В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 21 Федерального закона от 06 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", пунктом "а" статьи 31.2 Устава Архангельской области, постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года N 299-пп "О порядке разработки и реализации государственных программ Архангельской области" Правительство Архангельской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Архангельской области "Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2020 годы)", утвержденную постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года N 462-пп.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор |
И.А. Орлов |
Изменения,
которые вносятся в государственную программу Архангельской области "Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2020 годы)"
(утв. постановлением Правительства Архангельской области от 14 октября 2014 г. N 429-пп)
1. Позицию, касающуюся объемов и источников финансирования государственной программы, паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования государственной программы |
- |
общий объем финансирования - 264 041 728,1 тыс. рублей, из них средства: областного бюджета - 111 137 994,6 тыс. рублей; федерального бюджета - 2 360 912,0 тыс. рублей; территориального фонда обязательного медицинского страхования - 150 542 821,5 тыс. рублей". |
2. В разделе II:
1) позицию, касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы, паспорта подпрограммы N 1 изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы |
- |
общий объем финансирования - 47 836 221,2 тыс. рублей, из них средства: областного бюджета - 625 300,1 тыс. рублей; федерального бюджета - 27 059,0 тыс. рублей; территориального фонда обязательного медицинского страхования - 47 183 862,1 тыс. рублей"; |
2) позицию, касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы, паспорта подпрограммы N 2 изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы |
- |
общий объем финансирования - 89 827 298,6 тыс. рублей, из них средства: федерального бюджета - 385 522,2 тыс. рублей; областного бюджета - 26 719 488,8 тыс. рублей; территориального фонда обязательного медицинского страхования - 62 722 287,6 тыс. рублей"; |
3) подраздел 2.7 дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:
"оснащение государственных медицинских организаций медицинским оборудованием.";
4) в подразделе 2.8:
а) дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
"С целью финансирования мероприятия пункта 1.2 перечня мероприятий подпрограммы N 2 (приложение N 2 к государственной программе) привлекаются средства федерального бюджета в форме субсидий, направленных на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 294.";
б) абзацы пятый - пятнадцатый считать соответственно абзацами шестым - шестнадцатым;
5) позицию, касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы, паспорта подпрограммы N 3 изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы |
- |
общий объем финансирования - 480 000 тыс. рублей, из них средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 480 000 тыс. рублей"; |
6) позицию, касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы, паспорта подпрограммы N 4 изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы |
- |
общий объем финансирования - 40 523 182,6 тыс. рублей, из них средства: федерального бюджета - 21 571,7 тыс. рублей; областного бюджета -3 609 125,1 тыс. рублей; территориального фонда обязательного медицинского страхования - 36 892 485,8 тыс. рублей"; |
7) позицию, касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы, паспорта подпрограммы N 5 изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы |
- |
общий объем финансирования - 4 791 612,0 тыс. рублей, из них средства: областного бюджета - 1 527 426,0 тыс. рублей; территориального фонда обязательного медицинского страхования - 3 264 186,0 тыс. рублей"; |
8) позицию, касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы, паспорта подпрограммы N 6 изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы |
- |
общий объем финансирования - 2 244 326,4 тыс. рублей, из них средства областного бюджета - 2 244 326,4 тыс. рублей"; |
9) подраздел 2.23 дополнить новыми абзацами восьмым и девятым следующего содержания:
"Мероприятие 1.3. Оснащение медицинским оборудованием паллиативных коек государственных медицинских организаций.
В рамках данного мероприятия предусмотрено оснащение медицинским оборудованием паллиативных коек государственных медицинских организаций с целью улучшения качества жизни детей с различными тяжелыми хроническими заболеваниями, в том числе с редкими (орфанными) и онкологическими заболеваниями.";
10) в абзаце втором подраздела 2.24 слова "мероприятия пункта 1.2" заменить словами "мероприятий пунктов 1.2 и 1.3";
11) позицию, касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы, паспорта подпрограммы N 7 изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы |
- |
общий объем финансирования - 1 145 763,2 тыс. рублей, из них средства: федерального бюджета - 49 500,0 тыс. рублей; областного бюджета - 1 096 263,2 тыс. рублей"; |
12) абзац двадцать восьмой подраздела 2.27 изложить в следующей редакции:
"взаимодействие министерства здравоохранения и ГБОУ ВПО "СГМУ" Минздрава России в целях эффективной организации практической подготовки в государственных медицинских организациях лиц, получающих высшее медицинское образование, высшее фармацевтическое образование, а также дополнительное профессиональное образование в ГБОУ ВПО "СГМУ" Минздрава России, осуществляемое в порядке, утверждаемом постановлением министерства здравоохранения;";
13) позицию, касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы, паспорта подпрограммы N 8 изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы |
- |
общий объем финансирования - 5 248 840,0 тыс. рублей, из них средства: федерального бюджета - 1 816 877,1 тыс. рублей; областного бюджета - 3 431 962,9 тыс. рублей"; |
14) подраздел 2.31 дополнить новыми абзацами одиннадцатым и двенадцатым следующего содержания:
"Мероприятие 1.3. Обеспечение лекарственными препаратами для проведения специфической фармакотерапии радиационных и химических поражений при ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций в результате применения средств радиационного и химического терроризма.
В рамках данного мероприятия планируется сформировать резерв лекарственных препаратов в целях ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций радиационного и химического характера на территории Архангельской области.";
15) в абзаце первом подраздела 2.32 после цифр "1.2" дополнить словами "1.3,";
16) позицию, касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы, паспорта подпрограммы N 9 изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы |
- |
общий объем финансирования -174 506,0 тыс. рублей, из них средства областного бюджета - 174 506,0 тыс. рублей"; |
17) позицию, касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы, паспорта подпрограммы N 10 изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы |
- |
общий объем финансирования - 71 769 978,1 тыс. рублей, из них средства: федерального бюджета - 60 382,0 тыс. рублей; областного бюджета - 71 709 596,1 тыс. рублей". |
3. Приложения N 2 и 3 к указанной государственной программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 2
к государственной программе
Архангельской области "Развитие
здравоохранения Архангельской области
(2013-2020 годы)"
(в редакции постановления Правительства
Архангельской области
от 14 октября 2014 г. N 429-пп)
Перечень
мероприятий государственной программы Архангельской области "Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2020 годы)"
Ответственный исполнитель - министерство здравоохранения Архангельской области (далее - министерство здравоохранения).
