водопроводных сетей: |
Архангельск |
371 |
водоразборная колонка |
600 000,0 |
2014-2025 |
3.2.25.1 |
ИП3.3. |
В центральной зоне г. Архангельска |
Октябрьский, Ломоносовский, Майская горка, Соломбальский, Варавино-Фактория, Северный |
283 |
водоразборная колонка |
457 682,0 |
2014-2025 |
3.2.25.2 |
ИП3.5. |
На о. Кего |
Октябрьский |
19 |
водоразборная колонка |
30 727,8 |
2014 |
3.2.25.3 |
ИП3.10. |
На о. Бревенник |
Маймаксанский |
18 |
водоразборная колонка |
29 110,5 |
2017-2021 |
3.2.25.4 |
ИП3.9. |
В пос. Кузнечевский лесозавод |
Маймаксанский |
13 |
водоразборная колонка |
21 024,3 |
2016-2018 |
3.2.25.5 |
ИП3.11 |
В пос. Цигломень |
Цигломенский |
20 |
водоразборная колонка |
32 345,0 |
2016-2018 |
3.2.25.6 |
ИП3.4. |
В пос. Турдеево |
Исакогорский |
4 |
водоразборная колонка |
6 469,0 |
2018 |
3.2.25.7 |
ИП3.12 |
В пос. Зеленец |
Цигломенский |
6 |
водоразборная колонка |
9 703,5 |
2019-2021 |
3.2.25.8 |
ИП3.4. |
В пос. Исакогорка |
Исакогорский |
8 |
водоразборная колонка |
12 938,0 |
2020-2022 |
Итого |
|
|
14 549 703,8 |
|
Финансовые потребности мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск" по разделу "Водоснабжение" на период с 2013 по 2020 годы
N п/п |
Наименование мероприятия |
Объемы инвестиций по годам в прогнозных ценах, тыс. руб., с учетом НДС |
Итого в 2013-2020 гг. |
|||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
3.1. |
Мероприятия в зоне водоснабжения ЦОСВ, направленные на повышение качества и надежности и на обеспечение прироста нагрузок, связанных с градостроительным развитием |
|||||||||
3.1.1 |
Строительство водозабора выше города по течению реки (д. Косково в 90 км от устья) и водоводов от водозабора до водопроводных очистных сооружений, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.2 |
Строительство водозабора подземных вод (Архангельское месторождение пресных подземных вод - Приморский район, междуречье рек Ижма-Пачуга) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.3 |
Строительство третьего блока центральных водопроводных очистных сооружений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
179 065,4 |
191 197,9 |
202 442,0 |
212 932,8 |
785 638,1 |
3.1.4 |
Строительство системы очистки промывных вод ЦОСВ |
0,0 |
108 280,6 |
144 148,5 |
292 415,8 |
230 203,4 |
298 472,4 |
0,0 |
0,0 |
1 073 520,8 |
3.1.5 |
Реконструкция камеры (включая запорную арматуру и фасонные части) по пр. Ленинградскому, 18 (ЦОСВ) |
0,0 |
2 704,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 704,3 |
3.1.6 |
Модернизация водопроводных насосных станций (ВНС) в зоне ЦОВС |
14 054,6 |
29 104,2 |
41 500,2 |
36 770,5 |
35 357,3 |
20 973,8 |
0,0 |
0,0 |
177 760,6 |
3.1.6.1 |
Реконструкция ВНС N 64 в 6-м микрорайоне округа Майская горка |
1 965,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 965,6 |
3.1.6.2 |
Модернизация водопроводных насосных станций (ВНС) в зоне ЦОСВ |
12 089,0 |
29 104,2 |
41 500,2 |
36 770,5 |
35 357,3 |
20 973,8 |
0,0 |
0,0 |
175 795,0 |
3.1.7 |
Устройство регулирующих резервуаров и подкачивающих насосов на ВНС III-го подъема "Варавино" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
39 285,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
39 285,9 |
3.1.8 |
Реконструкция водопроводных колодцев (камер) с заменой задвижек на водопроводах большого диаметра Ду-400 - Ду-1000 мм |
0,0 |
0,0 |
11 531,9 |
12 312,2 |
13 154,5 |
14 045,8 |
14 871,8 |
0,0 |
65 916,1 |
3.1.9 |
Проектирование и строительство нового водопровода Д-500 мм от ЦОСВ до ул. Карпогорской и далее по ул. Карпогорской до пр. Московского |
5 059,8 |
64 968,3 |
73 247,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
143 276,0 |
3.1.10 |
Реконструкция водопровода Д-300 вдоль ул. Галушина от д. N 11 до д. N 7 с заменой на Д-400 |
0,0 |
0,0 |
8 418,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 418,7 |
3.1.11 |
Строительство водопровода Д 400 от ул. Галушина в зону строительства котельной К-200 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.1.12 |
Строительство водопровода Д 500 в район перспективного строительства Северного университета по продолжению ул. Воскресенской |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
39 106,1 |
39 106,1 |
3.1.13 |
Строительство водопровода Д 400 от ул. Галушина в зону нового строительства в округе Майская горка (котельная К-173) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.1.14 |
Строительство водопровода Д 300 от котельной К-200 в зону строительства Медицинского центра |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.1.15 |
Строительство водовода Д 200 для создания технической возможности подключения объектов нового строительства в округе Майская горка |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.1.16 |
Модернизация водопровода Д-400 мм по ул. Холмогорской, между ул. Ленина и ул. Дачной |
0,0 |
28 423,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
28 423,7 |
3.1.17 |
Модернизация водопровода Д-250 мм в районе Окружного шоссе, д.5 (бывшая фабрика химчистки) |
0,0 |
12 181,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 181,6 |
3.1.18 |
Строительство нового дюкера Д-600 мм через р. Северную Двину с правого берега на о. Краснофлотский |
0,0 |
101 513,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
101 513,0 |
3.1.19 |
Модернизация водопровода Д-500 мм по Окружному шоссе от ул. Дачной до ул. Старожаровихинской |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
69 948,9 |
74 733,9 |
106 396,6 |
0,0 |
0,0 |
251 079,5 |
3.1.20 |
Строительство 2-х новых водопроводов от ВНС "Варавино" до водопровода Д-400 мм по ул. Воронина |
0,0 |
0,0 |
86 056,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
86 056,7 |
3.1.21 |
Строительство нового дюкера Д-600 мм через р. Северную Двину с о. Краснофлотский на левый берег |
0,0 |
0,0 |
50 452,0 |
53 866,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
104 318,1 |
3.1.22 |
Строительство кольцевого водопровода Д-800/600 мм (II-я очередь) по пр. Дзержинского от пр. Обводный канал до ул. Гагарина |
0,0 |
0,0 |
95 542,8 |
112 617,2 |
108 986,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
317 146,2 |
3.1.23 |
Строительство нового водопровода Д-200 мм с закольцовкой по ул. Поморской от пр. Ломоносова до д. N 43 |
0,0 |
5 727,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 727,0 |
3.1.24 |
Проектирование и строительство нового водопровода Д-150 с закольцовкой по пр. Советских космонавтов от ул. Володарского до ул. Поморской |
0,0 |
5 539,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 539,8 |
3.1.25 |
Проектирование и строительство нового водопровода Д-200 с закольцовкой по пр. Советских космонавтов от ул. Поморской до ул. Воскресенской |
0,0 |
0,0 |
6 264,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 264,0 |
3.1.26 |
Закольцовка водопровода Д-150 по ул. К. Либкнехта от д. N 54 до пр. Советских космонавтов |
0,0 |
0,0 |
2 360,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 360,0 |
3.1.27 |
Модернизация водопровода Д-400 мм по пр. Обводный канал, от ул. Р. Люксембург до ул. Володарского |
20 112,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 112,9 |
3.1.28 |
Реконструкция водопровода Д-200 мм взамен Д-150 мм по ул. Серафимовича от пр. Обводный канал до д. N 69 |
0,0 |
5 952,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 952,7 |
3.1.29 |
Модернизация водопровода Д-300 мм по ул. Урицкого, от ул. Р. Шаниной до пр. Обводный канал |
0,0 |
8 797,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 797,8 |
3.1.30 |
Модернизация водопровода Д-300 мм по ул. Тимме, от ул. Смольный Буян до ул. Урицкого |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 004,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 004,4 |
3.1.31 |
Реконструкция водопровода Д-250 мм по пр. Советских космонавтов, от ул. Поморской до ул. Воскресенской |
0,0 |
8 933,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 933,1 |
3.1.32 |
Модернизация водопровода Д-250 мм по пр. Советских космонавтов, от ул. Попова до ул. Логинова |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14 221,3 |
0,0 |
0,0 |
14 221,3 |
3.1.33 |
Модернизация водопровода Д-1000 мм по пр. Ломоносова на участке от ул. Урицкого до ул. К. Маркса |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.1.34 |
Модернизация дюкеров Д-300 мм (две нитки) через р. Юрас в районе Талажского шоссе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16 159,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16 159,8 |
3.1.35 |
Модернизация водопровода Д-500 мм по проезду Сибиряковцев, далее по Талажскому шоссе от пр. Ломоносова до ВНС N 91 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
69 948,9 |
74 733,9 |
85 117,3 |
0,0 |
0,0 |
229 800,2 |
3.1.36 |
Модернизация водопровода Д-300 мм по Талажскому шоссе от р. Юрас до ВНС N 92 в аэропорту "Талаги" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
53 096,6 |
56 728,7 |
52 496,0 |
0,0 |
0,0 |
162 321,3 |
3.1.37 |
Модернизация дюкеров Д-400 мм (две нитки) через р. Кузнечиху в районе ул. Комсомольской |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
62 330,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
62 330,7 |
3.1.38 |
Модернизация дюкера Д-500 мм через р. Соломбалку в районе ул. Смолокурова |
0,0 |
4 737,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 737,3 |
3.1.39 |
Модернизация дюкера Д-250 мм через р. Соломбалку в районе ул. Георгия Иванова |
0,0 |
3 316,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 316,1 |
3.1.40 |
Модернизация дюкера Д-150 мм через р. Соломбалку в районе ул. Сибирякова |
0,0 |
0,0 |
1 441,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 441,5 |
3.1.41 |
Строительство 2-х новых дюкеров Д-150 мм через р. Соломбалку в районе моста в Кемский поселок |
0,0 |
0,0 |
2 883,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 883,0 |
3.1.42 |
Модернизация дюкера Д-500 мм через р. Соломбалку в районе ул. Советской |
0,0 |
0,0 |
5 045,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 045,2 |
3.1.43 |
Модернизация дюкера Д-300 мм через р. Соломбалку в районе ул. Адмиралтейской |
0,0 |
0,0 |
4 036,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 036,2 |
3.1.44 |
Строительство 2-х новых дюкеров Д-300 мм через р. Повракулку в районе пос. Гидролизного завода |
0,0 |
0,0 |
14 126,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14 126,6 |
3.1.45 |
Строительство нового дюкера Д-400 мм через р. Соломбалку в районе д. N 79 по ул. Маймаксанской |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 925,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 925,6 |
3.1.46 |
Модернизация дюкера Д-150 мм через р. Соломбалку в районе пр. Никольского |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 693,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 693,3 |
3.1.47 |
Реконструкция водопровода Д-400 мм с увеличением до Д-500 мм вдоль Маймаксанского шоссе от ул. Мостовой, далее по ул. Маймаксанской до д. N 79 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
93 053,2 |
98 525,5 |
103 631,2 |
295 209,9 |
3.1.48 |
Модернизация дюкера Д-200 мм через р. Соломбалку в районе пос.21 лесозавод |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 320,6 |
0,0 |
0,0 |
6 320,6 |
3.1.49 |
Строительство нового участка водопровода Д-400 мм и 2-х колодцев с задвижками в районе перекрестка ул. Советской и ул. Мещерского |
0,0 |
3 233,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 233,8 |
3.1.50 |
Модернизация водопровода Д-300 мм в районе пос. АГЗ, от ВНС III-го подъема "Маймакса" до р. Повракулки |
0,0 |
0,0 |
38 624,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
38 624,6 |
3.1.51 |
Реконструкция сетей водоснабжения в зоне ЦОВС, имеющих значительный износ и находящихся в аварийном состоянии |
0,0 |
13 535,1 |
99 822,8 |
106 577,9 |
113 868,5 |
121 583,6 |
238 877,8 |
270 809,9 |
965 075,6 |
3.1.52 |
Реконструкция водопроводных вводов в зоне ЦОВС, имеющих значительный износ и находящихся в аварийном состоянии |
0,0 |
17 693,8 |
18 843,9 |
20 119,1 |
21 495,3 |
22 951,8 |
24 301,5 |
25 560,9 |
150 966,3 |
3.1.53 |
Модернизация дюкера Д-100 мм через р. Волохницу (в районе пос. Пирсы) |
0,0 |
10 151,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 151,3 |
3.1.54 |
Строительство участка водопровода Ду-300 мм вдоль ул. Зеньковича от дома N 3 до дома N 18 |
0,0 |
0,0 |
24 108,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24 108,0 |
3.1.55 |
Реконструкция водопровода Д-100 мм в пос. Пирсы от д. N 6 по ул. Дрейера до д. N 55 по ул. Пирсовой |
0,0 |
0,0 |
6 818,2 |
25 394,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
32 212,2 |
3.2. |
Мероприятия в зоне локального водоснабжения, направленные на повышение качества и надежности системы водоснабжения |
|||||||||
3.2.1 |
Реконструкция ВОС о. Кего |
136 000,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
136 000,9 |
3.2.2 |
Реконструкция водопроводных сетей на о. Кего |
0,0 |
9 156,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 156,5 |
3.2.3 |
Реконструкция ВОС пос. Силикатного завода |
113 846,4 |
60 907,8 |
64 866,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
239 621,1 |
3.2.4 |
Проектирование и строительство нового водопровода Д-400 мм от ВОС "Силбет" в район пос.2 лесозавод |
0,0 |
58 200,8 |
67 431,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
125 632,0 |
3.2.5 |
Реконструкция ВОС о. Хабарка |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 990,1 |
14 045,8 |
14 856,9 |
0,0 |
41 892,7 |
3.2.6 |
Реконструкция водопроводных сетей на о. Хабарка |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 112,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 112,5 |
3.2.7 |
Реконструкция ВОС пос. Первых пятилеток |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
557 691,4 |
527 932,7 |
1 085 624,1 |
3.2.8 |
Реконструкция ВОС п. Зеленый Бор |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.2.9 |
Модернизация водовода Д-150 мм от оз. Коровье до ВОС "Зеленый Бор" |
48 827,5 |
0,0 |
0,0 |
59 406,6 |
63 470,4 |
67 770,8 |
0,0 |
0,0 |
239 475,2 |
3.2.10 |
Проектирование и строительство ВОС пос. Лесная речка (с подключением пос. Исакогорка) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
134 916,1 |
134 916,1 |
3.2.11 |
Реконструкция водопроводных сетей в пос. Турдеево |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 599,2 |
0,0 |
0,0 |
3 599,2 |
3.2.12 |
Проектирование и строительство ВОС в пос. Экономия |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
65 443,5 |
69 877,7 |
73 987,1 |
0,0 |
209 308,3 |
3.2.13 |
Модернизация дюкера Д-300 мм через р. Долгая щель (две нитки по 70 м в район "Экономия") |
0,0 |
0,0 |
7 063,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 063,3 |
3.2.14 |
Реконструкция ВОС пос. 29 лесозавод |
0,0 |
0,0 |
51 893,5 |
54 115,4 |
58 928,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
164 937,7 |
3.2.15 |
Реконструкция водопроводных сетей в пос. 29 лесозавод |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 310,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 310,0 |
3.2.16 |
Проектирование и строительство ВОС пос. Конвейер |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 539,0 |
1 644,3 |
1 755,7 |
1 085,3 |
0,0 |
6 024,3 |
3.2.17 |
Реконструкция ВОС пос. Маймаксанский лесной порт (прекращение сброса промывных неочищенных вод) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 154,5 |
14 031,7 |
14 685,9 |
0,0 |
41 872,1 |
3.2.18 |
Реконструкция ВОС пос.23 лесозавод (прекращение сброса промывных неочищенных вод) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 990,1 |
14 045,8 |
14 856,9 |
0,0 |
41 892,7 |
3.2.19 |
Реконструкция водопроводных сетей в пос. Маймаксанского лесного порта (МЛП) и 23 лесозавод на о. Бревенник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
