Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 10 мая 2007 г. N 280 "О федеральной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)" постановления Правительства Хабаровского края от 01 ноября 2008 г. N 255-пр "О краевой целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2009 - 201' годы)" постановляю:
1. Одобрить прилагаемую муниципальную целевую программу "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Советско-Гаванском районе на 2009 - 2012 годы" (далее - Программа), включающую в себя подпрограммы "Сахарный диабет", "Туберкулез", "Онкология", "О мерах по предупреждению дальнейшего распространения заболеваний, передаваемых половым путем", "Вирусные гепатиты", "Основные направления развития психиатрической службы", "Артериальная гипертония", "Вакцинопрофилактика".
2. Начальнику Управления здравоохранения Администрации муниципального района (Четвериков Д.В.):
2.1. Осуществлять консультационную, организационную и информационную поддержку мероприятий, проводимых в рамках реализации Программы.
2.2. Ежегодно до 01 марта представлять информацию о реализации мероприятий Программы в Администрацию муниципального района.
2.3. В срок до 01.07.2009 представить проект муниципальной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Советско-Гаванском районе на 2009 - 2012 годы" с проектом решения об утверждении Программы Главе муниципального района для внесения вопроса на рассмотрение Собранию депутатов муниципального района.
3. Финансовому управлению Администрации муниципального района (Третьякова Л.В.) осуществлять финансирование Программы согласно утвержденным объемам на текущий финансовый год.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района по социальным вопросам Мельзединова Ю.М.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального района |
Ю.И. Бухряков |
Муниципальная целевая программа
"Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями
в Советско-Гаванском районе на 2009 - 2012 годы"
(утв. Постановлением Главы Советско-Гаванского муниципального района от 14 июля 2009 г. N 669)
Паспорт
муниципальной целевой программы
"Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями
в Советско-Гаванском районе на 2009 - 2012 годы"
Наименование - муниципальная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально
Программы значимыми заболеваниями в Советско-Гаванском районе на 2009-2012
годы" (далее также -Программа)
Дата принятия - постановление Правительства Хабаровского края от 01 ноября 2008 г. N
правового акта 255-пр "О краевой целевой программе "Предупреждение и борьба с
о Разработке социально значимыми заболеваниями (2009-2011 годы)"
Программы
Государственный - Управление здравоохранения Администрации Советско-Гаванского
заказчик муниципального района
(государственный
заказчик-координатор)
Программы
Основные - Управление здравоохранения Администрации Советско-Гаванского
разработчики муниципального района
Программы
Цели и задачи - снижение заболеваемости, инвалидности и смертности населения при
Программы социально значимых заболеваниях, частоты осложнений, увеличение
продолжительности и улучшение качества жизни больных, страдающе
этими заболеваниями;
совершенствование методов профилактики, диагностики, лечения и
реабилитации при социально значимых заболеваниях;
разработка и внедрение современных методов профилактики, диагностики
лечения и реабилитации при социально значимых заболеваниях;
строительство и реконструкция специализированных медицинских
учреждений
Основные целевые - доля осложнений при сахарном диабете;
показатели показатели, характеризующие раннее выявление больных туберкулезом;
Программы доля случаев прекращения бактериовыделения в общем числе случаев
бактериовыделения среди населения;
смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения;
показатель, характеризующий раннее выявление;
злокачественных образований;
показатель запущенности злокачественных новообразований;
смертность от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения;
снижение заболеваемости населения от инфекцией, передаваемых половым
путем;
заболеваемость сифилисом на 100 тыс. населения;
заболеваемость острым вирусным гепатитом В на 100 тыс. населения;
заболеваемость острым вирусным гепатитом С на 100 тыс. населения;
заболеваемость хроническими вирусными гепатитами В и С на 100 тыс.
населения;
доля пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в
общем числе наблюдаемых пациентов;
доля повторных в течение года госпитализаций в психиатрический
стационар;
заболеваемость сосудистыми расстройствами головного мозга
(цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной
гипертонии на 100 тыс. населения;
заболеваемость инфарктом миокарда на 100 тыс. населения;
смертность от сосудистых расстройств головного мозга
(цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной
гипертонии на 100 тыс. населения;
охват профилактическими прививками детей;
заболеваемость дифтерией на 100 тыс. населения;
заболеваемость полиомиелитом на 100 тыс. населения;
заболеваемость корью на 100 тыс. населения
Сроки и этапы - 2009 - 2011 годы, одноэтапно
выполнения
Программы
(подпрограмм)
Перечень - "Сахарный диабет";
программ и - "Туберкулез":
основных - "Онкология";
мероприятий - "О мерах по предупреждению распространения заболеваний, передаваемых
Программы половым путем";
- "Вирусные гепатиты";
- "Основные направления развития психиатрической службы в
Советско-Гаванском муниципальном районе";
- "Артериальная гипертония";
- "Вакцинопрофилактика"
Объемы и - всего на 2009 - 2012 годы - 48,220 млн. рублей (в ценах
источники соответствующих лет), средства краевого и муниципального бюджетов
финансирования в том числе:
Программы Краевой бюджет - 44,846 млн. руб., по годам:
2010 - 20,822 млн. руб.
2011 - 23,065 млн. руб.
2012 - 0,000 млн. руб.
Муниципальный бюджет - 3,374 млн. руб., по годам:
2009 - 0,047 млн. руб.
2010 - 0,891 млн. руб.
2011 - 1,271 млн. руб.
2012 - 1,165 млн. руб.
Ожидаемые - снижение частоты развития хронических осложнений у больных сахарным
конечные результаты диабетом до 60%;
выполнения внедрение в лечении больных сахарным диабетом типа 1 технологии
Программы интенсивной инсулинотерапии с использованием инсулиновых аналогов
до 90%;
внедрение в лечении больных сахарным диабетом типа 2 комбинированной
гипогликемической терапии и перевод не менее 30% больных сахарным
диабетом типа 2 на инсулинотерапию;
доля больных, выявленных активно при целевых медицинских осмотрах, с I
и II стадией злокачественных новообразований - 65%;
снижение удельного веса больных с запущенными стадиями впервые
выявленных злокачественных новообразовании до 25%;
снижение смертности от злокачественных новообразований до 166 случаев
на 100 тыс. населения;
снижение доли пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической
помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 13,8%;
снижение доли повторных в течение года госпитализаций в психиатрический
стационар до 15,2%;
снижение средней продолжительности лечения больного в психиатрическом
стационаре до 36,2;
снижение смертности от туберкулеза до 26,0 случая на 100 тыс.
населения;
увеличение доли случаев прекращения бактериовыделения в общем случае
бактериовыделения до 70%;
снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом В до 2,2 случая на
100 тыс. населения;
снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом С до 2,2 случая на
100 тыс. населения;
снижение заболеваемости хроническими вирусными гепатитами В и С до 64
случаев на 100 тыс. населения;
снижение заболеваемости сосудистыми расстройствами головного мозга
(цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной
гипертонии до 375 случаев на 100 тыс. населения;
снижение заболеваемости инфарктом миокарда до 100 случаев на 100 тыс.
населения;
снижение смертности от сосудистых расстройств головного мозга
(цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной
гипертонии до 170 случаев на 100 тыс. населения;
сохранение 95-процентного уровня охвата детей профилактическими
прививками;
исключение случаев возникновения заболеваний полиомиелитом;
стабилизация заболеваемости менингококковой инфекцией,
бактериальными менингитами на уровне среднемноголетних показателей до
2,2 случая на 100 тыс. населения;
снижение заболеваемости клещевым энцефалитом до 0,4 случая на 100 тыс.
населения
Система организации - контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация
контроля за Советско-Гаванского муниципального района
исполнением
Программы
I. Характеристика проблемы
Необходимость реализации Программы вызвана рядом факторов социально-экономического характера, влияющих на снижение качества жизни населения Хабаровского края и Советско-Гаванского муниципального района. Высокие показатели заболеваемости, инвалидности и смертности от ряда социально значимых заболеваний указывают на необходимость комплексного решения названных проблем.
За последние пять лет в муниципальном районе рост первичной заболеваемости сахарным диабетом типа 2 среди населения трудоспособного возраста составил 21 процент. Рост заболеваемости сахарным диабетом сопровождается параллельным ростом смертности, которая за данный период увеличилась на 11,6 процентов. Основными причинами смерти являются хронические осложнения сахарного диабета. По данным регистра больных сахарным диабетом в крае в первые пять лет от момента установления диагноза у 100 больных развивается 75 случаев хронических осложнений.
Остается неблагоприятной эпидемиологическая ситуация по туберкулезу. Общая заболеваемость туберкулезом возросла с 2004 года на 28,7 процентов, при этом случаи заболевания регистрируются среди всех слоев населения. Рост числа больных, умерших до года наблюдения, говорит о позднем выявлении заболевания и низком охвате населения профилактическими осмотрами, который составляет 77,5 процента.
В муниципальном районе за последние пять лет, отмечается рост первичной заболеваемости онкологическими заболеваниями в 1,3 раза. Среднегодовой темп роста составляет 12 процентов. Смертность от злокачественных новообразований за последние пять лет увеличилась на 14,7 процентов.
Растет заболеваемость населения психическими расстройствами и расстройствами поведения. Недостаточно использование в психиатрической практике методов психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации. Последнее, в свою очередь, объясняет частые госпитализации и длительное лечение пациентов в психиатрических стационарах.
Заболеваемость острыми формами вирусного гепатита В и С остается значительной и не имеет четкой тенденции к снижению. За последние пять лет вирусоносительство хронических гепатитов увеличилось в 2 раза. Вирусные гепатиты с парентеральным механизмом передачи возбудителя широко распространены среди медицинских работников. Наиболее пораженной является группа лиц, имеющая большой профессиональный опыт и высокую медицинскую квалификацию. Так, в 2008 году у медицинского персонала учреждений здравоохранения муниципального района антитела к вирусному гепатиту С были обнаружены у 1,7 процента, что превышает показатель выявляемости данного маркера среди населения, скрининговый маркер гепатита В был обнаружен у 0,6 процента медицинских работников. В структуре общей заболеваемости и смертности населения края наибольший удельный вес составляет сердечно-сосудистая патология. Основной массив зарегистрированных сердечно-сосудистых заболеваний формируется за счет трех основных нозологических групп: артериальная гипертония - 37,3 процента, ишемические болезни сердца - 32,3 процента, цереброваскулярные болезни - 26,7 процента. Анализ влияния сердечно-сосудистых заболеваний на повозрастную смертность населения выявил, что резкий подъем коэффициента смертности начинается в возрастной группе 50-54 года, затем коэффициент увеличивается примерно в 1,5 -1,7 раза каждый последующий пятилетний интервал.
II. Основные цели и задачи Программы, срок ее реализации, целевые индикаторы и показатели
Целями Программы являются снижение заболеваемости, смертности населения при социально значимых заболеваниях, частоты развития осложнений, увеличение продолжительности и улучшение качества жизни больных, страдающих этими заболеваниями.
Достижение поставленных целей обеспечивается решением следующих задач:
- совершенствование методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при социально значимых заболеваниях;
- разработка и внедрение современных методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при социально значимых заболеваниях;
- строительство и реконструкция специализированных медицинских учреждений.
Программа реализуется в 2009 - 2012 годах одноэтапно.
В рамках Программы предусматривается осуществить комплекс взаимоувязанных мероприятий по профилактике, диагностике, лечению и реабилитации при социально значимых заболеваниях на протяжении всего срока реализации Программы.
Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации подпрограмм предусмотрены в приложении N 1 "Динамика целевых индикаторов и показателей краевой целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2009 - 2012 годы)" к Программе.
III. Программные мероприятия
Достижение целей и решение задач Программы осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий. Комплекс мероприятий Программы направлен на снижение заболеваемости социально значимыми заболеваниями, осложнений, связанных с ними, совершенствование методов их профилактики и ранней диагностики, обеспечение качества лечения и реабилитации.
Реализация мероприятий Программы представлена в следующих подпрограммах "Сахарный диабет", "Туберкулез", "Онкология", "О мерах по предупреждению дальнейшего распространения заболеваний, передаваемых половым путем", "Вирусные гепатиты", "Основные направления развития психиатрической службы", "Артериальная гипертония", "Вакцинопрофилактика".
IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Финансирование Программы на 2009 - 2012 годы за счет средств краевого и муниципального бюджетов составляет 48,220 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе по следующим направлениям:
|
Источник финансирования |
|
Вид расходов |
Краевой бюджет |
Муниципальный бюджет |
Приобретение мед. оборудования |
17,485 |
2,190 |
Внедрение новых технологий диагностики и лечения |
8,832 |
0,510 |
Лекарственное обеспечение |
9,198 |
- |
Приобретение ИБП (вакцины и др.) |
8,320 |
0,220 |
Прочие расходы |
1,011 |
0,454 |
Всего |
44,846 |
3,374 |
Итого по всем источникам |
44,846 |
- капитальные вложения- 201,78 млн. рублей;
- лекарственное обеспечение - 680,691 млн. рублей;
- внедрение новых технологий диагностики и лечения - 220,24 млн. рублей;
- прочие нужды -17,825 млн. рублей.
V. Механизм реализации Программы
5.1. Текущее управление исполнителями подпрограммы и контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы осуществляет Управление здравоохранения Администрации Советско-Гаванского муниципального района.
5.2. Основным исполнителям подпрограммы являются МУЗ "Районная больница".
5.3. Управление здравоохранения муниципального района:
5.3.1. Ежегодно, при формировании проекта районного бюджета на очередной год, учитывать параметры Программы по отрасли "Здравоохранение". Программа подлежит ежегодной корректировке с учетом финансовых возможностей краевой; бюджета и бюджета муниципального образования.
5.3.2. Ежегодно в установленные сроки представляет в Администрацию муниципального района фактические показатели исполнения мероприятий подпрограммы.
5.3.3. Организует проведение проверок реализации мероприятий подпрограммы.
5.3.4. Готовит рекомендации по эффективному выполнению мероприятий подпрограммы с учетом хода реализации подпрограммы.
5.4. МУЗ "Районная больница":
5.4.1. Ежегодно представляют в Управление здравоохранения края бюджетную заявку на ассигнования краевого бюджета по форме, установленной предложения об уточнении целевых индикаторов и показателей, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а также о совершенствовании механизма реализации подпрограммы.
5.4.2. Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в Управление здравоохранения отчет о реализации подпрограммы.
5.5. Прием материально-технических средств, приобретенных за счет средств краевого бюджета, осуществляется исполнителями подпрограммы в установленном порядке.
VI. Оценка эффективности реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе сравнения с данными за 2008 год и с учетом необходимости достижения к 2012 году следующих показателей:
- снижение частоты развития хронических осложнений у больных сахарным диабетом до 60 процентов;
- улучшение показателей, характеризующих раннее выявление злокачественных новообразований, в том числе увеличение доли больных с визуальными локализациями опухоли, выявленными на I и II стадиях заболевания, - до 65 процентов;
- снижение показателя запущенности злокачественных новообразований - до 25 процентов;
- снижение смертности от злокачественных новообразований до 166 случаев на 100 тыс. населения;
- снижение доли пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 13,8 процента;
- снижение доли повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар до 15,2 процента;
- снижение смертности от туберкулеза до 26,0 случая на 100 тыс. населения;
- увеличение доли случаев прекращения бактериовыделения в общем случае бактериовыделения до 70 процентов;
- снижение заболеваемости сосудистыми расстройствами головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии до 375 случаев на 100 тыс. населения;
- снижение заболеваемости инфарктом миокарда до 100 случаев на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от сосудистых расстройств головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии до 170 случаев на 100 тыс. населения;
- сохранение 95-процентного уровня охвата детей профилактическими прививками;
- исключение случаев возникновения заболеваний полиомиелитом.
Предполагается, что общий экономический эффект от реализации мероприятий Программы будет достигнут за счет снижения заболеваемости, инвалидности и смертности населения при социально значимых заболеваниях. Социальная эффективность от реализации мероприятий Программы будет выражена в улучшении качества и увеличении продолжительности жизни больных, сохранении трудового потенциала, формировании основ здорового образа жизни, снижении социальной и психологической напряженности в обществе вследствие угрозы распространения социально значимых заболеваний.
