О плане мероприятий по реализации настоящего постановления см. постановление Мэра города Хабаровска от 11 января 2009 г. N 5
Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 10 мая 2007 г. N 280 "О федеральной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)" Правительство края постановляет:
1. Утвердить прилагаемую краевую целевую программу "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2009 - 2011 годы)" (далее - Программа), включающую в себя подпрограммы: "Сахарный диабет", "Туберкулез", "Онкология", "О мерах по предупреждению дальнейшего распространения заболеваний, передаваемых половым путем", "Вирусные гепатиты", "Основные направления развития психиатрической службы в Хабаровском крае", "Артериальная гипертония", "Вакцинопрофилактика".
2. Определить уполномоченным органом, ответственным за реализацию мероприятий Программы, министерство здравоохранения края (Витько А.В.).
3. Министерству здравоохранения края:
3.1. Осуществлять консультационную, организационную и информационную поддержку мероприятий, проводимых в рамках реализации Программы.
3.2. Ежегодно до 01 марта представлять информацию о реализации мероприятий Программы в Правительство края.
4. Министерству экономического развития и внешних связей края (Левинталь А.Б.) учитывать Программу при формировании перечня краевых целевых программ, подлежащих финансированию за счет средств краевого бюджета.
Пункт 5 настоящего постановления вступает в силу со дня опубликования
5. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов края разработать и утвердить муниципальные целевые программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2009 - 2011 годы)".
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства края по социальным вопросам Леховицера О.И.
7. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2009 г., за исключением пункта 5, вступающего в силу со дня опубликования настоящего постановления.
Губернатор, |
В.И. Ишаев |
Краевая целевая программа
"Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2009 - 2011 годы)"
(утв. постановлением Правительства Хабаровского края от 1 ноября 2008 г. N 255-пр)
Паспорт
краевой целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2009 - 2011 годы)"
Наименование - краевая целевая программа "Предупреждение и борьба с
Программы социально значимыми заболеваниями (2009 - 2011 годы)"
(далее также - Программа)
Дата принятия - постановление Правительства Хабаровского края от
правового акта о 06 февраля 2008 г. N 48-пр "О ходе реализации на
разработке территории Хабаровского края основных направлений
Программы Послания Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации 2007 года и приоритетных
национальных проектов"
Государственный - министерство здравоохранения Хабаровского края
заказчик
(государственный
заказчик -
координатор)
Программы
Основные - министерство здравоохранения Хабаровского края
разработчики
Программы
Цели и задачи - снижение заболеваемости, инвалидности и смертности
Программы населения при социально значимых заболеваниях, частоты
осложнений, увеличение продолжительности и улучшение
качества жизни больных, страдающих этими
заболеваниями;
совершенствование методов профилактики, диагностики,
лечения и реабилитации при социально значимых
заболеваниях;
разработка и внедрение современных методов
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при
социально значимых заболеваниях;
строительство и реконструкция специализированных
медицинских учреждений
Основные целевые - доля осложнений при сахарном диабете;
показатели показатели, характеризующие раннее выявление больных
Программы туберкулезом;
доля случаев прекращения бактериовыделения в общем
числе случаев бактериовыделения среди населения;
смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения;
показатель, характеризующий раннее выявление
злокачественных образований;
показатель запущенности злокачественных
новообразований;
смертность от злокачественных новообразований на
100 тыс. населения;
снижение заболеваемости населения от инфекций,
передаваемых половым путем;
заболеваемость сифилисом на 100 тыс. населения;
заболеваемость острым вирусным гепатитом B на 100 тыс.
населения;
заболеваемость острым вирусным гепатитом C на 100 тыс.
населения;
заболеваемость хроническими вирусными гепатитами B и C
на 100 тыс. населения;
доля пациентов, нуждающихся в стационарной
психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых
пациентов;
доля повторных в течение года госпитализаций в
психиатрический стационар;
заболеваемость сосудистыми расстройствами головного
мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт)
вследствие артериальной гипертонии на 100 тыс.
населения;
заболеваемость инфарктом миокарда на 100 тыс.
населения;
смертность от сосудистых расстройств головного мозга
(цереброваскулярные болезни, включая инсульт)
вследствие артериальной гипертонии на 100 тыс.
населения;
охват профилактическими прививками детей;
заболеваемость дифтерией на 100 тыс. населения;
заболеваемость полиомиелитом на 100 тыс. населения;
заболеваемость корью на 100 тыс. населения
Сроки и этапы - 2009 - 2011 годы, одноэтапно
выполнения
Программы
(подпрограмм)
Перечень - "Сахарный диабет";
подпрограмм и "Туберкулез";
основных "Онкология";
мероприятий "О мерах по предупреждению распространения
Программы заболеваний, передаваемых половым путем";
"Вирусные гепатиты";
"Основные направления развития психиатрической службы
в Хабаровском крае";
"Артериальная гипертония";
"Вакцинопрофилактика"
Объемы и - всего на 2009 - 2011 годы - 1120,536 млн. рублей (в
источники ценах соответствующих лет), средства краевого бюджета,
финансирования в том числе:
Программы 2009 год - 24,885 млн. рублей;
2010 год - 437,340 млн. рублей;
2011 год - 658,311 млн. рублей
Ожидаемые - снижение частоты развития хронических осложнений у
конечные больных сахарным диабетом до 40 %;
результаты внедрение в лечении больных сахарным диабетом типа 1
выполнения технологии интенсивной инсулинотерапии с
Программы использование минсулиновых аналогов;
внедрение в лечении больных сахарным диабетом типа 2
комбинированной гипогликемической терапии и перевод не
менее 30 % больных сахарным диабетом типа 2 на
инсулинотерапию;
доля больных, выявленных активно при целевых меди-
цинских осмотрах, с I и II стадией злокачественных
новообразований - 65 %;
снижение удельного веса больных с запущенными стадиями
впервые выявленных злокачественных новообразований до
20 %;
снижение смертности от злокачественных новообразований
до 183 случаев на 100 тыс. населения;
снижение доли пациентов, нуждающихся в стационарной
психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых
пациентов до 18,7 %;
снижение доли повторных в течение года госпитализаций
в психиатрический стационар до 16,9 %;
снижение средней продолжительности лечения больного в
психиатрическом стационаре до 53,7 дня;
доведение доли пациентов, охваченных бригадными
формами оказания психиатрической помощи, в общем числе
наблюдаемых пациентов до 18,1 %;
снижение смертности от туберкулеза до 26,9 случая на
100 тыс. населения;
увеличение доли случаев прекращения бактериовыделения
в общем случае бактериовыделения до 70 %;
снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом B до
3 случаев на 100 тыс. населения;
снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом C до
2,5 случая на 100 тыс. населения;
снижение заболеваемости хроническими вирусными
гепатитами B и C до 65 случаев на 100 тыс. населения;
снижение заболеваемости сосудистыми расстройствами
головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая
инсульт) вследствие артериальной гипертонии до 406
случаев на 100 тыс. населения;
снижение заболеваемости инфарктом миокарда до 170
случаев на 100 тыс. населения;
снижение смертности от сосудистых расстройств
головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая
инсульт) вследствие артериальной гипертонии до 170
случаев на 100 тыс. населения;
сохранение 95-процентного уровня охвата детей
профилактическими прививками;
исключение случаев возникновения заболеваний
полиомиелитом;
стабилизация заболеваемости менингококковой инфекцией,
бактериальными менингитами на уровне среднемноголетних
показателей до 15,4 случая на 100 тыс. населения;
снижение заболеваемости клещевым энцефалитом до 0,4
случая на 100 тыс. населения
Система - контроль за реализацией Программы осуществляет
организации Правительство Хабаровского края
контроля за
исполнением
Программы
I. Характеристика проблемы
Необходимость реализации Программы вызвана рядом факторов социально-экономического характера, влияющих на снижение качества жизни населения Хабаровского края (далее также - край). Высокие показатели заболеваемости, инвалидности и смертности от ряда социально значимых заболеваний указывают на необходимость комплексного решения названных проблем.
За последние пять лет в крае рост первичной заболеваемости сахарным диабетом типа 2 среди населения трудоспособного возраста составил 38 процентов. Рост заболеваемости сахарным диабетом сопровождается параллельным ростом смертности, которая за данный период увеличилась на 6 процентов. Основными причинами смерти являются хронические осложнения сахарного диабета. По данным регистра больных сахарным диабетом в крае в первые пять лет от момента установления диагноза у 100 больных развивается 71 случай хронических осложнений.
Остается неблагоприятной эпидемиологическая ситуация по туберкулезу. Общая заболеваемость туберкулезом возросла с 2003 года на 11,2 процента, при этом случаи заболевания регистрируются среди всех слоев населения. Рост числа больных, умерших до года наблюдения, говорит о позднем выявлении заболевания и низком охвате населения профилактическими осмотрами, который составляет 60,8 процента.
В крае за последние пять лет отмечается рост первичной заболеваемости онкологическими заболеваниями на 29 процентов. Среднегодовой темп роста составляет 12 процентов. Смертность от злокачественных новообразований за последние пять лет увеличилась на 17 процентов.
Растет заболеваемость населения края психическими расстройствами и расстройствами поведения. Недостаточно использование в психиатрической практике методов психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации. Последнее, в свою очередь, объясняет частые госпитализации и длительное лечение пациентов в психиатрических стационарах.
Заболеваемость острыми формами вирусного гепатита B и C в крае остается значительной и не имеет четкой тенденции к снижению. За последние пять лет заболеваемость хроническими формами вирусного гепатита B увеличилась на 38 процентов, вирусного гепатита C - на 28 процентов. Вирусные гепатиты с парентеральным механизмом передачи возбудителя широко распространены среди медицинских работников края. Наиболее пораженной является группа лиц, имеющая большой профессиональный опыт и высокую медицинскую квалификацию. Так, в 2007 году у медицинского персонала учреждений здравоохранения края антитела к вирусному гепатиту C были обнаружены у 4,3 процента, что превышает показатель выявляемости данного маркера среди населения, скрининговый маркер гепатита B был обнаружен у 1,5 процента медицинских работников. Настораживает высокая (27,8 процента) частота обнаружения антигена гепатита B (HBsAg) у лиц в возрасте до 30 лет с небольшим стажем работы.
В структуре общей заболеваемости и смертности населения края наибольший удельный вес составляет сердечно-сосудистая патология. Основной массив зарегистрированных сердечно-сосудистых заболеваний формируется за счет трех основных нозологических групп: артериальная гипертония - 37,3 процента, ишемические болезни сердца - 32,3 процента, цереброваскулярные болезни - 26,7 процента. Анализ влияния сердечно-сосудистых заболеваний на повозрастную смертность населения выявил, что резкий подъем коэффициента смертности начинается в возрастной группе 50 - 54 года, затем коэффициент увеличивается примерно в 1,5 - 1,7 раза каждый последующий пятилетний интервал.
II. Основные цели и задачи Программы, срок ее реализации, целевые индикаторы и показатели
Целями Программы являются снижение заболеваемости, смертности населения при социально значимых заболеваниях, частоты развития осложнений, увеличение продолжительности и улучшение качества жизни больных, страдающих этими заболеваниями.
Достижение поставленных целей обеспечивается решением следующих задач:
- совершенствование методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при социально значимых заболеваниях;
- разработка и внедрение современных методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при социально значимых заболеваниях;
- строительство и реконструкция специализированных медицинских учреждений.
Программа реализуется в 2009 - 2011 годах одноэтапно.
В рамках Программы предусматривается осуществить комплекс взаимоувязанных мероприятий по профилактике, диагностике, лечению и реабилитации при социально значимых заболеваниях на протяжении всего срока реализации Программы.
Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации подпрограмм предусмотрены в приложении N 1 "Динамика целевых индикаторов и показателей краевой целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2009 - 2011 годы)" к Программе.
III. Программные мероприятия
Достижение целей и решение задач Программы осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий. Комплекс мероприятий Программы направлен на снижение заболеваемости социально значимыми заболеваниями, осложнений, связанных с ними, совершенствование методов их профилактики и ранней диагностики, обеспечение качества лечения и реабилитации.
Реализация мероприятий Программы представлена в следующих подпрограммах "Сахарный диабет", "Туберкулез", "Онкология", "О мерах по предупреждению дальнейшего распространения заболеваний, передаваемых половым путем", "Вирусные гепатиты", "Основные направления развития психиатрической службы в Хабаровском крае", "Артериальная гипертония", "Вакцинопрофилактика".
IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Объемы финансирования Программы на 2009 - 2011 годы по видам расходов предусмотрены приложении N 2 к Программе.
Финансирование Программы за счет средств краевого бюджета составляет 1120,536 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе по следующим направлениям:
- капитальные вложения - 201,78 млн. рублей;
- лекарственное обеспечение - 680,691 млн. рублей;
- внедрение новых технологий диагностики и лечения - 220,24 млн. рублей;
- прочие нужды - 17,825 млн. рублей.
V. Механизм реализации Программы
5.1. Текущее управление исполнителями Программы и контроль за ходом реализации программных мероприятий осуществляет министерство здравоохранения края.
5.2. Основными исполнителями Программы являются краевые государственные учреждения здравоохранения.
5.3. Реализация программных мероприятий за счет средств краевого бюджета осуществляется на основании государственных контрактов, путем запроса котировок, проведения аукционов или конкурсов в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
5.4. Министерство здравоохранения края:
5.4.1. Ежегодно в срок до 01 июля согласовывает с министерством экономического развития и внешних связей края и представляет в министерством финансов края бюджетную заявку по форме, установленной министерством финансов края.
5.4.2. Ежегодно в установленные сроки представляет в министерство экономического развития и внешних связей края согласованные с министерством финансов края показатели по подпрограммам.
5.4.3. Ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в министерство экономического развития и внешних связей края и министерство финансов края отчет о достигнутых показателях и целевых индикаторах, ходе выполнения и финансирования мероприятий подпрограмм.
5.4.4. Ежегодно в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, представляет в министерство экономического развития и внешних связей края доклад о ходе реализации Программы за отчетный год.
5.4.5. Подготавливает предложения по тематике и объемам финансирования заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках подпрограмм.
5.4.6. Организует проведение проверок реализации мероприятий подпрограмм.
5.4.7. Готовит рекомендации по эффективному выполнению мероприятий подпрограмм с учетом хода их реализации.
5.4.8. Ежегодно, при необходимости, уточняет механизм реализации подпрограмм, целевые индикаторы и показатели эффективности, расходы на реализацию мероприятий подпрограмм.
5.4.9. Ежегодно согласовывает с министерством экономического развития и внешних связей края уточненные целевые индикаторы и показатели эффективности подпрограмм на соответствующий год.
5.4.10. Организует размещение в средствах массовой информации и в электронном виде информации о ходе и результатах реализации Программы, финансировании программных мероприятий, привлечении внебюджетных источников финансирования, проведении конкурсов на участие в реализации подпрограмм и порядке участия в них инвесторов.
5.5. Учреждения здравоохранения края:
5.5.1. Ежегодно в срок до 01 апреля представляют в министерство здравоохранения края бюджетную заявку на ассигнования краевого бюджета по форме, установленной министерством финансов края, и смету расходов на каждую подпрограмму по форме согласно приложению N 3 к настоящей Программе.
5.5.2. При необходимости представляют в министерство здравоохранения края предложения по уточнению целевых индикаторов и показателей, расходов на реализацию мероприятий подпрограмм, а также по совершенствованию механизма реализации подпрограмм.
5.5.3. Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в министерство здравоохранения края отчет о реализации Программы по формам согласно приложениям N 4 - 7 к настоящей Программе:
- сведения об использовании средств на выполнение краевой целевой программы (подпрограммы);
- сведения о целевых индикаторах и показателях реализации краевой целевой программы (подпрограммы);
- перечень выполненных (выполняемых) инвестиционных проектов, их финансирование в рамках реализации краевой целевой программы (подпрограммы);
- оценка целевых индикаторов краевой целевой программы (подпрограммы);
- динамика целевых индикаторов краевой целевой программы (подпрограммы);
- оценка эффективности краевой целевой программы (подпрограммы).
5.6. В городских округах и муниципальных районах края реализация Программы осуществляется путем выполнения комплекса мероприятий, направленных на снижение уровня заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем, совершенствование методов профилактики и ранней диагностики, обеспечение качества лечения и реабилитации.
VI. Оценка эффективности реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе сравнения с данными за 2007 год и с учетом необходимости достижения к 2012 году следующих показателей:
- снижение частоты развития хронических осложнений у больных сахарным диабетом до 40 процентов;
- улучшение показателей, характеризующих раннее выявление злокачественных новообразований, в том числе увеличение доли больных с визуальными локализациями опухоли, выявленными на I и II стадиях заболевания, - до 65 процентов;
- снижение показателя запущенности злокачественных новообразований - до 20 процентов;
- снижение смертности от злокачественных новообразований до 183 случаев на 100 тыс. населения;
- снижение доли пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 18,7 процента;
- снижение доли повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар до 16,9 процента;
- снижение смертности от туберкулеза до 26,9 случая на 100 тыс. населения;
- увеличение доли случаев прекращения бактериовыделения в общем случае бактериовыделения до 70 процентов;
- снижение заболеваемости сосудистыми расстройствами головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии до 406 случаев на 100 тыс. населения;
- снижение заболеваемости инфарктом миокарда до 170 случаев на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от сосудистых расстройств головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии до 170 случаев на 100 тыс. населения;
- сохранение 95-процентного уровня охвата детей профилактическими прививками;
- исключение случаев возникновения заболеваний полиомиелитом.
Предполагается, что общий экономический эффект от реализации мероприятий Программы будет достигнут за счет снижения заболеваемости, инвалидности и смертности населения при социально значимых заболеваниях. Социальная эффективность от реализации мероприятий Программы будет выражена в улучшении качества и увеличении продолжительности жизни больных, сохранении трудового потенциала, формировании основ здорового образа жизни, снижении социальной и психологической напряженности в обществе вследствие угрозы распространения социально значимых заболеваний.
