Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 3
к решению
Cмоленского городского Совета
от 16 ноября 2007 г. N 691
Исполнение расходной части бюджета города Смоленска за 9 месяцев 2007 года
тыс. руб. | |||||||
Наименование |
Раздел |
Подраздел |
Целевая статья |
Вид расхода |
Утвержденный план |
Исполнение за 9 месяцев |
Процент выполнения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Общегосударственные вопросы |
00 |
000 00 00 |
000 |
233290,333 |
151118,345 |
64,8 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления |
01 |
02 |
000 00 00 |
000 |
563,300 |
339,001 |
60,2 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 |
02 |
001 00 00 |
000 |
563,300 |
339,001 |
60,2 |
Глава муниципального образования |
01 |
02 |
001 00 00 |
010 |
563,300 |
339,001 |
60,2 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления |
01 |
03 |
000 00 00 |
000 |
10810,000 |
7059,800 |
65,3 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 |
03 |
001 00 00 |
000 |
10810,000 |
7059,800 |
65,3 |
Центральный аппарат |
01 |
03 |
001 00 00 |
005 |
6583,700 |
3933,165 |
59,7 |
Председатель представительного органа муниципального образования |
01 |
03 |
001 00 00 |
026 |
563,300 |
385,675 |
68,5 |
Депутаты представительного органа муниципального образования |
01 |
03 |
001 00 00 |
027 |
3663,000 |
2740,960 |
74,8 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
000 00 00 |
000 |
111415,351 |
73691,303 |
66,1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 |
04 |
001 00 00 |
000 |
111415,351 |
73691,303 |
66,1 |
Центральный аппарат |
01 |
04 |
001 00 00 |
005 |
111415,351 |
73691,303 |
66,1 |
Судебная система |
01 |
05 |
000 00 00 |
000 |
364,500 |
0,000 |
0,0 |
Фонд компенсаций |
01 |
05 |
519 00 00 |
000 |
364,500 |
0,000 |
0,0 |
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ |
01 |
05 |
519 00 00 |
070 |
364,500 |
|
0,0 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора |
01 |
06 |
000 00 00 |
000 |
16239,285 |
11092,755 |
68,3 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 |
06 |
001 00 00 |
000 |
16239,285 |
11092,755 |
68,3 |
Центральный аппарат |
01 |
06 |
001 00 00 |
005 |
16239,285 |
11092,755 |
68,3 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
01 |
12 |
000 00 00 |
000 |
10400,300 |
2038,644 |
19,6 |
Процентные платежи по долговым обязательствам |
01 |
12 |
065 00 00 |
000 |
10400,300 |
2038,644 |
19,6 |
Процентные платежи по муниципальному долгу |
01 |
12 |
065 00 00 |
152 |
10400,300 |
2038,644 |
19,6 |
Резервные фонды |
01 |
13 |
000 00 00 |
000 |
2873,329 |
0,000 |
0,0 |
Резервные фонды |
01 |
13 |
070 00 00 |
000 |
2873,329 |
0,000 |
0,0 |
Резервные фонды органов местного самоуправления |
01 |
13 |
070 00 00 |
184 |
2873,329 |
|
0,0 |
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
15 |
000 00 00 |
000 |
80624,268 |
56896,842 |
70,6 |
Резервные фонды |
01 |
15 |
070 00 00 |
000 |
1979,590 |
2368,890 |
119,7 |
Резервные фонды органов местного самоуправления |
01 |
15 |
070 00 00 |
184 |
1979,590 |
2368,890 |
119,7 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
01 |
15 |
090 00 00 |
000 |
6667,200 |
2431,306 |
36,5 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
01 |
15 |
090 00 00 |
200 |
6667,200 |
2431,306 |
36,5 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
01 |
15 |
092 00 00 |
000 |
39426,389 |
29558,382 |
75,0 |
Выполнение других обязательств государства |
01 |
15 |
092 00 00 |
216 |
11586,389 |
5930,02 |
51,2 |
Кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов юридическим лицам |
01 |
15 |
092 00 00 |
811 |
27840,000 |
23628,362 |
84,9 |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания |
01 |
15 |
093 00 00 |
000 |
26222,794 |
18509,851 |
70,6 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
01 |
15 |
093 00 00 |
327 |
26222,794 |
18509,851 |
70,6 |
Фонд компенсаций |
01 |
15 |
519 00 00 |
000 |
5360,795 |
3452,463 |
64,4 |
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
01 |
15 |
519 00 00 |
608 |
5360,795 |
3452,463 |
64,4 |
Целевые программы муниципальных образований |
01 |
15 |
795 00 00 |
000 |
967,500 |
575,950 |
59,5 |
Выполнение других обязательств государства |
01 |
15 |
795 00 00 |
216 |
967,500 |
575,950 |
59,5 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
00 |
000 00 00 |
000 |
20440,700 |
8175,119 |
40,0 |
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона |
03 |
09 |
000 00 00 |
000 |
20440,700 |
8175,119 |
40,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
03 |
09 |
001 00 00 |
000 |
20440,700 |
8175,119 |
40,0 |
Центральный аппарат |
03 |
09 |
001 00 00 |
005 |
20440,700 |
8175,119 |
40,0 |
Национальная экономика |
00 |
000 00 00 |
000 |
153265,981 |
78705,575 |
51,4 |
|
Транспорт |
04 |
08 |
000 00 00 |
000 |
103334,800 |
51556,457 |
49,9 |
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
04 |
08 |
102 00 00 |
000 |
23600,000 |
0,000 |
0,0 |
Строительство объектов общегражданского назначения |
04 |
08 |
102 00 00 |
214 |
23600,000 |
|
0,0 |
Другие виды транспорта |
04 |
08 |
317 00 00 |
000 |
79734,800 |
51556,457 |
64,7 |
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта |
04 |
08 |
317 00 00 |
366 |
79734,800 |
51556,457 |
64,7 |
Связь и информатика |
04 |
09 |
000 00 00 |
000 |
9515,000 |
4802,000 |
50,5 |
Информационные технологии и связь |
04 |
09 |
330 00 00 |
000 |
9400,000 |
4687,000 |
49,9 |
Информатика |
04 |
09 |
330 00 00 |
381 |
9400,000 |
4687,000 |
49,9 |
Областная целевая программа "Электронная Смоленщина" |
04 |
09 |
522 16 00 |
|
115,000 |
115,000 |
100,0 |
Отдельные мероприятия в сфере связи и информатики |
04 |
09 |
522 16 00 |
382 |
115,000 |
115,000 |
100,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
04 |
11 |
000 00 00 |
000 |
40416,181 |
22347,118 |
55,3 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
04 |
11 |
001 00 00 |
000 |
20436,181 |
12469,051 |
61,0 |
Центральный аппарат |
04 |
11 |
001 00 00 |
005 |
20436,181 |
12469,051 |
61,0 |
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
04 |
11 |
338 00 00 |
000 |
10000,000 |
4695,200 |
47,0 |
Мероприятия в области застройки территорий |
04 |
11 |
338 00 00 |
405 |
10000,000 |
4695,200 |
47,0 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
04 |
11 |
340 00 00 |
000 |
7830,000 |
4481,705 |
57,2 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
04 |
11 |
340 00 00 |
406 |
7830,000 |
4481,705 |
57,2 |
Целевые программы муниципальных образований |
04 |
11 |
795 00 00 |
000 |
2150,000 |
701,162 |
32,6 |
Государственная поддержка малого предпринимательства |
04 |
11 |
795 00 00 |
521 |
2150,000 |
701,162 |
32,6 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
00 |
000 00 00 |
000 |
1010539,290 |
397497,231 |
39,3 |
|
Жилищное хозяйство |
05 |
01 |
000 00 00 |
000 |
108253,781 |
57294,603 |
52,9 |
Резервные фонды |
05 |
01 |
070 00 00 |
000 |
124,281 |
0,000 |
0,0 |
Резервные фонды органов местного самоуправления |
05 |
01 |
070 00 00 |
184 |
124,281 |
|
0,0 |
