Решение Архангельского городского Совета депутатов
от 26 октября 2005 г. N 47
"Об утверждении городской целевой программы
"Развитие муниципального здравоохранения города Архангельска
на 2006-2008 годы"
29 ноября 2006 г., 21 июня 2007 г.
Архангельский городской Совет депутатов решил:
1. Утвердить прилагаемую городскую целевую программу "Развитие муниципального здравоохранения города Архангельска на 2006-2008 годы".
2. Предусмотреть при формировании бюджетов на 2006-2008 годы финансирование данной программы.
Мэр города Архангельска |
А.В. Донской |
Решением Архангельского городского Совета депутатов от 21 июня 2007 г. N 456 в настоящую программу внесены изменения
Паспорт
программы "Развитие муниципального здравоохранения города Архангельска
на 2006-2008 годы"
(утв. решением Архангельского городского Совета депутатов от 26 октября 2005 г. N 47)
29 ноября 2006 г., 21 июня 2007 г.
Заказчик Программы Архангельский городской Совет депутатов
Разработчик Программы департамент здравоохранения и социальной
политики мэрии города
Исполнители департамент здравоохранения и социальной
политики мэрии города, муниципальные учреждения
здравоохранения, АОФОМС, управление
строительства и капитального ремонта мэрии
города
Цели Программы улучшение показателей здоровья, повышение
эффективности системы здравоохранения,
совершенствование ее структуры, обеспечение
доступности и качества медицинского обслуживания
населения
Задачи Программы дальнейшая реструктуризация системы оказания
медицинской помощи, преимущественное развитие
первичной медицинской помощи и увеличение ее
объемов, увеличение объемов медицинской
профилактики, развитие социально значимых служб
здравоохранения;
улучшение кадровой ситуации в отрасли, развитие
новых и совершенствование имеющихся современных
медицинских технологий, поддержание и развитие
материально-технической базы учреждений
здравоохранения, улучшение лекарственного
обеспечения населения, расширение сети
альтернативных платных услуг, расширение
межведомственного и международного
сотрудничества
Сроки реализации 2006-2008 годы
Программы
Ожидаемые конечные снижение предотвратимых потерь здоровья
результаты населения от управляемых медицинскими методами
причин, повышение структурной эффективности
функционирования системы здравоохранения города,
расширение спектра услуг, предоставляемых на
уровне первичного звена медицинской помощи,
уменьшение уровня госпитализации и длительности
пребывания больных в стационаре, сокращение
количества обращений в отделение скорой
медицинской помощи, оптимизация обращений к
врачам узких специальностей;
обеспечение преемственности и этапности оказания
медицинской помощи, улучшение социального
положения и условий труда работников
здравоохранения
Организация контроля постоянная депутатская комиссия по
за исполнением здравоохранению и социальным вопросам городского
Программы Совета депутатов, департамент здравоохранения и
социальной политики мэрии города осуществляют
контроль за ходом реализации Программы,
координируют действия организаций и учреждений
по подготовке и реализации программных
мероприятий, целевому и эффективному
использованию бюджетных средств.
Департамент здравоохранения и социальной
политики разрабатывает и представляет в
установленном порядке бюджетную заявку на
ассигнования на очередной финансовый год, в
установленном порядке дает информацию в
городской Совет депутатов о ходе реализации
Программы.
Исполнители программных мероприятий отчитываются
перед департаментом здравоохранения и социальной
политики о целевом использовании выделенных им
финансовых средств, готовят периодическую
информацию о ходе реализации Программы в
установленные сроки
Объем финансирования Программы на 2006-2008 годы за счет средств городского бюджета носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта городского бюджета на очередной финансовый год с учетом его возможностей. Финансирование Программы за счет средств федерального и областного бюджетов осуществляется в установленном действующим законодательством порядке.
Отбор поставщиков медицинского оборудования, лекарственных средств и изделий медицинского назначения проводится на конкурсной основе.
В процессе исполнения городского бюджета объемы финансирования программных мероприятий могут быть скорректированы разработчиком Программы в пределах средств, предусмотренных в городском бюджете на очередной финансовый год на реализацию Программы.
Финансовое обеспечение Программы
Источники финансирования | годы, объемы финансирования в млн.руб. | ||
2006 | 2007 | 2008 | |
Городской бюджет | 82,24 | 94,43 | 94,43 |
Областной бюджет | 55,86 | 94,44 | 94,44 |
Федеральный бюджет | 60,0 | 110,0 | 110,0 |
Средства АОФОМС | 24,1 | 28,35 | 28,35 |
Средства от предпринимательской деятель- ности МУЗ |
11,81 | 11,98 | 11,98 |
Итого | 234,01 | 339,2 | 339,2 |
Состояние системы муниципального здравоохранения, содержание
проблемы и обоснование необходимости ее решения
1. Введение
Программа "Развитие муниципального здравоохранения города Архангельска на 2006-2008 годы" (далее - Программа) определяет стратегию развития муниципального здравоохранения на территории города.
Переход на новый качественный уровень медицинского обслуживания населения невозможен без проведения структурных преобразований отрасли и внедрения современных медицинских технологий.
Направление инвестиций на решение проблемы здравоохранения в целях наиболее эффективного их использования обеспечивается с помощью программно-целевого метода планирования.
В Программе представлен анализ состояния текущей ситуации в отрасли, цели, задачи и приоритетные направления развития системы муниципального здравоохранения, план мероприятий по их реализации и ожидаемые результаты.
Действие Программы направлено на улучшение показателей здоровья населения, обеспечение доступности медицинской помощи и улучшение качества медицинского обслуживания.
Реализация Программы обеспечивается за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников.
2. Анализ текущей ситуации и основные направления развития отрасли
Медико-демографическая ситуация
По состоянию на 01.01.2005 численность населения города Архангельска составляет 357700 человек, в том числе дети и подростки - 70453.
В 2004 родилось живыми 3822 детей, показатель рождаемости - 10,5. Умерло в 2004 году 5399 человек, в т.ч. в трудоспособном возрасте 2127 человек.
Уровень смертности - 14,9%. На повышение уровня смертности оказывает влияние процесс старения населения, когда увеличивается доля лиц старших возрастных групп в возрастной структуре населения. Самой насущной проблемой по-прежнему остается высокий уровень смертности в трудоспособном возрасте. В 2004 году процент умерших в трудоспособном возрасте составил 39,4%, причем, доля мужчин среди умерших этой возрастной группы составила 71%.
Традиционно среди причин, формирующих высокий уровень смертности, остаются болезни органов кровообращения (57,5%), злокачественные новообразования (13,7%), травмы и отравления алкоголем и его суррогатами (13,3%).