Подпрограмма "Сахарный диабет"
Паспорт
подпрограммы "Сахарный диабет"
Наименование - подпрограмма "Сахарный диабет"
подпрограммы
Дата принятия - постановление Правительства края от 06 февраля
правового акта о 2008 г. N 48-пр "О ходе реализации на территории
разработке Хабаровского края основных направлений Послания
подпрограммы Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации 2007 года и приоритетных
национальных проектов"
Государственный - министерство здравоохранения края
заказчик
(государственный
заказчик -
координатор)
подпрограммы
Основные - министерство здравоохранения края
разработчики
подпрограммы
Цели и задачи - предотвращение хронических осложнений сахарного
подпрограммы диабета в первые пять лет от момента установления
диагноза
Основные целевые - доля осложнений при сахарном диабете
показатели
подпрограммы
Сроки и этапы - 2009 - 2011 годы, одноэтапно
выполнения
подпрограммы
Объемы и - всего на 2009 - 2011 годы 362,77 млн. рублей (в
источники ценах соответствующих лет), средства краевого бюджета,
финансирования в том числе:
подпрограммы 2009 год - 0,49 млн. рублей;
2010 год - 174,37 млн. рублей;
2011 год - 183,91 млн. рублей
Ожидаемые - снижение частоты развития хронических осложнений у
конечные больных сахарным диабетом до 40 %;
результаты внедрение в лечении больных сахарным диабетом типа 1
выполнения технологии интенсивной инсулинотерапии с
подпрограммы использованием инсулиновых аналогов;
внедрение в лечении больных сахарным диабетом типа 2
комбинированной гипогликемической терапии и перевод не
менее 30 % больных сахарным диабетом типа 2 на
инсулинотерапию
Система - контроль за реализацией подпрограммы осуществляет
организации министерство здравоохранения края
контроля за
исполнением
подпрограммы
I. Характеристика проблемы
Сахарный диабет по-прежнему остается актуальной проблемой здравоохранения в силу эпидемического роста заболеваемости среди населения края, высоких затрат общества, обусловленных развитием сосудистых осложнений и необходимостью создания системы специализированной медицинской помощи.
В крае за последние пять лет имеет место рост первичной заболеваемости сахарным диабетом, особенно сахарным диабетом типа 2, который за наблюдаемый период увеличился на 38 процентов. Наиболее выраженный рост первичной заболеваемости отмечается в группе населения от 40 до 69 лет.
Фактическая распространенность сахарного диабета типа 2 в три раза превышает показатели, полученные по отчетным формам государственной статистики. Аналогичная ситуация складывается при оценке распространенности нарушенной толерантности к глюкозе, показатель которой в семь раз превышает показатель, полученный по отчетным формам государственной статистики.
Рост заболеваемости сахарным диабетом сопровождается ростом показателя смертности, который за данный период увеличился на 6 процентов. Существенное повышение показателя отмечается в возрастных группах от 40 до 60 лет, т.е. лиц трудоспособного возраста.
Основными причинами смерти являются хронические осложнения сахарного диабета. По данным регистра больных сахарным диабетом, в крае в первые пять лет от момента установления диагноза у 100 больных развивается 71 случай хронических осложнений.
Выполнение мероприятий по реализации федеральной целевой программы "Сахарный диабет" в крае за период с 1998 по 2004 год позволило изменить ситуацию, сложившуюся в крае в 1998 году. В частности, отмечено снижение распространенности ключевых сосудистых осложнений, которые определяют высокую летальность и раннюю инвалидизацию: диабетической ретинопатии - на 7,4 процента, нефропатии - на 6,9 процента, числа высоких ампутаций нижних конечностей и инфаркта миокарда - на 2,1 процента, мозгового инсульта - на 1,4 процента. За период с 1998 года средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом увеличилась с до года.
В то же время по Российской Федерации за период реализации федеральной целевой программы "Сахарный диабет" распространенность диабетической ретинопатии снизилась на 12,8 процента, нефропатии - на 9,6 процента, числа высоких ампутаций - на 24,2 процента.
Несмотря на увеличение продолжительности жизни больных сахарным диабетом, в целом она ниже продолжительности жизни населения края.
Таким образом, основные показатели, отражающие эпидемиологическую ситуацию по сахарному диабету, указывают на очевидную необходимость реализации системы программных мероприятий, направленных на профилактику развития хронических осложнений сахарного диабета.
II. Основные цели и задачи подпрограммы, сроки ее реализации, целевые индикаторы, показатели
Целью подпрограммы является предотвращение развития хронических осложнений сахарного диабета в первые пять лет от момента установления диагноза.
Задачами подпрограммы являются:
- организация раннего выявления больных сахарным диабетом среди населения края;
- обеспечение хорошей компенсации углеводного обмена у больных сахарным диабетом.
Подпрограмма реализуется в 2009 - 2011 годах одноэтапно.
Динамика прогнозируемых целевых индикаторов и показателей подпрограммы представлена в приложении N 1 к Программе.
III. Перечень мероприятий подпрограммы
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
N п/п | Наименование мероприятия | Краевой бюджет | |||
всего за 2009 - 2011 г оды |
в том числе | ||||
2009 год | 2010 год | 2011 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. Организационные мероприятия
1.1. Обеспечение функционирования 0,22 0,10 0,06 0,06
государственного регистра лиц, больных
сахарным диабетом
1.2. Осуществление мониторинга эпидемической 0,09 0,03 0,03 0,03
ситуации по сахарному диабету на территории
края
1.3. Разработка и реализация программы скрининга 0,30 0,10 0,10 0,10
на сахарный диабет среди населения края
1.4. Разработка и внедрение системы контроля за 0,15 0,05 0,05 0,05
лечением больных сахарным диабетом
1.5. Разработка и издание учебных и методических 0,12 0,04 0,04 0,04
пособий по вопросам диагностики, лечения
больных сахарным диабетом, по улучшению
гликемического контроля у больных сахарным
диабетом
1.6. Создание рекламных плакатов по профилактике 0,30 0,10 0,10 0,10
сахарного диабета
Всего 1,18 0,42 0,38 0,38
2. Мероприятия, направленные на повышение эффективности диагностики и лечения больных
сахарным диабетом
2.1. Обеспечение больных сахарным диабетом 149,00 70,40 78,60
инсулинами
2.2. Обеспечение больных сахарным диабетом 157,30 77,90 79,40
средствами самоконтроля
2.3. Оснащение учреждений здравоохранения края 50,60 25,40 25,20
оборудованием и необходимым расходным
материалом для определения
гликолизированного гемоглобина
2.4. Приобретение оборудования "Диабетическая 0,20 0,20
стопа" для учреждений здравоохранения
г. Комсомольска-на-Амуре
2.5. Реализация обучающих программ для больных 0,06 0,02 0,02 0,02
сахарным диабетом в учреждениях
здравоохранения края
2.6. Оснащение современными дозаторами инсулина 4,24 4,24
и расходными материалами для мониторинга
суточной гликемии:
- государственное учреждение
здравоохранения "Детская краевая
клиническая больница" министерства
здравоохранения края;
- государственное учреждение
здравоохранения "Краевая клиническая
больница N 1 им. профессора С.И. Сергеева"
министерства здравоохранения края
Всего 361,40 0,02 173,92 187,46
3. Подготовка и повышение квалификации медицинских кадров
3.1. Подготовка врачей-терапевтов участковых, 0,04 0,02 0,02
врачей-педиатров участковых, врачей общей
практики, медицинских сестер участковых по
вопросам диагностики и профилактики
сахарного диабета, лечения и диспансерного
наблюдения больных сахарным диабетом
3.2. Проведение конференций, семинаров по 0,15 0,05 0,05 0,05
вопросам диагностики, лечения больных
сахарным диабетом, улучшению гликемического
контроля у больных сахарным диабетом
Всего 0,19 0,05 0,07 0,07
Итого 362,77 0,49 174,37 187,91
IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств краевого бюджета.
Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы составляют 362,77 млн. рублей (в ценах соответствующих лет).
Финансирование подпрограммы за счет средств краевого бюджета осуществляется по следующим направлениям:
- лекарственное обеспечение и обеспечение средствами диагностики - 306,3 млн. рублей;
- внедрение в клиническую практику новых технологий лечения и диагностики сахарного диабета - 54,84 млн. рублей;
- прочие расходы - 1,63 млн. рублей.
Объемы финансирования могут уточняться.
V. Механизм реализации подпрограммы
5.1. Текущее управление исполнителями подпрограммы и контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы осуществляет министерство здравоохранения края.
5.2. Основными исполнителями подпрограммы являются краевые государственные учреждения здравоохранения.
5.3. Реализация мероприятий подпрограммы за счет средств краевого бюджета осуществляется на основании государственных контрактов, путем запроса котировок, проведения аукционов или конкурсов в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
5.4. Министерство здравоохранения края:
5.4.1. Ежегодно в срок до 01 июля согласовывает с министерством экономического развития и внешних связей края и представляет в министерство финансов края бюджетную заявку по форме, установленной министерством финансов края.
5.4.2. Ежегодно в установленные сроки представляет в министерство экономического развития и внешних связей края согласованные с министерством финансов края показатели по подпрограмме.
5.4.3. Ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в министерство экономического развития и внешних связей края, министерство финансов края отчет о достигнутых показателях и целевых индикаторах, ходе выполнения и финансирования мероприятий подпрограммы.
5.4.4. Ежегодно в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, представляет в министерство экономического развития и внешних связей края доклад о ходе реализации подпрограммы за отчетный год.
5.4.5. Подготавливает предложения по тематике и объемам финансирования заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках подпрограммы.
5.4.6. Организует проведение проверок реализации мероприятий подпрограммы.
5.4.7. Готовит рекомендации по эффективному выполнению мероприятий подпрограммы с учетом хода реализации подпрограммы.
5.4.8. Ежегодно, при необходимости, уточняет механизм реализации подпрограммы, целевые индикаторы и показатели эффективности, расходы на реализацию мероприятий подпрограммы.
5.4.9. Ежегодно согласовывает с министерством экономического развития и внешних связей края уточненные целевые индикаторы и показатели эффективности подпрограммы на соответствующий год.
5.4.10. Организует размещение в средствах массовой информации и в электронном виде информации о ходе и результатах реализации подпрограммы, финансировании мероприятий подпрограммы, привлечении внебюджетных источников финансирования, проведении конкурсов на участие в реализации подпрограммы и порядке участия в ней инвесторов.
5.5. Учреждения здравоохранения края:
5.5.1. Ежегодно в срок до 01 апреля представляют в министерство здравоохранения края бюджетную заявку на ассигнования краевого бюджета по форме, установленной министерством финансов края, и смету расходов на подпрограмму по форме согласно приложению N 3 к Программе.
5.5.2. При необходимости представляют в министерство здравоохранения края предложения об уточнении целевых индикаторов и показателей, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а также о совершенствовании механизма реализации подпрограммы.
5.5.3. Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в министерство здравоохранения края отчет о реализации подпрограммы по формам согласно приложениям N 4 - 7 к Программе.
5.6. Передача городским округам и муниципальным районам края материально-технических средств, приобретенных за счет средств краевого бюджета, осуществляется государственными заказчиками подпрограммы в установленном порядке.
5.7. В городских округах и муниципальных районах края реализация подпрограммы осуществляется путем проведения комплекса мероприятий, направленных на предотвращение развития хронических осложнений у больных сахарным диабетом в первые пять лет от момента установления диагноза, обеспечение ранней диагностики сахарного диабета.
VI. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в сравнении с 2007 годом по следующим показателям:
- снижение частоты развития хронических осложнений у больных сахарным диабетом до 40 процентов;
- 100-процентное внедрение в лечении больных сахарным диабетом типа 1 технологии интенсивной инсулинотерапии с использованием инсулиновых аналогов;
- 100-процентное внедрение в лечении больных сахарным диабетом типа 2 комбинированной гипогликемической терапии и перевод не менее 30 процентов больных сахарным диабетом типа 2 на инсулинотерапию.
Подпрограмма "Туберкулез"
Паспорт
подпрограммы "Туберкулез"
Наименование - подпрограмма "Туберкулез"
подпрограммы
Дата принятия - постановление Правительства края от 06 февраля 2008 г.
правового акта о N 48-пр "О ходе реализации на территории Хабаровского
разработке края основных направлений Послания Президента
подпрограммы Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации 2007 года и приоритетных национальных
проектов"
Государственный - министерство здравоохранения края
заказчик
(государственный
заказчик -
координатор)
подпрограммы
Основные - министерство здравоохранения края
разработчики
подпрограммы
Цели и задачи - снижение уровня заболеваемости туберкулезом;
подпрограммы снижение уровня смертности от туберкулеза;
совершенствование методов профилактики туберкулеза, в
том числе разработка информационных программ для
населения, образовательных программ для больных
туберкулезом и контактирующих с ними лиц;
совершенствование мер инфекционного контроля
туберкулеза;
совершенствование методов диагностики, лечения и
комплексных программ медико-социальной реабилитации;
укрепление материально-технической базы
противотуберкулезных учреждений здравоохранения и
оснащение их современным медицинским и технологическим
оборудованием
Основные - доля случаев прекращения бактериовыделения в общем
целевые числе случаев бактериовыделения среди населения;
показатели смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения, охват
подпрограммы населения профилактическими осмотрами
Сроки и этапы - 2009 - 2011 годы, одноэтапно
выполнения
подпрограммы
Перечень - укрепление материально-технической базы лечебно-
основных профилактических учреждений, оказывающих
мероприятий противотуберкулезную помощь населению;
подпрограммы совершенствование методов и систем диагностики
туберкулеза;
разработка комплексных программ по повышению
резистентности к заболеванию туберкулезом детского
населения;
лекарственное обеспечение больных туберкулезом и
внедрение новых технологий лечения туберкулеза
Объемы и - всего - 133,26 млн. рублей (в ценах соответствующих
источники лет), средства краевого бюджета,
финансирования в том числе:
подпрограммы 2009 год - 14,81 млн. рублей
2010 год - 54,07 млн. рублей
2011 год - 64,38 млн. рублей
Ожидаемые - снижение смертности от туберкулеза до 26,9 случая на
конечные 100 тыс. населения;
результаты увеличение доли случаев прекращения бактериовыделения
выполнения в общем числе случаев бактериовыделения до 70 %
подпрограммы
Система - контроль за реализацией подпрограммы осуществляет
организации министерство здравоохранения края
контроля за
исполнением
подпрограммы
I. Характеристика проблемы
Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в крае остается напряженной. За последние пять лет общая заболеваемость туберкулезом возросла на 11,2 процента. Вырос процент больных, умерших до года наблюдения, что говорит о позднем выявлении заболевания.
Не все группы населения охвачены профилактическими медицинскими осмотрами, проводимыми в целях раннего выявления туберкулеза. Охват населения профилактическими осмотрами составил 60,8 процента.
Серьезной проблемой, ухудшающей эпидемическую ситуацию по туберкулезу в крае, является неблагополучная ситуация в пенитенциарных учреждениях, где только в период с 2004 по 2007 год заболеваемость туберкулезом выросла на 28,5 процента и составила 1 784,3 случая на 100 тыс. контингента. Доля больных туберкулезом, зарегистрированных в этих учреждениях, среди всех впервые выявленных больных в крае составляет около 12 процентов.
Необходимо принятие дополнительных мер по обеспечению снижения уровня заболеваемости, инвалидности и смертности при туберкулезе, оптимизации лечения больных туберкулезом, обеспечению ранней диагностики и профилактики развития тяжелых осложнений при туберкулезе, увеличению продолжительности и улучшению качества жизни больных, страдающих таким заболеванием, в том числе путем укрепления материально-технической базы учреждений здравоохранения.
II. Основные цели и задачи подпрограммы, срок ее реализации, целевые индикаторы и показатели
Целями подпрограммы являются снижение уровня заболеваемости туберкулезом и снижение уровня смертности от туберкулеза.
Задачами подпрограммы являются:
- совершенствование методов профилактики туберкулеза, в том числе разработка информационных программ для населения, образовательных программ для больных туберкулезом и контактирующих с ними лиц;
- совершенствование мер инфекционного контроля туберкулеза;
- совершенствование методов диагностики, лечения и комплексных программ медико-социальной реабилитации;
- ремонт и реконструкция, укрепление материально-технической базы противотуберкулезных учреждений здравоохранения и оснащение их современным медицинским и технологическим оборудованием.
Подпрограмма реализуется в 2009 - 2011 годах одноэтапно.
Динамика прогнозируемых целевых индикаторов и показателей подпрограммы представлена в приложении N 1 к Программе.
III. Перечень мероприятий подпрограммы
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
N п/п | Наименование мероприятий | Краевой бюджет | |||
всего за 2009 - 2011 г оды |
в том числе | ||||
2009 год | 2010 год | 2011 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. Совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации больных
туберкулезом
1.1. Приобретение рентгенодиагностических 32,00 9,50 22,50
аппаратов для учреждений
противотуберкулезной службы в целях
повышения качества диагностики
туберкулеза
1.2. Обеспечение учреждений 19,50 6,50 6,50 6,50
противотуберкулезной службы
расходными материалами для
бактериологических лабораторий в
целях совершенствования лабораторной
диагностики
1.3. Обеспечение бактериологических 6,95 1,86 4,04 1,05
лабораторий края новыми приборами
люминесцентного бинокулярного типа
1.4. Обеспечение противотуберкулезной 15,00 4,00 5,00 6,00
службы края лекарственными
препаратами для контролируемого
лечения в амбулаторных условиях
1.5. Приобретение автотранспорта для 3,60 0,80 0,80 2,00
создания "стационаров на дому" и
организации контролируемого лечения
1.6. Обеспечение инфекционного контроля 3,50 0,50 1,00 2,00
деятельности противотуберкулезных
учреждений края. Защита персонала и
больных от внутрибольничного
распространения инфекций
Всего 80,55 13,66 26,84 40,05
2. Совершенствование методов профилактики и выявления туберкулеза
2.1. Организация просветительской работы 2,49 0,83 0,83 0,83
по профилактике туберкулеза среди
населения
2.2. Приобретение передвижных и 48,80 25,90 22,90
стационарных флюорографов для раннего
выявления туберкулеза в учреждениях
общей лечебной сети края
Всего 51,29 0,83 26,73 23,73
3. Организационные мероприятия
Приобретение оргтехники для 0,52 0,12 0,20 0,20
эпидемиологического мониторинга
туберкулеза в крае
Всего 0,52 0,12 0,20 0,20
4. Повышение квалификации медицинского персонала
Обучение в федеральных учреждениях 0,90 0,20 0,30 0,40
здравоохранения г. Москвы,
г. Санкт-Петербурга врачей-фтизиатров
Всего 0,90 0,20 0,30 0,40
Итого 133,26 14,81 54,07 64,38
IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств краевого бюджета.
Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы составляют 133,26 млн. рублей (в ценах соответствующих лет).
Финансирование подпрограммы осуществляется по следующим направлениям:
- капитальные вложения - 95,37 млн. рублей;
- лекарственное обеспечение и внедрение новых технологий лечения - 34,5 млн. рублей;
- прочие нужды - 3,39 млн. рублей.
Объемы финансирования могут уточняться.
V. Механизм реализации подпрограммы
5.1. Текущее управление исполнителями подпрограммы и контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы осуществляет министерство здравоохранения края.
5.2. Основными исполнителями подпрограммы являются краевые государственные учреждения здравоохранения.
5.3. Реализация мероприятий подпрограммы за счет средств краевого бюджета осуществляется на основании государственных контрактов, путем запроса котировок, проведения аукционов или конкурсов в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
5.4. Министерство здравоохранения края:
5.4.1. Ежегодно в срок до 01 июля согласовывает с министерством экономического развития и внешних связей края и представляет в министерство финансов края бюджетную заявку по форме, установленной министерством финансов края.
5.4.2. Ежегодно в установленные сроки представляет в министерство экономического развития и внешних связей края согласованные с министерством финансов края показатели по подпрограмме.
5.4.3. Ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в министерство экономического развития и внешних связей края, министерство финансов края отчет о достигнутых показателях и целевых индикаторах, ходе выполнения и финансирования мероприятий подпрограммы.
5.4.4. Ежегодно в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, представляет в министерство экономического развития и внешних связей края доклад о ходе реализации подпрограммы за отчетный год.
5.4.5. Подготавливает предложения по тематике и объемам финансирования заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках подпрограммы.
5.4.6. Организует проведение проверок реализации мероприятий подпрограммы.
5.4.7. Готовит рекомендации по эффективному выполнению мероприятий подпрограммы с учетом хода реализации подпрограммы.
5.4.8. Ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации подпрограммы, целевые индикаторы и показатели эффективности, расходы на реализацию мероприятий подпрограммы.
5.4.9. Ежегодно согласовывает с министерством экономического развития и внешних связей края уточненные целевые индикаторы и показатели эффективности подпрограммы на соответствующий год.
5.4.10. Организует размещение в средствах массовой информации и в электронном виде информации о ходе и результатах реализации подпрограммы, финансировании мероприятий подпрограммы, привлечении внебюджетных источников финансирования, проведении конкурсов на участие в реализации подпрограммы и порядке участия в ней инвесторов.
5.5. Учреждения здравоохранения края:
5.5.1. Ежегодно в срок до 01 апреля представляют в министерство здравоохранения края бюджетную заявку на ассигнования краевого бюджета по форме, установленной министерством финансов края, и смету расходов на подпрограмму по форме согласно приложению N 3 к Программе.
5.5.2. При необходимости представляют в министерство здравоохранения края предложения об уточнении целевых индикаторов и показателей, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а также о совершенствовании механизма реализации подпрограммы.
5.5.3. Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в министерство здравоохранения края отчет о реализации подпрограммы по формам согласно приложениям N 4 - 7 к Программе.
5.6. Передача городским округам и муниципальным районам края материально-технических средств, приобретенных за счет средств краевого бюджета, осуществляется государственными заказчиками подпрограммы в установленном порядке.
5.7. В городских округах и муниципальных районах края реализация подпрограммы осуществляется путем выполнения комплекса мероприятий, направленных на снижение уровня заболеваемости туберкулезом, совершенствование методов профилактики и ранней диагностики, обеспечение качества лечения и реабилитации.
VI. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в сравнении с 2007 годом по следующим показателям:
- снижение смертности от туберкулеза до 26,9 случая на 100 тыс. населения;
- увеличение доли случаев прекращения бактериовыделения в общем случае бактериовыделения до 70 процентов.
Подпрограмма
"Онкология"
Паспорт
подпрограммы "Онкология"
Наименование - подпрограмма "Онкология"
подпрограммы
Дата принятия - постановление Правительства края от 06 февраля
правового акта о 2008 г. N 48-пр "О ходе реализации на территории
разработке Хабаровского края основных направлений Послания
подпрограммы Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации 2007 года и приоритетных
национальных проектов"
Государственный - министерство здравоохранения края
заказчик
(государственный
заказчик -
координатор)
подпрограммы
Основные - министерство здравоохранения края
разработчики
подпрограммы
Цели и задачи - снижение смертности при злокачественных новообразова-
подпрограммы ниях;
организация раннего выявления опухолевых и
предопухолевых заболеваний среди населения края;
внедрение современных методов диагностики, лечения,
медицинской, социальной и психологической
реабилитации, включая коррекцию функциональных
расстройств и анатомических дефектов
Основные целевые - показатель, характеризующий раннее выявление
показатели злокачественных образований;
подпрограммы показатель запущенности злокачественных
новообразований;
смертность от злокачественных новообразований на
100 тыс. населения
Сроки и этапы - 2009 - 2011 годы, одноэтапно
выполнения
подпрограммы
Перечень - обеспечение функционирования государственного регистра
основных онкологических больных в крае;
мероприятий внедрение новых методов диагностики, лечения лиц,
подпрограммы имеющих онкологические заболевания;
укрепление материально-технической базы учреждений
здравоохранения края;
повышение квалификации медицинских кадров
Объемы и - всего на 2009 - 2011 годы - 157,6 млн. рублей (в
источники ценах соответствующих лет) средства краевого бюджета,
финансирования в том числе:
подпрограммы 2009 год - 0,70 млн. рублей;
2010 год - 72,65 млн. рублей;
2011 год - 84,25 млн. рублей
Ожидаемые - доля больных, выявленных активно при целевых
конечные медицинских осмотрах, с I и II стадией злокачественных
результаты новообразований - 65 %;
выполнения снижение показателя запущенности злокачественных
подпрограммы новообразований до 10 %;
снижение смертности от злокачественных новообразований
до 190 случаев на 100 тыс. населения
Система - контроль за реализацией подпрограммы осуществляет
организации Правительство края, текущий контроль - министерство
контроля за здравоохранения края
исполнением
подпрограммы
I. Характеристика проблемы
В крае за последние пять лет отмечается рост первичной заболеваемости онкологическими заболеваниями на 29 процентов. Среднегодовой темп роста составляет 12 процентов.
Внедрение в крае новых лечебно-диагностических технологий на базе государственного учреждения здравоохранения "Краевой клинический центр онкологии" министерства здравоохранения края позволило добиться снижения годичной летальности - с 34,5 до 32,2 процента, первичного выхода на инвалидность - с 13,7 до 12,4 процента. Увеличилась доля пациентов, имеющих I, II стадии онкопроцесса, что позволяет в 80 процентах случаев добиться пяти-, десятилетней выживаемости.
В то же время в крае сохраняется рост показателя смертности от злокачественных образований, который за последние пять лет увеличился на 17 процентов. Среди нозологических форм заболевания на первом месте стоит смертность от рака легкого, на втором - от рака желудочно-кишечного тракта, на третьем - от онкопатологии молочной железы, то есть от злокачественных новообразований визуальной локализации.
Удельный вес онкологических заболеваний, выявленных на III, IV стадии остается на одном уровне и составляет в среднем 25 процентов.
Таким образом, основные показатели, отражающие ситуацию в отношении онкологических заболеваний, указывают на очевидную необходимость реализации системы мероприятий подпрограммы, направленных на раннее выявление злокачественных новообразований и повышение эффективности лечения онкологических больных.
II. Основные цели и задачи подпрограммы, срок ее реализации, целевые индикаторы и показатели
Целью подпрограммы является снижение смертности при злокачественных новообразованиях.
Задачами подпрограммы являются:
- организация раннего выявления опухолевых и предопухолевых заболеваний среди населения края;
- внедрение современных методов диагностики, лечения, медицинской, социальной и психологической реабилитации, включая коррекцию функциональных расстройств и анатомических дефектов.
Подпрограмма реализуется в 2009 - 2011 годах одноэтапно.
Динамика прогнозируемых целевых индикаторов и показателей подпрограммы представлена в приложении N 1 к Программе.
III. Перечень мероприятий подпрограммы
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
N п/п | Наименование мероприятий | Краевой бюджет | |||
всего за 2009 - 2011 г оды |
в том числе | ||||
2009 год | 2010 год | 2011 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. Организационные мероприятия
1.1. Формирование многоуровневой
интегрированной целевой
инфраструктуры учреждений
здравоохранения, оказывающих помощь
онкологическим больным
1.2. Разработка и издание учебных и 0,15 0,05 0,05 0,05
методических пособий по вопросам
раннего выявления предопухолевых и
онкологических заболеваний
1.3. Обеспечение информированности 0,60 0,20 0,20 0,20
населения по вопросам профилактики и
раннего выявления онкологических
заболеваний
1.4. Внедрение телемедицинских технологий 0,70 0,10 0,30 0,30
для проведения консультирования
пациентов с онкопатологией с
федеральными учреждениями
здравоохранения
Всего 1,45 0,35 0,55 0,55
2. Мероприятия, направленные на повышение эффективности диагностики и лечения
онкологических заболеваний
2.1. Обеспечение современными 132,90 64,20 68,70
дорогостоящими противоопухолевыми
препаратами в условиях стационара
дневного пребывания при поликлинике
2.2. Внедрение реабилитационных 1,10 0,30 0,35 0,45
мероприятий для онкологических
больных, получивших радикальное
лечение
2.3. Обеспечение специализированного 15,00 5,00 10,00
гематологического отделения
государственного учреждения
здравоохранения "Краевая клиническая
больница N 1 им. профессора
С.И. Сергеева" министерства
здравоохранения края препаратами
нового поколения
2.4. Применение специализированных 6,00 2,00 4,00
препаратов нового поколения для
лечения гематологических больных в
условиях дневного гематологического
стационара при государственном
учреждении здравоохранения "Краевая
клиническая больница N 1 им.
профессора С.И. Сергеева"
министерства здравоохранения края
Всего 155,00 0,300 71,55 83,15
3. Подготовка и повышение квалификации медицинских кадров
3.1. Проведение конференций, семинаров по 0,15 0,05 0,05 0,05
вопросам диагностики, лечения больных
с онкопатологией
3.2. Подготовка бригады врачей-онкологов в 1,00 0,50 0,50
федеральных учреждениях
здравоохранения г. Москвы,
г. Санкт-Петербурга
Всего 1,15 0,05 0,55 0,55
Итого 157,60 0,70 72,65 84,25
IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств краевого бюджета.
Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы составляют 157,6 млн. рублей (в ценах соответствующих лет).
Финансирование подпрограммы за счет средств краевого бюджета осуществляется по следующим направлениям:
- лекарственное обеспечение онкологических больных - 132,9 млн. рублей;
- внедрение в клиническую практику новых технологий лечения и диагностики онкопатологии - 22,1 млн. рублей;
- прочие нужды - 2,6 млн. рублей.
Объемы финансирования могут уточняться.
V. Механизм реализации подпрограммы
5.1. Общее управление исполнителями подпрограммы и контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы осуществляет министерство здравоохранения края.
5.2. Основными исполнителями подпрограммы являются краевые государственные учреждения здравоохранения.
5.3. Реализация мероприятий подпрограммы за счет средств краевого бюджета осуществляется на основании государственных контрактов, путем запроса котировок, проведения аукционов или конкурсов в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
5.4. Министерство здравоохранения края:
5.4.1. Ежегодно в срок до 01 июля согласовывает с министерством экономического развития и внешних связей края и представляет в министерство финансов края бюджетную заявку по форме, установленной министерством финансов края.
5.4.2. Ежегодно в установленные сроки представляет в министерство экономического развития и внешних связей края согласованные с министерством финансов края показатели по подпрограмме.
5.4.3. Ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в министерство экономического развития и внешних связей края и министерство финансов края отчет о достигнутых показателях и целевых индикаторах, ходе выполнения и финансирования мероприятий подпрограммы.
5.4.4. Ежегодно в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, представляет в министерство экономического развития и внешних связей края доклад о ходе реализации подпрограммы за отчетный год.
5.4.5. Подготавливает предложения по тематике и объемам финансирования заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках подпрограммы.
5.4.6. Организует проведение проверок реализации мероприятий подпрограммы.
5.4.7. Готовит рекомендации по эффективному выполнению мероприятий подпрограммы с учетом хода реализации подпрограммы.
5.4.8. Ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации подпрограммы, целевые индикаторы и показатели эффективности, расходы на реализацию мероприятий подпрограммы.
5.4.9. Ежегодно согласовывает с министерством экономического развития и внешних связей края уточненные целевые индикаторы и показатели эффективности подпрограммы на соответствующий год.
5.4.10. Организует размещение в средствах массовой информации и в электронном виде информации о ходе и результатах реализации подпрограммы, финансировании мероприятий подпрограммы, привлечении внебюджетных источников финансирования, проведении конкурсов на участие в реализации подпрограммы и порядке участия в ней инвесторов.
5.5. Учреждения здравоохранения края:
5.5.1. Ежегодно в срок до 01 апреля представляют в министерство здравоохранения края бюджетную заявку на ассигнования краевого бюджета по форме, установленной министерством финансов края, и смету расходов на подпрограмму по форме согласно приложению N 3 к Программе.
5.5.2. При необходимости представляют в министерство здравоохранения края предложения об уточнении целевых индикаторов и показателей, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а также о совершенствовании механизма реализации подпрограммы.
5.5.3. Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в министерство здравоохранения края отчет о реализации подпрограммы по формам согласно приложениям N 4 - 7 к Программе.
5.6. В городских округах и муниципальных районах края реализация подпрограммы осуществляется путем проведения комплекса мероприятий, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний.
5.7. Передача городским округам и муниципальным районам края материально-технических средств, приобретенных за счет средств краевого бюджета, осуществляется государственными заказчиками подпрограммы в установленном порядке.
VI. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в сравнении с 2007 годом по следующим показателям:
- доля больных, выявленных активно при целевых медицинских осмотрах, с I и II стадией злокачественных новообразований - 65 процентов;
- снижение показателя запущенности злокачественных новообразований до 20 процентов;
- снижение смертности от злокачественных новообразований до 183 случаев на 100 тыс. населения.
Подпрограмма
"О мерах по предупреждению дальнейшего распространения заболеваний, передаваемых половым путем"
Паспорт
подпрограммы "О мерах по предупреждению дальнейшего распространения заболеваний, передаваемых половым путем"
Наименование - подпрограмма "О мерах по предупреждению дальнейшего
подпрограммы распространения заболеваний, передаваемых половым
путем"
Дата принятия - постановление Правительства края от 06 февраля
правового акта о 2008 г. N 48-пр "О ходе реализации на территории
разработке Хабаровского края основных направлений Послания
подпрограммы Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации 2007 года и приоритетных
национальных проектов"
Государственный - министерство здравоохранения края
заказчик
(государственный
заказчик -
координатор)
подпрограммы
Основные - министерство здравоохранения края
разработчики
подпрограммы
Цели и задачи - снижение заболеваемости населения от инфекций,
подпрограммы передаваемых половым путем;
совершенствование методов профилактики, раннего
выявления, диагностики и лечения больных с инфекцией,
передаваемой половым путем;
развитие материально-технической базы лечебно-
профилактических учреждений, оказывающих помощь
больным с инфекцией, передаваемой половым путем
Основные целевые - показатель заболеваемости населения от инфекций,
показатели передаваемых половым путем;
подпрограммы доля беременных, получивших адекватное и своевременное
обследование на сифилис
Сроки и этапы - 2009 - 2011 годы, одноэтапно
выполнения
подпрограммы
Перечень - профилактика, диагностика и лечение больных с
основных инфекцией, передаваемой половым путем;
мероприятий укрепление материально-технической базы учреждений
подпрограммы здравоохранения, оказывающих помощь больным с
инфекцией, передаваемой половым путем;
повышение профессиональной квалификации медицинских
работников и проведение санитарно-просветительной
работы среди населения
Объемы и - всего на 2009 - 2011 годы - 40,935 млн. рублей (в
источники ценах соответствующих лет), средства краевого бюджета,
финансирования в том числе:
подпрограммы 2009 год - 2,275 млн. рублей;
2010 год - 13,730 млн. рублей;
2011 год - 24,930 млн. рублей
Ожидаемые - снижение заболеваемости:
конечные - сифилисом до 100,5 случая на 100 тыс. населения;
результаты - детей сифилисом до 6,9 случая на 100 тыс. детского
выполнения населения;
подпрограммы - гонореей до 128,2 случая на 100 тыс. населения;
- гонореей детей до 3,6 случая на 100 тыс. детского
населения;
увеличение доли беременных, получивших адекватное и
своевременное обследование на сифилис до 82 процентов
Система - контроль за реализацией подпрограммы осуществляет
организации министерство здравоохранения края
контроля за
исполнением
подпрограммы
I. Характеристика проблемы
В крае сложилась неблагополучная обстановка с заболеваемостью от инфекций, передаваемых половым путем. Показатель заболеваемости сифилисом в крае выше аналогичного показателя в Российской Федерации в 1,8 раза, гонореей - в 2,4 раза. Уровень детской и подростковой заболеваемости сифилисом в 2007 году превысил среднероссийский соответственно на 38 и 72 процента. За последние три года зарегистрировано 37 случаев врожденного сифилиса. Регистрируются случаи сифилиса с поражением нервной системы, внутренних органов. Продолжается рост других инфекций, передаваемых половым путем.
Лаборатории ряда районов края, осуществляющие диагностику инфекций, передаваемых половым путем, не обеспечивают выполнение комплекса исследований, необходимых как для диагностики, так и для контроля излеченности сифилиса, хламидиоза и ряда других инфекций.
Решение данной проблемы имеет важное социальное значение, так как инфекцией, передаваемой половым путем, поражаются в основном молодежь, лица трудоспособного возраста, что влияет на репродуктивное здоровье населения.
II. Основные цели и задачи подпрограммы, срок ее реализации, целевые индикаторы и показатели
Основной целью подпрограммы является стабилизация и последующее снижение эпидемиологических показателей заболеваемости от инфекций, передаваемых половым путем, на территории края, в первую очередь среди детей и подростков.
Задачами подпрограммы являются:
- совершенствование методов профилактики, раннего выявления, диагностики и лечения больных с инфекцией, передаваемой половым путем;
- развитие материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений, оказывающих помощь больным с инфекцией, передаваемой половым путем.
Динамика прогнозируемых целевых индикаторов и показателей подпрограммы представлена в приложении N 1 к Программе.