Начальник Управления здравоохранения |
Д.В. Четвериков |
Подпрограмма
"Онкология"
Паспорт
подпрограммы "Онкология"
Наименование - подпрограмма "Онкология"
подпрограммы
Дата принятия - постановление Правительства Хабаровского края от 01 ноября
правового 2008 г. N 255-пр "О краевой целевой программе
акта о "Предупреждение и борьба с социально значимыми
разработке заболеваниями (2009 - 2011 годы)"
подпрограммы
Государственный - Управление здравоохранения Администрации Советско-
заказчик Гаванского муниципального района
(государственный
заказчик-координатор)
подпрограммы
Основные разработчики - Управление здравоохранения Администрации Советско-
подпрограммы Гаванского муниципального района
Цели и задачи - снижение смертности при злокачественных новообразованиях;
подпрограммы организация раннего выявления опухолевых и предопухолевых
заболеваний среди населения края; внедрение современных
методов диагностики, лечения, медицинской, социальной и
психологической реабилитации, включая коррекцию
функциональных расстройств и анатомических дефектов
Основные целевые - показатель, характеризующий раннее выявление
показатели злокачественных образований;
подпрограммы показатель запущенности злокачественных новообразований;
смертность от злокачественных новообразований на 100 тыс.
населения
Сроки и этапы - 2009 - 2012 годы, одноэтапно
выполнения
подпрограммы
Перечень основных - обеспечение функционирования государственного регистра
мероприятий онкологических больных в крае; внедрение новых методов
подпрограммы диагностики, лечения лиц, имеющих онкологические
заболевания; укрепление материально-технической базы
учреждений здравоохранения края;
повышение квалификации медицинских кадров
Объемы и источники - всего на 2009 - 2012 годы 1,095 млн. рублей (в ценах
финансирования соответствующих лет), средства муниципального бюджета
подпрограммы
в том числе: 2009 - 0,000 млн. руб.
2010 - 0,365 млн. руб.
2011 - 0,365 млн. руб.
2012 - 0,365 млн. руб.
Ожидаемые конечные - доля больных, выявленных активно при целевых медицинских
результаты осмотрах, с I и II стадией злокачественных новообразований
выполнения - 65%
подпрограммы снижение показателя запущенности злокачественных
новообразований до 10 %;
снижение смертности от злокачественных новообразований до
190 случаев на 100 тыс. населения
Система организации - контроль за реализацией подпрограммы осуществляет
контроля за Управление здравоохранения Администраций Советско-
исполнением Гаванского муниципального района
подпрограммы
I. Характеристика проблемы
В Советско-Гаванском муниципальном районе за последние годы отмечается рост первичной заболеваемости онкологическими заболеваниями в 1,3 раза. Рост онкологической заболеваемости в последние годы связан с улучшением диагностики онкопатологии и повышением квалификации специалиста-онколога.
Усовершенствование и обновление имеющейся в МУЗ "Районная больница" материально-технической базы для диагностики онкологической патологии позволило добиться снижения годичной летальности до 29,5 и роста накопления онкологических больных, состоящих на учете свыше 5 лет с момента установления диагноза заболевания на 6,0 процентов.
В тоже время сохраняется рост показателя смертности от злокачественных образований, который увеличился на 14,7 процентов. Удельный вес онкологических заболеваний, выявленных на III, IV стадии снизился до 28,5 процентов, но продолжает превышать краевой показатель (25 процентов).
Таким образом, основные показатели, отражающие ситуацию в отношении онкологических заболеваний, указывают на очевидную необходимость реализации системы мероприятий подпрограммы, направленных на раннее выявление злокачественных новообразований и обеспечение онкологических больных современными дорогостоящими лекарственными препаратами.
II. Основные цели и задачи подпрограммы, срок ее реализации, целевые индикаторы и показатели
Целью подпрограммы является снижение смертности при злокачественных новообразованиях.
Задачами подпрограммы являются:
- организация раннего выявления опухолевых и предопухолевых заболеваний среди населения края;
- внедрение современных методов диагностики, лечения, медицинской, социальной и психологической реабилитации, включая коррекцию функциональных расстройств и анатомических дефектов.
Подпрограмма реализуется в 2009 - 2011 годах, одноэтапно. Динамика прогнозируемых целевых индикаторов и показателей подпрограммы представлена в приложении N 1 к Программе.
III. Перечень мероприятий подпрограммы
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) | ||||||||
N п/п |
Наименование мероприятия |
Источник финансирования |
Объем финансирования |
|||||
всего |
в том числе |
|||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
Организационные мероприятия |
|||||||
1.1. |
Тиражирование учебных и методических пособий по вопросам раннего выявления предопухолевых и онкологических заболеваний |
Муниципальный бюджет |
0,006 |
0,000 |
0,002 |
0,002 |
0,002 |
|
1.2. |
Обеспечение информированности населения по вопросам профилактики и раннего выявления онкологических заболеваний |
Муниципальный бюджет |
0,006 |
0,000 |
0,002 |
0,002 |
0,002 |
|
Всего |
Муниципальный бюджет |
0,012 |
0,000 |
0,004 |
0,004 |
0,004 |
||
2. |
Мероприятия, направленные на повышение эффективности диагностики и лечения онкологических заболеваний |
|||||||
2.1. |
Своевременное формирование заявки на дорогостоящие противоопухолевые препараты для онкологических больных по рекомендациям специалистов ГУЗ "Краевой клинический центр онкологии" |
Муниципальный бюджет |
0,003 |
0,000 |
0.001 |
0,001 |
0,001 |
|
2.2. |
Приобретение эндоскопического оборудования для МУЗ "Районная больница" для улучшения ранней диагностики онкологических заболеваний |
Муниципальный бюджет |
0,900 |
0,000 |
0,300 |
0,300 |
0,300 |
|
2.3. |
Приобретение тест-систем онкомаркеров для ИФА-диагностики онкологических заболеваний |
Муниципальный бюджет |
0,150 |
0,000 |
0,050 |
0,050 |
0,050 |
|
|
Всего |
Муниципальный бюджет |
1,053 |
0,000 |
0,351 |
0,351 |
0,351 |
|
3. |
Подготовка и повышение квалификации медицинских кадров |
|||||||
3.1. |
Участие в краевых конференциях, семинарах по вопросам диагностики, лечения больных с онкопатологией |
Муниципальный бюджет |
0,030 |
0,000 |
0,010 |
0,010 |
0,010 |
|
|
Итого |
Муниципальный бюджет |
1,095 |
0,000 |
0,365 |
0,365 |
0,365 |
IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств муниципального бюджета.
Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы составляют 1,095 млн. рублей (в ценах соответствующих лет).
Финансирование подпрограммы осуществляется по следующим направлениям:
- приобретение оборудования - 0,9 млн. рублей;
- внедрение новых технологий диагностики онкопатологии - 0,15 млн. рублей;
- прочие нужды - 0,045 млн. рублей. Объемы финансирования могут уточняться.
V. Механизм реализации подпрограммы
5.1. Текущее управление исполнителями подпрограммы и контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы осуществляет Управление здравоохранения Администрации Советско-Гаванского муниципального района.
5.2. Основным исполнителям подпрограммы являются МУЗ "Районная больница".
5.3. Управление здравоохранения муниципального района:
5.3.1. Ежегодно в установленные сроки представляет в Администрацию муниципального района фактические показатели исполнения мероприятий подпрограммы.
5.3.2. Организует проведение проверок реализации мероприятий подпрограммы.
5.3.3. Готовит рекомендации по эффективному выполнению мероприятий подпрограммы с учетом хода реализации подпрограммы.
5.4. МУЗ "Районная больница":
5.4.1. Ежегодно представляют в Управление здравоохранения края бюджетную заявку на ассигнования краевого бюджета по форме, установленной предложения об уточнении целевых индикаторов и показателей, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а также о совершенствовании механизма реализации подпрограммы.
5.4.2. Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в Управление здравоохранения отчет о реализации подпрограммы.
5.5. Прием материально-технических средств, приобретенных за счет средств краевого бюджета, осуществляется исполнителями подпрограммы в установленном порядке.
VI. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в сравнении с 2008 годом по следующим показателям:
- доля больных, выявленных активно при целевых медицинских осмотрах, с I и II стадией злокачественных новообразований - 65 процентов;
- снижение показателя запущенности злокачественных новообразований до 25 процентов;
- снижение смертности от злокачественных новообразований до 166 случаев на 100 тыс. населения.
Начальник Управления здравоохранения |
Д.В. Четвериков |
Подпрограмма
"О мерах по предупреждению дальнейшего распространения
заболеваний, передаваемых половым путем"
Паспорт подпрограммы
"О мерах по предупреждению
дальнейшего распространения заболеваний, передаваемых половым путем"
Наименование - подпрограмма "О мерах по предупреждению распространения
подпрограммы заболеваний, передаваемых половым путем"
Дата принятия - постановление Правительства Хабаровского края от 01 ноября
правового 2008 г. N 255-пр "О краевой целевой программе
акта о "Предупреждение и борьба с социально значимыми
разработке заболеваниями (2009 - 2011 годы)"
подпрограммы
Государственный - Управление здравоохранения Администрации Советско-
заказчик Гаванского муниципального района
(государственный
заказчик-координатор
подпрограммы
Основные разработчики - Управление здравоохранения Администрации Советско-
подпрограммы Гаванского муниципального района
Цели и задачи - снижение заболеваемости населения от инфекций,
подпрограммы передаваемых половым путем;
совершенствование методов профилактики, раннего выявления,
диагностики и лечения больных с инфекцией, передаваемой
половым путем;
развитие материально-технической базы
лечебно-профилактических учреждений, оказывающих помощь
больным с инфекцией, передаваемой половым путем
Основные целевые - показатель заболеваемости населения от инфекций,
показатели передаваемых половым путем;
подпрограммы доля беременных, получивших адекватное и своевременное
обследование на сифилис
Сроки и этапы - 2009 - 2012 годы, одноэтапно
выполнения
подпрограммы
Перечень основных - профилактика, диагностика и лечение больных с инфекцией,
мероприятий передаваемой половым путем;
подпрограммы Укрепление материально-технической базы учреждений
здравоохранения, оказывающих помощь больным с инфекцией,
передаваемой половым путем;
повышение профессиональной квалификации медицинских
работников и проведение санитарно-просветительной работы
среди населения
Объемы и источники - всего на 2009-2012 годы 0,722 млн. рублей (в ценах
финансирования соответствующих лет), средства краевого и муниципального
бюджетов
в том числе:
Краевой бюджет: 2009 - 0,195 млн. руб.
2010 - 0,446 млн. руб.
2011 - 0,029 млн. руб.
2012 - 0,000 млн. руб.
Муниципальный бюджет: 2009 - 0,000 млн. руб.
2010 - 0,014 млн. руб.
2011 - 0,026 млн. руб.
2012 - 0,026 млн. руб.
Ожидаемые конечные - снижение заболеваемости:
результаты выполнения сифилисом до 100,5 случая на 100 тыс. населения; детей
подпрограммы сифилисом до 6,9 случая на 100 тыс. детского населения;
гонореей до 128,2 случая на 100 тыс. населения;
гонореей детей до 3,6 случая на 100 тыс. детского
населения;
увеличение доли беременных, получивших адекватное и
своевременное обследование на сифилис до 82 процентов
Система организации - контроль за реализацией подпрограммы осуществляет
контроля за Управление здравоохранения Администраций Советско-
исполнением Гаванского муниципального района
подпрограммы
I. Характеристика проблемы
В Советско-Гаванском муниципальном районе сложилась неблагополучная обстановка с заболеваемостью от инфекций, передаваемых половым путем. Показатель заболеваемости сифилисом 72,8 на 1000000 населения, что ниже краевого показателя (103,9), но выше показателя заболеваемости в муниципальном районе за 2004 год на 16,7 процента. Ежегодно регистрируется заболеваемость инфекциями, передающимися половым путем среди детей и подростков. Продолжается рост других инфекций, передаваемых половым путем.
Лаборатория МУЗ "Кожно-венерологический диспансер" осуществляющая диагностику инфекций, передаваемых половым путем, не обеспечивает выполнение комплекса исследований, необходимых как для диагностики, так и для контроля излеченности сифилиса, хламидиоза и ряда других инфекций.
Решение данной проблемы имеет важное социальное значение, так как инфекцией, передаваемой половым путем, поражаются в основном молодежь, лица трудоспособного возраста, что влияет на репродуктивное здоровье населения.
II. Основные цели и задачи подпрограммы, срок ее реализации, целевые индикаторы и показатели
Основной целью подпрограммы является стабилизация и последующее снижение эпидемиологических показателей заболеваемости от инфекций, передаваемых половым путем, на территории края, в первую очередь среди детей и подростков.
Задачами подпрограммы являются:
- совершенствование методов профилактики, раннего выявления, диагностики и лечения больных с инфекцией, передаваемой половым путем;
- развитие материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений, оказывающих помощь больным с инфекцией, передаваемой половым путем.
Динамика прогнозируемых целевых индикаторов и показателей подпрограммы представлена в приложении N 1 к Программе.
III. Перечень мероприятий подпрограммы
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) | |||||||
N п/п |
Наименование мероприятия |
Источник финансирования |
Объем финансирования |
||||
всего |
в том числе по годам |
||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. |
Укрепление материально-технической базы дерматовенерологической службы |
||||||
1.1. |
Оснащение МУЗ "Кожно-венерологический диспансер" лабораторным оборудованием для проведения иммуноферментного анализа и диагностики сифилиса |
Краевой бюджет |
0,400 |
0,000 |
0,400 |
0,000 |
0,000 |
1.2. |
Дооснащение МУЗ "Кожно-венерологический диспансер" медицинским оборудованием |
Краевой бюджет |
0,256 |
0,195 |
0,032 |
0,029 |
0,000 |
|
Всего |
Краевой бюджет |
0,656 |
0,195 |
0,432 |
0,029 |
0,000 |
2. |
Создание информационно-пропагандистской системы по профилактике инфекций, передаваемых половым путем |
||||||
2.1. |
Тиражирование учебных и методических пособий для обучения населения методам профилактики инфекций, передаваемых половым путем |
Муниципальный бюджет |
0,006 |
0,000 |
0,002 |
0,002 |
0,002 |
|
Всего |
Муниципальный бюджет |
0,006 |
0,000 |
0,002 |
0,002 |
0,002 |
3. |
Профилактика, диагностика и лечение инфекций, передаваемых половым путем |
||||||
3.1. |
Лечение хронических дерматозов и инфекций, передающихся половым путем современными лекарственными препаратами |
В рамках текущего финансирования |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
3.2. |
Приобретение тест-систем для ИФА-диагностики инфекций, передающихся половым путем |
Муниципальный бюджет |
0,060 |
0,000 |
0,012 |
0,024 |
0,024 |
|
Всего |
Муниципальный бюджет |
0,060 |
0,000 |
0,012 |
0,024 |
0,024 |
|
Итого, в т.ч. краевой бюджет муниципальный бюджет |
0,722 0,656 0,066 |
0,195 0,195 0,000 |
0,446 0,432 0,014 |
0,055 0,029 0,026 |
0,026 0,000 0,026 |
IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств краевого и муниципального бюджетов, в размере 0,722 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе по следующим направлениям:
- приобретение оборудования - 0,656 млн. рублей;
- внедрение новых технологий диагностики - 0,060 млн. рублей;
- прочие нужды - 0,006 млн. рублей. Объемы финансирования могут уточняться.
V. Механизм реализации подпрограммы
5.1. Текущее управление исполнителями подпрограммы и контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы осуществляет Управление здравоохранения Администрации Советско-Гаванского муниципального района.
5.2. Основным исполнителям подпрограммы являются МУЗ "Районная больница".
5.3. Управление здравоохранения муниципального района:
5.3.1. Ежегодно в установленные сроки представляет в Администрацию муниципального района фактические показатели исполнения мероприятий подпрограммы.
5.3.2. Организует проведение проверок реализации мероприятий подпрограммы.
5.3.3. Готовит рекомендации по эффективному выполнению мероприятий подпрограммы с учетом хода реализации подпрограммы.
