Постановлением Законодательной Думы Хабаровского края от 30 января 2008 г. N 1178 настоящее постановление снято с контроля
Законодательная Дума постановляет:
1. Принять проект закона Хабаровского края "Об утверждении отчета об исполнении краевого бюджета за 2006 год" в первом чтении.
2. Направить настоящее постановление и указанный законопроект субъектам права законодательной инициативы.
Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет по бюджету и налогам в срок до 24 августа 2007 года.
3. Комитету по бюджету и налогам доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Законодательной Думы во втором чтении.
Председатель Думы |
Ю.И. Оноприенко |
См. постановление Законодательной Думы Хабаровского края от 26 сентября 2007 г. N 933
Внесен Губернатором
Хабаровского края
Ишаевым В.И.
Проект
Закон
Хабаровского края
25.07.2007 N ___
Об утверждении отчета об исполнении краевого бюджета за 2006 год
(первое чтение)
Статья 1
Утвердить отчет об исполнении краевого бюджета за 2006 год согласно приложениям 1 и 2 в сумме:
по доходам - 29762930,8 тыс. рублей;
по расходам - 28239463,4 тыс. рублей;
профицит бюджета на 01.01.2007 - 1523467,4 тыс. рублей.
Статья 2
Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель |
Ю.И. Оноприенко |
Приложение 1
к Закону
Хабаровского края
от _______ N ____
Отчет
о поступлении доходов в краевой бюджет по основным источникам в 2006 году
(тыс. рублей)
Код | Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов экономической классификации доходов |
План | Фактически |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 00 00000 00 0000 000 | Доходы | 20251334,0 | 21938112,1 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 12749131,0 | 13847252,9 |
1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций | 5660000,0 | 6618303,5 |
1 01 01010 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам |
5660000,0 | 6618303,5 |
1 01 01012 02 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации |
5660000,0 | 6618303,5 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 7089131,0 | 7228949,4 |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций |
49000,0 | 49872,5 |
1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации |
7016131,0 | 7147161,4 |
1 01 02021 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой |
6969431,0 | 7100384,2 |
1 01 02022 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой |
46700,0 | 46777,2 |
1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации |
21000,0 | 20721,7 |
1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках (за исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок не менее 6 месяцев), в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств (за исключением материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование целевыми займами (кредитами) на новое строительство или приобретение жилья) |
3000,0 | 5039,3 |
1 01 02050 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученных на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года |
0 | 6154,5 |
1 03 00000 00 0000 000 |
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации |
1917882,0 | 2059515,4 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
1917882,0 | 2059515,4 |
1 03 02010 01 0000 110 | Акцизы на спирт этиловый из всех видов сырья (в том числе этиловый спирт-сырец из всех видов сырья), производимый на территории Российской Федерации |
274,0 | 284,1 |
1 03 02011 01 0000 110 | Акцизы на спирт этиловый (в том числе этиловый спирт-сырец) из пищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации |
274,0 | 284,1 |
1 03 02020 01 0000 110 | Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации |
100,0 | 105,4 |
1 03 02040 01 0000 110 | Акцизы на бензин, производимый на территории Российской Федерации |
120131,0 | 116681,5 |
1 03 02041 01 0000 110 | Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации |
120131,0 | 116026,4 |
1 03 02042 01 0000 110 | Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации |
0 | 655,1 |
1 03 02070 01 0000 110 | Акцизы на дизельное топливо, производимое на территории Российской Федерации |
43371,0 | 43598,5 |
1 03 02080 01 0000 110 | Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации |
12,0 | 11,2 |
1 03 02090 01 0000 110 | Акцизы на вина, производимые на территории Российской Федерации |
1593,0 | 1577,6 |
1 03 02100 01 0000 110 | Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации |
479410,0 | 474522,5 |
1 03 02110 01 0000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации |
132643,0 | 148603,0 |
1 03 02120 01 0000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации |
1700,0 | 1674,3 |
1 03 02130 01 0000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового до 9 процентов включительно (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации |
750,0 | 901,2 |
1 03 02140 01 0000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации, в части сумм по расчетам за 2003 год |
750,0 | 744,8 |
1 03 02141 01 0000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации производителями, за исключением реализации на акцизные склады, в части сумм по расчетам за 2003 год |
566,0 | 560,5 |
1 03 02143 01 0000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации с акцизных складов в части сумм по расчетам за 2003 год |
184,0 | 184,3 |
1 03 02150 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
117975,0 | 118345,1 |
1 03 02160 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
7320,0 | 7593,6 |
1 03 02170 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
297373,0 | 311943,8 |
1 03 02180 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
33460,0 | 26550,4 |
1 03 02190 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
12066,0 | 14617,4 |
1 03 02200 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
668954,0 | 791761,0 |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 472819,0 | 499855,7 |
1 05 01000 00 0000 110 | Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
470000,0 | 496770,0 |
1 05 01010 01 0000 110 | Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы |
330000,0 | 351737,6 |
1 05 01020 01 0000 110 | Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов |
140000,0 | 145024,2 |
1 05 01040 02 0000 110 | Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения |
0 | 8,2 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 2819,0 | 3085,7 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 2739736,0 | 2797945,4 |
1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 2050000,0 | 2125094,1 |
1 06 02010 02 0000 110 | Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения |
2050000,0 | 2125094,1 |
1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 374873,0 | 366633,3 |
1 06 04011 02 0000 110 | Транспортный налог с организаций | 176200,0 | 168587,8 |
1 06 04012 02 0000 110 | Транспортный налог с физических лиц |
198673,0 | 198045,5 |
1 06 05000 02 0000 110 | Налог на игорный бизнес | 314863,0 | 306218,0 |
1 07 00000 00 0000 000 |
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами |
535490,0 | 589751,7 |
1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых |
451590,0 | 495088,1 |
1 07 01020 01 0000 110 | Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых |
14501,0 | 18666,1 |
1 07 01030 01 0000 110 | Налог на добычу прочих полезных ископаемых |
437089,0 | 476422,0 |
1 07 04000 01 0000 110 | Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов |
83900,0 | 94663,6 |
1 07 04010 01 0000 110 | Сбор за пользование объектами животного мира |
7300,0 | 8809,0 |
1 07 04020 01 0000 110 | Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты) |
76600,0 | 85854,6 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина, сборы | 371,0 | 468,9 |
1 08 02000 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Конституционным Судом Российской Федерации и конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации |
0 | 17,6 |
1 08 02020 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации |
0 | 17,6 |
1 08 07000 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий |
371,0 | 451,3 |
1 08 07080 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации |
22,0 | 0 |
1 08 07082 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации |
22,0 | 0 |
1 08 07110 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов |
125,0 | 148,3 |
1 08 07120 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию региональных отделений политической партии |
10,0 | 1,1 |
1 08 07130 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации |
214,0 | 301,9 |
1 09 00000 00 0000 000 |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
31055,0 | 36190,9 |
1 09 02000 01 0000 110 | Акцизы | 0 | 0,1 |
1 09 02030 02 0000 110 | Акцизы на ювелирные изделия | 0 | 0,1 |
1 09 03000 00 0000 110 | Платежи за пользование природными ресурсами |
0 | 221,6 |
1 09 03020 00 0000 110 | Платежи за добычу полезных ископаемых |
0 | -160,9 |
1 09 03025 01 0000 110 | Платежи за добычу других полезных ископаемых |
0 | -160,9 |
1 09 03080 01 0000 110 | Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы |
0 | 382,5 |
1 09 03082 01 0000 110 | Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд |
0 | 417,4 |
1 09 03083 01 0000 110 | Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
0 | -34,9 |
1 09 04000 00 0000 110 | Налоги на имущество | 30843,0 | 35109,0 |
1 09 04010 02 0000 110 | Налог на имущество предприятий | 0,0 | -1326,8 |
1 09 04020 02 0000 110 | Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств |
343,0 | 1066,4 |
1 09 04030 01 0000 110 | Налог на пользователей автомобильных дорог |
22500,0 | 27015,2 |
1 09 04040 01 0000 110 | Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения |
8000,0 | 8354,2 |
1 09 05000 01 0000 110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным федеральным налогам и сборам) |
0 | -12,3 |
1 09 05040 01 0000 110 | Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте |
0 | -12,3 |
1 09 06000 02 0000 110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) |
212,0 | 872,5 |
1 09 06010 02 0000 110 | Налог с продаж | 0 | 658,3 |
1 09 06030 02 0000 110 | Прочие налоги и сборы | 212,0 | 214,2 |
1 11 00000 00 0000 000 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
879434,0 | 912164,1 |
1 11 01000 00 0000 120 | Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности |
12373,0 | 13638,3 |
1 11 01020 02 0000 120 | Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
12373,0 | 13638,3 |
1 11 02000 00 0000 120 | Доходы от размещения средств бюджетов |
33,0 | 32,6 |
1 11 02020 02 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
33,0 | 32,6 |
1 11 03000 00 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны |
190043,0 | 190043,0 |
1 11 03020 02 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
190043,0 | 190043,0 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
659578,0 | 695652,4 |
1 11 05010 00 0000 120 | Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
473768,0 | 504123,9 |
1 11 05011 00 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли до разграничения государственной собственности на землю (за исключением земель, предназначенных для целей жилищного строительства) |
473768,0 | 504123,9 |
1 11 05020 00 0000 120 | Арендная плата за земли после разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
15670,0 | 16074,3 |
1 11 05022 02 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации |
15670,0 | 16074,3 |
1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий |
170140,0 | 175454,2 |
1 11 05032 02 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации |
170140,0 | 175454,2 |
1 11 05032 02 0001 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в краевой собственности и переданного в оперативное управление образовательным учреждениям |
9840,0 | 12084,2 |
1 11 05032 02 0002 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в краевой собственности и переданного в оперативное управление учреждениям здравоохранения |
3950,0 | 4336,1 |
1 11 05032 02 0003 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в краевой собственности и переданного в оперативное управление учреждениям культуры и искусства |
54840,0 | 52184,9 |
1 11 05032 02 0004 120 | Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении краевых органов государственной власти и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий |
101510,0 | 106849,0 |
1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий |
17407,0 | 12785,5 |
1 11 07010 00 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей |
17407,0 | 12785,5 |
1 11 07012 02 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации |
17407,0 | 12785,5 |
1 11 08000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности |
0 | 12,3 |
1 11 08040 00 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
0 | 12,3 |
1 11 08042 02 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации |
0 | 12,3 |
1 12 00000 00 0000 000 |
Платежи при пользовании природными ресурсами |
208874,0 | 258184,8 |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
61000,0 | 64819,5 |
1 12 02000 01 0000 120 | Платежи при пользовании недрами | 5232,0 | 5816,2 |
1 12 02010 01 0000 120 | Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации |
2100,0 | 2567,6 |
1 12 02012 01 0000 120 | Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения |
2100,0 | 2567,6 |
1 12 02030 01 0000 120 | Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (ренталс) на территории Российской Федерации |
3000,0 | 3095,3 |
1 12 02100 00 0000 120 | Прочие платежи при пользовании недрами |
132,0 | 153,3 |
1 12 02102 01 0000 120 | Прочие платежи при пользовании недрами, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
132,0 | 153,3 |
1 12 04000 00 0000 120 | Платежи за пользование лесным фондом и лесами иных категорий |
142642,0 | 187549,1 |
1 12 04020 02 0000 120 | Платежи за пользование лесным фондом и лесами иных категорий в части, превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню |
141985,0 | 185196,3 |
1 12 04040 02 0000 120 | Прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации и лесов иных категорий |
657,0 | 2352,8 |
1 13 00000 00 0000 000 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
21918,0 | 24813,7 |
1 13 02000 00 0000 130 | Лицензионные сборы | 12600,0 | 15341,2 |
1 13 02020 00 0000 130 | Сборы за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции |
12600,0 | 15341,2 |
1 13 02021 02 0000 130 | Сборы за выдачу органами государственной власти субъектов Российской Федерации лицензий на розничную продажу алкогольной продукции |
12600,0 | 15341,2 |
1 13 03000 00 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
9318,0 | 9472,5 |
1 13 03020 02 0000 130 | Прочие доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
9318,0 | 9472,5 |
1 14 00000 00 0000 000 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
594765,0 | 760488,9 |
1 14 01000 00 0000 410 | Доходы от продажи квартир | 33800,0 | 38311,3 |
1 14 01020 02 0000 410 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от продажи квартир |
33800,0 | 38311,3 |
1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
560965,0 | 722177,6 |
1 14 02010 01 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
43950,0 | 49614,1 |
1 14 02014 01 0000 410 | Доходы от реализации военного имущества (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
43950,0 | 49614,1 |
1 14 02020 02 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
516943,0 | 672492,0 |
1 14 02020 02 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
72,0 | 71,5 |
1 14 02021 02 0000 410 | Доходы от реализации имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
6105,0 | 6104,7 |
1 14 02022 02 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
2435,0 | 2434,7 |
1 14 02022 02 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
3,0 | 2,7 |
1 14 02023 02 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
508403,0 | 663952,6 |
1 14 02023 02 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
69,0 | 68,8 |
1 15 00000 00 0000 000 | Административные платежи и сборы | 0 | 9,1 |
1 15 02000 00 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций |
0 | 9,1 |
1 15 02020 02 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций |
0 | 9,1 |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 2368,0 | 2522,5 |
1 16 02000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимонопольного законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, законодательства о естественных монополиях и законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) |
550,0 | 618,2 |