71 756,3 |
0,0 |
71 756,3 |
3.2.20 |
Реконструкция ВОС пос. Цигломень |
0,0 |
0,0 |
11 387,7 |
12 312,2 |
13 141,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
36 841,3 |
3.2.21 |
Реконструкция ВОС пос. Кирпичный, Цигломень (перевод промывных вод в канализацию) |
0,0 |
0,0 |
5 621,8 |
6 226,9 |
6 577,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18 426,0 |
3.2.22 |
Реконструкция водопроводных сетей в пос. Цигломень |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 112,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 112,5 |
3.2.23 |
Реконструкция ВОС пос. Зеленец (прекращение сброса промывных неочищенных вод) |
0,0 |
0,0 |
14 414,9 |
21 380,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
35 795,1 |
3.2.24 |
Реконструкция сетей водоснабжения в зоне локальных ВОС, имеющих значительный износ и находящихся в аварийном состоянии |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 390,3 |
16 443,1 |
35 114,4 |
18 589,7 |
10 363,1 |
95 900,7 |
3.2.24.1 |
Реконструкция сетей водоснабжения в зоне ВОС Первых пятилеток |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.2.24.2 |
Реконструкция сетей водоснабжения в зоне локальных ВОС на левом берегу г. Архангельска (пос. Лесная речка, Исакогорка) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18 589,7 |
10 363,1 |
28 952,8 |
3.2.24.3 |
Реконструкция сетей водоснабжения в зоне ВОС Кирпичного завода |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 390,3 |
16 443,1 |
35 114,4 |
0,0 |
0,0 |
66 947,8 |
3.2.25 |
Прекращение эксплуатации водоразборных колонок с подключением всех жилых домов города к централизованным системам водоснабжения, в т.ч. строительство водопроводных сетей: |
0,0 |
41 590,2 |
33 228,5 |
62 856,1 |
85 517,4 |
110 241,3 |
83 654,3 |
104 251,4 |
521 339,4 |
3.2.25.1 |
В центральной зоне г. Архангельска |
0,0 |
0,0 |
33 228,5 |
35 477,1 |
49 427,6 |
60 348,3 |
69 910,2 |
73 231,7 |
321 623,5 |
3.2.25.2 |
На о. Кего |
0,0 |
41 590,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
41 590,2 |
3.2.25.3 |
На о. Бревенник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 838,0 |
7 301,3 |
7 731,3 |
16 262,7 |
38 133,3 |
3.2.25.4 |
В пос. Кузнечевского лесозавода |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 785,6 |
11 523,5 |
12 304,3 |
0,0 |
0,0 |
34 613,4 |
3.2.25.5 |
В пос. Цигломень |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16 593,4 |
17 728,3 |
18 929,6 |
0,0 |
0,0 |
53 251,3 |
3.2.25.6 |
В пос. Турдеево |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 357,8 |
0,0 |
0,0 |
11 357,8 |
3.2.25.7 |
В пос. Зеленец |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 012,8 |
6 324,4 |
12 337,3 |
3.2.25.8 |
В пос. Исакогорка |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 432,6 |
8 432,6 |
Итого |
337 902,0 |
604 648,8 |
991 180,1 |
1 192 718,1 |
1 318 138,7 |
1 357 312,8 |
1 430 182,3 |
1 429 504,3 |
8 661 587,2 |
Финансовые потребности мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск" по разделу "Теплоснабжение" на период с 2021 по 2025 годы
N п/п |
Наименование мероприятия |
Объемы инвестиций по годам в прогнозных ценах, тыс. руб., с учетом НДС |
Итого в 2013-2020 гг. |
Итого в 2013-2025 гг. |
||||
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||
3.1. |
Мероприятия в зоне водоснабжения ЦОСВ, направленные на повышение качества и надежности и на обеспечение прироста нагрузок, связанных с градостроительным развитием |
|||||||
3.1.1 |
Строительство водозабора выше города по течению реки (д. Косково в 90 км от устья) и водоводов от водозабора до водопроводных очистных сооружений, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.2 |
Строительство водозабора подземных вод (Архангельское месторождение пресных подземных вод - Приморский район, междуречье рек Ижма-Пачуга) |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.3 |
Строительство третьего блока центральных водопроводных очистных сооружений |
223 472,7 |
234 706,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
458 178,7 |
1 243 816,8 |
3.1.4 |
Строительство системы очистки промывных вод ЦОСВ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 073 520,8 |
3.1.5 |
Реконструкция камеры (включая запорную арматуру и фасонные части) по пр. Ленинградскому, 18 (ЦОСВ) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 704,3 |
3.1.6 |
Модернизация водопроводных насосных станций (ВНС) в зоне ЦОВС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
177 760,6 |
3.1.6.1 |
Реконструкция ВНС N 64 в 6-м микрорайоне округа Майская горка |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 965,6 |
3.1.6.2 |
Модернизация водопроводных насосных станций (ВНС) в зоне ЦОСВ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
175 795,0 |
3.1.7 |
Устройство регулирующих резервуаров и подкачивающих насосов на ВНС III-го подъема "Варавино" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
39 285,9 |
3.1.8 |
Реконструкция водопроводных колодцев (камер) с заменой задвижек на водопроводах большого диаметра Ду-400 - Ду-1000 мм |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
65 916,1 |
3.1.9 |
Проектирование и строительство нового водопровода Д-500 мм от ЦОСВ до ул. Карпогорской и далее по ул. Карпогорской до пр. Московского |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
143 276,0 |
3.1.10 |
Реконструкция водопровода Д-300 вдоль ул. Галушина от д. N 11 до д. N 7 с заменой на Д-400 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 418,7 |
3.1.11 |
Строительство водопровода Д 400 от ул. Галушина в зону строительства котельной К-200 |
82 083,6 |
93 714,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
175 798,3 |
175 798,3 |
3.1.12 |
Строительство водопровода Д 500 в район перспективного строительства Северного университета по продолжению ул. Воскресенской |
41 041,8 |
43 092,8 |
45 075,8 |
67 438,0 |
69 468,9 |
266 117,2 |
305 223,4 |
3.1.13 |
Строительство водопровода Д 400 от ул. Галушина в зону нового строительства в округе Майская горка (котельная К-173) |
0,0 |
0,0 |
84 314,7 |
70 396,5 |
73 079,7 |
227 791,0 |
227 791,0 |
3.1.14 |
Строительство водопровода Д 300 от котельной К-200 в зону строительства Медицинского центра |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
86 893,5 |
85 259,7 |
172 153,2 |
172 153,2 |
3.1.15 |
Строительство водовода Д 200 для создания технической возможности подключения объектов нового строительства в округе Майская горка |
11 414,3 |
11 984,7 |
12 536,2 |
13 052,2 |
13 549,6 |
62 537,0 |
62 537,0 |
3.1.16 |
Модернизация водопровода Д-400 мм по ул. Холмогорской, между ул. Ленина и ул. Дачной |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
28 423,7 |
3.1.17 |
Модернизация водопровода Д-250 мм в районе Окружное шоссе, д.5 (бывшая фабрика химчистки) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 181,6 |
3.1.18 |
Строительство нового дюкера Д-600 мм через р. Северную Двину с правого берега на о. Краснофлотский |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
101 513,0 |
3.1.19 |
Модернизация водопровода Д-500 мм по Окружному шоссе от ул. Дачной до ул. Старожаровихинской |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
251 079,5 |
3.1.20 |
Строительство 2-х новых водопроводов от ВНС "Варавино" до водопровода Д-400 мм по ул. Воронина |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
86 056,7 |
3.1.21 |
Строительство нового дюкера Д-600 мм через р. Северную Двину с о. Краснофлотский на левый берег |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
104 318,1 |
3.1.22 |
Строительство кольцевого водопровода Д-800/600 мм (II-я очередь) по пр. Дзержинского от пр. Обводный канал до ул. Гагарина |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
317 146,2 |
3.1.23 |
Строительство нового водопровода Д-200 мм с закольцовкой по ул. Поморской от пр. Ломоносова до д. N 43 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 727,0 |
3.1.24 |
Проектирование и строительство нового водопровода Д-150 с закольцовкой по пр. Советских космонавтов от ул. Володарского до ул. Поморской |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 539,8 |
3.1.25 |
Проектирование и строительство нового водопровода Д-200 с закольцовкой по пр. Советских космонавтов от ул. Поморской до ул. Воскресенской |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 264,0 |
3.1.26 |
Закольцовка водопровода Д-150 по ул. К. Либкнехта от д. N 54 до пр. Советских космонавтов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 360,0 |
3.1.27 |
Модернизация водопровода Д-400 мм по пр. Обводный канал, от ул. Р. Люксембург до ул. Володарского |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 112,9 |
3.1.28 |
Реконструкция водопровода Д-200 мм взамен Д-150 мм по ул. Серафимовича от пр. Обводный канал до д. N 69 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 952,7 |
3.1.29 |
Модернизация водопровода Д-300 мм по ул. Урицкого, от ул. Р. Шаниной до пр. Обводный канал |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 797,8 |
3.1.30 |
Модернизация водопровода Д-300 мм по ул. Тимме, от ул. Смольный Буян до ул. Урицкого |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 004,4 |
3.1.31 |
Реконструкция водопровода Д-250 мм по пр. Советских космонавтов, от ул. Поморской до ул. Воскресенской |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 933,1 |
3.1.32 |
Модернизация водопровода Д-250 мм по пр. Советских космонавтов, от ул. Попова до ул. Логинова |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14 221,3 |
3.1.33 |
Модернизация водопровода Д-1000 мм по пр. Ломоносова на участке от ул. Урицкого до ул. К. Маркса |
184 688,2 |
172 371,0 |
157 765,3 |
0,0 |
0,0 |
514 824,5 |
514 824,5 |
3.1.34 |
Модернизация дюкеров Д-300 мм (две нитки) через р. Юрас в районе Талажского шоссе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16 159,8 |
3.1.35 |
Модернизация водопровода Д-500 мм по проезду Сибиряковцев, далее по Талажскому шоссе от пр. Ломоносова до ВНС N 91 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
229 800,2 |
3.1.36 |
Модернизация водопровода Д-300 мм по Талажскому шоссе от р. Юрас до ВНС N 92 в аэропорту "Талаги" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
162 321,3 |
3.1.37 |
Модернизация дюкеров Д-400 мм (две нитки) через р. Кузнечиху в районе ул. Комсомольской |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
62 330,7 |
3.1.38 |
Модернизация дюкера Д-500 мм через р. Соломбалку в районе ул. Смолокурова |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 737,3 |
3.1.39 |
Модернизация дюкера Д-250 мм через р. Соломбалку в районе ул. Георгия Иванова |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 316,1 |
3.1.40 |
Модернизация дюкера Д-150 мм через р. Соломбалку в районе ул. Сибирякова |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 441,5 |
3.1.41 |
Строительство 2-х новых дюкеров Д-150 мм через р. Соломбалку в районе моста в Кемский поселок |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 883,0 |
3.1.42 |
Модернизация дюкера Д-500 мм через р. Соломбалку в районе ул. Советской |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 045,2 |
3.1.43 |
Модернизация дюкера Д-300 мм через р. Соломбалку в районе ул. Адмиралтейской |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 036,2 |
3.1.44 |
Строительство 2-х новых дюкеров Д-300 мм через р. Повракулку в районе пос. Гидролизного завода |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14 126,6 |
3.1.45 |
Строительство нового дюкера Д-400 мм через р. Соломбалку в районе д. N 79 по ул. Маймаксанской |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 925,6 |
3.1.46 |
Модернизация дюкера Д-150 мм через р. Соломбалку в районе пр. Никольского |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 693,3 |
3.1.47 |
Реконструкция водопровода Д-400 мм с увеличением до Д-500 мм вдоль Маймаксанского шоссе от ул. Мостовой, далее по ул. Маймаксанской до д. N 79 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
295 209,9 |
3.1.48 |
Модернизация дюкера Д-200 мм через р. Соломбалку в районе пос. 21 лесозавод |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 320,6 |
3.1.49 |
Строительство нового участка водопровода Д-400 мм и 2-х колодцев с задвижками в районе перекрестка ул. Советской и ул. Мещерского |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 233,8 |
3.1.50 |
Модернизация водопровода Д-300 мм в районе пос. АГЗ, от ВНС III-го подъема "Маймакса" до р. Повракулки |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
38 624,6 |
3.1.51 |
Реконструкция сетей водоснабжения в зоне ЦОВС, имеющих значительный износ и находящихся в аварийном состоянии |
381 688,9 |
400 762,6 |
588 239,1 |
612 449,8 |
642 370,9 |
2 625 511,3 |
3 590 587,0 |
3.1.52 |
Реконструкция водопроводных вводов в зоне ЦОВС, имеющих значительный износ и находящихся в аварийном состоянии |
26 826,1 |
28 166,6 |
29 462,8 |
30 675,4 |
63 689,3 |
178 820,2 |
329 786,5 |
3.1.53 |
Модернизация дюкера Д-100 мм через р. Волохницу (в районе пос. Пирсы) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 151,3 |
3.1.54 |
Строительство участка водопровода Ду-300 мм вдоль ул. Зеньковича от дома N 3 до дома N 18 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24 108,0 |
3.1.55 |
Реконструкция водопровода Д-100 мм в пос. Пирсы от д. N 6 по ул. Дрейера до д. N 55 по ул. Пирсовой |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
32 212,2 |
3.2. |
Мероприятия в зоне локального водоснабжения, направленные на повышение качества и надежности системы водоснабжения |
|||||||
3.2.1 |
Реконструкция ВОС о. Кего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
136 000,9 |
3.2.2 |
Реконструкция водопроводных сетей на о. Кего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 156,5 |
3.2.3 |
Реконструкция ВОС пос. Силикатного завода |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
239 621,1 |
3.2.4 |
Проектирование и строительство нового водопровода Д-400 мм от ВОС "Силбет" в район пос. 2 лесозавод |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
125 632,0 |
3.2.5 |
Реконструкция ВОС о. Хабарка |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
41 892,7 |
3.2.6 |
Реконструкция водопроводных сетей на о. Хабарка |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 112,5 |
3.2.7 |
Реконструкция ВОС пос. Первых пятилеток |
55 406,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
55 406,5 |
1 141 030,5 |
3.2.8 |
Реконструкция ВОС п. Зеленый Бор |
16 211,5 |
17 237,1 |
18 012,3 |
0,0 |
0,0 |
51 460,9 |
51 460,9 |
3.2.9 |
Модернизация водовода Д-150 мм от оз. Коровье до ВОС "Зеленый Бор" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
239 475,2 |
3.2.10 |
Проектирование и строительство ВОС пос. Лесная речка (с подключением пос. Исакогорка) |
141 594,3 |
148 670,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
290 264,3 |
425 180,4 |
3.2.11 |
Реконструкция водопроводных сетей в пос. Турдеево |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 599,2 |
3.2.12 |
Проектирование и строительство ВОС в пос. Экономия |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
209 308,3 |
3.2.13 |
Модернизация дюкера Д-300 мм через р. Долгая щель (две нитки по 70 м в район "Экономия") |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 063,3 |
3.2.14 |
Реконструкция ВОС пос. 29 лесозавод |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
164 937,7 |
3.2.15 |
Реконструкция водопроводных сетей в пос. 29 лесозавод |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 310,0 |
3.2.16 |
Проектирование и строительство ВОС пос. Конвейер |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 024,3 |
3.2.17 |
Реконструкция ВОС пос. Маймаксанский лесной порт (прекращение сброса промывных неочищенных вод) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
41 872,1 |
3.2.18 |