III. Перечень мероприятий подпрограммы
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
N п/п | Наименование мероприятий | Краевой бюджет | |||
всего за 2009 - 2011 г оды |
в том числе | ||||
2009 год | 2010 год | 2011 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. Укрепление материально-технической базы дерматовенерологической службы
1.1. Контроль качества лабораторной 1,810 0,500 0,655 0,655
диагностики на современном уровне
путем приобретения аппарата для
проведения полимерной цепной
реакции
1.2. Оснащение кожно-венерологических 1,500 0,800 0,700
диспансеров края лабораторным
оборудованием для проведения
иммуноферментного анализа и
диагностики сифилиса
1.3. Дооснащение диспансеров и 3,000 2,000 1,000
кабинетов края медицинским
оборудованием
1.4. Создание краевого микологического 20,000 5,000 15,000
центра
Всего 26,310 0,500 8,455 17,355
2. Создание информационно-пропагандистской системы по профилактике инфекций,
передаваемых половым путем
Разработка методических 0,225 0,075 0,075 0,075
материалов для обучения населения
методам профилактики инфекций,
передаваемых половым путем
Всего 0,225 0,075 0,075 0,075
3. Профилактика, диагностика и лечение инфекций, передаваемых половым путем
3.1. Лечение медикаментозных 8,500 1,000 3,000 4,500
хронических дерматозов
дорогостоящими лекарственными
препаратами
3.2. Внедрение скрининга в диагностику 5,900 0,700 2,200 3,000
инфекций, передаваемых половым
путем
Всего 14,400 1,700 5,200 7,500
Итого 40,935 2,275 13,730 24,930
IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах средств, предусмотренных в краевом бюджете, в размере 40,935 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе по следующим направлениям:
- лекарственное обеспечение - 14,400 млн. рублей;
- капитальные вложения - 26,310 млн. рублей;
- прочие нужды - 0,225 млн. рублей.
Объемы финансирования могут уточняться.
V. Механизм реализации подпрограммы
5.1. Текущее управление исполнителями подпрограммы и контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы осуществляет министерство здравоохранения края.
5.2. Основными исполнителями подпрограммы являются краевые государственные учреждения здравоохранения.
5.3. Реализация мероприятий подпрограммы за счет средств краевого бюджета осуществляется на основании государственных контрактов, путем запроса котировок, проведения аукционов или конкурсов в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
5.4. Министерство здравоохранения края:
5.4.1. Ежегодно в срок до 01 июля согласовывает с министерством экономического развития и внешних связей края и представляет в министерство финансов края бюджетную заявку по форме, установленной министерством финансов края.
5.4.2. Ежегодно в установленные сроки представляет в министерство экономического развития и внешних связей края согласованные с министерством финансов края показатели по подпрограмме.
5.4.3. Ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в министерство экономического развития и внешних связей края и министерство финансов края отчет о достигнутых показателях и целевых индикаторах, ходе выполнения и финансирования мероприятий подпрограммы.
5.4.4. Ежегодно в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, представляет в министерство экономического развития и внешних связей края доклад о ходе реализации подпрограммы за отчетный год.
5.4.5. Подготавливает предложения по тематике и объемам финансирования заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках подпрограммы.
5.4.6. Организует проведение проверок реализации мероприятий подпрограммы.
5.4.7. Готовит рекомендации по эффективному выполнению мероприятий подпрограммы с учетом хода реализации подпрограммы.
5.4.8. Ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации подпрограммы, целевые индикаторы и показатели эффективности, расходы на реализацию мероприятий подпрограммы.
5.4.9. Ежегодно согласовывает с министерством экономического развития и внешних связей края уточненные целевые индикаторы и показатели эффективности подпрограммы на соответствующий год.
5.4.10. Организует размещение в средствах массовой информации и в электронном виде информации о ходе и результатах реализации подпрограммы, финансировании мероприятий подпрограммы, привлечении внебюджетных источников финансирования, проведении конкурсов на участие в реализации подпрограммы и порядке участия в ней инвесторов.
5.5. Учреждения здравоохранения края:
5.5.1. Ежегодно в срок до 01 апреля представляют в министерство здравоохранения края бюджетную заявку на ассигнования краевого бюджета по форме, установленной министерством финансов края, и смету расходов на подпрограмму по форме согласно приложению N 3 к Программе.
5.5.2. При необходимости представляют в министерство здравоохранения края предложения об уточнении целевых индикаторов и показателей, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а также о совершенствовании механизма их реализации.
5.5.3. Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в министерство здравоохранения края отчет о реализации подпрограммы по формам согласно приложениям N 4 - 7 к Программе.
5.6. В городских округах и муниципальных районах края реализация подпрограммы осуществляется путем выполнения комплекса мероприятий, направленных на снижение уровня заболеваемости от инфекций, передаваемых половым путем, совершенствование методов профилактики и ранней диагностики, обеспечение качества лечения и реабилитации.
5.7. Передача городским округам и муниципальным районам края материально-технических средств, приобретенных за счет средств краевого бюджета, осуществляется государственными заказчиками подпрограммы в установленном порядке.
VI. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в сравнении с 2007 годом по следующим показателям:
- заболеваемость сифилисом - 100,5 случая на 100 тыс. населения;
- заболеваемость детей сифилисом - 6,9 случая на 100 тыс. детского населения;
- заболеваемость гонореей - 128,2 случая на 100 тыс. населения;
- заболеваемость гонореей детей - 3,6 случая на 100 тыс. детского населения;
- доля беременных, получивших адекватное и своевременное обследование на сифилис, - 82 процента.
Подпрограмма
"Вирусные гепатиты"
Паспорт
подпрограммы "Вирусные гепатиты"
Наименование - подпрограмма "Вирусные гепатиты"
подпрограммы
Дата принятия - постановление Правительства края от 06 февраля
правового акта 2008 г. N 48-пр "О ходе реализации на территории
о разработке Хабаровского края основных направлений Послания
подпрограммы Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации 2007 года и приоритетных
национальных проектов"
Государственный - министерство здравоохранения края
заказчик
(государственный
заказчик -
координатор)
подпрограммы
Основные - министерство здравоохранения края
разработчики
подпрограммы
Цели и задачи - снижение уровня заболеваемости вирусными гепатитами;
подпрограммы совершенствование методов профилактики вирусных
гепатитов и эпидемиологического надзора;
обеспечение качества диагностики, лечения и
реабилитации острых и хронических вирусных гепатитов
Основные целевые - заболеваемость острым вирусным гепатитом B на
показатели 100 тыс. населения;
подпрограммы заболеваемость острым вирусным гепатитом C на 100 тыс.
населения;
заболеваемость хроническими вирусными гепатитами B и C
на 100 тыс. населения
Сроки и этапы - 2009 - 2011 годы, одноэтапно
выполнения
подпрограммы
Перечень - продолжение работы по вакцинопрофилактике гепатита B
основных среди медицинских работников края;
мероприятий совершенствование мероприятий по предупреждению
подпрограммы распространения в учреждениях здравоохранения вирусных
гепатитов с парентеральным механизмом передачи
возбудителя;
проведение в рамках предварительных при приеме на
работу и периодических медицинских осмотров
обследования медицинских работников на скрининговые
маркеры вирусных гепатитов с парентеральным механизмом
передачи возбудителя;
предоставление медицинским работникам, страдающим
вирусными гепатитами с парентеральным механизмом
передачи возбудителя, лабораторно-диагностических и
лечебно-консультативных услуг;
обучение медицинских работников по вопросам
профессиональной безопасности
Объемы и - всего на 2009 - 2011 годы - 30,38 млн. рублей (в
источники ценах соответствующих лет), средства краевого бюджета,
финансирования в том числе:
подпрограммы 2009 год - 1,21 млн. рублей;
2010 год - 9,04 млн. рублей;
2011 год - 20,13 млн. рублей
Ожидаемые - снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом B
конечные до 3 случаев на 100 тыс. населения;
результаты снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом C до
выполнения 2,5 случая на 100 тыс. населения;
подпрограммы снижение заболеваемости хроническими вирусными
гепатитами B и C до 65 случаев на 100 тыс. населения
Система - контроль за реализацией подпрограммы осуществляет
организации министерство здравоохранения края
контроля за
исполнением
подпрограммы
I. Характеристика проблемы
В крае за последние пять лет отмечается рост заболеваемости населения хроническими формами вирусных гепатитов: вирусным гепатитом B - на 38 процентов, вирусным гепатитом C - на 28 процентов. Маркеры вирусных гепатитов B и C выявляются соответственно у 0,8 процента и 3,3 процента жителей края. К 2007 году частота первичного выхода на инвалидность от причин, связанных с вирусными гепатитами B и C, их осложнениями, выросла в 1,24 раза, а смертность от указанных причин - в 1,13 раза. Вирусные гепатиты с парентеральным механизмом передачи возбудителя широко распространены среди медицинских работников края. Так, у медицинского персонала учреждений здравоохранения края антитела к вирусному гепатиту C к 2007 году были обнаружены в 4,3 процента случаев, что превышает показатель выявляемости данного маркера среди населения, скрининговый маркер гепатита B был обнаружен у 1,5 процента медицинских работников. Настораживает достаточно высокая (27,8 %) частота обнаружения HBsAg у лиц в возрасте до 30 лет с небольшим стажем работы. Наиболее пораженными являются специалисты и персонал хирургических, урологических, акушерско-гинекологических, анестезиологических, реанимационных, стоматологических, инфекционных, гастроэнтерологических стационаров, отделений и кабинетов поликлиник, персонал станций и отделений скорой помощи (до 9,5 % по некоторым отделениям). Тревожным является увеличение к 2007 году в 2,6 раза удельного веса медиков с впервые диагностированным инфицированием гепатитом C, а также рост в 2,3 раза удельного веса лиц с впервые выявленной серопозитивностью по HBsAg.
Необходимо совершенствование и дальнейшее развитие методов расследования случаев эпидемических вспышек вирусных гепатитов, молекулярных методов диагностики, методов профилактики вирусных гепатитов, специализированной медицинской помощи.
II. Основные цели и задачи подпрограммы, срок ее реализации, целевые индикаторы и показатели
Целью подпрограммы является снижение уровня заболеваемости вирусными гепатитами.
Задачами подпрограммы являются:
- совершенствование методов профилактики вирусных гепатитов и эпидемиологического надзора;
- обеспечение качества диагностики, лечения и реабилитации острых и хронических вирусных гепатитов.
Подпрограмма реализуется в 2009 - 2011 годах одноэтапно.
Динамика прогнозируемых целевых индикаторов и показателей подпрограммы представлена в приложении N 1 к Программе.
III. Перечень мероприятий подпрограммы
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
N п/п |
Наименование мероприятия | Краевой бюджет | |||
всего за 2009 - 2011 го ды |
в том числе | ||||
2009 год | 2010 год | 2011 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. Развитие системы эпидемиологического надзора и профилактики вирусных гепатитов с
парентеральным механизмом передачи возбудителя
1.1. Создание на базе государственного 0,25 0,10 0,15
учреждения здравоохранения "Центр
по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями"
министерства здравоохранения края
краевого
информационно-аналитического банка
данных о лабораторном скрининге
1.2. Ревакцинация медицинских работников 6,10 1,00 2,43 2,67
краевых лечебно-профилактических
учреждений против вирусных
гепатитов A и B, приобретение
медицинских средств и изделий
медицинского назначения
1.3. Подготовка и выпуск памятки для 0,09 0,03 0,03 0,03
медицинских работников по вопросам
профессиональной безопасности
1.4. Подготовка и выпуск буклетов по 0,15 0,05 0,05 0,05
профилактике вирусных гепатитов для
населения
Всего 6,59 1,08 2,61 2,90
2. Обеспечение своевременной диагностики, лечения вирусных гепатитов с
парентеральным механизмом передачи возбудителя
2.1. Закупка медикаментов для лечения 16,60 5,00 11,60
хронических вирусных гепатитов B и
C
2.2. Приобретение диагностического 6,80 1,30 5,50
стерилизационного оборудования
Всего 23,40 6,30 17,10
3. Повышение квалификации медицинских кадров по вопросам диагностики, клиники,
лечения, эпидемиологии и профилактики вирусных гепатитов с парентеральным
механизмом передачи возбудителя
3.1. Подготовка и проведение краевых 0,09 0,03 0,03 0,03
научно-практических конференций,
семинаров, совещаний по проблеме
вирусных гепатитов; обеспечение
участия ведущих специалистов
профильных учреждений в
международных конференциях по
вирусным гепатитам и родственным
проблемам
3.2. Обучение на учебных базах в 0,30 0,10 0,10 0,10
федеральных учреждениях
здравоохранения ведущих
специалистов профильных учреждений
здравоохранения (лаборантов,
инфекционистов, эпидемиологов) по
вопросам диагностики, профилактики,
лечения вирусных гепатитов
Всего 0,39 0,13 0,13 0,13
Итого 30,38 1,21 9,04 20,13
IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах средств, предусмотренных в краевом бюджете, в размере 30,38 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе по направлениям:
- лекарственное обеспечение - 7,05 млн. рублей;
- капитальные вложения - 22,70 млн. рублей;
- прочие нужды - 0,63 млн. рублей.
Объемы финансирования могут уточняться.
V. Механизм реализации подпрограммы
5.1. Текущее управление исполнителями подпрограммы и контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы осуществляет министерство здравоохранения края.
5.2. Основными исполнителями подпрограммы являются краевые государственные учреждения здравоохранения.
5.3. Реализация мероприятий подпрограммы за счет средств краевого бюджета осуществляется на основании государственных контрактов, путем запроса котировок, проведения аукционов или конкурсов в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
5.4. Министерство здравоохранения края:
5.4.1. Ежегодно в срок до 01 июля согласовывает с министерством экономического развития и внешних связей края и представляет в министерство финансов края бюджетную заявку по форме, установленной министерством финансов края.
5.4.2. Ежегодно в установленные сроки представляет в министерство экономического развития и внешних связей края согласованные с министерством финансов края показатели по подпрограмме.
5.4.3. Ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в министерство экономического развития и внешних связей края и министерство финансов края отчет о достигнутых показателях и целевых индикаторах, ходе выполнения и финансирования мероприятий подпрограммы.
5.4.4. Ежегодно в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, представляет в министерство экономического развития и внешних связей края доклад о ходе реализации подпрограммы за отчетный год.
5.4.5. Подготавливает предложения по тематике и объемам финансирования заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках подпрограммы.
5.4.6. Организует проведение проверок реализации мероприятий подпрограммы.
5.4.7. Готовит рекомендации по эффективному выполнению мероприятий подпрограммы с учетом хода реализации подпрограммы.
5.4.8. Ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации подпрограммы, целевые индикаторы и показатели эффективности, расходы на реализацию мероприятий подпрограммы.
5.4.9. Ежегодно согласовывает с министерством экономического развития и внешних связей края уточненные целевые индикаторы и показатели эффективности подпрограммы на соответствующий год.
5.4.10. Организует размещение в средствах массовой информации и в электронном виде информации о ходе и результатах реализации подпрограммы, финансировании мероприятий подпрограммы, привлечении внебюджетных источников финансирования, проведении конкурсов на участие в реализации подпрограммы и порядке участия в ней инвесторов.
5.5. Учреждения здравоохранения края:
5.5.1. Ежегодно в срок до 01 апреля представляют в министерство здравоохранения края бюджетную заявку на ассигнования краевого бюджета по форме, установленной министерством финансов края, и смету расходов на подпрограмму по форме согласно приложению N 3 к Программе.
5.5.2. При необходимости представляют в министерство здравоохранения края предложения об уточнении целевых индикаторов и показателей, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а также о совершенствовании механизма их реализации.
5.5.3. Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в министерство здравоохранения края отчет о реализации подпрограммы по формам согласно приложениям N 4 - 7 к Программе.
5.6. Передача городским округам и муниципальным районам края материально-технических средств, приобретенных за счет средств краевого бюджета, осуществляется государственными заказчиками подпрограммы в установленном порядке.
5.7. В городских округах и муниципальных районах края реализация подпрограммы осуществляется путем выполнения комплекса мероприятий, направленных на снижение уровня заболеваемости вирусными гепатитами, совершенствование методов профилактики и ранней диагностики, обеспечение качества лечения.
VI. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в сравнении с 2007 годом по следующим показателям:
- снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом B до 3 случаев на 100 тыс. населения;
- снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом C до 2,5 случая на 100 тыс. населения;
- снижение заболеваемости хроническими вирусными гепатитами B и C до 65 случаев на 100 тыс. населения.
Подпрограмма
"Основные направления развития психиатрической службы в Хабаровском крае"
Паспорт
подпрограммы "Основные направления развития психиатрической службы
в Хабаровском крае"
Наименование - подпрограмма "Основные направления развития психиатри-
подпрограммы ческой службы в Хабаровском крае"
Дата принятия - постановление Правительства края от 06 февраля
правового акта о 2008 г. N 48-пр "О ходе реализации на территории
разработке Хабаровского края основных направлений Послания
подпрограммы Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации 2007 года и приоритетных
национальных проектов"
Государственный - министерство здравоохранения края
заказчик
(государственный
заказчик -
координатор)
подпрограммы
Основные - министерство здравоохранения края
разработчики
подпрограммы
Цели и задачи - снижение роста распространения психических заболеваний
подпрограммы на территории края;
совершенствование методов профилактики психических
расстройств;
внедрение современных методов диагностики и лечения
психических расстройств и расстройств поведения;
совершенствование системы реабилитации лиц, страдающих
психическими расстройствами и расстройствами поведения
Основные целевые - доля пациентов, нуждающихся в стационарной психиатри-
показатели ческой помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов;
подпрограммы доля повторных в течение года госпитализаций в
психиатрический стационар
Сроки и этапы - 2009 - 2011 годы, одноэтапно
выполнения
подпрограммы
Перечень - разработка и внедрение современной методологии
основных деятельности психиатрической службы;
мероприятий разработка методов управления качеством оказания
подпрограммы диагностической, лечебной и реабилитационной помощи в
психиатрических и психоневрологических учреждениях;
разработка и внедрение системы мониторинга
деятельности психиатрической службы;
проведение скрининга на раннее выявление психических
расстройств и расстройств поведения;
лекарственное обеспечение лиц, имеющих психические
расстройства и расстройства поведения;
внедрение новых методов диагностики, лечения лиц,
имеющих психические расстройства и расстройства
поведения;
укрепление материально-технической базы
психиатрических учреждений края;
проведение компьютеризации организационно-
консультационных и информационно-статистических
подразделений психиатрической службы;
проведение научно-исследовательских работ в области
психиатрии;
подготовка кадров для оказания специализированной
психиатрической помощи
Объемы и - всего на 2009 - 2011 годы - 157,93 млн. рублей (в
источники ценах соответствующих лет), средства краевого бюджета,
финансирования в том числе:
подпрограммы 2009 год - 2,31 млн. рублей;
2010 год - 12,46 млн. рублей;
2011 год - 143,16 млн. рублей
Система - контроль за реализацией подпрограммы осуществляет
организации Правительство края, текущий контроль - министерство
контроля за здравоохранения края
исполнением
подпрограммы
I. Характеристика проблемы
В крае, как и в целом по России, в последние годы наблюдается рост числа больных с психическими расстройствами. За последние пять лет показатель заболеваемости психическими расстройствами увеличился на 15,8 процента и составил в 2007 году 2 546,6 случая на 100 тыс. населения. Более 30 процентов населения нуждаются в лечебной и консультативной помощи врача-психиатра и других специалистов в области психического здоровья, до 5,5 процента населения нуждаются в активной психиатрической помощи. Доля пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов составляет более 20 процентов.
