Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 2
к областному закону
"Об областном бюджете на 2001 год"
(в редакции областного закона
от 5 июля 2001 г. N 50-7-ОЗ
"О внесении изменений в областной
закон "Об областном бюджете на 2001 год")
Распределение расходов областного бюджета на 2001 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
функциональной классификации расходов бюджетов РФ
/----------------------------------------------------------------------------------\
| наименование |раз-|под- |цел.|вид | сумма |
| |дел |разд.|ст. |расх.| тыс.руб.|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Государственное управление и местное | | | | | |
|самоуправление |01 | | | | 245 226,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Функционирование законодательных (представи- | | | | | |
|тельных) органов государственной власти |01 |02 | | | 26 282,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Содержание главы законодательной власти | | | | | |
|субъекта РФ |01 |02 |021 | | 586,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Денежное содержание главы законодательной | | | | | |
|власти субъекта РФ |01 |02 |021 |009 | 486,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Представительские расходы |01 |02 |021 |028 | 100,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Содержание членов законодательной | | | | | |
|(представительной) власти субъектов РФ |01 |02 |023 | | 7 810,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Денежное содержание членов законодательной | | | | | |
|(представительной) власти субъектов РФ |01 |02 |023 |032 | 7 810,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Обеспечение деятельности законодательной | | | | | |
|(представительной) власти субъектов РФ |01 |02 |025 | | 17 886,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Денежное содержание аппарата |01 |02 |025 |027 | 10 195,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Представительские расходы |01 |02 |025 |028 | 100,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Расходы на содержание аппарата |01 |02 |025 |029 | 7 591,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Функционирование исполнительных органов | | | | | |
|государственной власти |01 |03 | | | 211 576,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Содержание главы исполнительной власти | | | | | |
|субъекта РФ и его заместителей |01 |03 |034 | | 2 985,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Денежное содержание главы исполнитель- | | | | | |
|ной власти субъекта РФ и его заместителей |01 |03 |034 |033 | 2 985,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Обеспечение деятельности органов исполни- | | | | | |
|тельной власти субъектов РФ |01 |03 |036 | | 208 591,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Денежное содержание аппарата |01 |03 |036 |027 | 134 723,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Представительские расходы |01 |03 |036 |028 | 1 161,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Расходы на содержание аппарата |01 |03 |036 |029 | 72 707,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Прочие расходы на общегосударственное | | | | | |
|управление |01 |05 | | | 7 368,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Государственная поддержка архивной службы |01 |05 |041 | | 7 368,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Текущее содержание подведомственных | | | | | |
|структур |01 |05 |041 |075 | 7 368,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Судебная власть |02 | | | | 28 000,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Федеральная судебная система |02 |01 | | | 28 000,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Обеспечение деятельности мировых судей |02 |01 |064 | | 28 000,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Денежное содержание аппарата |02 |01 |064 |027 | 8 758,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Расходы на содержание аппарата |02 |01 |064 |029 | 19 242,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Национальная оборона |04 | | | | 9 250,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Обеспечение мобилизационной и вневойсковой | | | | | |
|подготовки |04 |03 | | | 9 250,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|из них: Военный комиссариат Архангельской | | | | | |
|области | | | | | 9 250,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Обеспечение личного состава войск (сил) |04 |03 |601 | | 2 667,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Текущее содержание подведомственных | | | | | |
|структур |04 |03 |601 |075 | 2 667,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Боевая подготовка и материально-техническое | | | | | |
|обеспечение войск (сил) |04 |03 |602 | | 6 578,4|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Текущее содержание подведомственных | | | | | |
|структур |04 |03 |602 |075 | 6 578,4|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Мобилизационная подготовка и переподготовка | | | | | |
|резервов, учебно-сборовые мероприятия с | | | | | |
|гражданами РФ |04 |03 |608 | | 4,6|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Обеспечение мобилизационной подготовки и | | | | | |
|подготовки резервов, учебно-сборовые | | | | | |
|мероприятия |04 |03 |608 |636 | 4,6|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Правоохранительная деятельность и | | | | | |
|обеспечение безопасности государства |05 | | | | 252 851,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Органы внутренних дел |05 |01 | | | 203 809,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Обеспечение личного состава войск (сил) |05 |01 |601 | | 144 599,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Денежное содержание гражданского персонала |05 |01 |601 |600 | 11 293,9|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Денежное содержание военнослужащих |05 |01 |601 |601 | 86 712,1|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Продовольственное обеспечение | | | | | |
|военнослужащих |05 |01 |601 |602 | 222,6|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Вещевое обеспечение военнослужащих |05 |01 |601 |603 | 2 985,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Транспортное обеспечение при проезде в | | | | | |
|отпуск и на лечение военнослужащих и | | | | | |
|членов их семей |05 |01 |601 |604 | 1 826,5|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Обеспечение льгот и компенсаций военнослу- | | | | | |
|жащим и членам их семей |05 |01 |601 |605 | 22 702,5|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Прочие расходы, связанные с обеспечением | | | | | |
|личного состава |05 |01 |601 |606 | 2 101,9|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Оплата отдельных льгот, установленных | | | | | |
|законодательством |05 |01 |601 |642 | 16 754,5|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Боевая подготовка и материально-техническое | | | | | |
|обеспечение войск (сил) |05 |01 |602 | | 54 478,8|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Оплата и хранение специального топлива и | | | | | |
|горюче-смазочных материалов в рамках | | | | | |
|государственного оборонного заказа |05 |01 |602 |607 | 15 000,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Обеспечение электросвязью в рамках | | | | | |
|государственного оборонного заказа |05 |01 |602 |608 | 558,7|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Транспортное обеспечение в рамках | | | | | |
|государственного оборонного заказа |05 |01 |602 |609 | 288,5|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Содержание, эксплуатация и текущий ремонт | | | | | |
|вооружения, военной техники и имущества |05 |01 |602 |610 | 2 952,3|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Прочие расходы, связанные с боевой подго- | | | | | |
|товкой и материально-техническим обеспече- | | | | | |
|нием войск (сил) |05 |01 |602 |615 | 35 679,3|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Закупки вооружений, военной техники, продукции | | | | | |
|производственно-технического назначения и | | | | | |
|имущества |05 |01 |603 | | 1 712,3|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Автобронетанковая техника |05 |01 |603 |622 | 960,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Автоматизированные системы и средства | | | | | |
|управления, связи, разведки, РЭП, информа- | | | | | |
|ционного противодействия, другая радиоэлек- | | | | | |
|тронная и специальная техника |05 |01 |603 |625 | 500,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Прочие вооружения, военная и специальная | | | | | |
|техника, продукция производственно-техни- | | | | | |
|ческого назначения и имущество |05 |01 |603 |629 | 252,3|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Ремонт вооружений, военной техники, продукции | | | | | |
|производственно-технического назначения и | | | | | |
|имущества на предприятиях |05 |01 |604 | | 1 883,9|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Автобронетанковая техника |05 |01 |604 |622 | 1 683,9|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Автоматизированные системы и средства | | | | | |
|управления, связи, разведки, РЭП, информа- | | | | | |
|ционного противодействия, другая радиоэлек- | | | | | |
|тронная и специальная техника |05 |01 |604 |625 | 200,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Страховые гарантии военнослужащим |05 |01 |607 | | 1 135,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Обязательное государственное страхование | | | | | |
|жизни и здоровья военнослужащих |05 |01 |607 |634 | 1 135,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Государственная противопожарная служба |05 |09 | | | 49 042,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Обеспечение личного состава войск (сил) |05 |09 |601 | | 42 242,4|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Денежное содержание гражданского персонала |05 |09 |601 |600 | 34 288,4|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Денежное содержание военнослужащих |05 |09 |601 |601 | 5 145,3|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Транспортное обеспечение при проезде в | | | | | |
|отпуск и на лечение военнослужащих и | | | | | |
|членов их семей |05 |09 |601 |604 | 89,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Обеспечение льгот и компенсаций военнослу- | | | | | |
|жащим и членам их семей |05 |09 |601 |605 | 2 274,6|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Прочие расходы, связанные с обеспечением | | | | | |
|личного состава |05 |09 |601 |606 | 189,9|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Оплата отдельных льгот, установленных | | | | | |
|законодательством |05 |09 |601 |642 | 255,2|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Боевая подготовка и материально-техническое | | | | | |
|обеспечение войск (сил) |05 |09 |602 | | 6 799,6|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Оплата и хранение специального топлива и | | | | | |