Реконструкция ВОС пос.23 лесозавод (прекращение сброса промывных неочищенных вод) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
41 892,7 |
3.2.19 |
Реконструкция водопроводных сетей в пос. Маймаксанского лесного порта (МЛП) и 23 лесозавод на о. Бревенник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
71 756,3 |
3.2.20 |
Реконструкция ВОС пос. Цигломень |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
36 841,3 |
3.2.21 |
Реконструкция ВОС пос. Кирпичный, Цигломень (перевод промывных вод в канализацию) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18 426,0 |
3.2.22 |
Реконструкция водопроводных сетей в пос. Цигломень |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 112,5 |
3.2.23 |
Реконструкция ВОС пос. Зеленец (прекращение сброса промывных неочищенных вод) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
35 795,1 |
3.2.24 |
Реконструкция сетей водоснабжения в зоне локальных ВОС, имеющих значительный износ и находящихся в аварийном состоянии |
102 604,5 |
172 371,0 |
315 530,6 |
328 517,1 |
341 038,8 |
1 260 062,0 |
1 355 962,7 |
3.2.24.1 |
Реконструкция сетей водоснабжения в зоне ВОС Первых пятилеток |
61 562,7 |
107 731,9 |
315 530,6 |
328 517,1 |
341 038,8 |
1 154 381,1 |
1 154 381,1 |
3.2.24.2 |
Реконструкция сетей водоснабжения в зоне локальных ВОС на левом берегу г. Архангельска (пос. Лесная речка, Исакогорка) |
41 041,8 |
64 639,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
105 680,9 |
134 633,8 |
3.2.24.3 |
Реконструкция сетей водоснабжения в зоне ВОС Кирпичного завода |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
66 947,8 |
3.2.25 |
Прекращение эксплуатации водоразборных колонок с подключением всех жилых домов города к централизованным системам водоснабжения, в т.ч. строительство водопроводных сетей: |
130 186,4 |
105 577,2 |
110 412,5 |
193 199,3 |
118 145,6 |
657 521,0 |
1 178 860,3 |
3.2.25.1 |
В центральной зоне г. Архангельска |
97 631,2 |
96 285,1 |
110 412,5 |
193 199,3 |
118 145,6 |
615 673,7 |
937 297,1 |
3.2.25.2 |
На о. Кего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
41 590,2 |
3.2.25.3 |
На о. Бревенник |
17 067,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17 067,7 |
55 201,0 |
3.2.25.4 |
В пос. Кузнечевского лесозавода |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34 613,4 |
3.2.25.5 |
В пос. Цигломень |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
53 251,3 |
3.2.25.6 |
В пос. Турдеево |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 357,8 |
3.2.25.7 |
В пос. Зеленец |
6 637,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 637,5 |
18 974,8 |
3.2.25.8 |
В пос. Исакогорка |
8 850,1 |
9 292,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18 142,1 |
26 574,8 |
Итого |
1 397 218,8 |
1 428 653,7 |
1 361 349,2 |
1 402 621,8 |
1 406 602,6 |
6 996 446,0 |
15 658 033,2 |
Приложение 4
Адресный перечень мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск" по разделу "Водоотведение" на период до 2025 года
N п/п |
N ИП |
Наименование мероприятия |
Территориальный округ |
Мощность (установленная мощность, протяженность сетей, кол-во объектов) |
Ед. изм. |
Сметная стоимость 01.01.2012 г., тыс. руб. |
Годы начала и окончания работ |
4.1. |
|
Мероприятия в зоне централизованного водоотведения, направленные на повышение качества и надежности системы водоотведения и на обеспечение нагрузок, связанных с градостроительным развитием |
|||||
4.1.1 |
|
Разработка проектно-сметной документации на строительство новых городских очистных сооружений |
Архангельск |
150000 |
куб.м/ сут. |
70 000,0 |
с 2024 года |
4.1.2 |
ИП4.2. |
Реконструкция камеры на общем самотечном коллекторе на территории ЦНКС с увеличением диаметра запорной арматуры |
Архангельск |
1 |
объект |
1 911,8 |
2013 |
4.1.3 |
|
Реконструкция КНС |
Майская горка, Варавино-Фактория, Октябрьский, Соломбальский, Исакогорский, Маймаксанский, Ломоносовский |
41 |
объект |
81 548,2 |
2013-2018 |
4.1.3.1 |
ИП4.2. |
Реконструкция КНС-8 в 6-м микрорайоне округа Майская горка |
Майская горка |
1 |
объект |
1 989,0 |
2013 |
4.1.3.2 |
ИП4.2. |
Реконструкция КНС-11 в районе пос. 2 лесозавод |
Варавино-Фактория |
1 |
объект |
1 989,0 |
2014 |
4.1.3.3 |
ИП4.1. |
Реконструкция КНС в центральной зоне г. Архангельска |
Майская горка, Варавино-Фактория, Октябрьский, Соломбальский, Исакогорский, Маймаксанский, Ломоносовский |
39 |
объект |
77 570,2 |
2013-2018 |
4.1.4 |
ИП4.2. |
Реконструкция самотечного коллектора Д-500 мм от КНС-8 от ул. Галушина до пр. Московского |
Майская горка |
700 |
п.м. |
15 362,8 |
2014-2015 |
4.1.5 |
ИП4.2. |
Реконструкция сетей общесплавной канализации по улицам Шабалина, Котласской, Р. Люксембург, Серафимовича, Гагарина, Комсомольской, Выучейского, П. Усова, пр. Московскому с разделением сточных вод на бытовую и промышленную канализацию и на дождевую канализацию |
Ломоносовский/ Майская горка |
10900 |
п.м. |
218 000,0 |
2014-2016 |
4.1.6 |
ИП4.2. |
Строительство напорного канализационного коллектора Д-400 мм из района перспективной застройки университетского комплекса для создания технической возможности приема канализационных стоков от потребителей |
Майская горка |
2030 |
п.м. |
40 600,0 |
2020-2021 |
4.1.7 |
ИП4.2. |
Строительство напорного канализационного коллектора Д-400 мм из района перспективной застройки Майская горка для создания технической возможности приема канализационных стоков от потребителей |
Майская горка |
1400 |
п.м. |
28 000,0 |
2020-2021 |
4.1.8 |
ИП4.2. |
Строительство напорного канализационного коллектора Д-600 мм для сброса канализационных стоков из района перспективной застройки на канализационные очистные сооружения |
Майская горка/ Варавино-Фактория |
8000 |
п.м. |
247 200,0 |
2022-2025 |
4.1.9 |
ИП4.1. |
Модернизация напорного коллектора Д-800 мм от КНС N 10 вдоль Окружного шоссе от ул. Ленина до городка ДОСААФ (две нитки) |
Майская горка |
890 |
п.м. |
36 134,0 |
2014 |
4.1.10 |
ИП4.1. |
Модернизация напорного коллектора Д-200 мм от КНС Реммелиомаш до КНС автобазы Севтрансстрой (две нитки) |
Майская горка |
1440 |
п.м. |
28 800,0 |
2015 |
4.1.11 |
ИП4.1. |
Модернизация напорного коллектора Д-500 мм вдоль Окружного шоссе от л. Русанова до ул. Дачной |
Майская горка |
2200 |
п.м. |
56 980,0 |
2014 |
4.1.12 |
ИП4.1. |
Модернизация напорного коллектора Д-500 мм от КНС N 11: от ул. Дорожной по Окружному шоссе до ул. Русанова |
Майская горка |
2900 |
п.м. |
75 110,0 |
2014 |
4.1.13 |
ИП4.1. |
Модернизация напорного коллектора Д-600 мм от КНС N 13 по ул. Русанова, далее вдоль Окружного шоссе до ул. Дачной |
Майская горка |
1500 |
п.м. |
46 350,0 |
2014 |
4.1.14 |
ИП4.1. |
Модернизация напорного коллектора Д-500 мм от КНС N 13 по ул. Русанова, далее вдоль Окружного шоссе до ул. Дачной |
Майская горка |
2300 |
п.м. |
59 570,0 |
2015 |
4.1.15 |
ИП4.1. |
Модернизация напорного коллектора Д-150 мм (две нитки) от КНС N 9 по ул. Ф. Абрамова |
Майская горка |
250 |
п.м. |
5 000,0 |
2014 |
4.1.16 |
ИП4.1. |
Модернизация самотечной канализации Д-400 мм по ул. Галушина от д. N 4 до д. N 6 |
Майская горка |
160 |
п.м. |
3 760,0 |
2015 |
4.1.17 |
ИП4.1. |
Модернизация напорного коллектора Д-250 мм от КНС N 8 по ул. П. Осипенко, 20 |
Майская горка |
400 |
п.м. |
8 520,0 |
2015 |
4.1.18 |
ИП4.1. |
Модернизация напорной канализации Д-250 от КНС-8 до ул. Галушина |
Майская горка |
400 |
п.м. |
8 520,0 |
2015 |
4.1.19 |
ИП4.1. |
Капитальный ремонт самотечной канализации Д-300 мм по ул. Ф. Абрамова от ул. Красной звезды до ул. Галушина |
Майская горка |
400 |
п.м. |
8 200,0 |
2016 |
4.1.20 |
ИП4.1. |
Модернизация напорной канализации (от РНС Левый берег) Д-500 мм вдоль пр. Ленинградского от д. N 239 до ул. Ленина (2 нитки) |
Майская горка |
2000 |
п.м. |
51 800,0 |
2018 |
4.1.21 |
ИП4.2. |
Реконструкция напорных канализационных коллекторов Д-500 мм от КНС-11 |
Варавино-Фактория |
3620 |
п.м. |
79 447,6 |
2014-2015 |
4.1.22 |
ИП4.1. |
Модернизация напорного коллектора Д-500 мм от КНС N 11 до ул. Дорожной (две нитки) |
Варавино-Фактория |
720 |
п.м. |
18 648,0 |
2013 |
4.1.23 |
ИП4.1. |
Модернизация напорного коллектора Д-300 мм от КНС пос. Силикатного завода (в двух местах) |
Варавино-Фактория |
200 |
п.м. |
4 100,0 |
2015 |
4.1.24 |
ИП4.1. |
Модернизация самотечной канализации Д-200 мм по пр. Дзержинского, от дома N 17 до ул. Воскресенской |
Ломоносовский |
340 |
п.м. |
9 400,0 |
2014 |
4.1.25 |
ИП4.1. |
Модернизация напорного коллектора Д-300 мм от КНС по ул. Стрелковой, 4 |
Ломоносовский |
110 |
п.м. |
2 255,0 |
2014 |
4.1.26 |
ИП4.2. |
Строительство самотечной канализации Д-300 мм от ул. Володарского, 45 до пр. Ломоносова, 90 |
Ломоносовский |
420 |
п.м. |
9 739,1 |
2013 |
4.1.27 |
ИП4.1. |
Модернизация самотечной канализации Д-600 мм по ул. Смольный Буян от ул. Стрелковой до ул. Урицкого |
Ломоносовский |
520 |
п.м. |
16 068,0 |
2015 |
4.1.28 |
ИП4.1. |
Модернизация самотечной канализации Д-400 мм по ул. Воскресенской от пр. Дзержинского до ул. Тимме |
Ломоносовский |
465 |
п.м. |
14 000,0 |
2015 |
4.1.29 |
ИП4.1. |
Модернизация напорного коллектора Д-325мм от КНС N 5 до приемного колодца |
Ломоносовский |
260 |
п.м. |
6 500,0 |
2015 |
4.1.30 |
ИП4.1. |
Модернизация самотечной канализации Д-1000 мм от ул. Урицкого до ЦНКС |
Ломоносовский |
1700 |
п.м. |
82 790,0 |
2018 |
4.1.31 |
ИП4.1. |
Модернизация самотечного коллектора Д-500 мм по ул. Воскресенской, от пр. Новгородского до пр. Обводный канал |
Ломоносовский |
550 |
п.м. |
22 000,0 |
2018 |
4.1.32 |
ИП4.1. |
Модернизация напорного коллектора Д-800(600)мм (две нитки) от КНС N 10 по ул. Ленина до самотечного коллектора Д-1000 мм по ул. Тимме, за исключением участка вдоль Окружного шоссе от ул. Ленина до мебельной фабрики |
Майская горка / Ломоносовский |
13460 |
п.м. |
546 476,0 |
2017-2020 |
4.1.33 |
ИП4.1. |
Модернизация самотечной канализации Д-400 мм по ул. Гагарина от д. N 59 до ул. Нагорной |
Октябрьский / Ломоносовский |
430 |
п.м. |
12 900,0 |
2014 |
4.1.34 |
ИП4.1. |
Модернизация самотечной канализации Д-300 мм от жилого района "Аэропорт Талаги" до КНС "Аэропорт" |
Октябрьский |
400 |
п.м. |
8 200,0 |
2016 |
4.1.35 |
ИП4.1. |
Модернизация напорного коллектора Д-150 мм (две нитки) от КНС N 3 по ул. К. Маркса до колодца-гасителя |
Октябрьский |
640 |
п.м. |
12 800,0 |
2014 |
4.1.36 |
ИП4.1. |
Модернизация напорного коллектора Д-300 мм (две нитки) от КНС аэропорта Талаги до врезки в коллектор Д-1200 мм |
Октябрьский |
12600 |
п.м. |
258 300,0 |
2017-2021 |
4.1.37 |
ИП4.1. |
Модернизация самотечного коллектора Д-500 мм по ул. Теснанова от проезда Бадигина до пр. Обводный канал |
Октябрьский |
180 |
п.м. |
4 662,0 |
2015 |
4.1.38 |
ИП4.1. |
Модернизация самотечного коллектора Д-250 мм по ул. Авиационной, от д. N 11 до КНС |
Октябрьский |
120 |
п.м. |
2 556,0 |
2015 |
4.1.39 |
ИП4.1. |
Реконструкция двух дюкеров напорной канализации Д-1000 мм через р. Кузнечиху в районе пос. Первых пятилеток с увеличением до Д-1200 |
Северный |
740 |
п.м. |
47 000,0 |
2024 |
4.1.40 |
ИП4.1. |
Модернизация напорного коллектора Д-1200 мм от ЦНКС до очистных сооружений СЦБК. Первая ветка |
Северный |
8557 |
п.м. |
544 225,0 |
2016-2021 |
4.1.41 |
ИП4.1. |
Модернизация напорного коллектора Д-1200 мм от ЦНКС до очистных сооружений СЦБК. Вторая ветка |
Северный |
8656 |
п.м. |
550 522,0 |
2021-2025 |
4.1.42 |
ИП4.1. |
Модернизация напорного коллектора Д-500 мм от РНС "Соломбала" до очистных сооружений СЦБК (две нитки) |
Соломбальский / Северный |
6300 |
п.м. |
163 170,0 |
2017-2020 |
4.1.43 |
ИП4.1. |
Модернизация самотечного коллектора Д-500 мм по ул. Советской, от ул. Красных партизан до ул. Маяковского |
Соломбальский |
400 |
п.м. |
10 360,0 |
2016 |
4.1.44 |
ИП4.1. |
Реконструкция сетей водоотведения , имеющих значительный износ и находящихся в аварийном состоянии |
Архангельск |
154100 |
п.м. |
3 082 000,0 |
2019-2025 |
4.2. |
|
Мероприятия в зоне локальных систем водоотведения, направленные на повышение качества и надежности системы водоотведения |
|||||
4.2.1 |
ИП4.3. |
Реконструкция КОС о. Краснофлотский (в т.ч. строительство иловых площадок) |
Майская горка |
350 |
куб.м/ сут. |
1 194,6 |
2014-2016 |
4.2.2 |
ИП4.2. |
Проектирование и строительство КОС ЛДК им. Ленина |
Майская горка |
9160 |
куб.м/ сут. |
161 271,0 |
2017-2019 |
4.2.3 |
ИП4.2. |
Модернизация напорной канализации (от РНС Левый берег) Д-500 мм с правого берега до о. Краснофлотский |
Майская горка |
2000 |
п.м. |
51 800,0 |
2018 |
4.2.4 |
ИП4.2. |
Модернизация напорной канализации от РНС Левый берег Д-500 мм до о. Краснофлотский |
Исакогорский / Майская горка |
3500 |
п.м. |
90 650,0 |
2018 |
4.2.5 |
ИП4.5. |
Реконструкция КОС о. Кего |
Октябрьский |
700 |
куб.м/ сут. |
23 414,2 |
2015-2017 |
4.2.6 |
ИП4.6. |
Реконструкция КОС о. Хабарка (строительство иловых площадок) |
Соломбальский |
400 |
куб.м/ сут. |
5 973,0 |
2013 |
4.2.7 |
ИП4.2. |
Проектирование и строительство локальных КОС для южной части г. Архангельска (КОС Левый берег) |
Варавино-Фактория, Цигломенский, Исакогорский |
2950 |
куб.м/ сут. |
53 757,0 |
2015-2017 |
4.2.8 |
ИП4.7. |
Реконструкция КОС пос. Лесная речка |
Исакогорский |
700 |
куб.м/ сут. |
59 968,9 |
2014-2016 |
4.2.9 |
ИП4.9. |
Проектирование и строительство КОС пос. Турдеево |
Исакогорский |
700 |
куб.м/ сут. |
47 784,0 |
2014-2015 |
4.2.10 |
ИП4.9. |
Проектирование и строительство локальных КОС для пос. Исакогорка |
Исакогорский |
1300 |
куб.м/ сут. |
53 757,0 |
2019-2022 |
4.2.11 |
ИП4.8. |
Реконструкция КОС пос. Зеленый Бор |
Исакогорский |
400 |
куб.м/ сут. |
23 892,0 |
2018-2020 |
4.2.12 |
ИП4.1. |
Модернизация самотечного коллектора Д-500 мм по ул. Рейдовой |
Исакогорский |
500 |
п.м. |
12 950,0 |
2015 |
4.2.13 |
ИП4.1. |
Реконструкция канализации домов по ул. Вычегодская, 15, корп.1 и корп.2 с переключением в коллектор по ул. Пограничной |
Исакогорский |
120 |
п.м. |
2 556,0 |
2015 |
4.2.14 |
ИП4.10. |
Проектирование и строительство КОС пос. Конвейер |
Маймаксанский |
80 |
куб.м/ сут. |
53 757,0 |
2018-2020 |
4.2.15 |
ИП4.10. |
Проектирование и строительство КОС пос. МЛП о. Бревенник |
Маймаксанский |
400 |
куб.м/ сут. |
67 494,9 |
2014-2015 |
4.2.16 |
ИП4.10. |
Проектирование и строительство КОС пос.23 лесозавод (о. Бревенник) |
Маймаксанский |
700 |
куб.м/ сут. |
53 757,0 |
2016-2018 |
4.2.17 |
ИП4.11. |
Проектирование и строительство КОС пос. 29 лесозавод |
Маймаксанский |
450 |
куб.м/ сут. |
53 757,0 |
2014-2016 |
4.2.18 |
ИП4.2. |
Проектирование и строительство локальных КОС в районе пос. Гидролизного завода |
Маймаксанский |
4550 |
куб.м/ сут. |
53 757,0 |
2013-2014 |
4.2.19 |
ИП4.1. |
Модернизация напорных коллекторов Д-300 мм от КНС-2 пос. Экономия (две нитки) |
Маймаксанский |
4000 |
п.м. |
82 000,0 |
2016 |
4.2.20 |
ИП4.1. |
Модернизация напорных коллекторов Д-300 мм от КНС-1 Маймакса (две нитки) |
Маймаксанский |
470 |
п.м. |
9 635,0 |
2015 |
4.2.21 |
ИП4.1. |
Модернизация напорных коллекторов Д-300 мм от КНС-2 Маймакса (две нитки) |
Маймаксанский |
840 |
п.м. |
17 220,0 |
2016 |
4.2.22 |
ИП4.1. |
Модернизация самотечного коллектора Д-600(500) мм от пос.25 лесозавод до РНС Маймакса |
Маймаксанский |
1100 |
п.м. |
33 990,0 |
2016 |
4.2.23 |
ИП4.10. |
Реконструкция канализационных сетей Д-150(200)мм на о. Бревенник |
Маймаксанский |
1160 |
п.м. |
21 576,0 |
2016 |
4.2.24 |
ИП4.1. |
Модернизация напорного коллектора Д- 500 мм от РНС Маймакс" (две нитки) |
Маймаксанский |
1610 |
п.м. |
41 699,0 |
2017 |
4.2.25 |
ИП4.1. |
Реконструкция напорного коллектора Д-600 мм (две нитки) от РНС пос. Гидролизного завода до очистных сооружений СЦБК с заменой на Ду400 |
Маймаксанский / Северный |
13500 |
п.м. |
602 391,0 |
2017-2022 |
4.2.26 |
ИП4.12. |
Реконструкция КОС пос. Цигломень |
Цигломенский |
4200 |
куб.м/ сут. |
41 213,7 |
2016-2018 |
4.2.27 |
ИП4.13. |