В течение года от установления диагноза психического заболевания инвалидами признаются более 6 процентов от всех лиц, признанных инвалидами.
В крае отсутствуют бригадные формы оказания психиатрической помощи, отмечается недостаточное развитие стационарозамещающих технологий. Последнее, в свою очередь, объясняет частые госпитализации и длительное лечение пациентов в психиатрических стационарах. Доля повторных госпитализаций в течение года в психиатрический стационар составляет более 19 процентов.
Отмечается увеличение удельного веса количества детей-инвалидов с психическими расстройствами при первичном освидетельствовании. Остается высоким показатель непригодности призывников к службе в армии по причине психических расстройств. По данным военно-врачебной комиссии края, процент подростков и юношей, признанных в 2007 году негодными к военной службе в связи с психическими расстройствами, превышает аналогичные показатели по другим патологиям.
Основная опасность психических расстройств выражается в утяжелении социального положения пациентов. Лица с психическими расстройствами зачастую исключаются из сферы производства не только в связи с негативным отношением коллег по труду, но также вследствие объективно существующего снижения установки на трудовую деятельность после одного#-, двухлетнего пребывания на I или II группах инвалидности. В то же время возможность проведения полноценной реабилитации лиц, страдающих психическими заболеваниями, на сегодняшний день отсутствует.
Таким образом, основные показатели, отражающие психическое здоровье населения, указывают на очевидную необходимость реализации системы мероприятий подпрограммы, направленных на профилактику и повышение эффективности лечения больных с психическими расстройствами и расстройствами поведения.
II. Основные цели и задачи подпрограммы, срок ее реализации, целевые индикаторы и показатели
Основной целью подпрограммы является снижение роста распространения психических заболеваний на территории края.
Задачами подпрограммы являются:
- совершенствование методов профилактики психических расстройств;
- внедрение современных методов диагностики и лечения психических расстройств и расстройств поведения;
- совершенствование системы реабилитации лиц, страдающих психическими расстройствами и расстройствами поведения.
Подпрограмма реализуется в 2009 - 2011 годах одноэтапно.
Динамика прогнозируемых целевых индикаторов и показателей подпрограммы представлена в приложении N 1 к Программе.
III. Перечень мероприятий подпрограммы
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
N п/п | Наименование мероприятий | Краевой бюджет | |||
всего за 2009 - 2011 го ды |
в том числе | ||||
2009 год | 2010 год | 2011 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. Организационные мероприятия
Организация автоматизированной 1,10 0,10 0,50 0,50
системы рабочих мест
врачей-психиатров
Всего 1,10 0,10 0,50 0,50
2. Профилактика психических заболеваний
2.1. Создание циклов теле-, радиопередач 2,30 0,30 1,00 1,00
по проблемам употребления
психоактивных веществ в молодежной
среде; просвещение населения по
вопросам психогигиены и профилактики
психических расстройств
2.2. Организация своевременного оказания 1,80 0,30 0,50 1,00
консультативной и лечебной помощи
детям и подросткам, доставленным в
инспекции по делам
несовершеннолетних (приобретение
тест-полосок "Мультихром-4")
2.3. Организация оказания лечебной и 0,65 0,05 0,20 0,40
реабилитационной помощи родителям,
злоупотребляющим алкоголем или
наркотиками
2.4. Проведение клинико-психологического 0,90 0,10 0,30 0,50
скрининга среди детей и подростков
2.5. Организация 0,35 0,05 0,10 0,20
медико-психолого-педагогической
помощи в дошкольных и школьных
учреждениях, социальных приютах
детям и подросткам, входящим в
группу риска и имеющим отставание в
психическом развитии и психические
расстройства
Всего 6,00 0,80 2,10 3,10
3. Диагностика, лечение психических расстройств и реабилитация лиц, страдающих
психическими расстройствами
3.1. Обеспечение психиатрической службы 6,30 0,30 1,00 5,00
современными лекарственными
препаратами
3.2. Открытие палат интенсивной терапии в 6,00 3,00 3,00
психиатрических учреждениях
здравоохранения
- приобретение оборудования для 3,00 1,50 1,50
оснащения палат интенсивной терапии
муниципального учреждения
здравоохранения "Городской
наркологический диспансер"
г. Комсомольска-на-Амуре
- приобретение оборудования для 3,00 1,50 1,50
оснащения палат интенсивной терапии
государственного учреждения
здравоохранения "Краевая
психиатрическая больница"
министерства здравоохранения края
3.3. Разработка и внедрение новых методов 5,20 0,70 2,00 2,50
диагностики и лечения психических
расстройств (нейрон-спектр-система
видеонаблюдения при длительной
регистрации электроэнцефалограммы,
комплекс аппаратно-программный
"МИЦАЛ-ЭЭГ")
3.4. Проведение научных исследований в 1,35 0,15 0,50 0,70
области профилактики алкоголизма,
наркоманий и связанных с ними
последствий, в том числе проведение
социологических исследований по
выявлению причин и факторов,
способствующих распространению
зависимостей от психоактивных
веществ
3.5. Создание реабилитационного отделения 5,00 5,00
в муниципальном учреждении
здравоохранения "Городской
наркологический диспансер"
г. Комсомольска-на-Амуре
3.6. Создание и оснащение отделения 120,00 120,00
принудительного лечения на 45 коек в
государственном учреждении
здравоохранения "Краевая
психиатрическая больница"
министерства здравоохранения края
Всего 149,85 1,15 9,50 139,20
4. Подготовка и повышение квалификации медицинских кадров
4.1. Организация подготовки медицинских 0,80 0,20 0,30 0,30
кадров по психиатрии,
психиатрии-наркологии, в том числе
детско-подростковой, в федеральных
учреждениях здравоохранения
4.2. Подготовка методических рекомендаций 0,03 0,01 0,01 0,01
по раннему выявлению подростков,
склонных к употреблению
психоактивных веществ
4.3. Подготовка методических рекомендаций 0,03 0,01 0,01 0,01
по медицинскому освидетельствованию
граждан для установления факта
употребления алкоголя и состояния
опьянения
4.4. Подготовка методических рекомендаций 0,03 0,01 0,01 0,01
по предрейсовым медицинским осмотрам
водителей транспортных средств
4.5. Проведение семинаров для педагогов, 0,03 0,01 0,01 0,01
психологов средних, средних
специальных и высших учебных
заведений по раннему выявлению
наркологических расстройств среди
детей и подростков
4.6. Подготовка методических рекомендаций 0,03 0,01 0,01 0,01
по результатам мониторинга
наркотизации среди учащихся средних,
средних специальных и высших учебных
заведений
4.7. Подготовка методических рекомендаций 0,03 0,01 0,01 0,01
по современным методам диагностики и
лечения наркологических больных
Всего 0,98 0,26 0,36 0,36
Итого 157,93 2,31 12,46 143,16
IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств краевого бюджета.
Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы составляют 157,93 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе по направлениям:
- лекарственное обеспечение - 9,00 млн. рублей;
- внедрение современных методов диагностики и лечения психических расстройств и расстройств поведения - 143,30 млн. рублей;
- прочие нужды - 5,63 млн. рублей.
V. Механизм реализации подпрограммы
5.1. Общее управление исполнителями подпрограммы и контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы осуществляет министерство здравоохранения края.
5.2. Основными исполнителями подпрограммы являются краевые государственные учреждения здравоохранения.
5.3. Реализация мероприятий подпрограммы за счет средств краевого бюджета осуществляется на основании государственных контрактов, путем запроса котировок, проведения аукционов или конкурсов в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
5.4. Министерство здравоохранения края:
5.4.1. Ежегодно в срок до 01 июля согласовывает с министерством экономического развития и внешних связей края и представляет в министерство финансов края бюджетную заявку по форме, установленной министерством финансов края.
5.4.2. Ежегодно в установленные сроки представляет в министерство экономического развития и внешних связей края согласованные с министерством финансов края показатели по подпрограмме.
5.4.3. Ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в министерство экономического развития и внешних связей края и министерство финансов края отчет о достигнутых показателях и целевых индикаторах, ходе выполнения и финансирования мероприятий подпрограммы.
5.4.4. Ежегодно в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, представляет в министерство экономического развития и внешних связей края доклад о ходе реализации подпрограммы за отчетный год.
5.4.5. Подготавливает предложения по тематике и объемам финансирования заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках подпрограммы.
5.4.6. Организует проведение проверок реализации мероприятий подпрограммы.
5.4.7. Готовит рекомендации по эффективному выполнению мероприятий подпрограммы с учетом хода реализации подпрограммы.
5.4.8. Ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации подпрограммы, целевые индикаторы и показатели эффективности, расходы на реализацию мероприятий подпрограммы.
5.4.9. Ежегодно согласовывает с министерством экономического развития и внешних связей края уточненные целевые индикаторы и показатели эффективности подпрограммы на соответствующий год.
5.4.10. Организует размещение в средствах массовой информации и в электронном виде информации о ходе и результатах реализации подпрограммы, финансировании мероприятий подпрограммы, привлечении внебюджетных источников финансирования, проведении конкурсов на участие в реализации подпрограммы и порядке участия в ней инвесторов.
5.5. Учреждения здравоохранения края:
5.5.1. Ежегодно в срок до 01 апреля представляют в министерство здравоохранения края бюджетную заявку на ассигнования краевого бюджета по форме, установленной министерством финансов края, и смету расходов на подпрограмму по форме согласно приложению N 3 к Программе.
5.5.2. При необходимости представляют в министерство здравоохранения края предложения об уточнении целевых индикаторов и показателей, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а также о совершенствовании механизма их реализации.
5.5.3. Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в министерство здравоохранения края отчет о реализации подпрограммы по формам согласно приложениям N 4 - 7 к Программе.
5.6. Передача городским округам и муниципальным районам края материально-технических средств, приобретенных за счет средств краевого бюджета, осуществляется государственными заказчиками подпрограммы в установленном порядке.
5.7. В городских округах и муниципальных районах края реализация подпрограммы осуществляется путем выполнения комплекса мероприятий, направленных на снижение уровня заболеваемости психическими расстройствами, совершенствование методов профилактики и ранней диагностики, обеспечение качества лечения.
VI. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в сравнении с 2007 годом по следующим показателям:
- снижение доли пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 18,7 процента;
- снижение доли повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар до 16,9 процента.
Социальный эффект от реализации мероприятий подпрограммы будет выражен в улучшении качества жизни, сохранении трудового потенциала, формировании здорового образа жизни, снижении социальной и психологической напряженности в обществе вследствие устранения угрозы распространения психических заболеваний.
Подпрограмма "Артериальная гипертония"
Паспорт
подпрограммы "Артериальная гипертония"
Наименование - подпрограмма "Артериальная гипертония"
подпрограммы
Дата принятия - постановление Правительства края от 06 февраля
правового акта о 2008 г. N 48-пр "О ходе реализации на территории
разработке Хабаровского края основных направлений Послания
подпрограммы Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации 2007 года и приоритетных
национальных проектов"
Государственный - министерство здравоохранения края
заказчик
(государственный
заказчик -
координатор)
подпрограммы
Основные - министерство здравоохранения края
разработчики
подпрограммы
Цели и задачи - снижение числа заболеваний сосудистыми расстройствами
подпрограммы головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая
инсульт);
создание эффективной системы профилактики артериальной
гипертонии в группах риска;
обеспечение достижения целевых показателей
артериальной гипертонии у больных гипертонической
болезнью;
создание системы специализированной медицинской помощи
больным с осложнениями артериальной гипертонии
Основные целевые - заболеваемость сосудистыми расстройствами головного
показатели мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт)
подпрограммы вследствие артериальной гипертонии на 100 тыс.
населения;
смертность от сосудистых расстройств головного мозга
(цереброваскулярные болезни, включая инсульт)
вследствие артериальной гипертонии на 100 тыс.
населения
Сроки и этапы - 2009 - 2011 годы, одноэтапно
выполнения
подпрограммы
Перечень - профилактика, диагностика и лечение артериальной
основных гипертонии и ее осложнений;
мероприятий совершенствование организации помощи больным
подпрограммы сердечно-сосудистыми заболеваниями и укрепление
материально-технической базы для ее реализации;
повышение квалификации медицинских кадров в области
профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний
Объемы и - всего на 2009 - 2011 годы - 136,07 млн. рублей (в
источники ценах соответствующих лет), средства краевого бюджета,
финансирования в том числе:
подпрограммы 2009 год - 2,59 млн. рублей;
2010 год - 52,09 млн. рублей;
2011 год - 81,39 млн. рублей
Ожидаемые - снижение заболеваемости:
конечные - сосудистыми расстройствами головного мозга
результаты (цереброваскулярные болезни, включая инсульт)
выполнения вследствие артериальной гипертонии - до 406 случаев на
подпрограммы 100 тыс. населения;
- инфарктом миокарда - до 170 случаев на 100 тыс.
населения;
снижение смертности от сосудистых расстройств
головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая
инсульт) вследствие артериальной гипертонии до 170
случаев на 100 тыс. населения
Система - контроль за реализацией подпрограммы осуществляет
организации министерство здравоохранения края
контроля за
исполнением
подпрограммы
I. Характеристика проблемы
В крае, как и в Российской Федерации в целом, сохраняется рост заболеваемости населения болезнями системы кровообращения, профилактика и лечение которых являются одной из приоритетных проблем общества в целом, поскольку общество несет значительные потери в связи с инвалидностью и смертностью от этих болезней.
Реализация на территории края краевой целевой программы "Профилактика и лечение артериальной гипертонии и улучшение оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями в Хабаровском крае на 2002 - 2008 годы" позволила значительно улучшить сложившуюся ситуацию. Начиная с 2003 года снизились темпы ежегодного прироста инфарктов миокарда и мозговых инсультов. По данным статистики, за период реализации программы удалось снизить заболеваемость инфарктом миокарда на 27 процентов, в том числе повторным инфарктом миокарда - на 5 процентов. Доля больных с цереброваскулярными заболеваниями уменьшилась на 7 процентов.
В то же время в структуре смертности смертность от сердечно-сосудистых заболеваний занимает первое место и составляет 52 процента.
При этом лидирующие позиции среди основных причин смертности принадлежат наиболее грозному осложнению артериальной гипертонии - инсульту. Ситуация осложняется тем, что наряду с чрезвычайно высокой распространенностью артериальной гипертонии, для России характерны крайне неудовлетворительная осведомленность больных о наличии у них заболевания, недостаточный охват лекарственной терапией больных и катастрофически низкая ее эффективность.
Основную группу риска сердечно-сосудистых заболеваний составляют лица, имеющие артериальную гипертонию, избыточный вес и т.д.
Отдавая приоритет профилактике, необходимо продолжить работу по внедрению современных медицинских технологий в лечение осложнений артериальной гипертонии, прежде всего острого нарушения мозгового кровообращения и ишемической болезни сердца, позволяющих сохранить жизнь и трудоспособность данному контингенту больных.
II. Основные цели и задачи подпрограммы, срок ее реализации, целевые индикаторы и показатели
Целью подпрограммы является снижение числа заболеваний сосудистыми расстройствами головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт).
Задачами подпрограммы являются:
- создание эффективной системы профилактики артериальной гипертонии в группах риска;
- обеспечение достижения целевых показателей артериальной гипертонии у больных гипертонической болезнью;
- создание системы специализированной медицинской помощи больным с осложнениями артериальной гипертонии.
Реализацию подпрограммы предусматривается осуществить в 2009 - 2011 годах одноэтапно.
Динамика прогнозируемых целевых индикаторов и показателей подпрограммы представлена в приложении N 1 к Программе.
