Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 4
к областному закону
от 10 июня 2003 г. N 21-з
Распределение ассигнований из областного бюджета по разделам и
подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной
классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 2002 год
(тыс. рублей)
Наименование |
Раздел |
Подраздел |
Целевая статья расходов |
Вид расхо- дов |
Утверждено областным законом "Об областном бюджете на 2002 год" |
Исполнено за 2002 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ |
01 |
229 123,0 |
203 656,0 |
|||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти |
01 |
02 |
27 215,0 |
20 499,0 |
||
Содержание главы и членов законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации |
01 |
02 |
023 |
2 342,0 |
2 012,0 |
|
Денежное содержание главы и членов законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации |
01 |
02 |
023 |
032 |
2 342,0 |
2 012,0 |
Обеспечение деятельности законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации |
01 |
02 |
025 |
24 873,0 |
18 487,0 |
|
Денежное содержание аппарата |
01 |
02 |
025 |
027 |
8 652,0 |
8 159,0 |
Представительские расходы | 01 | 02 | 025 | 028 | 300,0 | 276,0 |
Расходы на содержание аппарата |
01 |
02 |
025 |
029 |
15 921,0 |
10 052,0 |
Функционирование исполнительных органов государственной власти |
01 |
03 |
142 131,0 |
129 466,0 |
||
Содержание главы исполнительной власти субъекта Российской Федерации и его заместителей |
01 |
03 |
034 |
3 570,0 |
2 826,0 |
|
Денежное содержание главы исполнительной власти субъекта Российской Федерации и его заместителей |
01 |
03 |
034 |
033 |
3 570,0 |
2 826,0 |
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
01 |
03 |
036 |
138 561,0 |
126 640,0 |
|
Денежное содержание аппарата |
01 |
03 |
036 |
027 |
109 960,0 |
102 047,0 |
Представительские расходы | 01 | 03 | 036 | 028 | 400,0 | 112,0 |
Расходы на содержание аппарата |
01 |
03 |
036 |
029 |
28 201,0 |
24 481,0 |
Прочие расходы на общегосударственное управление |
01 |
05 |
59 777,0 |
53 691,0 |
||
Расходы на общегосударственное управление (не отнесенные к бюджетам других министерств и ведомств) |
01 |
05 |
039 |
55 494,0 |
49 685,0 |
|
Содержание подведомственных структур |
01 |
05 |
039 |
075 |
55 494,0 |
49 685,0 |
Государственная поддержка архивной службы |
01 |
05 |
041 |
4 283,0 |
4 006,0 |
|
Содержание подведомственных структур |
01 |
05 |
041 |
075 |
4 283,0 |
4 006,0 |
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ | 02 | 20 000,0 | 10 330,0 | |||
Федеральная судебная система |
02 |
01 |
20 000,0 |
10 330,0 |
||
Обеспечение деятельности мировых судей |
02 |
01 |
064 |
20 000,0 |
10 330,0 |
|
Денежное содержание аппарата |
02 |
01 |
064 |
027 |
7 739,0 |
5 701,0 |
Расходы на содержание аппарата |
02 |
01 |
064 |
029 |
12 261,0 |
4 629,0 |
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА |
05 |
228 250,0 |
193 059,0 |
|||
Органы внутренних дел | 05 | 01 | 174 412,0 | 147 848,0 | ||
Обеспечение личного состава войск (сил) |
05 |
01 |
601 |
174 412,0 |
147 848,0 |
|
Содержание подведомственных структур |
05 |
01 |
601 |
075 |
174 412,0 |
147 848,0 |
Государственная противопожарная служба |
05 |
09 |
49 729,0 |
42 637,0 |
||
Обеспечение личного состава войск (сил) |
05 |
09 |
601 |
49 729,0 |
42 637,0 |
|
Содержание подведомственных структур |
05 |
09 |
601 |
075 |
49 729,0 |
42 637,0 |
Органы юстиции | 05 | 10 | 4 109,0 | 2 574,0 | ||
Поддержка государственных нотариальных контор |
05 |
10 |
062 |
4 109,0 |
2 574,0 |
|
Содержание нотариальных контор |
05 |
10 |
062 |
160 |
4 109,0 |
2 574,0 |
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО |
07 |
161 062,5 |
145 808,0 |
|||
Топливно-энергетический комплекс |
07 |
01 |
6 650,0 |
2 350,0 |
||