Наименование мероприятия |
Ответственные исполнители |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
Показатели результата реализации мероприятия по годам |
||||||||
всего |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Подпрограмма N 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, развитие первичной медико-санитарной помощи" | ||||||||||||
Цели подпрограммы N 1 - увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний; снижение заболеваемости инфарктом миокарда и инсультами; повышение выявляемости больных злокачественными новообразованиями на I - II стадиях заболевания; повышение доли больных, у которых туберкулез выявлен на ранней стадии; снижение уровня смертности от инфекционных заболеваний; снижение заболеваемости алкоголизмом, наркоманией; снижение уровня смертности населения за счет профилактики развития депрессивных состояний и суицидального поведения | ||||||||||||
Задача N 1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Архангельской области (далее - население), в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска | ||||||||||||
1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе у детей, профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей |
министерство здравоохранения |
итого |
94 906,8 |
6 800,0 |
23 404,8 |
1000,0 |
2 000,0 |
14 102,0 |
14 950,0 |
15 850,0 |
16 800,0 |
создание новых центров здоровья, а также обновление оборудования действующих центров здоровья, проведение наркологического тестирования обучающихся и других категорий граждан, модернизация наркологической службы, информирование населения по вопросам здорового образа жизни |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
12 854,8 |
- |
12 854,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
82 052,0 |
6 800,0 |
10 550,0 |
1 000,0 |
2 000,0 |
14 102,0 |
14 950,0 |
15 850,0 |
16 800,0 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Задачи N 2 - 3. Снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок. Сохранение на спорадическом уровне распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок (полиомиелит, корь, краснуха) | ||||||||||||
2. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику |
министерство здравоохранения |
итого |
3 957,6 |
500,0 |
500,0 |
- |
500,0 |
561,8 |
595,5 |
631,2 |
669,1 |
совершенствование эпидемиологической службы - проведение акарицидных и инсектицидных обработок |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
3 957,6 |
500,0 |
500,0 |
- |
500,0 |
561,8 |
595,5 |
631,2 |
669,1 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Задача N 4. Раннее выявление инфицированных ВИЧ, острыми вирусными гепатитами B и C | ||||||||||||
3. Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С |
министерство здравоохранения |
итого |
43 396,6 |
9 375,2 |
9 318,4 |
1 240,2 |
5 030,4 |
4 213,5 |
4 466,3 |
4 734,3 |
5 018,3 |
приобретение тест-систем для диагностики и мониторинга лечения ВИЧ-инфекции, ежегодное обследование на вирус иммунодефицита человека - не менее 18% населения |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
14 204,2 |
5 965,2 |
5 718,4 |
1 240,2 |
1 280,4 |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
29 192,4 |
3 410,0 |
3 600,0 |
- |
3 750,0 |
4 213,5 |
4 466,3 |
4 734,3 |
5 018,3 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Задача N 5. Реализация дифференцированного подхода к организации в рамках первичной медико-санитарной помощи профилактических осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей, в целях обеспечения своевременного выявления заболеваний, дающих наибольший вклад в показатели инвалидизации и смертности населения | ||||||||||||
4. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям, развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей |
министерство здравоохранения |
итого |
510 098,1 |
52 382,9 |
45 587,6 |
48 397,0 |
38 238,0 |
71 692,7 |
77 757,0 |
84 370,0 |
91 672,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
510 098,1 |
52 382,9 |
45 587,6 |
48 397,0 |
38 238,0 |
71 692,7 |
77 757,0 |
84 370,0 |
91 672,9 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
4.1. Развитие общей врачебной практики (семейной медицины) |
министерство здравоохранения |
итого |
83 767,6 |
6 606,9 |
7 029 |
- |
- |
16 031,5 |
16 993,4 |
18 013,0 |
19 093,8 |
оснащение ежегодно не менее 10 офисов врачей общей практики (семейной медицины) сумками-укладками, оборудованием, приобретение ежегодно 10 автомобилей для врачей общей практики, передвижных офисов врачей общей практики, осуществление стимулирующих денежных выплат врачам-наставникам (тьюторам), оплата им услуг сотовой связи для обеспечения работы с прикрепленными врачами общей практики |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
83 767,6 |
6 606,9 |
7 029,0 |
- |
- |
16 031,5 |
16 993,4 |
18 013,0 |
19 093,8 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
4.2. Проведение диспансеризации государственных гражданских служащих Архангельской области |
министерство здравоохранения |
итого |
17 272,7 |
2 920,0 |
- |
- |
- |
3 280,9 |
3 477,8 |
3 686,4 |
3 907,6 |
диспансеризация гражданских государственных служащих Архангельской области - ежегодно не менее 1 тыс. человек |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
17 272,7 |
2 920,0 |
- |
- |
- |
3 280,9 |
3 477,8 |
3 686,4 |
3 907,6 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
4.3. Развитие медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями |
министерство здравоохранения |
итого |
35 712,0 |
6 400,0 |
- |
- |
- |
6 700,0 |
7 100,0 |
7 530,0 |
7 982,0 |
приобретение медицинского оборудования для оказания плановой и неотложной медицинской помощи населению в соответствии с порядком оказания плановой и неотложной медицинской помощи населению Российской Федерации при болезнях системы кровообращения кардиологического профиля |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
35 712,0 |
6 400,0 |
- |
- |
- |
6 700,0 |
7 100,0 |
7 530,0 |
7 982,0 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
4.4. Совершенствование медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями |
министерство здравоохранения |
итого |
2 500,0 |
500,0 |
300,0 |
- |
- |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
500,0 |
приобретение медицинского оборудования для первичных онкологических и смотровых кабинетов в государственных медицинских организациях Архангельской области (далее - государственные медицинские организации) в соответствии с порядком оказания медицинской помощи онкологическим больным |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
2 500,0 |
500,0 |
300,0 |
- |
- |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
500,0 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
4.5. Совершенствование системы оказания амбулаторной медицинской помощи |
министерство здравоохранения |
итого |
366 201,3 |
35 442,6 |
37 695,6 |
47 817,0 |
37 708,0 |
44 718,5 |
49 190,3 |
54 109,3 |
59 520,3 |
оказание первичной медико-санитарной помощи в соответствии с установленным государственным заданием в части медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования (далее - ОМС) |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
366 201,6 |
35 442,6 |
37 695,6 |
47 817,0 |
37 708,0 |
44 718,5 |
49 190,3 |
54 109,3 |
59 520,3 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
4.6. Подготовка радиационно-гигиенического паспорта Архангельской области |
министерство здравоохранения |
итого |
4 644,2 |
513,4 |
563,0 |
580,0 |
530,0 |
561,8 |
595,5 |
631,3 |
669,2 |
ежегодная подготовка радиационно-гигиенического паспорта Архангельской области |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
4 644,2 |
513,4 |
563,0 |
580,0 |
530,0 |
561,8 |
595,5 |
631,3 |
669,2 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Задача N 6. Реализация территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области | ||||||||||||
5. Оказание медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области |
министерство здравоохранения |
итого |
47 183 862,1 |
4 230 407,50 |
4 859 432,7 |
5 717 848,5 |
6 068 035,3 |
6 478 331,0 |
6 536 387,5 |
6 617 580,1 |
6 675 839,5 |
оказание медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области в части медицинской помощи, включенной в базовую программу ОМС |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
47 183 862,1 |
4 230 407,50 |
4 859 432,7 |
5 717 848,5 |
6 068 035,3 |
6 478 331,0 |
6 536 387,5 |
6 617 580,1 |
6 675 839,5 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Всего по подпрограмме N 1 |
|
итого |
47 836 221,2 |
4 299 465,6 |
4 938 243,5 |
5 768 485,7 |
6 113 803,7 |
6 568 901,0 |
6 634 156,3 |
6 723 165,6 |
6 789 999,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
27 059,0 |
5 965,2 |
18 573,2 |
1 240,2 |
1 280,4 |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
625 300,1 |
63 092,9 |
6 0 237,6 |
49 397,0 |
44 488,0 |
90 570,0 |
97 768,8 |
105 585,5 |
114 160,3 |
|||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
47 183 862,1 |
4 230 407,5 |
4 859 432,7 |
5 717 848,5 |
6 068 035,3 |
6 478 331,0 |
6 536 387,5 |
6 617 580,1 |
6 675 839,5 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Подпрограмма N 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | ||||||||||||
Цели подпрограммы N 2 - повышение доступности и качества оказания медицинской помощи; снижение смертности от туберкулеза; повышение продолжительности и качества жизни лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C; увеличение сроков краткосрочной и долгосрочной ремиссии наркологических больных; развитие комплексной системы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при психических расстройствах; снижение смертности от ишемической болезни сердца и инсульта; снижение смертности от новообразований; снижение времени ожидания скорой медицинской помощи; снижение смертности пострадавших в результате ДТП; обеспечение безопасности и качества донорской крови и ее компонентов | ||||||||||||
Задачи N 1-2. Увеличение доли абацилированных# больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением. Внедрение методов персонализированной антибактериальной терапии больных туберкулезом | ||||||||||||
1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом |
министерство здравоохранения |