1 16 02020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном регулировании цен (тарифов), налагаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации |
550,0 | 618,2 |
1 16 03000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах |
5,0 | 5,2 |
1 16 03020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные пунктом 7 статьи 366 Налогового кодекса Российской Федерации |
5,0 | 5,2 |
1 16 18000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации |
920,0 | 919,9 |
1 16 18020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) |
920,0 | 919,9 |
1 16 21000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу |
78,0 | 91,7 |
1 16 21020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
78,0 | 91,7 |
1 16 23000 00 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев |
0 | 36,3 |
1 16 23020 02 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
0 | 36,3 |
1 16 26000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе |
554,0 | 568,8 |
1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба |
261,0 | 282,4 |
1 16 90020 02 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
261,0 | 282,4 |
1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 4275,0 | 27012,7 |
1 17 01000 00 0000 180 | Невыясненные поступления | 0 | 21235,3 |
1 17 01020 02 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
0 | 21235,3 |
1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 4275,0 | 5777,4 |
1 17 05020 02 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации |
4275,0 | 5777,4 |
1 18 00000 00 0000 000 |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
93216,0 | 127181,4 |
1 18 02000 02 0000 000 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
93216,0 | 127181,4 |
1 18 02030 02 0000 180 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями |
93216,0 | 127181,4 |
1 19 00000 00 0000 000 |
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
0 | -5246,0 |
1 19 02000 02 0000 151 | Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов субъектов Российской Федерации |
0 | -5246,0 |
1 19 02010 02 0000 151 | Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов субъектов Российской Федерации в федеральный бюджет |
0 | -5246,0 |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 7007445,5 | 7230493,7 |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
3983216,6 | 3983216,6 |
2 02 01010 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
3703172,7 | 3703172,7 |
2 02 01070 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
280043,9 | 280043,9 |
2 02 02000 00 0000 151 | Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
1090247,7 | 1234048,6 |
2 02 02080 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
801077,3 | 955247,4 |
2 02 02091 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи |
13277,0 | 6331,2 |
2 02 02110 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |
63479,0 | 63479,0 |
2 02 02120 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
22663,8 | 24691,3 |
2 02 02131 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов |
827,0 | 826,7 |
2 02 02141 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий в области охраны и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты |
1990,0 | 1990,2 |
2 02 02180 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации для финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
450,0 | 1008,4 |
2 02 02190 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации |
27537,8 | 27537,8 |
2 02 02231 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление мероприятий, связанных с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений |
1400,0 | 955,2 |
2 02 02241 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий по выплате государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений |
70,0 | 24,0 |
2 02 02251 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий по осуществлению выплат инвалидам компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
6235,0 | 0,0 |
2 02 02290 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по тушению лесных пожаров в лесном фонде на территориях субъектов Российской Федерации |
95112,9 | 95112,9 |
2 02 02321 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей |
9200,0 | 9200,0 |
2 02 02351 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
12500,8 | 12500,8 |
2 02 02381 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан |
28792,0 | 28792,0 |
2 02 02910 02 0000 151 | Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
5635,1 | 6351,7 |
2 02 03020 02 0000 151 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти |
10,0 | 10,0 |
2 02 04000 00 0000 151 | Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
742395,4 | 798773,4 |
2 02 04031 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия по организации оздоровительной кампании детей |
30290,0 | 30290,0 |
2 02 04040 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
26626,0 | 26626,0 |
2 02 04050 02 0000 151 | Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов субъектов Российской Федерации по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
147000,0 | 206834,0 |
2 02 04061 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на частичное возмещение расходов бюджетов на осуществление мер социальной поддержки ветеранов труда |
209935,4 | 166887,1 |
2 02 04062 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на частичное возмещение расходов бюджетов на осуществление мер социальной поддержки тружеников тыла |
0 | 54666,4 |
2 02 04080 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на частичное возмещение расходов бюджетов по выплате государственных пособий гражданам, имеющим детей |
72871,8 | 72871,8 |
2 02 04101 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений |
10000,0 | 10000,0 |
2 02 04111 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных школах |
28000,0 | 28000,0 |
2 02 04151 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" |
54637,8 | 54637,9 |
2 02 04161 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на дизельное топливо, использованное на проведение сезонных сельскохозяйственных работ |
3650,0 | 3650,0 |
2 02 04171 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на развитие животноводства |
4500,0 | 345,8 |
2 02 04181 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе |
13880,0 | 1900,0 |
2 02 04191 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
124254,4 | 124254,4 |
2 02 04201 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях (кроме видов расходов 330, 331 и 413) |
6750,0 | 7810,0 |
2 02 04240 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья |
10000,0 | 10000,0 |
2 02 05010 02 0000 151 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию Федеральной адресной инвестиционной программы |
1137453,0 | 1145453,0 |
2 02 09011 02 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от федерального бюджета |
54097,8 | 63942,2 |
2 02 09031 02 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от местных бюджетов |
25,0 | 25,0 |
2 07 00000 00 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления | 0 | 5024,9 |
3 00 00000 00 0000 000 |
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
607776,0 | 594325,0 |
Всего доходов | 27866555,5 | 29762930,8 |
Председатель |
Ю.И. Оноприенко |
Приложение 2
к Закону
Хабаровского края
от _______ N ____
Отчет
о распределении расходов краевого бюджета на 2006 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации
(тыс. рублей)
Наименование показателя | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Утверждено Законом Хабаровского края "О краевом бюджете на 2006 год" |
Фактически |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 1917382,1 | 1816710,6 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления |
01 | 02 | 0000000 | 000 | 2789,0 | 2324,3 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 | 02 | 0010000 | 000 | 2789,0 | 2324,3 |
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации |
01 | 02 | 0010000 | 009 | 2789,0 | 2324,3 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления |
01 | 03 | 0000000 | 000 | 93694,0 | 74753,8 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 | 03 | 0010000 | 000 | 93694,0 | 74753,8 |
Центральный аппарат | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 73494,0 | 56333,8 |
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
01 | 03 | 0010000 | 024 | 2605,0 | 2418,0 |
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
01 | 03 | 0010000 | 025 | 17595,0 | 16002,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 | 04 | 0000000 | 000 | 244437,1 | 240271,4 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 | 04 | 0010000 | 000 | 244437,1 | 240271,4 |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 233712,1 | 232204,3 |
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и его заместители |
01 | 04 | 0010000 | 041 | 10725,0 | 8067,1 |
Судебная система | 01 | 05 | 0000000 | 000 | 114805,0 | 109086,2 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 | 05 | 0010000 | 000 | 114805,0 | 109086,2 |
Обеспечение деятельности аппаратов судов |
01 | 05 | 0010000 | 068 | 114805,0 | 109086,2 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
01 | 07 | 0000000 | 000 | 17694,0 | 17326,8 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 | 07 | 0010000 | 000 | 16514,0 | 16139,5 |
Центральный аппарат | 01 | 07 | 0010000 | 005 | 13929,0 | 13796,4 |
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации |
01 | 07 | 0010000 | 091 | 2585,0 | 2344,6 |
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации |
01 | 07 | 0010000 | 095 | 0 | -1,5 |
Проведение выборов и референдумов |
01 | 07 | 0200000 | 000 | 1180,0 | 1187,3 |
Государственная автоматизированная информационная система "Выборы", повышение правовой культуры избирателей и организаторов выборов |
01 | 07 | 0200000 | 100 | 1180,0 | 1187,3 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
01 | 12 | 0000000 | 000 | 1027781,0 | 1005138,7 |
Процентные платежи по долговым обязательствам |
01 | 12 | 0650000 | 000 | 1027781,0 | 1005138,7 |
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации |
01 | 12 | 0650000 | 151 | 1027781,0 | 1005138,7 |
Резервные фонды | 01 | 13 | 0000000 | 000 | 15221,1 | 0 |
Резервные фонды | 01 | 13 | 0700000 | 000 | 15221,1 | 0 |
Резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
01 | 13 | 0700000 | 183 | 15221,1 | 0 |
Другие общегосударственные вопросы |
01 | 15 | 0000000 | 000 | 400960,9 | 367809,4 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 | 15 | 0010000 | 000 | 501232,4 | 415881,7 |
Центральный аппарат | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 416201,1 | 409528,5 |
Члены Совета Федерации и их помощники |
01 | 15 | 0010000 | 021 | 579,0 | 828,0 |
Депутаты Государственной Думы и их помощники |
01 | 15 | 0010000 | 023 | 5055,7 | 5525,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
01 | 15 | 0010000 | 327 | 19396,0 | 0 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
01 | 15 | 0900000 | 000 | 8300,0 | 6781,1 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
01 | 15 | 0900000 | 200 | 8300,0 | 6781,1 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
01 | 15 | 0920000 | 000 | -262111,5 | -280822,1 |
Выполнение других обязательств государства |
01 | 15 | 0920000 | 216 | 180682,5 | 177164,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
01 | 15 | 0920000 | 327 | 193477,0 | 0 |
Финансовая поддержка на возвратной основе |
01 | 15 | 0920000 | 520 | -636271,0 | -595620,7 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
01 | 15 | 0930000 | 327 | 0 | 191990,4 |
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
01 | 15 | 1020000 | 000 | 153540,0 | 153419,2 |
Строительство объектов общегражданского назначения |
01 | 15 | 1020000 | 214 | 153540,0 | 153419,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
01 | 15 | 4400000 | 327 | 0 | 18193,5 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 | 00 | 0000000 | 000 | 2067904,4 | 2068455,3 |
Органы внутренних дел | 03 | 02 | 0000000 | 000 | 1314560,5 | 1314938,9 |
Воинские формирования (органы, подразделения) |
03 | 02 | 2020000 | 000 | 1314560,5 | 1314938,9 |
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания |
03 | 02 | 2020000 | 239 | 948512,0 | 943870,3 |
Гражданский персонал | 03 | 02 | 2020000 | 240 | 100280,0 | 99422,3 |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 | 02 | 2020000 | 253 | 265768,5 | 271646,3 |
Органы юстиции | 03 | 04 | 0000000 | 000 | 12338,0 | 10856,8 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
03 | 04 | 0920000 | 000 | 3810,0 | 2688,8 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
03 | 04 | 0920000 | 327 | 3810,0 | 2688,8 |
Фонд компенсаций | 03 | 04 | 5190000 | 000 | 8528,0 | 8168,0 |
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
03 | 04 | 5190000 | 608 | 8528,0 | 8168,0 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона |
03 | 09 | 0000000 | 000 | 131938,9 | 131893,7 |
Воинские формирования (органы, подразделения) |
03 | 09 | 2020000 | 000 | 63378,0 | 63332,7 |
Гражданский персонал | 03 | 09 | 2020000 | 240 | 42775,0 | 38729,1 |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 | 09 | 2020000 | 253 | 20603,0 | 24603,6 |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
03 | 09 | 2180000 | 000 | 68560,9 | 68561,0 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
03 | 09 | 2180000 | 182 | 0 | 31210,0 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
03 | 09 | 2180000 | 260 | 68560, 9 | 37351,0 |
Обеспечение противопожарной безопасности |
03 | 10 | 0000000 | 000 | 585567,0 | 587265,9 |
Воинские формирования (органы, подразделения) |
03 | 10 | 2020000 | 000 | 585567,0 | 587265,9 |
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания |
03 | 10 | 2020000 | 239 | 69461,0 | 66486,2 |
Гражданский персонал | 03 | 10 | 2020000 | 240 | 293294,0 | 286696,4 |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 | 10 | 2020000 | 253 | 222812,0 | 234083,3 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 | 13 | 0000000 | 000 | 23500,0 | 23500,0 |
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
03 | 13 | 1020000 | 000 | 23500,0 | 23500,0 |
Строительство объектов общегражданского назначения |
03 | 13 | 1020000 | 2214 | 23500,0 | 23500,0 |
Национальная экономика | 04 | 00 | 0000000 | 000 | 2799164,2 | 2797092,8 |
Топливо и энергетика | 04 | 02 | 0000000 | 000 | 427700,0 | 427128,6 |
Федеральные целевые программы | 04 | 02 | 1000000 | 0000 | 427700,0 | 427700,0 |
Федеральная целевая программа "Энергоэффективная экономика" на 2002 - 2005 годы и на перспективу до 2010 года |
04 | 02 | 1004300 | 0000 | 427700,0 | 427700,0 |
Подпрограмма "Энергоэффективность топливно-энергетического комплекса" |
04 | 02 | 1004301 | 000 | 427700,0 | 427700,0 |
Строительство объектов для нужд отрасли |
04 | 02 | 1004301 | 213 | 427700,0 | 427700,0 |
Мероприятия в топливно-энергетической области |
04 | 02 | 2480000 | 322 | 0 | -571,4 |
Воспроизводство минерально-сырьевой базы |
04 | 04 | 0000000 | 000 | 3835,0 | 3669,8 |
Геологическое изучение недр | 04 | 04 | 2500000 | 000 | 3835,0 | 3669,8 |
Геологоразведочные и другие работы в области геологического изучения недр |
04 | 04 | 2500000 | 326 | 3835,0 | 3669,8 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 0000000 | 000 | 612961,7 | 594371,8 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
04 | 05 | 0010000 | 000 | 42301,0 | 39955,0 |
Центральный аппарат | 04 | 05 | 0010000 | 005 | 42301,0 | 39955,0 |
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
04 | 05 | 1020000 | 000 | 847,0 | 847,0 |
Строительство объектов общегражданского назначения |
04 | 05 | 1020000 | 214 | 847,0 | 847,0 |
Сельскохозяйственное производство |
04 | 05 | 2600000 | 000 | 472988,0 | 460228,7 |
Компенсация части затрат на приобретение средств химизации |
04 | 05 | 2600000 | 333 | 70503,0 | 74523,0 |
Животноводство | 04 | 05 | 2600000 | 335 | 1654,0 | 846,1 |
Элитное семеноводство | 04 | 05 | 2600000 | 336 | 50,0 | 50,0 |
Завоз семян для выращивания кормовых культур в северных районах страны |
04 | 05 | 2600000 | 338 | 500,0 | 500,0 |
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях |
04 | 05 | 2600000 | 340 | 6850,0 | 7810,0 |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства |
04 | 05 | 2600000 | 342 | 325749,0 | 326960,6 |
Субсидирование части затрат на приобретение дизельного топлива, использованного на проведение сезонных сельскохозяйственных работ |
04 | 05 | 2600000 | 355 | 48886,0 | 48886,0 |