Реконструкция КОС пос. Зеленец |
Цигломенский |
250 |
куб.м/ сут. |
23 892,0 |
2020-2022 |
4.2.28 |
ИП4.4. |
Реконструкция сетей водоотведения в зоне локальных КОС, имеющих значительный износ и находящихся в аварийном состоянии |
Архангельск |
35000 |
п.м. |
689 527,0 |
2013-2025 |
Итого |
|
|
9 034 119,8 |
|
Финансовые потребности мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск" по разделу "Водоотведение" на период с 2013 по 2020 годы
N п/п |
Наименование мероприятия |
Объемы инвестиций по годам (в прогнозных ценах), тыс. руб., с учетом НДС |
Итого в 2013-2020 гг. |
|||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
4.1. |
Мероприятия в зоне централизованного водоотведения, направленные на повышение качества и надежности системы водоотведения и на обеспечение нагрузок, связанных с градостроительным развитием |
|||||||||
4.1.1 |
Разработка проектно-сметной документации на строительство новых городских очистных сооружений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4.1.2 |
Реконструкция камеры на общем самотечном коллекторе на территории ЦНКС с увеличением диаметра запорной арматуры |
2 418,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 418,3 |
4.1.3 |
Реконструкция КНС |
12 579,9 |
21 536,8 |
22 936,7 |
21 427,7 |
19 623,0 |
24 444,6 |
0,0 |
0,0 |
122 548,7 |
4.1.3.1 |
Реконструкция КНС-8 в 6-м микрорайоне округа Майская горка |
2 516,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 516,0 |
4.1.3.2 |
Реконструкция КНС-11 в районе пос. 2 лесозавод |
0,0 |
2 692,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 692,1 |
4.1.3.3 |
Реконструкция КНС в центральной зоне г. Архангельска |
10 063,9 |
18 844,7 |
22 936,7 |
21 427,7 |
19 623,0 |
24 444,6 |
0,0 |
0,0 |
117 340,7 |
4.1.4 |
Реконструкция самотечного коллектора Д-500 мм от КНС-8 (от ул. Галушина до пр. Московский) |
0,0 |
9 474,6 |
12 054,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21 529,4 |
4.1.5 |
Реконструкция сетей общесплавной канализации по улицам Шабалина, Котласской, Р. Люксембург, Серафимовича, Гагарина, Комсомольской, Выучейского, П. Усова, пр. Московскому с разделением сточных вод на бытовую и промышленную канализацию и на дождевую канализацию |
0,0 |
98 400,0 |
104 651,8 |
111 887,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
314 939,3 |
4.1.6 |
Строительство напорного канализационного коллектора Д-400 мм из района перспективной застройки университетского комплекса для создания технической возможности приема канализационных стоков от потребителей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
39 692,7 |
39 692,7 |
4.1.7 |
Строительство напорного канализационного коллектора Д-400 мм из района перспективной застройки Майская горка для создания технической возможности приема канализационных стоков от потребителей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
27 374,3 |
27 374,3 |
4.1.8 |
Строительство напорного канализационного коллектора Д-600 мм для сброса канализационных стоков из района перспективной застройки на канализационные очистные сооружения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4.1.9 |
Модернизация напорного коллектора Д-800 мм от КНС N 10 вдоль Окружного шоссе от ул. Ленина до городка ДОСААФ (две нитки) |
0,0 |
48 907,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
48 907,6 |
4.1.10 |
Модернизация напорного коллектора Д-200 мм от КНС Реммелиомаш до КНС автобазы "Севтрансстрой" (две нитки) |
0,0 |
0,0 |
41 514,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
41 514,8 |
4.1.11 |
Модернизация напорного коллектора Д-500 мм вдоль Окружного шоссе от ул. Русанова до ул. Дачной |
0,0 |
77 122,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
77 122,8 |
4.1.12 |
Модернизация напорного коллектора Д-500 мм от КНС N 11: от ул. Дорожной по Окружному шоссе до ул. Русанова |
0,0 |
101 661,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
101 661,9 |
4.1.13 |
Модернизация напорного коллектора Д-600 мм от КНС N 13 по ул. Русанова, далее вдоль Окружного шоссе до ул. Дачной |
0,0 |
62 735,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
62 735,1 |
4.1.14 |
Модернизация напорного коллектора Д-500 мм от КНС N 13 по ул. Русанова, далее вдоль Окружного шоссе до ул. Дачной |
0,0 |
0,0 |
85 869,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
85 869,3 |
4.1.15 |
Модернизация напорного коллектора Д-150 мм (две нитки) от КНС N 9 по ул. Ф. Абрамова |
0,0 |
6 767,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 767,5 |
4.1.16 |
Модернизация самотечной канализации Д-400 мм по ул. Галушина от д. N 4 до д. N 6 |
0,0 |
0,0 |
5 420,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 420,0 |
4.1.17 |
Модернизация напорного коллектора Д-250 мм от КНС N 8 по ул. П. Осипенко, 20 |
0,0 |
0,0 |
12 281,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 281,5 |
4.1.18 |
Модернизация напорной канализации Д-250 от КНС-8 до ул. Галушина |
0,0 |
0,0 |
12 281,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 281,5 |
4.1.19 |
Капитальный ремонт самотечной канализации Д-300 мм по ул. Ф. Абрамова от ул. Красной звезды до ул. Галушина |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 620,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 620,1 |
4.1.20 |
Модернизация напорной канализации (от РНС Левый берег) Д-500 мм вдоль пр. Ленинградского от д. N 239 до ул. Ленина (2 нитки) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
90 946,3 |
0,0 |
0,0 |
90 946,3 |
4.1.21 |
Реконструкция напорных канализационных коллекторов Д-500 мм от КНС-11 |
0,0 |
52 786,8 |
58 304,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
111 091,4 |
4.1.22 |
Модернизация напорного коллектора Д-500 мм от КНС N 11 до ул. Дорожной (две нитки) |
23 589,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
23 589,0 |
4.1.23 |
Модернизация напорного коллектора Д-300 мм от КНС пос. Силикатного завода (в двух местах) |
0,0 |
0,0 |
5 910,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 910,1 |
4.1.24 |
Модернизация самотечной канализации Д-200 мм по пр. Дзержинского, от дома N 17 до ул. Воскресенской |
0,0 |
12 723,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 723,0 |
4.1.25 |
Модернизация напорного коллектора Д-300 мм от КНС по ул. Стрелковой, 4 |
0,0 |
3 052,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 052,2 |
4.1.26 |
Строительство самотечной канализации Д-300 мм от ул. Володарского, 45 до пр. Ломоносова, 90 |
13 181,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 181,9 |
4.1.27 |
Модернизация самотечной канализации Д-600 мм по ул. Смольный Буян от ул. Стрелковой до ул. Урицкого |
0,0 |
0,0 |
23 161,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
23 161,8 |
4.1.28 |
Модернизация самотечной канализации Д-400 мм по ул. Воскресенской от пр. Дзержинского до ул. Тимме |
0,0 |
0,0 |
20 180,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 180,8 |
4.1.29 |
Модернизация напорного коллектора Д-325мм от КНС N 5 до приемного колодца |
0,0 |
0,0 |
9 369,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 369,7 |
4.1.30 |
Модернизация самотечной канализации Д-1000 мм от ул. Урицкого до ЦНКС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
145 356,1 |
0,0 |
0,0 |
145 356,1 |
4.1.31 |
Модернизация самотечного коллектора Д-500 мм по ул. Воскресенской, от пр. Новгородского до пр. Обводный канал |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
38 625,8 |
0,0 |
0,0 |
38 625,8 |
4.1.32 |
Модернизация напорного коллектора Д-800(600)мм (две нитки) от КНС N 10 по ул. Ленина до самотечного коллектора Д-1000 мм по ул. Тимме, за исключением участка вдоль Окружного шоссе от ул. Ленина до мебельной фабрики |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
224 448,3 |
239 655,8 |
254 634,5 |
266 899,3 |
985 637,9 |
4.1.33 |
Модернизация самотечной канализации Д-400 мм по ул. Гагарина от д. N 59 до ул. Нагорной |
0,0 |
17 460,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17 460,2 |
4.1.34 |
Модернизация самотечной канализации Д-300 мм от жилого района "Аэропорт Талаги" до КНС "Аэропорт" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 620,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 620,1 |
4.1.35 |
Модернизация напорного коллектора Д-150 мм (две нитки) от КНС N 3 по ул. К. Маркса до колодца-гасителя |
0,0 |
17 324,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17 324,9 |
4.1.36 |
Модернизация напорного коллектора Д-300 мм (две нитки) от КНС аэропорта Талаги до врезки в коллектор Д-1200 мм |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
84 846,4 |
90 595,2 |
96 480,6 |
100 893,8 |
372 816,0 |
4.1.37 |
Модернизация самотечного коллектора Д-500 мм по ул. Теснанова от проезда Бадигина до пр. Обводный канал |
0,0 |
0,0 |
6 720,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 720,2 |
4.1.38 |
Модернизация самотечного коллектора Д-250 мм по ул. Авиационной, от д. N 11 до КНС |
0,0 |
0,0 |
3 684,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 684,4 |
4.1.39 |
Реконструкция двух дюкеров напорной канализации Д-1000 мм через р. Кузнечиху в районе пос. Первых пятилеток с увеличением до Д-1200 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4.1.40 |
Модернизация напорного коллектора Д-1200 мм от ЦНКС до очистных сооружений СЦБК. Первая ветка |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
139 436,2 |
148 974,5 |
160 165,6 |
168 422,8 |
177 150,7 |
794 149,8 |
4.1.41 |
Модернизация напорного коллектора Д-1200 мм от ЦНКС до очистных сооружений СЦБК. Вторая ветка |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4.1.42 |
Модернизация напорного коллектора Д-500 мм от РНС "Соломбала" до очистных сооружений СЦБК (две нитки) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
66 923,4 |
72 107,4 |
75 660,1 |
79 581,0 |
294 272,0 |
4.1.43 |
Модернизация самотечного коллектора Д-500 мм по ул. Советской, от ул. Красных партизан до ул. Маяковского |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 944,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 944,4 |
4.1.44 |
Реконструкция сетей водоотведения, имеющих значительный износ и находящихся в аварийном состоянии |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
524 229,9 |
903 351,4 |
1 427 581,4 |
4.2. |
Мероприятия в зоне локального водоотведения, направленные на повышение качества и надежности системы водоотведения |
|||||||||
4.2.1 |
Реконструкция КОС о. Краснофлотский (в т.ч. строительство иловых площадок) |
0,0 |
538,7 |
573,7 |
612,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 724,9 |
4.2.2 |
Проектирование и строительство КОС ЛДК им. Ленина |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
87 148,4 |
93 053,2 |
102 747,2 |
0,0 |
282 948,8 |
4.2.3 |
Модернизация напорной канализации (от РНС Левый берег) Д-500 мм с правого берега до о. Краснофлотский |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
90 946,3 |
0,0 |
0,0 |
90 946,3 |
4.2.4 |
Модернизация напорной канализации от РНС Левый берег Д-500 мм до о. Краснофлотский |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
159 156,0 |
0,0 |
0,0 |
159 156,0 |
4.2.5 |
Реконструкция КОС о. Кего |
0,0 |
0,0 |
11 387,7 |
12 312,2 |
12 355,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
36 055,7 |
4.2.6 |
Реконструкция КОС о. Хабарка (строительство иловых площадок) |
7 555,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 555,6 |
4.2.7 |
Проектирование и строительство локальных КОС для южной части г. Архангельска (КОС Левый берег) |
0,0 |
0,0 |
25 830,0 |
27 577,9 |
29 464,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
82 872,3 |
4.2.8 |
Реконструкция КОС пос. Лесная речка |
0,0 |
27 070,1 |
28 929,0 |
30 626,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
86 625,9 |
4.2.9 |
Проектирование и строительство КОС пос. Турдеево |
0,0 |
37 605,8 |
28 829,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
66 435,5 |
4.2.10 |
Проектирование и строительство локальных КОС для пос. Исакогорка |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24 166,6 |
26 396,6 |
50 563,3 |
4.2.11 |
Реконструкция КОС пос. Зеленый Бор |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 870,2 |
14 871,8 |
15 626,8 |
44 368,8 |
4.2.12 |
Модернизация самотечного коллектора Д-500 мм по ул. Рейдовой |
0,0 |
0,0 |
18 667,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18 667,2 |
4.2.13 |
Реконструкция канализации домов по ул. Вычегодской, 15, корп.1 и корп.2 с переключением в коллектор по ул. Пограничной |
0,0 |
0,0 |
3 684,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 684,4 |
4.2.14 |
Проектирование и строительство КОС пос. Конвейер |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
31 427,4 |
33 461,5 |
34 915,9 |
99 804,8 |
4.2.15 |
Проектирование и строительство КОС пос. МЛП (о. Бревенник) |
0,0 |
50 749,6 |
43 244,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
93 994,2 |
4.2.16 |
Проектирование и строительство КОС пос.23 лесозавод (о. Бревенник) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
27 548,7 |
29 597,6 |
31 351,9 |
0,0 |
0,0 |
88 498,1 |
4.2.17 |
Проектирование и строительство КОС пос. 29 лесозавод |
0,0 |
24 363,1 |
25 740,6 |
27 548,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
77 652,4 |
4.2.18 |
Проектирование и строительство локальных КОС в районе пос. Гидролизный завод |
6 800,0 |
65 484,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
72 284,5 |
4.2.19 |
Модернизация напорных коллекторов Д-300 мм от КНС-2 пос. Экономия (две нитки) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
126 200,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
126 200,5 |
4.2.20 |
Модернизация напорных коллекторов Д-300 мм от КНС-1 Маймакса (две нитки) |
0,0 |
0,0 |
13 888,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 888,7 |
4.2.21 |
Модернизация напорных коллекторов Д-300 мм от КНС-2 Маймакса (две нитки) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
26 502,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
26 502,1 |
4.2.22 |
Модернизация самотечного коллектора Д-600(500) мм от пос.25 лесозавод до РНС Маймакса |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
52 311,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
52 311,7 |
4.2.23 |
Реконструкция канализационных сетей Д-150(200)мм на о. Бревенник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
33 206,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
33 206,1 |
4.2.24 |
Модернизация напорного коллектора Д- 500 мм от РНС Маймакса (две нитки) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
68 566,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
68 566,1 |
4.2.25 |
Реконструкция напорного коллектора Д-600 мм (две нитки) от РНС пос. Гидролизный завод до очистных сооружений СЦБК с заменой на Ду400 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
197 317,2 |
210 686,4 |
185 897,1 |
156 424,5 |
750 325,3 |
4.2.26 |
Реконструкция КОС пос. Цигломень |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24 624,5 |
20 083,1 |
22 824,4 |
0,0 |
0,0 |
67 532,0 |
4.2.27 |
Реконструкция КОС пос. Зеленец |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 446,9 |
15 446,9 |
4.2.28 |
Реконструкция сетей водоотведения в зоне локальных КОС, имеющих значительный износ и находящихся в аварийном состоянии |
10 056,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21 156,4 |
37 179,4 |
39 106,1 |
107 498,4 |
Итого |
76 181,2 |
735 765,2 |
625 117,5 |
703 007,5 |
989 348,2 |
1 536 369,1 |
1 517 751,6 |
1 882 860,1 |
8 066 400,4 |
Финансовые потребности мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск" по разделу "Водоотведение" на период с 2021 по 2025 годы
N п/п |
Наименование мероприятия |
Объемы инвестиций по годам (в прогнозных ценах), тыс. руб., с учетом НДС |
Итого в 2013-2020 гг. |
Итого в 2013-2025 гг. |
||||