итого |
1 823 104,0 |
179 922,6 |
178 678,8 |
236 222,9 |
201 645,7 |
221 392,10 |
243 404,10 |
267 610,20 |
294 227,60 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
34 118,0 |
- |
- |
34 118,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
1 788 986,0 |
179 922,6 |
178 678,8 |
202 104,9 |
201 645,7 |
221 392,10 |
243 404,10 |
267 610,20 |
294 227,60 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
1.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом |
министерство здравоохранения |
итого |
1 756 283,0 |
177 422,6 |
175 678,8 |
188 822,9 |
201 645,7 |
218 210,1 |
240 031,1 |
264 034,2 |
290 437,6 |
обеспечение выполнения установленного государственного задания |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
1 756 283,0 |
177 422,6 |
175 678,8 |
188 822,9 |
201 645,7 |
218 210,1 |
240 031,1 |
264 034,2 |
290 437,6 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
1.2. Совершенствование ранней диагностики туберкулеза |
министерство здравоохранения |
итого |
66 821,0 |
2 500,0 |
3 000,0 |
47 400,0 |
- |
3 182,0 |
3 373,0 |
3 576,0 |
3 790,0 |
обеспечение расходными материалами государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области "Архангельский клинический противотуберкулезный диспансер" для проведения экспресс-методов диагностики туберкулеза ежегодно; приобретение передвижной флюорографической установки, оснащение государственных медицинских организаций медицинским оборудованием |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
34 118,0 |
- |
- |
34 118,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
32 703,0 |
2 500,0 |
3 000,0 |
13 282,0 |
- |
3 182,0 |
3 373,0 |
3 576,0 |
3 790,0 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Задача N 3. Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C | ||||||||||||
2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C |
|
итого |
502 135,4 |
48 963,3 |
46 594,3 |
57 189,6 |
59 734,9 |
62 411,8 |
68 653,0 |
75 518,3 |
83 070,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
39,1 |
39,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
502 096,3 |
48 924,2 |
46 594,3 |
57 189,6 |
59 734,9 |
62 411,8 |
68 653,0 |
75 518,3 |
83 070,2 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2.1. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C |
министерство здравоохранения |
итого |
257 085,6 |
26 206,1 |
23 282,6 |
28 720,3 |
27 972,7 |
32 515,4 |
35 766,9 |
39 343,6 |
43 278,0 |
обеспечение выполнения установленного государственного задания |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
257 085,6 |
26 206,1 |
23 282,6 |
28 720,3 |
27 972,7 |
32 515,4 |
35 766,9 |
39 343,6 |
43 278,0 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2.2. Развитие специализированной дерматовенерологической медицинской помощи |
министерство здравоохранения |
итого |
245 049,8 |
22 757,2 |
23 311,7 |
28 469,3 |
31 762,2 |
29 896,4 |
32 886,1 |
36 174,7 |
39 792,2 |
обеспечение выполнения установленного государственного задания на приобретение оборудования в соответствии с порядком оказания медицинской помощи дерматовенерологическим больным |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
39,1 |
39,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
245 010,7 |
22 718,1 |
23 311,7 |
28 469,3 |
31 762,2 |
29 896,4 |
32 886,1 |
36 174,7 |
39 792,2 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Задачи N 4-5. Модернизация наркологической службы Архангельской области. Совершенствование методов диагностики и лечения психических расстройств, внедрение современных методов психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации | ||||||||||||
3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным, совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения |
министерство здравоохранения |
итого |
6 962 656,0 |
668 330,6 |
713 829,7 |
875 912,2 |
844 056,5 |
831 830,8 |
915 013,9 |
1 006 515,3 |
1 107 166,8 |
финансовые средства предусмотрены на выполнение установленного государственного задания |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
6 962 656,0 |
668 330,6 |
713 829,7 |
875 912,2 |
844 056,5 |
831 830,8 |
915 013,9 |
1 006 515,3 |
1 107 166,8 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Задача N 6. Снижение смертности от ишемической болезни сердца и инсульта | ||||||||||||
4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями |
|
итого |
473 806,0 |
76 376,0 |
- |
17 500,0 |
- |
86 850,00 |
92 050,00 |
97 550,00 |
103 480,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
609,0 |
609,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
473 197,0 |
75 767,0 |
- |
17 500,0 |
- |
86 850,00 |
92 050,00 |
97 550,00 |
103 480,00 |
|||
местные бюджеты |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
4.1. Обеспечение государственных медицинских организаций расходными материалами для проведения операций пациентам с сердечно-сосудистой патологией |
министерство здравоохранения |
итого |
429 030,0 |
71 000,0 |
- |
- |
- |
81 850,0 |
86 750,0 |
91 950,0 |
97 480,0 |
проведение срочных операций по профилю "сердечно-сосудистая хирургия" |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
429 030,0 |
71 000,0 |
- |
- |
- |
81 850,0 |
86 750,0 |
91 950,0 |
97 480,0 |
|||
местные бюджеты |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
4.2 Оснащение государственных медицинских организаций медицинским оборудованием |
министерство здравоохранения |
итого |
44 776,0 |
5 376,0 |
- |
17 500,0 |
- |
5 000,0 |
5 300,0 |
5 600,0 |
6 000,0 |
приобретение диагностического и лечебного оборудования для государственных медицинских организаций |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
609,0 |
609,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
44 167,0 |
4 767,0 |
- |
17 500,0 |
- |
5 000,0 |
5 300,0 |
5 600,0 |
6 000,0 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Задачи N 7 - 8. Увеличение пятилетней выживаемости больных со злокачественными новообразованиями. Снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями | ||||||||||||
5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями |
министерство здравоохранения |
итого |
93 912,7 |
67 662,7 |
2 050,0 |
- |
- |
5 500,0 |
5 900,0 |
6 200,0 |
6 600,0 |
приобретение оборудования в соответствии с порядком оказания медицинской помощи онкологическим больным, дозиметрического оборудования, ремонт помещений для установки оборудования |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
25 962,7 |
25 962,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
67 950,0 |
41 700,0 |
2 050,0 |
- |
- |
5 500,0 |
5 900,0 |
6 200,0 |
6 600,0 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Задача N 9. Совершенствование системы управления скорой медицинской помощью | ||||||||||||
6. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации |
министерство здравоохранения |
итого |
7 638 281,9 |
887 575,8 |
1 003 800,4 |
334 970,0 |
1 011 431,5 |
1 005 917,8 |
1 066 272,9 |
1 130 249,3 |
1 198 064,2 |
снижение объемов скорой медицинской помощи за счет включения скорой специализированной медицинской помощи в систему ОМС и приобретения спецодежды для сотрудников скорой медицинской помощи |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
7 638 281,9 |
887 575,8 |
1 003 800,4 |
334 970,0 |
1 011 431,5 |
1 005 917,8 |
1 066 272,9 |
1 130 249,3 |
1 198 064,2 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Задача N 10. Снижение больничной летальности пострадавших в результате ДТП | ||||||||||||
7. Совершенствование оказания хирургических видов медицинской помощи, в том числе пострадавшим при ДТП |
министерство здравоохранения |
итого |
127 600,0 |
- |
- |
105 000,0 |
- |
5 000,0 |
5 500,0 |
5 900,0 |
6 200,0 |
оснащение медицинских организаций санитарным автотранспортом, медицинским и прочим оборудованием |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
127 600,0 |
- |
- |
105 000,0 |
- |
5 000,0 |
5 500,0 |
5 900,0 |
6 200,0 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Задача N 11. Поддержка развития инфраструктуры скорой, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, службы крови | ||||||||||||
8. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями |
министерство здравоохранения |
итого |
49 412,4 |
6 912,4 |
9 400,0 |
- |
- |
7 600,0 |
8 000,0 |
8 500,0 |
9 000,0 |
развитие гемодиализной и эндокринологической помощи |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
1 656,4 |
1 656,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
47 756,0 |
5 256,0 |
9 400,0 |
- |
- |
7 600,0 |
8 000,0 |
8 500,0 |
9 000,0 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
9. Обеспечение граждан высокотехнологичной медицинской помощью (далее - ВМП) |
министерство здравоохранения |
итого |
1 778 583,6 |
250 145,9 |
211 635,7 |
172 908,3 |
172 908,3 |
209 219,0 |
230 140,9 |
253 155,0 |
278 470,5 |
увеличение объемов оказания ВМП в государственных медицинских организациях, достижение удовлетворения потребностей населения в ВМП не менее 85% |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
118 981,1 |
80 123,6 |
38 857,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
1 659 602,5 |
170 022,3 |
172 778,2 |
172 908,3 |
172 908,3 |
209 219,0 |
230 140,9 |
253 155,0 |
278 470,5 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
10. Развитие службы крови |
министерство здравоохранения |
итого |
276 359,2 |
217 206,2 |
10 000,0 |
- |
- |
11 236,0 |
11 910,0 |
12 625,0 |
13 382,0 |
оснащение государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области "Архангельская станция переливания крови" и ее филиалов оборудованием, ремонт помещений, обеспечение расходными материалами для забора крови, информатизация службы крови, пропаганда донорства, подготовка специалистов |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
204 155,9 |
204 155,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
72 203,3 |
13 050,3 |
10 000,0 |
- |
- |
11 236,0 |
11 910,0 |
12 625,0 |
13 382,0 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
11. Заготовка, переработка, хранение донорской крови и ее компонентов, обеспечение компонентами и препаратами крови, иммуногематологическими стандартами государственных медицинских организаций |
министерство здравоохранения |
итого |