В 2004 году уровень младенческой смертности составил 8,5% на 1000 родившихся живыми. В структуре причин младенческой смертности преобладают болезни перинатального периода, т.е. тесно связанные с репродуктивным здоровьем матери, и врожденные аномалии, что соответствует и областным данным.
Амбулаторно-поликлиническая помощь
В последние три года одним из приоритетных направлений было развитие стационарозамещающих видов помощи и первичной медицинской помощи.
С 2001 года предпринимались активные шаги по реструктуризации коечного фонда, перераспределению стационарных объемов на амбулаторно-поликлинический уровень. Количество круглосуточных коек уменьшилось на 14,8%, одновременно увеличилось число мест в дневных стационарах при стационарах, поликлиниках и на дому.
В целях совершенствования работы первичного медицинского звена начато оказание медицинской помощи населению города по принципу врача общей практики.
Организация амбулаторных профильных центров приблизила квалифицированную медицинскую помощь к пациенту.
Центральным звеном системы здравоохранения, осуществляющим главную функцию качественного улучшения показателей здоровья населения, является первичная медико-санитарная помощь.
Оптимизация амбулаторной помощи будет обеспечиваться по следующим направлениям:
дальнейшее развитие института врача общей практики;
создание на базе поликлиник многопрофильных консультативно- диагностических комплексов (центров);
увеличение объемов медицинской помощи, оказываемой в дневных стационарах, стационарах на дому, амбулаторных центрах;
создание отделений (кабинетов) медицинской профилактики;
расширение внебольничного сектора для оказания реабилитационных услуг;
организация медико-социальной помощи престарелым гражданам и инвалидам.
Стационарная медицинская помощь
По состоянию на 01.01.2005 в стационарах было развернуто 2350 коек. За 6 месяцев 2005 года коечный фонд уменьшился на 360 коек (за счет передачи 260 коек МУЗ "Инфекционная клиническая больница" на областной уровень и сокращения 105 коек) и составляет 1985 коек.
Обеспеченность койками составляет 69,7 на 10000 населения, с учетом областных и ведомственных медицинских учреждений - 106,5 (по области - 108,5; по РФ - 99,9).
Стационарная помощь - наиболее дорогостоящий и ресурсоемкий вид медицинской помощи. Ежегодно в стационарах муниципальных учреждений здравоохранения пролечивается более 36 тысяч больных. При развитии стационарозамещающих технологий часть этих пациентов будет получать госпитальные виды помощи в дневных стационарах, в стационарах на дому, в центрах амбулаторной хирургии.
Для более совершенного функционирования стационаров, обеспечения гарантии оказания неотложной и круглосуточной помощи больным соответствующего профиля, рационального использования ресурсов необходима оптимизация объемов стационарной помощи, интенсификация диагностики и лечения (сокращения средней продолжительности пребывания больного на койке, уменьшение объемов стационарной помощи за счет сокращения числа случаев необоснованной госпитализации).
Важным в реорганизации сети лечебных учреждений является принцип дифференцированного по интенсивности технологий подхода и преемственности в обслуживании: крупные многопрофильные учреждения для оказания экстренной помощи (отделения интенсивного лечения) и лечебно- профилактические учреждения восстановительного лечения (долговременного пребывания, долечивания, организация отделений медико-социального назначения).
Для более эффективного использования имеющихся ресурсов, в том числе обеспечения реальной доступности медицинской помощи, использования современного медицинского оборудования, для внедрения новых медицинских технологий, для улучшения лекарственного обеспечения и др. целесообразно идти по пути реорганизации и оптимизации коечного фонда лечебно-профилактических учреждений города.
Скорая медицинская помощь
Когда речь идет о возможности снижения уровня смертности, инвалидизации за счет управляемых медицинскими методами причин, важнейшим по значению этапом оказания помощи при внезапных острых тяжелых заболеваниях, травмах, отравлениях, несчастных случаев и т.д. является скорая медицинская помощь.
Число вызовов скорой медицинской помощи в 2004 году составило 154724, показатель на 1000 населения составил 413,7 (норматив - 393,0), но увеличивается процент безрезультатных вызовов (4,2% - в 2002 году; 4,5% - в 2003 году; 4,49% - в 2004 году), когда оказания медицинской помощи при вызове не требуется.
Преобразование службы скорой медицинской помощи включает в себя:
снижение объемов за счет сокращения числа случаев необоснованных вызовов;
ограничение роли службы исключительно случаями, требующими экспертной медицинской помощи;
оснащение современными средствами связи для повышения оперативности работы службы;
постепенное расширение и обновление автопарка.
Охрана материнства и детства
В сфере постоянного внимания находились вопросы охраны здоровья матери и ребенка. В ходе Всероссийской диспансеризации в 2002 году осмотрены 98% детей и в настоящее время стоит задача реализации II этапа диспансеризации - оздоровления и реабилитации детей.
Основа здоровья последующих популяций закладывается внутриутробно. В Архангельске в среднем на одну беременную женщину приходится три заболевания и только 21,1% родов диагносцированы как нормальные, что, как и структура младенческой смертности, говорит о репродуктивном здоровье женщин. Заболеваемость новорожденных на 1000 в 2004 году составила 533,7, причем 83,7% составляют болезни перинатального периода.
Для обеспечения совершенствования оказания медицинской помощи детям и матерям необходимо:
сохранение доступности педиатрической и акушерско-гинекологической помощи женщинам и детям в рамках существующей разветвленной системы детских поликлиник, женских консультаций, стационаров;
совершенствование лечебно-профилактической, в т.ч. реанимационной, помощи женщинам и новорожденным;
внедрение современных высокоэффективных лекарственных препаратов при оказании помощи женщинам и детям, особенно в периоде новорожденности;
обеспечение безопасной транспортировки новорожденных на следующий этап оказания медицинской помощи;
совершенствование методов профилактики у детей в образовательных учреждениях;
внедрение новых медицинских технологий;
совершенствование и расширение методов реабилитации;
совершенствование медико-социальной помощи детям в амбулаторно-поликлинических условиях.
Ресурсы здравоохранения
В городе функционируют 17 муниципальных учреждений здравоохранения, в том числе 11 из них в системе обязательного медицинского страхования: 6 больниц, 4 поликлиники, 3 стоматологические поликлиники, родильный дом, станция скорой медицинской помощи, дом ребенка, хоспис.
В системе муниципального здравоохранения в 2004 году работало 6849 человек, из них 1328 врачей (2003 г. - 1380) и 2776 средних медицинских работников. Средняя заработная плата в отрасли по итогам 2004 года составила 4493,6 руб.
Основная кадровая проблема - неукомплектованность лечебно-профилактических учреждений врачами и средними медицинскими работниками, остро стоит вопрос укомплектования штатов хирургами, педиатрами, участковыми терапевтами, врачами анестезиологами-реаниматологами, врачами-лаборантами.