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||
4.1. |
Мероприятия в зоне централизованного водоотведения, направленные на повышение качества и надежности системы водоотведения и на обеспечение нагрузок, связанных с градостроительным развитием |
|||||||
4.1.1 |
Разработка проектно-сметной документации на строительство новых городских очистных сооружений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
70 396,5 |
97 439,7 |
167 836,2 |
167 836,2 |
4.1.2 |
Реконструкция камеры на общем самотечном коллекторе на территории ЦНКС с увеличением диаметра запорной арматуры |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 418,3 |
4.1.3 |
Реконструкция КНС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
122 548,7 |
4.1.3.1 |
Реконструкция КНС-8 в 6-м микрорайоне округа Майская горка |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 516,0 |
4.1.3.2 |
Реконструкция КНС-11 в районе пос.2 лесозавод |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 692,1 |
4.1.3.3 |
Реконструкция КНС в центральной зоне г. Архангельска |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
117 340,7 |
4.1.4 |
Реконструкция самотечного коллектора Д-500 мм от КНС-8 от ул. Галушина до пр. Московского |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21 529,4 |
4.1.5 |
Реконструкция сетей общесплавной канализации по улицам Шабалина, Котласской, Р. Люксембург, Серафимовича, Гагарина, Комсомольской, Выучейского, П. Усова, пр. Московскому с разделением сточных вод на бытовую и промышленную канализацию и на дождевую канализацию |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
314 939,3 |
4.1.6 |
Строительство напорного канализационного коллектора Д-400 мм из района перспективной застройки университетского комплекса для создания технической возможности приема канализационных стоков от потребителей |
41 657,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
41 657,4 |
81 350,2 |
4.1.7 |
Строительство напорного канализационного коллектора Д-400 мм из района перспективной застройки Майская горка для создания технической возможности приема канализационных стоков от потребителей |
28 729,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
28 729,3 |
56 103,6 |
4.1.8 |
Строительство напорного канализационного коллектора Д-600 мм для сброса канализационных стоков из района перспективной застройки на канализационные очистные сооружения |
0,0 |
133 156,6 |
139 284,2 |
145 016,8 |
150 544,3 |
568 001,9 |
568 001,9 |
4.1.9 |
Модернизация напорного коллектора Д-800 мм от КНС N 10 вдоль Окружного шоссе от ул. Ленина до городка ДОСААФ (две нитки) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
48 907,6 |
4.1.10 |
Модернизация напорного коллектора Д-200 мм от КНС Реммелиомаш до КНС автобазы "Севтрансстрой" (две нитки) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
41 514,8 |
4.1.11 |
Модернизация напорного коллектора Д-500 мм вдоль Окружного шоссе от ул. Русанова до ул. Дачной |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
77 122,8 |
4.1.12 |
Модернизация напорного коллектора Д-500 мм от КНС N 11: от ул. Дорожной по Окружному шоссе до ул. Русанова |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
101 661,9 |
4.1.13 |
Модернизация напорного коллектора Д-600 мм от КНС N 13 по ул. Русанова, далее вдоль Окружного шоссе до ул. Дачной |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
62 735,1 |
4.1.14 |
Модернизация напорного коллектора Д-500 мм от КНС N 13 по ул. Русанова, далее вдоль Окружного шоссе до ул. Дачной |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
85 869,3 |
4.1.15 |
Модернизация напорного коллектора Д-150 мм (две нитки) от КНС N 9 по ул. Ф. Абрамова |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 767,5 |
4.1.16 |
Модернизация самотечной канализации Д-400 мм по ул. Галушина от д. N 4 до д. N 6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 420,0 |
4.1.17 |
Модернизация напорного коллектора Д-250 мм от КНС N 8 по ул. П. Осипенко, 20 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 281,5 |
4.1.18 |
Модернизация напорной канализации Д-250 от КНС-8 до ул. Галушина |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 281,5 |
4.1.19 |
Капитальный ремонт самотечной канализации Д-300 мм по ул. Ф. Абрамова от ул. Красной звезды до ул. Галушина |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 620,1 |
4.1.20 |
Модернизация напорной канализации (от РНС Левый берег) Д-500 мм вдоль пр. Ленинградского от д. N 239 до ул. Ленина (2 нитки) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
90 946,3 |
4.1.21 |
Реконструкция напорных канализационных коллекторов Д-500 мм от КНС-11 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
111 091,4 |
4.1.22 |
Модернизация напорного коллектора Д-500 мм от КНС N 11 до ул. Дорожной (две нитки) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
23 589,0 |
4.1.23 |
Модернизация напорного коллектора Д-300 мм от КНС пос. Силикатного завода (в двух местах) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 910,1 |
4.1.24 |
Модернизация самотечной канализации Д-200 мм по пр. Дзержинского, от дома N 17 до ул. Воскресенской |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 723,0 |
4.1.25 |
Модернизация напорного коллектора Д-300 мм от КНС по ул. Стрелковой, 4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 052,2 |
4.1.26 |
Строительство самотечной канализации Д-300 мм от ул. Володарского, 45 до пр. Ломоносова, 90 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 181,9 |
4.1.27 |
Модернизация самотечной канализации Д-600 мм по ул. Смольный Буян от ул. Стрелковой до ул. Урицкого |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
23 161,8 |
4.1.28 |
Модернизация самотечной канализации Д-400 мм по ул. Воскресенской от пр. Дзержинского до ул. Тимме |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 180,8 |
4.1.29 |
Модернизация напорного коллектора Д-325мм от КНС N 5 до приемного колодца |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 369,7 |
4.1.30 |
Модернизация самотечной канализации Д-1000 мм от ул. Урицкого до ЦНКС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
145 356,1 |
4.1.31 |
Модернизация самотечного коллектора Д-500 мм по ул. Воскресенской, от пр. Новгородского до пр. Обводный канал |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
38 625,8 |
4.1.32 |
Модернизация напорного коллектора Д-800(600)мм (две нитки) от КНС N 10 по ул. Ленина до самотечного коллектора Д-1000 мм по ул. Тимме, за исключением участка вдоль Окружного шоссе от ул. Ленина до мебельной фабрики |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
985 637,9 |
4.1.33 |
Модернизация самотечной канализации Д-400 мм по ул. Гагарина от д. N 59 до ул. Нагорной |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17 460,2 |
4.1.34 |
Модернизация самотечной канализации Д-300 мм от жилого района "Аэропорт Талаги" до КНС "Аэропорт" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 620,1 |
4.1.35 |
Модернизация напорного коллектора Д-150 мм (две нитки) от КНС N 3 по ул. К. Маркса до колодца-гасителя |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17 324,9 |
4.1.36 |
Модернизация напорного коллектора Д-300 мм (две нитки) от КНС аэропорта Талаги до врезки в коллектор Д-1200 мм |
105 887,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
105 887,9 |
478 703,9 |
4.1.37 |
Модернизация самотечного коллектора Д-500 мм по ул. Теснанова от проезда Бадигина до пр. Обводный канал |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 720,2 |
4.1.38 |
Модернизация самотечного коллектора Д-250 мм по ул. Авиационной, от д. N 11 до КНС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 684,4 |
4.1.39 |
Реконструкция двух дюкеров напорной канализации Д-1000 мм через р. Кузнечиху в районе пос. Первых пятилеток с увеличением до Д-1200 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
110 287,9 |
0,0 |
110 287,9 |
110 287,9 |
4.1.40 |
Модернизация напорного коллектора Д-1200 мм от ЦНКС до очистных сооружений СЦБК. Первая ветка |
185 919,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
185 919,4 |
980 069,3 |
4.1.41 |
Модернизация напорного коллектора Д-1200 мм от ЦНКС до очистных сооружений СЦБК. Вторая ветка |
226 801,2 |
237 010,1 |
247 916,9 |
258 120,6 |
267 959,1 |
1 237 807,8 |
1 237 807,8 |
4.1.42 |
Модернизация напорного коллектора Д-500 мм от РНС "Соломбала" до очистных сооружений СЦБК (две нитки) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
294 272,0 |
4.1.43 |
Модернизация самотечного коллектора Д-500 мм по ул. Советской, от ул. Красных партизан до ул. Маяковского |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 944,4 |
4.1.44 |
Реконструкция сетей водоотведения, имеющих значительный износ и находящихся в аварийном состоянии |
1 026 045,5 |
1 034 226,0 |
1 041 250,8 |
1 055 947,9 |
1 086 452,2 |
5 243 922,4 |
6 671 503,8 |
4.2. |
Мероприятия в зоне локального водоотведения, направленные на повышение качества и надежности системы водоотведения |
|||||||
4.2.1 |
Реконструкция КОС о. Краснофлотский (в т.ч. строительство иловых площадок) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 724,9 |
4.2.2 |
Проектирование и строительство КОС ЛДК им. Ленина |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
282 948,8 |
4.2.3 |
Модернизация напорной канализации (от РНС Левый берег) Д-500 мм с правого берега до о. Краснофлотский |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
90 946,3 |
4.2.4 |
Модернизация напорной канализации от РНС Левый берег Д-500 мм до о. Краснофлотский |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
159 156,0 |
4.2.5 |
Реконструкция КОС о. Кего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
36 055,7 |
4.2.6 |
Реконструкция КОС о. Хабарка (строительство иловых площадок) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 555,6 |
4.2.7 |
Проектирование и строительство локальных КОС для южной части г. Архангельска (КОС Левый берег) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
82 872,3 |
4.2.8 |
Реконструкция КОС пос. Лесная речка |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
86 625,9 |
4.2.9 |
Проектирование и строительство КОС пос. Турдеево |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
66 435,5 |
4.2.10 |
Проектирование и строительство локальных КОС для пос. Исакогорка |
28 729,3 |
28 564,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
57 293,3 |
107 856,6 |
4.2.11 |
Реконструкция КОС пос. Зеленый Бор |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
44 368,8 |
4.2.12 |
Модернизация самотечного коллектора Д-500 мм по ул. Рейдовой |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18 667,2 |
4.2.13 |
Реконструкция канализации домов по ул. Вычегодская, 15 корп.1 и корп.2 с переключением в коллектор по ул. Пограничной |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 684,4 |
4.2.14 |
Проектирование и строительство КОС пос. Конвейер |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
99 804,8 |
4.2.15 |
Проектирование и строительство КОС пос. МЛП (о. Бревенник) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
93 994,2 |
4.2.16 |
Проектирование и строительство КОС пос.23 лесозавод (о. Бревенник) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
88 498,1 |
4.2.17 |
Проектирование и строительство КОС пос. 29 лесозавод |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
77 652,4 |
4.2.18 |
Проектирование и строительство локальных КОС в районе пос. Гидролизный завод |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
72 284,5 |
4.2.19 |
Модернизация напорных коллекторов Д-300 мм от КНС-2 пос. Экономия (две нитки) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
126 200,5 |
4.2.20 |
Модернизация напорных коллекторов Д-300 мм от КНС-1 Маймакса (две нитки) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 888,7 |
4.2.21 |
Модернизация напорных коллекторов Д-300 мм от КНС-2 Маймакса (две нитки) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
26 502,1 |
4.2.22 |
Модернизация самотечного коллектора Д-600(500) мм от пос.25лесозавод до РНС Маймакса |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
52 311,7 |
4.2.23 |
Реконструкция канализационных сетей Д-150(200)мм на о. Бревенник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
33 206,1 |
4.2.24 |
Модернизация напорного коллектора Д- 500 мм от РНС "Маймакса" (две нитки) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
68 566,1 |
4.2.25 |
Реконструкция напорного коллектора Д-600 мм (две нитки) от РНС пос. Гидролизного завода до очистных сооружений СЦБК с заменой на Ду400 |
246 250,9 |
134 430,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
380 680,9 |
1 131 006,2 |
4.2.26 |
Реконструкция КОС пос. Цигломень |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
67 532,0 |
4.2.27 |
Реконструкция КОС пос. Зеленец |
16 416,7 |
17 219,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
33 636,6 |
49 083,5 |
4.2.28 |
Реконструкция сетей водоотведения в зоне локальных КОС, имеющих значительный износ и находящихся в аварийном состоянии |
225 730,0 |
237 010,1 |
338 068,5 |
328 517,1 |
316 678,9 |
1 446 004,6 |
1 553 503,0 |
Итого |
2 132 167,6 |
1 821 616,8 |
1 766 520,4 |
1 968 286,9 |
1 919 074,0 |
9 607 665,7 |
17 674 066,1 |
Приложение 5
Адресный перечень мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск" по разделу "Газоснабжение" на период до 2025 года
N п/п |
N ИП |
Наименование мероприятия |
Округ |
Мощность строительства |
Ед. изм. (Гкал/ час, МВт, км) |
Сметная стоимость (в ценах 2012 года) с НДС, тыс. руб. |
Годы начала и окончания работ |
5. |
Газоснабжение |
||||||
5.1 |
ИП5.2 |
Строительство участка газопровода ВД Д315 L=800 м для подключения котельной К-200 |
Варавино-Фактория |
800 |
м |
12 495,9 |
2025 |
5.2 |
ИП5.2 |
Строительство участка газопровода ВД Д400 L=5355м для подключения котельной К-173 |
Майская горка |
5355 |
м |
100 216,8 |
2018-2021 |
5.3 |
ИП5.2 |
Строительство участка газопровода ВД Д200 L=315м для подключения котельной К-18 |
Майская горка |
315 |
м |
3 244,1 |
2025 |
5.4 |
|
Строительство системы газоснабжения с целью перевода работы котельных Исакогорского округа на природный газ |
|
44 455 м / 5 ГРП |
705 363,7 |
2013-2017 |
|
5.4.1 |
ИП5.1 |
Строительство участка газопровода ВД Д315 L=18 000 п.м вдоль территориальной границы Цигломенского и Исакогорского округов |
Исакогорский |
6000 |
м |
93 719,1 |
2015 |
5.4.2 |
ИП5.1 |
Строительство участка газопровода ВД Д315 L=4030 п.м для подключения ГРП ВД N 17 и ГРП ВД N 3 |
Исакогорский |
4030 |
м |
62 948,0 |
2013 |
5.4.3 |
ИП5.1 |
Строительство участка газопровода ВД Д300 L=1750п. м для подключения ГРП ВД N 3 |
Исакогорский |
1750 |
м |
23 503,2 |
2014-2015 |
5.4.4 |
ИП5.1 |
Строительство участка газопровода ВД Д150 L=700п.м для подключения ГРП ВД N 17 |
Исакогорский |
700 |
м |
6 400,7 |
2015 |
5.4.5 |
ИП5.1 |
Строительство участка газопровода ВД Д315 L=750п.м для подключения ГРП ВД N 10 |
Исакогорский |
750 |
м |
11 714,9 |
2015 |
5.4.6 |
ИП5.1 |
Строительство участка газопровода ВД Д225 L=700 м для подключения ГРП ВД N 9 |
Исакогорский |
700 |
м |
8 787,9 |
2013-2014 |
5.4.7 |
ИП5.1 |
Строительство участка газопровода ВД Д110 L=350п.м для подключения ГРП ВД N 7 |
Исакогорский |
350 |
м |
2 328,5 |
2013 |
5.4.8 |
ИП5.1 |
Строительство ГРП ВД N 17 |
Исакогорский |
1 |
ед. |
27 541,2 |
2013 |
5.4.9 |
ИП5.1 |
Строительство ГРП ВД N 14 |
Исакогорский |
1 |
ед. |
27 541,2 |
2014-2015 |
5.4.10 |
ИП5.1 |
Строительство ГРП ВД N 7 |
Исакогорский |
1 |
ед. |
27 541,2 |
2015 |
5.4.11 |
ИП5.1 |
Строительство ГРП ВД N 9 |
Исакогорский |
1 |
ед. |
27 541,2 |
2014 |
5.4.12 |
ИП5.1 |
Строительство участка газопровода СД Д225 L=8920п.м с включением по кольцевой схеме от ГРП ВД N 9 и ГРП ВД N 14 |
Исакогорский |
8920 |
м |
110 442,9 |
2013-2015 |
5.4.13 |
ИП5.1 |