1 061 669,6 |
103 470,2 |
112 979,4 |
123 530,2 |
135 576,8 |
126 290,2 |
138 919,3 |
152 811,2 |
168 092,3 |
увеличение объемов заготовки донорской крови до 12 800 литров |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
1 061 669,6 |
103 470,2 |
112 979,4 |
123 530,2 |
135 576,8 |
126 290,2 |
138919,3 |
152 811,2 |
168 092,3 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Задача N 12. Реализация территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области | ||||||||||||
12. Оказание медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области |
министерство здравоохранения |
итого |
62 722 287,6 |
6 318 738,5 |
7 180 325,2 |
7 476 761,9 |
7 836 521,8 |
8 365 447,8 |
8 440 139,3 |
8 514 830,8 |
8 589 522,3 |
оказание медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
62 722 287,6 |
6 318 738,5 |
7 180 325,2 |
7 476 761,9 |
7 836 521,8 |
8 365 447,8 |
8 440 139,3 |
8 514 830,8 |
8 589 522,3 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Задача N 13. Соответствие деятельности медицинских организаций в Архангельской области порядкам и стандартам оказания медицинской помощи | ||||||||||||
13. Совершенствование системы оказания стационарной медицинской помощи |
министерство здравоохранения |
итого |
6 290 074,9 |
668 795,7 |
573 717,7 |
489 160,5 |
585 681,4 |
856 005,1 |
941 605,6 |
1 035 766,1 |
1 139 342,8 |
оказание специализированной |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области |
||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
6 290 074,9 |
668 795,7 |
573 717,7 |
489 160,5 |
585 681,4 |
856 005,1 |
941 605,6 |
1 035 766,1 |
1 139 342,8 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
14. Погашение кредиторской задолженности за выполнение санитарных заданий по оказанию специализированной скорой (санитарно-авиационной) помощи |
министерство здравоохранения |
итого |
27 415,5 |
27 415,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
оказание специализированной медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
27 415,5 |
27 415,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Всего по подпрограмме N 2 |
|
итого |
89 827 298,6 |
9521515,4 |
10043011,2 |
9 889 155,6 |
10847556,9 |
11794700,6 |
12167509,0 |
12 567 231,2 |
12 996 618,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
385 522,2 |
312 546,7 |
38 857,5 |
34 118,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной |
26 719 488,8 |
2 890 230,2 |
2 823 828,5 |
2 378 275,7 |
3011035,1 |
3 429 252,8 |
3 727 369,7 |
4 052 400,4 |
4 407 096,4 |
|||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
62 722 287,6 |
6 318 738,5 |
7 180 325,2 |
7 476 761,9 |
7 836 521,8 |
8 365 447,8 |
8 440 139,3 |
8 514 830,8 |
8 589 522,3 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Подпрограмма N 3 "Развитие государственно-частного партнерства" | ||||||||||||
Цель подпрограммы N 3 - повышение качества оказания медицинских услуг в сфере здравоохранения | ||||||||||||
Задачи N 1-5. Привлечение в отрасль дополнительных финансовых источников; организация в области инновационного производственного и диагностического центра на базе циклотрона, радиохимической лаборатории, позитронно-эмиссионного томографического сканера, компьютерного томографа и магнитно-резонансного томографа; создание условий для высококачественной диагностики и лечения больных с использованием технологий ядерной медицины; повышение обеспеченности населения в заместительной почечной терапии методом гемодиализа; обеспечение лечения бесплодия методами вспомогательных репродуктивных технологий | ||||||||||||
1.1. Организация инновационного производственного и диагностического центра на базе циклотрона, радиохимической лаборатории, ПЭТ-сканера, КТ и МРТ |
министерство здравоохранения |
итого |
480 000,0 |
- |
- |
- |
- |
120 000,0 |
120 000,0 |
120 000,0 |
120 000,0 |
создание условий для высококачественной диагностики и лечения больных с использованием технологий ядерной медицины |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
480 000,0 |
- |
- |
- |
- |
120 000,0 |
120 000,0 |
120 000,0 |
120 000,0 |
|
||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
1.2. Создание центра амбулаторного гемодиализа в г. Котласе на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области "Котласская центральная городская больница" |
|
итого |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
создание условий для высококачественной диагностики и лечения больных с использованием технологий ядерной медицины; повышение обеспеченности населения в заместительной почечной терапии методом гемодиализа |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Всего по подпрограмме N 3 |
|
итого |
480 000,0 |
- |
- |
- |
- |
120 000,0 |
120 000,0 |
120 000,0 |
120 000,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
480 000,0 |
- |
- |
- |
- |
120 000,0 |
120 000,0 |
120 000,0 |
120 000,0 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
юридические лица |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Подпрограмма N 4 "Охрана здоровья матери и ребенка" | ||||||||||||
Цели подпрограммы N 4 - создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи детям и матерям; улучшение состояния здоровья детей и матерей; снижение материнской, младенческой и детской смертности | ||||||||||||
Задача N 1. Развитие государственных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь матерям и детям в соответствии с утвержденными порядками и стандартами оказания медицинской помощи | ||||||||||||
1. Совершенствование медицинской помощи женщинам и детям |
министерство здравоохранения |
итого |
168 972,2 |
18 152,3 |
30 137,6 |
- |
- |
27 586,9 |
29 242,2 |
30 996,7 |
32 856,5 |
приобретение не менее 50 единиц оборудования для государственных медицинских организаций, оказывающих акушерско-гинекологическую и педиатрическую помощь. Проведение ремонтов для приведения помещений в соответствие с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
168 972,2 |
18 152,3 |
30 137,6 |
- |
- |
27 586,9 |
29 242,2 |
30 996,7 |
32 856,5 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2. Обесечение проведения аудиологического и неонатального скрининга |
министерство здравоохранения |
итого |
18 271,1 |
5 220,8 |
5 199,4 |
6 000,0 |
312,9 |
351,6 |
372,7 |
395,0 |
418,7 |
закупка оборудования и расходных материалов для аудиологического и неонатологического скрининга |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
9 794,4 |
4 907,9 |
4 886,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
8 476,7 |
312,9 |
312,9 |
6 000,0 |
312,9 |
351,6 |
372,7 |
395,0 |
418,7 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
3. Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3 лет |
министерство здравоохранения |
итого |
650 812,0 |
71 432,3 |
75 194,8 |
73 000,0 |
62 735,6 |
84 224,4 |
89 277,8 |
94 634,5 |
100 312,6 |
приобретение продуктов питания по назначению врача для беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3 лет - не менее 25 000 человек в год |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
650 812,0 |
71 432,3 |
75 194,8 |
73 000,0 |
62 735,6 |
84 224,4 |
89 277,8 |
94 634,5 |
100 312,6 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Задача N 2. Развитие специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи детям и женщинам | ||||||||||||
4. Развитие пренатальной диагностики нарушений развития ребенка |
министерство здравоохранения |
итого |
58 447,6 |
13 183,9 |
7 643,4 |
7 600,0 |
5 075,0 |
5 702,3 |
6 044,4 |
6 407,1 |
6 791,5 |
приобретение аппарата УЗИ-диагностики для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области "Северодвинский родильный дом". Открытие и оснащение оборудованием цитогенетической лаборатории (государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области "Архангельская детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова"). Оснащение оборудованием патологоанатомического отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области "Архангельская областная клиническая больница" |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
11 777,3 |
5 508,9 |
6 268,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
46 670,3 |
7 675,0 |
1 375,0 |
7 600,0 |
5 075,0 |
5 702,3 |
6 044,4 |
6 407,1 |
6 791,5 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
5. Совершенствование профилактических мероприятий путем доабортного консультирования и развития центров (кабинетов) медико-социальной поддержки беременных |
министерство здравоохранения |
итого |
34 793,9 |
3 305,8 |
3 668,3 |
- |
- |
6359,4 |
6740,9 |
7145,4 |
7574,1 |
организация и осуществление функционирования службы доабортного консультирования в женских консультациях, обеспечение работы телефона доверия |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
34 793,9 |
3 305,8 |
3 668,3 |
- |
- |
6359,4 |
6740,9 |
7145,4 |
7574,1 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
6. Совершенствование оказания медицинской помощи детям с ограниченными возможностями здоровья |
министерство здравоохранения |
итого |
2 485,7 |
754,0 |
200,0 |
548,7 |
- |
224,6 |
238,2 |
252,5 |
267,7 |
приобретение продуктов для лечебного питания, расходных материалов, оборудования |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
2 485,7 |
754,0 |
200,0 |
548,7 |
- |
224,6 |
238,2 |
252,5 |
267,7 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
7. Предоставление помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям из неполных семей |
министерство здравоохранения |
итого |
2 658 682,3 |
270 368,5 |
274 000,7 |
280 907,5 |
331 243,9 |
323 672,0 |
356 039,2 |
391 643,1 |
430 807,4 |
совершенствование условий содержания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из неполных семей |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
2 658 682,3 |
270 368,5 |
274 000,7 |
280 907,5 |
331 243,9 |
323 672,0 |
356 039,2 |
391 643,1 |
430 807,4 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
8. Совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями |
министерство здравоохранения |
итого |
38 232,0 |
965,5 |
6 300,0 |
- |
- |
7 078,7 |
7 503,4 |
7 953,6 |
8 430,8 |
приобретение оборудования в соответствии с порядком оказания медицинской помощи онкологическим больным |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