Государственная поддержка энергетики и электрификации субъектов Российской Федерации |
07 |
01 |
293 |
6 650,0 |
2 350,0 |
|
Целевые субсидии и субвенции |
07 |
01 |
293 |
290 |
650,0 |
650,0 |
Субсидии на услуги, предоставляемые населению газоснабжающими организациями в субъектах Российской Федерации |
07 |
01 |
293 |
441 |
6 000,0 |
1 700,0 |
Строительство, архитектура | 07 | 07 | 148 412,5 | 141 341,0 | ||
Государственные капитальные вложения |
07 |
07 |
313 |
131 600,0 |
109 167,0 |
|
Государственные капитальные вложения на возвратной основе |
07 |
07 |
313 |
197 |
2 500,0 |
0,0 |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе |
07 |
07 |
313 |
198 |
129 100,0 |
109 167,0 |
Средства федерального бюджета на реализацию государственных инвестиционных программ |
07 |
07 |
476 |
16 812,5 |
32 174,0 |
|
Субсидии на реализацию федеральных адресных инвестиционных программ бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований за счет передаваемых средств федерального бюджета |
07 |
07 |
476 |
559 |
16 812,5 |
32 174,0 |
Воспроизводство минерально-сырьевой базы |
07 |
09 |
6 000,0 |
2 117,0 |
||
Финансирование геолого-разведочных работ |
07 |
09 |
475 |
6 000,0 |
2 117,0 |
|
Геолого-разведочные работы | 07 | 09 | 475 | 410 | 6 000,0 | 2 117,0 |
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО |
08 |
124 783,0 |
100 852,0 |
|||
Сельскохозяйственное производство |
08 |
01 |
117 230,0 |
94 696,0 |
||
Государственная поддержка программ и мероприятий по развитию животноводства |
08 |
01 |
340 |
20 200,0 |
12 360,0 |
|
Субсидии на животноводческую продукцию из бюджетов субъектов Российской Федерации |
08 |
01 |
340 |
210 |
13 620,0 |
7 355,0 |
Субсидии на закупку комбикормов для животноводческих комплексов и птицефабрик |
08 |
01 |
340 |
222 |
6 580,0 |
5 005,0 |
Государственная поддержка программ и мероприятий по развитию растениеводства |
08 |
01 |
341 |
79 485,0 |
76 609,0 |
|
Целевые субсидии и субвенции |
08 |
01 |
341 |
290 |
79 485,0 |
76 609,0 |
Прочие расходы в области сельского хозяйства |
08 |
01 |
342 |
11 345,0 |
5 250,0 |
|
Целевые субсидии и субвенции |
08 |
01 |
342 |
290 |
3 055,0 |
2 273,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
08 |
01 |
342 |
397 |
8 290,0 |
2 977,0 |
Государственная поддержка развития фермерства |
08 |
01 |
343 |
100,0 |
55,0 |
|
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
08 |
01 |
343 |
397 |
100,0 |
55,0 |
Государственная поддержка мероприятий по коренному улучшению земель |
08 |
01 |
345 |
6 100,0 |
422,0 |
|
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования |
08 |
01 |
345 |
212 |
6 100,0 |
422,0 |
Земельные ресурсы | 08 | 02 | 5 790,0 | 4 649,0 | ||
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования |
08 |
02 |
344 |
5 790,0 |
4 649,0 |
|
Ведение государственного кадастра, мониторинга земель и землеустройства |
08 |
02 |
344 |
213 |
5 790,0 |
4 649,0 |
Заготовка и хранение сельскохозяйственной продукции |
08 |
03 |
0,0 |
0,0 |
||
Формирование региональных продовольственных фондов |
08 |
03 |
348 |
0,0 |
0,0 |
|
Расходы по формированию региональных продовольственных фондов |
08 |
03 |
348 |
229 |
0,0 |
0,0 |
Прочие мероприятия в области сельского хозяйства |
08 |
05 |
1 763,0 |
1 507,0 |
||
Прочие расходы в области сельского хозяйства |
08 |
05 |
342 |
1 763,0 |
1 507,0 |
|
Содержание подведомственных структур |
08 |
05 |
342 |
075 |
1 763,0 |
1 507,0 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ |
09 |
22 685,0 |
10 893,0 |
|||
Водные ресурсы | 09 | 01 | 3 000,0 | 1 170,0 | ||
Финансирование мероприятий по регулированию, использованию и охране водных ресурсов |
09 |
01 |
360 |
3 000,0 |
1 170,0 |
|
Содержание подведомственных структур |
09 |
01 |
360 |
075 |
3 000,0 |
1 170,0 |