5.4. МУЗ "Кожно-венерологический диспансер";
5.4.1. Ежегодно представляют в Управление здравоохранения края бюджетную заявку на ассигнования краевого бюджета по форме, установленной предложения об уточнении целевых индикаторов и показателей, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а также о совершенствовании механизма реализации подпрограммы.
5.4.2. Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в Управление здравоохранения отчет о реализации подпрограммы.
5.5. Прием материально-технических средств, приобретенных за счет средств краевого бюджета, осуществляется исполнителями подпрограммы в установленном порядке.
VI. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в сравнении с 2008 годом по следующим показателям:
- заболеваемость сифилисом - 59,8,5 случая на 100 тыс. населения;
- заболеваемость детей сифилисом - не более 2 случаев среди детского населения (0-18 лет);
- заболеваемость гонореей - 128,2 случая на 100 тыс. населения;
- заболеваемость гонореей детей - не более 3 случаев среди детского населения (0-18 лет);
- доля беременных, получивших адекватное и своевременное обследование на сифилис - 95 процентов.
Начальник Управления здравоохранения |
Д.В. Четвериков |
Подпрограмма
"Сахарный диабет"
Паспорт
Подпрограмма "Сахарный диабет"
Наименование - подпрограмма "Сахарный диабет" программы
подпрограммы
Дата принятия - постановление Правительства Хабаровского края от 01 ноября
правового 2008 г. N 255-пр "О краевой целевой программе
акта о "Предупреждение и борьба с социально значимыми
разработке заболеваниями (2009 - 2011 годы)"
подпрограммы
Государственный - Управление здравоохранения Администрации Советско-
заказчик Гаванского муниципального района
(государственный
заказчик-координатор
подпрограммы
Основные разработчики - Управление здравоохранения Администрации Советско-
подпрограммы Гаванского муниципального района
Цели и задачи - предотвращение хронических осложнений сахарного диабета в
подпрограммы первые пять лет от момента установления диагноза;
Основные целевые - доля осложнений при сахарном диабете
показатели
подпрограммы
Сроки и этапы - 2009 - 2012 годы, одноэтапно
выполнения
подпрограммы
Объемы и источники - всего на 2009 - 2012 годы 17,9 млн. рублей (в ценах
соответствующих лет), средства краевого и муниципального
подпрограммы бюджетов
в том числе:
Краевой бюджет: 2009 - 0,000 млн. руб.
2010 - 7,343 млн. руб.
2011 - 10,486 млн. руб.
2012 - 0,000 млн. руб.
Муниципальный бюджет: 2009 - 0,002 млн. руб.
2010 - 0,015 млн. руб.
2011 - 0,037 млн. руб.
2012 - 0,017 млн. руб.
Ожидаемые конечные - снижение частоты развития хронических осложнений у больных
результаты сахарным диабетом до 60 %; внедрение в лечение больных
выполнения сахарным диабетом типа 1 технологии интенсивной
подпрограммы инсулинотерапии с использованием инсулиновых аналогов;
внедрение в лечении больных сахарным диабетом типа 2
комбинированной гипогликемической терапии и перевод не менее
30 % больных сахарным диабетом типа 2 на инсулинотерапию
Система организации - контроль за реализацией подпрограммы осуществляет
контроля за Управление здравоохранения Администраций Советско-
исполнением Гаванского муниципального района
подпрограммы
I. Характеристика проблемы
Сахарный диабет по-прежнему остается актуальной проблемой здравоохранения в силу эпидемического роста заболеваемости среди населения Советско-Гаванского муниципального района, высоких затрат общества, обусловленных развитием сосудистых осложнений и необходимостью создания системы специализированной медицинской помощи,
В муниципальном районе имеет место рост первичной заболеваемости сахарным диабетом на 21%. Наиболее выраженный рост первичной заболеваемости отмечается в группе населения от 40 до 69 лет.
Рост заболеваемости сахарным диабетом сопровождается ростом показателя смертности от осложнений данного заболевания. Основными причинами смерти являются хронические осложнения сахарного диабета. По данным регистра больных сахарным диабетом, в первые пять лет от момента установления диагноза у 100 больных развивается 75 случаев хронических осложнений.
Учреждения здравоохранения муниципального района участвовали в реализации федеральной целевой программы "Сахарный диабет" на территории Края, что позволило снизить первичный выход на инвалидность в 2,3 раза, увеличить охват диспансерным наблюдением больных сахарным диабетом с 82,3% до 100,0%, снизить количество случаев и дней потерь по временной нетрудоспособности у больных сахарным диабетом, улучшить лекарственное обеспечение больных. За период с 1998 года средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом в крае увеличилась с 53,11 _ 1,60 до 59,91 _ 2,32 года.
Таким образом, основные показатели, отражающие эпидемиологическую ситуацию по сахарному диабету, указывают на очевидную необходимость реализации системы программных мероприятий, направленных на профилактику развития хронических осложнений сахарного диабета.
II. Основные цели и задачи подпрограммы, сроки ее реализации, целевые индикаторы, показатели
Целью подпрограммы является предотвращение развития хронических осложнений сахарного диабета в первые пять лет от момента установления диагноза.
Задачами подпрограммы являются:
- организация раннего выявления больных сахарным диабетом среди населения муниципального района;
- обеспечение хорошей компенсации углеводного обмена у больных сахарным диабетом.
Подпрограмма реализуется в 2009 - 2012 годах одноэтапно. Динамика прогнозируемых целевых индикаторов и показателей подпрограммы представлена в приложении N 1 к Программе.
III. Перечень мероприятий подпрограммы
|
|
|
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) |
||||
|
|
Источник финансирования |
Объем финансирования |
||||
в том числе по годам | |||||||
всего |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. |
Организационные мероприятия |
||||||
1.1. |
Обеспечение функционирования государственного регистра лиц, больных сахарным диабетом |
Муниципальный бюджет |
0,015 |
0,002 |
0,003 |
0,005 |
0,000 |
1.2. |
Осуществление мониторинга эпидермической ситуации по сахарному диабету на территории м.р. |
В рамках текущего финансирования |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1.3. |
Реализация программы скрининга на сахарный диабет среди населения м.р. |
В рамках текущего финансирования |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1.4 |
Внедрение системы контроля за лечением больных сахарным диабетом |
В рамках текущего финансирования |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1.5. |
Тиражирование учебных и методических пособий по вопросам диагностики, лечения больных сахарным диабетом, по улучшению гликемического контроля у больных сахарным диабетом |
Муниципальный бюджет |
0,006 |
0,000 |
0,002 |
0,002 |
0,002 |
|
Всего |
Муниципальный бюджет |
0,021 |
0,002 |
0,005 |
0,007 |
0,007 |
2. |
Мероприятия, направленные на повышение эффективности диагностики и лечения больных сахарным диабетом |
||||||
2.1. |
Обеспечение больных сахарным диабетом инсулинами |
Краевой бюджет |
7,440 |
0,000 |
3,000 |
4,440 |
0,000 |
2.2. |
Обеспечение больных сахарным диабетом средствами самоконтроля |
Краевой бюджет |
7,860 |
0,000 |
3,500 |
4,360 |
0,000 |
2.3. |
Оснащение МУЗ "Районная больница" оборудованием и необходимым расходным материалом для определения гликозилированного гемоглобина |
Краевой бюджет |
2,529 |
0,000 |
0,843 |
1,686 |
0,000 |
2.4. |
Реализация обучающих программ для больных сахарным диабетом в учреждениях здравоохранения м.р. |
В рамках текущего фиксирования |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Всего |
Краевой бюджет |
17,829 |
0,000 |
7,343 |
10,486 |
0,000 |
3. |
Подготовка и повышение квалификации медицинских кадров |
||||||
3.1. |
Подготовка врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинских сестер участковых по вопросам диагностики и профилактики сахарного диабета, лечения и диспансерного наблюдения больных сахарным диабетом |
Муниципальный бюджет |
0,020 |
0,000 |
0,000 |
0,020 |
0,000 |
3.2. |
Участие в краевых конференциях, семинарах по вопросам диагностики, лечения больных сахарным диабетом, улучшению гликемического контроля у больных сахарным диабетом |
Муниципальный бюджет |
0,030 |
0,000 |
0,010 |
0,010 |
0,010 |
|
Всего |
Муниципальный бюджет |
0,050 |
0,000 |
0,010 |
0,030 |
0,010 |
|
Итого, в т.ч. краевой бюджет муниципальный бюджет |
17,900 17,829 0,071 |
0,002 0,000 0,002 |
7,358 7,343 0,015 |
10,523 10,486 0,037 |
0,017 0,000 0,017 |
IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Финансирование мероприятии подпрограммы осуществляется за счет средств краевого и муниципального бюджетов.
Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы составляют 17,9 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе из Краевого бюджета - 17,829 млн. руб. и из муниципального бюджета- 0,071 млн. руб.
Финансирование подпрограммы осуществляется по следующим направлениям:
- лекарственное обеспечение и обеспечение средствами диагностики - 15,3 млн. рублей;
- внедрение в клиническую практику новых технологий лечения и диагностики сахарного диабета - 2,529 млн. рублей;
- прочие расходы - 0,071 млн. рублей. Объемы финансирования могут уточняться.
V. Механизм реализации подпрограммы
5.1. Текущее управление исполнителями подпрограммы и контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы осуществляет Управление здравоохранения Администрации Советско-Гаванского муниципального района.
5.2. Основным исполнителям подпрограммы являются МУЗ "Районная больница".
5.3. Управление здравоохранения муниципального района:
5.3.1. Ежегодно в установленные сроки представляет в Администрацию муниципального района фактические показатели исполнения мероприятий подпрограммы.
5.3.2. Организует проведение проверок реализации мероприятий подпрограммы.
5.3.3. Готовит рекомендации по эффективному выполнению мероприятий подпрограммы с учетом хода реализации подпрограммы.
5.4. МУЗ "Районная больница":
5.4.1. Ежегодно представляют в Управление здравоохранения края бюджетную заявку на ассигнования краевого бюджета по форме, установленной предложения об уточнении целевых индикаторов и показателей, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а также о совершенствовании механизма реализации подпрограммы.
5.4.2. Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в Управление здравоохранения отчет о реализации подпрограммы.
5.5. Прием материально-технических средств, приобретенных за счет средств краевого бюджета, осуществляется исполнителями подпрограммы в установленном порядке.
VI. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в сравнении с 2008 годом по следующим показателям:
- снижение частоты развития хронических осложнений у больных сахарным - диабетом до 60 процентов;
- 90-процентное внедрение в лечении больных сахарным диабетом типа 1 технологии интенсивной инсулинотерапии с использованием инсулиновых аналогов;
- 80-процентное внедрение в лечении больных сахарным диабетом типа 2 комбинированной гипогликемической терапии и перевод не менее 30 процентов больных сахарным диабетом типа 2 на инсулинотерапию.
Начальник Управления здравоохранения |
Д.В. Четвериков |
Подпрограмма
"Основные направления развития психиатрической службы
в Советско-Гаванском муниципальном районе"
Паспорт подпрограммы
"Основные направления развития психиатрической службы
в Советско-Гаванском муниципальном районе"
Наименование - подпрограмма "Основные направления развития
подпрограммы психиатрической службы в Советско-Гаванском муниципальном
районе"
Дата принятия - постановление Правительства Хабаровского края от 01 ноября
правового 2008 г. N 255-пр "О краевой целевой программе
акта о "Предупреждение и борьба с социально значимыми
разработке заболеваниями (2009 - 2011 годы)"
подпрограммы
Государственный - Управление здравоохранения Администрации Советско-
заказчик Гаванского муниципального района
(государственный
заказчик-координатор)
подпрограммы
Основные разработчики - Управление здравоохранения Администрации Советско-
подпрограммы Гаванского муниципального района
Цели и задачи - снижение роста распространения психических заболеваний на
подпрограммы территории края; совершенствование методов профилактики
психических расстройств; внедрение современных методов
диагностики и лечения психических расстройств и
расстройств поведения;
совершенствование системы реабилитации лиц, страдающих
психическими расстройствами и расстройствами поведения
Основные целевые - доля пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической
показатели помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов;
доля повторных в течение года госпитализаций в
психиатрический стационар
Сроки и этапы - 2009-2012 годы,одноэтапно
выполнения
подпрограммы
Перечень основных - разработка и внедрение современной методологии деятельности
мероприятий психиатрической службы; разработка методов управления
подпрограммы качеством оказания диагностической, лечебной и
реабилитационной помощи в психиатрических и
психоневрологических учреждениях;
разработка и внедрение системы мониторинга деятельности
психиатрической службы; разработка и внедрение системы
мониторинга деятельности психиатрической службы; проведение
скрининга на раннее выявление психических расстройств и
расстройств поведения; лекарственное обеспечение лиц,
имеющих психические расстройства и расстройства поведения;
внедрение новых методов диагностики, лечения лиц, имеющих
психические расстройства и расстройства поведения;
укрепление материально-технической базы психиатрических
учреждений края; проведение компьютеризации
организационно-консультационных и
информационно-статистических подразделений психиатрической
службы; проведение научно-исследовательских работ в области
психиатрии;
подготовка кадров для оказания специализированной
психиатрической помощи
Объемы и источники - всего на 2009 - 2012 годы 0,741 млн. рублей (в ценах
финансирования соответствующих лет), средства муниципального бюджета
в том числе:
2009 - 0,000 млн. руб.
2010 - 0,242 млн. руб.
2011 - 0,287 млн. руб.
2012 - 0,212 млн. руб.
Система организации - контроль за реализацией подпрограммы осуществляет контроля
контроля за Управление здравоохранения Администраций Советско-
исполнением Гаванского муниципального района
подпрограммы
I. Характеристика проблемы
В Советско-Гаванском муниципальном районе за период с 2004 года наблюдается снижение числа больных с психическими расстройствами на 2,0 процента и показатель составляет 2860,3 на 100000 населения, что выше краевого показателя (2515,3) на 13,7 процентов. Более 30 процентов населения нуждаются в лечебной и консультативной помощи врача-психиатра и других специалистов в области психического здоровья, до 5,5 процента населения нуждаются в активной психиатрической помощи. Доля пациентов, нуждающиеся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов составляет 14,2 процента.
Первичный выход на инвалидность вследствие психических заболеваний вырос в муниципальном районе на 9,5 процентов, но остается ниже краевого показателя на 25,2 процента.
В Советско-Гаванском муниципальном районе, отмечается недостаточное развитие стационарозамещающих технологий. Последнее, в свою очередь, объясняется длительным лечением пациентов в психиатрическом стационаре (за счет больных, постоянно находящихся в стационаре по социальным показаниям). Доля повторных госпитализаций в течение года в психиатрический стационар составляет более 15,7 процентов.
Остается высоким показатель непригодности призывников к службе, в армии по причине психических расстройств. По данным военно-врачебной комиссии края, процент подростков и юношей, признанных в 2008 году негодными к военной службе в связи с психическими расстройствами, превышает аналогичные показатели по другим патологиям.
Основная опасность психических расстройств выражается в утяжелении социального положения пациентов. Лица с психическими расстройствами зачастую исключаются из сферы производства не только в связи с негативным отношением коллег по труду, но также вследствие объективно существующего снижения установки на трудовую деятельность после одного, двухлетнего пребывания на I или II группах инвалидности. В то же время возможность проведения полноценной реабилитации лиц, страдающих психическими заболеваниями, на сегодняшний день отсутствует.
Таким образом, основные показатели, отражающие психическое здоровье населения, указывают на очевидную необходимость реализации системы мероприятий подпрограммы, направленных на профилактику и повышение эффективности лечения больных с психическими расстройствами и расстройствами поведения.
II. Основные цели и задачи подпрограммы, срок ее реализации, целевые индикаторы и показатели
Основной целью подпрограммы является снижение роста распространения психических заболеваний на территории края. Задачами подпрограммы являются:
- совершенствование методов профилактики психических расстройств;
- внедрение современных методов диагностики и лечения психических расстройств и расстройств поведения;
- совершенствование системы реабилитации лиц, страдающих психическими расстройствами и расстройствами поведения.