38 232,0 |
965,5 |
6 300,0 |
- |
- |
7 078,7 |
7 503,4 |
7 953,6 |
8 430,8 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Задача N 3. Реализация территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области | ||||||||||||
9. Оказание медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области |
министерство здравоохранения |
итого |
36 892 485,8 |
3 192 568,4 |
3 981 901,0 |
4 478 073,7 |
4 747 897,6 |
5 067 088,6 |
5 112 116,3 |
5 134 007,8 |
5 178 832,4 |
за счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхования финансируется оказание акушерско-гинекологической помощи женщинам, в том числе амбулаторной, стационарной, помощи беременным женщинам на койках патологии беременности, послеродовых койках, специализированной помощи женщинам, амбулаторной помощи детям и специализированной помощи детям в стационаре |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
36 892 485,8 |
3 192 568,4 |
3 981 901,0 |
4 478 073,7 |
4 747 897,6 |
5 067 088,6 |
5 112 116,3 |
5 134 007,8 |
5 178 832,4 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Всего по подпрограмме N 4 |
|
итого |
40 523 182,6 |
3 575 951,5 |
4 384 245,2 |
4 846 129,9 |
5 147 265,0 |
5 522 288,5 |
5 607 575,1 |
5 673 435,7 |
5 766 291,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
21 571,7 |
10 416,8 |
11 154,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
3 609 125,1 |
372 966,3 |
391 189,3 |
368 056,2 |
399 367,4 |
455 199,9 |
495 458,8 |
539 427,9 |
587 459,3 |
|||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
36 892 485,8 |
3 192 568,4 |
3 981 901,0 |
4 478 073,7 |
4 747 897,6 |
5 067 088,6 |
5 112 116,3 |
5 134 007,8 |
5 178 832,4 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Подпрограмма N 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" | ||||||||||||
Цель подпрограммы N 5 - увеличение продолжительности активного периода жизни населения | ||||||||||||
Задача N 1. Разработка и внедрение новых организационных моделей, а также поддержка развития инфраструктуры системы медицинской реабилитации | ||||||||||||
1.1. Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям |
министерство здравоохранения |
итого |
1 368 649,4 |
140 746,7 |
140 259,7 |
150 079,7 |
157 710,7 |
168 035,5 |
184 839,0 |
203 322,9 |
223 655,2 |
оказание реабилитационной помощи взрослому и детскому населению в государственных медицинских организациях в амбулаторных и стационарных условиях |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
1 368 649,4 |
140 746,7 |
140 259,7 |
150 079,7 |
157 710,7 |
168 035,5 |
184 839,0 |
203 322,9 |
223 655,2 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Задача N 2. Разработка и внедрение новых организационных моделей, а также поддержка развития инфраструктуры системы санаторно-курортного лечения | ||||||||||||
2. Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детям |
министерство здравоохранения |
итого |
158 776,6 |
15 668,6 |
16 200,0 |
18 500,0 |
16 000,0 |
21 123,7 |
22 391,1 |
23 734,6 |
25 158,6 |
оказание работающим гражданам санаторно-курортной медицинской помощи по восстановительному лечению непосредственно после стационарной помощи в условиях санаторно-курортных организаций |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
158 776,6 |
15 668,6 |
16 200,0 |
18 500,0 |
16 000,0 |
21 123,7 |
22 391,1 |
23 734,6 |
25 158,6 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Задача N 3. Реализация территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области | ||||||||||||
3.1. Оказание медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области |
министерство здравоохранения |
итого |
3 264 186,0 |
- |
79 870,5 |
479 210,2 |
507 745,3 |
542 080,0 |
546 920,0 |
551 760,0 |
556 600,0 |
оказание медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
3 264 186,0 |
- |
79 870,5 |
479 210,2 |
507 745,3 |
542 080,0 |
546 920,0 |
551 760,0 |
556 600,0 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Всего по подпрограмме N 5 |
|
итого |
4 791 612,0 |
156 415,3 |
236 330,2 |
647 789,9 |
681 456,0 |
731 239,2 |
754 150,1 |
778 817,5 |
805 413,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
1 527 426,0 |
156 415,3 |
156 459,7 |
168 579,7 |
173 710,7 |
189 159,2 |
207 230,1 |
227 057,5 |
248 813,8 |
|||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
3 264 186,0 |
- |
79 870,5 |
479 210,2 |
507 745,3 |
542 080,0 |
546 920,0 |
551 760,0 |
556 600,0 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Подпрограмма N 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" | ||||||||||||
Цели подпрограммы N 6 - обеспечение доступности паллиативной помощи; повышение эффективности оказания паллиативной помощи, качество которой должно соответствовать уровню заболеваемости; обеспечение доступности паллиативной помощи | ||||||||||||
Задачи N 1-2. Обеспечение доступности паллиативной помощи; повышение эффективности оказания паллиативной помощи, качество которой должно соответствовать уровню заболеваемости | ||||||||||||
1.1. Оказание паллиативной помощи взрослым |
министерство здравоохранения |
итого |
2 241 140,2 |
142 871,0 |
176 410,4 |
274 048,8 |
226 127,6 |
355 420,6 |
355 420,6 |
355 420,6 |
355 420,6 |
оказание паллиативной медицинской помощи взрослому населению |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
2 241 140,2 |
142 871,0 |
176 410,4 |
274 048,8 |
226 127,6 |
355 420,6 |
355 420,6 |
355 420,6 |
355 420,6 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
1.2. Оказание паллиативной помощи детям |
министерство здравоохранения |
итого |
1 886,2 |
200,0 |
306,2 |
390,0 |
- |
225,0 |
240,0 |
255,0 |
270,0 |
оказание паллиативной медицинской помощи детскому населению в государственных медицинских организациях, в амбулаторных и стационарных условиях на койках паллиативного лечения для детей, обеспечение расходными материалами для жизнеобеспечения детей в домашних условиях, страдающих редкими, в том числе орфанными, заболеваниями |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
1 886,2 |
200,0 |
306,2 |
390,0 |
- |
225,0 |
240,0 |
255,0 |
270,0 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
1.3. Оснащение медицинским оборудованием паллиативных коек государственных медицинских организаций |
министерство здравоохранения |
итого
в том числе
федеральный бюджет
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные средства |
1 300,0
-
1 300,0
-
- |
-
-
-
-
- |
-
-
-
-
- |
1 300,0
-
1 300,0
-
- |
-
-
-
-
- |
-
-
-
-
- |
-
-
-
-
- |
-
-
-
-
- |
-
-
-
-
- |
обеспечение государственных медицинских организаций медицинским оборудованием паллиативных коек, развитие паллиативного направления медицинской помощи на территории Архангельской области |
Всего по подпрограмме N 6 |
|
итого |
2 244 326,4 |
143 071,0 |
176 716,6 |
275 738,8 |
226 127,6 |
355 645,6 |
355 660,6 |
355 675,6 |
355 690,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
2 244 326,4 |
143 071,0 |
176 716,6 |
275 738,8 |
226 127,6 |
355 645,6 |
355 660,6 |
355 675,6 |
355 690,6 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Подпрограмма N 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" | ||||||||||||
Цели подпрограммы N 7 - совершенствование и перспективное развитие обеспеченности системы здравоохранения Архангельской области медицинскими кадрами; поэтапное устранение дефицита медицинских кадров, а также кадрового дисбаланса в системе здравоохранения Архангельской области; обеспечение притока в государственные медицинские организации врачей и среднего медицинского персонала, позволяющего восполнить естественную убыль; планирование подготовки и трудоустройства медицинских работников с использованием современных технологий кадрового менеджмента, эффективных мотивационных механизмов, позволяющих обеспечить медицинские организации квалифицированными кадрами, способными улучшить качество оказания медицинской помощи населению; решение социальных вопросов медицинских работников в целях повышения доступности и качества оказываемой медицинской помощи; повышение престижа профессии медицинского работника | ||||||||||||
Задача N 1. Совершенствование системы целевой контрактной подготовки молодых специалистов с высшим и средним профессиональным образованием в сфере здравоохранения | ||||||||||||
1.1. Доплата к стипендии студентам ГБОУ ВПО "СГМУ" Минздрава России (1100 рублей на 1 человека ежемесячно) и средних профессиональных образовательных организациях (800 рублей на 1 человека ежемесячно), обучающимся на условиях целевой контрактной подготовки, заключившим контракт с государственными медицинскими организациями, подведомственными министерству здравоохранения, и подписавшими обязательство отработать в данных организациях не менее трех лет после окончания образовательной организации |
министерство здравоохранения |
итого |
46 164,0 |
5 244,0 |
5 000,0 |
4 900,0 |
5 244,0 |
5 892,2 |
6 245,7 |
6 620,4 |
7 017,7 |
обучение на условиях целевой контрактной подготовки - не менее 300 студентов ежегодно |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
46 164,0 |
5 244,0 |
5 000,0 |
4 900,0 |
5 244,0 |
5 892,2 |
6 245,7 |
6 620,4 |
7 017,7 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
1.2. Обучение студентов на компенсационной основе на лечебном, педиатрическом и стоматологическом факультетах образовательной организации высшего образования в сфере здравоохранения - не менее 30 человек в год |
министерство здравоохранения |
итого |
26 645,9 |
2 900,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 370,8 |
3 573,0 |
3 787,4 |
4 014,7 |
обучение на компенсационной основе - не менее 30 студентов в год |
в том числе: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
26 645,9 |
2 900,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 370,8 |
3 573,0 |
3 787,4 |
4 014,7 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Задача N 2. Совершенствование работы по трудоустройству и закреплению молодых специалистов в государственных медицинских организациях Архангельской области для достижения полноты укомплектованности государственных медицинских организаций медицинскими работниками | ||||||||||||