III. Перечень мероприятий подпрограммы
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
N п/п |
Наименование мероприятия | Краевой бюджет | |||
всего за 2009 - 2011 г оды |
в том числе | ||||
2009 год | 2010 год | 2011 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. Профилактика, диагностика и лечение артериальной гипертонии и ее осложнений
1.1. Создание постоянно действующей 0,36 0,12 0,12 0,12
телепередачи о факторах риска
сердечно-сосудистых заболеваний и об
их устранении
1.2. Создание рекламных видеороликов, 0,36 0,12 0,12 0,12
издание плакатов о профилактике
артериальной гипертонии
1.3. Создание системы мониторинга 0,30 0,10 0,10 0,10
эпидемиологической ситуации по
артериальной гипертонии и ее
осложнениям
1.4. Издание для медицинских работников 0,30 0,10 0,10 0,10
методических разработок, справочных и
информационных материалов по
профилактике, диагностике на ранней
стадии и лечению артериальной
гипертонии
1.5. Организация работы школ для больных 0,90 0,30 0,60
артериальной гипертонией
Всего 2,22 0,44 0,74 1,04
2. Совершенствование организации помощи больным сердечно-сосудистыми
заболеваниями и укрепление материально-технической базы ее реализации
2.1. Оснащение учреждений кардиологической
и неврологической служб современным
медицинским оборудованием,
необходимым для оказания
специализированной медицинской помощи
при острых нарушениях мозгового
кровообращения:
- государственное учреждение 3,65 0,15 1,00 2,50
здравоохранения "Краевая клиническая
больница N 2" министерства
здравоохранения края
- государственное учреждение 3,65 0,15 1,00 2,50
здравоохранения "Краевая клиническая
больница N 1 им. профессора
С.И. Сергеева" министерства
здравоохранения края
- муниципальное учреждение 3,00 1,00 2,00
здравоохранения "Городская больница
N 7" г. Комсомольска-на-Амуре
2.2. Организация отделения острого 46,00 23,00 23,00
коронарного синдрома в
государственном учреждении
здравоохранения "Краевая клиническая
больница N 1 им. профессора
С.И. Сергеева" министерства
здравоохранения края
2.3. Обеспечение специализированных
отделений для лечения больных
инфарктом миокарда и инсультами
современными лекарственными
средствами для оказания
специализированной помощи:
- государственное учреждение 30,50 0,50 10,00 20,00
здравоохранения "Краевая клиническая
больница N 1 им. профессора
С.И. Сергеева" министерства
здравоохранения края
- государственное учреждение 46,00 1,00 15,00 30,00
здравоохранения "Краевая клиническая
больница N 2" министерства
здравоохранения края
Всего 132,80 1,80 51,00 80,00
3. Подготовка и повышение квалификации медицинских кадров в области профилактики
и лечения сердечно-сосудистых заболеваний
3.1. Целевая подготовка бригад врачей для 0,45 0,15 0,15 0,15
оказания специализированных видов
медицинской помощи больным с
сердечно-сосудистыми заболеваниями
3.2. Проведение конференций и семинаров по 0,60 0,20 0,20 0,20
актуальным проблемам
сердечно-сосудистых заболеваний,
научно-практических семинаров с
участием специалистов федеральных
учреждений здравоохранения
Всего 1,05 0,35 0,35 0,35
Итого 136,07 2,59 52,09 81,39
IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств краевого бюджета.
Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы составляют 136,07 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе по направлениям:
- лекарственное обеспечение - 76,5 млн. рублей;
- капитальные вложения - 56,3 млн. рублей;
- прочие нужды - 3,27 млн. рублей.
V. Механизм реализации подпрограммы
5.1. Текущее управление исполнителями подпрограммы и контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы осуществляет министерство здравоохранения края.
5.2. Основными исполнителями подпрограммы являются краевые государственные учреждения здравоохранения.
5.3. Реализация мероприятий подпрограммы за счет средств краевого бюджета осуществляется на основании государственных контрактов, путем запроса котировок, проведения аукционов или конкурсов в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
5.4. Министерство здравоохранения края:
5.4.1. Ежегодно в срок до 01 июля согласовывает с министерством экономического развития и внешних связей края и представляет в министерство финансов края бюджетную заявку по форме, установленной министерством финансов края.
5.4.2. Ежегодно в установленные сроки представляет в министерство экономического развития и внешних связей края согласованные с министерством финансов края показатели по подпрограмме.
5.4.3. Ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в министерство экономического развития и внешних связей края и министерство финансов края отчет о достигнутых показателях и целевых индикаторах, ходе выполнения и финансировании мероприятий подпрограммы.
5.4.4. Ежегодно в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, представляет в министерство экономического развития и внешних связей края доклад о ходе реализации подпрограммы за отчетный год.
5.4.5. Подготавливает предложения по тематике и объемам финансирования заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках подпрограммы.
5.4.6. Организует проведение проверок реализации мероприятий подпрограммы.
5.4.7. Готовит рекомендации по эффективному выполнению мероприятий подпрограммы с учетом хода реализации подпрограммы.
5.4.8. Ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации подпрограммы, целевые индикаторы и показатели эффективности, расходы на реализацию мероприятий подпрограммы.
5.4.9. Ежегодно согласовывает с министерством экономического развития и внешних связей края уточненные целевые индикаторы и показатели эффективности подпрограммы на соответствующий год.
5.4.10. Организует размещение в средствах массовой информации и в электронном виде информации о ходе и результатах реализации подпрограммы, финансировании мероприятий подпрограммы, привлечении внебюджетных источников финансирования, проведении конкурсов на участие в реализации подпрограммы и порядке участия в ней инвесторов.
5.5. Учреждения здравоохранения края:
5.5.1. Ежегодно в срок до 01 апреля представляют в министерство здравоохранения края бюджетную заявку на ассигнования краевого бюджета по форме, установленной министерством финансов края, и смету расходов на подпрограмму по форме согласно приложению N 3 к Программе.
5.5.2. При необходимости представляют в министерство здравоохранения края предложения об уточнении целевых индикаторов и показателей, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а также о совершенствовании механизма их реализации.
5.5.3. Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в министерство здравоохранения края отчет о реализации подпрограммы по форме согласно приложениям N 4 - 7 к Программе.
5.6. В городских округах и муниципальных районах края реализация подпрограммы осуществляется путем выполнения комплекса мероприятий, направленных на снижение уровня заболеваемости сосудистыми расстройствами головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт), совершенствование методов профилактики и ранней диагностики, обеспечение качества лечения.
5.7. Передача городским округам и муниципальным районам края материально-технических средств, приобретенных за счет средств краевого бюджета, осуществляется государственными заказчиками подпрограммы в установленном порядке.
VI. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в сравнении с 2007 годом с учетом следующих показателей:
- снижение заболеваемости:
сосудистыми расстройствами головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии до 406 случаев на 100 тыс. населения;
инфарктом миокарда до 170 случаев на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от сосудистых расстройств головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии до 170 случаев на 100 тыс. населения.
Социальная эффективность реализации мероприятий подпрограммы будет выражена в снижении уровня заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями, улучшении качества и увеличении продолжительности жизни, сохранении трудового потенциала больных, формировании здорового образа жизни населения.
Подпрограмма "Вакцинопрофилактика"
Паспорт
подпрограммы "Вакцинопрофилактика"
Наименование - подпрограмма "Вакцинопрофилактика"
подпрограммы
Дата принятия - постановление Правительства края от 06 февраля
правового акта о 2008 г. N 48-пр "О ходе реализации на территории
разработке Президента Российской Хабаровского края основных
подпрограммы направлений Послания Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации 2007 года и приоритетных
национальных проектов"
Государственный - министерство здравоохранения края
заказчик
(государственный
заказчик -
координатор)
подпрограммы
Основные - министерство здравоохранения края
разработчики
подпрограммы
Цели и задачи - снижение уровня заболеваемости инфекциями, управля-
подпрограммы емыми средствами специфической профилактики;
совершенствование методов профилактики инфекций,
управляемых средствами специфической профилактики;
совершенствование методов планирования и учета
вакцинации населения;
совершенствование системы транспортировки и хранения
("холодовой цепи") препаратов для вакцинопрофилактики
и постановки иммунологических проб;
улучшение материально-технической базы
специализированных медицинских учреждений и оснащение
их современным технологическим оборудованием;
повышение квалификации медицинских работников по
вопросам иммунопрофилактики;
пропаганда необходимости профилактических прививок
среди населения
Основные целевые - охват профилактическими прививками детей;
показатели заболеваемость инфекциями, управляемыми средствами
подпрограммы специфической иммунопрофилактики;
заболеваемость инфекциями, эндемичными для края:
весенне-летний клещевой энцефалит, туляремия,
бешенство
Сроки и этапы - 2009 - 2011 годы, одноэтапно
выполнения
подпрограммы
Перечень - профилактика инфекционных заболеваний;
основных укрепление материально-технической базы учреждений
мероприятий здравоохранения;
подпрограммы повышение квалификации специалистов здравоохранения
Объемы и - всего на 2009 - 2011 годы - 101,591 млн. рублей (в
источники ценах соответствующих лет), средства краевого бюджета,
финансирования в том числе:
подпрограммы 2009 год - 0,500 млн. рублей;
2010 год - 48,930 млн. рублей;
2011 год - 52,161 млн. рублей
Ожидаемые - сохранение 95-процентного уровня охвата детей профи-
конечные лактическими прививками;
результаты снижение заболеваемости коклюшем до 4,6 случая на
выполнения 100 тыс. населения;
подпрограммы стабилизация заболеваемости менингококковой инфекцией,
бактериальными менингитами на уровне среднемноголетних
показателей до 15,4 случая на 100 тыс. населения;
исключение случаев возникновения заболеваний
полиомиелитом;
снижение заболеваемости клещевым энцефалитом до 0,4
случая на 100 тыс. населения
Система - контроль за реализацией подпрограммы осуществляет
организации министерство здравоохранения края
контроля за
исполнением
подпрограммы
I. Характеристика проблемы
Несмотря на достижение стабилизации в крае эпидемиологической обстановки по ряду вакциноуправляемых заболеваний, в вопросах иммунопрофилактики инфекционных заболеваний остается ряд нерешенных проблем.
В крае сохраняется высокий уровень заболеваемости детей всех возрастных групп болезнями органов дыхания, вызываемыми пневмококками и гемофильной палочкой. В структуре общей заболеваемости болезни органов дыхания составляют 80 процентов.
Тревогу вызывает и высокий уровень заболеваемости бактериальными менингитами, в том числе, вызванными менингококками, гемофильной палочкой. Заболеваемость менингококковой инфекцией по итогам 2007 года почти в 2 раза превысила российский показатель (4,27 против 1,87 случая на 100 тыс. населения).
Сохраняется неблагополучная ситуация по вирусному гепатиту A, ветряной оспе.
В крае ежегодно более 50 детей с тяжелыми соматическими и неврологическими заболеваниями группы риска не прививаются против коклюша АКДС-вакциной.
На территориях края медленно внедряются программные средства анализа и обработки информации с использованием компьютерных программ. Не во всех районах края организованы кабинеты иммунопрофилактики.
Для выполнения целей и задач настоящей подпрограммы необходим системный подход для координации и планирования ресурсов, сроков реализации комплекса социально-экономических, медицинских, организационно-хозяйственных и других мероприятий.
II. Основные цели и задачи подпрограммы, срок ее реализации, целевые индикаторы и показатели
Целью подпрограммы является снижение уровня заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики.
Задачами подпрограммы являются:
- совершенствование методов профилактики инфекций, управляемых средствами специфической профилактики;
- совершенствование методов планирования и учета вакцинации населения;
- совершенствование системы транспортировки и хранения ("холодовой цепи") препаратов для вакцинопрофилактики и постановки иммунологических проб;
- улучшение материально-технической базы специализированных медицинских учреждений и оснащение их современным технологическим оборудованием;
- повышение квалификации медицинских работников по вопросам иммунопрофилактики;
- пропаганда необходимости профилактических прививок среди населения.
Подпрограмма реализуется в 2009 - 2011 годах одноэтапно.
Динамика прогнозируемых целевых индикаторов и показателей подпрограммы представлена в приложении N 1 к Программе.
III. Перечень мероприятий подпрограммы
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
N п/п | Наименование мероприятия | Краевой бюджет | |||
всего за 2009 - 2011 годы |
в том числе | ||||
2009 год | 2010 год | 2011 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. Профилактика инфекционных заболеваний
1.1. Приобретение медицинских
иммунобиологических препаратов, не
закупаемых за счет средств
федерального бюджета:
вакцина против ветряной оспы (дети 0,287 0,140 0,147
с онкогематологическими
заболеваниями и дети, ожидающие
пересадку почки, не болевшие
ветряной оспой): 1 - 13 лет - 82
ребенка (однократно), 14 - 17 лет
- 18 детей (двукратно), дети,
ожидающие пересадку почки, - 4
ребенка (14 - 17 лет)
вакцина против вируса папилломы 3,645 1,769 1,876
человека (130 девочек в возрасте
10 лет в детских домах)
иммуноглобулин противоклещевой 15,421 7,486 7,935
аллерген туберкулезный 3,057 1,484 1,573
вакцина против клещевого 37,150 18,034 19,116
энцефалита
вакцина гриппозная 25,681 12,312 13,369
вакцина туляремийная 3,504 1,701 1,803
вакцина антирабическая 3,038 1,475 1,563
иммуноглобулин антирабический 2,495 1,211 1,284
вакцина против гемофильной 0,622 0,302 0,320
инфекции
вакцина АКДС (бесклеточная) 0,245 0,119 0,126
вакцина против гепатита A 3,367 1,635 1,732
вакцина менингококковая 0,256 0,124 0,132
вакцина пневмококковая 0,064 0,031 0,033
сыворотка противогангренозная 0,818 0,397 0,421
сыворотка противостолбнячная 0,150 0,073 0,077
сыворотка противодифтерийная 0,072 0,035 0,037
сыворотка 0,101 0,049 0,052
противоботулинистическая, тип B
сыворотка против яда гадюки 0,068 0,033 0,035
обыкновенной
1.2. Организационно-методическое 0,150 0,050 0,050 0,050
обеспечение мероприятий по
профилактике и борьбе с
инфекциями, управляемыми
средствами специфической
профилактики
1.3. Организация просветительской 0,150 0,050 0,050 0,050
работы с населением по вопросам
вакцинопрофилактики через средства
массовой информации
Всего 100,341 0,100 48,510 51,731
2. Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения
2.1. Программное обеспечение учреждений 0,300 0,100 0,100 0,100
здравоохранения края по проведению
вакцинопрофилактики
2.2. Приобретение холодильного 0,800 0,250 0,270 0,280
оборудования, контейнеров для
обработки шприцев и
инструментария,
сумок-холодильников
Всего 1,100 0,350 0,370 0,380
3. Повышение квалификации специалистов здравоохранения
Организация и проведение краевых 0,150 0,050 0,050 0,050
семинаров по подготовке
медицинских работников по вопросам
вакцинопрофилактики
Всего 0,150 0,050 0,050 0,050
Итого 101,591 0,500 48,930 52,161
IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств краевого бюджета.
Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы составляют 101,591 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе по направлениям:
- приобретение вакцин - 100,041 млн. рублей;
- капитальные вложения - 1,100 млн. рублей;
- прочие нужды - 0,450 млн. рублей.
Объемы финансирования могут уточняться.
V. Механизмы реализации подпрограммы
5.1. Текущее управление исполнителями подпрограммы и контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы осуществляет министерство здравоохранения края.
5.2. Основными исполнителями подпрограммы являются краевые государственные учреждения здравоохранения.
5.3. Реализация мероприятий подпрограммы за счет средств краевого бюджета осуществляется на основании государственных контрактов, путем запроса котировок, проведения аукционов или конкурсов в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
5.4. Министерство здравоохранения края:
5.4.1. Ежегодно в срок до 01 июля согласовывает с министерством экономического развития и внешних связей края и представляет в министерство финансов края бюджетную заявку по форме, установленной министерством финансов края.
5.4.2. Ежегодно в установленные сроки представляет в министерство экономического развития и внешних связей края согласованные с министерством финансов края показатели по подпрограмме.
5.4.3. Ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в министерство экономического развития и внешних связей края и министерство финансов края отчет о достигнутых показателях и целевых индикаторах, ходе выполнения и финансирования мероприятий подпрограммы.
5.4.4. Ежегодно в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, представляет в министерство экономического развития и внешних связей края доклад о ходе реализации подпрограммы за отчетный год.
5.4.5. Подготавливает предложения по тематике и объемам финансирования заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках подпрограммы.
5.4.6. Организует проведение проверок реализации мероприятий подпрограммы.
5.4.7. Готовит рекомендации по эффективному выполнению мероприятий подпрограммы с учетом хода реализации подпрограммы.
5.4.8. Ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации подпрограммы, целевые индикаторы и показатели эффективности, расходы на реализацию мероприятий подпрограммы.
5.4.9. Ежегодно согласовывает с министерством экономического развития и внешних связей края уточненные целевые индикаторы и показатели эффективности подпрограммы на соответствующий год.
5.4.10. Организует размещение в средствах массовой информации и в электронном виде информации о ходе и результатах реализации подпрограммы, финансировании мероприятий подпрограммы, привлечении внебюджетных источников финансирования, проведении конкурсов на участие в реализации подпрограммы и порядке участия в ней инвесторов.
5.5. Учреждения здравоохранения края:
5.5.1. Ежегодно в срок до 01 апреля представляют в министерство здравоохранения края бюджетную заявку на ассигнования краевого бюджета по форме, установленной министерством финансов края, и смету расходов на подпрограмму по форме согласно приложению N 3 к Программе.
5.5.2. При необходимости представляют в министерство здравоохранения края предложения об уточнении целевых индикаторов и показателей, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а также о совершенствовании механизма их реализации.
5.5.3. Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в министерство здравоохранения края отчет о реализации подпрограммы по формам согласно приложениям N 4 - 7 к Программе.
5.6. Передача муниципальным образованиям края материально-технических средств, приобретенных за счет средств краевого бюджета, осуществляется государственными заказчиками подпрограммы в установленном порядке.
5.7. В городских округах и муниципальных районах края реализация подпрограммы осуществляется путем проведения комплекса мероприятий.
VI. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в сравнении с 2007 годом с учетом следующих показателей:
- сохранение 95-процентного уровня охвата детей профилактическими прививками;
- поддержание территории края, свободной от полиомиелита;
- сохранение заболеваемости дифтерией, корью, эпидемическим паротитом, весенне-летним клещевым энцефалитом на уровне спорадических случаев;
- отсутствие случаев заболевания туляремией, бешенством;
- снижение заболеваемости коклюшем до 4,6 случая на 100 тыс. населения;
- стабилизация заболеваемости менингококковой инфекцией, бактериальными менингитами на уровне среднемноголетних показателей;
- исключение случаев возникновения заболеваний полиомиелитом.
Приложение N 1
к краевой целевой программе
"Предупреждение и борьба с социально
значимыми заболеваниями (2009 - 2011 годы)"
Динамика
целевых индикаторов и показателей краевой целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2009 - 2011 годы)"
N п/п |
Наименование показателей | Единица измерения |
Базовое значение (2007 год) |
2009 год | 2010 год | 2011 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
I. Подпрограмма "Сахарный диабет"
1. Частота развития хронических процентов 71 70 60 40
осложнений у больных сахарным
диабетом
2. Доля больных сахарным диабетом -"- 85 90 95 100
типа 1, которым применяется
интенсивная инсулинотерапия с
использованием инсулиновых
аналогов
3. Доля больных сахарным диабетом -"- 68 80 90 100
типа 2, которым применяется
комбинированная терапия
4. Доля больных сахарным диабетом -"- 18 20 25 30
типа 2, которые переведены на
инсулинотерапию
II. Подпрограмма "Туберкулез"
1. Доля случаев прекращения процентов 69,3 69,3 69,65 70,0
бактериовыделения в общем числе
случаев бактериовыделения среди
населения
2. Смертность от туберкулеза случаев на 27,2 27,2 27,00 26,9
100 тыс.