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях на развитие животноводства |
04 | 05 | 2600000 | 356 | 4900,0 | 518,7 |
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях на развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе |
04 | 05 | 2600000 | 357 | 13896,0 | 134,3 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства |
04 | 05 | 2630000 | 000 | 90849,0 | 87748,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
04 | 05 | 2630000 | 327 | 90849,0 | 87748,2 |
Рыболовное хозяйство | 04 | 05 | 2700000 | 000 | 1500,0 | 1500,0 |
Мероприятия в области воспроизводства и сохранения водных биологических ресурсов и прочие мероприятия |
04 | 05 | 2700000 | 348 | 1500,0 | 1500,0 |
Фонд компенсаций | 04 | 05 | 5190000 | 000 | 826,7 | 826,7 |
Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов |
04 | 05 | 5190000 | 358 | 826,7 | 826,7 |
Мероприятия в области сельского хозяйства |
04 | 05 | 5240000 | 000 | 3650,0 | 3266,2 |
Субсидирование части затрат на приобретение дизельного топлива, использованного на проведение сезонных сельскохозяйственных работ |
04 | 05 | 5240000 | 355 | 3650,0 | 3266,2 |
Водные ресурсы | 04 | 06 | 0000000 | 000 | 10000,0 | 10000,0 |
Водохозяйственные мероприятия | 04 | 06 | 2800000 | 000 | 10000,0 | 10000,0 |
Гидротехнические сооружения | 04 | 06 | 2800000 | 349 | 10000,0 | 10000,0 |
Лесное хозяйство | 04 | 07 | 0000000 | 000 | 95112,9 | 95112,9 |
Фонд компенсаций | 04 | 07 | 2900000 | 000 | 95112,9 | 95112,9 |
Тушение лесных пожаров | 04 | 07 | 2900000 | 619 | 95112,9 | 95112,9 |
Транспорт | 04 | 08 | 0000000 | 000 | 1260495,0 | 1286131,5 |
Федеральные целевые программы | 04 | 08 | 1000000 | 000 | 200000,0 | 223161,5 |
Федеральная целевая программа "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)" |
04 | 08 | 1000100 | 000 | 200000,0 | 223161,5 |
Подпрограмма "Автомобильные дороги" |
04 | 08 | 1000102 | 000 | 200000,0 | 223161,5 |
Строительство объектов для нужд отрасли |
04 | 08 | 1000102 | 213 | 200000,0 | 223161,5 |
Воздушный транспорт | 04 | 08 | 3000000 | 000 | 39932,0 | 39932,0 |
Отдельные мероприятия в области воздушного транспорта |
04 | 08 | 3000000 | 361 | 39932,0 | 39932,0 |
Железнодорожный транспорт | 04 | 08 | 3050000 | 000 | 27800,0 | 27800,0 |
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта |
04 | 08 | 3050000 | 362 | 27800,0 | 27800,0 |
Морской и речной транспорт | 04 | 08 | 3100000 | 000 | 23067,0 | 23067,0 |
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта |
04 | 08 | 3100000 | 364 | 23067,0 | 23067,0 |
Дорожное хозяйство | 04 | 08 | 3150000 | 000 | 957605,0 | 960080,0 |
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства |
04 | 08 | 3150000 | 365 | 957605,0 | 960080,0 |
Другие виды транспорта | 04 | 08 | 3170000 | 000 | 12091,0 | 12091,0 |
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта |
04 | 08 | 3170000 | 366 | 12091,0 | 12091,0 |
Связь и информатика | 04 | 09 | 0000000 | 000 | 14426,0 | 12670,8 |
Информационные технологии и связь |
04 | 09 | 3300000 | 000 | 14426,0 | 12670,8 |
Информатика | 04 | 09 | 3300000 | 381 | 14426,0 | 12670,8 |
Прикладные научные исследования в области национальной экономики |
04 | 10 | 0000000 | 000 | 19472,0 | 19353,4 |
Прикладные научные исследования и разработки |
04 | 10 | 0810000 | 000 | 19472,0 | 19353,4 |
Научное сопровождение инновационных проектов государственного значения |
04 | 10 | 0810000 | 194 | 6600,0 | 6600,3 |
Расходы по государственным контрактам на выполнение НИОКР |
04 | 10 | 0810000 | 196 | 12872,0 | 12753,1 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
04 | 11 | 0000000 | 000 | 355161,6 | 348654,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
04 | 11 | 0010000 | 000 | 26650,6 | 24436,2 |
Центральный аппарат | 04 | 11 | 0010000 | 005 | 26650,6 | 24436,2 |
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
04 | 11 | 1020000 | 000 | 289769,0 | 286400,6 |
Строительство объектов общегражданского назначения |
04 | 11 | 1020000 | 214 | 289769,0 | 286400,6 |
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
04 | 11 | 3380000 | 000 | 15000,0 | 15000,0 |
Мероприятия в области застройки территорий |
04 | 11 | 3380000 | 405 | 15000,0 | 15000,0 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
04 | 11 | 3400000 | 000 | 19676,0 | 18751,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
04 | 11 | 3400000 | 327 | 9024,0 | 8470,5 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
04 | 11 | 3400000 | 406 | 10652,0 | 10280,7 |
Малый бизнес и предпринимательство |
04 | 11 | 3450000 | 000 | 4066,0 | 4066,0 |
Государственная поддержка малого предпринимательства |
04 | 11 | 3450000 | 521 | 4066,0 | 4066,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 0000000 | 000 | 223246,3 | 197725,7 |
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 0000000 | 000 | 0 | 262,2 |
Поддержка жилищного хозяйства | 05 | 01 | 3500000 | 000 | 0 | 262,2 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
05 | 01 | 3500000 | 410 | 0 | 262,2 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 0000000 | 000 | 46963,0 | 34922,7 |
Поддержка коммунального хозяйства |
05 | 02 | 3510000 | 000 | 46963,0 | 34922,7 |
Субсидии | 05 | 02 | 3510000 | 197 | 46521,0 | 34480,7 |
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений |
05 | 02 | 3510000 | 412 | 442,0 | 442,0 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 | 04 | 0000000 | 000 | 176283,3 | 162540,8 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
05 | 04 | 0010000 | 000 | 64319,0 | 58000,2 |
Центральный аппарат | 05 | 04 | 0010000 | 005 | 59795,0 | 54112,5 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
05 | 04 | 0010000 | 327 | 4524,0 | 3887,7 |
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
05 | 04 | 1020000 | 000 | 111964,3 | 104540,6 |
Строительство объектов общегражданского назначения |
05 | 04 | 1020000 | 214 | 111964,3 | 104540,6 |
Охрана окружающей среды | 06 | 00 | 0000000 | 000 | 388022,2 | 394241,5 |
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания |
06 | 02 | 0000000 | 000 | 66632,0 | 66841,5 |
Состояние окружающей среды и природопользования |
06 | 02 | 4100000 | 000 | 59217,0 | 57437,3 |
Природоохранные мероприятия | 06 | 02 | 4100000 | 443 | 59217,0 | 57437,3 |
Природоохранные учреждения | 06 | 02 | 4110000 | 000 | 7415,0 | 7414,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
06 | 02 | 4110000 | 327 | 7415,0 | 7414,0 |
Фонд компенсаций | 06 | 02 | 5190000 | 000 | 1990,2 | 1990,2 |
Охрана и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты |
06 | 02 | 5190000 | 359 | 1990,2 | 1990,2 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
06 | 04 | 0000000 | 000 | 319400,0 | 327400,0 |
Федеральные целевые программы | 06 | 04 | 1000000 | 000 | 14447,0 | X |
Федеральная целевая программа "Экология и природные ресурсы России (2002 - 2010 годы)" |
06 | 04 | 1002200 | 000 | 14447,0 | X |
Подпрограмма "Водные ресурсы и водные объекты" |
06 | 04 | 1002203 | 000 | 14447,0 | X |
Строительство объектов для нужд отрасли |
06 | 04 | 1002203 | 213 | 14447,0 | X |
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
06 | 04 | 1020000 | 000 | 304953,0 | 327400,0 |
Строительство объектов общегражданского назначения |
06 | 04 | 1020000 | 214 | 304953,0 | 327400,0 |
Образование | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 2137475,1 | 2088488,0 |
Общее образование | 07 | 02 | 0000000 | 000 | 136620,4 | 125053,2 |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
07 | 02 | 4210000 | 000 | 2919,0 | 3321,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 4210000 | 327 | 2919,0 | 3321,2 |
Школы-интернаты | 07 | 02 | 4220000 | 000 | 15159,0 | 16580,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 4220000 | 327 | 15159,0 | 16580,0 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
07 | 02 | 4230000 | 000 | 39435,0 | 39611,1 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 4230000 | 327 | 39435,0 | 39611,1 |
Специальные (коррекционные) учреждения |
07 | 02 | 4330000 | 000 | 64139,0 | 65134,1 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 4330000 | 327 | 64139,0 | 65134,1 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
07 | 02 | 5200000 | 000 | 14968,4 | 406,8 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах |
07 | 02 | 5200000 | 623 | 14968,4 | 406,8 |
Начальное профессиональное образование |
07 | 03 | 0000000 | 000 | 906299,0 | 884168,2 |
Профессионально-технические училища |
07 | 03 | 4250000 | 000 | 906299,0 | 884168,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 03 | 4250000 | 327 | 906299,0 | 884168,2 |
Среднее профессиональное образование |
07 | 04 | 0000000 | 000 | 332399,0 | 330678,2 |
Средние специальные учебные заведения |
07 | 04 | 4270000 | 000 | 332399,0 | 330678,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 04 | 4270000 | 327 | 332399,0 | 330678,2 |
Переподготовка и повышение квалификации |
07 | 05 | 0000000 | 000 | 117575,2 | 112531,8 |
Институты повышения квалификации | 07 | 05 | 4280000 | 000 | 111601,8 | 108321,8 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 05 | 4280000 | 327 | 111601,8 | 108321,8 |
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров |
07 | 05 | 4290000 | 000 | 5973,4 | 4210,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 05 | 4290000 | 327 | 948,0 | 500,7 |
Переподготовка и повышение квалификации кадров |
07 | 05 | 4290000 | 450 | 5025,4 | 3709,3 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
07 | 07 | 0000000 | 000 | 352299,6 | 347883,6 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
07 | 07 | 0010000 | 000 | 15382,6 | 15172,1 |
Центральный аппарат | 07 | 07 | 0010000 | 005 | 15382,6 | 15172,1 |
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
07 | 07 | 4310000 | 000 | 306627,0 | 302421,5 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 07 | 4310000 | 327 | 270102,0 | 269461,2 |
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
07 | 07 | 4310000 | 447 | 36525,0 | 32960,3 |
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков |
07 | 07 | 4320000 | 000 | 30290,0 | 30290,0 |
Оздоровление детей и подростков | 07 | 07 | 4320000 | 452 | 30290,0 | 30290,0 |
Другие вопросы в области образования |
07 | 09 | 0000000 | 000 | 292281,9 | 288173,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
07 | 09 | 0010000 | 000 | 47763,9 | 44901,5 |
Центральный аппарат | 07 | 09 | 0010000 | 005 | 47763,9 | 44901,5 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования |
07 | 09 | 4350000 | 000 | 98480,0 | 95757,4 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 09 | 4350000 | 327 | 98480,0 | 95757,4 |
Мероприятия в области образования |
07 | 09 | 4360000 | 000 | 108634,0 | 109947,6 |
Приобретение автобусов для государственных и муниципальных школ в сельской местности |
07 | 09 | 4360000 | 291 | 5060,0 | 4948,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 09 | 4360000 | 327 | 103574,0 | 104999,6 |
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
07 | 09 | 4520000 | 000 | 20873,0 | 22237,9 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 09 | 4520000 | 327 | 20873,0 | 22237,9 |
Региональные целевые программы | 07 | 09 | 5220000 | 000 | 16531,0 | 15328,6 |
Государственная поддержка в сфере образования |
07 | 09 | 5220000 | 285 | 16531,0 | 15328,6 |
Культура, кинематография и средства массовой информации |
08 | 00 | 0000000 | 000 | 717654,1 | 712100,9 |
Культура | 08 | 01 | 0000000 | 000 | 417540,0 | 419001,6 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
08 | 01 | 4400000 | 000 | 96511,0 | 94023,7 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 | 01 | 4400000 | 327 | 96511,0 | 94023,7 |
Музеи и постоянные выставки | 08 | 01 | 4410000 | 000 | 45964,0 | 47963,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 | 01 | 4410000 | 327 | 45964,0 | 47963,2 |
Библиотеки | 08 | 01 | 4420000 | 000 | 50403,0 | 48630,4 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 | 01 | 4420000 | 327 | 50403,0 | 48630,4 |
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств |
08 | 01 | 4430000 | 000 | 208640,0 | 214062,8 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 | 01 | 4430000 | 327 | 208640,0 | 214062,8 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 | 01 | 4500000 | 000 | 16022,0 | 14321,5 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 | 01 | 4500000 | 453 | 16022,0 | 14321,5 |
Телевидение и радиовещание | 08 | 03 | 0000000 | 000 | 64491,0 | 65292,3 |
Телерадиокомпании | 08 | 03 | 4530000 | 000 | 64491,0 | 65292,3 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 | 03 | 4530000 | 453 | 64491,0 | 65292,3 |
Периодическая печать и издательства |
08 | 04 | 0000000 | 000 | 14494,0 | 14321,4 |
Издательства | 08 | 04 | 4550000 | 000 | 3874,0 | 3731,4 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
08 | 04 | 4550000 | 453 | 3874,0 | 3731,4 |
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти |
08 | 04 | 4570000 | 000 | 10620,0 | 10590,0 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 | 04 | 4570000 | 453 | 10620,0 | 10590,0 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 | 06 | 0000000 | 000 | 221129,1 | 213485,6 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
08 | 06 | 0010000 | 000 | 34628,0 | 32959,2 |
Центральный аппарат | 08 | 06 | 0010000 | 005 | 34628,0 | 32959,2 |
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
08 | 06 | 1020000 | 000 | 140769,7 | 134769,7 |
Строительство объектов общегражданского назначения |
08 | 06 | 1020000 | 214 | 140769,7 | 134769,7 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 | 06 | 4500000 | 000 | 45731,4 | 45756,7 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 | 06 | 4500000 | 453 | 45731,4 | 45756,7 |
Здравоохранение и спорт | 09 | 00 | 0000000 | 000 | 4289517,7 | 4211754,2 |
Здравоохранение | 09 | 01 | 0000000 | 000 | 3397925,0 | 3391311,3 |
Федеральные целевые программы | 09 | 01 | 1000000 | 000 | 7310,0 | 7310,0 |
Федеральная целевая программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2002 - 2006 годы)" |
09 | 01 | 1002300 | 000 | 7310,0 | 7310,0 |
Подпрограмма "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в России" |
09 | 01 | 1002302 | 000 | 7310,0 | 7310,0 |
Строительство объектов для нужд отрасли |
09 | 01 | 1002302 | 213 | 7310,0 | 7310,0 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
09 | 01 | 4690000 | 000 | 201716,0 | 198543,9 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 01 | 4690000 | 327 | 201716,0 | 198543,9 |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
09 | 01 | 4700000 | 000 | 1694298,3 | 1692183,5 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 01 | 4700000 | 327 | 1694298,3 | 1692183,5 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
09 | 01 | 4710000 | 000 | 215117,7 | 215059,7 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 01 | 4710000 | 327 | 215117,7 | 215059,7 |
Станции переливания крови | 09 | 01 | 4720000 | 000 | 31688,0 | 30726,7 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 01 | 4720000 | 327 | 31688,0 | 30726,7 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
09 | 01 | 5200000 | 000 | 1295,0 | 987,5 |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" |
09 | 01 | 5200000 | 624 | 1295,0 | 987,5 |
Территориальная программа обязательного медицинского страхования |
09 | 01 | 7710000 | 000 | 1246500,0 | 1246500,0 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 | 01 | 7710000 | 455 | 1246500,0 | 1246500,0 |
Спорт и физическая культура | 09 | 02 | 0000000 | 000 | 180682,4 | 176700,1 |
Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
09 | 02 | 4820000 | 000 | 97640,0 | 93964,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 02 | 4820000 | 327 | 97640,0 | 93964,0 |
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
09 | 02 | 5120000 | 000 | 83042,4 | 82736,1 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 | 02 | 5120000 | 455 | 83042,4 | 82736,1 |
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта |
09 | 04 | 0000000 | 000 | 710910,3 | 643742,8 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
09 | 04 | 0010000 | 000 | 46653,2 | 43493,3 |
Центральный аппарат | 09 | 04 | 0010000 | 005 | 46653,2 | 43493,3 |
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996 - 2005 годы и до 2010 года" |
09 | 04 | 1004600 | 000 | 45400,0 | 45400,0 |
Строительство объектов для нужд отрасли |
09 | 04 | 1004600 | 213 | 45400,0 | 45400,0 |
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
09 | 04 | 1020000 | 000 | 614000,0 | 550000,0 |
Строительство объектов общегражданского назначения |