2.1. Единовременные денежные выплаты молодым специалистам, окончившим образовательные организации высшего образования и профессиональные образовательные организации в сфере здравоохранения, трудоустроившимся в государственные медицинские организации |
министерство здравоохранения |
итого |
122 742,1 |
47 092,0 |
56 856,0 |
2 400,0 |
2 356,0 |
3 209,0 |
3 401,6 |
3 605,7 |
3 821,8 |
1) единовременная денежная выплата в 2013-2014 годах в размере 1 млн. рублей медицинским работникам в возрасте до 35 лет, прибывшим в 2013-2014 годах после окончания образовательной организации высшего образования, имеющим высшее медицинское образование, на работу в сельский населенный пункт либо рабочий поселок или переехавшим на работу в сельский населенный пункт либо рабочий поселок из другого населенного пункта и заключившим с министерством здравоохранения договор. Ожидаемый результат - трудоустройство в государственные медицинские организации, расположенные в сельской местности или рабочих поселках, в 2013 году - 45 медицинских работников, в 2014 году - 54 медицинских работников; 2) единовременная денежная выплата в 2013 году в размере 40,0 тыс. рублей молодым специалистам, окончившим в 2013 году профессиональные образовательные организации в области здравоохранения и трудоустроившимся в государственные медицинские организации. Ожидаемый результат - трудоустройство в 2013 году в государственные медицинские организации и закрепление на рабочих местах не менее 40 молодых специалистов со средним профессиональным медицинским образованием; 3) единовременная денежная выплата с 2014 года в размере 50,0 тыс. рублей молодым специалистам, окончившим образовательные организации высшего образования и трудоустроившимся в государственные медицинские организации. Ожидаемый результат мероприятия ежегодно - трудоустройство не менее 20 молодых специалистов с высшим медицинским образованием; 4) единовременная денежная выплата с 2014 года в размере 25,0 тыс. рублей молодым специалистам, окончившим профессиональные образовательные организации и трудоустроившимся в государственные медицинские организации. Ожидаемый результат мероприятия ежегодно - трудоустройство не менее 30 молодых специалистов со средним профессиональным медицинским образованием |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
49 500,0 |
22 500,0 |
27 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
73 242,1 |
24 592,0 |
29 856,0 |
2 400,0 |
2 356,0 |
3 209,0 |
3 401,6 |
3 605,7 |
3 821,8 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Задача N 3. Повышение престижа профессии и общественного статуса медицинских работников | ||||||||||||
3.1. Мероприятия по повышению престижа профессии, в том числе проведение конкурсов профессионального мастерства и иных тематических конкурсов |
министерство здравоохранения |
итого |
22 238,3 |
2 210,0 |
2 740,0 |
2 500,0 |
2 500,0 |
2 809,0 |
2 977,5 |
3 156,2 |
3 345,6 |
ежегодное проведение конкурсов профессионального мастерства и иных тематических конкурсов с выплатой денежных поощрений и вручением памятных подарков победителям |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
22 238,3 |
2 210,0 |
2 740,0 |
2 500,0 |
2 500,0 |
2 809,0 |
2 977,5 |
3 156,2 |
3 345,6 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
3.2. Оплата работы главных внештатных специалистов министерства здравоохранения |
министерство здравоохранения |
итого |
9 624,3 |
1 026,0 |
1 200,0 |
500,0 |
1000,0 |
1 348,3 |
1 429,2 |
1 515,0 |
1 605,8 |
ежеквартальные выплаты главным внештатным специалистам |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
9 624,3 |
1 026,0 |
1 200,0 |
500,0 |
1000,0 |
1 348,3 |
1 429,2 |
1 515,0 |
1 605,8 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Задача N 4. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов со средним медицинским образованием | ||||||||||||
4.1. Реализация мероприятий по организации подготовки и переподготовки кадров со средним профессиональным образованием в ГАОУ СПО "Архангельский медицинский колледж" |
министерство здравоохранения |
итого |
595 313,2 |
67980,3 |
65598,3 |
71 706,2 |
72 559,2 |
70 821,4 |
76 276,9 |
82 089,7 |
88 281,2 |
ежегодное обучение студентов согласно государственному заданию, повышение квалификации средних медицинских работников, сертификация специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
595 313,2 |
67 980,3 |
65 598,3 |
71 706,2 |
72 559,2 |
70 821,4 |
76 276,9 |
82 089,7 |
88 281,2 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
4.2. Выплата стипендий и предоставление мер социальной поддержки обучающимся за счет средств областного бюджета в ГАОУ СПО "Архангельский медицинский колледж" по профессиональным образовательным программам, организация культурно-массовой, спортивной, оздоровительной работы с обучающимися |
министерство здравоохранения |
итого |
82 855,7 |
5 600,0 |
9 558,6 |
10 005,1 |
10 538,4 |
11 038,4 |
11 538,4 |
12038,4 |
12538,4 |
ежегодные выплаты стипендий и предоставление мер социальной поддержки обучающимся за счет средств областного бюджета в ГАОУ СПО "Архангельский медицинский колледж" по профессиональным образовательным программам, обеспечение культурно-массовой, спортивной, оздоровительной работы с обучающимися |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
82 855,7 |
5 600,0 |
9 558,6 |
10 005,1 |
10 538,4 |
11 038,4 |
11 538,4 |
12038,4 |
12538,4 |
|||
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Задача N 5. Предоставление мер социальной поддержки специалистам государственных медицинских и фармацевтических организаций | ||||||||||||
5.1. Предоставление мер социальной поддержки специалистам государственных бюджетных и автономных учреждений здравоохранения Архангельской области, вышедшим на пенсию (независимо от вида пенсий), проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Архангельской области, специалистам муниципальных учреждений здравоохранения, переданных в государственную собственность Архангельской области, вышедшим на пенсию до 31 декабря 2011 года (независимо от вида пенсии), проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Архангельской области, а также отдельным категориям квалифицированных специалистов медицинских и фармацевтических государственных унитарных предприятий, находящихся в ведении Архангельской области, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) |
министерство здравоохранения |
итого |
238 679,7 |
21 145,1 |
23 387,2 |
25 000,0 |
28 594,8 |
32 129,1 |
34 056,9 |
36 100,3 |
38 266,3 |
реализация государственных полномочий в соответствии с областным законом от 22 июня 2005 года N 52-4-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных специалистов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)", постановлением администрации Архангельской области от 29 мая 2007 года N 109-па "Об утверждении Порядка финансирования расходов на предоставление мер социальной поддержки специалистов медицинских и фармацевтических государственных унитарных предприятий, находящихся в ведении Архангельской области" |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
238 679,7 |
21 145,1 |
23 387,2 |
25 000,0 |
28 594,8 |
32 129,1 |
34 056,9 |
36 100,3 |
38 266,3 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Задача N 6. Создание условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников | ||||||||||||
6.1. Организация повышения квалификации, профессиональной переподготовки медицинских кадров |
министерство здравоохранения |
итого |
1 500,0 |
300,0 |
- |
- |
? |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских работников |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
1 500,0 |
300,0 |
- |
- |
? |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Всего по подпрограмме N 7 |
|
итого |
1 145 763,2 |
153 497,4 |
167 340,1 |
120 011,3 |
125 792,4 |
130 918,2 |
139 799,2 |
149 213,1 |
159 191,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
49 500,0 |
22 500,0 |
27 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной |
1 096 263,2 |
130 997,4 |
140 340,1 |
120 011,3 |
125 792,4 |
130 918,2 |
139 799,2 |
149 213,1 |
159 191,5 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Подпрограмма N 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" | ||||||||||||
Цель подпрограммы N 8 - повышение доступности качественных, эффективных и безопасных лекарственных препаратов для медицинского применения для удовлетворения потребностей населения и системы здравоохранения на основе формирования рациональной и сбалансированной с имеющимися ресурсами системы лекарственного обеспечения населения | ||||||||||||
Задача N 1. Обеспечение рационального использования лекарственных препаратов для медицинского применения | ||||||||||||
1.1. Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания отдельных групп населения, в том числе оказание услуг по их приемке, хранению и доставке |
министерство здравоохранения |
итого |
4 846 609,4 |
879 097,1 |
1 239 793,3 |
368 251,8 |
525 470,2 |
418 924,0 |
444 287,0 |
471 206,0 |
499 580,0 |
обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий граждан (100% нуждающихся) |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
1 693 183,9 |
535 066,9 |
808 327,3 |
166 251,8 |
183 537,9 |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
3 153 425,5 |
344 030,2 |
431 466,0 |
202 000,0 |
341 932,3 |
418 924,0 |
444 287,0 |
471 206,0 |
499 580,0 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
1.2. Приобретение лекарственных препаратов для проведения тромболизиса у больных с острым инфарктом миокарда на догоспитальном этапе |
министерство здравоохранения |
итого |
17 856,2 |
2 786,2 |
800,0 |
- |
2 800,0 |
2 800,0 |
2 800,0 |
2 800,0 |
2 800,0 |
проведение ежегодно не менее 50 процедур догоспитального тромболизиса у пациентов с острым инфарктом миокарда |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
17 586,2 |
2 786,2 |
800,0 |
- |
2 800,0 |
2 800,0 |
2 800,0 |
2 800,0 |
2 800,0 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
1.3. Обеспечение лекарственными препаратами для проведения специфической фармакотерапии радиационных и химических поражений при ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций в результате применения средств радиационного и химического терроризма |
министерство здравоохранения |
итого |
751,2 |
- |
- |
751,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