Поддержка жилищного хозяйства |
05 |
01 |
350 00 00 |
000 |
88870,200 |
41765,278 |
47,0 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
05 |
01 |
350 00 00 |
410 |
77326,200 |
33167,374 |
42,9 |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, необеспечивающим# возмещение издержек |
05 |
01 |
350 00 00 |
801 |
11544,000 |
8597,904 |
74,5 |
Целевые программы муниципальных образований |
05 |
01 |
795 00 00 |
000 |
19259,300 |
15529,325 |
80,6 |
Строительство объектов для нужд отрасли |
05 |
01 |
795 00 00 |
213 |
19259,300 |
15529,325 |
80,6 |
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
000 00 00 |
000 |
886912,504 |
334168,708 |
37,7 |
Резервные фонды |
05 |
02 |
070 00 00 |
000 |
2000,000 |
13,157 |
0,7 |
Резервные фонды органов местного самоуправления |
05 |
02 |
070 00 00 |
184 |
2000,000 |
13,157 |
0,7 |
Поддержка коммунального хозяйства |
05 |
02 |
351 00 00 |
000 |
181402,505 |
121670,174 |
67,1 |
Субсидии |
05 |
02 |
351 00 00 |
197 |
17779,700 |
12341,980 |
69,4 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
05 |
02 |
351 00 00 |
411 |
10000,000 |
7,941 |
0,1 |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, необеспечивающим# возмещение издержек |
05 |
02 |
351 00 00 |
803 |
153622,805 |
109320,253 |
71,2 |
Непрограмные# инвестиции в основные фонды |
05 |
02 |
102 00 00 |
000 |
125221,500 |
21818,297 |
17,4 |
Строительство объектов общегражданского назначения |
05 |
02 |
102 00 00 |
214 |
125221,500 |
21818,297 |
17,4 |
Благоустройство |
05 |
02 |
600 00 00 |
000 |
578288,499 |
190667,080 |
33,0 |
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений |
05 |
02 |
600 00 00 |
412 |
62055,399 |
21691,936 |
35,0 |
Уличное освещение |
05 |
02 |
600 00 00 |
806 |
38533,000 |
18441,742 |
47,9 |
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
05 |
02 |
600 00 00 |
807 |
432261,800 |
125945,070 |
29,1 |
Озеленение |
05 |
02 |
600 00 00 |
808 |
39400,000 |
22066,827 |
56,0 |
Организация и содержание мест захоронения |
05 |
02 |
600 00 00 |
809 |
6038,300 |
2521,505 |
41,8 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 |
04 |
000 00 00 |
000 |
15373,005 |
6033,920 |
39,3 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
05 |
04 |
001 00 00 |
000 |
10923,005 |
6033,920 |
55,2 |
Центральный аппарат |
05 |
04 |
001 00 00 |
005 |
10923,005 |
6033,92 |
55,2 |
Развитие общественной инфраструктуры регионального и муниципального значения |
05 |
04 |
540 00 00 |
000 |
4450,000 |
0,000 |
0,0 |
Развитие общественной инфраструктуры регионального значения и поддержка фондов муниципального развития |
05 |
04 |
540 00 00 |
615 |
4450,000 |
|
0,0 |
Охрана окружающей среды |
00 |
000 00 00 |
000 |
8704,220 |
6090,102 |
70,0 |
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
06 |
04 |
000 00 00 |
000 |
8704,220 |
6090,102 |
70,0 |
Непрограммые# инвестиции в основные фонды |
06 |
04 |
102 00 00 |
000 |
4333,000 |
1909,540 |
44,1 |
Строительство объектов общегражданского назначения |
06 |
04 |
102 00 00 |
214 |
4333,000 |
1909,540 |
44,1 |
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды |
06 |
04 |
412 00 00 |
000 |
4371,220 |
4180,562 |
95,6 |
Природоохранные мероприятия |
06 |
04 |
412 00 00 |
443 |
4371,220 |
4180,562 |
95,6 |
Образование |
00 |
000 00 00 |
000 |
1002403,099 |
661748,846 |
66,0 |
|
Дошкольное образование |
07 |
01 |
000 00 00 |
000 |
315197,949 |
212011,352 |
67,3 |
Детские дошкольные учреждения |
07 |
01 |
420 00 00 |
000 |
315197,949 |
212011,352 |