09 | 04 | 1020000 | 214 | 614000,0 | 550000,0 |
Поддержка туристической деятельности |
09 | 04 | 5130000 | 000 | 4857,1 | 4849,5 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 | 04 | 5130000 | 455 | 4857,1 | 4849,5 |
Социальная политика | 10 | 00 | 0000000 | 000 | 3972391,9 | 3995509,0 |
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 0000000 | 000 | 51978,0 | 50838,9 |
Пенсии | 10 | 01 | 4900000 | 000 | 51978,0 | 50838,9 |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
10 | 01 | 4900000 | 714 | 51978,0 | 51040,2 |
Меры социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы |
10 | 01 | 5140000 | 562 | 0 | -201,3 |
Социальное обслуживание населения |
10 | 02 | 0000000 | 000 | 430018,0 | 418609,3 |
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов |
10 | 02 | 5010000 | 000 | 357767,0 | 352684,5 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
10 | 02 | 5010000 | 327 | 357767,0 | 352684,5 |
Учреждения социального обслуживания населения |
10 | 02 | 5060000 | 000 | 72251,0 | 65924,8 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
10 | 02 | 5060000 | 327 | 72251,0 | 65924,8 |
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 0000000 | 000 | 3241282,0 | 3281444,2 |
Субсидии на мероприятия по реализации Федерального закона "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" |
10 | 03 | 1000408 | 197 | 0 | 2529,8 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) |
10 | 03 | 1040000 | 000 | 39499,0 | 38810,3 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" |
10 | 03 | 1042000 | 000 | 38958,0 | 38810,3 |
Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья |
10 | 03 | 1042000 | 661 | 38958,0 | 38810,3 |
Подпрограмма "Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан" |
10 | 03 | 1044000 | 000 | 541,0 | 541,0 |
Обеспечение жильем молодых ученых |
10 | 03 | 1044002 | 671 | 541,0 | 541,0 |
Меры социальной поддержки граждан |
10 | 03 | 5050000 | 000 | 1499480,0 | 1496319,7 |
Оказание социальной помощи | 10 | 03 | 5050000 | 483 | 1279984,0 | 1276823,7 |
Ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющим детей, из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
10 | 03 | 5050000 | 749 | 219496,0 | 219496,0 |
Реализация государственных функций в области социальной политики |
10 | 03 | 5140000 | 000 | 841667,0 | 829107,1 |
Единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам |
10 | 03 | 5140000 | 478 | 0 | 10,0 |
Мероприятия в области социальной политики |
10 | 03 | 5140000 | 482 | 5032,0 | 5042,4 |
Оказание социальной помощи | 10 | 03 | 5140000 | 483 | 833135,0 | 821014,1 |
Меры социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы |
10 | 03 | 5140000 | 562 | 0 | 482,0 |
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации |
10 | 03 | 5140000 | 703 | 3500,0 | 2558,6 |
Фонд компенсаций | 10 | 03 | 5190000 | 000 | 860636,0 | 909081,9 |
Оказание социальной помощи | 10 | 03 | 5190000 | 483 | 0 | -314,9 |
Выплаты гражданам при поствакцинальных осложнениях |
10 | 03 | 5190000 | 493 | 70,0 | 24,0 |
Автострахование инвалидов | 10 | 03 | 5190000 | 494 | 6235,0 | 195,1 |
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
10 | 03 | 5190000 | 610 | 22664,0 | 24760,6 |
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
10 | 03 | 5190000 | 611 | 801077,0 | 884417,1 |
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан |
10 | 03 | 5190000 | 613 | 30590,0 | 0 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий |
10 | 03 | 5200000 | 182 | 0 | 5054,4 |
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство |
10 | 04 | 0000000 | 000 | 183180,0 | 179250,9 |
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству |
10 | 04 | 5110000 | 000 | 181780,0 | 178295,7 |
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
10 | 04 | 5110000 | 481 | 181245,0 | 177886,8 |
Перевозка несовершеннолетних, самостоятельно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных учреждений |
10 | 04 | 5110000 | 495 | 535,0 | 408,9 |
Фонд компенсаций | 10 | 04 | 5190000 | 000 | 1400,0 | 955,2 |
Перевозка несовершеннолетних, самостоятельно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных учреждений |
10 | 04 | 5190000 | 495 | 1400,0 | 955,2 |
Другие вопросы в области социальной политики |
10 | 06 | 0000000 | 000 | 65933,9 | 65365,7 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
10 | 06 | 0010000 | 000 | 65933,9 | 65368,2 |
Центральный аппарат | 10 | 06 | 0010000 | 005 | 65933,9 | 65368,2 |
Оказание социальной помощи | 10 | 06 | 5050000 | 483 | 0 | -2,5 |
Межбюджетные трансферты | 11 | 00 | 0000000 | 000 | 10155188,6 | 9957385,4 |
Финансовая помощь бюджетам других уровней |
11 | 01 | 0000000 | 000 | 4383391,1 | 4215628,0 |
Фонд софинансирования социальных расходов |
11 | 01 | 5150000 | 000 | 638413,0 | 509822,8 |
Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг |
11 | 01 | 5150000 | 500 | 638413,0 | 509822,8 |
Дотации и субвенции | 11 | 01 | 5170000 | 000 | 2007396,0 | 1968011,3 |
Дотации на возмещение расходов от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления |
11 | 01 | 5170000 | 503 | 0 | 512,5 |
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
11 | 01 | 5170000 | 505 | 1005087,0 | 1005086,4 |
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
11 | 01 | 5170000 | 522 | 1002309,0 | 962412,4 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
11 | 01 | 5200000 | 000 | 8715,1 | 8926,7 |
Резервный фонд Президента Российской Федерации |
11 | 01 | 5200000 | 181 | 4070,0 | 4070,0 |
Резервный фонд Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий |
11 | 01 | 5200000 | 182 | 4594,3 | 4594,3 |
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
11 | 01 | 5200000 | 522 | 50,8 | 262,4 |
Региональный фонд финансовой поддержки местных бюджетов |
11 | 01 | 5210000 | 000 | 1728867,0 | 1728867,2 |
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
11 | 01 | 5210000 | 501 | 1728867,0 | 1728867,2 |
Фонды компенсаций | 11 | 02 | 0000000 | 000 | 4758590,8 | 4763983,5 |
Фонд компенсаций | 11 | 02 | 5190000 | 000 | 4558761,8 | 4555215,6 |
Субвенции, переданные органам муниципальных образований, для осуществления государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
11 | 02 | 5190000 | 069 | 450,0 | 947,2 |
Субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |
11 | 02 | 5190000 | 518 | 54951,0 | 53255,8 |
Субвенции бюджету субъекта Российской Федерации на первичный воинский учет |
11 | 02 | 5190000 | 519 | 12500,8 | 12500,8 |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
11 | 02 | 5190000 | 523 | 4477583,0 | 4482180,6 |
Субвенции бюджетам на проведение сельскохозяйственной переписи |
11 | 02 | 5190000 | 579 | 13277,0 | 6331,2 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
11 | 02 | 5200000 | 000 | 199829,0 | 208767,9 |
Субсидии бюджетам на внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных школах |
11 | 02 | 5200000 | 585 | 28000,0 | 28000,0 |
Субвенции бюджетам на поощрение лучших учителей |
11 | 02 | 5200000 | 588 | 9200,0 | 9200,0 |
Субвенции из федерального бюджета на вознаграждение за классное руководство |
11 | 02 | 5200000 | 589 | 109286,0 | 118925,2 |
Субсидии бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" |
11 | 02 | 5200000 | 600 | 53343,0 | 52642,7 |
Другие межбюджетные трансферты | 11 | 03 | 0000000 | 000 | 1013206,7 | 977773,9 |
Федеральные целевые программы | 11 | 03 | 1000000 | 000 | 260500,0 | 293289,8 |
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера до 2011 года" |
11 | 03 | 1000900 | 000 | 5500,0 | 5500,0 |
Строительство объектов для нужд отрасли |
11 | 03 | 1000900 | 213 | 5500,0 | 5500,0 |
Строительство объектов для нужд отрасли |
11 | 03 | 1001100 | 213 | 0 | 789,8 |
Федеральная целевая программа "Дети России" на 2003 - 2006 годы |
11 | 03 | 1001300 | 000 | 20000,0 | 20000,0 |
Подпрограмма "Дети-инвалиды" | 11 | 03 | 1001301 | 000 | 5000,0 | 5000,0 |
Строительство объектов для нужд отрасли |
11 | 03 | 1001301 | 213 | 5000,0 | 5000,0 |
Подпрограмма "Дети-сироты" | 11 | 03 | 1001304 | 000 | 15000,0 | 15000,0 |
Строительство объектов для нужд отрасли |
11 | 03 | 1001304 | 213 | 15000,0 | 15000,0 |
Федеральная целевая программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2002 - 2006 годы)" |
11 | 03 | 1002300 | 000 | 10000,0 | 10000,0 |
Подпрограмма "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в России" |
11 | 03 | 1002302 | 000 | 10000,0 | 10000,0 |
Строительство объектов для нужд отрасли |
11 | 03 | 1002302 | 213 | 10000,0 | 10000,0 |
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996 - 2005 годы и до 2010 года" |
11 | 03 | 1004600 | 000 | 225000,0 | 225000,0 |
Строительство объектов для нужд отрасли |
11 | 03 | 1004600 | 213 | 225000,0 | 225000,0 |
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
11 | 03 | 1020000 | 000 | 32000,0 | 32000,0 |
Строительство объектов общегражданского назначения |
11 | 03 | 1020000 | 214 | 32000,0 | 32000,0 |
Региональные целевые программы | 11 | 03 | 5220000 | 000 | 720706,7 | 684484,1 |
Субсидии | 11 | 03 | 5220000 | 197 | 720706,7 | 684484,1 |
Итого | 28667946,6 | 28239463,4 |
Председатель |
Ю.И. Оноприенко |
Пояснительная записка
к проекту закона Хабаровского края "Об утверждении отчета об исполнении краевого бюджета за 2006 год"
Доходы
В консолидированный бюджет Хабаровского края за 2006 год поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 30,3 млрд. рублей, к 2005 году поступления выросли на 23,6 % или 5,8 млрд. рублей.
В доходы краевого бюджета зачислено 21,9 млрд. рублей налоговых и неналоговых доходов, или 72,3 % от доходов консолидированного бюджета края. Бюджетные назначения по налоговым и неналоговым доходам краевого бюджета исполнены на 108,3 процента. Сверх утвержденного плана в краевой бюджет поступило 1686,8 млн. рублей, из них: по налогам на прибыль, доходы 1098,1 млн. рублей, акцизам 141,6 млн. рублей, доходам от продажи материальных и нематериальных активов 165,7 млн. рублей. К уровню доходов 2005 года поступления выросли на 24,6 % или 4328,5 млн. рублей. Рост доходов обеспечен по налогу на прибыль на 50,9 %, налогу на доходы физических лиц на 17,6 %, налогам на совокупный доход на 70 %, налогу на имущество организаций на 21 %, в целом по неналоговым доходам на 15,7 процента.
Налоги на прибыль, доход
Доходы краевого бюджета за 2006 год на 63 % сформированы за счет налога на прибыль и налога на доходы физических лиц.
Бюджетные назначения 2006 года по налогу на прибыль в сумме 5660 млн. рублей исполнены на 116,9 процента. Поступления составили 6618,3 млн. рублей, что на 2233,4 млн. рублей выше уровня прошлого года.
Перевыполнение плана и наибольший рост платежей по налогу на прибыль обеспечен предприятиями (филиалами межрегиональных компаний) топливно-энергетического и строительного комплексов, связи, добычи полезных ископаемых.
Налога на доходы физических лиц в краевой бюджет поступило 7228,9 млн. рублей или 102 % от годового плана. К уровню прошлого года поступления выросли на 1079,5 млн. рублей или 17,6 процента. За счет повышения собираемости достигнуты опережающие темпы прироста налога по сравнению со средней начисленной заработной платой на 1,6 процентных пункта.
Акцизы
В 2006 году в краевой бюджет поступают:
1. Акцизы на подакцизные товары, производимые на территории края:
- 50 % акцизов на спирт;
- 20 % акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 %;
- 100 % акцизов на пиво, вино и алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового до 9 %;
- 10 % акцизов на бензин автомобильный, бензин прямогонный, дизельное топливо и масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей.
2. Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты и алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 %, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации по установленным нормативам.
Всего поступления в краевой бюджет акцизов за 2006 год составили 2059,5 млн. рублей. Бюджетные назначения, установленные в сумме 1917,9 млн. рублей, исполнены на 107,4 процента. Темп роста к уровню прошлого года составил 103,2 %, доходы по акцизам увеличились на 64,4 млн. рублей.
Акцизы на товары, производимые на территории края, поступили в сумме 788.7 млн. рублей, или 101 % годового плана. В том числе:
акцизов на спирт и спиртосодержащую продукцию поступило 0,4 млн. рублей, или 104 % плана;
акцизов на нефтепродукты - 160,3 млн. рублей, или 98 % плана, недопоступление акцизов в сумме 3,2 млн. рублей возникло в результате задержки внесения платежа по последнему сроку;
акцизов на пиво - 474,5 млн. рублей, или 99 процентов. Плановые объемы производства пива выполнены на 101 %, недопоступление акцизов в сумме 4,9 млн. рублей объясняется задержкой внесения платежа по последнему сроку (поступили в первых числах января 2007 года);
акцизов на вино - 1,6 млн. рублей, или 99,1 % плана. В расчетах бюджета 2006 года заложено поступление акцизов с остатков реализации вина акцизными складами разной крепости. Фактически реализованное вино имело меньший процент содержания спирта;
акцизов на алкогольную продукцию - 151,9 млн. рублей, или 106,8 % плана. Сверх плана поступило акцизов 9,6 млн. рублей, в связи с увеличением в конце года объемов производства водки на 88 тыс. декалитров.
Доходы от уплаты акцизов, подлежащих распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, составили 1270,8 млн. рублей, или 111,8 % годового плана. В том числе доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты поступило 464,4 млн. рублей, или 101,8 % плана, на алкогольную продукцию - 806,4 млн. рублей, или 118,4 % плана. Поступление акцизов на алкогольную продукцию, распределяемых централизованно по нормативу, больше плановых показателей объясняется увеличением в целом по России объемов производства алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов.
Налоги на совокупный доход
В 2006 году в краевой бюджет зачисляется 90 % единого налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения, и 30 % единого сельскохозяйственного налога.
Всего налогов на совокупный доход в краевой бюджет поступило в сумме 499.9 млн. рублей, или 105,7 % годового плана.
Единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, поступило 496,8 млн. рублей, бюджетные назначения перевыполнены на 26,8 млн. рублей, или на 5,7 %, за счет увеличения в 4 квартале 2006 года средних поступлений по налогу на 20 млн. рублей.
Бюджетные назначения по единому сельскохозяйственному налогу выполнены на 109,5 %, дополнительно поступило 0,3 млн. рублей за счет погашения недоимки в декабре отчетного года.
К уровню прошлого года поступления по налогам на совокупный доход выросли на 206 млн. рублей, или в 1,7 раза.
Рост поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, составил 202 млн. рублей, в том числе за счет:
- увеличения нормативов отчислений в краевой бюджет с 74,7 % в 2005 году до 90 % в 2006 году на 86 млн. рублей (на 30 %);
- увеличения налогооблагаемой базы на 116 млн. рублей (на 40 %) за счет роста количества налогоплательщиков и увеличения предельного размера дохода, предоставляющего право перехода на упрощенную систему налогообложения с 11 до 15 млн. рублей.
Кроме того, в 2005 году единый сельскохозяйственный налог не поступал в краевой бюджет.
Налоги на имущество
В составе налогов на имущество в краевой бюджет зачисляется налог на имущество организаций, транспортный налог и налог на игорный бизнес. Поступления составили 2798 млн. рублей, или 102,1 % годового плана. Удельный вес налогов на имущество в налоговых и неналоговых доходах краевого бюджета за 2006 год составил 12,8 процента.
Доходы по налогу на имущество организаций составили 2125,1 млн. рублей, или 103,7 % годового плана. Рост к уровню прошлого года составил 122,9 %, или 396 млн. рублей, в том числе за счет:
- изменения норматива отчислений в краевой бюджет (98 % в 2005 году, 100 % в 2006 году) на 42 млн. рублей;
- отмены отдельных федеральных льгот по налогу на 85 млн. рублей;
- увеличения налогооблагаемой базы и прироста платежей по крупнейшим налогоплательщикам на 260 млн. рублей.
Транспортного налога поступило 366,6 млн. рублей, или 97,8 % годового плана. Бюджетные назначения не выполнены на 8,2 млн. рублей.
Налог, уплаченный юридическими лицами, составл# 168,6 млн. рублей или 95,7 % годового плана. В 2006 году изменены сроки уплаты налога, по годовому расчету срок уплаты 1 февраля 2007 года. В конце отчетного года не поступили авансом платежи по годовому перерасчету в сумме 7,6 млн. рублей, как планировалось в соответствии с динамикой прошлых лет.