|горюче-смазочных материалов в рамках | | | | | |
|государственного оборонного заказа |05 |09 |602 |607 | 1 595,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Прочие расходы, связанные с боевой подго- | | | | | |
|товкой и материально-техническим обеспече- | | | | | |
|нием войск (сил) |05 |09 |602 |615 | 5 204,6|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Фундаментальные исследования и содей- | | | | | |
|ствие научно-техническому прогрессу |06 | | | | 2 000,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Разработка перспективных технологий и приоритет-| | | | | |
|ных направлений научно-технического прогресса |06 |02 | | | 2 000,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|НИОКР |06 |02 |281 | | 2 000,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Другие НИОКР |06 |02 |281 |216 | 2 000,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|из них: на разработку программы развития | | | | | |
|рыбного хозяйства | | | | | 150,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Промышленность, энергетика и | | | | | |
|строительство |07 | | | | 523 496,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Топливно-энергетический комплекс |07 |01 | | | 191 000,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Государственная поддержка энергетики | | | | | |
|и электрификации субъектов РФ |07 |01 |293 | | 31 000,0|
|Дотации на услуги, предоставляемые | | | | | |
|населению газоснабжающими | | | | | |
|организациями в субъектах РФ |07 |01 |293 |441 | 31 000,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|из них: Дотация предприятиям газового | | | | | |
|хозяйства на покрытие убытков | | | | | 31 000,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Федеральный фонд финансовой поддержки | | | | | |
|субъектов РФ |07 |01 |480 | | 160 000,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Субвенции на компенсацию тарифов на электро- | | | | | |
|энергию территориям Дальнего Востока и Ар- | | | | | |
|хангельской области |07 |01 |480 |455 | 160 000,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Строительство, архитектура |07 |07 | | | 332 496,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Государственные капитальные вложения |07 |07 |313 | | 278 910,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Государственные капитальные вложения на | | | | | |
|возвратной основе |07 |07 |313 |197 | 20 000,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|из них: Приобретение сельскохозяйственной | | | | | |
|техники и племенной продукции для | | | | | |
|предприятий агропромышленного | | | | | |
|комплекса | | | | | 20 000,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Государственные капитальные вложения на | | | | | |
|безвозвратной основе |07 |07 |313 |198 | 254 708,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|из них: Приобретение автотранспорта для | | | | | |
|муниципальных образований | | | | | 4 000,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Обеспечение поручительства админи- | | | | | |
|страции области за ОАО "Севергаз" | | | | | 150 000,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Расходы на погашение кредиторской | | | | | |
|задолженности прошлых лет |07 |07 |313 |462 | 4 202,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Средства, передаваемые бюджетам других | | | | | |
|уровней для осуществления государственных | | | | | |
|программ |07 |07 |482 | | 53 090,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Государственные капитальные вложения на | | | | | |
|безвозвратной основе |07 |07 |482 |198 | 53 020,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Расходы на погашение кредиторской | | | | | |
|задолженности прошлых лет |07 |07 |482 |462 | 70,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Государственная поддержка строительства |07 |07 |314 | | 496,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим | | | | | |
|видам расходов |07 |07 |314 |397 | 496,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|из них: Компенсация удорожания стоимости | | | | | |
|жилищно-кооперативного строитель- | | | | | |
|ства | | | | | 496,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Сельское хозяйство и рыболовство |08 | | | | 146 618,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Сельскохозяйственное производство |08 |01 | | | 132 356,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Государственная поддержка программ и | | | | | |
|мероприятий по развитию животноводства |08 |01 |340 | | 82 689,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Субсидии на животноводческую продукцию | | | | | |
|из бюджетов субъектов РФ |08 |01 |340 |210 | 78 134,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Финансирование мероприятий по племенному | | | | | |
|животноводству и элитному семеноводству |08 |01 |340 |217 | 4 555,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|из них: Субсидии на поддержку племенного | | | | | |
|животноводства | | | | | 4 555,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Государственная поддержка программ и | | | | | |
|мероприятий по развитию растениеводства |08 |01 |341 | | 9 100,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Финансирование мероприятий по племенному | | | | | |
|животноводству и элитному семеноводству |08 |01 |341 |217 | 2 100,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|из них: Субсидии на поддержку элитного | | | | | |
|семеноводства | | | | | 2 100,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Целевые дотации и субсидии |08 |01 |341 |290 | 7 000,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|их них: Субсидии на производство продоволь- | | | | | |
|ственной ржи | | | | | 7 000,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Прочие расходы в области сельского хозяйства |08 |01 |342 | | 4 200,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим | | | | | |
|видам расходов |08 |01 |342 |397 | 4 200,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|из них: Расходы на проведение противоэпизо- | | | | | |
|отических и других мероприятий в | | | | | |
|сельском хозяйстве | | | | | 4 200,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Государственная поддержка развития | | | | | |
|фермерства |08 |01 |343 | | 500,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Кредитование сезонных затрат в сельском | | | | | |
|хозяйстве |08 |01 |343 |211 | 500,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Государственная поддержка мероприятий | | | | | |
|по коренному улучшению земель |08 |01 |345 | | 35 867,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Мероприятия по улучшению землеустройства | | | | | |
|и землепользования |08 |01 |345 |212 | 35 867,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Земельные ресурсы |08 |02 | | | 8 500,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Мероприятия по улучшению землеустройства | | | | | |
|и землепользования, осуществляемые за | | | | | |
|счет средств земельного налога |08 |02 |344 | | 8 500,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Мероприятия по улучшению землеустройства | | | | | |
|и землепользования |08 |02 |344 |212 | 2 000,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Ведение государственного кадастра, | | | | | |
|мониторинга земель, землеустройства и | | | | | |
|водных биоресурсов |08 |02 |344 |213 | 6 500,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Прочие мероприятия в области сельского | | | | | |
|хозяйства |08 |05 | | | 5 762,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Прочие расходы в области сельского хозяйства |08 |05 |342 | | 5 762,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Текущее содержание подведомственных | | | | | |
|структур |08 |05 |342 |075 | 5 562,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|из них: Бюджетные организации сельского | | | | | |
|хозяйства | | | | | 5 562,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим | | | | | |
|видам расходов |08 |05 |342 |397 | 200,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Охрана окружающей природной среды и | | | | | |
|природных ресурсов, гидрометеороло- | | | | | |
|гия, картография и геодезия |09 | | | | 4 229,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Гидрометеорология |09 |04 | | | 2 500,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Финансирование расходов на ведение работ по | | | | | |
|гидрометеорологии и мониторингу окружающей | | | | | |
|природной среды |09 |04 |363 | | 2 500,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Осуществление специальных программ |09 |04 |363 |253 | 2 500,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Прочие расходы в области охраны окружающей | | | | | |
|природной среды и природных ресурсов |09 |06 | | | 1 729,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Финансирование мероприятий в области | | | | | |
|контроля за состоянием окружающей | | | | | |
|природной среды и охраны природы |09 |06 |362 | | 1 729,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Текущее содержание подведомственных | | | | | |
|структур |09 |06 |362 |075 | 1 729,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|из них: Архангельская областная государствен- | | | | | |
|ная инспекция по маломерным судам | | | | | 1 729,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Транспорт, дорожное хозяйство, связь и | | | | | |
|информатика |10 | | | | 56 638,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|из них: Поддержка транспортного комплекса | | | | | 56 638,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Железнодорожный транспорт |10 |02 | | | 22 233,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Государственная поддержка железнодорожного | | | | | |
|транспорта |10 |02 |370 | | 22 233,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Целевые дотации и субсидии |10 |02 |370 |290 | 22 233,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Воздушный транспорт |10 |03 | | | 9 500,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Государственная поддержка воздушного | | | | | |
|транспорта |10 |03 |373 | | 9 500,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Целевые дотации и субсидии |10 |03 |373 |290 | 9 500,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Водный транспорт |10 |04 | | | 12 105,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Государственная поддержка морского | | | | | |
|транспорта |10 |04 |374 | | 560,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Целевые дотации и субсидии |10 |04 |374 |290 | 560,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Государственная поддержка речного транспорта |10 |04 |375 | | 11 545,0|
|Целевые дотации и субсидии |10 |04 |375 |290 | 11 545,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Прочие виды транспорта |10 |05 | | | 12 800,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим | | | | | |
|целевым статьям |10 |05 |515 | | 12 800,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Целевые дотации и субсидии |10 |05 |515 |290 | 12 800,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Развитие рыночной инфраструктуры |11 | | | | 2 320,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Малый бизнес и предпринимательство |11 |01 | | | 2 320,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим | | | | | |
|целевым статьям |11 |01 |515 | | 2 320,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим | | | | | |
|видам расходов |11 |01 |515 |397 | 2 320,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|из них: Фонд развития и поддержки малого | | | | | |
|предпринимательства Архангельской | | | | | |
|области "Форпост МП" | | | | | 1 500,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Программы поддержки малого | | | | | |
|предпринимательства | | | | | 820,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Жилищно-коммунальное хозяйство |12 | | | | 3 990,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Прочие структуры коммунального хозяйства |12 |03 | | | 3 990,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Государственная поддержка коммунального | | | | | |
|хозяйства субъектов РФ |12 |03 |311 | | 3 990,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Расходы на прочие структуры коммунального | | | | | |
|хозяйства в субъектах РФ |12 |03 |311 |444 | 3 990,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|из них: Содержание государственной жилищ- | | | | | |
|ной инспекции Архангельской области | | | | | 3 990,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Предупреждение и ликвидация послед- | | | | | |
|ствий чрезвычайных ситуаций и сти- | | | | | |
|хийных бедствий |13 | | | | 19 056,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Предупреждение и ликвидация последствий | | | | | |
|чрезвычайных ситуаций |13 |02 | | | 19 056,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Целевой финансовый резерв для предупрежде- | | | | | |
|ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций |13 |02 |399 | | 5 200,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Целевой финансовый резерв |13 |02 |399 |254 | 5 200,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|из них: Областной фонд для предупреждения | | | | | |
|и ликвидации чрезвычайных ситуаций | | | | | 5 200,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Обеспечение личного состава войск (сил) |13 |02 |601 | | 8 206,7|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Денежное содержание гражданского персонала |13 |02 |601 |600 | 8 206,7|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|из них: Главное управление по делам ГО и ЧС | | | | | |
|Архангельской области | | | | | 5 200,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|ГУ "Архангельская областная служба | | | | | |
|спасения" | | | | | 3 006,7|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Боевая подготовка и материально-техническое | | | | | |
|обеспечение войск (сил) |13 |02 |602 | | 5 249,3|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Текущее содержание |13 |02 |602 |641 | 5 249,3|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|из них: Главное управление по делам ГО и ЧС | | | | | |
|Архангельской области | | | | | 3 190,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|в т.ч.: расходы по техническому обслу- | | | | | |
|живанию запасного узла связи | | | | | 640,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|ГУ "Архангельская областная служба | | | | | |
|спасения" | | | | | 2 059,3|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Мобилизационная подготовка и переподготовка | | | | | |
|резервов, учебно-сборовые мероприятия с | | | | | |
|гражданами РФ |13 |02 |608 | | 400,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Обеспечение мобилизационной подготовки и | | | | | |
|подготовки резервов, учебно-сборовые | | | | | |
|мероприятия |13 |02 |608 |636 | 400,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|из них: Главное управление по делам ГО и ЧС | | | | | |
|Архангельской области | | | | | 400,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Образование |14 | | | | 214 544,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Дошкольное образование |14 |01 | | | 4 031,6|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Ведомственные расходы на дошкольное | | | | | |
|образование |14 |01 |400 | | 4 031,6|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Детские дошкольные учреждения |14 |01 |400 |259 | 4 031,6|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Общее образование |14 |02 | | | 73 165,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Ведомственные расходы на общее образование |14 |02 |401 | | 73 165,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Школы-детские сады, школы начальные, | | | | | |
|неполные средние и средние |14 |02 |401 |260 | 3 847,2|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Специальные школы |14 |02 |401 |261 | 8 230,2|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Школы-интернаты |14 |02 |401 |263 | 13 666,4|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Учреждения по внешкольной работе с детьми |14 |02 |401 |264 | 35 189,2|
|Детские дома |14 |02 |401 |265 | 12 232,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Начальное профессиональное образование |14 |03 | | | 8 007,8|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Ведомственные расходы на начальное | | | | | |
|профессиональное образование |14 |03 |402 | | 8 007,8|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Профессионально-технические училища |14 |03 |402 |266 | 8 007,8|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Среднее профессиональное образование |14 |04 | | | 52 464,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Ведомственные расходы на среднее | | | | | |
|профессиональное образование |14 |04 |403 | | 52 464,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Средние специальные учебные заведения |14 |04 |403 |268 | 52 464,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Переподготовка и повышение квалификации |14 |05 | | | 11 168,5|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Ведомственные расходы на переподготовку | | | | | |
|и повышение квалификации |14 |05 |404 | | 11 168,5|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Институты повышения квалификации |14 |05 |404 |269 | 7 176,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Учебные заведения и курсы по переподготовке | | | | | |
|кадров |14 |05 |404 |270 | 3 992,5|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Высшее профессиональное образование |14 |06 | | | 5,9|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Ведомственные расходы на высшее | | | | | |
|профессиональное образование |14 |06 |405 | | 5,9|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Высшие учебные заведения (АГМА) |14 |06 |405 |271 | 5,9|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Прочие расходы в области образования |14 |07 | | | 65 701,2|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Прочие ведомственные расходы в области | | | | | |
|образования |14 |07 |407 | | 65 701,2|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Прочие учреждения и мероприятия в области | | | | | |
|образования |14 |07 |407 |272 | 55 701,2|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Финансирование мероприятий по организации | | | | | |
|оздоровительной кампании детей и | | | | | |
|подростков |14 |07 |407 |319 | 10 000,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Культура, искусство и кинематография |15 | | | | 55 772,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Культура и искусство |15 |01 | | | 54 272,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Ведомственные расходы на культуру и искусство |15 |01 |410 | | 26 056,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Музеи и постоянные выставки |15 |01 |410 |283 | 13 538,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Библиотеки |15 |01 |410 |284 | 12 518,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Государственная поддержка театров, концертных | | | | | |
|организаций и других организаций исполнитель- | | | | | |
|ских искусств |15 |01 |411 | | 14 184,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Театры, концертные организации, и другие | | | | | |
|организации исполнительских искусств |15 |01 |411 |281 | 14 184,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Прочие ведомственные расходы в области | | | | | |
|культуры и искусства |15 |01 |412 | | 14 032,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Прочие учреждения и мероприятия в области | | | | | |
|культуры и искусства |15 |01 |412 |287 | 14 032,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Кинематография |15 |02 | | | 1 500,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Государственная поддержка кинематографии |15 |02 |415 | | 1 500,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Организации кинематографии |15 |02 |415 |282 | 1 500,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Средства массовой информации |16 | | | | 20 207,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Телевидение и радиовещание |16 |01 | | | 100,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Государственная поддержка государственных | | | | | |
|телерадиокомпаний |16 |01 |420 | | 100,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Целевые дотации и субсидии |16 |01 |420 |290 | 100,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|из них: радио "Соловки" | | | | | 100,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Периодическая печать и издательства |16 |02 | | | 20 107,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Государственная поддержка периодических | | | | | |
|изданий, учрежденных органами исполнитель- | | | | | |
|ной и законодательной власти |16 |02 |423 | | 20 107,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Целевые дотации и субсидии |16 |02 |423 |290 | 20 107,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Здравоохранение и физическая культура |17 | | | | 583 570,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Здравоохранение |17 |01 | | | 579 390,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Ведомственные расходы на здравоохранение |17 |01 |430 | | 579 390,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Больницы, родильные дома, клиники, госпитали |17 |01 |430 |300 | 321 527,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Поликлиники, амбулатории, диагностические | | | | | |
|центры |17 |01 |430 |301 | 9 622,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Дома ребенка |17 |01 |430 |304 | 8 484,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Санатории для больных туберкулезом |17 |01 |430 |306 | 22 498,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Санатории для детей и подростков |17 |01 |430 |307 | 10 991,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Прочие учреждения и мероприятия в области | | | | | |