На начало 2005 года остаются неукомплектованными 536 врачебных должностей, в структуре вакансий 51% приходится на врачей первичного звена (хирурги, терапевты, педиатры).
Укомплектованность врачебными кадрами 67%. Более 30% врачей пенсионного возраста. Выпускники высших медицинских заведений не связывают свою профессиональную деятельность с практической медициной из-за низкой заработной платы, отсутствия социальных гарантий и жилья.
В целях решения проблемы укомплектования медицинскими кадрами, а также обеспечения социальных гарантий, охраны труда и здоровья медицинских работников необходимо:
продолжить обучение студентов в СГМУ на договорной и контрактной основе, в том числе поступивших по целевому набору;
обеспечить решение жилищных вопросов при приглашении специалистов из других регионов;
совершенствовать систему подготовки и переподготовки медицинских работников, шире использовать возможности выездных циклов;
повышать оплату труда медицинских работников путем использования надбавок стимулирующего характера.
Материально-техническое обеспечение
В условиях реформирования системы здравоохранения одной из насущных задач является внедрение новейших технологий диагностики и лечения разнообразных патологических и пограничных состояний. Улучшение материально-технической базы за счет модернизации медицинского оборудования обеспечит позитивные сдвиги в деятельности учреждений здравоохранения, позволит повысить профессионализм медицинских работников, обеспечит положительную динамику показателей общественного здоровья.
Финансовое обеспечение отрасли здравоохранения осуществляется из трех источников финансирования: бюджетные ассигнования, средства обязательного медицинского страхования, предпринимательская и иная, приносящая доход деятельность. За 2004 год консолидированный бюджет отрасли составил 921,4 млн. руб., в т.ч. бюджетное финансирование - 377,05 млн.руб. или 40,9%, доходы от платных услуг - 126,01 млн.руб. или 13,7%. Потребность муниципальных учреждений здравоохранения в бюджетном финансировании на протяжении ряда лет обеспечивается в пределах 35-40%. В результате при распределении кредитных ресурсов только небольшая часть планируется на приобретение медицинского оборудования, ремонты зданий и коммуникаций.
Учитывая высокую степень износа медицинского оборудования (более 85%), которое не обновлялось в течение длительного времени, его приобретение в рамках выделенных бюджетных ассигнований всех проблем не решило. Не хватает рентгенологического, эндоскопического оборудования, наркозно-дыхательной и реанимационной аппаратуры и др.
Важнейшей проблемой является проведение реконструкции зданий, капитальных ремонтов помещений.
Для обеспечения населения квалифицированной медицинской помощью, улучшения общественного здоровья за счет внедрения новейших технологий диагностики и лечения организовать работу консультативно-диагностических центров с целью концентрации материальных и кадровых ресурсов.
Мероприятия городской целевой программы "Развитие
муниципального здравоохранения города Архангельска на 2006-2008 годы"
/------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
|N п/п| Наименование мероприятий | Сроки | Источники финансирования млн.руб.) | Ответственные| Ожидаемые результаты|
| | | |------------------------------------| | |
| | | | городс-| област-| феде- | внебюд- | | |
| | | |кой бюд-|ной бюд-| ральный| жетные | | |
| | | | жет | жет | бюджет | средства| | |
|-----+-----------------------------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+---------+--------------+---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Раздел 1. Развитие системы управления равления |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. |Разработка и сопровождение городских программ: | 2006 | | | | |Департамент |Обеспечение доступ-|
| |"Гарантированное обеспечение населения города Архангельска бес-| 2007 | | | | |здравоохране- |ности квалифицирован-|
| |платной медицинской помощью" | 2008 | | | | |ния и социаль-|ной медицинской помо-|
| | | | | | | |ной политики|щи населению города |
| | | | | | | |(ДЗиСП) |Снижение уровней за-|
| |"Профилактика, диагностика, лечение, реабилитация при сердеч-| 2006 | 0,3 | | | | |болеваемости детей и|
| |но-сосудистых заболеваниях" | 2007 | 0,05 | | | | |взрослых, сокращение|
| | | 2008 | 0,05 | | | | |инвалидизации и |
|-----+-----------------------------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+---------+--------------|смертности от болез-|
| 2. |Реализация областных целевых программ: | 2006 | | | | |ДЗ и СП, глав-|ней органов кровооб-|
| |"Профилактика внутрибольничных инфекций и парентеральных вирусных| 2007 | | | | |ные врачи муни|ращения, профилактика|
| |гепатитов в учреждениях здравоохранения Архангельской области"; | 2008 | | | | |ципальных уч-|инфекций в МУЗ |
| |"Гемодиализная помощь"; | | | | | |реждений здра-| |
| |" Здоровый ребенок " | | | | | |воохранения | |
| | | | | | | |(МУЗ) | |
|-----+-----------------------------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+---------+--------------+---------------------|
| 3. |Развитие института главных внештатных специалистов | 2006 | 0,2 | | | | ДЗ и СП |Совершенствование уп-|
| | | 2007 | 0,3 | | | | |равления здравоохра-|
| | | 2008 | 0,3 | | | | |нения |
|-----+-----------------------------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+---------+--------------+---------------------|
| 4. |Развитие института контроля за качеством оказания медицинской по-| 2006 | 0,1 | | | |ДЗ и СП, глав-|Контроль качества|
| |мощи: | 2007 | 0,1 | | | |ные врачи |оказания медицинской|
| | создание городского экспертного Совета, | 2008 | 0,1 | | | | |помощи |
| | внедрение стандартов оказания медицинской помощи, | | | | | | | |
| | обеспечение лицензирования МУЗ | | | | | | | |
|-----+-----------------------------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+---------+--------------+---------------------|
| 5. |Принять участие в реализации международных проектов | 2006-2008| | | | | ДЗ и СП |Обмен международным|
| | | | | | | | |опытом |
|-----+-----------------------------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+---------+--------------+---------------------|
| 6. |Издание ежегодных сборников статистических показателей работы| 2006 | 0,1 | | | | ДЗ и СП |Анализ показателей|
| |здравоохранения города | 2007 | 0,1 | | | | |работы МУЗ в динамике|
| | | 2008 | 0,1 | | | | | |
|-----+-----------------------------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+---------+--------------+---------------------|
| 7. |Разработка программ статистического учета и отчетности и внедре-| 2006 | 0,5 | | | 0,5 | ДЗ и СП |Совершенствование |
| |ние их в практику | 2007 | 0,1 | | | | |статистического уче-|