Транспортный налог с физических лиц поступил в сумме 198 млн. рублей или 99,7 % годового плана, недопоступило 0,6 млн. рублей.
К уровню 2005 года поступления по транспортному налогу снизились на 5,6 % или на 22 млн. рублей за счет уплаты налога по годовому расчету за 2005 год авансом в конце 2005 года.
Налога на игорный бизнес за 2006 год поступило 306,2 млн. рублей, или 97,3 % плана, по причине того, что платежи за октябрь-ноябрь 2006 года были уплачены плательщиками в январе 2007 года.
Рост к уровню 2005 года в 1,6 раза обусловлен увеличением количества игрового оборудования на 9 % и повышением ставок налога с 01.01.2006 (по игровому автомату с 4950 рублей до 7500 рублей за единицу в месяц, по игровому столу с 79200 рублей до 90000 рублей за единицу в месяц).
Налоги и сборы за пользование природными ресурсами
Бюджетные назначения по налогам и сборам за пользование природными ресурсами исполнены на 110,1 % и составили 589,8 млн. рублей. К уровню 2005 года доходы возросли на 29,8 % или 54,3 млн. рублей.
Налог на добычу полезных ископаемых поступил в сумме 495,1 млн. рублей, или 109,6 % плана. Дополнительно к плану поступило 43,5 млн. рублей за счет увеличения добывающими предприятиями объемов реализации драгоценнных# металлов в связи с перевыполнение# плана добычи платины (108 %) и ростом средних цен на драгоценные металлы против заложенных в плане на 5 процентов.
Рост к уровню прошлого года составил 39,1 % или 139 млн. рублей. За счет роста в 2006 году цен на драгоценные металлы на 17 % поступления возросли на 70 млн. рублей. За счет увеличения нормативов зачисления налога в краевой бюджет на 16 % доходы увеличились на 69 млн. рублей.
Сбор за пользование объектами животного мира поступил в сумме 8,8 млн. рублей, бюджетные назначения исполнены на 120,7 процента. Бюджетные назначения перевыполнены на 1,5 млн. рублей за счет реализации дополнительных лицензий.
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов поступил в сумме 85,9 млн. рублей, или 112,1 % плана. Дополнительно к плану поступило 9,3 млн. рублей за счет погашения недоимки прошлых лет.
В 2006 году в краевой бюджет зачисляется государственная пошлина за регистрацию средств массовой информации, межрегиональных, региональных и местных общественных объединений и политических партий. За год поступило 0,47 млн. рублей, или 126,4 % плана.
Доходы краевого бюджета по госпошлине снижены к уровню прошлого года на 65,5 млн. рублей в связи с передачей госпошлины за регистрацию транспортных средств в местные бюджеты.
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам
В краевой бюджет зачисляется задолженность по платежам за пользование природными ресурсами, налоги на имущество предприятий, на пользователей автодорог, на владельцев транспортных средств и прочие налоги субъекта Российской Федерации.
За год поступило задолженности по отмененным налогам в сумме 36,2 млн. рублей. Из них, задолженность по налогу на пользователей автодорог - 27 млн. рублей, по налогу с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения - 8,4 млн. рублей.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности
План по доходам установлен в сумме 879,4 млн. рублей. Фактическое исполнение - 912,2 млн. рублей, или 103,7 % к установленному плану.
К аналогичному периоду прошлого года доходы возросли на 174 млн. рублей в связи с увеличением поступлений арендной платы за земли и краевое имущество, процентов от предоставления бюджетных кредитов, дивидендов по акциям, находящимся в краевой собственности.
Поступления дивидендов по акциям, находящимся в государственной собственности, при плане 12,4 млн. рублей составили 13,6 млн. рублей, или 109,7 % к плану. Перевыполнение плана обусловлено поступлением непланируемых сумм допричисленных обществами дивидендов на краевые пакеты акций в связи с перерасчетом сумм налога с дивидендов прошлых лет и перечислением задолженности по платежам в бюджет по решению Арбитражного суда.
Платежи к прошлому году возросли на 8,7 млн. рублей в связи с увеличением чистой прибыли за 2005 год.
Доходы от размещения средств бюджетов составили 33,0 тыс. рублей, или 100,0 % к установленному плану.
К прошлому году доходы снизились на 3,5 млн. рублей в связи с переходом с 01.01.2006 года на кассовое обслуживание исполнения бюджета через Управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю.
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов, составили 190,0 млн. рублей, или 100,0 % к установленному плану.
К прошлому году доходы возросли на 24,6 млн. рублей в связи с увеличением в 2006 году объема предоставленного кредита ОАО "Дальтрансгаз" на строительство газопровода "Сахалин - Комсомольск- - Хабаровск - 1 очередь".
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности, планировались в сумме 659,6 млн. рублей. Фактически поступило в бюджет 695,7 млн. рублей, или 105,5 % к установленному плану, в том числе:
- арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, при плане 473,8 млн. рублей составила 504,1 млн. рублей, или 106,4 % к установленному плану. Перевыполнение плана обусловлено перерегистрацией плательщиков с земельного налога на арендные отношения более высокими темпами, чем планировались. К прошлому году темп роста платежей составил 116,2 процента;
- арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности, при плане 15,7 млн. рублей составила 16,1 млн. рублей, или 102,6 % к установленному плану. К прошлому году платежи возросли в 2 раза в связи с увеличением площадей земель, находящихся в краевой собственности;
- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий, при плане 170,1 млн. рублей составили 175,5 млн. рублей, или 103,2 % к установленному плану. К прошлому году доходы возросли на 58,2 млн. рублей в связи с применением в 2006 году новой методики расчета арендных ставок с учетом рыночной стоимости арендуемых объектов.
Платежи от государственных унитарных предприятий, при плане 17,4 млн. рублей составили 12,8 млн. рублей, или 73,6 % к установленному плану. Невыполнение плана обусловлено неуплатой отчислений от прибыли краевыми унитарными сельскохозяйственными предприятиями: ГСП "Тепличный комбинат "Федоровский", ГУСП "Комсомольское", КГУСП "Хорское", КГУСП "Полетненское", КГУСП "Киинское", ГСП "Заря", в связи с тяжелым финансовым положением.
К прошлому году платежи возросли на 8,8 млн. рублей в результате увеличения чистой прибыли предприятий за 2005 год.
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности, не планировались, фактические поступления составили 12,0 тыс. рублей в виде платежей за пользование жилыми помещениями, находящимися в государственном жилищном фонде Хабаровского края, в связи с принятием распоряжения Правительства Хабаровского края от 30.11.2006 N 284-рп.
Платежи при пользовании природными ресурсами, при плане 208,9 млн. рублей составили 258,2 млн. рублей, или 123,6 % к установленному плану. Темп роста к уровню прошлого года составил 144,4 процента.
Поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду при плане 61 млн. рублей составили 64,8 млн. рублей, или 106,2 % к установленному плану. Темп роста к прошлому году 116,3 процента. Рост к уровню прошлого года и перевыполнение сложилось вследствие роста платежей от ОАО "Хабаровскэнерго", вызванного неполучением разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (в случае отсутствия разрешения предприятию начисляются платежи за сверхлимитное загрязнение с применением 25 - кратного коэффициента).
По платежам при пользовании недрами плановые назначения, установленные в сумме 5,2 млн. рублей, выполнены на 111,5 %, фактические поступления составили 5,8 млн. рублей. Рост к уровню прошлого года в 6,5 раза вызван изменением в 2006 году нормативов зачисления регулярных платежей за пользование недрами, ранее зачислявшихся в доходы городских округов и муниципальных районов края.
Поступление разовых платежей за пользование недрами составило 2,6 млн. рублей или 123,8 % от установленного плана в сумме 2,1 млн. рублей. Рост платежей обусловлен увеличением числа, выданных министерством природных ресурсов края, лицензий на право пользование# недрами, содержащими общераспространенные полезные ископаемые.
План установленный в сумме 3 млн. рублей по регулярным платежам за пользование недрами выполнен на 103,3 процента. Фактические поступления составили 3,1 млн. рублей.
По платежам за пользование лесным фондом план, установленный в сумме 142,6 млн. рублей, выполнен на 131,5 %, фактически поступило 187,5 млн. рублей. Темп роста к уровню прошлого года 153,4 процента. Рост платежей и перевыполнение плана обусловлено увеличением с февраля 2006 года Федеральным Агентством лесного хозяйства Министерства природных ресурсов Российской Федерации ставок лесных податей.
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, при плане 21,9 млн. рублей, составили 24,8 млн. рублей, или 113,2 % от установленного плана. Темп роста к уровню прошлого года 144,9 % в связи с изменением порядка зачисления лицензионных сборов, взимаемых за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукцией, ранее не зачисляемых в краевой бюджет.
Поступления сборов за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции составили 15,3 млн. рублей, плановые назначения, установленные в сумме 12,6 млн. рублей, выполнены на 121,4 процента. Перевыполнение обусловлено увеличением с октября 2006 года Законом Хабаровского края от 27.09.2006 N 65 размеров лицензионных сборов. План, установленный по прочим доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в сумме 9,3 млн. рублей, выполнен на 102,2 %, фактические поступления составили 9,5 млн. рублей.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, при плане 594,8 млн. рублей составили 760,5 млн. рублей, или 127,9 % к установленному плану. К прошлому году платежи снизились на 102,7 млн. рублей. В состав данных доходов включаются доходы от продажи квартир и доходы от реализации имущества.
Доходы от продажи квартир, при плане 33,8 млн. рублей, составили 38,3 млн. рублей, или 113,3 % к установленному плану. Рост обусловлен перечислением молодыми семьями незапланированных авансовых платежей за квартиры в МЖК.
К прошлому году доходы снизились на 72,1 млн. рублей, что обусловлено графиками перечисления платежей за квартиры в МЖК к договорам купли-продажи.
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной собственности, при плане 561,0 млн. рублей, составили 722,2 млн. рублей, или 128,7 % к установленному плану. План перевыполнен, так как фактическая цена продажи объектов сложилась выше планируемой.
К прошлому году доходы снизились на 30,6 млн. рублей.
Поступление административных платежей и сборов не планировалось, фактическое поступление в сумме 9 тыс. рублей сложилось в результате ошибочного зачисления средств по данному коду бюджетной классификации.
Поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба при плане 2,4 млн. рублей составили 2,5 млн. рублей, или 104,2 % от установленного плана. Снижение поступлений к уровню прошлого года на 13,2 %, в связи с уменьшением на 0,3 млн. рублей платежей от возмещения ущерба краевому имуществу при возникновении страховых случаев.
Поступления прочих неналоговых доходов, при плане 4,3 млн. рублей составили 27,0 млн. рублей, что в 6,3 раза выше годового плана. К уровню 2005 года платежи возросли на 7,1 млн. рублей.
Невыясненные поступления не планировались, фактическое исполнение составило 21,2 млн. рублей, что обусловлено зачислением в декабре 2006 года неклассифицированных платежей. К уровню прошлого года платежи возросли в 11,8 раза.
Поступления прочих неналоговых доходов составили 5,8 млн. рублей, или 134,9 % к годовому плану. Перевыполнение сложилось в связи с перечислением в декабре 2006 года сумм возврата финансирования прошлых лет. К уровню прошлого года поступления снизились на 12,3 млн. рублей в связи с поступлением в 2005 году платы за предоставление государственных гарантий.
Доходы дорожного фонда
За 2006 год доходы территориального дорожного фонда составили 1304,5 млн. рублей, в том числе:
- транспортный налог - 366,6 млн. рублей;
- акцизы на нефтепродукты - 624,7 млн. рублей;
- отмененные налоги на пользователей автодорог и владельцев транспортных средств - 28,1 млн. рублей;
- арендная плата за землю - 278,1 млн. рублей;
- прочие доходы - 7 млн. рублей.
Годовые бюджетные назначения по доходам дорожного фонда исполнены на 101,5 процента. К уровню доходов, полученных в 2005 году, снижение составило 0,8 %, или 10 млн. рублей за счет снижения доходов от поступления задолженности по отмененному налогу на пользователей автодорог на 79 млн. рублей. С учетом средств федерального бюджета, поступивших на реализацию в сумме 100,0 млн. рублей доходы территориального дорожного фонда составили 1404,5 млн. рублей, или 101,4 % годовых назначений.
По межбюджетным отношениям из федерального бюджета в краевой бюджет в 2006 году поступило 7225,4 млн. рублей, или 103,1 % к годовым бюджетным назначениям (7007,4 млн. рублей), в том числе:
- дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности - 3703,2 млн. рублей;
- дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов - 280,0 млн. рублей;
- субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан - 955,2 млн. рублей;
- субвенции на осуществление полномочий по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи - 6,3 млн. рублей;
- субвенции на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния - 63,5 млн. рублей;
- субвенции на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" - 24,7 млн. рублей;
субвенции на реализацию полномочий в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов - 0,8 млн. рублей;
- субвенции на реализацию полномочий в области охраны и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты - 2,0 млн. рублей;
- субвенции для финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации - 1,0 млн. рублей;
- субвенции на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации - 27,5 млн. рублей;
- субвенции на осуществление мероприятий, связанных с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений - 1,0 млн. рублей;
- субвенции на реализацию полномочий по выплате государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений - 0,024 млн. рублей;
- субвенции на осуществление полномочий по тушению лесных пожаров в лесном фонде на территориях субъектов Российской Федерации - 95,1 млн. рублей;
- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей - 9,2 млн. рублей;
- субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты - 12,5 млн. рублей;
- субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан - 28,8 млн. рублей;
- прочие субвенции - 6,4 млн. рублей;
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия по организации оздоровительной кампании детей - 30,3 млн. рублей;
- субсидии на предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий - 26,6 млн. рублей;
- субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг - 206,8 млн. рублей;
- субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов на осуществление мер социальной поддержки ветеранов труда - 166,9 млн. рублей;
- субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов на осуществление мер социальной поддержки тружеников тыла - 54,7 млн. рублей;
- субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов по выплате государственных пособий гражданам, имеющих# детей - 72,9 млн. рублей;
- субсидии на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений - 10,0 млн. рублей;
- субсидии на внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных школах - 28,0 млн. рублей;
- субсидии на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" - 54,6 млн. рублей;
- субсидии на дизельное топливо, использованное на проведение сезонных сельскохозяйственных работ - 3,7 млн. рублей;
- субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на развитие животноводства - 0,3 млн. рублей;
- субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе - 1,9 млн. рублей;
- субсидии на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство - 124,3 млн. рублей;
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях (кроме видов расходов 330, 331 и 413) - 7,8 млн. рублей;
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья - 10,0 млн. рублей;
- средства федерального бюджета на реализацию инвестиционных программ составили 1145,5 млн. рублей, в том числе, дорожное хозяйство - 100 млн. рублей и федеральная адресная инвестиционная программа - 1045,5 млн. рублей;
- прочие безвозмездные поступления из федерального бюджета составили 63,9 млн. рублей.
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от местных бюджетов (отрицательные трансферты от Аяно-Майского муниципального района) составили 0,025 млн. рублей.
Субвенции - на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан; на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"; на осуществление полномочий по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи; на осуществление мероприятий, связанных с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей; на реализацию полномочий по выплате компенсаций гражданам при возникновений# поствакцинальных осложнений; субсидии - на частичное возмещение расходов бюджетов субъектов по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на развитие животноводства и малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе получены по фактической потребности.