Строительство участка газопровода СД Д225 L=2450п.м для подключения котельной пос. Лесная речка |
Исакогорский |
2450 |
м |
30 334,7 |
2014-2015 |
5.4.14 |
ИП5.1 |
Строительство участка газопровода СД Д225 L=50п.м для подключения котельной пос. ЛДК-4, ул. Лесозаводская, 25 |
Исакогорский |
50 |
м |
619,1 |
2013 |
5.4.15 |
ИП5.1 |
Строительство участка газопровода СД Д110 L=50п.м для подключения котельной пос. Глухое, ул. Дрейера, 1, кор. 4, стр.2 |
Исакогорский |
50 |
м |
279,6 |
2015 |
5.4.16 |
ИП5.1 |
Строительство участка газопровода СД Д160 L=770п.м для подключения котельной ФГУ ИК-1 пос. Пирсы, ул. Пирсовая, 71, кор. 1, стр.1 |
Исакогорский |
770 |
м |
6 066,2 |
2013 |
5.4.17 |
ИП5.1 |
Строительство участка газопровода СД Д110 L=1400п.м для подключения котельной ОАО "Тепло-Пак" |
Исакогорский |
1400 |
м |
7 829,2 |
2015 |
5.4.18 |
ИП5.1 |
Строительство участка газопровода СД Д110 L=490 м для подключения котельной N 9, ул. Кочуринская, 23, стр.1 |
Исакогорский |
490 |
м |
2 740,2 |
2014 |
5.4.19 |
ИП5.1 |
Строительство участка газопровода СД Д110 L=50 м для подключения котельной ОАО "РЭУ" |
Исакогорский |
50 |
м |
279,6 |
2015 |
5.4.20 |
ИП5.1 |
Строительство ГРП ВД N 4 |
Исакогорский |
1 |
ед. |
27 541,2 |
2013-2014 |
5.4.21 |
ИП5.1 |
Строительство участка газопровода СД Д110 L=420 для подключения котельной пос. Турдеево, ул. Таежная, 19, стр.1 |
Исакогорский |
420 |
м |
2 348,8 |
2015 |
5.4.22 |
ИП5.1 |
Строительство участка газопровода СД Д90 L=1155 для подключения котельной пос. Турдеево, ул. Таежная, 19, стр.1 |
Исакогорский |
1155 |
м |
5 206,9 |
2014 |
5.4.23 |
ИП5.1 |
Строительство участка газопровода СД Д90 L=420 для подключения котельной промбазы пос. Турдеево (ул. Центральная, 2, стр.1) |
Исакогорский |
420 |
м |
1 893,4 |
2014 |
5.4.24 |
ИП5.1 |
Строительство участка газопровода ВД Д315 L=420 м для подключения ГРП ВД N 15 |
Исакогорский |
420 |
м |
6 560,3 |
2016 |
5.4.25 |
ИП5.1 |
Строительство участка газопровода ВД Д225 L=2450 м для подключения ГРП ПБ N 15 |
Исакогорский |
2450 |
м |
30 757,6 |
2016-2017 |
5.4.26 |
ИП5.1 |
Строительство участка газопровода ВД Д315 L=700 м для подключения ГРП ВД N 10 |
Исакогорский |
700 |
м |
10 933,9 |
2016 |
5.4.27 |
ИП5.1 |
Строительство ГРП ВД N 15 |
Исакогорский |
1 |
0 |
27 541,2 |
2015-2016 |
5.4.28 |
ИП5.1 |
Строительство ГРП ВД N 10 |
Исакогорский |
1 |
0 |
27 541,2 |
2015-2016 |
5.4.29 |
ИП5.1 |
Строительство участка газопровода СД Д110 L=1050 м для подключения котельной ОАО "Архангельский ДОК-1", ул. Пирсовая |
Исакогорский |
1050 |
м |
5 871,9 |
2016 |
5.4.30 |
ИП5.1 |
Строительство участка газопровода СД Д110 L=420 м для подключения котельной по ул. Аллейной, 20 |
Исакогорский |
420 |
м |
2 348,8 |
2017 |
5.4.31 |
ИП5.1 |
Строительство участка газопровода СД Д160 L=1680 м для подключения котельной промбазы п. Зеленый Бор (Зеленоборский промузел, стр.19) |
Исакогорский |
1680 |
м |
13 235,4 |
2017 |
5.4.32 |
ИП5.1 |
Строительство участка газопровода СД Д225 L=1050 м для подключения котельной дистанции гражданских сооружений ст. Исакогорка, ул. Клепача, 13, кор. 1 |
Исакогорский |
1050 |
м |
13 000,6 |
2017 |
5.4.33 |
ИП5.1 |
Строительство участка газопровода СД Д110 L=2555 м для подключения котельной ГУП "Приморская ДРСУ", ул. Дорожников, 4, стр.1 |
Исакогорский |
2555 |
м |
14 288,3 |
2016 |
5.4.34 |
ИП5.1 |
Строительство участка газопровода СД Д200 L=2590 м для подключения котельной ОАО "Архангельская РЭБ флота", ул. Речников, 1 |
Исакогорский |
2590 |
м |
32 068,1 |
2016-2017 |
5.4.35 |
ИП5.1 |
Строительство участка газопровода СД Д100 L=1085м для подключения котельной по ул. Пограничной, 13, стр.1 |
Исакогорский |
1085 |
м |
6 067,6 |
2016 |
5.5 |
|
Строительство системы газоснабжения с целью перевода работы котельных Цигломенского территориального округа на природный газ |
|
12 245 м / 2 ГРП |
245 078,8 |
2013-2017 |
|
5.5.1 |
ИП5.1 |
Строительство участка газопровода ВД Д315 L=18 000п.м вдоль территориальной границы Цигломенского и Исакогорского территориальных округов |
Цигломенский |
12000 |
м |
187 438,2 |
2013-2014 |
5.5.2 |
ИП5.1 |
Строительство ГРП ВД N 6 |
Цигломенский |
1 |
ед. |
27 541,2 |
2016-2017 |
5.5.3 |
ИП5.1 |
Строительство ГРП ВД N 5 |
Цигломенский |
1 |
ед. |
27 541,2 |
2015-2016 |
5.5.4 |
ИП5.1 |
Строительство участка газопровода СД Д110 L=70 для подключения котельной гаража N 2 п. Зеленец, ул. Зеленец, 57 |
Цигломенский |
70 |
м |
391,5 |
2017 |
5.5.5 |
ИП5.1 |
Строительство участка газопровода СД Д225 L=175м для подключения газовой блочно-модульной котельной мощностью 25 МВт Цигломенской ТЭС |
Цигломенский |
175 |
м |
2 166,8 |
2017 |
5.6 |
|
Повышение надежности газоснабжения построенных теплоисточников в округе Майская горка и округе Варавино-Фактория |
|
10 555,0 |
м |
206 084,4 |
2022-2025 |
5.6.1 |
ИП5.2 |
Строительство участка газопровода ВД Д400 L=9010 м направлением от существующего газопровода ВД от ГРС "Уйма" до ГРП ВД N 2 |
Архангельск |
9010 |
м |
175 918,5 |
2022-2025 |
5.6.2 |
ИП5.2 |
Реконструкция участка газопровода ВД Д200 L=1545п.м от ГРС N 2 "Уйма" до ГРП ВД N 29 с увеличением диаметра до Д400 |
Архангельск |
1545 |
м |
30 165,8 |
2025 |
5.7 |
|
Строительство системы газоснабжения в северной и центральной части города Архангельска с целью подключения источников теплоснабжения к природному газу |
|
14 280,0 |
м |
424 356,4 |
2018-2025 |
5.7.1 |
ИП5.2 |
Строительство участка газопровода ВД Д700 L=10850 м направлением ГРП ВД N 2 - ГРП ВД N 1 в целях создания технической возможности реконструкции Архангельской ТЭЦ со строительством парогазовых блоков (предлагается строительство системы газоснабжения от независимого источника газоснабжения) |
Октябрьский и Ломоносовский |
10850 |
м |
347 669,1 |
2021-2025 |
5.7.2 |
ИП5.2 |
Строительство участка газопровода ВД Д500 L=3430 м с дюкером через р. Кузнечиху |
Северный |
3430 |
м |
76 687,4 |
2018-2020 |
5.8 |
|
Подключение к системе теплоснабжения природным газом населения Исакогорского округа |
|
55 160 м / 17 ШРП |
257 918,1 |
2014-2023 |
|
5.8.1 |
ИП5.4 |
Строительство сети газопровода НД для подключения потребителей пос. Бакарица |
Исакогорский |
22 470 |
м |
101 298,3 |
2014-2023 |
5.8.2 |
ИП5.4 |
Строительство ШРП СД для подключения потребителей пос. Бакарица |
Исакогорский |
4 |
ед. |
2 176,0 |
2014-2022 |
5.8.3 |
ИП5.4 |
Строительство сети газопровода НД для подключения потребителей о. Глуховской |
Исакогорский |
19 300 |
м |
87 007,5 |
2014-2023 |
5.8.4 |
ИП5.4 |
Строительство ШРП СД для подключения потребителей о. Глуховской |
Исакогорский |
8 |
ед. |
4 352,0 |
2014-2023 |
5.8.5 |
ИП5.4 |
Строительство сети газопровода НД для подключения потребителей пос. Пирсы от ГРП ВД N 7 |
Исакогорский |
4 570 |
м |
20 602,3 |
2017-2021 |
5.8.6 |
ИП5.4 |
Строительство ШРП СД для подключения потребителей пос. Затон |
Исакогорский |
1 |
ед. |
544,0 |
2020 |
5.8.7 |
ИП5.4 |
Строительство сети газопровода НД для подключения потребителей пос. Затон |
Исакогорский |
4 280 |
м |
19 294,9 |
2017-2021 |
5.8.8 |
ИП5.4 |
Строительство сети газопровода НД для подключения потребителей пос. Турдеево |
Исакогорский |
3 140 |
м |
14 155,6 |
2018-2022 |
5.8.9 |
ИП5.4 |
Строительство ШРП СД для подключения потребителей пос. Турдеево |
Исакогорский |
2 |
ед. |
1 088,0 |
2021-2022 |
5.8.10 |
ИП5.4 |
Строительство сети газопровода НД для подключения потребителей пос. Лесная речка |
Исакогорский |
1 400 |
м |
6 311,4 |
2020-2021 |
5.8.11 |
ИП5.4 |
Строительство ШРП СД для подключения потребителей пос. Лесная речка |
Исакогорский |
2 |
ед. |
1 088,0 |
2020-2021 |
5.9 |
|
Подключение к системе теплоснабжения природным газом населения Цигломенского округа |
|
31 400 м / 1 ШРП |
142 100,2 |
2016-2025 |
|
5.9.1 |
ИП5.3 |
Строительство сети газопровода НД для подключения потребителей пос. Зеленец от ГРП ВД N 6 |
Цигломенский |
3 780 |
м |
17 040,8 |
2022-2025 |
5.9.2 |
ИП5.3 |
Строительство сети газопровода НД для подключения потребителей пос. Цигломень |
Цигломенский |
27 620 |
м |
124 515,4 |
2016-2025 |
5.9.3 |
ИП5.3 |
Строительство ШРП СД для подключения потребителей пос. Цигломень |
Цигломенский |
1 |
ед. |
544,0 |
2021 |
5.10 |
|
Подключение к системе теплоснабжения природным газом населения Северного, Октябрьского и Ломоносовского округов |
|
13 900 м / 6 ШРП / 2 ГРП |
405 429,0 |
2021-2025 |
|
5.10.1 |
ИП5.6 |
Строительство сети газопровода НД для подключения потребителей Северного округа |
Северный |
12 750 |
м |
57 479,0 |
2021-2025 |
5.10.2 |
ИП5.6 |
Строительство ШРП СД для подключения потребителей Северного округа |
Северный |
6 |
ед. |
3 264,0 |
2022-2024 |
5.10.3 |
ИП5.6 |
Строительство ГРП ВД N 21 |
Северный |
1 |
ед. |
27 541,2 |
2024 |
5.10.4 |
ИП 5.7 |
Строительство участка газопровода СД Д110 L=50 м от ГРП ВД N 21 с целью подключения коммунально-бытовых потребителей Октябрьского и Ломоносовского округов |
Октябрьский и Ломоносовский |
50 |
м |
279,6 |
2025 |
5.10.5 |
ИП 5.7 |
Строительство ГРП ВД N 22 |
Октябрьский и Ломоносовский |
1 |
ед. |
27 541,2 |
2025 |
5.10.6 |
ИП 5.7 |
Строительство участка газопровода СД Д400 L=1100 м от ГРП ВД N 22 с целью подключения коммунально-бытовых потребителей Октябрьского и Ломоносовского округов |
Октябрьский и Ломоносовский |
1100 |
м |
19 474,4 |
2025 |
5.11 |
|
Развитие системы газоснабжения сжиженным газом |
|
2 266 об. СУГ / 75,4 км / 1 864 пр. уч. |
134 924,8 |
2013-2025 |
|
5.11.1 |
ИП5.8 |
Реконструкция объектов СУГ без увеличения общей вместимости резервуара |
Архангельск |
2 266 |
ед. |
37 103,4 |
2013-2025 |
5.11.2 |
ИП5.8 |
Реконструкция изношенных стальных газопроводов СУГ с восстановлением эксплуатационных свойств |
Архангельск |
75,4 |
км |
893,4 |
2013-2025 |
5.11.3 |
ИП5.8 |
Оснащение приборами безопасности опасных производственных объектов СУГ, в т.ч. установка приборов контроля загазованности в домах этажностью до и более девяти этажей |
Архангельск |
1 864 |
ед. |
96 928,0 |
2013-2025 |
Итого |
|
ПГ: 188 465 м / 24 ШРП / 11 ГРП СУГ: 2 266 об. СУГ / 75,4 км / 1 864 пр. уч. |
2 367 362,5 |
|
Финансовые потребности мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск" по разделу "Газоснабжение" на период с 2013 по 2020 годы
N п/п |
Наименование мероприятия |
Объемы инвестиций по годам (в прогнозных ценах), тыс. руб., с учетом НДС |
Итого за 2013-2021 год |
|||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
5 |
Газоснабжение |
|||||||||
5.1 |
Строительство участка газопровода ВД Д315 L=800 м для подключения котельной К-200 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5.2 |
Строительство участка газопровода ВД Д400 L=5355м для подключения котельной К-173 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
37 280,6 |
39 460,3 |
41 514,8 |
118 255,8 |
5.3 |
Строительство участка газопровода ВД Д200 L=315м для подключения котельной К-18 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5.4 |
Строительство системы газоснабжения с целью перевода работы котельных Исакогорского округа на природный газ |
161 658,1 |
161 053,7 |
307 304,4 |
133 889,6 |
83 576,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
847 482,4 |
5.4.1 |
Строительство участка газопровода ВД Д315 L=18 000п.м вдоль территориальной границы Цигломенского и Исакогорского округов |
0,0 |
0,0 |
114 524,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
114 524,7 |
5.4.2 |
Строительство участка газопровода ВД Д315 L=4030п.м для подключения ГРП ВД N 17 и ГРП ВД N 3 |
67 480,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
67 480,2 |
5.4.3 |
Строительство участка газопровода ВД Д300 L=1750п. м для подключения ГРП ВД N 3 |
0,0 |
13 479,1 |
14 360,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
27 839,5 |
5.4.4 |
Строительство участка газопровода ВД Д150 L=700п.м для подключения ГРП ВД N 17 |
0,0 |
0,0 |
7 821,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 821,6 |
5.4.5 |
Строительство участка газопровода ВД Д315 L=750п.м для подключения ГРП ВД N 10 |
0,0 |
0,0 |
14 315,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14 315,6 |
5.4.6 |
Строительство участка газопровода ВД Д225 L=700 м для подключения ГРП ВД N 9 |
4 710,3 |
5 039,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 750,2 |
5.4.7 |
Строительство участка газопровода ВД Д110 L=350п.м для подключения ГРП ВД N 7 |
2 496,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 496,1 |
5.4.8 |
Строительство ГРП ВД N 17 |
29 524,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
29 524,2 |
5.4.9 |
Строительство ГРП ВД N 14 |
0,0 |
15 794,9 |
16 827,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
32 622,6 |
5.4.10 |
Строительство ГРП ВД N 7 |
0,0 |
0,0 |
33 655,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
33 655,3 |
5.4.11 |
Строительство ГРП ВД N 9 |
0,0 |
31 589,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
31 589,8 |
5.4.12 |
Строительство участка газопровода СД Д225 L=8920п.м с включением по кольцевой схеме от ГРП ВД N 9 и ГРП ВД N 14 |
35 518,4 |
50 671,2 |
40 488,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
126 678,0 |
5.4.13 |
Строительство участка газопровода СД Д225 L=2450п.м для подключения котельной пос. Лесная речка |
0,0 |
17 396,9 |
18 534,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
35 931,4 |
5.4.14 |
Строительство участка газопровода СД Д225 L=50п.м для подключения котельной пос. ЛДК-4, ул. Лесозаводская, 25 |
663,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
663,6 |
5.4.15 |
Строительство участка газопровода СД Д110 L=50п.м для подключения котельной п. Глухое, ул. Дрейера, 1, кор. 4, стр.2 |
0,0 |
0,0 |
341,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
341,7 |
5.4.16 |
Строительство участка газопровода СД Д160 L=770п.м для подключения котельной ФГУ ИК-1 пос. Пирсы, ул. Пирсовая, 71, кор. 1, стр.1 |
6 503,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 503,0 |
5.4.17 |
Строительство участка газопровода СД Д110 L=1400п.м для подключения котельной ОАО "Тепло-Пак" |
0,0 |
0,0 |
9 567,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 567,3 |
5.4.18 |
Строительство участка газопровода СД Д110 L=490 м для подключения котельной N 9, ул. Кочуринская, 23, стр.1 |
0,0 |
3 143,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 143,0 |
5.4.19 |
Строительство участка газопровода СД Д110 L=50 м для подключения котельной ОАО "РЭУ" |
0,0 |
0,0 |
341,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
341,7 |
5.4.20 |
Строительство ГРП ВД N 4 |
14 762,1 |
15 794,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30 557,0 |
5.4.21 |
Строительство участка газопровода СД Д110 L=420 для подключения котельной пос. Турдеево, ул. Таежная, 19, стр.1 |
0,0 |
0,0 |
2 870,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 870,2 |
5.4.22 |
Строительство участка газопровода СД Д90 L=1155 для подключения котельной пос. Турдеево, ул. Таежная, 19, стр.1 |
0,0 |
5 972,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 972,3 |
5.4.23 |
Строительство участка газопровода СД Д90 L=420 для подключения котельной промбазы пос. Турдеево (ул. Центральная, 2, стр.1) |
0,0 |
2 171,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 171,8 |
5.4.24 |
Строительство участка газопровода ВД Д315 L=420 м для подключения ГРП ВД N 15 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 554,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 554,7 |
5.4.25 |
Строительство участка газопровода ВД Д225 L=2450 м для подключения ГРП ПБ N 15 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 054,0 |
21 422,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
41 476,6 |
5.4.26 |
Строительство участка газопровода ВД Д315 L=700 м для подключения ГРП ВД N 10 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14 257,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14 257,8 |
5.4.27 |
Строительство ГРП ВД N 15 |