|здравоохранения |17 |01 |430 |310 | 133 579,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Средства бюджета на обязательное | | | | | |
|медицинское страхование неработающего | | | | | |
|населения, перечисленные фондам | | | | | |
|обязательного медицинского страхования |17 |01 |430 |316 | 72 689,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Санитарно-эпидемиологический надзор |17 |02 | | | 900,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Ведомственные расходы на санитарно-эпидеми- | | | | | |
|ологический надзор |17 |02 |432 | | 900,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Прочие учреждения и мероприятия в области | | | | | |
|санитарно-эпидемиологического надзора |17 |02 |432 |313 | 900,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Физическая культура и спорт |17 |03 | | | 3 280,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Ведомственные расходы на физическую | | | | | |
|культуру и спорт |17 |03 |434 | | 3 280,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Прочие учреждения и мероприятия в области | | | | | |
|физической культуры и спорта |17 |03 |434 |314 | 3 280,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Социальная политика |18 | | | | 628 194,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Учреждения социального обеспечения и службы | | | | | |
|занятости |18 |01 | | | 129 222,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Ведомственные расходы в области социального | | | | | |
|обеспечения |18 |01 |440 | | 129 222,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Дома-интернаты для престарелых и инвалидов |18 |01 |440 |320 | 114 172,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Учреждения по обучению инвалидов |18 |01 |440 |321 | 3 642,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Прочие учреждения и мероприятия в области | | | | | |
|социальной политики |18 |01 |440 |323 | 11 408,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Социальная помощь |18 |02 | | | 14 456,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Выплата пенсий и пособий другим категориям | | | | | |
|граждан |18 |02 |442 | | 14 456,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Пособия и социальная помощь |18 |02 |442 |322 | 8 200,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Вылаты пенсий и пособий |18 |02 |442 |326 | 6 256,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|из них: Доплата к пенсиям по распоряжениям | | | | | |
|администрации области "О дополни- | | | | | |
|тельном материальном обеспечении | | | | | |
|граждан за особые заслуги в развитии | | | | | |
|сферы культуры Архангельской облас- | | | | | |
|ти", "О назначении ежемесячного посо- | | | | | |
|бия Герою Советского Союза Синнико- | | | | | |
|ву А.С.", по областному закону "О го- | | | | | |
|сударственной службе Архангельской | | | | | |
|области" | | | | | 6 256,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Молодежная политика |18 |03 | | | 3 500,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Государственная поддержка в области | | | | | |
|молодежной политики |18 |03 |446 | | 3 500,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Прочие учреждения и мероприятия в области | | | | | |
|социальной политики |18 |03 |446 |323 | 3 500,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Прочие мероприятия в области социальной | | | | | |
|политики |18 |06 | | | 115 293,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Ведомственные расходы в области социального | | | | | |
|обеспечения |18 |06 |440 | | 11 302,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Прочие учреждения и мероприятия | | | | | |
|в области социальной политики |18 |06 |440 |323 | 979,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Расходы на изготовления и ремонт | | | | | |
|протезно-ортопедических изделий |18 |06 |440 |327 | 4 400,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Расходы на обеспечение инвалидов | | | | | |
|транспортными средствами или компенсация | | | | | |
|расходов на транспортное обслуживание | | | | | |
|вместо получения транспортного средства |18 |06 |440 |328 | 2 463,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Расходы на санаторно-курортное лечение | | | | | |
|ветеранов и инвалидов |18 |06 |440 |329 | 3 460,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Расходы на перевозку несовершеннолетних, | | | | | |
|самостоятельно ушедших из семей, детских | | | | | |
|домов, школ-интернатов, специальных | | | | | |
|учебно-воспитательных учреждений |18 |06 |456 | | 50,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Прочие учреждения и мероприятия | | | | | |
|в области социальной политики |18 |06 |456 |323 | 50,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Фонд компенсаций (Расходы на реализацию |18 |06 |489 | | 18 124,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Федерального закона "О социальной защите | | | | | |
|инвалидов в РФ") | | | | | |
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Расходы на оплату проезда ветеранов и | | | | | |
|инвалидов |18 |06 |489 |333 | 1 843,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Расходы на оплату установки и пользования | | | | | |
|телефоном ветеранам и инвалидам |18 |06 |489 |334 | 2 574,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Расходы на оплату жилищно-коммунальных | | | | | |
|услуг ветеранам и инвалидам |18 |06 |489 |345 | 13 387,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Расходы на обеспечение лекарственными | | | | | |
|средствами инвалидов и ветеранов |18 |06 |489 |348 | 199,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим | | | | | |
|видам расходов (зубопротезирование) |18 |06 |489 |397 | 121,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Расходы на реализацию льгот, установленных | | | | | |
|Федеральным законом "О ветеранах" в части | | | | | |
|полномочий субъектов РФ |18 |06 |498 | | 81 178,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Расходы на оплату проезда ветеранов и | | | | | |
|инвалидов |18 |06 |498 |333 | 7 013,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Расходы на оплату жилищно-коммунальных | | | | | |
|услуг ветеранам и инвалидам |18 |06 |498 |345 | 63 746,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Расходы на обеспечение лекарственными | | | | | |
|средствами инвалидов и ветеранов |18 |06 |498 |348 | 806,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим | | | | | |
|видам расходов |18 |06 |498 |397 | 9 613,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|из них: Расходы на оплату услуг связи - радио- | | | | | |
|трансляции и телевизионной антенны | | | | | 9 126,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Зубопротезирование | | | | | 487,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим | | | | | |
|целевым статьям |18 |06 |515 | | 4 639,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Прочие учреждения и мероприятия | | | | | |
|в области социальной политики |18 |06 |515 |323 | 570,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Расходы на оплату проезда ветеранов и | | | | | |
|инвалидов |18 |06 |515 |333 | 550,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|из них: Расходы на реализацию областного | | | | | |
|закона "О присвоении звания "Ветеран | | | | | |
|труда Архангельской области" отдель- | | | | | |
|ным категориям пенсионеров" | | | | | 550,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Расходы на оплату установки и пользования | | | | | |
|телефоном ветеранам и инвалидам |18 |06 |515 |334 | 1 435,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|из них: Расходы на реализацию областного | | | | | |
|закона "О присвоении звания "Ветеран | | | | | |
|труда Архангельской области" отдель- | | | | | |
|ным категориям пенсионеров" | | | | | 1 435,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Расходы на оплату жилищно-коммунальных | | | | | |
|услуг ветеранам и инвалидам |18 |06 |515 |345 | 1 534,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|из них: Расходы на реализацию областного | | | | | |
|закона "О присвоении звания "Ветеран | | | | | |
|труда Архангельской области" отдель- | | | | | |
|ным категориям пенсионеров" | | | | | 1 534,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим | | | | | |
|видам расходов |18 |06 |515 |397 | 550,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|из них: Расходы по оказанию помощи семьям | | | | | |
|в связи с выездом с северных тер- | | | | | |
|риторий | | | | | 550,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Государственные пособия гражданам, имеющим | | | | | |
|детей |18 |07 | | | 365 723,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Выплаты государственных пособий на детей | | | | | |
|военнослужащих и гражданского персонала |18 |07 |452 | | 365 723,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Выплата государственных пособий на детей | | | | | |
|военнослужащих и гражданского персонала |18 |07 |452 |324 | 285 723,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Расходы на погашение кредиторской задол- | | | | | |
|женности прошлых лет |18 |07 |452 |462 | 80 000,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Обслуживание государственного долга |19 | | | | 90 468,6|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Обслуживание государственного внутреннего | | | | | |
|долга |19 |01 | | | 90 468,6|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Процентные платежи по государственному | | | | | |
|внутреннему долгу |19 |01 |460 | | 90 468,6|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Выплаты процентов по государственному долгу |19 |01 |460 |330 | 90 468,6|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Финансовая помощь бюджетам других | | | | | |
|уровней |21 | | | |2 106 296,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Финансовая помощь бюджетам других уровней |21 |01 | | |2 106 296,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Региональный фонд финансовой поддержки | | | | | |
|в субъектах РФ |21 |01 |481 | |1 640 130,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Дотации и субвенции из бюджетов субъектов | | | | | |
|Российской Федерации |21 |01 |481 |369 |1 640 130,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|из них: Субвенция бюджетам муниципальных | | | | | |
|образований для выплаты заработной | | | | | |
|платы работникам бюджетной сферы | | | | | |
|с начислениями | | | | | 796 435,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Дотация бюджету муниципального | | | | | |
|образования "Соловецкий район" | | | | | 2 358,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Субвенция бюджетам муниципальных | | | | | |
|образований для возмещения разни- | | | | | |
|цы в тарифах за отпущенную населе- | | | | | |