67,3 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
01 |
420 00 00 |
327 |
315197,949 |
212011,352 |
67,3 |
Общее образование |
07 |
02 |
000 00 00 |
000 |
611132,368 |
404418,460 |
66,2 |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние школы |
07 |
02 |
421 00 00 |
000 |
480812,814 |
320680,556 |
66,7 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
02 |
421 00 00 |
327 |
480812,814 |
320680,556 |
66,7 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
07 |
02 |
423 00 00 |
000 |
105835,154 |
69779,322 |
65,9 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
02 |
423 00 00 |
327 |
105835,154 |
69779,322 |
65,9 |
Фонд компенсаций |
07 |
02 |
519 00 00 |
000 |
21184,400 |
12893,451 |
60,9 |
Материальное обеспечение приемной семьи |
07 |
02 |
519 00 00 |
422 |
2259,000 |
1095,493 |
48,5 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах |
07 |
02 |
519 00 00 |
623 |
18925,400 |
11797,958 |
62,3 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
07 |
02 |
520 00 00 |
000 |
3300,000 |
1065,131 |
32,3 |
Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях |
07 |
02 |
520 00 00 |
621 |
3300,000 |
1065,131 |
32,3 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
07 |
07 |
000 00 00 |
000 |
2109,600 |
1658,169 |
78,6 |
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
07 |
07 |
431 00 00 |
000 |
1155,000 |
793,587 |
68,7 |
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
07 |
07 |
431 00 00 |
447 |
1155,000 |
793,587 |
68,7 |
Целевые программы муниципальных образований |
07 |
07 |
795 00 00 |
000 |
954,600 |
864,582 |
90,6 |
Оздоровление детей |
07 |
07 |
795 00 00 |
452 |
954,600 |
864,582 |
90,6 |
Другие вопросы в области образования |
07 |
09 |
000 00 00 |
000 |
73963,182 |
43660,865 |
59,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
07 |
09 |
001 00 00 |
000 |
9288,015 |
6090,641 |
65,6 |
Центральный аппарат |
07 |
09 |
001 00 00 |
005 |
9288,015 |
6090,641 |
65,6 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования |
07 |
09 |
435 00 00 |
000 |
16008,717 |
8195,436 |
51,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
09 |
435 00 00 |
327 |
16008,717 |
8195,436 |
51,2 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
07 |
09 |
452 00 00 |
000 |
37865,950 |
21769,027 |
57,5 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
09 |
452 00 00 |
327 |
37865,950 |
21769,027 |
57,5 |
Целевые программы муниципальных образований |
07 |
09 |
795 00 00 |
000 |
10800,500 |
7605,761 |
70,4 |
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
07 |
09 |
795 00 00 |
447 |
10800,500 |
7605,761 |
70,4 |
Культура, кинематография, средства массовой информации |
00 |
000 00 00 |
000 |
70203,360 |
41089,242 |
58,5 |
|
Культура |
08 |
01 |
000 00 00 |
000 |
55226,787 |
32089,492 |
58,1 |
Резервные фонды |
08 |
01 |
070 00 00 |
000 |
10,000 |
10,000 |
100,0 |
Резервные фонды органов местного самоуправления |
08 |
01 |
070 00 00 |
184 |
10,000 |
10,000 |
100,0 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
08 |
01 |
440 00 00 |
000 |
26608,516 |
13903,199 |
52,3 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
440 00 00 |
327 |
26608,516 |
13903,199 |
52,3 |
Библиотеки |
08 |
01 |
442 00 00 |
000 |
15571,161 |
9722,856 |
62,4 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
442 00 00 |
327 |
15571,161 |
9722,856 |
62,4 |
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств |
08 |
01 |
443 00 00 |
000 |
6817,710 |
4517,351 |