0,0 |
0,0 |
16 827,7 |
17 956,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34 784,5 |
5.4.28 |
Строительство ГРП ВД N 10 |
0,0 |
0,0 |
16 827,7 |
17 956,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34 784,5 |
5.4.29 |
Строительство участка газопровода СД Д110 L=1050 м для подключения котельной ОАО "Архангельский ДОК-1", ул. Пирсовая |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 656,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 656,9 |
5.4.30 |
Строительство участка газопровода СД Д110 L=420 м для подключения котельной по ул. Аллейной, 20 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 271,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 271,8 |
5.4.31 |
Строительство участка газопровода СД Д160 L=1680 м для подключения котельной промбазы пос. Зеленый Бор (Зеленоборский промузел, стр.19) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18 437,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18 437,0 |
5.4.32 |
Строительство участка газопровода СД Д225 L=1050 м для подключения котельной дистанции гражданских сооружений ст. Исакогорка, ул. Клепача, 13, кор. 1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18 109,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18 109,8 |
5.4.33 |
Строительство участка газопровода СД Д110 L=2555 м для подключения котельной ГУП "Приморская ДРСУ", ул. Дорожников, 4, стр.1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18 631,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18 631,9 |
5.4.34 |
Строительство участка газопровода СД Д200 L=2590 м для подключения котельной ОАО "Архангельская РЭБ флота", ул. Речников, 1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 908,4 |
22 335,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
43 243,8 |
5.4.35 |
Строительство участка газопровода СД Д100 L=1085м для подключения котельной ул. Пограничная, 13, стр.1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 912,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 912,2 |
5.5 |
Строительство системы газоснабжения с целью перевода работы котельных Цигломенского округа на природный газ |
100 466,9 |
107 495,8 |
16 827,7 |
35 913,7 |
22 746,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
283 450,1 |
5.5.1 |
Строительство участка газопровода ВД Д315 L=18 000п.м вдоль территориальной границы Цигломенского и Исакогорского округов |
100 466,9 |
107 495,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
207 962,7 |
5.5.2 |
Строительство ГРП ВД N 6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17 956,9 |
19 182,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
37 139,3 |
5.5.3 |
Строительство ГРП ВД N 5 |
0,0 |
0,0 |
16 827,7 |
17 956,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34 784,5 |
5.5.4 |
Строительство участка газопровода СД Д110 L=70 для подключения котельной гаража N 2 пос. Зеленец, ул. Зеленец, 57 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
545,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
545,3 |
5.5.5 |
Строительство участка газопровода СД Д225 L=175м для подключения газовой блочно-модульной котельной мощностью 25 МВт Цигломенской ТЭС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 018,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 018,3 |
5.6 |
Повышение надежности газоснабжения построенных теплоисточников в округе Майская горка и округе Варавино-Фактория |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5.6.1 |
Строительство участка газопровода ВД Д400 L=9010 м направлением от существующего газопровода ВД от ГРС "Уйма" до ГРП ВД N 2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5.6.2 |
Реконструкция участка газопровода ВД Д200 L=1545п.м от ГРС N 2 "Уйма" до ГРП ВД N 29 с увеличением диаметра до Д400 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5.7 |
Строительство системы газоснабжения в северной и центральной части города Архангельска с целью подключения источников теплоснабжения к природному газу |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
36 234,8 |
50 828,4 |
87 063,2 |
5.7.1 |
Строительство участка газопровода ВД Д700 L=10850 м направлением ГРП ВД N 2 - ГРП ВД N 1 в целях создания технической возможности реконструкции Архангельской ТЭЦ со строительством парогазовых блоков (предлагается строительство системы газоснабжения от независимого источника газоснабжения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5.7.2 |
Строительство участка газопровода ВД Д500 L=3430 м с дюкером через р. Кузнечиху |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
36 234,8 |
50 828,4 |
87 063,2 |
5.8 |
Подключение к системе теплоснабжения природным газом населения Исакогорского округа |
0,0 |
22 846,6 |
23 675,7 |
24 555,1 |
38 861,9 |
44 915,5 |
47 541,6 |
57 950,0 |
260 346,5 |
5.8.1 |
Строительство сети газопровода НД для подключения потребителей пос. Бакарица |
0,0 |
11 618,9 |
12 378,7 |
13 209,3 |
14 110,9 |
15 073,2 |
15 954,5 |
16 785,1 |
99 130,6 |
5.8.2 |
Строительство ШРП СД для подключения потребителей пос. Бакарица |
0,0 |
624,0 |
0,0 |
0,0 |
757,8 |
0,0 |
0,0 |
901,4 |
2 283,2 |
5.8.3 |
Строительство сети газопровода НД для подключения потребителей о. Глуховской |
0,0 |
9 979,8 |
10 632,3 |
11 345,8 |
12 120,1 |
12 946,7 |
13 703,7 |
14 417,1 |
85 145,5 |
5.8.4 |
Строительство ШРП СД для подключения потребителей о. Глуховской |
0,0 |
624,0 |
664,8 |
0,0 |
757,8 |
809,5 |
856,8 |
901,4 |
4 614,2 |
5.8.5 |
Строительство сети газопровода НД для подключения потребителей пос. Пирсы от ГРП ВД N 7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 739,8 |
6 131,2 |
6 489,7 |
6 827,6 |
25 188,4 |
5.8.6 |
Строительство ШРП СД для подключения потребителей пос. Затон |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
901,4 |
901,4 |
5.8.7 |
Строительство сети газопровода НД для подключения потребителей пос. Затон |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 375,6 |
5 742,2 |
6 077,9 |
6 394,3 |
23 590,0 |
5.8.8 |
Строительство сети газопровода НД для подключения потребителей пос. Турдеево |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 212,7 |
4 459,0 |
4 691,2 |
13 362,9 |
5.8.9 |
Строительство ШРП СД для подключения потребителей пос. Турдеево |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5.8.10 |
Строительство сети газопровода НД для подключения потребителей пос. Лесная речка |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 229,0 |
5 229,0 |
5.8.11 |
Строительство ШРП СД для подключения потребителей пос. Лесная речка |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
901,4 |
901,4 |
5.9 |
Подключение к системе теплоснабжения природным газом населения Цигломенского округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16 236,8 |
17 345,0 |
18 527,9 |
19 611,2 |
20 632,2 |
92 353,0 |
5.9.1 |
Строительство сети газопровода НД для подключения потребителей пос. Зеленец от ГРП ВД N 6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5.9.2 |
Строительство сети газопровода НД для подключения потребителей пос. Цигломень |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16 236,8 |
17 345,0 |
18 527,9 |
19 611,2 |
20 632,2 |
92 353,0 |
5.9.3 |
Строительство ШРП СД для подключения потребителей пос. Цигломень |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5.10 |
Подключение к системе теплоснабжения природным газом населения Северного, Октябрьского и Ломоносовского округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5.10.1 |
Строительство сети газопровода НД для подключения потребителей Северного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5.10.2 |
Строительство ШРП СД для подключения потребителей Северного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5.10.3 |
Строительство ГРП ВД N 21 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5.10.4 |
Строительство участка газопровода СД Д110 L=50 м от ГРП ВД N 21 с целью подключения коммунально-бытовых потребителей Октябрьского и Ломоносовского округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5.10.5 |
Строительство ГРП ВД N 22 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5.10.6 |
Строительство участка газопровода СД Д400 L=1100 м от ГРП ВД N 22 с целью подключения коммунально-бытовых потребителей Октябрьского и Ломоносовского округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5.11 |
Развитие системы газоснабжения сжиженным газом |
2 839,1 |
7 591,6 |
9 745,6 |
9 577,7 |
17 240,0 |
18 653,0 |
18 432,5 |
20 164,7 |
104 244,3 |
5.11.1 |
Реконструкция объектов СУГ без увеличения общей вместимости резервуара |
2 679,9 |
3 147,1 |
3 869,5 |
3 346,1 |
3 996,5 |
4 174,7 |
3 864,7 |
4 720,0 |
29 798,5 |
5.11.2 |
Реконструкция изношенных стальных газопроводов СУГ с восстановлением эксплуатационных свойств |
159,2 |
90,5 |
93,6 |
196,8 |
132,6 |
86,3 |
153,4 |
107,5 |
1 019,9 |
5.11.3 |
Оснащение приборами безопасности опасных производственных объектов СУГ, в т.ч. установка приборов контроля загазованности в домах этажностью до и более девяти этажей |
0,0 |
4 354,0 |
5 782,5 |
6 034,9 |
13 110,9 |
14 391,9 |
14 414,4 |
15 337,2 |
73 425,9 |
Итого по природному газу |
262 124,9 |
291 396,1 |
347 807,8 |
210 595,2 |
162 529,7 |
100 724,0 |
142 847,9 |
170 925,4 |
1 688 951,0 |
|
Итого по сжиженному газу |
2 839,1 |
7 591,6 |
9 745,6 |
9 577,7 |
17 240,0 |
18653,0 |
18 432,5 |
20 164,7 |
104 244,3 |
|
Итого |
264 964,0 |
298 987,8 |
357 553,4 |
220 172,9 |
179 769,7 |
119 377,0 |
161 280,4 |
191 090,1 |
1 793 195,3 |
Финансовые потребности мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск" по разделу "Газоснабжение" на период с 2021 по 2025 годы
N п/п |
Наименование мероприятия |
Объемы инвестиций по годам (в прогнозных ценах), тыс. руб., с учетом НДС |
Итого за 2021-2015 гг. |
Итого за 2013-2025 гг |
||||
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||
5 |
Газоснабжение |
|||||||
5.1 |
Строительство участка газопровода ВД Д315 L=800 м для подключения котельной К-200 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25 791,5 |
25 791,5 |
25791,493 |
5.2 |
Строительство участка газопровода ВД Д400 L=5355м для подключения котельной К-173 |
43 569,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
43 569,2 |
161825,01 |
5.3 |
Строительство участка газопровода ВД Д200 L=315м для подключения котельной К-18 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 695,9 |
6 695,9 |
6695,8965 |
5.4 |
Строительство системы газоснабжения с целью перевода работы котельных Исакогорского округа на природный газ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
847482,43 |
5.4.1 |
Строительство участка газопровода ВД Д315 L=18 000п.м вдоль территориальной границы Цигломенского и Исакогорского округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
114524,73 |
5.4.2 |
Строительство участка газопровода ВД Д315 L=4030п.м для подключения ГРП ВД N 17 и ГРП ВД N 3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
67480,243 |
5.4.3 |
Строительство участка газопровода ВД Д300 L=1750п. м для подключения ГРП ВД N 3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
27839,522 |
5.4.4 |
Строительство участка газопровода ВД Д150 L=700п.м для подключения ГРП ВД N 17 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7821,619 |
5.4.5 |
Строительство участка газопровода ВД Д315 L=750п.м для подключения ГРП ВД N 10 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14315,591 |
5.4.6 |
Строительство участка газопровода ВД Д225 L=700 м для подключения ГРП ВД N 9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9750,1613 |
5.4.7 |
Строительство участка газопровода ВД Д110 L=350п.м для подключения ГРП ВД N 7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2496,1428 |
5.4.8 |
Строительство ГРП ВД N 17 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
29524,166 |
5.4.9 |
Строительство ГРП ВД N 14 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
32622,551 |
5.4.10 |
Строительство ГРП ВД N 7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
33655,346 |
5.4.11 |
Строительство ГРП ВД N 9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
31589,756 |
5.4.12 |
Строительство участка газопровода СД Д225 L=8920п.м с включением по кольцевой схеме от ГРП ВД N 9 и ГРП ВД N 14 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
126678,05 |
5.4.13 |
Строительство участка газопровода СД Д225 L=2450п.м для подключения котельной пос. Лесная речка |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
35931,408 |
5.4.14 |
Строительство участка газопровода СД Д225 L=50п.м для подключения котельной пос. ЛДК-4, ул. Лесозаводская, 25 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
663,64813 |
5.4.15 |
Строительство участка газопровода СД Д110 L=50п.м для подключения котельной пос. Глухое, ул. Дрейера, 1, кор. 4, стр.2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
341,68806 |
5.4.16 |
Строительство участка газопровода СД Д160 L=770п.м для подключения котельной ФГУ ИК-1 пос. Пирсы, ул. Пирсовая, 71, кор. 1, стр.1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6503,0155 |
5.4.17 |
Строительство участка газопровода СД Д110 L=1400п.м для подключения котельной ОАО "Тепло-Пак" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9567,2655 |
5.4.18 |
Строительство участка газопровода СД Д110 L=490 м для подключения котельной N 9, ул. Кочуринская, 23, стр.1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3143,0268 |
5.4.19 |
Строительство участка газопровода СД Д110 L=50 м для подключения котельной ОАО "РЭУ" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
341,68806 |
5.4.20 |
Строительство ГРП ВД N 4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30556,961 |
5.4.21 |
Строительство участка газопровода СД Д110 L=420 для подключения котельной пос. Турдеево, ул. Таежная, 19, стр.1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2870,1797 |
5.4.22 |
Строительство участка газопровода СД Д90 L=1155 для подключения котельной пос. Турдеево, ул. Таежная, 19, стр.1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5972,3417 |
5.4.23 |
Строительство участка газопровода СД Д90 L=420 для подключения котельной промбазы пос. Турдеево, ул. Центральная, 2, стр.1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2171,7606 |
5.4.24 |
Строительство участка газопровода ВД Д315 L=420 м для подключения ГРП ВД N 15 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8554,6784 |
5.4.25 |
Строительство участка газопровода ВД Д225 L=2450 м для подключения ГРП ПБ N 15 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
41476,632 |
5.4.26 |
Строительство участка газопровода ВД Д315 L=700 м для подключения ГРП ВД N 10 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14257,797 |
5.4.27 |
Строительство ГРП ВД N 15 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34784,536 |
5.4.28 |
Строительство ГРП ВД N 10 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34784,536 |
5.4.29 |
Строительство участка газопровода СД Д110 L=1050 м для подключения котельной ОАО "Архангельский ДОК-1", ул. Пирсовая |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7656,9441 |
5.4.30 |
Строительство участка газопровода СД Д110 L=420 м для подключения котельной по ул. Аллейной, 20 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3271,8169 |
5.4.31 |
Строительство участка газопровода СД Д160 L=1680 м для подключения котельной промбазы пос. Зеленый Бор (Зеленоборский промузел, стр.19) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18436,975 |
5.4.32 |
Строительство участка газопровода СД Д225 L=1050 м для подключения котельной дистанции гражданских сооружений ст. Исакогорка, ул. Клепача, 13, кор. 1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18109,794 |
5.4.33 |
Строительство участка газопровода СД Д110 L=2555 м для подключения котельной ГУП "Приморская ДРСУ", ул. Дорожников, 4, стр.1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18631,897 |