населения
3. Охват населения процентов 77,6 77,6 78,00 78,4
профилактическими осмотрами
III. Подпрограмма "Онкология"
1. Показатели, характеризующие
выполнение государственного
планового задания по оказанию
населению бесплатной
медицинской помощи
1.1. Число пролеченных больных на законченных 5 231 5 231 5 231 5 231
круглосуточных койках случаев
1.2. Количество посещений посещений 54 684 54 684 54 684 54 684
1.3. Количество пациентов в дневном пациентов в 6 574 6 574 6 574 6 574
стационаре день
1.4. Средняя длительность пребывания дней 19,5 19,3 19,0 18,5
в круглосуточном стационаре
1.5. Занятость койки -"- 340 340 340 340
2. Показатели результативности
медицинской помощи
2.1. Удельный вес пролеченных процентов не менее 90 не менее не менее не менее
больных на круглосуточных 90 90 90
койках
2.2. Доля больных, закончивших -"- не менее 50 не менее не менее не менее
специальное лечение 50 50 50
2.3. Оперативная активность -"- не менее 75 не менее не менее не менее
75 75 75
2.4. Длительность предоперационного дней не более 5 не более не более 5 не более
периода у плановых больных 5 5
2.5. Послеоперационные осложнения процентов не более 4,5 не более не более не более
4,3 4,2 4,1
2.6. Летальность общая процентов не более 1,2 не более не более не более
1,2 1,2 1,2
2.7. Летальность послеоперационная -"- не более 2 не более не более 2 не более
2 2
2.8. Расхождение клинического и -"- не более 3,3 не более не более не более
патологоанатомического# 3,3 3,3 3,3
диагнозов
2.9. Удельный вес больных с -"- не более 20 не более не более не более
запущенными стадиями впервые 20 20 20
выявленных злокачественных
новообразований
2.10. Доля больных, выявленных -"- не менее 55 не менее не менее не менее
активно при целевых медицинских 58 60 65
осмотрах, с I и II стадией
злокачественных новообразований
2.11. Одногодичная летальность -"- не более 30 не более не более не более
29,5 29 28,5
2.12. Удельный вес посещений с -"- не более 65 не более не более не более
профилактической целью 65 65 65
2.13. Индекс накопления -"- не более 4,8 не более не более не более
4,85 4,9 4,95
2.14. Смертность от онкологических случаев на 199 192 188 183
заболеваний 100 тыс.
населения
IV. Подпрограмма "О мерах по предупреждению дальнейшего распространения заболеваний,
передаваемых половым путем"
1. Число серологических случаев на 1 015,0 1 017,0 1 018,0 1 020,0
обследований (микрореакция с 1 тыс.
кардиолипиновым антигеном, населения
иммуноферментный анализ) на
сифилис
2. Заболеваемость сифилисом случаев на 117,7 115,3 110,2 100,5
100 тыс.
населения
3. Заболеваемость детей сифилисом случаев на 9,2 8,1 7,5 6,9
100 тыс.
детского
населения
4. Заболеваемость гонореей случаев на 152,3 145,2 136,1 128,2
100 тыс.
населения
5. Заболеваемость детей гонореей случаев на 4,9 4,3 3,9 3,6
100 тыс.
детского
населения
6. Доля беременных, получивших процентов 73 78 80 82
адекватное и своевременное
обследование на сифилис
7. Доля детей, больных гонореей, -"- 60 65 70 75
получивших адекватное
обследование
V. Подпрограмма "Вирусные гепатиты"
1. Заболеваемость острым вирусным случаев на 6,1 5,0 4,0 3,0
гепатитом B 100 тыс.
населения
2. Заболеваемость острым вирусным -"- 2,8 2,7 2,6 2,5
гепатитом C
3. Заболеваемость хроническим -"- 68,9 67,0 66,0 65,0
вирусным гепатитом
VI. Подпрограмма "Основные направления развития психиатрической службы в Хабаровском крае"
1. Доля пациентов, охваченных процентов 16,2 16,9 17,5 18,1
бригадными формами оказания
психиатрической помощи
2. Доля пациентов, нуждающихся в -"- 19,5 19,1 18,9 18,7
стационарной психиатрической
помощи
3. Средняя продолжительность дней 54,3 54,1 54,0 53,7
лечения в психиатрическом
стационаре
4. Доля повторных госпитализаций в процентов 17,9 17,5 17,1 16,9
психиатрический стационар
VII. Подпрограмма "Артериальная гипертония"
1. Заболеваемость сосудистыми случаев на 406
расстройствами головного мозга 100 тыс.
(цереброваскулярные болезни, населения
включая инсульт) вследствие
артериальной гипертонии
2. Смертность от сосудистых -"- 170
расстройств головного мозга
(цереброваскулярные болезни,
включая инсульт) вследствие
артериальной гипертонии
3. Заболеваемость от инфаркта -"- 170
миокарда
VIII. Подпрограмма "Вакцинопрофилактика"
1. Охват детей профилактическими процентов 95 95 95 95
прививками
2. Заболеваемость коклюшем случаев на 12,77 10,10 7,40 4,60
100 тыс.
населения
3. Заболеваемость менингококковой -"- 21,53 19,50 17,45 15,41
инфекцией
4. Заболеваемость клещевым -"- 0,57 0,56 0,50 0,40
энцефалитом
5. Заболеваемость полиомиелитом -"- 0 0 0 0
Приложение N 2
к краевой целевой программе
"Предупреждение и борьба с социально
значимыми заболеваниями (2009 - 2011 годы)"
Смета
расходов на краевую целевую программу "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2009 - 2011 годы)"
N п/п |
Наименование мероприятия, виды расходов по бюджетной классификации расходов |
Единица измерения |
Объем работ | Сумма (тыс. руб- лей) |
Источник финансирова- ния |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Подпрограмма "Сахарный диабет"
1. Организационные мероприятия - всего 1,180 краевой
бюджет
в том числе:
1.1. Обеспечение функционирования ведение электронной 0,220 -"-
государственного регистра лиц, версии краевого
больных сахарным диабетом (далее - сегмента регистра
регистр), ст. 221, 310
1.2. Осуществление мониторинга проведение анализа по 0,090 -"-
эпидемической ситуации по сахарному данным отчетов
диабету на территории Хабаровского краевого сегмента
края ст. 221 регистра
1.3. Разработка и реализация программы приобретение расходных 0,300 -"-
скрининга на сахарный диабет среди материалов
населения Хабаровского края ст. 310
1.4. Разработка и внедрение системы разработка методологии 0,150 краевой
контроля за лечением больных врачебного контроля за бюджет
сахарным диабетом ст. 226 лечением больных
1.5. Разработка и издание учебных и штук разработка и издание 0,120 -"-
методических пособий по вопросам шести методических
диагностики, лечения больных пособий
сахарным диабетом, по улучшению
гликемического контроля у больных
сахарным диабетом ст. 226
1.6. Создание рекламных плакатов по создание рекламных 0,300 -"-
профилактике сахарного диабета плакатов
ст. 226
2. Мероприятия, направленные на 361,400 -"-
повышение эффективности диагностики
и лечения больных сахарным
диабетом, - всего
в том числе:
2.1. Обеспечение больных сахарным упаковок закупка инсулинов для 149,000 -"-
диабетом инсулинами ст. 340 больных сахарным
диабетом
2.2. Обеспечение больных сахарным -"- закупка средств 157,300 -"-
диабетом средствами самоконтроля самоконтроля (270
ст. 340 упаковок)
2.3. Оснащение учреждений закупка расходного 50,600 -"-
здравоохранения края оборудованием материала для
и необходимым расходным материалом определения
для определения гликолизированного гликолизированного
гемоглобина ст. 340 гемоглобина
2.4. Приобретение оборудования приобретение 0,200 краевой
"Диабетическая стопа" для оборудования бюджет
учреждений здравоохранения
г. Комсомольска-на-Амуре ст. 310
2.5. Реализация обучающих программ для закупка досок, 0,060 -"-
больных сахарным диабетом в глюкометров,
учреждениях здравоохранения тест-полосок,
Хабаровского края ст. 310 расходного материала
2.6. Оснащение государственных закупка современных 4,240 -"-
учреждений здравоохранения дозаторов инсулина и
современными дозаторами инсулина и расходного материала
расходными материалами для для мониторинга
мониторинга суточной гликемии суточной гликемии
ст. 310, 340
3. Подготовка и повышение квалификации 0,190 -"-
медицинских кадров - всего
в том числе:
3.1. Подготовка врачей-терапевтов подготовка врачей 0,040 -"-
участковых, врачей-педиатров
участковых, врачей общей практики,
медицинских сестер участковых по
вопросам диагностики и профилактики
сахарного диабета, лечения и
диспансерного наблюдения больных
сахарным диабетом ст. 212, 221,
222, 226
3.2. Проведение конференций, семинаров подготовка 0,150 -"-
по вопросам диагностики, лечения информационного
больных сахарным диабетом, материала,
улучшению гликемического контроля у аналитических
больных сахарным диабетом ст. 226 сборников
Всего по подпрограмме 362,770 -"-
II. Подпрограмма "Туберкулез"
1. Совершенствование методов 80,550 краевой
диагностики, лечения и реабилитации бюджет
больных туберкулезом - всего
в том числе:
1.1. Приобретение штук закупка 32,000 -"-
рентгенодиагностических аппаратов рентгенаппаратов,
для учреждений противотуберкулезной спирального томографа
службы в целях повышения качества
диагностики туберкулеза ст. 310,
340
1.2. Обеспечение учреждений комплектов закупка расходных 19,500 -"-
противотуберкулезной службы материалов для
расходными материалами для бактериологических
бактериологических лабораторий в лабораторий (реактивы
целях совершенствования для аппарата BACTEC)
лабораторной диагностики ст. 340
1.3. Обеспечение бактериологических штук приобретение 6,950 -"-
лабораторий края новыми приборами микроскопа
люминесцентного бинокулярного типа люминесцентного
ст. 310 бинокулярного типа,
бокса биологической
защиты
1.4. Обеспечение противотуберкулезной курсов приобретение 15,000 -"-
службы края лекарственными препаратов с
препаратами для контролируемого множественной
лечения в амбулаторных условиях лекарственной
ст. 340 устойчивостью
1.5. Приобретение автотранспорта для штук приобретение семи 3,600 -"-
создания "стационаров на дому" и машин
организации контролируемого лечения
ст. 310
1.6. Обеспечение инфекционного контроля штук приобретение 3,500 краевой
деятельности противотуберкулезных рециркуляторов, бюджет
учреждений края. Защита персонала и респираторов,
больных от внутрибольничного бактерицидных
распространения инфекций ст. 310 облучателей
2. Совершенствование методов 51,290 -"-
профилактики и выявления
туберкулеза - всего в том числе:
2.1. Организация просветительской работы штук подготовка телепередач 2,490 -"-
по профилактике туберкулеза среди - 4, радиопередач -
населения ст. 226 12, печатной продукции
- 6100
2.2. Приобретение передвижных и -"- приобретение девяти 48,800 -"-
стационарных флюорографов для флюорографов
раннего выявления туберкулеза в
учреждениях общей лечебной сети
края ст. 310
3. Приобретение оргтехники для комплектов приобретение 15 0,520 -"-
эпидемического мониторинга комплектов
туберкулеза в крае ст. 310
4. Обучение на базе федеральных человек подготовка 11 0,090 -"-
учреждений здравоохранения врачей-фтизиатров в
врачей-фтизиатров ст. 212, 222, 226 год
Всего по подпрограмме 133,260 -"-
III. Подпрограмма "Онкология"
1. Организационные мероприятия - всего 1,45 краевой
бюджет
в том числе:
1.1. Разработка и издание учебных и штук разработка и 0,150 краевой
методических пособий по вопросам публикация пяти бюджет
раннего выявления предопухолевых и методических
онкологических заболеваний ст. 226 рекомендаций и пособий
1.2. Обеспечение информированности публикации в средствах 0,600 -"-
населения по вопросам профилактики массовой информации,
и раннего выявления онкологических разработка материалов
заболеваний ст. 226 для проведения
анкетного скрининга
1.3. Внедрение телемедицинских приобретение 0,700 -"-
технологий для проведения оборудования
консультирования пациентов с
онкопатологией с федеральными
учреждениями здравоохранения
ст. 310
2. Мероприятия, направленные на 155,000 -"-
повышение эффективности диагностики
и лечения онкологических
заболеваний, - всего
в том числе:
2.1. Обеспечение современными курсов осуществление 132,900 -"-
дорогостоящими противоопухолевыми дополнительного
препаратами в условиях стационара лекарственного
дневного пребывания при поликлинике обеспечения
ст. 340
2.2. Внедрение реабилитационных создание кабинетов 1,100 -"-
мероприятий для онкологических восстановительного
больных, получивших радикальное лечения
лечение ст. 226
2.3. Обеспечение специализированного обеспечение 15,000 краевой
гематологического отделения лекарственными бюджет
государственного учреждения препаратами
здравоохранения "Краевая
клиническая больница N 1 им.
профессора С.И. Сергеева"
министерства здравоохранения
Хабаровского края препаратами
нового поколения ст. 340
2.4. Применение специализированных обеспечение 6,000 -"-
препаратов нового поколения для лекарственными
лечения гематологических больных в препаратами
условиях дневного гематологического
стационара при государственном
учреждении здравоохранения "Краевая
клиническая больница N 1 им.