| | | 2008 | 0,1 | | | 0,2 | |та и отчетности |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Раздел 2. Кадровая политика |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. |Обеспечить ежегодное усовершенствование врачей и средних медицин-| 2006 | 1,2 | | | |ДЗ и СП, СГМУ,|Повышение уровня ква-|
| |ских работников | 2007 | 0,2 | | | |главные врачи |лификации медицинско-|
| | | 2008 | 0,2 | | | | |го персонала |
|-----+-----------------------------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+---------+--------------+---------------------|
| 2. |Проведение аттестации средних медицинских работников на квалифи-| 2006-2008| | | | | ДЗ и СП |Повышение уровня ква-|
| |кационную категорию | | | | | | главные врачи|лификации медицинско-|
| | | | | | | | |го персонала |
|-----+-----------------------------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+---------+--------------+---------------------|
| 3. |Обеспечить подготовку: | 2006 | 1,0 | | | | ДЗ и СП, |Повышение уровня про-|
| |главных врачей, их заместителей, экономистов и бухгалтеров по| 2007 | 1,0 | | | | главные врачи|фессиональной подго-|
| |финансово-экономическим, правовым вопросам на семинарах, | 2008 | 1,0 | | | | |товки руководящего|
| |врачей на выездных циклах Российской академии последипломного| | | | | | |состава |
| |образования | | | | | | | |
|-----+-----------------------------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+---------+--------------+---------------------|
| 4. |Формирование муниципального заказа СГМУ и медицинскому колледжу| 2006 | 0,12 | | | | ДЗ и СП, |Укомплектование вра-|
| |для подготовки медицинских кадров городу | 2007 | 0,15 | | | | главные врачи|чебных и сестринских|
| | | 2008 | 0,2 | | | | |должностей в МУЗ |
|-----+-----------------------------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+---------+--------------| |
| 5. |Заключение договоров на компенсационной основе со студентами 3| 2006 | | | | 0,2 | Главные врачи| |
| |курса СГМУ | 2007 | | | | 0,2 | | |
| | | 2008 | | | | 0,2 | | |
|-----+-----------------------------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+---------+--------------+---------------------|
| 6. |Организация учебной практики студентов СГМУ на базе МУЗ | 2006 | | | | |СГМУ, главные|Совершенствование |
| | | 2007 | | | | | врачи |системы прохождения|
| | | 2008 | | | | | |учебной практики |
|-----+-----------------------------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+---------+--------------+---------------------|
| 7. |Участие специалистов в конференциях, семинарах, выставках, прово-| 2006 | 0,07 | | | 0,17 | ДЗ и СП, |Повышение професси-|
| |димых на центральных базах | 2007 | 0,07 | | | 0,17 | главные врачи|ональных знании |
| | | 2008 | 0,07 | | | 0,17 | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Раздел 3. Амбулаторно-поликлиническая помощь |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. |Дальнейшее развитие института врача общей практики на базе МУЗ,| 2006 | 0,5 | 0,5 | | | ДЗ и СП, |Обеспечение доступ-|
| |имеющих отдаленные территории обслуживания | 2007 | 0,3 | 0,3 | | | главные врачи|ности медицинской по-|
| | | 2008 | 0,3 | 0,2 | | | |мощи на отдаленных|
| | | | | | | | |территориях |
|-----+-----------------------------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+---------+--------------+---------------------|
| 2. |Развитие стационарзамещающих видов медицинской помощи, в том чис-| 2006 | 1,2 | | | 17,0 | ДЗ и СП, |Рациональное исполь-|
| |ле по профилям: открытие дневных стационаров для жителей Солом-| 2007 | 0,2 | | | 17,5 | главные врачи|зование коечного фон-|
| |бальского, Исакогорского округов, на о. Кего)# | 2008 | 0,2 | | | 20,0 | |да |
| | | | | | | фонд ОМС| | |
| |-----------------------------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+---------| |---------------------|
| |организация работы стационаров на дому на базе МУЗ | 2006 | | | | 7,1 | |Оказание медицинской|
| | | 2007 | | | | 7,5 | |помощи лицам, не нуж-|
| | | 2008 | | | | 8,0 | |дающимся во врачебном|
| | | | | | | фонд ОМС| | |
|-----+-----------------------------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+---------+--------------+---------------------|
| |внедрение стационара на дому сестринского ухода | 2006 2007| 0,3 | | | | |врачебном наблюдении |
| | | 2008 | 0,1 | | | 0,1 | | |
| | | | 0,2 | | | 0,2 | | |
| | | | | | | фонд ОМС| | |
|-----+-----------------------------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+---------+--------------+---------------------|
| 3. |Организация оказания платных медицинских услуг населению на базе| 2006 | | | | 0,6 | ДЗ и СП, |Разграничение потоков|
| |отделений хозрасчетной деятельности МУЗ | 2007 | | | | 0,5 | главные врачи|амбулаторных пациен-|
| | | 2008 | | | | 0,4 | |тов для повышения|
| | | | | | | | |доступности медицин-|
| | | | | | | | |ской помощи |
|-----+-----------------------------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+---------+--------------+---------------------|
| 4. |Совершенствование работы обучающих школ для населения города | 2006 | 0,1 | | | | ДЗ и СП, |Повышение качества|
| | | 2007 | 0,1 | | | | главный врач |жизни больных, стра-|
| | | 2008 | 0,1 | | | | |дающих хроническими|
| | | | | | | | |заболеваниями |
|-----+-----------------------------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+---------+--------------+---------------------|
| 5. |Развитие параклинических служб МУЗ: рентгендиагностической, лабо-| 2006 | 8,03 | 3,9 | | | ДЗ и СП, |Дальнейшее укрепление|
| |раторной, функциональной диагностики | 2007 | 3,86 | | | | главные врачи|материально-техничес-|
| | | 2008 | 6,95 | 3,9 | | | |кой базы поликлини-|
|-----+-----------------------------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+---------+--------------|ческих отделений |
| 6. |Создание городского центра лабораторной диагностики на базе одно-| 2006 | 0,5 | | | 2,0 | ДЗ и СП, | |
| |го из МУЗ | 2007 | 0,6 | | | 1,0 | главный врач | |
| | | 2008 | 0,7 | | | 1,0 | | |
|-----+-----------------------------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+---------+--------------| |
| 7. |Модернизация рабочих мест специалистов узкого профиля в МУЗ | 2006 | 0,9 | | | | ДЗ и СП, | |
| | | 2007 | 0,9 | | | | главные врачи| |
| | | 2008 | 0,9 | | | | | |
|-----+-----------------------------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+---------+--------------+---------------------|
| 8. |Создание корпоративной сети для передачи флюорограмм на сервер| 2006 | 0,3 | | | | ДЗ и СП, |Для раннего выявления|
| |ГУЗ "Областной противотуберкулезный диспансер" | 2007 | 0,3 | | | | главные врачи|патологии легких |
| | | 2008 | 0,2 | | | | | |