В целом безвозмездные поступления, с учетом возвратов остатков субсидий и субвенций прошлых лет составили 7230,5 млн. рублей.
В 2006 году поступление в краевой бюджет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности составило 594,3 млн. рублей, или 97,8 % годовых бюджетных назначений (607,8 млн. рублей). Невыполнение плана вызвано следующими причинами:
Недополучены доходы от предпринимательской деятельности по профессиональным училищам, расположенным в районах края, в связи с возникшими трудностями при осуществлении платежей за оказанные услуги при переходе на обслуживание в органы Управления Федерального казначейства по Хабаровскому краю и по средним специальным учебным заведениям в связи с сокращением плана приема с 01.09.2006 года и реорганизацией учреждений, подведомственных министерству образования. Кроме того, средства от платных услуг последних дней декабря 2006 года в сумме 9,0 млн. рублей в связи с большим документооборотом поступили в январе 2007 года.
К 2005 году доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности возросли на 11,7 % за счет роста объема предоставляемых услуг.
Общий объем доходов консолидированного бюджета с учетом безвозмездных поступлений составил 38,9 млрд. рублей, в том числе краевого бюджета за 2006 год - 29,7 млрд. рублей, или 106,8 % от годовых назначений.
Расходы
Расходы консолидированного бюджета края в 2006 году исполнены в объеме 37,6 млрд. рублей и возросли к уровню 2005 года на 7,1 процента.
По итогам исполнения бюджета края сложился профицит бюджета края в сумме 1,3 млрд. рублей.
Расходы краевого бюджета за 2006 год исполнены в сумме 28,2 млрд. рублей, или на 98,5 % к бюджетным назначениям. К уровню 2005 года расходы краевого бюджета возросли на 3 процента. По результатам исполнения краевого бюджета сложился профицит бюджета в сумме 1,5 млрд. рублей.
В соответствии с законом Хабаровского края "О краевом бюджете на 2006 год" в отчетном периоде в приоритетном порядке осуществлялось выделение средств на финансирование текущих выплат по заработной плате работникам бюджетной сферы, стипендий. Своевременно и в полном объеме производилось финансирование социальных льгот, субвенций на реализацию органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий и расходов, северного завоза, подготовки предприятий жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период, а также других социально - значимых# расходов.
В процессе исполнения бюджета, для решения жизненно-важных# задач для края привлечены кредиты банков.
Исполнение краевого бюджета по разделам и подразделам бюджетной классификации сложилось следующим образом:
Раздел "Общегосударственные вопросы"
Расходы по данному разделу исполнены в сумме 1816,7 млн. рублей или на 94,7 % годового плана (1917,4 млн. рублей). В составе данных расходов: расходы по содержанию законодательных и исполнительных органов власти, судебной власти, обслуживанию государственного долга, другие общегосударственные вопросы.
В 2006 году расходы по содержанию Законодательной Думы края исполнены на 79,8 % годовых назначений в связи с применением регрессной ставки по налогообложению и неиспользованием средств, предусмотренных на выступления депутатов на радио и телевидении. Расходы по исполнительным органам власти составили 98,1 % от годовых назначений, по судебной власти - 95 % - в связи с применением регрессной ставки по налогообложению.
На содержание Избирательной комиссии края и повышение правовой культуры избирателей и организаторов выборов в 2006 году было израсходовано 17,3 млн. рублей или 97,7 % от годовых назначений.
Расходы на обслуживание государственного долга края исполнены в сумме 1005,1 млн. рублей, или 97,8 % годовых назначений (1027,8 млн. рублей).
Расходы на обслуживание государственного долга направлены на выплату:
1) процентов по ценным бумагам края и прочие расходы, связанные с их обслуживанием, в сумме 144,4 млн. рублей (план - 144,4 млн. рублей);
2) процентов за пользование средствами федерального бюджета в соответствии с условиями Договора о консолидации и реструктуризации задолженности бюджета Хабаровского края перед федеральным бюджетом по переоформленной задолженности ОАО "Хабаровскэнерго" в сумме 2,7 млн. рублей (план - 2,7 млн. рублей);
3) процентов по кредитам кредитных организаций в сумме 858 млн. рублей (план - 880,7 млн. рублей).
Сокращение расходов на обслуживание государственного долга сложилось по выплате процентов по кредитам кредитных организаций в связи со снижением объема заимствований и снижением процентных ставок за пользование кредитами.
В соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.12.2006 N 168н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации" фактическое исполнение по государственному архиву в сумме 18,2 млн. рублей отнесено на целевую статью 4400000 (в бюджете расходы предусмотрены в сумме 19,4 млн. рублей по целевой статье 0010000), по КГУ "Управление административными зданиями Правительства Хабаровского края", "Автобаза Правительства Хабаровского края" и "Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края" расходы в сумме 192 млн. рублей отнесены на целевую статью 0930000 (в бюджете расходы предусмотрены в сумме 193,5 млн. рублей по целевой статье расходов 0920000).
Расходы за счет резервного фонда Правительства края отражены в соответствии с бюджетной классификацией по отраслевому признаку.
Исполнение по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" составило 367,8 млн. рублей, или 91,7 % годовых назначений (401 млн. рублей). Отклонение от бюджетных назначений по отдельным видам расходов вызвано объективными причинами:
- По членам Совета Федерации и их помощникам, по депутатам Государственной Думы и их помощникам фактическое исполнение выше плановых назначений, так как в конце года были получены дополнительные средства из федерального бюджета в сумме 1,2 млн. рублей.
- Расходы по оценке недвижимости, признанием# прав и регулированием# отношений краевой государственной собственности, составили 6,8 млн. рублей, или 81,9 % к плану (8,3 млн. рублей). Финансирование производилось исходя из фактической потребности за выполненные работы и оказанные услуги, по заявкам министерства имущественных отношений края.
- Расходы на аппарат управления в сумме 409,5 млн. рублей, или 86 % к годовым назначениям (476,2 млн. рублей) в связи с применением регрессной ставки по налогообложению.
- Муниципальным районам края выделены бюджетные кредиты на северный завоз и завоз топлива в центральные и южные районы края на общую сумму 865,4 млн. рублей. Погашено 547,7 млн. рублей.
- Под кассовый разрыв муниципальным районам края выделены бюджетные кредиты в сумме 99,0 млн. рублей, погашено 107,9 млн. рублей.
- Бюджетные кредиты юридическим лицам предоставлены в сумме 300,1 млн. рублей, том# числе на строительство газопровода (ОАО "Дальтрансгаз") - 290 млн. рублей. Возврат кредитов составил 1 202 млн. рублей, из них кредиты, выданные на строительство газопровода - 1 142,3 млн. рублей (50,6 млн. рублей - КГУ "Служба заказчика ТЭК и ЖКХ края", 100 млн. рублей - ФГУП "ГУСС "Дальспецстрой", 991,7 млн. рублей - ОАО "Дальтрансгаз"), ГУ "Служба заказчика министерства строительства края" - 41,3 млн. рублей и другие.
Возврат централизованных кредитов составил 2,5 млн. рублей.
Финансирование из краевого бюджета на капитальное строительство составило 152,2 млн. рублей (100 % годовых ассигнований).
Раздел "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"
Расходы в целом по разделу составили 2068,5 млн. рублей, или 100,0 % годового плана (2067,9 млн. рублей).
Расходы на содержание органов внутренних дел края за 2006 год исполнены в сумме 1314,9 млн. рублей, или 100,0 % годовых назначений (1314,6 млн. рублей). Расходы на денежное содержание аттестованного состава сотрудников органов внутренних дел исполнены в сумме 943,9 млн. рублей или 99,5 % к плану.
Расходы на оплату труда гражданского персонала составили 99,4 млн. рублей, или 99,1 % к плану. Экономия по фонду оплаты труда образовалась в связи с передачей паспортно-визовой службы УВД края и краевого адресного бюро в введение# Федеральной миграционной службы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 19.07.2004 N 928 "Вопросы Федеральной миграционной службы".
Материальное обеспечение органов внутренних дел профинансировано в размере 271,6 млн. рублей, или на 102,2 процента. Дополнительные расходы произведены за счет перераспределения сложившейся экономии по фонду оплаты труда с целью погашения задолженности по услугам связи, проезду в отпуск сотрудников, страхованию личного состава и страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Подраздел "Органы юстиции"
В отчетном периоде произведены расходы на оказание бесплатной юридической помощи гражданам в труднодоступных и малонаселенных местностях Хабаровского края в сумме 797,1 тыс. рублей. Средства выделены в размере, заявленном Адвокатской палатой Хабаровского края.
Расходы на финансирование нотариальных контор исполнены в сумме 1892 тыс. рублей, или 82,7 % годовых назначений (2288 тыс. рублей), финансирование произведено в меру фактической потребности.
Расходы по государственной регистрации актов гражданского состояния исполнены в сумме 8,2 млн. рублей, или 96,5 % годовых назначений (8,5 млн. рублей).
Подраздел "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий"
Исполнение расходов на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий составило 131,9 млн. рублей, или 100 % к назначениям на год.
На содержание КГУ "Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности" направлено 63,3 млн. рублей, или 100 % к годовым назначениям, из них на оплату труда - 38,7 млн. рублей (90,5 %), на материальное обеспечение - 24,6 млн. рублей (119,4 %). В отчетном году не в полном объеме была укомплектована численность Краевого центра экологического мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. Экономия по фонду оплаты труда направлена на материальное обеспечение Управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Средства целевого финансового резерва для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций израсходованы в сумме 68,6 млн. рублей, или 100 % к годовым назначениям.
На формирование краевого резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Хабаровского края израсходовано 25,0 млн. рублей.
На ликвидацию чрезвычайных ситуаций перечислено 43,6 млн. рублей, из них:
- на ликвидацию последствий наводнения в Аяно-Майском районе - 882 тыс. рублей, Хабаровском - 712,7 тыс. рублей, Верхнебуреинском - 1858,7 тыс. рублей, Бикинском - 909,7 тыс. рублей, Охотском - 2106,3 тыс. рублей, на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации в Тугуро-Чумиканском муниципальном районе - 116,8 тыс. рублей, на ликвидацию последствий загрязнения реки Амур - 37057 тыс. рублей.
Подраздел "Обеспечение противопожарной безопасности"
Расходы на обеспечение противопожарной безопасности за 2006 год составили 587,3 млн. рублей или 100,3 % к годовым назначениям.
На оплату труда аттестованного состава пожарных частей израсходовано 66,5 млн. рублей, или 95,7 % годовых назначений, экономия средств образовалась за счет увольнения сотрудников Государственной противопожарной службы по истечению срока контракта и выхода на пенсию. Денежное содержание гражданского персонала составило 286,7 млн. рублей, или 97,8 % годовых назначений. Не в полном объеме была укомплектована численность вновь созданной пожарной части N 35 в г. Хабаровске.
На материальное обеспечение пожарных подразделений перечислено 234,1 млн. руб. (105,1 %) денежных средств, в связи с перераспределением сложившейся экономии по фонду оплаты труда и увеличением доходов от платных услуг по обеспечению профилактики и тушению пожаров в организациях по заключенным договорам.
В подразделе "Другие вопросы в области национальной безопасности" отражены расходы на капитальное строительство в сумме 23,5 млн. рублей, или 100 % к годовым назначениям.
Раздел "Национальная экономика"
Расходы в целом по разделу за 2006 год составили 2797,1 млн. рублей, или 99,9 % годовых назначений (2799,2 млн. рублей).
В составе данного раздела профинансированы расходы: на топливо и энергетику, сельское хозяйство, лесное хозяйство, транспорт, дорожное хозяйство, информатику и другие вопросы в области национальной экономики.
По подразделу "Топливо, энергетика" профинансированы расходы за счет федерального бюджета по Федеральной целевой программе "Энергоэффективная экономика" на 2002 - 2005 годы и на перспективу до 2010 года" подпрограмма "Энергоэффективность топливно-энергетического комплекса" в сумме 427,7 млн. рублей, финансирование произведено в размере 100,0 % годовых назначений.
В связи с возвратом в краевой бюджет задолженности ОАО "Хабаровскэнерго" за 2005 год по компенсации разницы в тарифах на электрическую энергию в сумме 571,4 тыс. рублей. Данная сумма учтена Управлением Федерального казначейства по Хабаровскому краю и соответственно отражена в учете по исполнению краевого бюджета по целевой статье 2480000, как восстановление расходов со знаком "минус".
По подразделу "Воспроизводство минерально-сырьевой базы" произведены расходы в сумме 3,7 млн. рублей, или 97,4 % годовых назначений. Средства выделены в пределах необходимой потребности, кредиторской задолженности нет.
В целом по подразделу "Сельское хозяйство и рыболовство" исполнение составило 594,4 млн. рублей, или 97,0 % к плану (613,0 млн. рублей).
За счет средств краевого бюджета в 2006 году выделены средства краевым сельскохозяйственным предприятиям в сумме 460,2 млн. рублей, в том числе на: производство и реализацию продукции животноводства 156,5 млн. рублей, приобретение дизельного топлива 48,9 млн. рублей, развитие племенного животноводства 0,8 млн. рублей, приобретение семян и горюче-смазочных материалов 46,6 млн. рублей, компенсацию части затрат на отопление тепличных комбинатов 8,4 млн. рублей, приобретение племенного скота 14,1 млн. рублей и средств химизации 74,5 млн. рублей, ремонт и реконструкцию мелиоративной системы 10,6 млн. рублей, приобретение техники и оборудования 88,4 млн. рублей, субсидирование процентных ставок по кредитам, полученным в кредитных организациях 8,5 млн. рублей и прочие расходы 2,9 млн. рублей.
Невыполнение плановых показателей по финансированию сельского хозяйства произошло из-за низкого привлечения кредитных ресурсов крестьянскими (фермерскими) и личными подсобными хозяйствами, в результате не использовались средства на субсидирование процентных ставок.
Расходы по финансированию предприятий ветеринарной службы края составили 87,8 млн. рублей, или 96,7 % от годовых назначений (90,8 млн. рублей). Средства выделялись в пределах необходимой потребности, кредиторская задолженность отсутствует.
Расходы на охрану и воспроизводство водных биологических ресурсов профинансированы в полном объеме в сумме 1,5 млн. рублей.
За счет средств федерального бюджета произведены расходы на охрану водных биологических ресурсов в размере 0,8 млн. рублей или 100 % от годовых назначений и на возмещение затрат по приобретению дизельного топлива по фактической потребности - 3,3 млн. рублей.
Расходы на аппарат управления произведены в сумме 40,0 млн. рублей (94,6 % годовых назначений) в связи с применением регрессной ставки по налогообложению, расходы по строительству объектов сельскохозяйственного назначения - 0,8 млн. рублей (100 % годовых назначений).
По подразделу "Водные ресурсы" за счет полученных субвенций из федерального бюджета произведены расходы на капитальный ремонт гидротехнических сооружений г. Амурска и водохранилища "Дружба" на реке Малая Сита на 10 млн. рублей, или 100 % годовых назначений.
По подразделу "Лесное хозяйство" за счет субвенций из федерального бюджета профинансированы расходы на тушение пожаров в сумме 95,1 млн. рублей, что составляет 100 % к утвержденному плану.
По подразделу "Транспорт" расходы на сдерживание роста тарифов на билеты за 2006 год составили 102,9 млн. рублей, или 100 % к плану. Выделенные средства направлены транспортным предприятиям, осуществляющим перевозку пассажиров:
- автомобильный транспорт - 12,1 млн. рублей;
- воздушный транспорт - 39,9 млн. рублей;
- речной транспорт - 23,1 млн. рублей;
- железнодорожный транспорт - 27,8 млн. рублей.