|нию тепловую энергию | | | | | 723 052,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Субвенция бюджетам муниципальных | | | | | |
|образований для выплаты субсидий | | | | | |
|по жилищно-коммунальным услугам | | | | | |
|малоимущим слоям населения | | | | | 118 285,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Дотации и субвенции |21 |01 |485 | | 1 402,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Дотации и субвенции из бюджетов субъектов | | | | | |
|Российской Федерации |21 |01 |485 |369 | 1 402,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|из них: Дотация бюджету муниципального | | | | | |
|образования "Новая Земля" | | | | | 1 402,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Фонд компенсаций |21 |01 |489 | | 464 764,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Дотации и субвенции из бюджетов субъектов | | | | | |
|Российской Федерации |21 |01 |489 |369 | 464 764,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|из них: Субвенция бюджетам муниципальных | | | | | |
|образований на реализацию областно- | | | | | |
|го закона "О присвоении звания "Ве- | | | | | |
|теран труда Архангельской области" | | | | | |
|отдельным категориям пенсионеров" | | | | | 23 719,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Субвенция бюджетам муниципальных | | | | | |
|образований на реализацию Феде- | | | | | |
|рального закона "О ветеранах" | | | | | 318 234,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Субвенция бюджетам муниципальных | | | | | |
|образований на реализацию Феде- | | | | | |
|рального закона "О социальной защи- | | | | | |
|те инвалидов в РФ" | | | | | 122 811,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Прочие расходы |30 | | | | 195 201,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Резервные фонды |30 |01 | | | 17 500,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Резервные фонды |30 |01 |510 | | 17 500,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Формирование резервных фондов исполни- | | | | | |
|тельных органов власти субъектов РФ |30 |01 |510 |435 | 17 500,0|
|из них: Резервный фонд Главы администрации | | | | | |
|области | | | | | 7 500,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Областная программа по усилению | | | | | |
|борьбы с преступностью | | | | | 10 000,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Проведение выборов и референдумов |30 |02 | | | 4 494,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Территориальные органы |30 |02 |038 | | 1 868,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Денежное содержание аппарата |30 |02 |038 |027 | 1 151,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Расходы на содержание аппарата |30 |02 |038 |029 | 717,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Расходы на проведение выборов и референдумов |30 |02 |511 | | 2 626,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Выборы в органы законодательной | | | | | |
|(представительной) власти субъектов РФ |30 |02 |511 |394 | 2 626,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим | | | | | |
|подразделам |30 |04 | | | 173 207,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Федеральный фонд финансовой поддержки | | | | | |
|субъектов РФ |30 |04 |480 | | 122 974,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Субсидии на государственную финансовую | | | | | |
|поддержку закупки и доставки нефти, неф- | | | | | |
|тепродуктов, топлива и продовольственных | | | | | |
|товаров (за исключением подакцизных) в | | | | | |
|районы Крайнего Севера и приравненные к | | | | | |
|ним местности с ограниченными сроками | | | | | |
|завоза грузов для снабжения населения, | | | | | |
|предприятий и организаций социальной сфе- | | | | | |
|ры и жилищно-коммунального хозяйства |30 |04 |480 |456 | 122 974,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим | | | | | |
|целевым статьям |30 |04 |515 | | 50 233,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим | | | | | |
|видам расходов |30 |04 |515 |397 | 50 233,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|из них: Поморская энциклопедия | | | | | 250,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Расходы по организации работы | | | | | |
|областного научно-культурного | | | | | |
|центра "Ломоносовский дом" | | | | | 70,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Расходы на издание Книги Памяти | | | | | 1 007,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Расходы на финансирование програм- | | | | | |
|мы информатизации функций управ- | | | | | |
|ления Архангельской области | | | | | 2 500,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Расходы на проведение ревизий КРУ | | | | | 360,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Отчиления в фонд поддержки налого- | | | | | |
|вых органов и органов внутренних | | | | | |
|дел за счет средств единого налога | | | | | |
|на вмененный доход для определен- | | | | | |
|ных видов деятельности | | | | | 1 253,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Уплата членского взноса в ассоциацию | | | | | |
|"Северо-Запад" | | | | | 300,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Областная программа "Пожарная | | | | | |
|безопасность" | | | | | 1 500,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Программа содействия занятости | | | | | |
|населения | | | | | 540,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Программа содействия трудовой | | | | | |
|занятости осужденных | | | | | 450,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Специальный моторизованный полк | | | | | |
|милиции (войсковая часть N 6647) | | | | | 3 410,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Поддержка Архангельской региональной | | | | | |
|общественной организации вкладчиков | | | | | 300,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Возврат средств в региональный фонд | | | | | |
|финансовой поддержки завоза грузов | | | | | |
|в районы Крайнего Севера и | | | | | |
|приравненные к ним местности | | | | | 35 000,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Целевая программа "Охрана и исполь- | | | | | |
|зование животного мира Архангельс- | | | | | |
|кой области на 2000-2003 годы" | | | | | 2 135,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Доля Архангельской области в устав- | | | | | |
|ном капитале ЗАО "Росшельф" | | | | | 1 158,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Целевые бюджетные фонды | | | | |2 447 391,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Заготовки и хранение сельскохозяйственной | | | | | |
|продукции |08 |03 | | | 42 096,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Формирование региональных продовольствен- | | | | | |
|ных фондов |08 |03 |348 | | 42 096,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Расходы по формированию региональных | | | | | |
|продовольственных фондов |08 |03 |348 |229 | 42 096,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|из них: Объем регионального фонда | | | | | 56 990,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Объем основного долга, подлежащий | | | | | |
|возврату в региональный фонд | | | | | 14 894,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) |30 |03 | | | 842 600,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Формирование региональных фондов государ- | | | | | |
|ственной финансовой поддержки досрочного | | | | | |
|завоза продукции (товаров) в районы Крайнего | | | | | |
|Севера и приравненные к ним местности |30 |03 |349 | | 842 600,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Расходы за счет средств региональных фондов | | | | | |
|государственной финансовой поддержки | | | | | |
|досрочного завоза продукции (товаров) в | | | | | |
|районы Крайнего Севера и приравненные | | | | | |
|к ним местности |30 |03 |349 |228 | 842 600,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|из них: Объем регионального фонда | | | | |1 294 400,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Объем основного долга, подлежащий | | | | | |
|возврату в региональный фонд | | | | | 451 800,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Территориальный дорожный фонд РФ |31 |11 | | |1 325 885,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Расходы за счет целевого фонда, консолиди- | | | | | |
|руемого в бюджете |31 |11 |520 | |1 325 885,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Целевые расходы за счет субвенции на дорож- | | | | | |
|ное хозяйство из федерального бюджета РФ |31 |11 |520 |532 | 467 210,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Расходы на содержание и ремонт действующей | | | | | |
|сети территориальных автомобильных дорог | | | | | |
|общего пользования, включая сезонную заго- | | | | | |
|товку материалов и погашение кредиторской | | | | | |
|задолженности |31 |11 |520 |700 | 558 035,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Территориальные расходы дорожного фонда |31 |11 |520 |701 | 26 640,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Резерв средств на непредвиденные расходы |31 |11 |520 |702 | 7 770,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Расходы на проектно-изыскательские, научно- | | | | | |
|исследовательские работы |31 |11 |520 |703 | 14 000,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Расходы на реконструкцию и строительство | | | | | |
|автомобильных дорог и дорожных сооружений | | | | | |
|на них, развитие производственной базы до- | | | | | |
|рожных организаций, погашение кредиторской | | | | | |
|задолженности |31 |11 |520 |704 | 228 534,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Расходы на приобретение дорожно-эксплуата- | | | | | |
|ционной техники и другого имущества, необхо- | | | | | |
|димого для функционирования сети дорог | | | | | |
|общего пользования |31 |11 |520 |705 | 20 000,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Переходящий остаток средств на конец года |31 |11 |520 |706 | 3 696,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Территориальный экологический фонд РФ |31 |12 | | | 224 600,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Расходы за счет целевого фонда, консолиди- | | | | | |
|руемого в бюджете |31 |12 |520 | | 224 600,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим | | | | | |
|видам расходов |31 |12 |520 |397 | 224 600,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Территориальный фонд воспроизводства | | | | | |
|минерально-сырьевой базы |31 |17 | | | 12 210,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Финансирование геологоразведочных работ |31 |17 |475 | | 12 210,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Геологоразведочные работы |31 |17 |475 |410 | 12 210,0|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Всего | | | | |7 635 317,6|
|------------------------------------------------+----+-----+----+-----+-----------|
|Общая сумма | | | | |7 635 317,6|