|-----+-----------------------------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+---------+--------------+---------------------|
| 9. |Организация проведения Дней здоровья по социально значимым проб-| 2006 | 0,2 | | | |ДЗ и СП, СГМУ,|Профилактика социаль-|
| |лемам общества | 2007 | 0,2 | | | |АОЦМП, главные|но-значимых болезней |
| | | 2008 | 0,2 | | | | врачи | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Раздел 4. Стационарная помощь |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. |Дальнейшая поэтапная реорганизация коечного фонда города и отра-| 2006-2008| | | | | ДЗ и СП, |Рациональное исполь-|
| |ботка потоков госпитализации: | | | | | | главные врачи|зование коечного фон-|
| |- по степени интенсивности лечебного процесса; | | | | | | |да |
| |- по структуре стационарных коек; | | | | | | | |
| |- по мощности стационаров, отделений | | | | | | | |
|-----+-----------------------------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+---------+--------------+---------------------|
| 2. |Развитие стационарной помощи на базе нового корпуса МУЗ "Первая| 2006 | 1,4 | | | | ДЗ и СП, |Обеспечение оказания|
| |городская клиническая больница" | 2007 | 2,4 | | | | главный врач |неотложной помощи |
| | | 2008 | 2,4 | | | | МУЗ | |
|-----+-----------------------------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+---------+--------------+---------------------|
| 3. |Оснащение и модернизация парка медицинской техники для отделений| 2006 | 7,3 | 7,3 | | | ДЗ и СП, |Повышение качества|
| |лучевой диагностики | 2007 | 16,5 | 16,5 | | | главные врачи|диагностики заболева-|
| | | 2008 | 15,0 | 14,7 | | | |ний |
|-----+-----------------------------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+---------+--------------| |
| 4. |Приобретение современных анализаторов для клинико-диагностически| 2006 | 1,6 | 1,58 | | | ДЗиСП главные| |
| |лабораторий МУЗ | 2007 | 0,27 | 0,28 | | | врачи | |
| | | 2008 | 0,85 | 0,86 | | | | |
|-----+-----------------------------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+---------+--------------+---------------------|
| 5. |Укрепление материально-технической базы отделений анестезиологии| 2006 2006| 1,5 | 1,53 | | |ДЗиСП главные |Улучшение оказания |
| |и реанимации | 2007 | 1,12 | 1,12 | | |врачи |хирургической помощи |
| | | | 0,67 | 0,68 | | | | |
| | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Раздел 5. Акушерско-гинекологическая служба |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. |Организация медицинской помощи больным гинекологического профиля,| 2006 | | | | | ДЗ и СП, |Улучшение качества|
| |беременным женщинам на базе дневных стационаров при поликлиниках| 2007 | | | | | главные врачи|оказания специализи-|
| |путем профилирования коек | 2008 | | | | | |рованной помощи |
|-----+-----------------------------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+---------+--------------+---------------------|
| 2. |Открытие кабинетов кольпоскопии на базе МУЗ | 2006 | | | | 0,3 | ДЗ и СП, |Выявление патологии|
| | | 2007 | | | | 0,64 | главные врачи|на ранних стадиях |
| | | 2008 | | | | 0,3 | | |
|-----+-----------------------------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+---------+--------------+---------------------|
| 3. |Оснащение перинатального Центра на базе МУЗ "Родильный дом им.| 2006 | 0,3 | | | | ДЗ и СП, |Снижение показателей|
| |Самойловой" медицинской техникой | 2007 | 0,75 | | | | главный врач |младенческой смер-|
| | | 2008 | 1,5 | | | | |тности |
|-----+-----------------------------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+---------+--------------+---------------------|
| 4. |Внедрение технологий, обеспечивающих расширение гистероскопичес-| 2006 | | | | 0,82 | ДЗ и СП, |Совершенствование ди-|
| |ких, эндоскопических методов диагностики и лечения гинекологичес-| 2007 | | | | 1,2 | главные врачи|агностики гинекологи-|
| |ких больных в МУЗ | 2008 | | | | 0,25 | |ческих заболеваний,|
| | | | | | | | |снижение сроков вре-|
| | | | | | | | |менной нетрудоспособ-|
| | | | | | | | |бности |
|-----+-----------------------------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+---------+--------------+---------------------|
| 5. |Открытие 5-ти коек детской гинекологии в МУЗ "Родильный дом им.| 2006 | | | | 0,7 | ДЗ и СП, |Снижение гинекологи-|
| |Самойловой" | 2007 | | | | 0,8 | главный врач,|ческой заболеваемости|
| | | 2008 | | | | 0,9 | ФОМС |в подростковом воз-|
| | | | | | | | |расте |
|-----+-----------------------------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+---------+--------------+---------------------|
| 6. |Обновление парка наркозно-дыхательной аппаратуры родильного отде-| 2006 | 2,1 | | | | ДЗ и СП, |Повышение качества|
| |ления МУЗ "Горбольница N 7" | 2007 | 1,5 | | | | главный врач |оказания акушерско-|
| | | 2008 | 1,5 | | | | |гинекологической по-|
| | | | | | | | |мощи в стационаре |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Раздел 6. Педиатрическая служба |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. |Открытие межтерриториального центра функциональной диагностики на| 2006 | 1,0 | | | | ДЗ и СП, |Повышение качества|
| |базе амбулаторно-поликлинического МУЗ "Городская поликлиника N 2"| 2007 | 3,0 | | | | главный врач |диагностики заболева-|
| | | | | | | | |ний |
|-----+-----------------------------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+---------+--------------+---------------------|
| 2. |Приобретение рентгендиагностического комплекса для МУЗ "Детская| 2006 | 2,65 | 2,65 | | | ДЗ и СП, |Укрепление диагности-|
| |поликлиника N 1" | | | | | | главный врач |ческой базы педиатри-|
| | | | | | | | |ческой службы |
|-----+-----------------------------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+---------+--------------+---------------------|
| 3. |Открытие детского офтальмологического центра и кабинетов по охра-| 2006 | 0,16 | | | | ДЗ и СП |Совершенствование ме-|
| |не зрения детей в МУЗ "Детская поликлиника N 1" | 2007 | 0,2 | | | | главный врач |тодов профилактики|
| | | 2008 | 0,4 | | | | |нарушений зрения у|
| | | | | | | | |детей |
|-----+-----------------------------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+---------+--------------+---------------------|
| 4. |Приобретение и организация работы на аппаратах "АСПОН-Д" в МУЗ | 2006 | 0,17 | | | 0,17 | ДЗ и СП |Повышение качества|
| | | 2007 | 0,15 | | | 0,15 | главные врачи|оказания медицинской|
| | | 2008 | 0,15 | | | 0,15 | |помощи |
|-----+-----------------------------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+---------+--------------| |
| 5. |Дооснащение городского центра детской вертебрологии | 2006 | 0,21 | | | | ДЗ и СП | |