Расходы по целевой статье "Дорожное хозяйство" исполнены в сумме 960,1 млн. рублей, или 100,2 % годовых назначений.
По данному подразделу произведены расходы по федеральной целевой программе "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы), подпрограмме "Автомобильные дороги" за счет средств федерального бюджета в сумме 223,2 млн. рублей (план 200,0 млн. рублей), перевыполнение плана за счет остатков средств федерального бюджета 2005 года в сумме 23,2 млн. рублей.
Расходы подраздела "Связь, информатика" исполнены в сумме 12,7 млн. рублей, или 88,2 % от годовых назначений. Финансирование произведено в меру фактической потребности.
Расходы подраздела "Прикладные научные исследования в области национальной экономики" за 2006 год составили 19,3 млн. рублей, или 99 % от годовых назначений (19,5 млн. рублей).
Подраздел "Другие вопросы в области национальной экономики"
Исполнение в целом составило 348,6 млн. рублей, или 98,2 процента. В соответствии с бюджетной классификацией финансируются следующие расходы: землеустройства и землепользования, капитального строительства и дорожного хозяйства, поддержка малого предпринимательства, аппарат управления.
Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию произведены в сумме 10,3 млн. рублей или 96,3 % к плану.
Произведены расходы по финансированию предприятий государственного технического надзора по обеспечению их деятельности в сумме 8,5 млн. рублей, или 94,4 % от годовых назначений (9,0 млн. рублей). Средства выделялись в пределах необходимой потребности, кредиторская задолженность отсутствует.
Расходы на капитальное строительство исполнены в сумме 60,9 млн. рублей (план 61,8 млн. рублей), расходы дорожного фонда в сумме 225,5 млн. рублей (план 228,0 млн. рублей), в соответствии с объемами выполненных работ. Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства исполнены в размере 15,0 млн. рублей (100 % годовых назначений.)
Расходы на аппарат управления исполнены в сумме 24,4 млн. рублей, или#, или 91,7 % годовых назначений (26,6 млн. рублей).
Расходы на развитие и поддержку малого предпринимательства в крае в 2006 году планировалось и фактически направлено 4,1 млн. рублей.
Раздел "Жилищно-коммунальное хозяйство"
Расходы в целом по разделу составили 197,7 млн. рублей, или 88,6 % годового плана (223,2 млн. рублей), в том числе:
По подразделу "Жилищное хозяйство" в сумме 262,2 тыс. рублей. Расходы произведены согласно распоряжению Губернатора края от 14.12.2006 N 759-р "О финансировании работ по восстановлению лифтового оборудования". Финансирование осуществлено за счет перераспределения экономии, сложившейся по подразделу "Коммунальное хозяйство" на содержание имущественного комплекса площади имени Ленина.
По подразделу "Коммунальное хозяйство" - 34,9 млн. рублей, финансирование произведено по следующим направлениям:
- содержание имущественного комплекса площади имени Ленина - 18,9 млн. рублей, что составляет 84 % от плана. Средства выделялись по мере заключения договоров и выполнения работ. Задолженности краевого бюджета на 1 января 2007 года нет;
- возмещение стоимости услуг по погребению отдельных категорий умерших граждан - 15,6 млн. рублей, что составляет 65 % от плана. Средства выделялись на основании отчетов городских округов и муниципальных районов о произведенных затратах на погребение. В декабре финансирование производилось с учетом ожидаемого исполнения за декабрь 2006 года. Окончательный расчет за 2006 год на сумму 1018 тыс. рублей произведен в январе-феврале 2007 года после получения отчетов о фактических затратах за 2006 год;
- расходы согласно распоряжению Губернатора Хабаровского края от 07.02.2006 N 62-р "О выделении денежных средств для награждения победителей краевого конкурса на звание "Самое благоустроенное поселение Хабаровского края" в 2006 году" выделено 442,0 тыс. рублей.
Исполнение по подразделу "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства" составило 162,5 млн. рублей, или 92,2 % к годовым назначениям (176,3 млн. рублей). В соответствии с бюджетной классификацией, профинансированы, в том числе, следующие расходы:
- расходы на содержание КГУ "Государственный жилищный фонд Хабаровского края" составили 3,9 млн. рублей или 86,7 % от плана, финансирование произведено в меру фактической потребности;
- расходы капитального строительства в сумме 104,5 млн. рублей, или 93,3 % годовых назначений (112,0 млн. рублей). Финансирование произведено в меру реальной потребности в соответствии с фактической стоимостью выполненных работ.
Раздел "Охрана окружающей среды"
По подразделу "Охрана растительных и животных видов и среды их обитания" произведены расходы на охрану окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в сумме 66,8 млн. рублей. Средства выделялись в пределах необходимой потребности, кредиторская задолженность отсутствует.
По подразделу "Другие вопросы в области охраны окружающей среды" произведены расходы по капитальному строительству в сумме 327,4 млн. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета - 300,3 млн. рублей (при плане 292,3 млн. рублей). Перевыполнение плана произошло за счет увеличения бюджетных ассигнований из федерального бюджета на 2006 год (распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.11.2006 N 1583-р);
- за счет краевого бюджета - 27,1 млн. рублей.
Раздел "Образование"
Расходы по разделу "Образование" исполнены в сумме 2088,5 млн. рублей, или на 97,7 % к годовым назначениям (2137,5 млн. рублей).
Сложившееся отклонение по отдельным подразделам, целевым статьям и видам расходов вызвано объективными причинами:
По целевой статье "Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние" исполнение - 113,8 % к годовым назначениям в связи с тем, что по переданной в 2006 году на краевой бюджет вечерней школе при Исправительном Учреждении N 8 поселка Старт в смете расходов не учтена выплата заработной платы за декабрь 2006 года.
По целевой статье "Школы-интернаты" исполнение - 109,4 % к годовым назначениям в связи с введением групп учащихся открытого типа.
По целевой статье "Учреждения по внешкольной работе с детьми" исполнение - 100,4 %, в связи с реорганизацией учреждений, подведомственных министерству образования.
По целевой статье "Специальные (коррекционные) учреждения" исполнение - 101,6 % к годовым назначениям из-за увеличения доходов по предпринимательской деятельности.
По целевой статье "Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство" исполнение - 2,7 % к годовым назначениям, финансирование осуществлялось по потребности учреждений.
По учреждениям начального профессионального образования исполнение - 97,6 процента. Недополучены доходы от предпринимательской деятельности по профессиональным училищам, расположенным в районах края, в связи с возникшими трудностями при осуществлении платежей за оказанные услуги при переходе на обслуживание в органы Управления Федерального казначейства по Хабаровскому краю.
По средним специальным учебным заведениям исполнение составило 330,7 млн. рублей или 99,5 % к плану в связи с сокращением плана приема с 01.09.2006 и реорганизацией учреждений, подведомственных министерству образования.
На переподготовку и повышение квалификации направлено 112,5 млн. рублей, или 95,7 % к плану.
По целевой статье "Институты повышения квалификации" освоение средств составило 97,1 %, в связи с невыполнением плана оказания платных услуг институтом повышения квалификации специалистов здравоохранения в связи с сокращением циклов обучения на договорной основе из-за реализации национального проекта "Здоровье".
По целевой статье "Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров" вид расходов "обеспечение деятельности подведомственных учреждений" исполнение составило 52,8 % в связи с изменением графика переподготовки кадров в краевом научно-методическом центре начального профессионального образования.
По целевой статье "Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров" вид расходов "переподготовка и повышение квалификации" исполнение составило 3,7 млн. рублей, или 73,8 % к годовым назначениям в связи с уточнением плана переподготовки специалистов (4 руководящих работника министерств края в связи с производственной необходимостью не были направлены на курсы повышения квалификации в г. Москву).
Расходы по молодежной политике (организационно-воспитательная работа с молодежью) в 2006 году составили 302,4 млн. рублей или 98,6 % к годовым назначениям (306,6 млн. рублей).
Расходы по аппарату управления составили 98,7 % годовых назначений в связи с применением регрессной ставки по налогообложению.
На содержание 4-х учреждений комитета по молодежной политике направлено 269,5 млн. рублей, или 99,8 % к плану (270,1 млн. рублей). Экономия средств в сумме 0,6 млн. рублей сложилась за счет неукомплектованности должностей работников, принимаемых на период проведения летних смен в загородных оздоровительных лагерях.
Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи профинансированы в сумме 33 млн. рублей или на 90,4 % к плану (36,5 млн. рублей). Освоение на данном уровне связано с невыполнением плана по платным услугам на 3,6 млн. рублей в связи с недопоступлением средств от реализации путевок краевого государственного учреждения "Краевой детский центр "Созвездие" в 4 квартале 2006 года.
Расходы на проведение мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков профинансированы в сумме 30,3 млн. рублей, или 100 % годового плана.
По подразделу "Другие вопросы в области образования" исполнение составило 288,2 млн. рублей, или 98,6 % годового плана. По данному подразделу, в соответствии с бюджетной классификацией, отражены расходы по аппарату управления, прочие расходы в области образования.
Сложившееся отклонение по целевым статьям и видам расходов вызвано объективными причинами:
расходы по аппарату управления составили 94 % от годового плана в связи с применением регрессной ставки по налогообложению;
по целевой статье "Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования" исполнение составило 97,2 % от годовых ассигнований в связи с невыполнением плана оказания платных услуг в связи с реорганизацией учреждений, подведомственных министерству образования;
по целевой статье "Приобретение автобусов для муниципальных школ в сельской местности" в рамках реализации национального проекта исполнение составило 97,8 % в связи с экономией в результате проведенных конкурсных торгов по закупке автобусов;
по целевой статье "Мероприятия в области образования" расходы профинансированы на 101,2 % в связи с приобретением бланков аттестатов, похвальных листов, а также увеличением стоимости проезда участников олимпиад более чем на 3 % к запланированным расходам;
по целевой статье "Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки" средства освоены на 106,5 % в связи с реорганизацией учреждений, подведомственных министерству образования;
по целевой статье "Региональные целевые программы" исполнение составило 92,7 % в связи с сокращением числа студентов по целевому направлению, нуждающихся в мерах социальной поддержки (выплата дополнительной стипендии, оплата проживания в общежитии), для отраслей "здравоохранение", "культура", "сельское хозяйство".
Раздел "Культура, кинематография, средства массовой информации"
Расходы по разделу "Культура, кинематография и средства массовой информации" составили 712,1 млн. рублей или 99,2 % годовых назначений (717,6 млн. рублей).
По подразделу "Культура" на содержание краевых учреждений культуры направлено 419 млн. рублей при плане на год 417,5 млн. рублей, или 100,4 % годовых назначений. В том числе, на обеспечение деятельности прочих учреждений культуры освоено 94 млн. рублей, или 97,4 %, библиотек - 96,5 %, что объясняется проведенной реорганизацией учреждений культуры. На поддержку театрально-зрелищных учреждений направлено 214 млн. рублей (102,6 % годовых назначений), музеи и постоянные выставки - 47,9 млн. рублей (104,3 %), что связано с получением дополнительных доходов от платных услуг.
Главным распорядителем произведено перемещение утвержденных бюджетных ассигнований, с целевой статьи "Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации" на финансирование театра музыкальной комедии на проведение Дальневосточного международного экономического конгресса, в связи с чем, расходы на проведение мероприятий в сфере культуры освоены в размере 89,4 процента.
По подразделу "Телевидение и радиовещание" на государственную поддержку средств массовой информации направлено 65,3 млн. рублей, или 101,2 % годовых назначений (64,5 млн. рублей), что связано с перераспределением бюджетных ассигнований между подразделами в пределах утвержденных сметных назначений, в связи с увеличением стоимости услуг на распространение телевизионных и радиовещательных программ.
На поддержку периодической печати и издательств направлено 14,3 млн. рублей, при плане 14,5 млн. рублей, или 98,6 % годовых назначений, исполнение на данном уровне связано с невыполнением плана по платным услугам литературного журнала "Дальний Восток", недополучены средства за отгруженные журналы.
Расходы по подразделу "Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации" исполнены в сумме 213,5 млн. рублей, или 96,6 % годовых назначений (221,1 млн. рублей).
По данному подразделу отражены расходы на аппарат управления, расходы капитального строительства и мероприятия связанные с охраной, реставрацией, и использованием краевых памятников истории, культуры и архитектуры.
Расходы по аппарату управления исполнены в сумме 33 млн. рублей, или 95,4 % годовых назначений (34,6 млн. рублей) в связи с применением регрессной ставки по налогообложению. Расходы на капитальное строительство произведены в сумме 134,8 млн. рублей, или 95,7 % годовых назначений - в соответствии фактически# выполненным объемом работ. На мероприятия связанные с охраной, реставрацией, и использованием краевых памятников истории, культуры и архитектуры направлено 42,4 млн. рублей, или 99,6 % от утвержденного плана.
Раздел "Здравоохранение и спорт"
Расходы по разделу за 2006 год исполнены в сумме 4211,7 млн. рублей, или 98,2 % годового плана.
На содержание краевых лечебно-профилактических учреждений направлено из краевого бюджета 3391,3 млн. рублей, или 99,8 % годовых назначений (3397,9 млн. рублей). Заработная плата с начислениями профинансирована на сумму 734,2 млн. рублей (99,3 % к годовому плану).
По учреждениям, обеспечивающим предоставление услуг в сфере здравоохранения, исполнение составило 198,5 млн. рублей, или 98,4 % годовых назначений. Невыполнение в сумме 3,2 млн. рублей объясняется экономией по статье "начисление на оплату труда" за счет выдачи больничных листов, поздним предоставлением счетов по коммунальным услугам и актов выполненных работ.
По больницам ассигнования освоены на 99,9 % (1692,2 млн. рублей), исполнение ассигнований по поликлиникам за 2006 год составило 100 % (215 млн. рублей).
По станциям переливания крови исполнение составило 30,7 млн. рублей или 97 % утвержденного бюджета. Экономия в сумме 961,3 тыс. рублей вызвана поздним предоставлением счетов по коммунальным услугам, медикаменты по тендеру поставлены не в полном объеме, не осуществлены запланированные выезды в районы.
На обязательное медицинское страхование неработающего населения направлено средств в сумме 1246,5 млн. рублей или 100 % к утвержденному бюджету.
Предусмотренные средства из федерального бюджета на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов и скорой медицинской помощи в сумме 1295 тыс. рублей перечислены полностью. Денежные выплаты произведены в соответствие# с потребностью и составили 988 тыс. рублей, или 76 % бюджетных назначений. Остатки возвращены в бюджет и будут использованы в 2007 году на эти же цели.
В рамках реализации Федеральной целевой программы "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2002 - 2006 годы)" (подпрограмма "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в России") из краевого бюджета направлено 7,3 млн. рублей (100 % годовых ассигнований).
По подразделу "Спорт и физическая культура" средства бюджета освоены в сумме 176,7 млн. рублей (97,8 % годовых назначений), в том числе по Центрам спортивной подготовки исполнение составило 94 млн. рублей (96,3 % годовых назначений). Невыполнение объясняется тем, что Хабаровский краевой центр развития футбола "Энергия" не укомплектован штатной численностью в полном объеме в связи с изменением сроков сдачи спортивной площадки (4 квартал 2006 года).
Расходы подраздела "Другие вопросы в области здравоохранения и спорта" в целом исполнены в сумме 643,7 млн. рублей, или 90,5 % годовых назначений (710,9 млн. рублей).