Лесные ресурсы | 09 | 02 | 13 000,0 | 5 740,0 | ||
Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий |
09 |
02 |
361 |
13 000,0 |
5 740,0 |
|
Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий |
09 |
02 |
361 |
223 |
11 800,0 |
5 740,0 |
Организация и содержание заповедников и национальных парков |
09 |
02 |
361 |
225 |
1 200,0 |
0,0 |
Охрана окружающей природной среды, животного и растительного мира |
09 |
03 |
5 719,6 |
3 559,0 |
||
Финансирование мероприятий в области контроля за состоянием окружающей природной среды и охраны природы |
09 |
03 |
362 |
5 719,6 |
3 559,0 |
|
Содержание подведомственных структур |
09 |
03 |
362 |
075 |
2 219,6 |
1 479,0 |
Субсидии на природоохранные мероприятия |
09 |
03 |
362 |
407 |
3 500,0 |
2 080,0 |
Прочие расходы в области охраны окружающей природной среды и природных ресурсов |
09 |
06 |
965,4 |
424,0 |
||
Финансирование мероприятий в области контроля за состоянием окружающей природной среды и охраны природы |
09 |
06 |
362 |
965,4 |
424,0 |
|
Содержание подведомственных структур |
09 |
06 |
362 |
075 |
465,4 |
424,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
09 |
06 |
362 |
397 |
500,0 |
0,0 |
ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА |
10 |
30 580,0 |
25 125,0 |
|||
Автомобильный транспорт | 10 | 01 | 16 880,0 | 12 600,0 | ||
Государственная поддержка автомобильного транспорта |
10 |
01 |
372 |
16 880,0 |
12 600,0 |
|
Целевые субсидии и субвенции |
10 |
01 |
372 |
290 |
16 880,0 |
12 600,0 |
Железнодорожный транспорт | 10 | 02 | 7 300,0 | 7 300,0 | ||
Государственная поддержка железнодорожного транспорта |
10 |
02 |
370 |
7 300,0 |
7 300,0 |
|
Целевые субсидии и субвенции |
10 |
02 |
370 |
290 |
7 300,0 |
7 300,0 |
Связь | 10 | 06 | 200,0 | 100,0 | ||
Государственная поддержка отрасли связи |
10 |
06 |
376 |
200,0 |
100,0 |
|
Целевые субсидии и субвенции |
10 |
06 |
376 |
290 |
200,0 |
100,0 |
Информатика (информационное обеспечение) |
10 |
07 |
6 200,0 |
5 125,0 |
||
Государственная поддержка информационного обеспечения |
10 |
07 |
371 |
6 200,0 |
5 125,0 |
|
Информационное обеспечение | 10 | 07 | 371 | 230 | 6 200,0 | 5 125,0 |
РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |
11 |
4 735,0 |
1 983,0 |
|||
Малый бизнес и предпринимательство |
11 |
01 |
2 190,0 |
0,0 |
||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям |
11 |
01 |
515 |
2 190,0 |
0,0 |
|
Целевые субсидии и субвенции |
11 |
01 |
515 |
290 |
2 190,0 |
0,0 |
Прочие мероприятия по развитию рыночной инфраструктуры |
11 |
02 |
2 545,0 |
1 983,0 |
||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям |
11 |
02 |
515 |
2 545,0 |
1 983,0 |
|
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
11 |
02 |
515 |
397 |
2 545,0 |
1 983,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
12 |
9 950,0 |
8 910,0 |
|||
Жилищное хозяйство | 12 | 01 | 900,0 | 900,0 | ||
Государственная поддержка жилищного хозяйства субъектов Российской Федерации |
12 |
01 |
310 |
900,0 |
900,0 |
|
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
12 |
01 |
310 |
397 |
900,0 |
900,0 |
Прочие структуры коммунального хозяйства |
12 |
03 |
9 050,0 |
8 010,0 |
||
Государственная поддержка коммунального хозяйства субъектов Российской Федерации |
12 |
03 |
311 |
9 050,0 |
8 010,0 |
|
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
12 |
03 |
311 |
397 |
9 050,0 |
8 010,0 |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ |
13 |
29 251,0 |
23 139,0 |
|||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций |
13 |
02 |
29 251,0 |
23 139,0 |
||
Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
13 |
02 |
399 |
1 555,0 |
1 077,0 |
|
Целевой финансовый резерв | 13 | 02 | 399 | 254 | 1 555,0 | 1 077,0 |
Обеспечение личного состава войск (сил) |
13 |
02 |