| | | 2007 | 0,32 | | | | главный врач | |
|-----+-----------------------------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+---------+--------------+---------------------|
| 6. |Внедрение в практику работы приборов биологической обратной связи| 2006 | 0,11 | | | 0,11 | ДЗ и СП, |Дальнейшее совершенс-|
| |с патологией органов дыхания и с патологией опорно-двигательного| 2007 | 0,22 | | | 0,22 | Главные врачи|твование реабилита-|
| |аппарата | 2008 | 0,22 | | | 0,22 | |ционной базы службы |
|-----+-----------------------------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+---------+--------------+---------------------|
| 7. |Организация межтерриториального дневного стационара для подрос-| 2006 | 0,14 | | | | ДЗ и СП |Повышение качества|
| |тков Исакогорского и Ломоносовского округов | 2007 | | | | 0,1 | главные врачи|оказания медицинской|
| | | 2008 | | | | 0,15 | |помощи |
| | | | | | | фонд ОМС| | |
|-----+-----------------------------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+---------+--------------+---------------------|
| 8. |Строительство детских площадок в МУЗ "Городской специализирован-| 2006 | 0,3 | | | | ДЗ и СП |Обеспечение досуга|
| |ный дом ребенка". | 2007 | 0,3 | | | | главный врач |детей |
| | | 2008 | 0,3 | | | | | |
|-----+-----------------------------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+---------+--------------+---------------------|
| 9. |Ремонт детского отделения МУЗ "Городская поликлиника N 2" | 2007 | 2,5 | | | | ДЗ и СП, |Улучшение материаль-|
| | | 2008 | 2,5 | | | | главный врач,|но-технической базы|
| | | | | | | | УКС |МУЗ |
|-----+-----------------------------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+---------+--------------| |
| 10. |Реконструкция здания детского сада под детскую поликлинику МУЗ| 2006 | 22,0 | | | | ДЗ и СП | |
| |"Городская больница N 4" | 2007 | 20,0 | | | | главный врач | |
|-----+-----------------------------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+---------+--------------+---------------------|
| 11. |Строительство пристройки к МУЗ "Детская поликлиника N 1" | 2006 | 2,0 | 30,0 | 50,0 | | ДЗ и СП, |Реализация прав детей|
| | | 2007 | 4,0 | 25,0 | | | главный врач,|на получение медицин-|
| | | 2008 | 26,0 | | | | УКС |ской помощи |
|-----+-----------------------------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+---------+--------------+---------------------|
| 12. |Приобретение нового технологического оборудования для централизо-| 2006 | 0,5 | | | | ДЗ и СП |Улучшение качества|
| |ванной молочной кухни | | | | | | |молочных продуктов |
|-----+-----------------------------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+---------+--------------+---------------------|
| 13. |Создание автоматизированных рабочих мест участкового врача-педи-| 2007 | 0,3 | | | | ДЗ и СП |Улучшение оказания|
| |атра в МУЗ | | | | | | главные врачи|медицинской помощи|
| | | | | | | | |детям |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Раздел 7. Стоматологическая помощь |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. |Оснащение централизованных стерилизационных в муниципальных уч-| 2006 | 1,7 | | | | ДЗ и СП, |Снижение вероятности|
| |реждениях здравоохранения | 2007 | 0,7 | | | |главные врачи|заражения вирусными и|
| | | 2008 | 0,3 | | | | МУЗ |бактериальными инфек-|
| | | | | | | | |циями |
|-----+-----------------------------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+---------+--------------+---------------------|
| 2. |Обеспечение технического переоснащения стоматологических поликли-| 2006 | 1,5 | | | 1,5 | ДЗ и СП, |Повышение качества и|
| |ник, отделений, кабинетов МУЗ | 2007 | 2,0 | | | 2,0 |главные врачи|эффективности стома-|
| | | 2008 | 1,5 | | | 1,5 | МУЗ |тологическо и помощи |
|-----+-----------------------------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+---------+--------------+---------------------|
| 3. |Открытие и лицензирование стоматологического кабинета в детской| 2008 | 0,2 | | | | ДЗ и СП, |Доступность стомато-|
| |поликлинике МУЗ "Городская клиническая больница N 4" | | | | | | главный врач |логической помощи де-|
| | | | | | | | |тям города |
|-----+-----------------------------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+---------+--------------+---------------------|
| 4. |Приобретение дентальных рентгеновских аппарата в МУЗ | 2006 | 0,35 | | | 0,35 | ДЗ и СП, |Улучшение диагностики|
| | | 2007 | 0,35 | | | 0,35 |главные врачи|и прогнозирования ре-|
| | | 2008 | 0,35 | | | 0,35 | МУЗ |зультатов лечения |
|-----+-----------------------------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+---------+--------------+---------------------|
| 5. |Открытие и лицензирование стоматологических кабинетов в школах N| 2006 | 1,0 | | | | ДЗ и СП, |Приближение стомато-|
| |34, 52 и переоснащение стоматологических кабинетов в отдаленных| 2007 | 1,0 | | | | департамент |логической помощи де-|
| |школах города | 2008 | 1,0 | | | | образования |тям и подросткам |
| | | | | | | | мэрии | |
|-----+-----------------------------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+---------+--------------+---------------------|
| 6. |Начать переход на автоматизированную систему управления лечебным| 2006 | | | | | ДЗ и СП, |Создание общегород-|
| |процессом в оказании стоматологической помощи | | | | | |главные врачи,|ской базы данных |
| | | | | | | | АФОМС | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Раздел 8. Скорая помощь |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. |Организация постоянной подготовки сотрудников ГИБДД, УВД, водите-| 2006 | | | | | ДЗ и СП, |Своевременность ока-|
| |лей автотранспортных средств способам оказания доврачебной помощи| 2007 | | | | | главный врач |зания помощи постра-|
| | | 2008 | | | | | |давшим |
|-----+-----------------------------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+---------+--------------+---------------------|
| 2. |Оснащение современной портативной медтехникой выездных бригад МУЗ| 2007 | 1,52 | | | | ДЗ и СП, |Совершенствование |
| |"Станция скорой медицинской помощи" | 2008 | 0,32 | | | | главный врач |оказания неотложной|
| | | | | | | | |помощи |
|-----+-----------------------------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+---------+--------------+---------------------|
| 3. |Укомплектование средствами защиты МУЗ "Станция скорой медицинской| 2007 | 0,57 | | | | ДЗ и СП, |Охрана профессиональ-|
| |помощи" | 2008 | 0,3 | | | | главный врач |ного риска медперсо-|
| | | | | | | | |нала |
|-----+-----------------------------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+---------+--------------+---------------------|
| 4. |Переоснащение парка автотранспорта для выездных бригад | 2007 | 1,9 | | | | ДЗ и СП, |Ускорение оказания|