Подпрограмма реализуется в 2009 - 2012 годах, одноэтапно. Динамика прогнозируемых целевых индикаторов и показателей подпрограммы представлена в приложении N 1 к Программе.
III. Перечень мероприятий подпрограммы
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) | |||||||
N п/п |
Наименование мероприятия |
Источник финансирования |
Объем финансирования |
||||
Всего |
в том числе по годам |
||||||
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
I. |
Организационные мероприятия |
||||||
1.1. |
Организация автоматизированной системы рабочих мест врачей-психиатров (приобретение ПК и программного обеспечения "Электронная история болезни" |
Муниципальный бюджет |
0,100 |
0,000 |
0,050 |
0,050 |
0,000 |
|
Всего |
|
0,100 |
0,000 |
0,050 |
0,050 |
0,000 |
2. |
Профилактика психических заболеваний |
||||||
2.1. |
Обеспечение информирования по проблемам употребления психоактивных веществ в молодежной среде и просвещение населения по вопросам психогигиены и профилактики психических расстройств в СМИ муниципального района |
Муниципальный бюджет |
0,036 |
0,000 |
0,012 |
0,012 |
0,012 |
2.2. |
Организация своевременного оказания консультативной и лечебной помощи детям и подросткам (приобретение тест-полосок "Мультихром-4") |
Муниципальный бюджет |
0,120 |
0,000 |
0,040 |
0,040 |
0,040 |
2.3. |
Организация оказания лечебной и реабилитационной помощи родителям, злоупотребляющим алкоголем или наркотиками |
В рамках текущего фиксирования |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2.4. |
Проведение клинико-психологического скрининга среди детей и подростков |
В рамках текущего фиксирования |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2.5. |
Организация медико-психолого-педагогической помощи в дошкольных и школьных учреждениях, детям и подросткам, входящим в группу риска и имеющим отставание в психическом развитии и психические устройства |
В рамках текущего финансирования |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Всего |
Муниципальный бюджет |
0,156 |
0,000 |
0,052 |
0,052 |
0,052 |
3. |
Диагностика, лечение психических расстройств и реабилитация лиц, страдающих психическими расстройствами |
||||||
3.1. |
Обеспечение психиатрической службы современными лекарственными препаратами |
В рамках текущего фиксирования |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
3.2. |
Участие в научных исследований в области профилактики алкоголизма, наркоманий и связанных с ними последствий, проводимых краевыми специализированными медицинскими учреждениями, в том числе проведение социологических исследований по выявлению причин и факторов, способствующих распространению зависимостей от психоактивных веществ |
В рамках текущего фиксирования |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
3.3. |
Внедрение новых методов диагностики и лечения психических расстройств |
В рамках текущего фиксирования |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
10,000 |
3.4. |
Приобретение алкотестеров в МУЗ для улучшения диагностики состояния алкогольного опьянения |
Муниципальный бюджет |
0,420 |
0,000 |
0,140 |
0,140 |
0,140 |
|
Всего |
В рамках текущего фиксирования |
0,420 |
0,000 |
0,140 |
0,140 |
0,140 |
4. |
Подготовка и повышение квалификации медицинских кадров |
||||||
4.1. |
Обучение специалиста в годичной интернатуре по психиатрии для МУЗ "Психоневрологический диспансер" |
Муниципальный бюджет |
0,045 |
0,000 |
0,000 |
0,045 |
0,000 |
4.2. |
Внедрение методических рекомендаций по раннему выявлению подростков, склонных к употреблению психоактивных веществ для врачей общелечебной сети и СМП |
В рамках текущего фиксирования |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
4.3. |
Переподготовка врачей общелечебной сети и СМП на выездном цикле по медицинскому освидетельствованию граждан, управляющих транспортным средством на состояние опьянения |
Муниципальный бюджет |
0,020 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,020 |
4.4. |
Внедрение методических рекомендаций по предрейсовым медицинским осмотрам водителей транспортных средств среди медицинских работников |
В рамках текущего фиксирования |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
4.5. |
Проведение семинаров для педагогов, психологов средних, средних специальных и высших учебных заведений по раннему выявлению наркологических расстройств среди детей и подростков |
В рамках текущего фиксирования |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
4.6. |
Внедрение методических рекомендаций по результатам мониторинга наркотизации среди учащихся средних, средних специальных и высших учебных заведений |
В рамках текущего фиксирования |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
4.7. |
Внедрение методических рекомендаций по современным методам диагностики и лечения наркологических больных |
В рамках текущего фиксирования |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Всего |
Муниципальный бюджет |
0,065 |
0,000 |
0,000 |
0,045 |
0,020 |
|
Итого |
Муниципальный бюджет |
0,741 |
0,000 |
0,242 |
0,287 |
0,212 |
IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств муниципального бюджета.
Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы составляют 0,741 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе по направлениям:
- приобретение оборудования - 0,42 млн. рублей;
- внедрение современных методов диагностики и лечения психических расстройств и расстройств поведения - 0,12 млн. рублей;
- прочие нужды - 0,201 млн. рублей.
V. Механизм реализации подпрограммы
5.1. Текущее управление исполнителями подпрограммы и контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы осуществляет Управление здравоохранения Администрации Советско-Гаванского муниципального района.
5.2. Основным исполнителям подпрограммы являются МУЗ "Районная больница".
5.3. Управление здравоохранения муниципального района:
5.3.1. Ежегодно в установленные сроки представляет в Администрацию муниципального района фактические показатели исполнения мероприятий подпрограммы.
5.3.2. Организует проведение проверок реализации мероприятий подпрограммы.
5.3.3. Готовит рекомендации по эффективному выполнению мероприятий подпрограммы с учетом хода реализации подпрограммы.
5.4. МУЗ "Психоневрологический диспансер":
5.4.1. Ежегодно представляют в Управление здравоохранения края бюджетную заявку на ассигнования краевого бюджета по форме, установленной предложения об уточнении целевых индикаторов и показателей, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а также о совершенствовании механизма реализации подпрограммы.
5.4.2. Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в Управление здравоохранения отчет о реализации подпрограммы.
5.5. Прием материально-технических средств, приобретенных за счет средств краевого бюджета, осуществляется исполнителями подпрограммы в установленном порядке.
VI. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в сравнении с 2008 годом по следующим показателям:
- снижение доли пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 13,8 процента;
- снижение доли повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар до 15,2 числа больных с психическими расстройствами процента.
- Социальный эффект от реализации мероприятий подпрограммы будет выражен в улучшении качества жизни, сохранении трудового потенциала, формировании здорового образа жизни, снижении социальной и психологической напряженности в обществе вследствие устранения угрозы распространения психических заболеваний.
Начальник Управления здравоохранения |
Д.В. Четвериков |
Подпрограмма
"Туберкулез"
Паспорт подпрограммы
"Туберкулез"
Наименование - подпрограмма "Туберкулез"
подпрограммы
Дата принятия - постановление Правительства Хабаровского края от 01 ноября
правового 2008 г. N 255-пр "О краевой целевой программе
акта о "Предупреждение и борьба с социально значимыми
разработке заболеваниями (2009 - 2011 годы)"
подпрограммы
Государственный - Управление здравоохранения Администрации Советско-
заказчик Гаванского муниципального района
(государственный
заказчик-координатор
подпрограммы
Основные разработчики - Управление здравоохранения Администрации Советско-
подпрограммы Гаванского муниципального района
Цели и задачи - снижение уровня заболеваемости туберкулезом; снижение
подпрограммы уровня смертности от туберкулеза; совершенствование
методов профилактики туберкулеза, в том числе разработка
информационных программ для населения, образовательных
программ для больных туберкулезом и контактирующих с ними
лиц;
совершенствование мер инфекционного контроля туберкулеза;
совершенствование методов диагностики, лечения и
комплексных программ медико-социальной реабилитации;
укрепление материально-технической базы
противотуберкулезных учреждений здравоохранения и
оснащение их современным медицинским и технологическим
оборудованием
Основные целевые доля осложнений при сахарном диабете
показатели
подпрограммы
Сроки и этапы - 2009 - 2012 годы, одноэтапно
выполнения
подпрограммы
Объемы и источники всего на 2009 - 2012 годы 17,082 млн. рублей (в ценах
финансирования соответствующих лет), средства краевого и муниципального
подпрограммы бюджетов
в том числе:
Краевой бюджет: 2009 - 0,714 млн. руб.
2010 - 8,763 млн. руб.
2011 - 7,554 млн. руб.
2012 - 0,000 млн. руб.
Муниципальный бюджет: 2009 - 0,045 млн. руб.
2010 - 0,002 млн. руб.
2011 - 0,002 млн. руб.
2012 - 0,002 млн. руб.
Ожидаемые конечные - снижение смертности от туберкулеза до 26,0 случая на
результаты 100 тыс. населения;
выполнения увеличение доли случаев прекращения бактериовыделения
в общем числе случаев бактериовыделения до 70 %
Система организации - контроль за реализацией подпрограммы осуществляет
контроля за Управление здравоохранения Администраций Советско-
исполнением Гаванского муниципального района
подпрограммы
I. Характеристика проблемы
Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу остается напряженной. За последние три года общая заболеваемость туберкулезом возросла на 18,3 процента. Остается высоким процент больных, умерших до года наблюдения, что говорит о позднем выявлении заболевания.
Не все группы населения охвачены профилактическими медицинскими осмотрами, проводимыми в целях раннего выявления туберкулеза. Охват населения профилактическими осмотрами составил 77,5 процента.
Серьезной проблемой, ухудшающей эпидемическую ситуацию по туберкулезу в крае и Советско-Гаванском муниципальном районе, является неблагополучная ситуация в пенитенциарных учреждениях, где только в период с 2004 по 2008 год заболеваемость туберкулезом выросла на 28,5 процента и составила 1 784,3 случая на 100 тыс. контингента. Доля больных туберкулезом, зарегистрированных в этих учреждениях, среди всех впервые выявленных больных составляет около 12 процентов.
Необходимо принятие дополнительных мер по обеспечению снижения уровня заболеваемости, инвалидности и смертности при туберкулезе, оптимизации лечения больных туберкулезом, обеспечению ранней диагностики и профилактики развития тяжелых осложнений при туберкулезе, увеличению продолжительности и улучшению качества жизни больных, страдающих таким заболеванием, в том числе путем укрепления материально-технической базы учреждений здравоохранения.
II. Основные цели и задачи подпрограммы, срок ее реализации, целевые индикаторы и показатели
Целями подпрограммы являются снижение уровня заболеваемости туберкулезом и снижение уровня смертности от туберкулеза. Задачами подпрограммы являются:
- совершенствование методов профилактики туберкулеза, в том числе разработка информационных программ для населения, образовательных программ для больных туберкулезом и контактирующих с ними лиц;
совершенствование мер инфекционного контроля туберкулеза;
- совершенствование методов диагностики, лечения и комплексных программ медико-социальной реабилитации;
- ремонт и реконструкция, укрепление материально-технической базы противотуберкулезных учреждений здравоохранения и оснащение их современным медицинским и технологическим оборудованием.
Подпрограмма реализуется в 2009 - 2011 годах, одноэтапно. Динамика прогнозируемых целевых индикаторов и показателей подпрограммы представлена в приложении N 1 к Программе.
III. Перечень мероприятий подпрограммы
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) | |||||||
N п/п |
Наименование мероприятия |
Источник финансирования |
Объем финансирования |
||||
всего |
в том числе по годам |
||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. |
Совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации больных туберкулезом |
||||||
1.1. |
Приобретение рентгенодиагностического аппарата для МУЗ "Противотуберкулезный диспансер" в целях повышения качества диагностики туберкулеза |
Краевой бюджет |
8,000 |
0,000 |
8,000 |
0,000 |
0,000 |
1.2. |
Обеспечение МУЗ "Противотуберкулезный диспансер" расходными материалами для бактериологической лаборатории в целях совершенствования лабораторной диагностики |
Краевой бюджет |
0,972 |
0,324 |
0,324 |
0,324 |
0000 |
1.3. |
Обеспечение бактериологической лаборатории МУЗ "Противотуберкулезный диспансер" люминесцентным бинокулярным микроскопом |
Краевой бюджет |
0,300 |
0,000 |
0,000 |
0,300 |
0,000 |
1.4. |
Обеспечение МУЗ "Противотуберкулезный диспансер" лекарственными препаратами для контролируемого лечения в амбулаторных условиях |
Краевой бюджет |
0,748 |
0,240 |
0,249 |
0,259 |
0,000 |
1.5. |
Приобретение автотранспорта для создания "стационаров на дому" и организации контролируемого лечения |
Краевой бюджет |
0,400 |
0,000 |
0,000 |
0,400 |
0,000 |
1.6. |
Обеспечение инфекционного контроля деятельности МУЗ "Противотуберкулезный диспансер". Защита персонала и больных от внутрибольничного распространения инфекций |
Краевой бюджет |
0,581 |
0,150 |
0,190 |
0,241 |
0,000 |
Всего |
Краевой бюджет |
11,001 |
0,714 |
8,763 |
1,524 |
0,000 |
|
2. |
Совершенствование методов профилактики и выявления туберкулеза |
||||||
2.1. |
Тиражирование просветительских материалов по профилактике туберкулеза среди населения |
Муниципальный бюджет |
0,006 |
0,000 |
0,002 |
0,002 |
0,002 |
2.2. |
Приобретение стационарного флюорографа для раннего выявления туберкулеза в МУЗ "Районная больница" |
Краевой бюджет |
6,000 |
0,000 |
0,000 |
6,000 |
0,000 |
|
Всего, в т.ч. краевой бюджет муниципальный бюджет |
6,006 |
0,000 |
0,002 |
6,002 |
0,002 |
|
3. |
Организационные мероприятия |
||||||
3.1. |
Приобретение ПК для эпидемиологического мониторинга туберкулеза в МУЗ "Противотуберкулезный диспансер" |
Краевой бюджет |
0,030 |
0,000 |
0,000 |
0,030 |
0,000 |
|
Всего |
|
0,030 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0.030 |
4. |
Повышение квалификации медицинского персонала |
||||||
4.1. |
Обучение в годичной интернатуре врача-фтизиатра для МУЗ "Противотуберкулезный диспансер" |
Муниципальный бюджет |
0,045 |
0,045 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Всего |
Муниципальный бюджет |
0,045 |
0,045 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Итого, в т.ч. краевой бюджет муниципальный бюджет |
17,082 17,031 0,051 |
0,759 0,714 0,045 |
8,765 8,763 0,002 |
7,556 7,554 0,002 |
0,002 0,000 0,002 |
IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств краевого и муниципального бюджетов.
Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы составляют 17,082 млн. рублей (в ценах соответствующих лет).
Финансирование подпрограммы осуществляется по следующим направлениям:
- капитальные вложения - 15,311 млн. рублей;
- лекарственное обеспечение и внедрение новых технологий лечения - 1,720 млн. рублей;
- прочие нужды - 0,051 млн. рублей. Объемы финансирования могут уточняться.
V. Механизм реализации подпрограммы
5.1. Текущее управление исполнителями подпрограммы и контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы осуществляет Управление здравоохранения Администрации Советско-Гаванского муниципального района.
5.2. Основным исполнителям подпрограммы являются МУЗ "Районная больница".
5.3. Управление здравоохранения муниципального района:
5.3.1. Ежегодно в установленные сроки представляет в Администрацию муниципального района фактические показатели исполнения мероприятий подпрограммы.
5.3.2. Организует проведение проверок реализации мероприятий подпрограммы.
5.3.3. Готовит рекомендации по эффективному выполнению мероприятий подпрограммы с учетом хода реализации подпрограммы.
5.4. МУЗ "Противотуберкулезный диспансер":
5.4.1. Ежегодно представляют в Управление здравоохранения края бюджетную заявку на ассигнования краевого бюджета по форме, установленной предложения об уточнении целевых индикаторов и показателей, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а также о совершенствовании механизма реализации подпрограммы.
5.4.2. Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в Управление здравоохранения отчет о реализации подпрограммы.
5.5. Прием материально-технических средств, приобретенных за счет средств краевого бюджета, осуществляется исполнителями подпрограммы в установленном порядке.