5.4.34 |
Строительство участка газопровода СД Д200 L=2590 м для подключения котельной ОАО "Архангельская РЭБ флота", ул. Речников, 1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
43243,795 |
5.4.35 |
Строительство участка газопровода СД Д100 L=1085м для подключения котельной по ул. Пограничной, 13, стр.1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7912,1756 |
5.5 |
Строительство системы газоснабжения с целью перевода работы котельных Цигломенского округа на природный газ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
283450,1 |
5.5.1 |
Строительство участка газопровода ВД Д315 L=18 000п.м вдоль территориальной границы Цигломенского и Исакогорского округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
207962,66 |
5.5.2 |
Строительство ГРП ВД N 6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
37139,308 |
5.5.3 |
Строительство ГРП ВД N 5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34784,536 |
5.5.4 |
Строительство участка газопровода СД Д110 L=70 для подключения котельной гаража N 2 пос. Зеленец, ул. Зеленец, 57 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
545,30282 |
5.5.5 |
Строительство участка газопровода СД Д225 L=175м для подключения газовой блочно-модульной котельной мощностью 25 МВт Цигломенской ТЭС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3018,2989 |
5.6 |
Повышение надежности газоснабжения построенных теплоисточников в округе Майская горка и округе Варавино-Фактория |
0,0 |
80 306,8 |
84 001,1 |
87 475,5 |
153 036,2 |
404 819,6 |
404819,65 |
5.6.1 |
Строительство участка газопровода ВД Д400 L=9010 м направлением от существующего газопровода ВД от ГРС "Уйма" до ГРП ВД N 2 |
0,0 |
80 306,8 |
84 001,1 |
87 475,5 |
90 774,0 |
342 557,4 |
342557,37 |
5.6.2 |
Реконструкция участка газопровода ВД Д200 L=1545п.м от ГРС N 2 "Уйма" до ГРП ВД N 29 с увеличением диаметра до Д400. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
62 262,3 |
62 262,3 |
62262,276 |
5.7 |
Строительство системы газоснабжения в северной и центральной части города Архангельск с целью подключения источников теплоснабжения к природному газу |
160 927,1 |
126 968,7 |
132 809,6 |
138 302,7 |
143 517,8 |
702 525,9 |
789589,11 |
5.7.1 |
Строительство участка газопровода ВД Д700 L=10850 м направлением ГРП ВД N 2 - ГРП ВД N 1 в целях создания технической возможности реконструкции Архангельской ТЭЦ со строительством парогазовых блоков (предлагается строительство системы газоснабжения от независимого источника газоснабжения) |
120 919,3 |
126 968,7 |
132 809,6 |
138 302,7 |
143 517,8 |
662 518,1 |
662518,14 |
5.7.2 |
Строительство участка газопровода ВД Д500 L=3430 м с дюкером через р. Кузнечиху |
40 007,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40 007,8 |
127070,97 |
5.8 |
Подключение к системе теплоснабжения природным газом населения Исакогорского округа |
59 871,8 |
41 541,0 |
37 005,5 |
0,0 |
0,0 |
138 418,2 |
398764,7 |
5.8.1 |
Строительство сети газопровода НД для подключения потребителей пос. Бакарица |
17 615,8 |
18 497,1 |
19 348,0 |
0,0 |
0,0 |
55 460,8 |
154591,39 |
5.8.2 |
Строительство ШРП СД для подключения потребителей пос. Бакарица |
0,0 |
993,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
993,3 |
3276,5124 |
5.8.3 |
Строительство сети газопровода НД для подключения потребителей о. Глуховской |
15 130,6 |
15 887,6 |
16 618,4 |
0,0 |
0,0 |
47 636,6 |
132782,11 |
5.8.4 |
Строительство ШРП СД для подключения потребителей о. Глуховской |
946,0 |
0,0 |
1 039,0 |
0,0 |
0,0 |
1 985,1 |
6599,2648 |
5.8.5 |
Строительство сети газопровода НД для подключения потребителей пос. Пирсы от ГРП ВД N 7 |
7 165,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 165,5 |
32353,833 |
5.8.6 |
Строительство ШРП СД для подключения потребителей пос. Затон |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
901,40811 |
5.8.7 |
Строительство сети газопровода НД для подключения потребителей пос. Затон |
6 710,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 710,8 |
30300,745 |
5.8.8 |
Строительство сети газопровода НД для подключения потребителей пос. Турдеево |
4 923,3 |
5 169,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 093,0 |
23455,862 |
5.8.9 |
Строительство ШРП СД для подключения потребителей пос. Турдеево |
946,0 |
993,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 939,4 |
1939,3602 |
5.8.10 |
Строительство сети газопровода НД для подключения потребителей пос. Лесная речка |
5 487,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 487,8 |
10716,796 |
5.8.11 |
Строительство ШРП СД для подключения потребителей пос. Лесная речка |
946,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
946,0 |
1847,4242 |
5.9 |
Подключение к системе теплоснабжения природным газом населения Цигломенского округа |
22 599,2 |
30 515,6 |
31 919,4 |
33 239,7 |
34 493,0 |
152 767,0 |
245120,07 |
5.9.1 |
Строительство сети газопровода НД для подключения потребителей пос. Зеленец от ГРП ВД N 6 |
0,0 |
7 779,1 |
8 137,0 |
8 473,6 |
8 793,1 |
33 182,8 |
33182,779 |
5.9.2 |
Строительство сети газопровода НД для подключения потребителей пос. Цигломень |
21 653,2 |
22 736,5 |
23 782,4 |
24 766,1 |
25 700,0 |
118 638,2 |
210991,27 |
5.9.3 |
Строительство ШРП СД для подключения потребителей пос. Цигломень |
946,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
946,0 |
946,01612 |
5.10 |
Подключение к системе теплоснабжения природным газом населения Северного, Октябрьского и Ломоносовского округов |
19 991,2 |
22 978,0 |
24 035,1 |
79 808,6 |
121 344,6 |
268 157,5 |
268157,54 |
5.10.1 |
Строительство сети газопровода НД для подключения потребителей Северного округа |
19 991,2 |
20 991,3 |
21 957,0 |
22 865,2 |
23 727,3 |
109 532,0 |
109532,04 |
5.10.2 |
Строительство ШРП СД для подключения потребителей Северного округа |
0,0 |
1 986,7 |
2 078,1 |
2 164,0 |
0,0 |
6 228,8 |
6228,8008 |
5.10.3 |
Строительство ГРП ВД N 21 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
54 779,4 |
0,0 |
54 779,4 |
54779,447 |
5.10.4 |
Строительство участка газопровода СД Д110 L=50 м от ГРП ВД N 21 с целью подключения коммунально-бытовых потребителей Октябрьского и Ломоносовского округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
577,1 |
577,1 |
577,12287 |
5.10.5 |
Строительство ГРП ВД N 22 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
56 845,0 |
56 845,0 |
56845,037 |
5.10.6 |
Строительство участка газопровода СД Д400 L=1100 м от ГРП ВД N 22 с целью подключения коммунально-бытовых потребителей Октябрьского и Ломоносовского округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40 195,1 |
40 195,1 |
40195,089 |
5.11 |
Развитие системы газоснабжения сжиженным газом |
19 970,0 |
22 588,7 |
23 964,2 |
25 388,2 |
25 569,0 |
117 480,1 |
221724,43 |
5.11.1 |
Реконструкция объектов СУГ без увеличения общей вместимости резервуара |
3 575,7 |
5 653,5 |
6 249,7 |
6 846,9 |
6 777,1 |
29 103,0 |
58901,507 |
5.11.2 |
Реконструкция изношенных стальных газопроводов СУГ с восстановлением эксплуатационных свойств |
117,2 |
33,8 |
35,5 |
27,6 |
9,5 |
223,7 |
1243,5881 |
5.11.3 |
Оснащение приборами безопасности опасных производственных объектов СУГ, в т.ч. установка приборов контроля загазованности в домах этажностью до и более девяти этажей |
16 277,0 |
16 901,5 |
17 679,0 |
18 513,6 |
18 782,4 |
88 153,5 |
161579,34 |
Итого по природному газу |
306 958,6 |
302 310,2 |
309 770,6 |
338 826,5 |
484 879,1 |
1 742 745,0 |
3 431 696,0 |
|
Итого по сжиженному газу |
19 970,0 |
22 588,7 |
23 964,2 |
25 388,2 |
25 569,0 |
117 480,1 |
221 724,4 |
|
Итого |
326 928,5 |
324 898,9 |
333 734,8 |
364 214,7 |
510 448,1 |
1 860 225,1 |
3 653 420,4 |
Приложение 6
Адресный перечень мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск" по разделу "Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов" на период до 2025 года
N п/п |
N ИП |
Наименование мероприятия |
Источник данных |
Мощность строительства |
Ед. изм. (Гкал/ час, МВт, км) |
Сметная стоимость с НДС (в ценах 2012 года), тыс. руб. |
Годы начала и окончания работ |
6. |
Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов |
||||||
6.1 |
|
Приобретение прицепной установки "Шредер" для измельчения отходов (TANA Shark 5430 (или аналог) |
Долгосрочная целевая программа Архангельской области "Безопасное обращение с отходами производства и потребления в Архангельской области на 2012 - 2014 годы |
|
|
0,0 |
2013 |
6.2 |
ИП6.3 |
Приобретение и монтаж автоматической мойки колес и днища грузовых автомобилей и мусоровозов при выезде с полигона (Frutiger MobyDick ConLine Модель: Kit 400 C (или аналог) |
Предложение ОКК |
|
|
4 700,0 |
2014 |
6.3 |
ИП6.3 |
Замена бульдозерной техники для сгребания и уплотнения отходов на полигоне (приобретение 3-х бульдозеров Т-10 (или аналог) |
Предложение ОКК |
|
|
11 400,0 |
2014-2016 |
6.4 |
ИП6.1 |
Строительство на о. Кего мусороперегрузочной площадки ТБО с оборудованием площадки для временного складирования отходов |
Предложение ОКК |
280 |
кв.м |
3 541,3 |
2015 |
6.5 |
ИП6.1 |
Строительство на о. Хабарка мусороперегрузочной площадки ТБО с оборудованием площадки для временного складирования отходов |
Предложение ОКК |
200 |
кв.м |
2 867,5 |
2015 |
6.6 |
ИП6.1 |
Строительство на о. Бревенник мусороперегрузочной площадки ТБО с оборудованием площадки для временного складирования отходов |
Предложение ОКК |
750 |
кв.м |
8 162,5 |
2014 |
6.7 |
ИП6.1 |
Строительство в пос. 29 лесозавод мусороперегрузочной площадки ТБО с оборудованием площадки для временного складирования отходов |
Предложение ОКК |
200 |
кв.м |
2 938,8 |
2015 |
6.8 |
ИП6.2 |
Строительство мусороперерабатывающего завода |
Коммерческое предложение ООО "Авто-Спец-Транс" |
|
|
182 047,9 |
2014-2019 |
6.9 |
ИП6.2 |
Строительство нового высоконагружаемого полигона ТБО |
Предложение ОКК |
40 |
Га |
504 000,0 |
2013-2016 |
6.10 |
ИП6.3 |
Рекультивация полигона ТБО |
Предложение ОКК |
28,2 |
Га |
458 033,7 |
2013-2025 |
Итого |
|
|
1 177 691,6 |
|
Финансовые потребности мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск" по разделу "Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов" на период с 2013 по 2020 годы
N п/п |
Наименование мероприятия |
Объемы инвестиций по годам (в прогнозных ценах), тыс. руб., с учетом НДС |
Итого в 2013-2020 гг. |
|||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
6. |
Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов |
|||||||||
6.1 |
Приобретение прицепной установки "Шредер" для измельчения отходов (TANA Shark 5430 (или аналог) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6.2 |
Приобретение и монтаж автоматической мойки колес и днища грузовых автомобилей и мусоровозов при выезде с полигона (Frutiger MobyDick ConLine Модель: Kit 400 C (или аналог) |
0,0 |
5 390,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 390,9 |
6.3 |
Замена бульдозерной техники для сгребания и уплотнения отходов на полигоне (приобретение 3-х бульдозеров Т-10 (или аналог) |
0,0 |
4 358,6 |
4 643,6 |
4 955,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 957,4 |
6.4 |
Строительство на о. Кего мусороперегрузочной площадки ТБО с оборудованием площадки для временного складирования отходов |
0,0 |
0,0 |
4 327,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 327,4 |
6.5 |
Строительство на о. Хабарка мусороперегрузочной площадки ТБО с оборудованием площадки для временного складирования отходов |
0,0 |
0,0 |
3 504,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 504,1 |
6.6 |
Строительство на о. Бревенник мусороперегрузочной площадки ТБО с оборудованием площадки для временного складирования отходов |
0,0 |
9 362,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 362,4 |
6.7 |
Строительство в пос. 29 лесозавод мусороперегрузочной площадки ТБО с оборудованием площадки для временного складирования отходов |
0,0 |
0,0 |
3 591,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 591,2 |
6.8 |
Строительство мусороперерабатывающего завода |
115 664,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
79 886,0 |
0,0 |
34 928,0 |
0,0 |
230 478,9 |
6.9 |
Строительство нового высоконагружаемого полигона ТБО |
54 028,8 |
231 235,2 |
246 355,2 |
65 721,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
597 340,8 |
6.10 |
Рекультивация полигона ТБО |
37 770,2 |
40 412,7 |
43 055,2 |
45 944,3 |
49 080,1 |
52 427,2 |
55 492,5 |
58 381,7 |
382 563,8 |
Итого |
207 463,8 |
290 759,8 |
305 476,6 |
116 621,1 |
128 966,1 |
52 427,2 |
90 420,5 |
58 381,7 |
1 250 516,8 |
Финансовые потребности мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск" по разделу "Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов" на период с 2021 по 2025 годы
N п/п |
Наименование мероприятия |
Объемы инвестиций по годам (в прогнозных ценах), тыс. руб., с учетом НДС |
Итого в 2021-2025 годах |
Итого в 2013-2025 годах |
||||
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||
6. |
Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов |
|
||||||
6.1 |
Приобретение прицепной установки "Шредер" для измельчения отходов (TANA Shark 5430 (или аналог) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6.2 |
Приобретение и монтаж автоматической мойки колес и днища грузовых автомобилей и мусоровозов при выезде с полигона (Frutiger MobyDick ConLine Модель: Kit 400 C (или аналог) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 390,9 |
6.3 |
Замена бульдозерной техники для сгребания и уплотнения отходов на полигоне (приобретение 3-х бульдозеров Т-10 (или аналог) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 957,4 |
6.4 |
Строительство на о. Кего мусороперегрузочной площадки ТБО с оборудованием площадки для временного складирования отходов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 327,4 |
6.5 |
Строительство на о. Хабарка мусороперегрузочной площадки ТБО с оборудованием площадки для временного складирования отходов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 504,1 |
6.6 |
Строительство на о. Бревенник мусороперегрузочной площадки ТБО с оборудованием площадки для временного складирования отходов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 362,4 |
6.7 |
Строительство в пос. 29 лесозавод мусороперегрузочной площадки ТБО с оборудованием площадки для временного складирования отходов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 591,2 |
6.8 |
Строительство мусороперерабатывающего завода |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
230 478,9 |
6.9 |
Строительство нового высоконагружаемого полигона ТБО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
597 340,8 |
6.10 |
Рекультивация полигона ТБО |
61 270,8 |
64 336,1 |
67 295,7 |
70 079,2 |
72 721,7 |
335 703,5 |
718 267,3 |
Итого |
61 270,8 |
64 336,1 |
67 295,7 |
70 079,2 |
72 721,7 |
335 703,5 |
1 586 220,3 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО "Город Архангельск" на период до 2025 г. разработана в целях: обеспечения развития систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного, общественно-делового и промышленного строительства; обеспечения доступности для граждан стоимости всех коммунальных услуг; повышения надежности и качества коммунальных услуг для потребителей и обеспечения их соответствия требованиям действующих нормативов и стандартов; улучшения экологической обстановки.
Программа предусматривает строительство и модернизацию объектов систем тепло-, электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения, а также мероприятия по захоронению (утилизации) ТБО.
Планируемый объем финансирования программы составляет 78 933,6 млн. рублей.
Решение Архангельской городской Думы от 28 ноября 2012 г. N 495 "Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск" на период до 2025 года"
Текст решения официально опубликован не был