\----------------------------------------------------------------------------------/
наименование | раз- дел |
под- разд. |
цел. ст. |
вид расх. |
сумма тыс.руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Государственное управление и местное самоуправление |
01 |
245 226,0 |
|||
Функционирование законодательных (представи- тельных) органов государственной власти |
01 |
02 |
26 282,0 |
||
Содержание главы законодательной власти субъекта РФ |
01 |
02 |
021 |
586,0 |
|
Денежное содержание главы законодательной власти субъекта РФ |
01 |
02 |
021 |
009 |
486,0 |
Представительские расходы | 01 | 02 | 021 | 028 | 100,0 |
Содержание членов законодательной (представительной) власти субъектов РФ |
01 |
02 |
023 |
7 810,0 |
|
Денежное содержание членов законодательной (представительной) власти субъектов РФ |
01 |
02 |
023 |
032 |
7 810,0 |
Обеспечение деятельности законодательной (представительной) власти субъектов РФ |
01 |
02 |
025 |
17 886,0 |
|
Денежное содержание аппарата | 01 | 02 | 025 | 027 | 10 195,0 |
Представительские расходы | 01 | 02 | 025 | 028 | 100,0 |
Расходы на содержание аппарата | 01 | 02 | 025 | 029 | 7 591,0 |
Функционирование исполнительных органов государственной власти |
01 |
03 |
211 576,0 |
||
Содержание главы исполнительной власти субъекта РФ и его заместителей |
01 |
03 |
034 |
2 985,0 |
|
Денежное содержание главы исполнитель- ной власти субъекта РФ и его заместителей |
01 |
03 |
034 |
033 |
2 985,0 |
Обеспечение деятельности органов исполни- тельной власти субъектов РФ |
01 |
03 |
036 |
208 591,0 |
|
Денежное содержание аппарата | 01 | 03 | 036 | 027 | 134 723,0 |
Представительские расходы | 01 | 03 | 036 | 028 | 1 161,0 |
Расходы на содержание аппарата | 01 | 03 | 036 | 029 | 72 707,0 |
Прочие расходы на общегосударственное управление |
01 |
05 |
7 368,0 |
||
Государственная поддержка архивной службы | 01 | 05 | 041 | 7 368,0 | |
Текущее содержание подведомственных структур |
01 |
05 |
041 |
075 |
7 368,0 |
Судебная власть | 02 | 28 000,0 | |||
Федеральная судебная система | 02 | 01 | 28 000,0 | ||
Обеспечение деятельности мировых судей | 02 | 01 | 064 | 28 000,0 | |
Денежное содержание аппарата | 02 | 01 | 064 | 027 | 8 758,0 |
Расходы на содержание аппарата | 02 | 01 | 064 | 029 | 19 242,0 |
Национальная оборона | 04 | 9 250,0 | |||
Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки |
04 |
03 |
9 250,0 |
||
из них: Военный комиссариат Архангельской области |
9 250,0 |
||||
Обеспечение личного состава войск (сил) | 04 | 03 | 601 | 2 667,0 | |
Текущее содержание подведомственных структур |
04 |
03 |
601 |
075 |
2 667,0 |
Боевая подготовка и материально-техническое обеспечение войск (сил) |
04 |
03 |
602 |
6 578,4 |
|
Текущее содержание подведомственных структур |
04 |
03 |
602 |
075 |
6 578,4 |
Мобилизационная подготовка и переподготовка резервов, учебно-сборовые мероприятия с гражданами РФ |
04 |
03 |
608 |
4,6 |
|
Обеспечение мобилизационной подготовки и подготовки резервов, учебно-сборовые мероприятия |
04 |
03 |
608 |
636 |
4,6 |
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства |
05 |
252 851,0 |
|||
Органы внутренних дел | 05 | 01 | 203 809,0 | ||
Обеспечение личного состава войск (сил) | 05 | 01 | 601 | 144 599,0 | |
Денежное содержание гражданского персонала | 05 | 01 | 601 | 600 | 11 293,9 |
Денежное содержание военнослужащих | 05 | 01 | 601 | 601 | 86 712,1 |
Продовольственное обеспечение военнослужащих |
05 |
01 |
601 |
602 |
222,6 |
Вещевое обеспечение военнослужащих | 05 | 01 | 601 | 603 | 2 985,0 |
Транспортное обеспечение при проезде в отпуск и на лечение военнослужащих и членов их семей |
05 |
01 |
601 |
604 |
1 826,5 |
Обеспечение льгот и компенсаций военнослу- жащим и членам их семей |
05 |
01 |
601 |
605 |
22 702,5 |
Прочие расходы, связанные с обеспечением личного состава |
05 |
01 |
601 |
606 |
2 101,9 |
Оплата отдельных льгот, установленных законодательством |
05 |
01 |
601 |
642 |
16 754,5 |
Боевая подготовка и материально-техническое обеспечение войск (сил) |
05 |
01 |
602 |
54 478,8 |
|
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных материалов в рамках государственного оборонного заказа |
05 |
01 |
602 |
607 |
15 000,0 |
Обеспечение электросвязью в рамках государственного оборонного заказа |
05 |
01 |
602 |
608 |
558,7 |
Транспортное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа |
05 |
01 |
602 |
609 |
288,5 |
Содержание, эксплуатация и текущий ремонт вооружения, военной техники и имущества |
05 |
01 |
602 |
610 |
2 952,3 |
Прочие расходы, связанные с боевой подго- товкой и материально-техническим обеспече- нием войск (сил) |
05 |
01 |
602 |
615 |
35 679,3 |
Закупки вооружений, военной техники, продукции производственно-технического назначения и имущества |
05 |
01 |
603 |
1 712,3 |
|
Автобронетанковая техника | 05 | 01 | 603 | 622 | 960,0 |
Автоматизированные системы и средства управления, связи, разведки, РЭП, информа- ционного противодействия, другая радиоэлек- тронная и специальная техника |
05 |
01 |
603 |
625 |
500,0 |
Прочие вооружения, военная и специальная техника, продукция производственно-техни- ческого назначения и имущество |
05 |
01 |
603 |
629 |
252,3 |
Ремонт вооружений, военной техники, продукции производственно-технического назначения и имущества на предприятиях |
05 |
01 |
604 |
1 883,9 |
|
Автобронетанковая техника | 05 | 01 | 604 | 622 | 1 683,9 |
Автоматизированные системы и средства управления, связи, разведки, РЭП, информа- ционного противодействия, другая радиоэлек- тронная и специальная техника |
05 |
01 |
604 |
625 |
200,0 |
Страховые гарантии военнослужащим | 05 | 01 | 607 | 1 135,0 | |
Обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих |
05 |
01 |
607 |
634 |
1 135,0 |
Государственная противопожарная служба | 05 | 09 | 49 042,0 | ||
Обеспечение личного состава войск (сил) | 05 | 09 | 601 | 42 242,4 | |
Денежное содержание гражданского персонала | 05 | 09 | 601 | 600 | 34 288,4 |
Денежное содержание военнослужащих | 05 | 09 | 601 | 601 | 5 145,3 |
Транспортное обеспечение при проезде в отпуск и на лечение военнослужащих и членов их семей |
05 |
09 |
601 |
604 |
89,0 |
Обеспечение льгот и компенсаций военнослу- жащим и членам их семей |
05 |
09 |
601 |
605 |
2 274,6 |
Прочие расходы, связанные с обеспечением личного состава |
05 |
09 |
601 |
606 |
189,9 |
Оплата отдельных льгот, установленных законодательством |
05 |
09 |
601 |
642 |
255,2 |
Боевая подготовка и материально-техническое обеспечение войск (сил) |
05 |
09 |
602 |
6 799,6 |
|
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных материалов в рамках государственного оборонного заказа |
05 |
09 |
602 |
607 |
1 595,0 |
Прочие расходы, связанные с боевой подго- товкой и материально-техническим обеспече- нием войск (сил) |
05 |
09 |
602 |
615 |
5 204,6 |
Фундаментальные исследования и содей- ствие научно-техническому прогрессу |
06 |
2 000,0 |
|||
Разработка перспективных технологий и приоритет- ных направлений научно-технического прогресса |
06 |
02 |
2 000,0 |
||
НИОКР | 06 | 02 | 281 | 2 000,0 | |
Другие НИОКР | 06 | 02 | 281 | 216 | 2 000,0 |
из них: на разработку программы развития рыбного хозяйства |
150,0 |
||||
Промышленность, энергетика и строительство |
07 |
523 496,0 |
|||
Топливно-энергетический комплекс | 07 | 01 | 191 000,0 | ||
Государственная поддержка энергетики и электрификации субъектов РФ Дотации на услуги, предоставляемые населению газоснабжающими организациями в субъектах РФ |
07 07 |
01 01 |
293 293 |
441 |
31 000,0 31 000,0 |
из них: Дотация предприятиям газового хозяйства на покрытие убытков |
31 000,0 |
||||
Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов РФ |
07 |
01 |
480 |
160 000,0 |
|
Субвенции на компенсацию тарифов на электро- энергию территориям Дальнего Востока и Ар- хангельской области |
07 |
01 |
480 |
455 |
160 000,0 |
Строительство, архитектура | 07 | 07 | 332 496,0 | ||
Государственные капитальные вложения | 07 | 07 | 313 | 278 910,0 | |
Государственные капитальные вложения на возвратной основе |
07 |
07 |
313 |
197 |
20 000,0 |
из них: Приобретение сельскохозяйственной техники и племенной продукции для предприятий агропромышленного комплекса |
20 000,0 |
||||
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе |
07 |
07 |
313 |
198 |
254 708,0 |
из них: Приобретение автотранспорта для муниципальных образований |
4 000,0 |
||||
Обеспечение поручительства админи- страции области за ОАО "Севергаз" |
150 000,0 |
||||
Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет |
07 |
07 |
313 |
462 |
4 202,0 |
Средства, передаваемые бюджетам других уровней для осуществления государственных программ |
07 |
07 |
482 |
53 090,0 |
|
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе |
07 |
07 |
482 |
198 |
53 020,0 |
Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет |
07 |
07 |
482 |
462 |
70,0 |
Государственная поддержка строительства | 07 | 07 | 314 | 496,0 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
07 |
07 |
314 |
397 |
496,0 |
из них: Компенсация удорожания стоимости жилищно-кооперативного строитель- ства |
496,0 |
||||
Сельское хозяйство и рыболовство | 08 | 146 618,0 | |||
Сельскохозяйственное производство | 08 | 01 | 132 356,0 | ||
Государственная поддержка программ и мероприятий по развитию животноводства |
08 |
01 |
340 |
82 689,0 |
|
Субсидии на животноводческую продукцию из бюджетов субъектов РФ |
08 |
01 |
340 |
210 |
78 134,0 |
Финансирование мероприятий по племенному животноводству и элитному семеноводству |
08 |
01 |
340 |
217 |
4 555,0 |
из них: Субсидии на поддержку племенного животноводства |
4 555,0 |
||||
Государственная поддержка программ и мероприятий по развитию растениеводства |
08 |
01 |
341 |
9 100,0 |
|
Финансирование мероприятий по племенному животноводству и элитному семеноводству |
08 |
01 |
341 |
217 |
2 100,0 |
из них: Субсидии на поддержку элитного семеноводства |
2 100,0 |
||||
Целевые дотации и субсидии | 08 | 01 | 341 | 290 | 7 000,0 |
их них: Субсидии на производство продоволь- ственной ржи |
7 000,0 |
||||
Прочие расходы в области сельского хозяйства | 08 | 01 | 342 | 4 200,0 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
08 |
01 |
342 |
397 |
4 200,0 |
из них: Расходы на проведение противоэпизо- отических и других мероприятий в сельском хозяйстве |
4 200,0 |
||||
Государственная поддержка развития фермерства |
08 |
01 |
343 |
500,0 |
|
Кредитование сезонных затрат в сельском хозяйстве |
08 |
01 |
343 |
211 |
500,0 |
Государственная поддержка мероприятий по коренному улучшению земель |
08 |
01 |
345 |
35 867,0 |
|
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования |
08 |
01 |
345 |
212 |
35 867,0 |
Земельные ресурсы | 08 | 02 | 8 500,0 | ||
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования, осуществляемые за счет средств земельного налога |
08 |
02 |
344 |
8 500,0 |
|
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования |
08 |
02 |
344 |
212 |
2 000,0 |
Ведение государственного кадастра, мониторинга земель, землеустройства и водных биоресурсов |