601 |
27 696,0 |
22 062,0 |
|
Содержание подведомственных структур |
13 |
02 |
601 |
075 |
27 696,0 |
22 062,0 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 14 | 265 468,0 | 246 133,0 | |||
Общее образование | 14 | 02 | 176 423,1 | 163 174,0 | ||
Ведомственные расходы на общее образование |
14 |
02 |
401 |
176 423,1 |
163 174,0 |
|
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
14 |
02 |
401 |
260 |
9 477,8 |
8 665,0 |
Вечерние и заочные средние образовательные школы |
14 |
02 |
401 |
262 |
1 173,3 |
1162,0 |
Школы-интернаты | 14 | 02 | 401 | 263 | 149 801,0 | 137 877,0 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
14 |
02 |
401 |
264 |
8 443,9 |
8 206,0 |
Детские дома | 14 | 02 | 401 | 265 | 7 527,1 | 7 264,0 |
Начальное профессиональное образование |
14 |
03 |
2 247,0 |
2 175,0 |
||
Ведомственные расходы на начальное профессиональное образование |
14 |
03 |
402 |
2 247,0 |
2 175,0 |
|
Специальные профессионально-технические училища |
14 |
03 |
402 |
267 |
2 247,0 |
2 175,0 |
Среднее профессиональное образование |
14 |
04 |
38 544,8 |
36 337,0 |
||
Ведомственные расходы на среднее профессиональное образование |
14 |
04 |
403 |
38 544,8 |
36 337,0 |
|
Средние специальные учебные заведения |
14 |
04 |
403 |
268 |
38 544,8 |
36 337,0 |
Переподготовка и повышение квалификации |
14 |
05 |
12 332,8 |
9 953,0 |
||
Ведомственные расходы на переподготовку и повышение квалификации |
14 |
05 |
404 |
12 332,8 |
9 953,0 |
|
Институты повышения квалификации |
14 |
05 |
404 |
269 |
6 001,8 |
5 331,0 |
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров |
14 |
05 |
404 |
270 |
6 331,0 |
4 622,0 |
Высшее профессиональное образование |
14 |
06 |
15 687,2 |
14 705,0 |
||
Ведомственные расходы на высшее профессиональное образование |
14 |
06 |
405 |
15 687,2 |
14 705,0 |
|
Высшие учебные заведения | 14 | 06 | 405 | 271 | 15 687,2 | 14 705,0 |
Прочие расходы в области образования |
14 |
07 |
20 233,1 |
19 789,0 |
||
Прочие ведомственные расходы в области образования |
14 |
07 |
407 |
20 233,1 |
19 789,0 |
|
Прочие учреждения и мероприятия в области образования |
14 |
07 |
407 |
272 |
20 233,1 |
19 789,0 |
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ |
15 |
67 298,0 |
64 200,0 |
|||
Культура и искусство | 15 | 01 | 64 555,0 | 61 704,0 | ||
Ведомственные расходы на культуру и искусство |
15 |
01 |
410 |
38 178,2 |
36 288,0 |
|
Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа |
15 |
01 |
410 |
280 |
378,2 |
370,0 |
Музеи и постоянные выставки | 15 | 01 | 410 | 283 | 23 440,0 | 22 011,0 |
Библиотеки | 15 | 01 | 410 | 284 | 14 360,0 | 13 907,0 |
Государственная поддержка театров, концертных организаций и других организаций исполнительских искусств |
15 |
01 |
411 |
16 865,5 |
16 276,0 |
|
Театры, концертные организации и другие организации исполнительских искусств |
15 |
01 |
411 |
281 |
16 865,5 |
16 276,0 |
Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства |
15 |
01 |
412 |
9 511,3 |
9 140,0 |
|
Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства |
15 |
01 |
412 |
287 |
9 511,3 |
9 140,0 |
Кинематография | 15 | 02 | 855,0 | 698,0 | ||
Государственная поддержка кинематографии |
15 |
02 |
415 |
855,0 |
698,0 |
|
Организации кинематографии | 15 | 02 | 415 | 282 | 855,0 | 698,0 |
Прочие мероприятия в области культуры и искусства |
15 |
03 |
1 888,0 |
1 798,0 |
||
Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства |
15 |
03 |
412 |
1 888,0 |
1 798,0 |
|
Целевые субсидии и субвенции |
15 |
03 |
412 |
290 |
1 888,0 |
1 798,0 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
16 |
9 000,0 |
6 469,0 |
|||
Периодическая печать и издательства |
16 |
02 |
9 000,0 |
6 469,0 |
||
Государственная поддержка периодической печати |
16 |
02 |
422 |
100,0 |