VI. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в сравнении с 2008 годом по следующим показателям:
- снижение смертности от туберкулеза до 26,0 случая на 100 тыс. населения;
- увеличение доли случаев прекращения бактериовыделения в общем случае бактериовыделения до 70 процентов.
Начальник Управления здравоохранения |
Д.В. Четвериков |
Подпрограмма
"Артериальная гипертония"
Паспорт подпрограммы "Артериальная гипертония"
Наименование - подпрограмма "Артериальная гипертония"
подпрограммы
Дата принятия - постановление Правительства Хабаровского края от 01 ноября
правового 2008 г. N 255-пр "О краевой целевой программе
акта о "Предупреждение и борьба с социально значимыми
разработке заболеваниями (2009 - 2011 годы)"
подпрограммы
Государственный - Управление здравоохранения Администрации Советско-
заказчик Гаванского муниципального района
(государственный
заказчик-координатор)
подпрограммы
Основные разработчики - Управление здравоохранения Администрации Советско-
подпрограммы Гаванского муниципального района
Цели и задачи - снижение числа заболеваний сосудистыми расстройствами
подпрограммы головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая
инсульт);
создание эффективной системы профилактики артериальной
гипертонии в группах риска; обеспечение достижения целевых
показателей артериальной гипертонии у больных
гипертонической болезнью;
создание системы специализированной медицинской помощи
больным с осложнениями артериальной гипертонии
Основные целевые - заболеваемость сосудистыми расстройствами головного мозга
показатели (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие
подпрограммы артериальной гипертонии на 100 тыс. населения;
смертность от сосудистых расстройств головного мозга
(цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие
артериальной гипертонии на 100 тыс. населения
Сроки и этапы 2009 - 2011 годы, одноэтапно
выполнения
подпрограммы
Перечень основных - профилактика, диагностика и лечение артериальной гипертонии
мероприятий и ее осложнений; совершенствование организации помощи
подпрограммы больным сердечно-сосудистыми заболеваниями и укрепление
материально-технической базы для ее реализации; повышение
квалификации медицинских кадров в области профилактики и
лечения сердечно-сосудистых заболеваний
Объемы и источники - всего на 2009 - 2012 годы 0,606 млн. рублей (в ценах
финансирования соответствующих лет), средства муниципального бюджета
подпрограммы в том числе:
Муниципальный бюджет; 2009 - 0,000 млн. руб.
2010 - 0,047 млн. руб.
2011 - 0,262 млн. руб.
2012 - 0,297 млн. руб.
Система организации - контроль за реализацией подпрограммы осуществляет
контроля за Управление здравоохранения Администраций Советско-
исполнением Гаванского муниципального района
подпрограммы
I. Характеристика проблемы
В Советско-Гаванском муниципальном районе, как в Хабаровском крае и в Российской Федерации в целом, сохраняется рост заболеваемости населения болезнями системы кровообращения, профилактика и лечение которых являются одной из приоритетных проблем общества в целом, поскольку общество несет значительные потери в связи с инвалидностью и смертностью от этих болезней.
Реализация на территории муниципального района мероприятий краевой целевой программы "Профилактика и лечение артериальной гипертонии и улучшение оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями в Хабаровском крае на 2002-2008 годы" позволила улучшить сложившуюся ситуацию. Начиная с 2003 года, снизились темпы ежегодного прироста инфарктов миокарда и мозговых инсультов. По данным статистики, за период реализации программы удалось снизить заболеваемость инфарктом миокарда на 12,3 процента. Доля больных с цереброваскулярными заболеваниями уменьшилась на 23,6 процента.
В то же время в структуре смертности смертность от сердечнососудистых заболеваний занимает первое место и составляет 43,5 процента. При этом лидирующие позиции среди основных причин смертности принадлежат наиболее грозному осложнению артериальной гипертонии - инсульту. Ситуация осложняется тем, что наряду с чрезвычайно высокой распространенностью артериальной гипертонии, для России характерны крайне неудовлетворительная осведомленность больных о наличии у них заболевания, недостаточный охват лекарственной терапией больных и катастрофически низкая ее эффективность.
Отдавая приоритет профилактике, необходимо продолжить работу по внедрению современных медицинских технологий в лечение осложнений артериальной гипертонии, прежде всего острого нарушения мозгового кровообращения и ишемической болезни сердца, позволяющих сохранить жизнь и трудоспособность данному контингенту больных.
II. Основные цели и задачи подпрограммы, срок ее реализации, целевые индикаторы и показатели
Целью подпрограммы является снижение числа заболеваний сосудистыми расстройствами головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт). Задачами подпрограммы являются:
- создание эффективной системы профилактики артериальной гипертонии в группах риска;
- обеспечение достижения целевых показателей артериальной гипертонии у больных гипертонической болезнью;
- создание системы специализированной медицинской помощи больным с осложнениями артериальной гипертонии.
Реализацию подпрограммы предусматривается осуществить в 2009 -2012 годах, одноэтапно.
Динамика прогнозируемых целевых индикаторов и показателей подпрограммы представлена в приложении N 1 к Программе.
III. Перечень мероприятий подпрограммы
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) | |||||||
N п/п |
Наименование мероприятия |
Источник финансирования |
Объем финансирования |
||||
всего |
в том числе по годам |
||||||
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. |
Профилактика, диагностика и лечение артериальной гипертонии и ее осложнений |
||||||
1.1. |
Обеспечение информированности населения по профилактике и раннему выявления факторов риска сердечнососудистых заболеваний и об их устранении |
Муниципальный бюджет |
0,006 |
0,000 |
0,002 |
0,002 |
0,002 |
1.3. |
Создание системы мониторинга эпидемиологической ситуации по артериальной гипертонии и ее осложнениям |
В рамках текущего фиксирования |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1.4. |
Организация работы школ для больных артериальной гипертонией |
В рамках текущего фиксирования |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Всего |
Муниципальный бюджет |
0,006 |
0,000 |
0,002 |
0,002 |
0,002 |
2. |
Совершенствование организации помощи больным сердечнососудистыми заболеваниями и укрепление материально-технической базы ее реализации |
||||||
2.1. |
Оснащение палаты интенсивной терапии терапевтического отделения МУЗ "Районная больница" следящей аппаратурой и дефибриллятором |
Муниципальный бюджет |
0,500 |
0,000 |
0,000 |
0,250 |
0,250 |
2.3. |
Обеспечение участковой службы амбулаторно-поликлинических учреждений МУЗ современными средствами измерения артериального давления |
Муниципальный бюджет |
0,070 |
0,000 |
0,035 |
0,000 |
0,035 |
|
Всего |
Муниципальный бюджет |
0,570 |
0,000 |
0,035 |
0,250 |
0,285 |
3. |
Подготовка и повышение квалификации медицинских кадров в области профилактики и лечения сердечнососудистых заболеваний |
||||||
3.1. |
Подготовка врачей и фельдшеров отделения СМП МУЗ "Районная больница" по современным методам оказания медицинской помощи больным с сердечнососудистыми заболеваниями |
В рамках текущего фиксирования |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
3.2. |
Участие в краевых конференциях и семинарах по актуальным проблемам сердечнососудистых заболеваний. |
Муниципальный бюджет |
0,030 |
0,000 |
0,010 |
0,010 |
0,010 |
|
Всего |
Муниципальный бюджет |
0,030 |
0,000 |
0,010 |
0,010 |
0,010 |
|
Итого |
Муниципальный бюджет |
0,606 |
0,000 |
0,047 |
0,262 |
0,297 |
IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств муниципального бюджета.
Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы составляют 0,606 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе по направлениям:
- Приобретение оборудования - 0,570 млн. рублей;
- прочие расходы - 0,036 млн. рублей.
V. Механизм реализации подпрограммы
5.1. Текущее управление исполнителями подпрограммы и контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы осуществляет Управление здравоохранения Администрации Советско-Гаванского муниципального района.
5.2. Основным исполнителям подпрограммы являются МУЗ "Районная больница".
5.3. Управление здравоохранения муниципального района:
5.3.1. Ежегодно в установленные сроки представляет в Администрацию муниципального района фактические показатели исполнения мероприятий подпрограммы.
5.3.2. Организует проведение проверок реализации мероприятий подпрограммы.
5.3.3. Готовит рекомендации по эффективному выполнению мероприятий подпрограммы с учетом хода реализации подпрограммы.
5.4. МУЗ "Районная больница":
5.4.1. Ежегодно представляют в Управление здравоохранения края бюджетную заявку на ассигнования краевого бюджета по форме, установленной предложения об уточнении целевых индикаторов и показателей, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а также о совершенствовании механизма реализации подпрограммы.
5.4.2. Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в Управление здравоохранения отчет о реализации подпрограммы.
5.5. Прием материально-технических средств, приобретенных за счет средств краевого бюджета, осуществляется исполнителями подпрограммы в установленном порядке.
VI. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в сравнении с 2008 годом с учетом следующих показателей:
- снижение заболеваемости:
- сосудистыми расстройствами головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии до 375 случаев на 100 тыс. населения;
- инфарктом миокарда до 100 случаев на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от сосудистых расстройств головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии до 170 случаев на 100 тыс. населения.
Социальная эффективность реализации мероприятий подпрограммы будет выражена в снижении уровня заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями, улучшении качества и увеличении продолжительности жизни, сохранении трудового потенциала больных, формировании здорового образа жизни населения.
Начальник Управления здравоохранения |
Д.В. Четвериков |
Подпрограмма "Вакцинопрофилактика"
Паспорт подпрограммы "Вакцинопрофилактика"
Наименование - подпрограмма "Вакцинопрофилактика"
подпрограммы
Дата принятия постановление Правительства Хабаровского края от 01 ноября
правового 2008 г. N 255-пр "О краевой целевой программе
акта о "Предупреждение и борьба с социально значимыми
разработке заболеваниями (2009 - 2011 годы)"
подпрограммы
Государственный Управление здравоохранения Администрации Советско-
заказчик Гаванского муниципального района
(государственный
заказчик-координатор)
подпрограммы
Основные разработчики Управление здравоохранения Администрации Советско-
подпрограммы Гаванского муниципального района
Цели и задачи снижение уровня заболеваемости инфекциями, управляемыми
подпрограммы средствами специфической профилактики; совершенствование
методов профилактики инфекций, управляемых средствами
специфической профилактики;
совершенствование методов планирования и учета вакцинации
населения;
совершенствование системы транспортировки и хранения
("холодовой цепи") препаратов для вакцинопрофилактики и
постановки иммунологических проб; улучшение
материально-технической базы специализированных
медицинских учреждений и оснащение их современным
технологическим оборудованием;
повышение квалификации медицинских работников по вопросам
иммунопрофилактики; пропаганда необходимости
профилактических прививок среди населения
Основные целевые охват профилактическими прививками детей; заболеваемость
показатели инфекциями, управляемыми средствами специфической
подпрограммы иммунопрофилактики; заболеваемость инфекциями,
эндемичными для края: весенне-летний клещевой энцефалит,
туляремия, бешенство
Сроки и этапы 2009 - 2011 годы, одноэтапно
выполнения
подпрограммы
Перечень основных профилактика инфекционных заболеваний; укрепление
мероприятий материально-технической базы учреждений здравоохранения;
подпрограммы повышение квалификации специалистов здравоохранения
Объемы и источники всего на 2009 -2012 годы 8,111 млн. рублей (в ценах
финансирования соответствующих лет), средства краевого и муниципального
подпрограммы бюджетов
в том числе:
Краевой бюджет: 2009 - 0,000 млн. руб.
2010 - 3,768 млн. руб.
2011 - 4,132 млн. руб.
2012 - 0,000 млн. руб.
Муниципальный бюджет:
2009 - 0,000 млн. руб.
2010 - 0,037 млн. руб.
2011 - 0,112 млн. руб.
2012 - 0,062 млн. руб.
Ожидаемые конечные - сохранение 95-процентного уровня охвата детей
результаты профилактическими прививками;
выполнения стабилизация заболеваемости менингококковой инфекцией,
подпрограммы бактериальными менингитами на уровне среднемноголетних
показателей до 2,2 случая на 100 тыс. населения;
исключение случаев возникновения заболеваний полиомиелитом;
снижение заболеваемости клещевым энцефалитом до 0,4 случая
на 100 тыс. населения
Система организации - контроль за реализацией подпрограммы осуществляет контроля
контроля за Управление здравоохранения Администраций Советско-
исполнением Гаванского муниципального района
подпрограммы
I. Характеристика проблемы
Несмотря на достижение стабилизации в Советско-Гаванском муниципальном районе, как и в Хабаровском крае в целом, эпидемиологической обстановки по ряду вакциноуправляемых заболеваний, в вопросах иммунопрофилактики инфекционных заболеваний остается ряд нерешенных проблем.
Сохраняется высокий уровень заболеваемости детей всех возрастных групп болезнями органов дыхания, вызываемыми пневмококками и гемофильной палочкой. В структуре общей заболеваемости болезни органов дыхания составляют 80 процентов.
Сохраняется неблагополучная ситуация по вирусному гепатиту А, ветряной оспе. В МУЗ "Районная больница" медленно внедряются программные средства анализа и обработки информации с использованием компьютерных программ.
Для выполнения целей и задач настоящей подпрограммы необходим; системный подход для координации и планирования ресурсов, сроков реализации комплекса социально-экономических, медицинских, организационно-хозяйственных и других мероприятий.
II. Основные цели и задачи подпрограммы, срок ее реализации, целевые индикаторы и показатели
Целью подпрограммы является снижение уровня заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики. Задачами подпрограммы являются:
- совершенствование методов профилактики инфекций, управляемых средствами специфической профилактики;
- совершенствование методов планирования и учета вакцинации населения;
- совершенствование системы транспортировки и хранения ("холодовой цепи") препаратов для вакцинопрофилактики и постановки иммунологические проб;
- улучшение материально-технической базы специализированных медицинских учреждений и оснащение их современным технологическим оборудованием;
- повышение квалификации медицинских работников по вопросам иммунопрофилактики;
- пропаганда необходимости профилактических прививок среди населения.
Подпрограмма реализуется в 2009 - 2011 годах, одноэтапно. Динамика прогнозируемых целевых индикаторов и показателей подпрограммы представлена в приложении N 1 к Программе.
III. Перечень мероприятий подпрограммы
|
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) |
||||||
N п/п |
Наименование мероприятия |
Источник финансирования |
финансирование по годам |
||||
всего |
в том числе |
||||||
2009 г. |
2010 г. |
2011г. |
2012г. |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
Профилактика инфекционных заболеваний |
||||||
1.1. |
Приобретение медицинских иммунобиологических препаратов, не закупаемых за счет федерального бюджета: |
Краевой Бюджет |
|
|
|
|
|
- иммуноглобулин противоклещевой - аллерген туберкулезный - вакцина против клещевого энцефалита |
0,660 0,108 2,036 |
0,000 0,000 0,000 |
0,300 0,050 1,000 |
0,360 0,058 1,036 |
0,000 0,000 0,000 |
||
- вакцина гриппозная - вакцина антирабическая - иммуноглобулин антирабический - вакцина против гемофильной инфекции |
3,324 0,100 0,052 0,052 |
0,000 0,000 0,000 0,000 |
1,600 0,040 0,020 0,020 |
1,724 0,060 0,032 0,032 |
0,000 0,000 0,000 0,000 |
||
- вакцина АКДС (бесклеточная) - вакцина против гепатита А - сыворотка против яда гадюки |
0,072 1,484 0,012 |
0,000 0,000 0,000 |
0,033 0,700 0,005 |
0,039 0,784 0,007 |
0,000 0,000 0,000 |
||
1.2. |
Организационно-методическое обеспечение мероприятий по профилактике и борьбе с инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики |
В рамках текущего финансирования |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1.3. |
Обеспечение информированности населения по вопросам вакцинопрофилактики через средства массовой информации |
Муниципальный бюджет |
0,006 |
0,000 |
0,002 |
0,002 |
0,002 |
|
Всего |
в т.ч. краевой бюджет муниципальный бюджет |
7,906 7,900 0,006 |
0,000 0,000 0,000 |
3,770 3,768 0,002 |
4,134 4,132 0,002 |
0,002 0,000 0,002 |
2. |
Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения |
||||||
2.1. |
Программное обеспечение учреждений здравоохранения края по проведению вакцинопрофилактики |
Муниципальный бюджет |
0,050 |
0,000 |
0,000 |
0,050 |
0,000 |
2.2. |
Приобретение холодильного оборудования, контейнеров для обработки шприцев и инструментария, сумок-холодильников |
Муниципальный бюджет |
0,125 |
0,000 |
0,025 |
0,050 |
0,050 |
|
Всего |
Муниципальный бюджет |
0,175 |
0,000 |
0,025 |
0,100 |
0,050 |
3. |
Повышение квалификации и специалистов здравоохранения |
||||||
3.1. |
Участие в краевых семинарах по подготовке медицинских работников по вопросам вакцинопрофилактики |
Муниципальный бюджет |
0,030 |
0,000 |
0,010 |
0,010 |
0,010 |
|
Всего |
Муниципальный бюджет |
0,030 |
0,000 |
0,010 |
0,010 |
0,010 |
|
Итого, в т.ч. краевой бюджет муниципальный бюджет |
8,111 7,900 0,211 |
0,000 0,000 0,000 |
3,805 3,768 0,037 |
4,244 4,132 0,112 |
0,062 0,000 0,062 |
IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств краевого и муниципального бюджетов.
Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы составляют 8,111 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе по направлениям:
- приобретение вакцин - 7,9 млн. рублей;
- приобретение оборудования - 0,125 млн. рублей;
- прочие нужды - 0,086 млн. рублей. Объемы финансирования могут уточняться.
V. Механизмы реализации подпрограммы
5.1. Текущее управление исполнителями подпрограммы и контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы осуществляет Управление здравоохранения Администрации Советско-Гаванского муниципального района.
5.2. Основным исполнителям подпрограммы являются МУЗ "Районная больница".
5.3. Управление здравоохранения муниципального района:
5.3.1. Ежегодно в установленные сроки представляет в Администрацию муниципального района фактические показатели исполнения мероприятий подпрограммы.
5.3.2. Организует проведение проверок реализации мероприятий подпрограммы.
5.3.3. Готовит рекомендации по эффективному выполнению мероприятий подпрограммы с учетом хода реализации подпрограммы.
5.4. МУЗ "Районная больница":
5.4.1. Ежегодно представляют в Управление здравоохранения края бюджетную заявку на ассигнования краевого бюджета по форме, установленной предложения об уточнении целевых индикаторов и показателей, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а также о совершенствовании механизма реализации подпрограммы.
5.4.2. Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в Управление здравоохранения отчет о реализации подпрограммы.
5.5. Прием материально-технических средств, приобретенных за счет средств краевого бюджета, осуществляется исполнителями подпрограммы в установленном порядке.
VI. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в сравнении с 2007 годом с учетом следующих показателей:
- сохранение 95-процентного уровня охвата детей профилактическими прививками;
- поддержание территории муниципального района, свободной от полиомиелита;
- сохранение заболеваемости дифтерией, корью, эпидемическим паротитом, коклюшем, весенне-летним клещевым энцефалитом на уровне спорадических случаев;
- отсутствие случаев заболевания туляремией, бешенством;
- стабилизация заболеваемости менингококковой инфекцией, бактериальными менингитами на уровне среднемноголетних показателей;
- исключение случаев возникновения заболеваний полиомиелитом.
Начальник Управления здравоохранения |
Д.В. Четвериков |
Подпрограмма
"Вирусные гепатиты"
Паспорт
подпрограммы "Вирусные гепатиты"
Наименование - подпрограмма "Вирусные гепатиты"
подпрограмма
Дата принятия - постановление Правительства Хабаровского края от 01 ноября
правового 2008 г. N 255-пр "О краевой целевой программе
акта о "Предупреждение и борьба с социально значимыми
разработке заболеваниями (2009 - 2011 годы)"
подпрограммы
Государственный - Управление здравоохранения Администрации Советско-
заказчик Гаванского муниципального района
(государственный
заказчик-координатор
подпрограммы
Основные разработчики - Управление здравоохранения Администрации Советско-
подпрограммы Гаванского муниципального района
Цели и задачи - снижение уровня заболеваемости вирусными гепатитами;
подпрограммы совершенствование методов профилактики вирусных гепатитов
и эпидемиологического надзора; обеспечение качества
диагностики, лечения и реабилитации острых и хронических
вирусных гепатитов
Основные целевые - заболеваемость острым вирусным гепатитом В на 100 тыс.
показатели населения;
подпрограммы заболеваемость острым вирусным гепатитом С на 100 тыс.
населения;
заболеваемость хроническими вирусными гепатитами В и С на
100 тыс. населения
Сроки и этапы - 2009 - 2012 годы, одноэтапно
выполнения
подпрограммы
Перечень основных - продолжение работы по вакцинопрофилактике гепатита В среди
мероприятий медицинских работников края; совершенствование
подпрограммы мероприятий по предупреждению распространения в
учреждениях здравоохранения вирусных гепатитов с
парентеральным механизмом передачи возбудителя; проведение
в рамках предварительных при приеме на работу и
периодических медицинских осмотров обследования
медицинских работников на скрининговые маркеры вирусных
гепатитов с парентеральным механизмом передачи
возбудителя; предоставление медицинским работникам,
страдающим вирусными гепатитами с парентеральным
механизмом передачи возбудителя,
лабораторнодиагностических и лечебно-консультативных
услуг; обучение медицинских работников по вопросам
профессиональной безопасности
Объемы и источники - всего на 2009-2012 годы 1,963 млн. рублей (в ценах
финансирования соответствующих лет), средства краевого и муниципального
бюджетов в том числе:
Краевой бюджет: 2009 - 0,050 млн. руб.
2010 - 0,516 млн. руб.
2011 - 0,864 млн. руб.
2012 - 0,000 млн. руб.
Муниципальный бюджет: 2009 - 0,000 млн, руб.
2010 - 0,169 млн. руб.
2011 - 0,180 млн. руб.
2012 - 0,184 млн. руб.
Ожидаемые конечные - снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом В до 3
результаты случаев на 100 тыс. населения; снижение заболеваемости
выполнения острым вирусным гепатитом иС до 2,5 случая на 100 тыс.
подпрограммы населения; снижение заболеваемости хроническими вирусными
гепатитами В и С до 65 случаев на 100 тыс. населения
Система организации - контроль за реализацией подпрограммы осуществляет
контроля за Управление здравоохранения Администраций Советско-
исполнением Гаванского муниципального района
подпрограммы
I. Характеристика проблемы
В Советско-Гаванском муниципальном районе за последние пять лет отмечается рост в 2 раза вирусоносительства гепатитов В и С. Маркеры вирусных гепатитов В и С выявляются соответственно у 1,7 процента и 2,6 процента обследованных жителей муниципального района.
Вирусные гепатиты с парентеральным механизмом передачи возбудителя широко распространены среди медицинских работников края. Так, у медицинского персонала учреждений здравоохранения муниципального района антитела к вирусным гепатитам В и С были обнаружены у 0,6 и 1,7 процентов обследованных медицинских работников соответственно.
Наиболее пораженными являются специалисты и персонал хирургических, акушерско-гинекологических, анестезиолого-реанимационных, стоматологических, отделений и кабинетов поликлиник.
Необходимо совершенствование и дальнейшее развитие методов расследования случаев эпидемических вспышек вирусных гепатитов, молекулярных методов диагностики, методов профилактики вирусных гепатитов, специализированной медицинской помощи.
II. Основные цели и задачи подпрограммы, срок ее реализации, целевые индикаторы и показатели
Целью подпрограммы является снижение уровня заболеваемости вирусными гепатитами.
Задачами подпрограммы являются:
совершенствование методов профилактики вирусных гепатитов и эпидемиологического надзора;
- обеспечение качества диагностики, лечения и реабилитации острых и хронических вирусных гепатитов.
Подпрограмма реализуется в 2009 - 2012 годах, одноэтапно. Динамика прогнозируемых целевых индикаторов и показателей подпрограммы представлена в приложении N 1 к Программе.
III. Перечень мероприятий подпрограммы
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) | |||||||
|
Наименование мероприятия |
Источник финансирования |
Объем финансирования |
||||
всего |
в том числе |
|
|||||
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. |
Развитие системы эпидемиологического надзора и профилактики вирусных гепатитов с парентеральным механизмом передачи возбудителя |
||||||
1.1. |
Создание на базе лаборатории СПИД МУЗ "Районная больница" информационно- аналитического банка данных о лабораторном скрининге |
В рамках текущего финансирования |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1.2. |
Вакцинация и ревакцинация медицинских работников лечебно-профилактических учреждений муниципального района против вирусных гепатитов А и В, приобретение медицинских средств и изделий медицинского назначения |
Краевой бюджет |
0,420 |
0,050 |
0,180 |
0,190 |
0,000 |
Муниципальный бюджет |
0,022 |
0,000 |
0,007 |
0,008 |
0,007 |
||
1.3. |
Тиражирование буклетов по профилактике вирусных гепатитов для населения |
Муниципальный бюджет |
0,006 |
0,000 |
0,002 |
0,002 |
0,002 |
Всего, в т.ч. краевой бюджет муниципальный бюджет |
|
0,448 0,420 0,028 |
0,050 0,050 0,000 |
0,189 0,180 0,009 |
0,200 0,190 0,010 |
0,009 0,000 0,009 |
|
2. |
Обеспечение своевременной диагностики, лечения вирусных гепатитов с парентеральным механизмом передачи возбудителя |
||||||
2.1 |
Закупка медикаментов для лечения хронических вирусных гепатитов В и С |
Краевой бюджет |
1,010 |
0,000 |
0,336 |
0,674 |
0,000 |
2.2. |
Приобретение диагностического и стерилизационного оборудования |
Муниципальный бюджет |
0,175 |
0,000 |
0,050 |
0,060 |
0,065 |
2.3. |
Приобретение тест-систем для диагностики методом ИФА вирусных гепатитов А, В и С |
Муниципальный бюджет |
0,300 |
0,000 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
|
Всего, в т.ч. краевой бюджет муниципальный бюджет |
|
1,485 1,010 0,475 |
0,000 0,000 0,000 |
0,486 0,336 0,150 |
0,834 0,674 0,160 |
0,165 0,000 0,165 |
3. |
Повышение квалификации медицинских кадров по вопросам диагностики, клиники, лечения, эпидемиологии и профилактики вирусных гепатитов с парентеральным механизмом передачи возбудителя |
||||||
3.1. |
Участие в краевых научно-практических конференций, семинарах, совещаниях по проблеме вирусных гепатитов |
Муниципальный бюджет |
0,030 |
0,000 |
0,010 |
0,010 |
0,010 |
3.2. |
Переподготовка специалистов муниципальных учреждений здравоохранения (лаборантов, инфекционистов, эпидемиологов) по вопросам диагностики, профилактики, лечения вирусных гепатитов |
В рамках текущего финансирования |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
3.3. |
Подготовка и проведение обучающих семинаров для медицинских работников по вопросам профессиональной безопасности |
В рамках текущего финансирования |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Всего |
Муниципальный бюджет |
0,030 |
0,000 |
0,010 |
0,010 |
0,010 |
|
Итого в т.ч. краевой бюджет муниципальный бюджет |
|
1,963 1,430 0,533 |
0,050 0,050 0,000 |
0,685 0,516 0,169 |
1,044 0,864 0,180 |
0,184 0,000 0,184 |
IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
- Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется из краевого и муниципального бюджетов в размере 1,963 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе по направлениям:
- лекарственное обеспечение и диагностика гепатитов - 1,31 млн. рублей;
- приобретение оборудования - 0,175 млн. рублей;
- прочие расходы - 0,478 млн. рублей. Объемы финансирования могут уточняться.
V. Механизм реализации подпрограммы
5.1. Текущее управление исполнителями подпрограммы и контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы осуществляет Управление здравоохранения Администрации Советско-Гаванского муниципального района.
5.2. Основным исполнителям подпрограммы являются МУЗ "Районная больница".
5.3. Управление здравоохранения муниципального района:
5.3.1. Ежегодно в установленные сроки представляет в Администрацию муниципального района фактические показатели исполнения мероприятий подпрограммы.
5.3.2. Организует проведение проверок реализации мероприятий подпрограммы.
5.3.3. Готовит рекомендации по эффективному выполнению мероприятий подпрограммы с учетом хода реализации подпрограммы.
5.4. МУЗ "Районная больница":
5.4.1. Ежегодно представляют в Управление здравоохранения края бюджетную заявку на ассигнования краевого бюджета по форме, установленной предложения об уточнении целевых индикаторов и показателей расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а также о совершенствовании механизма реализации подпрограммы.
5.4.2. Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в Управление здравоохранения отчет о реализации подпрограммы.
5.5. Прием материально-технических средств, приобретенных за счет средств краевого бюджета, осуществляется исполнителями подпрограммы в установленном порядке.
VI. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в сравнении с 2008 годом по следующим показателям:
- снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом В до 2,2 на 100 тыс. населения;
- снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом С до 2,2 на 100 тыс. населения;
- снижение заболеваемости хроническими вирусными гепатитами В и С до 64 случаев на 100 тыс. населения.