профессора С.И. Сергеева"
министерства здравоохранения
Хабаровского края ст. 310
3. Подготовка и повышение квалификации 1,150 -"-
медицинских кадров - всего
в том числе:
3.1. Проведение конференций, семинаров 0,150 -"-
по вопросам диагностики, лечения
больных с онкопатологией ст. 226
3.2. Подготовка бригады врачей-онкологов подготовка ежегодно 1,000 -"-
на базе федеральных учреждений восьми
здравоохранения г. Москвы, врачей-онкологов
г. Санкт-Петербурга ст. 212, 222,
226
Итого по подпрограмме 157,600 -"-
IV. Подпрограмма "О мерах по предупреждению дальнейшего распространения заболеваний, передаваемых
половым путем"
1. Укрепление материально-технической 26,310 краевой
базы дерматовенерологической службы бюджет
- всего
в том числе:
1.1. Контроль качества лабораторной штук приобретение аппарата 1,810 -"-
диагностики на современном уровне для проведения
путем приобретения аппарата для полимерной цепной
проведения полимерной цепной реакции
реакции ст. 310
1.2. Оснащение кожно-венерологических -"- приобретение 1,500 -"-
диспансеров края лабораторным лабораторного
оборудованием для проведения оборудования
иммуноферментного анализа и
диагностики сифилиса ст. 310
1.3. Дооснащение диспансеров и кабинетов -"- приобретение 3,000 -"-
края медицинским оборудованием медицинского
ст. 310 оборудования
1.4. Создание краевого микологического -"- приобретение 20,000 -"-
центра ст. 310 медицинского
оборудования
2. Разработка методических материалов -"- подготовка трех 0,225 -"-
для обучения населения методам методических
профилактики инфекций, передаваемых рекомендаций в год
половым путем, ст. 226
3. Профилактика, диагностика и лечение 14,400 -"-
инфекций, передаваемых половым
путем, - всего
в том числе:
3.1. Лечение медикаментозных хронических 8,500 краевой
дерматозов дорогостоящими бюджет
лекарственными препаратами ст. 340
3.2. Внедрение скрининга в диагностику приобретение 5,900 -"-
инфекций, передаваемых половым расходного материала
путем, ст. 340 для скрининга
Всего по подпрограмме 40,935 -"-
V. Подпрограмма "Вирусные гепатиты"
1. Развитие системы 6,590 краевой
эпидемиологического надзора и бюджет
профилактики вирусных гепатитов с
парентеральным механизмом передачи
возбудителя - всего
в том числе:
1.1. Создание на базе государственного штук приобретение 0,250 -"-
учреждения здравоохранения "Центр оборудования
по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями"
министерства здравоохранения
Хабаровского края краевого
информационно-аналитического банка
данных о лабораторном скрининге
ст. 226, 310
1.2. Ревакцинация медицинских работников -"- приобретение 6,100 -"-
краевых лечебно-профилактических лекарственных средств
учреждений против вирусных и изделий медицинского
гепатитов A и B, приобретение назначения
медицинских средств и изделий
медицинского назначения ст. 340
1.3. Подготовка и выпуск памятки для штук выпуск по одной 0,090 краевой
медицинских работников по вопросам памятке в год бюджет
профессиональной безопасности
ст. 226
1.4. Подготовка и выпуск буклетов по -"- выпуск по одному 0,150 -"-
профилактике вирусных гепатитов для буклету в год
населения ст. 226
2. Обеспечение своевременной 23,400 -"-
диагностики, лечения вирусных
гепатитов с парентеральным
механизмом передачи возбудителя -
всего
в том числе:
2.1. Закупка медикаментов для лечения приобретение 16,600 -"-
хронических вирусных гепатитов B и лекарственных средств
C ст. 340
2.2. Приобретение диагностического штук приобретение 6,800 -"-
стерилизационного оборудования оборудования
ст. 310
3. Повышение квалификации медицинских подготовка по одному 0,390 -"-
кадров по вопросам диагностики, специалисту в год
клиники, лечения, эпидемиологии и
профилактики вирусных гепатитов с
парентеральным механизмом передачи
возбудителя - всего ст. 212, 222,
226
в том числе:
3.1. Подготовка и проведение краевых проведение 0,090 -"-
научно-практических конференций, конференций,
семинаров, совещаний по проблеме семинаров, совещаний
вирусных гепатитов; обеспечение
участия ведущих специалистов
профильных учреждений в
международных конференциях по
вирусным гепатитам и родственным
проблемам ст. 226
3.2. Обучение в федеральных учреждениях обучение по одному 0,300 краевой
здравоохранения ведущих специалисту в год бюджет
специалистов профильных учреждений
здравоохранения (лаборантов,
инфекционистов, эпидемиологов) по
вопросам диагностики, профилактики,
лечения вирусных гепатитов ст. 212,
222, 226
Всего по подпрограмме 30,380 -"-
VI. Подпрограмма "Основные направления развития психиатрической службы в Хабаровском крае"
1. Организация автоматизированной штук приобретение 1,100 краевой
системы рабочих мест программного бюджет
врачей-психиатров ст. 226, 310 обеспечения
"Электронная история
болезни"
2. Профилактика психических 6,000 -"-
заболеваний - всего
в том числе:
2.1. Создание циклов теле-, радиопередач штук создание колонки 2,300 -"-
по проблемам употребления нарколога в печатных
психоактивных веществ в молодежной изданиях, цикла
среде; просвещение населения по радиопередач, радио-,
вопросам психогигиены и телерекламы
профилактики психических
расстройств ст. 226
2.2. Организация своевременного оказания штук приобретение 1,800 краевой
консультативной и лечебной помощи тест-полосок бюджет
детям и подросткам, доставленным в "Мультихром-4"
инспекции по делам
несовершеннолетних, ст. 340
2.3. Организация оказания лечебной и рублей организация 0,650 -"-
реабилитационной помощи родителям, командировок
злоупотребляющим алкоголем или
наркотиками, ст. 212, 222, 340
2.4. Проведение клинико-психологического разработка анкет и 0,900 -"-
скрининга среди детей и подростков тестов для проведения
ст. 212, 226, 340 психологического
скрининга, техническое
обеспечение проекта
2.5. Организация рублей выезд бригад 0,350 -"-
медико-психолого-педагогической медико-психолого-педа-
помощи в дошкольных и школьных гогической помощи в
учреждениях, социальных приютах районы края
детям и подросткам, входящим в
группу риска и имеющим отставание в
психическом развитии и психические
расстройства, ст. 212, 222, 226
3. Диагностика, профилактика 149,850 -"-
психических расстройств и
реабилитация лиц, страдающих
психическими расстройствами, -
всего
в том числе:
3.1. Обеспечение психиатрической службы курсов приобретение 6,300 -"-
современными лекарственными лекарственных
препаратами ст. 340 препаратов
3.2. Открытие палат интенсивной терапии штук приобретение 6,000 краевой
в психиатрических учреждениях оборудования для бюджет
здравоохранения ст. 310 оснащения палат
интенсивной терапии
3.3. Разработка и внедрение новых -"- приобретение 5,200 - " -
методов диагностики и лечения нейрон-спектр-системы
психических расстройств ст. 310 видеонаблюдения при
длительной регистрации
электроэнцефалограммы,
комплекса
аппаратно-программного
"МИЦАЛ-ЭЭГ"
3.4. Проведение научных исследований в -"- проведение курса 1,350 -"-
области профилактики алкоголизма, исследований
наркоманий и связанных с ними
последствий, в том числе проведение
социологических исследований по
выявлению причин и факторов,
способствующих распространению
зависимостей от психоактивных
веществ, ст. 226, 310, 340
3.5. Создание реабилитационного -"- приобретение 5,000 -"-
отделения в муниципальном оборудования
учреждении здравоохранения
"Городской наркологический
диспансер" г. Комсомольска-на-Амуре
ст. 310
3.6. Создание и оснащение отделения -"- приобретение 120,000 -"-
принудительного лечения на 45 коек оборудования
в государственном учреждении
здравоохранения "Краевая
психиатрическая больница"
министерства здравоохранения
Хабаровского края ст. 310
4. Подготовка и повышение квалификации 0,980 краевой
медицинских кадров - всего бюджет
в том числе:
4.1. Организация подготовки медицинских подготовка трех 0,800 -"-
кадров по психиатрии, специалистов в год
психиатрии-наркологии, в том числе
по детско-подростковой, в
федеральных учреждениях
здравоохранения ст. 212, 222, 226
4.2. Подготовка методических штук выпуск по одной в год 0,030 -"-
рекомендаций по раннему выявлению
подростков, склонных к употреблению
психоактивных веществ, ст. 226
4.3. Подготовка методических -"- выпуск по одной в год 0,030 -"-
рекомендаций по медицинскому
освидетельствованию граждан для
установления факта употребления
алкоголя и состояния опьянения
ст. 226
4.4. Подготовка методических -"- выпуск по одной в год 0,030 -"-
рекомендаций по предрейсовым
медицинским осмотрам водителей
транспортных средств ст. 226
4.5. Проведение семинаров для педагогов, -"- проведение по одному 0,030 -"-
психологов средних, средних семинару в год
специальных и высших учебных
заведений по раннему выявлению
наркологических расстройств среди
детей и подростков ст. 212, 222,
226, 340
4.6. Подготовка методических -"- выпуск по одной в год 0,030 -"-
рекомендаций по результатам
мониторинга наркотизации среди
учащихся средних, средних
специальных и высших учебных
заведений ст. 226
4.7. Подготовка методических штук выпуск по одной в год 0,030 краевой
рекомендаций по современным методам бюджет
диагностики и лечения
наркологических больных
Всего по подпрограмме 157,930 -"-
VII. Подпрограмма "Артериальная гипертония"
1. Профилактика, диагностика и лечение 2,220 краевой
артериальной гипертонии и ее бюджет
осложнений - всего
в том числе:
1.1. Создание постоянно действующей создание постоянного 0,360 -"-
телепередачи о факторах риска цикла телепередач с
сердечно-сосудистых заболеваний и участием
об их устранении ст. 226 врачей-специалистов
(эндокринолога,
невролога, кардиолога)
1.2. Создание рекламных видеороликов, штук создание видеороликов, 0,360 -"-
издание плакатов о профилактике издание плакатов
артериальной гипертонии ст. 226
1.3. Создание системы мониторинга создание краевого 0,300 -"-
эпидемиологической ситуации по регистра больных
артериальной гипертонии и ее артериальной
осложнениям ст. 226 гипертонией
1.4. Издание для медицинских работников штук издание трех 0,300 -"-
методических разработок, справочных методических пособий в
и информационных материалов по год
профилактике, диагностике на ранней
стадии и лечению артериальной
гипертонии ст. 226
1.5. Организация работы школ для больных обеспечение 0,900 краевой
артериальной гипертонией ст. 340 современными бюджет
гипотензивными
препаратами
2. Совершенствование организации 132,800 -"-
помощи больным сердечно-сосудистыми
заболеваниями и укрепление
материально-технической базы ее
реализации - всего
в том числе:
2.1. Оснащение учреждений штук обеспечение аппаратами 10,300 -"-
кардиологической и неврологической искусственной
служб современным медицинским вентиляции легких с
оборудованием, необходимым для мониторированием
оказания специализированной функций внешнего
медицинской помощи при острых дыхания,
нарушениях мозгового кровообращения кардиомониторами
ст. 310
2.2. Организация отделения острого -"- приобретение 46,000 -"-
коронарного синдрома в деффибрилляторов,
государственном учреждении аппаратов ЭКГ
здравоохранения "Краевая портативных,
клиническая больница N 1 им. инфузоматов
профессора С.И. Сергеева"
министерства здравоохранения
Хабаровского края ст. 310
2.3. Обеспечение специализированных упаковок приобретение 76,500 -"-
отделений для лечения больных современных
инфарктом миокарда и инсультами лекарственных
современными лекарственными препаратов
средствами для оказания
специализированной помощи ст. 340
3. Подготовка и повышение квалификации 1,050 краевой
медицинских кадров в области бюджет
профилактики и лечения
сердечно-сосудистых заболеваний -
всего
в том числе:
3.1. Целевая подготовка бригад врачей подготовка по одной 0,450 -"-
для оказания специализированных бригаде в год
видов медицинской помощи больным с
сердечно-сосудистыми заболеваниями
ст. 212, 222, 226
3.2. Проведение конференций и семинаров участие в 0,600 -"-
по актуальным проблемам конференциях,
сердечно-сосудистых заболеваний, семинарах
научно-практических семинаров с
участием специалистов федеральных
учреждений здравоохранения ст. 226
Всего по подпрограмме 136,070 -"-
VIII. Подпрограмма "Вакцинопрофилактика"
1. Профилактика инфекционных 100,341 краевой
заболеваний - всего бюджет
в том числе:
1.1. Приобретение медицинских доз приобретение вакцин 100,041 -"-
иммунобиологических препаратов, не против ветряной оспы,
закупаемых за счет средств вируса папилломы,
федерального бюджета, ст. 340 иммуноглобулина
противоклещевого,
сыворотки
противостолбнячной,
сыворотки против яда
гадюки обыкновенной и
т.д.
1.2. Организационно-методическое штук подготовка по одному 0,150 краевой
обеспечение мероприятий по методическому указанию бюджет
профилактике и борьбе с инфекциями, в год
управляемыми средствами
специфической профилактики, ст. 226
1.3. Организация просветительской работы подготовка выступлений 0,150 -"-
с населением по вопросам в средствах массовой
вакцинопрофилактики через средства информации
массовой информации ст. 226
2. Укрепление материально-технической 1,100 -"-
базы учреждений здравоохранения -
всего
в том числе:
2.1. Программное обеспечение учреждений штук приобретение шести 0,300 -"-
здравоохранения края по проведению программ
вакцинопрофилактики ст. 226
2.2. Приобретение холодильного -"- приобретение 0,800 -"-
оборудования, контейнеров для термосумок,
обработки шприцев и инструментария, термоконтейнеров
сумок-холодильников ст. 310
3. Повышение квалификации специалистов 0,150 -"-
здравоохранения - всего в том
числе:
Организация и проведение краевых проведение двух 0,150 -"-
семинаров по подготовке медицинских семинаров в год
работников по вопросам
вакцинопрофилактики ст. 212, 222,
226
Всего по подпрограмме 101,591 краевой
бюджет
Итого по программе 1120,536 -"-
Приложение N 3
к краевой целевой программе
"Предупреждение и борьба с социально
значимыми заболеваниями (2009 - 2011 годы)"
Форма
СМЕТА
расходов на краевую целевую программу (подпрограмму)
_________________________________________________________________________
(название программы (подпрограммы)/статус)
Этап реализации _________________________________________________________
Период реализации _______________________________________________________
Наименование мероприятий, виды расходов по бюджетной классификации расходов |
Единица измерения |
Объем работ | Сумма (тыс. рублей) |
Источник финансирования |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Итого |
Руководитель учреждения
здравоохранения _________________ _______________
(подпись) (Ф.И.О.)
Приложение N 4
к краевой целевой программе
"Предупреждение и борьба с социально
значимыми заболеваниями (2009 - 2011 годы)"
Форма
СВЕДЕНИЯ
об использовании средств на выполнение
краевой целевой программы (подпрограммы)
_________________________________________________________________________
(наименование подпрограммы# (подпрограммы)
за январь - ____________________ 20___ г.
(нарастающим итогом)
Наименование | Код программы (подпрограммы) по бюджетной классификации |
Государственный заказчик (государственный заказчик - координатор) программы (подпрограммы) |
Программа | ||
Подпрограмма |
(тыс. рублей, в ценах отчетного года)
Номер строки |
Источники финансирования и направления расходов |
Бюджетные (внебюджетные) назначения по программе (подпрограмме) на текущий год |
Стоимость заключенных контрактов на выполнение программы (подпрограммы) с начала года |
Стоимость оплаченных контрактов с начала года |
Фактическое поступление средств на реализацию программы (подпрограммы) |
Фактически использовано средств (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы) |
|||||
всего | в том числе из бюджета обязательств |
||||||||||
действующих | принимаемых | ||||||||||
всего | из них прошлых лет |
всего | в том числе за отчетный период |
с начала года |
в том числе за отчетный период |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
001 | Объем средств - всего | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||
002 | из краевого бюджета | ||||||||||
003 | из них на возвратной основе |
||||||||||
004 | из местного бюджета | ||||||||||
005 | из них на возвратной основе |
||||||||||
006 | из федерального бюджета |
||||||||||
007 | из них на возвратной основе |
||||||||||
047 | из внебюджетных источников |
||||||||||
в том числе: | |||||||||||
009 | собственные средства организаций |
||||||||||
010 | кредиты (заемные средства) |
||||||||||
011 | средства иностранных инвесторов |
||||||||||
012 | прочие | ||||||||||
020 | из общего объема средств капитальные расходы - всего |
||||||||||
в том числе: | |||||||||||
021 | из краевого бюджета | ||||||||||
022 | из них на возвратной основе |
||||||||||
023 | из местного бюджета | ||||||||||
024 | из них на возвратной основе |
||||||||||
025 | из федерального бюджета |
||||||||||
026 | из них на возвратной основе |
||||||||||
027 | из внебюджетных источников |
||||||||||
в том числе: | |||||||||||
028 | собственные средства организаций |
||||||||||
029 | кредиты (заемные средства) |
||||||||||
030 | средства иностранных инвесторов |
||||||||||
031 | прочие | ||||||||||
040 | НИОКР - всего | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||
041 | из краевого бюджета | ||||||||||
042 | из них на возвратной основе |
||||||||||
043 | из местного бюджета | ||||||||||
044 | из них на возвратной основе |
||||||||||
045 | из федерального бюджета |
||||||||||
046 | из них на возвратной основе |
||||||||||
047 | из внебюджетных источников |
||||||||||
в том числе: | |||||||||||
048 | собственные средства организаций |
||||||||||
049 | кредиты (заемные средства) |
||||||||||
050 | средства иностранных инвесторов |
||||||||||
051 | прочие | ||||||||||
060 | прочие нужды - всего | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||
061 | из краевого бюджета | ||||||||||
062 | из них на возвратной основе |
||||||||||
063 | из местного бюджета | ||||||||||
064 | из них на возвратной основе |
||||||||||
065 | из федерального бюджета |
||||||||||
066 | из них на возвратной основе |
||||||||||
067 | из внебюджетных источников |
||||||||||
в том числе: | |||||||||||
068 | собственные средства организаций |
||||||||||
069 | кредиты (заемные средства) |
||||||||||
070 | средства иностранных инвесторов |
||||||||||
071 | прочие |
Руководитель учреждения
здравоохранения ______________ ___________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Приложение N 5
к краевой целевой программе
"Предупреждение и борьба с социально
значимыми заболеваниями (2009 - 2011 годы)"
Форма
СВЕДЕНИЯ
о целевых индикаторах и показателях реализации
краевой целевой программы (подпрограммы)
_________________________________________________________________________
(наименование программы (подпрограммы)
за январь - ___________________________ 20___ г.
(I квартал, первое
полугодие, 9 месяцев, год)
Наименование | Код программы (подпрограммы) по бюджетной классификации |
Государственный заказчик (государственный заказчик - координатор) программы (подпрограммы) |
Программа | ||
Подпрограмма |
Номер строки (индикатора) |
Наименование целевых индикаторов, показателей |
Единица измерения |
Базовый показатель по программе (подпрограмме) |
Предусмотрено за отчетный год |
в том числе на | Выполнено | |||
I квартал |
первое полугодие |
9 месяцев |
с начала года |
за отчетный квартал |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Руководитель учреждения
здравоохранения ______________ ___________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Приложение N 6
к краевой целевой программе
"Предупреждение и борьба с социально
значимыми заболеваниями (2009 - 2011 годы)"
Форма
ПЕРЕЧЕНЬ
выполненных (выполняемых) инвестиционных проектов,
их финансирование в рамках реализации
краевой целевой программы (подпрограммы)
_________________________________________________________________________
(наименование программы (подпрограммы), государственный заказчик)
за январь - ___________________________ 20___ г.
(I квартал, первое
полугодие, 9 месяцев, год)
(тыс. рублей, в ценах отчетного года)
N п/п |
Наименование инвестиционных проектов с указанием источников финансирования (краевой бюджет, субсидии из федерального бюджета, внебюджетные источники) |
Предусмотрено в отчетном году по программе (подпрограмме) |
Фактическое поступление средств на реализацию мероприятий программы (подпрограммы) за отчетный период |
Фактически использовано средств на реализацию мероприятий программы (подпрограммы) за отчетный период |
Срок ввода (завершения работ) по программе (подпрограмме), остаточная стоимость (для строек и объектов) |
Результаты реализации (выполненных работ) за отчетный период |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
I. | Мероприятия, предусмотренные в бюджетной заявке |
|||||
II. | Мероприятия, предусмотренные в дополнении к бюджетной заявке |
|||||
III. | Всего по мероприятиям (только краевой бюджет) |
|||||
IV. | Нераспределенный остаток средств краевого бюджета |
Руководитель учреждения
здравоохранения ______________ ___________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Приложение N 7
к краевой целевой программе
"Предупреждение и борьба с социально
значимыми заболеваниями (2009 - 2011 годы)"
Форма
ОЦЕНКА
целевых индикаторов краевой целевой программы (подпрограммы)
_________________________________________________________________________
(наименование программы (подпрограммы)
за 20 ___ год
Наименование целевого индикатора |
Единица измерения |
Значение целевого индикатора | |||
Утверждено в программе (подпрограмме) |
Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |
||
Целевой индикатор 1 | |||||
Целевой индикатор 2 | |||||
Целевой индикатор 3 | |||||
Иные целевые индикаторы |
|||||
Итоговая сводная оценка |
Форма
ДИНАМИКА
целевых индикаторов краевой целевой программы (подпрограммы)
_________________________________________________________________________
(наименование программы (подпрограммы)
Целевые индикаторы |
Единица измерения |
Год реализации целевой программы (подпрограммы) |
Процентов | ||||||
1-й | 2-й | 3-й | 4-й | 5-й | отчетный | последний год (целевое значение) |
|||
Целевой индикатор 1 |
|||||||||
Целевой индикатор 2 |
|||||||||
Целевой индикатор 3 |
|||||||||
Иные целевые индикаторы |
Форма
ОЦЕНКА
эффективности краевой целевой программы (подпрограммы)
_________________________________________________________________________
(наименование программы (подпрограммы)
Вывод об эффективности программы (подпрограммы) |
Итоговая сводная оценка (баллов) |
Предложения по дальнейшей реализации программы (подпрограммы) |
Эффективная | более 80 | |
Недостаточно эффективная | от 50 до 80 | |
Неэффективная | менее 50 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Хабаровского края от 1 ноября 2008 г. N 255-пр "О краевой целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2009 - 2011 годы)"
Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2009 г.
Пункт 5 вступает в силу со дня опубликования настоящего постановления
Текст постановления опубликован в Собрании законодательства Хабаровского края от 12 декабря 2008 г. N 11 (76) (часть 2)
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Правительства Хабаровского края от 11 ноября 2011 г. N 379-пр
Постановление Правительства Хабаровского края от 20 декабря 2010 г. N 354-пр
Постановление Правительства Хабаровского края от 9 октября 2010 г. N 293-пр
Постановление Правительства Хабаровского края от 2 ноября 2009 г. N 335-пр