66,3 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
443 00 00 |
327 |
6817,710 |
4517,351 |
66,3 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 |
01 |
450 00 00 |
000 |
5968,600 |
3801,846 |
63,7 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 |
01 |
450 00 00 |
453 |
5968,600 |
3801,846 |
63,7 |
Целевые программы муниципальных образований |
08 |
01 |
795 00 00 |
000 |
250,800 |
134,240 |
53,5 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 |
01 |
795 00 00 |
453 |
250,800 |
134,240 |
53,5 |
Кинематография |
08 |
02 |
000 00 00 |
000 |
1802,240 |
1435,304 |
79,6 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 |
02 |
450 00 00 |
000 |
1802,240 |
1435,304 |
79,6 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 |
02 |
450 00 00 |
453 |
1802,240 |
1435,304 |
79,6 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации |
08 |
06 |
000 00 00 |
000 |
13174,333 |
7564,446 |
57,4 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
08 |
06 |
001 00 00 |
000 |
4301,333 |
2683,361 |
62,4 |
Центральный аппарат |
08 |
06 |
001 00 00 |
005 |
4301,333 |
2683,361 |
62,4 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 |
06 |
450 00 00 |
000 |
8873,000 |
4881,085 |
55,0 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 |
06 |
450 00 00 |
453 |
8873,000 |
4881,085 |
55,0 |
Здравоохранение и спорт |
00 |
000 00 00 |
000 |
315478,091 |
197291,800 |
62,5 |
|
Здравоохранение |
09 |
01 |
000 00 00 |
000 |
279655,977 |
179035,339 |
64,0 |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
09 |
01 |
470 00 00 |
000 |
113757,245 |
75131,424 |
66,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
01 |
470 00 00 |
327 |
113757,245 |
75131,424 |
66,0 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
09 |
01 |
471 00 00 |
000 |
47982,377 |
29669,662 |
61,8 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
01 |
471 00 00 |
327 |
47982,377 |
29669,662 |
61,8 |
Родильные дома |
09 |
01 |
476 00 00 |
000 |
6371,051 |
6371,051 |
100,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
01 |
476 00 00 |
327 |
6371,051 |
6371,051 |
100,0 |
Станции скорой и неотложной помощи |
09 |
01 |
477 00 00 |
000 |
58797,804 |
40473,852 |
68,8 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
01 |
477 00 00 |
327 |
58797,804 |
40473,852 |
68,8 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
09 |
01 |
520 00 00 |
|
18600,000 |
7096,948 |
38,2 |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов врачам фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой помощи" |
09 |
01 |
520 00 00 |
624 |
18600,000 |
7096,948 |
38,2 |
Целевые программы муниципальных образований |
09 |
01 |
795 00 00 |
000 |
34147,500 |
20292,402 |
59,4 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 |
01 |
795 00 00 |
455 |
34147,500 |
20292,402 |
59,4 |
Спорт и физическая культура |
09 |
02 |
000 00 00 |
000 |
28303,000 |
13562,682 |
47,9 |
Резервные фонды |
09 |
02 |
070 00 00 |
000 |
12,800 |
46,800 |
365,6 |
Резервные фонды органов местного самоуправления |
09 |
02 |
070 00 00 |
184 |
12,800 |
46,800 |
365,6 |
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
09 |
02 |
512 00 00 |
000 |
27220,200 |
12799,527 |
47,0 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 |
02 |
512 00 00 |
455 |
27220,200 |
12799,527 |
47,0 |
Целевые программы муниципальных образований |
09 |
02 |
795 00 00 |
000 |
1070,000 |
716,355 |
66,9 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 |
02 |
795 00 00 |
455 |
1070,000 |