08 |
02 |
344 |
213 |
6 500,0 |
Прочие мероприятия в области сельского хозяйства |
08 |
05 |
5 762,0 |
||
Прочие расходы в области сельского хозяйства | 08 | 05 | 342 | 5 762,0 | |
Текущее содержание подведомственных структур |
08 |
05 |
342 |
075 |
5 562,0 |
из них: Бюджетные организации сельского хозяйства |
5 562,0 |
||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
08 |
05 |
342 |
397 |
200,0 |
Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеороло- гия, картография и геодезия |
09 |
4 229,0 |
|||
Гидрометеорология | 09 | 04 | 2 500,0 | ||
Финансирование расходов на ведение работ по гидрометеорологии и мониторингу окружающей природной среды |
09 |
04 |
363 |
2 500,0 |
|
Осуществление специальных программ | 09 | 04 | 363 | 253 | 2 500,0 |
Прочие расходы в области охраны окружающей природной среды и природных ресурсов |
09 |
06 |
1 729,0 |
||
Финансирование мероприятий в области контроля за состоянием окружающей природной среды и охраны природы |
09 |
06 |
362 |
1 729,0 |
|
Текущее содержание подведомственных структур |
09 |
06 |
362 |
075 |
1 729,0 |
из них: Архангельская областная государствен- ная инспекция по маломерным судам |
1 729,0 |
||||
Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика |
10 |
56 638,0 |
|||
из них: Поддержка транспортного комплекса | 56 638,0 | ||||
Железнодорожный транспорт | 10 | 02 | 22 233,0 | ||
Государственная поддержка железнодорожного транспорта |
10 |
02 |
370 |
22 233,0 |
|
Целевые дотации и субсидии | 10 | 02 | 370 | 290 | 22 233,0 |
Воздушный транспорт | 10 | 03 | 9 500,0 | ||
Государственная поддержка воздушного транспорта |
10 |
03 |
373 |
9 500,0 |
|
Целевые дотации и субсидии | 10 | 03 | 373 | 290 | 9 500,0 |
Водный транспорт | 10 | 04 | 12 105,0 | ||
Государственная поддержка морского транспорта |
10 |
04 |
374 |
560,0 |
|
Целевые дотации и субсидии | 10 | 04 | 374 | 290 | 560,0 |
Государственная поддержка речного транспорта Целевые дотации и субсидии |
10 10 |
04 04 |
375 375 |
290 |
11 545,0 11 545,0 |
Прочие виды транспорта | 10 | 05 | 12 800,0 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям |
10 |
05 |
515 |
12 800,0 |
|
Целевые дотации и субсидии | 10 | 05 | 515 | 290 | 12 800,0 |
Развитие рыночной инфраструктуры | 11 | 2 320,0 | |||
Малый бизнес и предпринимательство | 11 | 01 | 2 320,0 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям |
11 |
01 |
515 |
2 320,0 |
|
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
11 |
01 |
515 |
397 |
2 320,0 |
из них: Фонд развития и поддержки малого предпринимательства Архангельской области "Форпост МП" |
1 500,0 |
||||
Программы поддержки малого предпринимательства |
820,0 |
||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 | 3 990,0 | |||
Прочие структуры коммунального хозяйства | 12 | 03 | 3 990,0 | ||
Государственная поддержка коммунального хозяйства субъектов РФ |
12 |
03 |
311 |
3 990,0 |
|
Расходы на прочие структуры коммунального хозяйства в субъектах РФ |
12 |
03 |
311 |
444 |
3 990,0 |
из них: Содержание государственной жилищ- ной инспекции Архангельской области |
3 990,0 |
||||
Предупреждение и ликвидация послед- ствий чрезвычайных ситуаций и сти- хийных бедствий |
13 |
19 056,0 |
|||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций |
13 |
02 |
19 056,0 |
||
Целевой финансовый резерв для предупрежде- ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
13 |
02 |
399 |
5 200,0 |
|
Целевой финансовый резерв | 13 | 02 | 399 | 254 | 5 200,0 |
из них: Областной фонд для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
5 200,0 |
||||
Обеспечение личного состава войск (сил) | 13 | 02 | 601 | 8 206,7 | |
Денежное содержание гражданского персонала | 13 | 02 | 601 | 600 | 8 206,7 |
из них: Главное управление по делам ГО и ЧС Архангельской области |
5 200,0 |
||||
ГУ "Архангельская областная служба спасения" |
3 006,7 |
||||
Боевая подготовка и материально-техническое обеспечение войск (сил) |
13 |
02 |
602 |
5 249,3 |
|
Текущее содержание | 13 | 02 | 602 | 641 | 5 249,3 |
из них: Главное управление по делам ГО и ЧС Архангельской области |
3 190,0 |
||||
в т.ч.: расходы по техническому обслу- живанию запасного узла связи |
640,0 |
||||
ГУ "Архангельская областная служба спасения" |
2 059,3 |
||||
Мобилизационная подготовка и переподготовка резервов, учебно-сборовые мероприятия с гражданами РФ |
13 |
02 |
608 |
400,0 |
|
Обеспечение мобилизационной подготовки и подготовки резервов, учебно-сборовые мероприятия |
13 |
02 |
608 |
636 |
400,0 |
из них: Главное управление по делам ГО и ЧС Архангельской области |
400,0 |
||||
Образование | 14 | 214 544,0 | |||
Дошкольное образование | 14 | 01 | 4 031,6 | ||
Ведомственные расходы на дошкольное образование |
14 |
01 |
400 |
4 031,6 |
|
Детские дошкольные учреждения | 14 | 01 | 400 | 259 | 4 031,6 |
Общее образование | 14 | 02 | 73 165,0 | ||
Ведомственные расходы на общее образование | 14 | 02 | 401 | 73 165,0 | |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
14 |
02 |
401 |
260 |
3 847,2 |
Специальные школы | 14 | 02 | 401 | 261 | 8 230,2 |
Школы-интернаты | 14 | 02 | 401 | 263 | 13 666,4 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми Детские дома |
14 14 |
02 02 |
401 401 |
264 265 |
35 189,2 12 232,0 |
Начальное профессиональное образование | 14 | 03 | 8 007,8 | ||
Ведомственные расходы на начальное профессиональное образование |
14 |
03 |
402 |
8 007,8 |
|
Профессионально-технические училища | 14 | 03 | 402 | 266 | 8 007,8 |
Среднее профессиональное образование | 14 | 04 | 52 464,0 | ||
Ведомственные расходы на среднее профессиональное образование |
14 |
04 |
403 |
52 464,0 |
|
Средние специальные учебные заведения | 14 | 04 | 403 | 268 | 52 464,0 |
Переподготовка и повышение квалификации | 14 | 05 | 11 168,5 | ||
Ведомственные расходы на переподготовку и повышение квалификации |
14 |
05 |
404 |
11 168,5 |
|
Институты повышения квалификации | 14 | 05 | 404 | 269 | 7 176,0 |
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров |
14 |
05 |
404 |
270 |
3 992,5 |
Высшее профессиональное образование | 14 | 06 | 5,9 | ||
Ведомственные расходы на высшее профессиональное образование |
14 |
06 |
405 |
5,9 |
|
Высшие учебные заведения (АГМА) | 14 | 06 | 405 | 271 | 5,9 |
Прочие расходы в области образования | 14 | 07 | 65 701,2 | ||
Прочие ведомственные расходы в области образования |
14 |
07 |
407 |
65 701,2 |
|
Прочие учреждения и мероприятия в области образования |
14 |
07 |
407 |
272 |
55 701,2 |
Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков |
14 |
07 |
407 |
319 |
10 000,0 |
Культура, искусство и кинематография | 15 | 55 772,0 | |||
Культура и искусство | 15 | 01 | 54 272,0 | ||
Ведомственные расходы на культуру и искусство | 15 | 01 | 410 | 26 056,0 | |
Музеи и постоянные выставки | 15 | 01 | 410 | 283 | 13 538,0 |
Библиотеки | 15 | 01 | 410 | 284 | 12 518,0 |
Государственная поддержка театров, концертных организаций и других организаций исполнитель- ских искусств |
15 |
01 |
411 |
14 184,0 |
|
Театры, концертные организации, и другие организации исполнительских искусств |
15 |
01 |
411 |
281 |
14 184,0 |
Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства |
15 |
01 |
412 |
14 032,0 |
|
Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства |
15 |
01 |
412 |
287 |
14 032,0 |
Кинематография | 15 | 02 | 1 500,0 | ||
Государственная поддержка кинематографии | 15 | 02 | 415 | 1 500,0 | |
Организации кинематографии | 15 | 02 | 415 | 282 | 1 500,0 |
Средства массовой информации | 16 | 20 207,0 | |||
Телевидение и радиовещание | 16 | 01 | 100,0 | ||
Государственная поддержка государственных телерадиокомпаний |
16 |
01 |
420 |
100,0 |
|
Целевые дотации и субсидии | 16 | 01 | 420 | 290 | 100,0 |
из них: радио "Соловки" | 100,0 | ||||
Периодическая печать и издательства | 16 | 02 | 20 107,0 | ||
Государственная поддержка периодических изданий, учрежденных органами исполнитель- ной и законодательной власти |
16 |
02 |
423 |
20 107,0 |
|
Целевые дотации и субсидии | 16 | 02 | 423 | 290 | 20 107,0 |
Здравоохранение и физическая культура | 17 | 583 570,0 | |||
Здравоохранение | 17 | 01 | 579 390,0 | ||
Ведомственные расходы на здравоохранение | 17 | 01 | 430 | 579 390,0 | |
Больницы, родильные дома, клиники, госпитали | 17 | 01 | 430 | 300 | 321 527,0 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
17 |
01 |
430 |
301 |
9 622,0 |
Дома ребенка | 17 | 01 | 430 | 304 | 8 484,0 |
Санатории для больных туберкулезом | 17 | 01 | 430 | 306 | 22 498,0 |
Санатории для детей и подростков | 17 | 01 | 430 | 307 | 10 991,0 |
Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения |
17 |
01 |
430 |
310 |
133 579,0 |
Средства бюджета на обязательное медицинское страхование неработающего населения, перечисленные фондам обязательного медицинского страхования |
17 |
01 |
430 |
316 |
72 689,0 |
Санитарно-эпидемиологический надзор | 17 | 02 | 900,0 | ||
Ведомственные расходы на санитарно-эпидеми- ологический надзор |
17 |
02 |
432 |
900,0 |
|
Прочие учреждения и мероприятия в области санитарно-эпидемиологического надзора |
17 |
02 |
432 |
313 |
900,0 |
Физическая культура и спорт | 17 | 03 | 3 280,0 | ||
Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт |
17 |
03 |
434 |
3 280,0 |
|
Прочие учреждения и мероприятия в области физической культуры и спорта |
17 |
03 |
434 |
314 |
3 280,0 |
Социальная политика | 18 | 628 194,0 | |||
Учреждения социального обеспечения и службы занятости |
18 |
01 |
129 222,0 |
||
Ведомственные расходы в области социального обеспечения |
18 |
01 |
440 |
129 222,0 |
|
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов | 18 | 01 | 440 | 320 | 114 172,0 |
Учреждения по обучению инвалидов | 18 | 01 | 440 | 321 | 3 642,0 |
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики |
18 |
01 |
440 |
323 |
11 408,0 |
Социальная помощь | 18 | 02 | 14 456,0 | ||
Выплата пенсий и пособий другим категориям граждан |
18 |
02 |
442 |
14 456,0 |
|
Пособия и социальная помощь | 18 | 02 | 442 | 322 | 8 200,0 |
Вылаты пенсий и пособий | 18 | 02 | 442 | 326 | 6 256,0 |
из них: Доплата к пенсиям по распоряжениям администрации области "О дополни- тельном материальном обеспечении граждан за особые заслуги в развитии сферы культуры Архангельской облас- ти", "О назначении ежемесячного посо- бия Герою Советского Союза Синнико- ву А.С.", по областному закону "О го- сударственной службе Архангельской области" |
6 256,0 |
||||
Молодежная политика | 18 | 03 | 3 500,0 | ||
Государственная поддержка в области молодежной политики |
18 |
03 |
446 |
3 500,0 |
|
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики |
18 |
03 |
446 |
323 |
3 500,0 |
Прочие мероприятия в области социальной политики |
18 |
06 |
115 293,0 |
||
Ведомственные расходы в области социального обеспечения |
18 |
06 |
440 |
11 302,0 |
|
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики |
18 |
06 |
440 |
323 |
979,0 |
Расходы на изготовления и ремонт протезно-ортопедических изделий |
18 |
06 |
440 |
327 |
4 400,0 |