| | | 2008 | 1,9 | | | | главный врач |неотложной помощи на-|
|-----+-----------------------------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+---------+--------------|селения# |
| 5. |Организация работы отделения экстренной помощи в МУЗ "Первая го-| 2006 | 1,5 | | | | ДЗ и СП, | |
| |родская клиническая больница" | 2007 | 0,5 | | | | главный врач | |
| | | 2008 | 0,5 | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------|
| Раздел 9. Лекарственное обеспечение | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------|
| 1. |Оснащение технологическим оборудованием аптек МУЗ | 2006 | 0,6 | | | | ДЗ и СП, |Улучшение материаль-|
| | | 2007 | 0,6 | | | | главные врачи|но-технической базы |
| | | 2008 | 0,6 | | | | МУЗ | |
|-----+-----------------------------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+---------+--------------+---------------------|
| 2. |Внедрение программного продукта 1C Аптека с перспективой сетевого| 2008 | 0,5 | | | | ДЗ И СП, |Рационализация выпис-|
| |охвата отделений МУЗ "Первая городская клиническая больница" | | | | | | главный врач |ки требований и кон-|
| | | | | | | | |троль за назначением|
| | | | | | | | |лекарств |
|-----+-----------------------------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+---------+--------------+---------------------|
| 3. |Совершенствование формулярного перечня медицинского расходного| 2006 | | | | | ДЗ и СП, |Повышение качества|
| |материала МУЗ "Первая городская клиническая больница" | | | | | | главный врач |медицинской помощи |
|-----+-----------------------------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+---------+--------------+---------------------|
| 4. |Совершенствование организации внедрения программы дополнительного| 2006-2008| | | 60,0 | | ДЗ и СП |Улучшение оказания|
| |лекарственного обеспечения федеральных льготников | | | | 60,0 | |главные врачи|амбулаторной лекар-|
| | | | | | 60,0 | | |ственной помощи насе-|
|-----+-----------------------------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+---------+--------------|лению |
| 5. |Обеспечение жизненно необходимыми лекарственными средствами реги-| 2006 | | 20,0 | | | ДЗО, ДЗ и СП | |
| |ональных льготников | 2007 | | 22,0 | | | главные врачи| |
| | | 2008 | | 25,0 | | | | |
|-----+-----------------------------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+---------+--------------+---------------------|
| 7. |Обеспечение больных сахарным диабетом сахароснижающими средствами| 2006 | | 15,0 | | |ДЗ и СП, ДЗО, |Улучшение качества|
| |и средствами самоконтроля | 2007 | | 18,0 | | |главные врачи |жизни больных сахар-|
| | | 2008 | | 20,0 | | | |ным диабетом |
|-----+-----------------------------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+---------+--------------+---------------------|
| 8. |Проведение иммунизации населения от 18 до 35 лет против кори | 2006 | | 0,1 | | | ДЗ и СП, |Профилактика заболе-|
| | | 2007 | | 0,1 | | | главные врачи|вания кори |
| | | 2008 | | 0,1 | | | | |
|-----+-----------------------------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+---------+--------------+---------------------|
| 9. |Вакцинация населения из группы риска против гриппа | 2006 | | 1,5 | | | ДЗ и СП, |Профилактика заболе-|
| | | 2007 | | 1,5 | | | главные врачи|вания гриппом |
| | | 2008 | | 1,5 | | | | |
|-----+-----------------------------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+---------+--------------+---------------------|
| 10. |Поддержание запаса лекарственных средств оперативно-тактического| 2006-2008| | | | | ДЗ и СП, |Оказание медицинской|
| |резерва | | | | | | главные врачи|помощи на случай ЧС |
|-----+-----------------------------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+---------+--------------+---------------------|
| 11. |Обеспечение белковыми гидролизатами детей, больных фенилкетонурие| 2006 | | 1,8 | | | ДЗ и СП, |Улучшение качества|
| | | 2007 | | 2,0 | | | главные врачи|жизни больных детей |
| | | 2008 | | 2,5 | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Раздел 10. Социальные гарантии работникам здравоохранения и населению города |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. |Выплата врачам и среднему медперсоналу ежемесячной денежной ком-| 2006 | 0,5 | | | | ДЗ и СП |Повышение професси-|
| |пенсации, исходя из базовой суммы, равной 100 руб., на приобрете-| 2007 | 0,6 | | | | главные врачи|ональных знаний |
| |ние книгоиздательской продукции и периодических изданий | 2008 | 0,7 | | | | | |
|-----+-----------------------------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+---------+--------------+---------------------|
| 2. |Решение вопроса о включении в Положение об оплате труда системы| 2006 | | | | | ДЗ и СП |Укомплектование уч-|
| |доплат медицинскому персоналу, работающему на отдаленных террито-| | | | | | |реждении медицинскими|
| |риях, и выделения социального пакета молодым специалистам первич-| | | | | | |кадрами |
| |ного звена здравоохранения | | | | | | | |
|-----+-----------------------------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+---------+--------------+---------------------|
| 3. |Выделение ссуды на строительство жилья для медицинских работников| 2006 | | | | 4,0 | ДЗ и СП, |Укомплектования шта-|
| | | 2007 | | | | 5,0 | главные врачи|тов МУЗ врачами ос-|
| | | 2008 | | | | 6,0 | |тродефицитных специ-|
| | | | | | | | |альностей. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Раздел 11. Охрана труда в муниципальных учреждениях здравоохранения |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. |Проведение аттестации рабочих мест в МУЗ | 2006 | 8,0 | | | 0,03 | ДЗ и СП, |Улучшений условии|
| | | 2007 | 8,72 | | | 0,1 | главные врачи|труда |
| | | 2008 | 7,0 | | | 0,01 | | |
|-----+-----------------------------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+---------+--------------| |
| 2. |Приобретение автономных источников электроснабжения в МУЗ | 2006 | 5,0 | | | | ДЗ и СП | |
| | | | | | | | главные врачи| |
|-----+-----------------------------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+---------+--------------+---------------------|
| 3. |Страхование профессионального риска | 2006 | 0,15 | | | | ДЗ и СП, |Социальные гарантии|
| | | 2007 | 0,2 | | | | главные врачи|от профриска |
| | | 2008 | 0,22 | | | | | |
|-----+-----------------------------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+---------+--------------+---------------------|
| 4. |Проведение вакцинации сотрудников (группа риска) МУЗ против гепа-| 2006 | 0,03 | | | | ДЗ и СП, |Профилактика заболе-|
| |тита "В" | 2007 | 0,53 | | | | главные врачи|вания гепатитом |
| | | 2008 | 0,03 | | | | | |