Начальник Управления здравоохранения |
Д.В. Четвериков |
Приложение N 1
к муниципальной целевой программе
"Предупреждение и борьба
с социально значимыми заболеваниями
в Советско-Гаванском районе на 2009-2012 годы"
Динамика
целевых индикаторов и показателей муниципальной целевой программы
"Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями
в Советско-Гаванском районе на 2009 - 2012 годы"
N п/п |
Наименование показателей |
Единица измерения |
Базовое значение (2008 год) |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
I. Подпрограмма "Сахарный диабет" | ||||||||
1. |
Частота развития хронических осложнений у больных сахарным диабетом |
процентов |
75 |
73 |
70 |
65 |
60 |
|
2. |
Доля больных сахарным диабетом типа 1, которым применяется интенсивная инсулинотерапия с использованием инсулиновых аналогов |
-"- |
55 |
60 |
70 |
80 |
90 |
|
3. |
Доля больных сахарным диабетом типа 2, которым применяется комбинированная терапия |
-"- |
20 |
40 |
60 |
70 |
80 |
|
4. |
Доля больных сахарным диабетом типа 2, которые переведены на инсулинотерапию |
-"- |
9 |
15 |
20 |
25 |
30 |
|
II. Подпрограмма "Туберкулез" | ||||||||
1. |
Доля случаев прекращения бактериовыделения в общем числе случаев бактериовыделения среди населения |
проценты |
62,0 |
65,0 |
67,0 |
70,0 |
70,0 |
|
2. |
Смертность от туберкулеза |
случаи на 100 тыс. населения |
26,3 |
26,2 |
26,1 |
26,0 |
26,0 |
|
3. |
Охват населения профилактическими осмотрами |
проценты |
77,5 |
77,7 |
78,0 |
79,0 |
80,0 |
|
III. Подпрограмма "Онкология" | ||||||||
1. |
Показатели, характеризующие выполнение государственного планового задания по оказанию на селению бесплатной медицинской помощи |
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Число пролеченных больных на круглосуточных койках |
законченные случаи |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
|
1.2. |
Количество посещений |
посещения |
2785 |
2800 |
2870 |
2950 |
3000 |
|
1.3. |
Количество пациентов в дневном стационаре |
пациенты в день |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
1.4. |
Средняя длительность пребывания в круглосуточном стационаре |
дни |
18,5 |
18,5 |
18,2 |
18,0 |
17,5 |
|
2 |
Показатели результативности медицинской помощи |
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Летальность общая |
проценты |
1,8 |
не более 1,75 |
не более 1,7 |
не более 1,65 |
не более 1,6 |
|
2.2. |
Расхождение клинического и патологоанатомического диагнозов |
-"- |
10,0 |
не более 9,5 |
не более 9,0 |
не более 8,0 |
не более 7,0 |
|
2.3. |
Удельный вес больных с запущенными стадиями впервые выявленных злокачественных новообразований |
-"- |
32,6 |
не более 30,0 |
не более 29,0 |
не более 27,0 |
не более 25,0 |
|
2.4. |
Доля больных, выявленных активно при целевых медицинских осмотрах, с I и II стадией злокачественных новообразований |
-"- |
55 |
не менее 58 |
не менее 60 |
не менее 62 |
не менее 65 |
|
2.5. |
Одногодичная летальность |
-"- |
30 |
не более 29,5 |
не более 29 |
не более 28,5 |
не более 28,5 |
|
2.6. |
Удельный вес посещений с профилактической целью |
-"- |
65 |
не более 65 |
не более 65 |
не более 65 |
не более 65 |
|
2.7. |
Индекс накопления |
-"- |
4,3 |
не более 4,5 |
не более 4,7 |
не более 4,9 |
не более 4,95 |
|
2.8. |
Смертность от онкологических заболеваний |
случаи на 100 тыс. населения |
179 |
175 |
173 |
169 |
166 |
|
IV. Подпрограмма "О мерах по предупреждению дальнейшего распространения заболеваний, передаваемых половым путем" | ||||||||
1. |
Число серологических обследований (микрореакция с кардиолипиновым антигеном, иммуноферментный анализ) на сифилис |
случаи на 1 тыс. населения |
1061,0 |
1078,0 |
1096,0 |
1105,0 |
1114,0 |
|
2. |
Заболеваемость сифилисом |
случаи на 100 тыс. населения |
72,8 |
70,0 |
67,8 |
63,3 |
59,8 |
|
3. |
Заболеваемость детей сифилисом |
случаи |
2 |
не более 2 |
не более 2 |
не более 2 |
не более 2 |
|
4. |
Заболеваемость гонореей |
случаи на 100 тыс. населения |
181,5 |
151,3 |
140,8 |
134,2 |
128,2 |
|
5. |
Заболеваемость детей гонореей |
случаи |
3 |
не более 3 |
не более 3 |
не более 3 |
не более 3 |
|
6. |
Доля беременных, получивших адекватное и своевременное обследование на сифилис |
проценты |
87 |
89 |
91 |
93 |
95 |
|
7. |
Доля детей, больных гонореей, получивших адекватное обследование |
проценты |
60 |
63 |
68 |
73 |
75 |
|
V. Подпрограмма "Вирусные гепатиты" | ||||||||
1. |
Заболеваемость острым вирусным гепатитом В |
случаи на 100 тыс. населения |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
|
2. |
Заболеваемость острым вирусным гепатитом С |
-"- |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
|
3. |
Заболеваемость хроническим вирусным гепатитом |
-"- |
68,9 |
67,0 |
66,0 |
65,0 |
64,0 |
|
|
VI. Подпрограмма "Основные направления развития психиатрической службы в Хабаровском крае" |
|||||||
1. |
Доля пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи |
-"- |
14,2 |
14,1 |
14,0 |
13,9 |
13,8 |
|
2. |
Средняя продолжительность лечения в психиатрическом стационаре |
ДНИ |
37,3 |
37,1 |
36,9 |
36,7 |
36,6 |
|
3. |
Доля повторных госпитализаций в психиатрический стационар |
проценты |
15,7 |
15,6 |
15,4 |
15,3 |
15,2 |
|
VII. Подпрограмма "Артериальная гипертония" | ||||||||
1. |
Заболеваемость сосудистыми расстройствами головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии |
случаи на 100 тыс. населения |
380 |
379 |
378 |
376 |
375 |
|
2. |
Смертность от сосудистых расстройств головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии |
-"- |
200 |
190 |
180 |
170 |
170 |
|
3. |
Заболеваемость инфарктом миокарда |
-"- |
102 |
102 |
101 |
101 |
100 |
|
VIII. Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" | ||||||||
1. |
Охват детей профилактическими прививками |
проценты |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
|
2. |
Заболеваемость коклюшем |
случаи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Заболеваемость менингококковой инфекцией; |
-"- |
3,7 |
3,5 |
3,1 |
2,7 |
2,2 |
|
4. |
Заболеваемость клещевым энцефалитом |
-"- |
0,6 |
0,56 |
0,50 |
0,40 |
0,40 |
|
5. |
Заболеваемость полиомиелитом |
-"- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Начальник Управления здравоохранения |
Д.В. Четвериков |
Приложение N 2
к муниципальной целевой программе
"Предупреждение и борьба
с социально значимыми заболеваниями
в Советско-Гаванском районе на 2009-2012 годы"
Смета
расходов на муниципальную целевую программу
"Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями
в Советско-Гаванском районе на 2009-2012 годы"
N п/п |
Наименование программных мероприятий |
Код экономии, классификации |
Распорядитель (получатель) бюджетных средств |
Источники финансирования |
Объемы финансирования (млн. руб.) по годам |
Сроки исполнения |
Исполнители |
|||||
Всего |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
I. Подпрограмма "Сахарный диабет" | ||||||||||||
1. |
Организационные мероприятия - всего в том числе: |
|
Управление здравоохранения |
муниципальный бюджет |
0,021 |
0,002 |
0,005 |
0,007 |
0,007 |
2009-2012 годы |
Управление здравоохранения, МУЗ "Районная больница" |
|
1.1. |
Обеспечение функционирования государственного регистра лиц, больных сахарным диабетом (далее - регистр) |
ст. 226 |
Управление здравоохранения |
муниципальный бюджет |
0,015 |
0,002 |
0,003 |
0,005 |
0,005 |
2009-2012 годы |
Управление здравоохранения, МУЗ "Районная больница" |
|
1.2. |
Тиражирование учебных и методических пособий по вопросам диагностики, лечения больных сахарным диабетом, по улучшению гликемического контроля у больных сахарным диабетом |
ст. 226 |
Управление здравоохранения |
муниципальный бюджет |
0,006 |
0,000 |
0,002 |
0,002 |
0,002 |
2010-2012 годы |
Управление здравоохранения, МУЗ "Районная больница" |
|
2. |
Мероприятия, направленные на повышение эффективности диагностики и лечения больных сахарным диабетом - всего |
|
Управление здравоохранения |
краевой бюджет |
17,829 |
0,000 |
7,343 |
10,486 |
0,000 |
2010-2011 годы |
Управление здравоохранения, МУЗ "Районная больница" |
|
2.1. |
Обеспечение больных сахарным диабетом инсулинами |
ст. 340 |
Управление здравоохранения |
краевой бюджет |
7,440 |
0,000 |
3,000 |
4,440 |
0,000 |
2010-2011 годы |
Управление здравоохранения, МУЗ "Районная больница" |
|
2.2. |
Обеспечение больных сахарным диабетом средствами самоконтроля |
ст. 340 |
Управление здравоохранения |
краевой бюджет |
7,860 |
0,000 |
3,500 |
4,360 |
0,00 0 |
2010-2011 годы |
Управление здравоохранения, МУЗ "Районная больница" |
|
2.3. |
Оснащение МУЗ "Районная больница" оборудованием и необходимым расходным материалом для определения гликозилированного гемоглобина |
ст. 340 |
Управление здравоохранения |
краевой бюджет |
2,529 |
0,000 |
0,843 |
1,686 |
0,000 |
2010-2011 годы |
Управление здравоохранения, МУЗ "Районная больница" |
|
3. |
Подготовка и повышение квалификации медицинских кадров - всего в том числе: |
|
Управление здравоохранения |
муниципальный бюджет |
0,050 |
0,000 |
0,010 |
0,030 |
0,010 |
2010-2012 годы |
МУЗ "Районная больница" |
|
3.1. |
Участие в краевых конференциях, семинарах по вопросам диагностики, лечения больных сахарным диабетом, улучшению гликемического контроля больных сахарным диабетом |
ст. 212, 222, 226 |
Управление здравоохранения |
муниципальный бюджет |
0,020 |
0,000 |
0,000 |
0,020 |
0,000 |
2009-2011 годы |
МУЗ "Районная больница" |
|
3.2. |
Подготовка врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, врачей общей практики, медицинских сестер участковых по вопросам диагностики и профилактики сахарного диабета, лечения и диспансерного наблюдения больных сахарным диабетом |
ст. 212, 222,226 |
Управление здравоохранения |
муниципальный бюджет |
0,030 |
0,000 |
0,010 |
0,010 |
0,010 |
2010-2012 годы |
МУЗ "Районная больница" |
|
Итого по подпрограмме |
всего бюджет |
17,900 |
0,002 |
7,358 |
10,523 |
0,017 |
2009-2012 годы |
Управление здравоохранения, МУЗ "Районная больница" |
||||
краевой бюджет |
17,829 |
0,000 |
7,343 |
10,486 |
0,000 |
|||||||
муниципальный бюджет |
0,071 |
0,002 |
0,015 |
0,037 |
0,017 |
|||||||
II. Подпрограмма "Туберкулез" | ||||||||||||
1. |
Совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации больных туберкулезом |
|
Управление здравоохранения |
краевой бюджет |
11,001 |
0,714 |
8,763 |
1,524 |
0,000 |
2009-2011 годы |
Управление здравоохранения, МУ "Противотуберкулезный диспансер |
|
11. |
Приобретение рентгенодиагностического аппарата для МУЗ "Противотуберкулезный диспансер" в целях повышения качества диагностики туберкулеза |
ст. 310 |
Управление здравоохранения |
краевой бюджет |
8,00 |
0,000 |
8,000 |
0,000 |
0,000 |
2010 год |
Управление здравоохранения, МУ "Противотуберкулезный диспансер" |
|
1.2. |
Обеспечение МУЗ "Противотуберкулезный диспансер" расходными материалами для бактериологической лаборатории в целях совершенствования лабораторной диагностики |
ст. 340 |
Управление здравоохранения |
краевой бюджет |
0,972 |
0,324 |
0,324 |
0,324 |
0,000 |
2009-2011 годы |
Управление здравоохранения, МУ "Противотуберкулезный диспансер" |
|
1.3. |
Обеспечение бактериологической лаборатории МУЗ "Противотуберкулезный диспансер" люминесцентным бинокулярным микроскопом |
ст. 310 |
Управление здравоохранения |
краевой бюджет |
0,300 |
0,000 |
0,000 |
0,300 |
0,000 |
2011 год |
Управление здравоохранения, МУ "Противотуберкулезный диспансер" |
|
1.4. |
Обеспечение МУЗ "Противотуберкулезный диспансер" лекарственными препаратами для контролируемого лечения в амбулаторных условиях |
ст. 340 |
Управление здравоохранения |
краевой бюджет |
0,748 |
0,240 |
0,249 |
0,259 |
0,000 |
2009-2011 годы |
Управление здравоохранения, МУ "Противотуберкулезный диспансер" |
|
1.5. |
Приобретение автотранспорта для создания "стационаров на дому" и организации контролируемого лечения |
ст. 310 |
Управление здравоохранения |
краевой бюджет |
0,400 |
0,000 |
0,000 |
0,400 |
0,000 |
2011 год |
Управление здравоохранения, МУ "Противотуберкулезный диспансер" |
|
1.6. |
Обеспечение инфекционного контроля деятельности МУЗ "Противотуберкулезный диспансер". Защита персонала и больных от внутрибольничного распространения инфекции |
ст. 310 |
Управление здравоохранения |
краевой бюджет |
0,581 |
0,150 |
0,190 |
0,241 |
0,000 |
2009-2011 годы |
Управление здравоохранения, МУ |
|
2. |
Совершенствование методов профилактики и выявления туберкулеза |
|
Управление здравоохранения |
краевой бюджет муниципальный бюджет |
6,006 |
0,000 |
0,002 |
6,002 |
0,002 |
2010-2012 годы |
Управление здравоохранения, МУЗ "Противотуберкулезный диспансер" |
|
2.1. |
Тиражирование просветительских материалов по профилактике туберкулеза среди населения |
ст. 226 |
Управление здравоохранения |
муниципальный бюджет |
0,006 |
0,000 |
0,002 |
0,002 |
0,002 |
2010-2012 годы |
Управление здравоохранения, МУЗ "Противотуберкулезный диспансер" |
|
2.2. |
Приобретение стационарного флюорографа для раннего выявления туберкулеза в МУЗ "Районная больница" |
ст. 310 |
Управление здравоохранения |
краевой бюджет |
6,0 |
0,000 |
0,000 |
6,000 |
0,000 |
2011 год |
Управление здравоохранения, МУЗ " Противотуберкулезный диспансер" |
|
3. |
Организационные мероприятия |
|
Управление здравоохранения |
краевой бюджет |
0,030 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,030 |
2012 год |
Управление здравоохранения, МУЗ "Противотуберкулезный диспансер" |
|
3.1. |
Приобретение ПК для эпидемиологического мониторинга туберкулеза в МУЗ "Противотуберкулезный диспансер" |
ст. 340 |
Управление здравоохранения |
краевой бюджет |
0,030 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,030 |
2012 год |
Управление здравоохранения, МУЗ "Противотуберкулезный диспансер" |
|
4. |
Повышение квалификации медицинского персонала |
|
Управление здравоохранения |
муниципальный бюджет |
0,045 |
0,045 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2009 год |
Управление здравоохранения, МУЗ "Противотуберкулезный диспансер" |
|
4.1. |
Обучение в годичной интернатуре врача-фтизиатра для МУЗ "Противотуберкулезный диспансер" |
ст. 212, 222, 226 |
Управление здравоохранения |
муниципальный бюджет |
0,045 |
0,045 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2009-2012 годы |
Управление здравоохранения, МУЗ "Противотуберкулезный диспансер" |
|
Итого по подпрограмме |
всего бюджет |
17,082 |
0,759 |
8,765 |
7,556 |
0,002 |
2009-2012 годы |
Управление здравоохранения, МУЗ "Противотуберкулезный диспансер" |
||||
краевой бюджет |
17,031 |
0,714 |
8,763 |
7,554 |
0,000 |
|||||||
муниципальный бюджет |
0,051 |
0,045 |
0,002 |
0,002 |
002 |
|||||||
III. Подпрограмма "Онкология" | ||||||||||||
1. |
Организационные мероприятия |
|
Управление здравоохранения |
муниципальный бюджет |
0,012 |
0,000 |
0,004 |
0,004 |
0,004 |
2010-2012 годы |
Управление здравоохранения, МУЗ "Районная больница" |
|
1.1. |
Тиражирование учебных и методических пособий по вопросам раннего выявления предопухолевых и онкологических заболеваний |
ст. 226 |
Управление здравоохранения |
муниципальный бюджет |
0,006 |
0,000 |
0,002 |
0,002 |
0,002 |
2010-2012 годы |
Управление здравоохранения, МУЗ "Районная больница" |
|
1.2. |