Расходы на обеспечение инвалидов транспортными средствами или компенсация расходов на транспортное обслуживание вместо получения транспортного средства |
18 |
06 |
440 |
328 |
2 463,0 |
Расходы на санаторно-курортное лечение ветеранов и инвалидов |
18 |
06 |
440 |
329 |
3 460,0 |
Расходы на перевозку несовершеннолетних, самостоятельно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных учреждений |
18 |
06 |
456 |
50,0 |
|
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики |
18 |
06 |
456 |
323 |
50,0 |
Фонд компенсаций (Расходы на реализацию | 18 | 06 | 489 | 18 124,0 | |
Федерального закона "О социальной защите инвалидов в РФ") |
|||||
Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов |
18 |
06 |
489 |
333 |
1 843,0 |
Расходы на оплату установки и пользования телефоном ветеранам и инвалидам |
18 |
06 |
489 |
334 |
2 574,0 |
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам и инвалидам |
18 |
06 |
489 |
345 |
13 387,0 |
Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов и ветеранов |
18 |
06 |
489 |
348 |
199,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (зубопротезирование) |
18 |
06 |
489 |
397 |
121,0 |
Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О ветеранах" в части полномочий субъектов РФ |
18 |
06 |
498 |
81 178,0 |
|
Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов |
18 |
06 |
498 |
333 |
7 013,0 |
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам и инвалидам |
18 |
06 |
498 |
345 |
63 746,0 |
Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов и ветеранов |
18 |
06 |
498 |
348 |
806,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
18 |
06 |
498 |
397 |
9 613,0 |
из них: Расходы на оплату услуг связи - радио- трансляции и телевизионной антенны |
9 126,0 |
||||
Зубопротезирование | 487,0 | ||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям |
18 |
06 |
515 |
4 639,0 |
|
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики |
18 |
06 |
515 |
323 |
570,0 |
Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов |
18 |
06 |
515 |
333 |
550,0 |
из них: Расходы на реализацию областного закона "О присвоении звания "Ветеран труда Архангельской области" отдель- ным категориям пенсионеров" |
550,0 |
||||
Расходы на оплату установки и пользования телефоном ветеранам и инвалидам |
18 |
06 |
515 |
334 |
1 435,0 |
из них: Расходы на реализацию областного закона "О присвоении звания "Ветеран труда Архангельской области" отдель- ным категориям пенсионеров" |
1 435,0 |
||||
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам и инвалидам |
18 |
06 |
515 |
345 |
1 534,0 |
из них: Расходы на реализацию областного закона "О присвоении звания "Ветеран труда Архангельской области" отдель- ным категориям пенсионеров" |
1 534,0 |
||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
18 |
06 |
515 |
397 |
550,0 |
из них: Расходы по оказанию помощи семьям в связи с выездом с северных тер- риторий |
550,0 |
||||
Государственные пособия гражданам, имеющим детей |
18 |
07 |
365 723,0 |
||
Выплаты государственных пособий на детей военнослужащих и гражданского персонала |
18 |
07 |
452 |
365 723,0 |
|
Выплата государственных пособий на детей военнослужащих и гражданского персонала |
18 |
07 |
452 |
324 |
285 723,0 |
Расходы на погашение кредиторской задол- женности прошлых лет |
18 |
07 |
452 |
462 |
80 000,0 |
Обслуживание государственного долга | 19 | 90 468,6 | |||
Обслуживание государственного внутреннего долга |
19 |
01 |
90 468,6 |
||
Процентные платежи по государственному внутреннему долгу |
19 |
01 |
460 |
90 468,6 |
|
Выплаты процентов по государственному долгу | 19 | 01 | 460 | 330 | 90 468,6 |
Финансовая помощь бюджетам других уровней |
21 |
2 106 296,0 |
|||
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 21 | 01 | 2 106 296,0 | ||
Региональный фонд финансовой поддержки в субъектах РФ |
21 |
01 |
481 |
1 640 130,0 |
|
Дотации и субвенции из бюджетов субъектов Российской Федерации |
21 |
01 |
481 |
369 |
1 640 130,0 |
из них: Субвенция бюджетам муниципальных образований для выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы с начислениями |
796 435,0 |
||||
Дотация бюджету муниципального образования "Соловецкий район" |
2 358,0 |
||||
Субвенция бюджетам муниципальных образований для возмещения разни- цы в тарифах за отпущенную населе- нию тепловую энергию |
723 052,0 |
||||
Субвенция бюджетам муниципальных образований для выплаты субсидий по жилищно-коммунальным услугам малоимущим слоям населения |
118 285,0 |
||||
Дотации и субвенции | 21 | 01 | 485 | 1 402,0 | |
Дотации и субвенции из бюджетов субъектов Российской Федерации |
21 |
01 |
485 |
369 |
1 402,0 |
из них: Дотация бюджету муниципального образования "Новая Земля" |
1 402,0 |
||||
Фонд компенсаций | 21 | 01 | 489 | 464 764,0 | |
Дотации и субвенции из бюджетов субъектов Российской Федерации |
21 |
01 |
489 |
369 |
464 764,0 |
из них: Субвенция бюджетам муниципальных образований на реализацию областно- го закона "О присвоении звания "Ве- теран труда Архангельской области" отдельным категориям пенсионеров" |
23 719,0 |
||||
Субвенция бюджетам муниципальных образований на реализацию Феде- рального закона "О ветеранах" |
318 234,0 |
||||
Субвенция бюджетам муниципальных образований на реализацию Феде- рального закона "О социальной защи- те инвалидов в РФ" |
122 811,0 |
||||
Прочие расходы | 30 | 195 201,0 | |||
Резервные фонды | 30 | 01 | 17 500,0 | ||
Резервные фонды | 30 | 01 | 510 | 17 500,0 | |
Формирование резервных фондов исполни- тельных органов власти субъектов РФ из них: Резервный фонд Главы администрации области |
30 |
01 |
510 |
435 |
17 500,0 7 500,0 |
Областная программа по усилению борьбы с преступностью |
10 000,0 |
||||
Проведение выборов и референдумов | 30 | 02 | 4 494,0 | ||
Территориальные органы | 30 | 02 | 038 | 1 868,0 | |
Денежное содержание аппарата | 30 | 02 | 038 | 027 | 1 151,0 |
Расходы на содержание аппарата | 30 | 02 | 038 | 029 | 717,0 |
Расходы на проведение выборов и референдумов | 30 | 02 | 511 | 2 626,0 | |
Выборы в органы законодательной (представительной) власти субъектов РФ |
30 |
02 |
511 |
394 |
2 626,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам |
30 |
04 |
173 207,0 |
||
Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов РФ |
30 |
04 |
480 |
122 974,0 |
|
Субсидии на государственную финансовую поддержку закупки и доставки нефти, неф- тепродуктов, топлива и продовольственных товаров (за исключением подакцизных) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов для снабжения населения, предприятий и организаций социальной сфе- ры и жилищно-коммунального хозяйства |
30 |
04 |
480 |
456 |
122 974,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям |
30 |
04 |
515 |
50 233,0 |
|
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
30 |
04 |
515 |
397 |
50 233,0 |
из них: Поморская энциклопедия | 250,0 | ||||
Расходы по организации работы областного научно-культурного центра "Ломоносовский дом" |
70,0 |
||||
Расходы на издание Книги Памяти | 1 007,0 | ||||
Расходы на финансирование програм- мы информатизации функций управ- ления Архангельской области |
2 500,0 |
||||
Расходы на проведение ревизий КРУ | 360,0 | ||||
Отчиления в фонд поддержки налого- вых органов и органов внутренних дел за счет средств единого налога на вмененный доход для определен- ных видов деятельности |
1 253,0 |
||||
Уплата членского взноса в ассоциацию "Северо-Запад" |
300,0 |
||||
Областная программа "Пожарная безопасность" |
1 500,0 |
||||
Программа содействия занятости населения |
540,0 |
||||
Программа содействия трудовой занятости осужденных |
450,0 |
||||
Специальный моторизованный полк милиции (войсковая часть N 6647) |
3 410,0 |
||||
Поддержка Архангельской региональной общественной организации вкладчиков |
300,0 |
||||
Возврат средств в региональный фонд финансовой поддержки завоза грузов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности |
35 000,0 |
||||
Целевая программа "Охрана и исполь- зование животного мира Архангельс- кой области на 2000-2003 годы" |
2 135,0 |
||||
Доля Архангельской области в устав- ном капитале ЗАО "Росшельф" |
1 158,0 |
||||
Целевые бюджетные фонды | 2 447 391,0 | ||||
Заготовки и хранение сельскохозяйственной продукции |
08 |
03 |
42 096,0 |
||
Формирование региональных продовольствен- ных фондов |
08 |
03 |
348 |
42 096,0 |
|
Расходы по формированию региональных продовольственных фондов |
08 |
03 |
348 |
229 |
42 096,0 |
из них: Объем регионального фонда | 56 990,0 | ||||
Объем основного долга, подлежащий возврату в региональный фонд |
14 894,0 |
||||
Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) | 30 | 03 | 842 600,0 | ||
Формирование региональных фондов государ- ственной финансовой поддержки досрочного завоза продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности |
30 |
03 |
349 |
842 600,0 |
|
Расходы за счет средств региональных фондов государственной финансовой поддержки досрочного завоза продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности |
30 |
03 |
349 |
228 |
842 600,0 |
из них: Объем регионального фонда | 1 294 400,0 | ||||
Объем основного долга, подлежащий возврату в региональный фонд |
451 800,0 |
||||
Территориальный дорожный фонд РФ | 31 | 11 | 1 325 885,0 | ||
Расходы за счет целевого фонда, консолиди- руемого в бюджете |
31 |
11 |
520 |
1 325 885,0 |
|
Целевые расходы за счет субвенции на дорож- ное хозяйство из федерального бюджета РФ |
31 |
11 |
520 |
532 |
467 210,0 |
Расходы на содержание и ремонт действующей сети территориальных автомобильных дорог общего пользования, включая сезонную заго- товку материалов и погашение кредиторской задолженности |
31 |
11 |
520 |
700 |
558 035,0 |
Территориальные расходы дорожного фонда | 31 | 11 | 520 | 701 | 26 640,0 |
Резерв средств на непредвиденные расходы | 31 | 11 | 520 | 702 | 7 770,0 |
Расходы на проектно-изыскательские, научно- исследовательские работы |
31 |
11 |
520 |
703 |
14 000,0 |
Расходы на реконструкцию и строительство автомобильных дорог и дорожных сооружений на них, развитие производственной базы до- рожных организаций, погашение кредиторской задолженности |
31 |
11 |
520 |
704 |
228 534,0 |
Расходы на приобретение дорожно-эксплуата- ционной техники и другого имущества, необхо- димого для функционирования сети дорог общего пользования |
31 |
11 |
520 |
705 |
20 000,0 |
Переходящий остаток средств на конец года | 31 | 11 | 520 | 706 | 3 696,0 |
Территориальный экологический фонд РФ | 31 | 12 | 224 600,0 | ||
Расходы за счет целевого фонда, консолиди- руемого в бюджете |
31 |
12 |
520 |
224 600,0 |
|
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
31 |
12 |
520 |
397 |
224 600,0 |
Территориальный фонд воспроизводства минерально-сырьевой базы |
31 |
17 |
12 210,0 |
||
Финансирование геологоразведочных работ | 31 | 17 | 475 | 12 210,0 | |
Геологоразведочные работы | 31 | 17 | 475 | 410 | 12 210,0 |
Всего | 7 635 317,6 | ||||
Общая сумма | 7 635 317,6 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.