|-----+-----------------------------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+---------+--------------+---------------------|
| 5. |Страхование от несчастных случаев на производстве | 2006 | 0,4 | | | | ДЗ и СП, |Соблюдение законода-|
| | | 2007 | 0,5 | | | | главные врачи|тельства в части|
| | | 2008 | 0,6 | | | | |страхования |
|-----+-----------------------------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+---------+--------------| |
| 6. |Страхование гражданской ответственности автотранспорта МУЗ | 2006 | 0,30 | | | 0,02 | ДЗ и СП, | |
| | | 2007 | 0,32 | | | 0,02 | главные врачи| |
| | | 2008 | 0,33 | | | 0,02 | | |
|-----+-----------------------------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+---------+--------------+---------------------|
| 7. |Обеспеченность работников МУЗ средствами индивидуальной защиты,| 2006 | 0,7 | | | 0,1 | ДЗ и СП, |Охрана труда |
| |молоком, спецодеждой | 2007 | 0,77 | | | 0,1 | главные врачи| |
| | | 2008 | 0,88 | | | 0,1 | | |
|-----+-----------------------------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+---------+--------------+---------------------|
| 8. |Проведение периодических медосмотров медперсонала МУЗ | 2006 | 1,46 | | | 0,1 | ДЗ и СП, |Профилактика профза-|
| | | 2007 | 1,6 | | | 0,03 | главные врачи|болеваний |
| | | 2008 | 1,81 | | | 0,1 | | |
|-----+-----------------------------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+---------+--------------+---------------------|
| 9. |Обеспеченность средствами индивидуальной защиты по ГО | 2006 | 0,27 | | | | ДЗ и СП, |Охрана труда |
| | | 2007 | 0,1 | | | | главные врачи| |
| | | 2008 | 0,08 | | | | | |
|-----+-----------------------------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+---------+--------------+---------------------|
| 10. |Техническое освидетельствование и экспертиза лифтов, барокамер в | 2006 | 0,03 | | | | ДЗ и СП, |Охрана труда |
| |МУЗ | 2007 | 0,2 | | | | главные врачи| |
| | | 2008 | 0,06 | | | | | |
|-----+-----------------------------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+---------+--------------+---------------------|
| 11. |Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатиру-| 2006 | 0,17 | | | | ДЗ и СП, |Выполнение требований|
| |ющих опасные производственные объекты | 2007 | 0,22 | | | | главные врачи|законодательства |
| | | 2008 | 0,22 | | | | | |
|-----+-----------------------------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+---------+--------------+---------------------|
| 12. |Страхование профессиональной ответственности работников МУЗ | 2006 | 0,05 | | | | ДЗ и СП |Охрана труда |
| | | 2007 | 0,06 | | | | главные врачи| |
| | | 2008 | 0,08 | | | | | |
|-----+-----------------------------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+---------+--------------+---------------------|
| 13. |Обучение работников по охране труда | 2006 | 0,07 | | | 0,07 | ДЗ и СП |Повышение професси-|
| | | 2007 | 0,08 | | | 0,08 | главные врачи|ональных знаний |
| | | 2008 | 0,08 | | | 0,08 | | |
|-----+-----------------------------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+---------+--------------| |
| 14. |Приобретение литературы и оргтехники для оборудования кабинетов,| 2006 | 0,07 | | | 0,07 | ДЗ и СП | |
| |стендов по охране труда | 2007 | 0,03 | | | 0,03 | главные врачи| |
| | | 2008 | 0,03 | | | 0,03 | | |
|-----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Раздел 12. Регистратура |
|-----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. |Организация работы справочного бюро | 2008 | 2,3 | | | |Департамент |Распределение потоков|
| | | | | | | |здравоохране |пациентов, снижение |
| | | | | | | |ния и социаль-|уровня |
| | | | | | | |ной политики |жалоб от населения |
| | | | | | | |мэрии, (ДЗ и | |
| | | | | | | |СП), муниципа-| |
| | | | | | | |льные учрежде-| |
| | | | | | | |ния здраво- | |
| | | | | | | |охранения | |
| | | | | | | |(МУЗ) | |
|-----+-----------------------------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+---------+--------------+---------------------|
| 2. |Осуществление денежных доплат | 2008 | 4,9 | | | |ДЗ и СП |Укомплектование |
| |работникам регистратуры | | | | | |МУЗ |штатных должностей |
| | | | | | | | |медицинских регистра-|
| | | | | | | | |торов до 100%, |
| | | | | | | | |снижение "текучести" |
| | | | | | | | |кадров |
|-----+-----------------------------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+---------+--------------+---------------------|
| 3. |Компьютеризация рабочих мест | 2008 | 0,56 | | | |ДЗ и СП |Формирование банка |
| |медицинских регистраторов | | | | | |МУЗ |данных о пациентах, |
| | | | | | | | |автоматизация |
| | | | | | | | |рабочего процесса |
|-----+-----------------------------------------------------------------+----------+--------+--------+--------+---------+--------------+---------------------|
| 4. |Обеспечение регистратур внутренней | 2008 | 2,0 | | | |ДЗ и СП |Своевременное решение|
| |телефонной связью со всеми | | | | | |МУЗ |вопросов оказания |
| |подразделениями поликлиники | | | | | | |медицинской помощи |
| | | | | | | | |пациентам |
\------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
С целью улучшения показателей здоровья, повышения эффективности системы здравоохранения, совершенствования ее структуры, обеспечения доступности и качества медицинского обслуживания населения утверждена городская целевая программа "Развитие муниципального здравоохранения города Архангельска на 2006-2008 годы".
В перечень основных мероприятий программы включены мероприятия в рамках следующих разделов: "Развитие системы управления", "Кадровая политика", "Амбулаторно-поликлиническая помощь", "Стационарная помощь", "Акушерско-гинекологическая служба", "Педиатрическая служба", "Стоматологическая помощь", "Скорая помощь", "Лекарственное обеспечение", "Социальные гарантии работникам здравоохранения и населению города", "Охрана труда в муниципальных учреждениях здравоохранения", "Регистратура".
Объем финансирования программы на 2006-2008 годы за счет средств городского бюджета носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта городского бюджета на очередной финансовый год с учетом его возможностей.
Решение Архангельского городского Совета депутатов от 26 октября 2005 г. N 47 "Об утверждении городской целевой программы "Развитие муниципального здравоохранения города Архангельска на 2006-2008 годы"
Текст решения (без приложения) опубликован в газете "Архангельск" от 17 ноября 2005 г. N 213(3230)
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Решение Архангельского городского Совета депутатов от 21 июня 2007 г. N 456
Решение Архангельского городского Совета депутатов от 29 ноября 2006 г. N 289