100,0 |
|
Целевые субсидии и субвенции |
16 |
02 |
422 |
290 |
100,0 |
100,0 |
Государственная поддержка средств массовой информации |
16 |
02 |
424 |
5 000,0 |
2 835,0 |
|
Целевые субсидии и субвенции |
16 |
02 |
424 |
290 |
5 000,0 |
2 835,0 |
Государственная поддержка районных (городских) газет |
16 |
02 |
425 |
3 900,0 |
3 534,0 |
|
Оплата расходов, связанных с производством и распространением районных (городских) газет (оплата полиграфических услуг, бумаги и услуг федеральной почтовой связи) |
16 |
02 |
425 |
292 |
3 900,0 |
3 534,0 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА |
17 |
361 250,0 |
324 999,0 |
|||
Здравоохранение | 17 | 01 | 324 250,0 | 288 000,0 | ||
Ведомственные расходы на здравоохранение |
17 |
01 |
430 |
324 250,0 |
288 000,0 |
|
Больницы, родильные дома, клиники, госпитали |
17 |
01 |
430 |
300 |
151 818,0 |
132 713,0 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
17 |
01 |
430 |
301 |
5 474,0 |
5 251,0 |
Станции переливания крови | 17 | 01 | 430 | 303 | 16 628,0 | 15 348,0 |
Дома ребенка | 17 | 01 | 430 | 304 | 7 631,0 | 7 356,0 |
Санатории для больных туберкулезом |
17 |
01 |
430 |
306 |
3 548,0 |
3 331,0 |
Санатории для детей и подростков |
17 |
01 |
430 |
307 |
5 510,0 |
4 728,0 |
Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения |
17 |
01 |
430 |
310 |
31 641,0 |
28 813,0 |
Средства бюджета на обязательное медицинское страхование неработающего населения, перечисленные фондам обязательного медицинского страхования |
17 |
01 |
430 |
316 |
102 000,0 |
90 460,0 |
Физическая культура и спорт | 17 | 03 | 37 000,0 | 36 999,0 | ||
Финансирование части расходов на содержание спортивных команд |
17 |
03 |
433 |
31 000,0 |
31 000,0 |
|
Прочие учреждения и мероприятия в области физической культуры и спорта |
17 |
03 |
433 |
314 |
31 000,0 |
31 000,0 |
Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт |
17 |
03 |
434 |
6 000,0 |
5 999,0 |
|
Прочие учреждения и мероприятия в области физической культуры и спорта |
17 |
03 |
434 |
314 |
6 000,0 |
5 999,0 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 18 | 436 183,3 | 369 543,0 | |||
Учреждения социального обеспечения и службы занятости |
18 |
01 |
175 555,0 |
147 423,0 |
||
Ведомственные расходы в области социального обеспечения |
18 |
01 |
440 |
175 555,0 |
147 423,0 |
|
Территориальные центры и отделения оказания социальной помощи на дому |
18 |
01 |
440 |
318 |
0,0 |
174,0 |
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов |
18 |
01 |
440 |
320 |
152 250,0 |
125 530,0 |
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики |
18 |
01 |
440 |
323 |
23 305,0 |
21 719,0 |
Социальная помощь | 18 | 02 | 51 508,0 | 41 916,0 | ||
Выплата пенсий и пособий другим категориям граждан |
18 |
02 |
442 |
22 808,0 |
14 604,0 |
|
Пособия и социальная помощь | 18 | 02 | 442 | 322 | 16 300,0 | 10 943,0 |
Выплаты пенсий и пособий | 18 | 02 | 442 | 326 | 6 508,0 | 3 661,0 |
Прочие ведомственные расходы в области социальной политики |
18 |
02 |
445 |
28 700,0 |
27 312,0 |
|
Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков |
18 |
02 |
445 |
319 |
28 700,0 |
27 312,0 |
Молодежная политика | 18 | 03 | 5 500,0 | 4 351,0 | ||
Государственная поддержка в области молодежной политики |
18 |
03 |
446 |
5 500,0 |
4 351,0 |
|
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики |
18 |
03 |
446 |
323 |
5 500,0 |
4 351,0 |
Прочие мероприятия в области социальной политики |
18 |
06 |
30 033,3 |
23 510,0 |
||
Расходы на реализацию льгот, установленных Законом Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий", по бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
18 |
06 |
350 |
171,3 |
169,0 |
|
Целевые субсидии и субвенции |
18 |
06 |
350 |
290 |
171,3 |
169,0 |