формирование резерва лекарственных препаратов для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций радиационного и химического характера на территории Архангельской области |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
751,2 |
- |
- |
751,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Задача N 2. Предупреждение распространенности ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С | ||||||||||||
2.1. Приобретение антивирусных препаратов для профилактики |
министерство здравоохранения |
итого |
221 293,2 |
38 997,4 |
41 026,7 |
46 642,4 |
41 026,7 |
12 300,0 |
13 000,0 |
13 700,0 |
14 600,0 |
проведение противовирусной терапии ежегодно у 16 пациентов с хроническими гепатитами В или С, а также у 330 пациентов, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе 10 пациентов с сочетанной патологией |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
123 693,2 |
27 997,4 |
30 026,7 |
35 642,4 |
30 026,7 |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
97 600,0 |
11 000,0 |
11 000,0 |
11 000,0 |
11 000,0 |
12 300,0 |
13 000,0 |
13 700,0 |
14 600,0 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2.2. Химиопрофилактика ВИЧ-инфекции профессиональных заражений медицинских работников и постконтактная профилактика заражения |
министерство здравоохранения |
итого |
2 100,0 |
300,0 |
300,0 |
- |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
приобретение ежегодно не менее 20 комплектов противовирусных препаратов для предотвращения профессионального заражения медицинских работников ВИЧ-инфекцией |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
2 100,0 |
300,0 |
300,0 |
- |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Задача N 3. Снижение уровня или сохранение на спорадическом уровне распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям | ||||||||||||
3.1. Обеспечение иммунобиологическими препаратами населения, в том числе оказание услуг по их приемке, хранению и доставке |
министерство здравоохранения |
итого |
160 500,0 |
18000,0 |
18000,0 |
18000,0 |
18000,0 |
20230,0 |
21440,0 |
22730,0 |
24100,0 |
охват профилактическими прививками не менее 95% детского населения |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
160 500,0 |
18 000,0 |
18 000,0 |
18 000,0 |
18000,0 |
20 230,0 |
21 440,0 |
22 730,0 |
24 100,0 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Всего по подпрограмме N 8 |
|
итого |
5 248 840,0 |
939 180,7 |
1 299 920,0 |
433 645,4 |
587 596,9 |
454 554,0 |
481 827,0 |
510 736,0 |
541 380,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
1 816 877,1 |
563 064,3 |
838 354,0 |
201 894,2 |
213 564,6 |
- |
- |
- |
- |
|||
областной |
3 431 962,9 |
376 116,4 |
461 566,0 |
231 751,2 |
374 032,3 |
454 554,0 |
481 827,0 |
510 736,0 |
541 380,0 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Подпрограмма N 9 "Развитие информатизации в здравоохранении" | ||||||||||||
Цель подпрограммы N 9 - информационная поддержка медицинского обслуживания населения, оказания медицинских услуг государственными медицинскими организациями | ||||||||||||
Задача N 1. Повышение качества оказания медицинской помощи на основе совершенствования информационно-технологического обеспечения деятельности государственных медицинских организаций, их персонала | ||||||||||||
1.1. Масштабирование и развитие используемых медицинских информационных систем (автоматизация деятельности медицинского персонала, обеспечение возможности ведения электронной медицинской карты, персонифицированный учет оказанных медицинских услуг) |
министерство здравоохранения |
итого |
174 506,0 |
200,0 |
- |
7 950,0 |
- |
36 321,0 |
39 277,0 |
42 956,0 |
47 802,0 |
доля государственных медицинских организаций, осуществляющих первичный прием, в которых реализована возможность ведения электронных медицинских карт с использованием медицинских информационных систем, нарастающим итогом: 2013 год - 48,30%; 2014 год - 67,20%; 2015 год - 67,20%; 2016 год - 72,40%; 2017 год - 77,60%; 2018 год - 84,50%; 2019 год - 91,40%; 2020 год - 100,0% |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
174 506,0 |
200,0 |
- |
7 950,0 |
- |
36 321,0 |
39 277,0 |
42 956,0 |
47 802,0 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Всего по подпрограмме N 9 |
|
итого |
174 506,0 |
200,0 |
- |
7 950,0 |
- |
36 321,0 |
39 277,0 |
42 956,0 |
47 802,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной |
174 506,0 |
200,0 |
- |
7 950,0 |
- |
36 321,0 |
39 277,0 |
42 956,0 |
47 802,0 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Подпрограмма N 10 "Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области" | ||||||||||||
Цели подпрограммы N 10 - приведение материально-технической базы государственных медицинских организаций в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи; формирование эффективной системы организации и управления здравоохранением Архангельской области, обеспечивающей доступную и качественную медицинскую помощь населению | ||||||||||||
Задача N 1. Приведение технического состояния зданий государственных медицинских организаций в соответствие с лицензионными и санитарными требованиями | ||||||||||||
1.1. Строительство объектов государственных медицинских организаций |
министерство промышленности и строительства Архангельской области (далее - министерство промышленности и строительства), министерство здравоохранения |
итого |
445 083,6 |
134 620,9 |
84 085,5 |
80 377,2 |
- |
28 000,0 |
52 000,0 |
42 000,0 |
24 000,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
445 083,6 |
134 620,9 |
84 085,5 |
80 377,2 |
- |
28 000,0 |
52 000,0 |
42 000,0 |
24 000,0 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
1) строительство (приобретение) Черевковской амбулатории государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области "Красноборская центральная районная больница" (далее - ГБУЗ "Красноборская центральная районная больница") |
министерство промышленности и строительства |
итого |
18 437,0 |
18 437,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ввод в эксплуатацию Черевковской амбулатории мощностью 80 посещений в смену в 2013 году |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
18 437,0 |
18 437,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2) привязка проекта и строительство здания терапевтического отделения ГБУЗ "Красноборская центральная районная больница" |
министерство промышленности и строительства |
итого |
2 377,3 |
2 377,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ввод в эксплуатацию здания терапевтического отделения на 20 коек круглосуточного пребывания и 10 коек дневного стационара в 2017 году |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
2 377,3 |
2 377,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
3) проектирование, корректировка проектной документации, проведение госэкспертизы и завершение строительства поликлиники государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области "Плесецкая центральная районная больница" (далее - ГБУЗ "Плесецкая центральная районная больница") |
министерство здравоохранения, министерство промышленности и строительства |
итого |
124 613,4 |
203,2 |
44 033,0 |
80 377,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
ввод в эксплуатацию поликлиники мощностью 375 посещений в смену в 2015 году |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
203,2 |
203,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
министерство промышленности и строительства |
областной бюджет |
124 410,2 |
- |
44 033,0 |
80 377,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4) проектирование, сбор исходно-разрешительной документации, корректировка, экспертиза и строительство областной больницы в 62-А квартале г. Архангельска |
министерство промышленности и строительства |
итого |
93 978,5 |
88 978,5 |
5 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ввод в эксплуатацию областной больницы в 62-А квартале г. Архангельска в 2015 году |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
93 978,5 |
88 978,5 |
5 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
5) реконструкция объекта "Областной онкологический диспансер, г. Архангельск" |
министерство промышленности и строительства |
итого |
57 322,1 |
22 269,6 |
35 052,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
завершение реконструкции объекта "Областной онкологический диспансер, г. Архангельск" в 2014 году |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
57 322,1 |
22 269,6 |
35 052,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
6) строительство пожарного проезда объекта "Реконструкция и капитальный ремонт лечебного корпуса акушерско-гинекологического стационара с женской консультацией (перинатальный центр) по адресу: г. Котлас, пр. Мира, 36, корпус 14" |
министерство здравоохранения |
итого |
1 175,3 |
1 175,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ввод в эксплуатацию пожарного проезда перинатального центра государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области "Котласская центральная городская больница имени святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)" в 2013 году |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
1 175,3 |
1 175,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
7) реконструкция Обозерского филиала ГБУЗ "Плесецкая центральная районная больница" |
министерство промышленности и строительства |
итого |
36 000,0 |
- |
- |
- |
- |
16 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
- |
ввод в эксплуатацию после реконструкции объекта "Обозерский филиал ГБУЗ "Плесецкая центральная районная больница" в 2020 году |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
36 000,0 |
- |
- |
- |
- |
16 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
- |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
8) строительство фельдшерско-акушерских пунктов (по 3 в год) |
министерство промышленности и строительства |
итого |
48 000,0 |
- |
- |
- |
- |
12 000,0 |
12 000,0 |
12 000,0 |
12 000,0 |
ввод в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов, улучшение доступности оказания медицинской помощи населению в 2020 году |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
48 000,0 |
- |
- |
- |
- |
12 000,0 |
12 000,0 |
12 000,0 |