Сложившееся отклонение по отдельным целевым статьям и видам расходов вызвано объективными причинами:
- расходы по аппарату управления составили 93,3 % от годовых назначений (46,6 млн. рублей) в связи с применением регрессной ставки по налогообложению;
- на реализацию Федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996 - 2005 и до 2010 года" направлено: за счет средств федерального бюджета - 25,0 млн. рублей, софинансирование из краевого бюджета - 20,4 млн. рублей (100 % годовых ассигнований);
- расходы на капитальные вложения исполнены в сумме 550,0 млн. рублей, или 89,6 % годовых ассигнований (614,0 млн. рублей). Невыполнение плана связано с уменьшением фактической потребности в средствах, которые предполагалось направить на авансирование приобретения медицинского оборудования. В соответствии с нормативными сроками конкурсные торги на поставку оборудования состоялись в 2007 году.
Расходы по поддержке туристической деятельности освоены в сумме 4,8 млн. рублей, или на 99,8 процента.
Раздел "Социальная политика"
Расходы по разделу составили 3995,5 млн. рублей, или 100,6 % к годовому плану (3972,4 млн. рублей).
Средства краевого бюджета направлялись на содержание учреждений социального обслуживания, предоставление льгот и социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям с детьми, оказание адресной социальной помощи малоимущим гражданам, выплату пособий гражданам, имеющим детей, опекунам на содержание ребенка, выплату доплат к пенсиям и другие меры социальной поддержки населения, установленные краевым законодательством.
Сложившееся отклонение по отдельным целевым статьям и видам расходов вызвано объективными причинами:
Пенсионное обеспечение
За 2006 год исполнение по выплате доплат к пенсиям государственных служащих составило 51,0 млн. рублей, или 98,1 % от годовых назначений (52,0 млн. рублей). Экономия образовалась в связи с уменьшением количества получателей доплат к пенсии по причине смерти, трудоустройства, выезда за пределы Хабаровского края.
В связи с тем, что перечисление средств на финансирование мер социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Хабаровскому краю в 2006 году произведено в сумме 201,3 тыс. рублей на счет краевого бюджета, открытый в УФК по Хабаровскому краю, как расходы фонда по целевой статье 5140000, данная сумма учтена УФК по Хабаровскому краю и соответственно отражена в учете по исполнению краевого бюджета, как восстановление расходов в сумме 201,3 тыс. рублей со знаком "минус".
Социальное обслуживание населения
За 2006 год исполнение по домам - интернатам для престарелых и инвалидов, Домам Ветеранов и другим учреждениям социального обслуживания составило 418,6 млн. рублей, или 97,3 % от годовых назначений (430,0 млн. рублей). Экономия средств образовалась по объективным причинам: за счет сокращения расходов по оплате за коммунальные услуги по итогам проведенных экономических обследований учреждений и в связи с возвратом перечислений по арендной плате и земельному налогу.
Социальное обеспечение населения
За 2006 год исполнение по данному подразделу составило 3281,4 млн. рублей, или 101,2 % от годовых назначений (3241,3 млн. рублей). Превышение фактических расходов произошло за счет поступления дополнительного финансирования из федерального бюджета на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в конце года.
Меры социальной поддержки граждан
Осуществлялось финансирование расходов на выплату материальной помощи на погребение, доплата к пенсиям пенсионерам, имеющим особые заслуги, на оплату жилищно-коммунальных услуг региональным и федеральным льготникам, выплату ежемесячных пособий гражданам, имеющим детей, ежегодного пособия донорам, адресную помощь малоимущим гражданам.
Кроме этого, включены расходы по выплате инвалидам компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, пособий гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений, субсидии гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера, молодым семьям для приобретения жилья. Общая сумма расходов составила 1496,3 млн. рублей, или 99,8 % годовых назначений.
Оказание социальной помощи
За 2006 год расходы по оказанию социальной помощи составили 1276,8 млн. рублей, или 99,8 % от годовых назначений (1280,0 млн. рублей).
По данной статье производилось финансирование жилищно-коммунальных услуг региональным льготникам и выплата компенсации специалистам, проживающим и работающим в сельской местности.
Кроме того, производилось финансирование по оказанию адресной социальной помощи по краевой целевой программе "Социальная поддержка граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми, малоимущих и других категорий граждан".
Реализация государственных функций в области социальной политики
За 2006 год исполнение расходов краевого бюджета по реализации государственных функций в области социальной политики составило 829,1 млн. рублей, или 98,5 % от годовых назначений (841,7 млн. рублей).
Произведено финансирование следующих расходов: выплат социального пособия на погребение, оказание мер социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, по оплате льготного проезда региональным льготникам, зубопротезирования, услуг связи, приобретение лекарственных препаратов, организации отдыха и оздоровления детей из малоимущих семей, оказание содействия общественным организациям в соответствии с Законом Хабаровского края "О краевом бюджете на 2006 год".
Единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.1994 N 926, статьями 16, 16.1 Закона Российской Федерации от 18.10.1991 N 1761-1 "О реабилитации жертв политических репрессий" за счет средств федерального бюджета выплачена компенсация за незаконно конфискованное имущество в связи с политическими репрессиями Цою С.И. в сумме 10,0 тыс. рублей (распоряжение Губернатора края от 13.04.2006 N 200-р).
Оказание социальной помощи
Фактические расходы составили 821,0 млн. рублей, или 98,5 % годовых назначений (833,1 млн. рублей). Расходы предприятий по предоставлению льгот в соответствии с краевым законодательством оплачены полностью в соответствии с предъявленными счетами.
Меры социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы
В соответствии с Федеральным законом от 09.01.1997 N 5-ФЗ "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" предоставлялись меры социальной поддержки Героев и полных кавалеров ордена Трудовой Славы. Общая сумма расходов составила 482 тыс. рублей. Средства Пенсионного фонда Российской Федерации на возмещение расходов предприятиям по предоставлению льгот были перечислены в министерство социальной защиты населения края (соглашение N 03-59 от 13.03.2006). В финансовой помощи из федерального бюджета на 2006 год средства на эти цели не предусмотрены.
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации
По данному виду расходов предусматривались средства на выплату социального пособия на погребение в сумме 3,5 млн. рублей. Исполнение составило 2,6 млн. рублей, что соответствует фактической потребности по выплате пособия. Кредиторской задолженности нет.
Фонд компенсаций
Средства федерального Фонда компенсаций поступали на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор России", оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, выплату компенсаций гражданам при поствакцинальных осложнениях, компенсаций инвалидам по автострахованию транспортных средств, обеспечение жильем отдельных категорий граждан.
Кроме того, произведены расходы по выплате жилищного сертификата гражданам, пострадавшим от землетрясения в Корякском АО, средства федерального бюджета на эти цели в сумме 5,1 млн. рублей поступили в декабре 2006 года.
По целевой статье 5190000 учтен со знаком "минус" возврат неиспользованных средств в сумме 314,9 тыс. рублей по оплате услуг связи инвалидам за 2004 год. Бюджетной классификацией не предусмотрено отражение по кодам доходов указанных мероприятий.
Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком
"Почетный донор России"
В соответствии с увеличением числа доноров дополнительно к плановым назначениям поступили средства федерального бюджета на выплату ежегодной компенсации лицам, награжденным знаком "Почетный донор России" в сумме 2,0 млн. рублей.
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг
В конце 2006 года уведомлением Министерства финансов Российской Федерации от 15.11.2006 (дата поступления в министерство финансов края 29.11.2006) увеличены годовые назначения по субвенции из федерального бюджета на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан. Сумма на год определена в размере 955,2 млн. рублей. Заявки муниципальных образований городов и районов края по финансированию были выполнены в полном объеме.
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
Субвенции из федерального бюджета на обеспечение жильем отдельных категорий граждан в сумме 30,6 млн. рублей не были использованы в связи с отсутствием соответствующих предложений на рынке жилья.
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство
На выплату пособий на детей, находящихся под опекой (попечительством), направлено 177,9 млн. рублей, выплата производилась в соответствии с количеством детей, находящихся под опекой. В целом мероприятия по борьбе с беспризорностью, опеке и попечительству профинансированы в сумме 179,3 млн. рублей.
Раздел "Межбюджетные трансферты"
Расходы в целом по разделу "Межбюджетные трансферты" исполнены в сумме 9957,4 млн. рублей, или 98,1 % годовых назначений (10155,2 млн. рублей).
Расходы по выплате гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг профинансированы в сумме 509,8 млн. рублей, что составляет 80 % от годовых назначений. Средства выделялись на основании отчетов городских округов и муниципальных районов края о фактически предоставленных субсидиях.
Из Регионального фонда финансовой поддержки местных бюджетов перечислено 1728,9 млн. рублей (100 % годовых назначений).
Дотаций и субвенций направленно# 1968,0 млн. рублей, или 98 % годовых назначений, из них:
- дотации на возмещение расходов от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления (по Советско-Гаванскому муниципальному району) - 0,5 млн. рублей;
- дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов - 1005,1 млн. рублей (100 %);
- средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, - 962,4 млн. рублей (96 %); из них субвенции бюджетам городских округов и муниципальных районов на снижение тарифов для населения на тепловую энергию выделено 640,3 млн. рублей, что составляет 95 % от годовых назначений, и субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение разницы в тарифах на электрическую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями населению в зонах децентрализованного энергоснабжения, - 322,1 млн. рублей, что составляет 99 % от годовых назначений. Средства муниципальным районам выделялись исходя из фактических объемов отпущенной тепловой и электрической энергии населению.
В форме иных безвозмездных и безвозвратных перечислений профинансированы расходы в сумме 8,9 млн. рублей, из них, за счет резервного фонда Президента Российской Федерации на основании распоряжения Президента Российской Федерации от 12.05.2006 N 209-рп - 4,1 млн. рублей, из Резервного фонда Правительства Российской Федерации на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 08.07.2006 N 983-р - 4,6 млн. рублей.
Из фонда компенсаций перечислено 4555,2 млн. рублей, что составляет 99,9 % от годовых назначений, в том числе:
- субвенции, переданные органам муниципальных образований для осуществления государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации - 0,9 млн. рублей;
- субвенций на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния - 53,3 млн. рублей (96,9 %);
- субвенции бюджету субъекта Российской Федерации на первичный воинский учет - 12,5 млн. рублей (100 %);
- субвенции бюджетам на проведение сельскохозяйственной переписи - 6,3 млн. рублей;
- субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации перечислены в сумме 4 482,2 млн. рублей, что составляет 100,1 % от годовых назначений.
За счет субвенций и субсидий из федерального бюджета произведены расходы в сумме 208,8 млн. рублей, в том числе:
- на внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях - 28,0 млн. рублей;
- на поощрение лучших учителей - 9,2 млн. рублей;
- на вознаграждение за классное руководство - 118,9 млн. рублей;
- на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам - 52,6 млн. рублей.
Расходы по Федеральной адресной инвестиционной программе за счет средств федерального бюджета составили 293,3 млн. рублей, в том числе:
- Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера до 2011 года" - 5,5 млн. рублей;
- Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" - 0,8 млн. рублей;
- Федеральная целевая программа "Дети России" на 2003 - 2006 годы
а) подпрограмма "Дети-инвалиды" - 5,0 млн. рублей,
б) подпрограмма "Дети-сироты" - 15,0 млн. рублей.
- Федеральная целевая программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2002 - 2006 годы)", подпрограмма "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в России" - 10,0 млн. рублей;
- Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996 - 2005 и до 2010 года" - 225,0 млн. рублей;
- не программные# инвестиции в основные фонды - 32,0 млн. рублей.
Расходы по Региональным целевым программам за счет средств краевого фонда муниципального развития составили 684,5 млн. рублей.
Сведения о выполнении отдельных статей Закона Хабаровского края "О краевом бюджете на 2006 год"
Статья 7
часть 1
Государственный долг Хабаровского края по состоянию на 1 января 2007 года составил 8 626,6 млн. рублей, в том числе объем обязательств по государственным гарантиям края - 446,5 млн. рублей.
часть 3
Государственные гарантии края в 2006 году предоставлены в сумме 386,1 млн. рублей (план 407,7 млн. рублей), в том числе КГУП "Хабаровские авиалинии", ОАО "Хабаровсккрайагропромснаб", ОАО "Хабаровское краевое ипотечное агентство", ООО "Дальнефтебизнес", ФГУП "Дальавиа". Остальные предприятия, предусмотренные в Перечне, с заявлениями о намерении получить государственную гарантию края не обращались.
Статья 8
В соответствии со статьей 63 Налогового Кодекса# Российской Федерации с 29.06.2004 уполномоченным органом по принятию решения о предоставлении налоговых кредитов, инвестиционных налоговых кредитов, отсрочек, рассрочек являются налоговые органы по месту нахождения заинтересованного лица по согласованию с соответствующими финансовыми органами субъекта Российской Федерации, муниципальных образований.
За 2006 год налоговых кредитов, инвестиционных налоговых кредитов, отсрочек и рассрочек по уплате налогов и сборов в краевой бюджет не предоставлялось.
Статья 8.1.
В соответствии с Законом Хабаровского края от 28.12.2005 N 4 "О краевом бюджете на 2006 год", Губернатором Хабаровского края принято постановление от 03.08.2006 года N 147 "Об урегулировании задолженности по обязательным платежам федеральных государственных унитарных предприятий учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы по Хабаровскому краю, а также начисленных на нее пеней, подлежащих зачислению в краевой бюджет", которым определен порядок и условия принятия решения (территориальными налоговыми органами по месту нахождения предприятий) о списании задолженности по обязательным платежам в краевой бюджет, образовавшейся в связи с отвлечением в 1993 - 2001 годах средств на нужды исправительных учреждений, а также начисленных на нее пеней с предприятий уголовно-исполнительной системы.
Сумма списанной задолженности в краевой бюджет предприятий уголовно-исполнительной системы, по состоянию на 01.01.2007 составила 7 326,9 тыс. рублей, в том числе: недоимка - 3 413,6 тыс. рублей; пеня - 3 457,2 тыс. рублей; штраф - 456,1 тыс. рублей.
В соответствии со статьей 8.1 Закона Хабаровского края "О краевом бюджете на 2006 год" разработан порядок списания задолженности по налогам, сборам и пеням подлежащих зачислению в краевой бюджет, утвержденный постановлением Губернатора Хабаровского края от 13.12.2006 N 201 "О порядке подготовки материалов для списания задолженности юридических лиц, образуемых в рамках реализации федеральной целевой программы "Реформирование и развитие оборонно-промышленного комплекса (2002 - 2006 годы)" на базе федеральных государственных унитарных предприятий оборонной промышленности в форме федеральных казенных предприятий, по налогам и сборам, пеням, подлежащим зачислению в краевой бюджет".
Решением от 26.12.2006 N 2844 Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой Службы N 7 по Хабаровскому краю Федеральному Казенному предприятию "Амурский патронный завод "Вымпел" списана задолженность в бюджет края сумме# 155,9 млн. рублей, в том числе в краевой бюджет 110,9 млн. рублей.
Статья 9
Финансирование расходов за счет резервного фонда Правительства края осуществлялось в соответствии с действующим порядком и на основании распоряжений Губернатора края. В соответствии с бюджетной классификацией расходы, произведенные за счет резервного фонда, отражены по отраслевому признаку.
Заместитель министра финансов края - |
Н.Г. Софийская |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Законодательной Думы Хабаровского края от 27 июля 2007 г. N 877 "О проекте закона Хабаровского края "Об утверждении отчета об исполнении краевого бюджета за 2006 год"
Текст постановления официально опубликован не был
Настоящий документ снят с контроля