Расходы на реализацию льгот, установленных Законом Российской Федерации "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" и Федеральным законом "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы", по бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
18 |
06 |
351 |
60,0 |
44,0 |
|
Целевые субсидии и субвенции |
18 |
06 |
351 |
290 |
60,0 |
44,0 |
Прочие ведомственные расходы в области социальной политики |
18 |
06 |
445 |
5 600,0 |
4 924,0 |
|
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики |
18 |
06 |
445 |
323 |
5 600,0 |
4 924,0 |
Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", по бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
18 |
06 |
484 |
5 150,0 |
3 694,0 |
|
Расходы на обеспечение инвалидов транспортными средствами или компенсация расходов на транспортное обслуживание вместо получения транспортного средства |
18 |
06 |
484 |
328 |
5 000,0 |
3 544,0 |
Расходы на санаторно-курортное лечение ветеранов и инвалидов |
18 |
06 |
484 |
329 |
150,0 |
150,0 |
Фонд компенсаций | 18 | 06 | 489 | 10 000,0 | 10 009,0 | |
Расходы на обеспечение инвалидов транспортными средствами или компенсация расходов на транспортное обслуживание вместо получения транспортного средства |
18 |
06 |
489 |
328 |
7 000,0 |
7 010,0 |
Расходы на санаторно-курортное лечение ветеранов и инвалидов |
18 |
06 |
489 |
329 |
3 000,0 |
2 999,0 |
Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О ветеранах", в части полномочий субъектов Российской Федерации |
18 |
06 |
498 |
4 530,0 |
2 481,0 |
|
Расходы на санаторно-курортное лечение ветеранов и инвалидов |
18 |
06 |
498 |
329 |
280,0 |
273,0 |
Компенсация инвалидам расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание транспортных средств |
18 |
06 |
498 |
347 |
4 250,0 |
2 208,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям |
18 |
06 |
515 |
4 522,0 |
2 189,0 |
|
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
18 |
06 |
515 |
397 |
4 522,0 |
2 189,0 |
Государственные пособия гражданам, имеющим детей |
18 |
07 |
173 587,0 |
152 343,0 |
||
Государственные пособия на детей |
18 |
07 |
452 |
50 000,0 |
30 197,0 |
|
Выплаты государственного ежемесячного пособия на ребенка |
18 |
07 |
452 |
324 |
50 000,0 |
30 197,0 |
Фонд компенсаций | 18 | 07 | 489 | 123 587,0 | 122 146,0 | |
Субвенции на реализацию Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
18 |
07 |
489 |
470 |
123 587,0 |
122 146,0 |
ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ ДРУГИХ УРОВНЕЙ |
21 |
1 248 237,7 |
1 248 241,0 |
|||
Финансовая помощь бюджетам других уровней |
21 |
01 |
1 248 237,7 |
1 248 241,0 |
||
Фонд софинансирования социальных расходов |
21 |
01 |
352 |
120 975,5 |
120 975,5 |
|
Дотации и субвенции из бюджетов субъектов Российской Федерации |
21 |
01 |
352 |
369 |
120 975,5 |
120 975,5 |
Средства, передаваемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами других уровней власти |
21 |
01 |
483 |
77 734,7 |
77 738,0 |
|
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
21 |
01 |
483 |
358 |
77 734,7 |
77 738,0 |
Дотации и субвенции | 21 | 01 | 485 | 880 171,2 | 880 171,2 | |
Целевые субсидии и субвенции |
21 |
01 |
485 |
290 |
1 819,0 |
1 819,0 |
Дотации на возмещение расходов по содержанию объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления |
21 |
01 |
485 |
360 |
2 377,2 |
2 377,2 |
Дотации и субвенции из бюджетов субъектов Российской Федерации |
21 |
01 |
485 |
369 |
875 975,0 |
875 975,0 |
Фонд компенсаций | 21 | 01 | 489 | 101 886,3 | 101 886,3 | |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг и услуг связи военнослужащим, сотрудникам милиции, органов внутренних дел, налоговой полиции, должностным лицам таможенных органов |
21 |
01 |
489 |
352 |
9 946,0 |
9 946,0 |