12 000,0 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
9) строительство пристройки к хирургическому корпусу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области "Мезенская центральная районная больница" |
министерство промышленности и строительства |
итого |
62 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
30 000,0 |
20 000,0 |
12 000,0 |
ввод в эксплуатацию пристройки к хирургическому корпусу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области "Мезенская центральная районная больница" в 2020 году |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
62 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
30 000,0 |
20 000,0 |
12 000,0 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
10) приобретение здания фельдшерско-акушерского пункта для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области "Коношская центральная районная больница" |
министерство здравоохранения |
итого |
1 180,0 |
1 180,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ввод в эксплуатацию здания фельдшерско-акушерского пункта для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области "Коношская центральная районная больница" в 2013 году |
в том числе: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
1 180,0 |
1 180,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
1.2. Проведение текущих и капитальных ремонтов, обследований строительных конструкций, технологических присоединений линий электроснабжения, разработка проектно-сметной документации в государственных медицинских организациях |
министерство здравоохранения
министерство промышленности и строительства |
итого |
510 241,5 |
42 465,2 |
116 337,2 |
90 030,9 |
- |
84 900,0 |
55 300,0 |
62 000,0 |
59 208,2 |
проведение капитальных и текущих ремонтов в 16 государственных медицинских организациях
проведение капитальных ремонтов в 6 государственных медицинских организациях |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
327 710,6 |
42 465,2 |
6 337,2 |
17 500,0 |
- |
84 900,0 |
55 300,0 |
62 000,0 |
59 208,2 |
|||
местные бюджеты внебюджетные средства |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
|||
областной бюджет |
182 530,9 |
- |
110 000,0 |
72 530,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Задача N 2. Оснащение государственных медицинских организаций оборудованием в соответствии с утвержденными порядками оказания медицинской помощи | ||||||||||||
2.1. Приобретение оборудования и мебели для государственных медицинских организаций |
министерство здравоохранения |
итого |
372 960,3 |
35 292,9 |
4 445,0 |
- |
- |
74 893,6 |
92 387,2 |
92 150,4 |
73 791,2 |
приобретение не менее 70 единиц медицинского оборудования для оснащения государственных медицинских организаций |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
372 960,3 |
35 292,9 |
4 445,0 |
- |
- |
74 893,6 |
92 387,2 |
92 150,4 |
73 791,2 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Задача N 3. Обновление автотранспорта государственных медицинских организаций | ||||||||||||
3.1. Приобретение автотранспорта для государственных медицинских организаций |
министерство здравоохранения |
итого |
238 158,0 |
38 045,3 |
1 500,0 |
2 000,0 |
- |
44 944,0 |
47 640,6 |
50 499,1 |
53 529,0 |
приобретение не менее 125 единиц автотранспорта для государственных медицинских организаций |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
238 158,0 |
38 045,3 |
1 500,0 |
2 000,0 |
- |
44 944,0 |
47 640,6 |
50 499,1 |
53 529,0 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Задача N 4. Обеспечение осуществления органами государственной власти Ненецкого автономного округа полномочий по организации специализированной медицинской помощи | ||||||||||||
4.1. Обеспечение осуществления органами государственной власти Ненецкого автономного округа полномочий по организации специализированной медицинской помощи |
министерство здравоохранения |
итого |
1 827 130,0 |
211 527,5 |
222 103,9 |
- |
247 201,6 |
262 033,7 |
277 755,8 |
294 421,1 |
312 086,4 |
снижение объемов специализированной медицинской помощи жителям Ненецкого автономного округа за счет развития профилактической работы |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
1 827 130,0 |
211 527,5 |
222 103,9 |
- |
247 201,6 |
262 033,7 |
277 755,8 |
294 421,1 |
312 086,4 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Задача N 5. Обеспечение работы государственных медицинских организаций, предоставляющих услуги в сфере здравоохранения | ||||||||||||
5.1. Обеспечение предоставления услуг в сфере здравоохранения в Архангельской области иными государственными медицинскими организациями |
министерство здравоохранения |
итого |
1 712 991,3 |
191 579,4 |
190 520,1 |
205 405,4 |
186 325,6 |
202 361,7 |
222 597,9 |
244 857,7 |
269 343,5 |
выполнение государственного задания на оказание государственных услуг - не менее 100% |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
27 200,0 |
18 600,0 |
8 600,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
1 685 791,3 |
172 979,4 |
181 920,1 |
205 405,4 |
186 325,6 |
202 361,7 |
222 597,9 |
244 857,7 |
269 343,5 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Задача N 6. Обеспечение обязательного медицинского страхования неработающего населения | ||||||||||||
6.1. Обеспечение обязательного медицинского страхования неработающего населения |
министерство здравоохранения |
итого |
62 973 886,4 |
4 761 732,2 |
6 035 500,1 |
7 932 241,4 |
8 460 123,1 |
9 017 522,2 |
8 966 078,4 |
8 920 350,0 |
8 880 339,0 |
перечисление страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения Архангельской области |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
62 973 886,4 |
4 761 732,2 |
6 035 500,1 |
7 932 241,4 |
8 460 123,1 |
9 017 522,2 |
8 966 078,4 |
8 920 350,0 |
8 880 339,0 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
6.2. Обеспечение обязательного медицинского страхования неработающего населения Ненецкого автономного округа |
министерство здравоохранения |
итого |
2 309 549,3 |
269 104,3 |
344 632,5 |
- |
428 567,7 |
316 811,2 |
316 811,2 |
316 811,2 |
316 811,2 |
перечисление страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения Ненецкого автономного округа |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
2 309 549,3 |
269 104,3 |
344 632,5 |
- |
428 567,7 |
316 811,2 |
316 811,2 |
316 811,2 |
316 811,2 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Задача N 7. Обеспечение деятельности министерства здравоохранения как ответственного исполнителя государственной программы | ||||||||||||
7.1. Обеспечение деятельности министерства здравоохранения как ответственного исполнителя государственной программы |
министерство здравоохранения |
итого |
825 643,0 |
81 381,1 |
87 954,4 |
90 366,7 |
94 363,6 |
101 853,4 |
111 869,9 |
122 877,9 |
134 976,0 |
создание условий для эффективной реализации государственной программы |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
33 182,0 |
3 636,0 |
3 683,3 |
3 683,3 |
3 714,1 |
4 221,0 |
4 474,3 |
4 742,7 |
5 027,3 |
|||
областной бюджет |
792 461,0 |
77 745,1 |
84 271,1 |
86 683,4 |
90 649,5 |
97 632,4 |
107 395,6 |
118 135,2 |
129 948,7 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
7.2. Обеспечение реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |
министерство здравоохранения |
итого |
554 040,3 |
- |
75 746,5 |
- |
478 293,8 |
- |
- |
- |
- |
резерв на финансовое обеспечение для достижения индикативных значений средней заработной платы |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
554 040,3 |
- |
75 746,5 |
- |
478 293,8 |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
7.3. Проведение мероприятий по межведомственному, межрегиональному и международному сотрудничеству в сфере здравоохранения |
министерство здравоохранения |
итого |
294,4 |
- |
294,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
реализация мероприятий по межведомственному, межрегиональному и международному сотрудничеству в сфере здравоохранения |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
294,4 |
- |
294,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Всего по подпрограмме N 10 |
|
итого |
71 769 978,1 |
5 765 748,8 |
7 163 119,6 |
8 400 421,6 |
9 894 875,4 |
10 133 319,8 |
10 142 441,0 |
10 145 967,4 |
10 124 084,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
60 382,0 |
22 236,0 |
12 283,3 |
3 683,3 |
3 714,1 |
4 221,0 |
4 474,3 |
4 742,7 |
5 027,3 |
|||
областной бюджет |
71 709 596,1 |
5 743 512,8 |
7 150 836,3 |
8 396 738,3 |
9 891 161,3 |
10 129 098,8 |
10 137 966,7 |
10 141 224,7 |
10 119 057,2 |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Итого по государственной программе |
|
итого |
264 041 728,1 |
24 555 045,7 |
28 408 926,4 |
30 389 328,2 |
33 624 473,9 |
35 847 887,9 |
36 442 395,3 |
37 067 198,1 |
37 706 472,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
2 360 912,0 |
936 729,0 |
946 222,9 |
240 935,7 |
218 559,1 |
4 221,0 |
4 474,3 |
4 742,7 |
5 027,3 |
|||
областной бюджет |
111 137 994,6 |
9 876 602,3 |
11 361 174,1 |
11 996 498,2 |
14 245 714,8 |
15 270 719,5 |
15 682 357,9 |
16 124 276,7 |
16 580 651,1 |
|||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
150 542 821,5 |
13 741 714,4 |
16 101 529,4 |
18 151 894,3 |
19 160 200,0 |
20 572 947,4 |
20 755 563,1 |
20 938 178,7 |
21 120 794,2 |
|||
юридические лица |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Приложение N 3
к государственной программе
Архангельской области "Развитие
здравоохранения Архангельской области
(2013-2020 годы)"
(в редакции постановления Правительства
Архангельской области
от 14 октября 2014 г. N 429-пп)
Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы "Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2020 годы)" за счет средств областного бюджета
Ответственный исполнитель - министерство здравоохранения Архангельской области (далее - министерство здравоохранения).
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Архангельской области от 14 октября 2014 г. N 429-пп "О внесении изменений в государственную программу Архангельской области "Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2020 годы)"
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
Текст постановления опубликован в газете "Волна" от 28 октября 2014 г. N 42(1482)