716,355 |
66,9 |
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта |
09 |
04 |
000 00 00 |
000 |
7519,114 |
4693,779 |
62,4 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
09 |
04 |
001 00 00 |
000 |
6444,114 |
4264,046 |
66,2 |
Центральный аппарат |
09 |
04 |
001 00 00 |
005 |
6444,114 |
4264,046 |
66,2 |
Целевые программы муниципальных образований |
09 |
04 |
795 00 00 |
000 |
1075,000 |
429,733 |
40,0 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 |
04 |
795 00 00 |
455 |
1075,000 |
429,733 |
40,0 |
Социальная политика |
00 |
000 00 00 |
000 |
102660,303 |
61576,069 |
60,0 |
|
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
000 00 00 |
000 |
3114,000 |
2271,649 |
72,9 |
Пенсии |
10 |
01 |
490 00 00 |
000 |
3114,000 |
2271,649 |
72,9 |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
10 |
01 |
490 00 00 |
714 |
3114,000 |
2271,649 |
72,9 |
Социальное обеспечение населения |
10 |
03 |
000 00 00 |
000 |
64548,143 |
36284,446 |
56,2 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) |
10 |
03 |
104 00 00 |
000 |
32669,749 |
16136,775 |
49,4 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" |
10 |
03 |
104 20 00 |
000 |
32669,749 |
16136,775 |
49,4 |
Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья |
10 |
03 |
104 20 00 |
661 |
32669,749 |
16136,775 |
49,4 |
Меры социальной поддержки граждан |
10 |
03 |
505 00 00 |
000 |
17865,200 |
15405,681 |
86,2 |
Оказание социальной помощи |
10 |
03 |
505 00 00 |
483 |
17865,200 |
15405,681 |
86,2 |
Реализация государственных функций в области социальной политики |
10 |
03 |
514 00 00 |
000 |
558,394 |
393,799 |
70,5 |
Мероприятия в области социальной политики |
10 |
03 |
514 00 00 |
482 |
558,394 |
393,799 |
70,5 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
10 |
03 |
520 00 00 |
000 |
13454,800 |
4348,191 |
32,3 |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
10 |
03 |
520 00 00 |
421 |
13454,800 |
4348,191 |
32,3 |
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство |
10 |
04 |
000 00 00 |
000 |
29041,338 |
19260,390 |
66,3 |
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству |
10 |
04 |
511 00 00 |
000 |
1288,900 |
753,327 |
58,4 |
Другие пособия и компенсации |
10 |
04 |
511 00 00 |
755 |
1288,900 |
753,327 |
58,4 |
Фонд компенсаций |
10 |
04 |
519 00 00 |
|
27752,438 |
18507,063 |
66,7 |
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
10 |
04 |
519 00 00 |
423 |
27752,438 |
18507,063 |
66,7 |
Другие вопросы в области социальной политики |
10 |
06 |
000 00 00 |
000 |
5956,822 |
3759,584 |
63,1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
10 |
06 |
001 00 00 |
000 |
5658,022 |
3638,943 |
64,3 |
Центральный аппарат |
10 |
06 |
001 00 00 |
005 |
5658,022 |
3638,943 |
64,3 |
Целевые программы муниципальных образований |
10 |
06 |
795 00 00 |
000 |
298,800 |
120,641 |
40,4 |
Мероприятия в области социальной политики |
10 |
06 |
795 00 00 |
482 |
298,800 |
120,641 |
40,4 |
Межбюджетные трансферты |
000 |
000 00 00 |
|
34523,308 |
0,000 |
0,0 |
|
Финансовая помощь бюджетам других уровней |
11 |
01 |
000 00 00 |
|
34523,308 |
0,000 |
0,0 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
11 |
01 |
520 00 00 |
000 |
34523,308 |
0,000 |
0,0 |
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений принятых органами власти другого уровня |
11 |
01 |
520 00 00 |
522 |
34523,308 |
|
0,0 |
ВСЕГО РАСХОДОВ |
|
|
|
|
2951508,685 |
1603292,329 |
54,3 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.