Субвенции и субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию федеральных законов |
21 |
01 |
489 |
367 |
91 940,3 |
91 940,3 |
Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О ветеранах", в части полномочий субъектов Российской Федерации |
21 |
01 |
498 |
67 470,0 |
67 470,0 |
|
Субвенции и субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию федеральных законов |
21 |
01 |
498 |
367 |
67 470,0 |
67 470,0 |
МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ |
23 |
10 170,0 |
8 786,0 |
|||
Мобилизационная подготовка экономики |
23 |
01 |
10 170,0 |
8 786,0 |
||
Мобилизационная подготовка экономики |
23 |
01 |
500 |
10 170,0 |
8 786,0 |
|
Мобилизационная подготовка экономики |
23 |
01 |
500 |
380 |
10 170,0 |
8 786,0 |
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 26 | 48 445,0 | 60 778,0 | |||
Дорожное хозяйство | 26 | 01 | 48 445,0 | 60 778,0 | ||
Государственная поддержка дорожного хозяйства |
26 |
01 |
479 |
48 445,0 |
60 778,0 |
|
Целевые субсидии и субвенции |
26 |
01 |
479 |
290 |
48 445,0 |
60 778,0 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | 30 | 40 188,3 | 309 091,0 | |||
Резервные фонды | 30 | 01 | 5 000,0 | 3 194,0 | ||
Резервные фонды | 30 | 01 | 510 | 5 000,0 | 3 194,0 | |
Резервные фонды исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, резервные фонды органов местного самоуправления |
30 |
01 |
510 |
435 |
5 000,0 |
3 194,0 |
Проведение выборов и референдумов |
30 |
02 |
32 172,0 |
22 824,0 |
||
Обеспечение деятельности избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, территориальных избирательных комиссий |
30 |
02 |
295 |
2 172,0 |
1 214,0 |
|
Денежное содержание аппарата |
30 |
02 |
295 |
027 |
1 422,0 |
1 170,0 |
Расходы на содержание аппарата |
30 |
02 |
295 |
029 |
750,0 |
44,0 |
Расходы на проведение выборов и референдумов |
30 |
02 |
511 |
30 000,0 |
21 610,0 |
|
Выборы в органы законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации, выборы высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, выборы в органы местного самоуправления |
30 |
02 |
511 |
394 |
30 000,0 |
21 610,0 |
Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) |
30 |
03 |
-62 400,0 |
241 044,0 |
||
Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) |
30 |
03 |
514 |
-62 400,0 |
241 044,0 |
|
Другие ссуды | 30 | 03 | 514 | 399 | -62 400,0 | 241 044,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам |
30 |
04 |
64 766,3 |
41 561,0 |
||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям |
30 |
04 |
515 |
47 971,0 |
27 262,0 |
|
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
30 |
04 |
515 |
397 |
47 971,0 |
27 262,0 |
Средства федерального бюджета на реализацию федеральных целевых программ по развитию регионов |
30 |
04 |
521 |
16 795,3 |
14 299,0 |
|
Субсидии на реализацию федеральных программ развития регионов |
30 |
04 |
521 |
457 |
16 795,3 |
14 299,0 |
Туризм | 30 | 05 | 650,0 | 468,0 | ||
Государственная поддержка туризма |
30 |
05 |
289 |
650,0 |
468,0 |
|
Средства, направленные на финансирование туризма |
30 |
05 |
289 |
286 |
650,0 |
468,0 |
ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ | 31 | 861 965,0 | 632 286,0 | |||
Территориальные дорожные фонды |
31 |
11 |
821 250,0 |
609 339,0 |
||
Расходы за счет целевого фонда, консолидируемого в бюджете |
31 |
11 |
520 |
821 250,0 |
609 339,0 |
|
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
31 |
11 |
520 |
397 |
821 250,0 |
609 339,0 |
Территориальные экологические фонды |
31 |
12 |
40 715,0 |
22 947,0 |
||
Расходы за счет целевого фонда, консолидируемого в бюджете |
31 |
12 |
520 |
40 715,0 |
22 947,0 |
|
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
31 |
12 |
520 |
397 |
40 715,0 |
22 947,0 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.