Обеспечение информированности населения по вопросам профилактики и раннего выявления онкологических заболеваний |
ст. 226 |
Управление здравоохранения |
муниципальный бюджет |
0,006 |
0,000 |
0,002 |
0,002 |
0,002 |
2010-2012 годы |
Управление здравоохранения, МУЗ "Районная больница" |
|
2. |
Мероприятия, направленные на повышение эффективности диагностики и лечения онкологических заболеваний |
|
Управление здравоохранения |
муниципальный бюджет |
1,053 |
0,000 |
0,351 |
0,351 |
0,351 |
2010-2012 годы |
Управление здравоохранения, МУЗ "Районная больница" |
|
2.2. |
Приобретение эндоскопического оборудования для МУЗ "Районная больница" для улучшения ранней диагностики онкологических заболеваний |
ст. 310 |
Управление здравоохранения |
муниципальный бюджет |
0,900 |
0,000 |
0,300 |
0,300 |
0,300 |
2010-2012 годы |
Управление здравоохранения, МУЗ "Районная больница" |
|
2.1. |
Своевременное формирование заявки на дорогостоящие противоопухолевые препараты для онкологических больных по рекомендациям специалистов ГУЗ "Краевой клинический центр онкологии" |
Ст. 226 |
Управление здравоохранения |
муниципальный бюджет |
0,003 |
0,000 |
0,001 |
0,001 |
0,001 |
2010-2012 годы |
Управление здравоохранения, МУЗ "Районная больница" |
|
2.3. |
Приобретение тест-систем онкомаркеров для ИФА диагностики онкологических заболеваний |
ст. 340 |
Управление здравоохранения |
муниципальный бюджет |
0,150 |
0,000 |
0,050 |
0,050 |
0,050 |
2010-2012 годы |
Управление здравоохранения, МУЗ "Районная больница" |
|
3. |
Подготовка и повышение квалификации медицинских кадров |
|
Управление здравоохранения |
муниципальный бюджет |
0,030 |
0,000 |
0,010 |
0,010 |
0,010 |
2010-2012 годы |
Управление здравоохранения, МУЗ "Районная больница" |
|
3.1. |
Участие в краевых конференциях, семинарах по вопросам диагностики, лечения больных с онкопатологией |
ст. 212, 222, 226 |
Управление здравоохранения |
муниципальный бюджет |
0,030 |
0,000 |
0,010 |
0,010 |
0,010 |
2010-2012 годы |
Управление здравоохранения, МУЗ "Районная больница" |
|
Итого по подпрограмме |
всего бюджет |
1,095 |
0,000 |
0,365 |
0,365 |
0,365 |
2010-2012 годы |
Управление здравоохранения, МУЗ "Районная больница" |
||||
краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
муниципальный бюджет |
1,095 |
0,000 |
0,365 |
0,365 |
0,365 |
|||||||
IV .Подпрограмма "О мерах по предупреждению дальнейшего распространения заболеваний, передаваемых половым путем" | ||||||||||||
|
Укрепление материально-технической базы дерматовенерологической службы |
|
Управление здравоохранения |
краевой бюджет |
0,656 |
0,195 |
0,432 |
0,029 |
0,000 |
2009-2011 годы |
Управление здравоохранения, МУЗ "Кожно-венерологический диспансер" |
|
1.1. |
Оснащение МУЗ "Кожно-венерологический диспансер" лабораторным оборудованием для проведения иммуноферментного анализа и диагностики сифилиса |
ст. 310 |
Управление здравоохранения |
краевой бюджет |
0,400 |
0,000 |
0,400 |
0,000 |
0,000 |
2010 год |
Управление здравоохранения, МУЗ "Кожно-венерологический диспансер" |
|
1.2. |
Дооснащение МУЗ "Кожно-венерологический диспансер" медицинским оборудованием |
ст. 310 |
Управление здравоохранения |
краевой бюджет |
0,256 |
0,195 |
0,032 |
0,029 |
0,000 |
2009-2012 годы |
Управление здравоохранения, МУЗ "Кожно - венерологический диспансер" Управление здравоохранения, МУЗ "Кожно- венерологический диспансер" |
|
2. |
Создание информационно-пропагандистской системы по профилактике инфекций, передаваемых половым путем |
|
Управление здравоохранения |
муниципальный бюджет |
0,006 |
0,000 |
0,002 |
0,002 |
0,002 |
2010-2012 годы |
||
2.1. |
Тиражирование учебных и методических пособий для обучения населения методам профилактики инфекций, передаваемых половым путем |
ст. 226 |
Управление здравоохранения |
муниципальный бюджет |
0,006 |
0,000 |
0,002 |
0,002 |
0,002 |
2010-2012 годы |
Управление здравоохранения, МУЗ "Кожно - венерологический диспансер" |
|
3. |
Профилактика, диагностика и лечение инфекций, передаваемых половым путем |
|
Управление здравоохранения |
муниципальный бюджет |
0,060 |
0,000 |
0,012 |
0,024 |
0,024 |
2010-2012 годы |
Управление здравоохранения, МУЗ "Кожно-венерологический |
|
3.1. |
Приобретение тест-систем для ИФА-диагностики инфекций, передающихся половым путем |
ст. 340 |
Управление здравоохранения |
муниципальный бюджет |
0,060 |
0,000 |
0,012 |
0,024 |
0,024 |
2010-2012 годы |
Управление здравоохранения, МУЗ "Кожно-венерологический диспансер" |
|
Итого по подпрограмме |
всего бюджет |
0,722 |
0,195 |
0,446 |
0,055 |
0,026 |
2009-2012 годы |
Управление здравоохранения, МУЗ "Кожно-венерологический диспансер" |
||||
краевой бюджет |
0,656 |
0,195 |
0,432 |
0,029 |
0,000 |
|||||||
муниципальный бюджет |
0,066 |
0,000 |
0,014 |
0,026 |
0,026 |
|||||||
V. Подпрограмма "Вирусные гепатиты" | ||||||||||||
1. |
Развитие системы эпидемиологического надзора и профилактики вирусных гепатитов с парентеральным механизмом передачи возбудителя |
|
Управление здравоохранения |
краевой бюджет муниципальный бюджет |
0,448 |
0,050 |
0,189 |
0,200 |
0,009 |
2009-2012 годы |
Управление здравоохранения, МУЗ "Районная больница" |
|
1.1. |
Вакцинация и ревакцинация медицинских работников лечебно-профилактических учреждений муниципального района против вирусных гепатитов А и В, приобретение медицинских средств и изделий |
ст. 340 |
Управление здравоохранения |
краевой бюджет |
0,420 |
0,050 |
0,180 |
0,190 |
0,000 |
2009-2011 |
Управление здравоохранения, МУЗ "Районная больница" |
|
муниципальный бюджет |
0,022 |
0,000 |
0,007 |
0,008 |
0,007 |
2010-2012 годы |
||||||
1.2. |
Тиражирование буклетов по профилактике вирусных гепатитов для населения |
ст. 226 |
Управление здравоохранения |
муниципальный бюджет |
0,006 |
0,000 |
0,002 |
0,002 |
0,002 |
2009-2012 годы |
Управление здравоохранения, МУЗ "Районная больница" |
|
2. |
Обеспечение своевременной диагностики лечения вирусных гепатитов с парентеральным механизмом передачи возбудителя |
|
Управление здравоохранения |
краевой бюджет муниципальный бюджет |
1,485 |
0,000 |
0,486 |
0,834 |
0,165 |
2010-2012 годы |
Управление здравоохранения, МУЗ "Районная больница" |
|
2.1 |
Закупка медикаментов для лечения хронических вирусных гепатитов В и С |
ст. 340 |
Управление здравоохранения |
краевой бюджет |
1,010 |
0,000 |
0,336 |
0,674 |
0,000 |
2010-201 1 годы |
Управление здравоохранения, МУЗ "Районная больница" |
|
2.2. |
Приобретение диагностического и стерилизационного оборудования |
ст. 310 |
Управление здравоохранения |
муниципальный бюджет |
0,175 |
0,000 |
0,050 |
0,060 |
0,065 |
2010-2012 годы |
Управление здравоохранения, МУЗ "Районная больница" |
|
2.3. |
Приобретение тест-систем для диагностики методом ИФА вирусных гепатитов А,В, С |
ст. 340 |
Управление здравоохранения |
муниципальный бюджет |
0,300 |
0,000 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
2010-2012 годы |
Управление здравоохранения, МУЗ "Районная больница" |
|
3. |
Повышение квалификации медицинских кадров по вопросам диагностики, клиники, лечения, эпидемиологии и профилактики вирусных гепатитов с парентеральным механизмом передачи возбудителя |
|
Управление здравоохранения |
муниципальный бюджет |
0,030 |
0,000 |
0,010 |
0,010 |
0,010 |
2010-2012 годы |
Управление здравоохранения, МУЗ "Районная больница" |
|
3.1. |
Участие в краевых научно-практических конференциях, семинарах, совещаниях по проблеме вирусных гепатитов |
ст. 212, 222,226 |
Управление здравоохранения |
муниципальный бюджет |
0,030 |
0,000 |
0,010 |
0,010 |
0,010 |
2010-2012 годы |
Управление здравоохранения, МУЗ "Районная больница" |
|
Итого по подпрограмме |
всего бюджет |
1,963 |
0,050 |
0,685 |
1,044 |
0,184 |
2009-2012 годы |
Управление здравоохранения, МУЗ "Районная больница" |
||||
краевой бюджет |
1,430 |
0,050 |
0,516 |
0,864 |
0,000 |
|||||||
муниципальный бюджет |
0,533 |
0,000 |
0,169 |
0,180 |
0,184 |
|||||||
VI. Подпрограмма "Основные направления развития психиатрической службы в Советско-Гаванском муниципальном районе" | ||||||||||||
1. |
Организационные мероприятия |
|
Управление здравоохранения |
муниципальный бюджет |
0,100 |
0,000 |
0,050 |
0,050 |
0,000 |
2010-2011 годы |
Управление здравоохранения, МУЗ "Психоневрологический диспансер" |
|
1.1. |
Организация автоматизированной системы рабочих мест врачей-психиатров (приобретение ПК и программного обеспечения "Электронная история болезни) |
ст. 340 |
Управление здравоохранения |
муниципальный бюджет |
0,100 |
0,000 |
0,050 |
0,050 |
0,000 |
2010-2012 годы |
Управление здравоохранения, МУЗ "Психоневрологический диспансер" |
|
2. |
Профилактика психических заболеваний |
|
Управление здравоохранения |
муниципальный бюджет |
0,156 |
0,000 |
0,052 |
0,052 |
0,052 |
2010-2012 годы |
Управление здравоохранения, МУЗ "Психоневрологический диспансер" |
|
2.1. |
Обеспечение информирования по проблемам употребления психоактивных веществ в молодежной среде и просвещение населения по вопросам психогигиены и профилактики психических расстройств в СМИ муниципального района |
ст. 226 |
Управление здравоохранения |
муниципальный бюджет |
0,036 |
0,000 |
0,012 |
0,012 |
0,012 |
2010-2012 годы |
Управление здравоохранения, МУЗ "Психоневрологический диспансер", Комитет по молодежной политике и спорту |
|
2.2. |
Организация своевременного оказания консультативной и лечебной помощи детям и подросткам (приобретение тест-полосок "Мультихром-4") |
ст. 340 |
Управление здравоохранения |
муниципальный бюджет |
0,120 |
0,000 |
0,040 |
0,040 |
0,040 |
2010-2012 годы |
Управление здравоохранения, МУЗ "Психоневрологический диспансер" |
|
3. |
Диагностика, лечение психических расстройств и реабилитация лиц, страдающих психическими расстройствами |
|
Управление здравоохранения |
муниципальный бюджет |
0,420 |
0,000 |
0,140 |
0,140 |
0,140 |
2010-2012 годы |
Управление здравоохранения, МУЗ "Психоневрологический диспансер" |
|
3.1. |
Приобретение алкотестеров в МУЗ для улучшения диагностики состояния алкогольного опьянения |
ст. 310 |
Управление здравоохранения |
муниципальный бюджет |
0,420 |
0,000 |
0,140 |
0,140 |
0,140 |
2010-2012 годы |
Управление здравоохранения, МУЗ "Психоневрологический диспансер" |
|
4. |
Подготовка и повышение квалификации медицинских кадров |
|
Управление здравоохранения |
муниципальный бюджет |
0,065 |
0,000 |
0,000 |
0,045 |
0,020 |
2010-2012 годы |
Управление здравоохранения, МУЗ "Психоневрологический диспансер" |
|
4.1. |
Обучение специалиста в годичной интернатуре по психиатрии для МУЗ "Психоневрологический диспансер" |
ст. 212, 222, 226 |
Управление здравоохранения |
муниципальный бюджет |
0,045 |
0,000 |
0,000 |
0,045 |
0,000 |
2010-2012 годы |
Управление здравоохранения, МУЗ "Психоневрологический диспансер" |
|
4.2. |
Переподготовка врачей общелечебной сети и СМП на выездном цикле по медицинскому освидетельствованию граждан, управляющих транспортным средством на состояние опьянения |
ст. 212, 222,226 |
Управление здравоохранения |
муниципальный бюджет |
0,020 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,020 |
2010-2012 годы |
Управление здравоохранения, МУЗ "Психоневрологический диспансер" |
|
Итого по подпрограмме |
всего бюджет |
0,741 |
0,000 |
0,242 |
0,287 |
0,212 |
2010-2012 годы |
Управление здравоохранения, МУЗ "Психоневрологический диспансер" |
||||
краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
муниципальный бюджет |
0,741 |
0,000 |
0,242 |
0,287 |
0,212 |
|||||||
VII. Подпрограмма "Артериальная гипертония" | ||||||||||||
1. |
Профилактика, диагностика и лечение артериальной гипертонии и ее осложнений |
|
Управление здравоохранения |
муниципальный бюджет |
0,006 |
0,000 |
0,002 |
0,002 |
0,002 |
2010-2012 годы |
Управление здравоохранения, МУЗ "Районная больница" |
|
1.1. |
Обеспечение информированности населения по профилактике и раннему выявления факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний и об их устранении |
ст. 226 |
Управление здравоохранения |
муниципальный бюджет |
0,006 |
0,000 |
0,002 |
0,002 |
0,002 |
2010-2012 годы |
Управление здравоохранения, МУЗ "Районная больница" |
|
2. |
Совершенствование организации помощи больным сердечнососудистыми заболеваниями и укрепление материально-технической базы ее реализации |
|
Управление здравоохранения |
муниципальный бюджет |
0,570 |
0,000 |
0,035 |
0,250 |
0,285 |
2010-2012 годы |
Управление здравоохранения, МУЗ "Районная больница" |
|
2.1. |
Оснащение палаты интенсивной терапии терапевтического отделения МУЗ "Районная больница" следящей аппаратурой и дефибриллятором |
ст. 310 |
Управление здравоохранения |
муниципальный бюджет |
0,500 |
0,000 |
0,000 |
0,250 |
0,250 |
2010-2012 годы |
Управление здравоохранения, МУЗ "Районная больница" |
|
2.2. |
Обеспечение участковой службы амбулаторно-поликлинических учреждений МУЗ современными средствами измерения артериального давления |
ст. 310 |
Управление здравоохранения |
муниципальный бюджет |
0,070 |
0,000 |
0,035 |
0,000 |
0,035 |
2010-2012 годы |
Управление здравоохранения, МУЗ "Районная больница" |
|
3. |
Подготовка и повышение квалификации медицинских кадров в области профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний |
ст. 212, 222,226 |
Управление здравоохранения |
муниципальный бюджет |
0,030 |
0,000 |
0,010 |
0,010 |
0,010 |
2010-2012 годы |
Управление здравоохранения, МУЗ "Районная больница" |
|
3.1. |
Участие в краевых конференциях и семинарах по актуальным проблемам сердечно-сосудистых заболеваний. |
ст. 212, 222, 226 |
муниципальный бюджет |
муниципальный бюджет |
0,030 |
0,000 |
0,010 |
0,010 |
0,010 |
2010-2012 годы |
Управление здравоохранения, МУЗ "Районная больница" |
|
Итого по подпрограмме |
всего бюджет |
0,606 |
0,000 |
0,047 |
0,262 |
0,297 |
2010-2012 годы |
Управление здравоохранения, МУЗ "Районная больница" |
||||
краевой бюджет муниципальный бюджет |
0,000 0,606 |
0,000 0,000 |
0,000 0,047 |
0,000 0,262 |
0,000 0,297 |
|||||||
VIII. Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" | ||||||||||||
1. |
Профилактика инфекционных заболеваний |
|
Управление здравоохранения |
краевой бюджет муниципальный бюджет |
7,906 |
0,000 |
3,770 |
4,134 |
0,002 |
2010-2011 годы |
Управление здравоохранения, МУЗ "Районная больница" |
|
1.1. |
Обеспечение информированности населения по вопросам вакцино-профилактики через средства массовой информации |
ст. 226 |
Управление здравоохранения |
муниципальный бюджет |
0,006 |
0,000 |
0,002 |
0,002 |
0,002 |
2010-2012 годы |
Управление здравоохранения, МУЗ "Районная больница" |
|
1.2. |
Приобретение медицинских иммунобиологических препаратов, не закупаемых за счет федерального бюджета: - иммуноглобулин противоклещевой - аллерген туберкулезный - вакцина против клещевого энцефалита - вакцина гриппозная - вакцина антирабическая - иммуноглобулин антирабический - вакцина против гемофильной инфекции - вакцина АКДС (бесклеточная) - вакцина против гепатита А |
ст. 340 |
Управление здравоохранения |
краевой бюджет |
0,660 0,108 2,036 3,324 0,100 0,052 0,052 0,072 1,484 0,012 |
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 |
0,300 0,050 1,000 1,600 0,040 0,020 0,020 0,033 0,700 0,0053 |
0,360 0,058 1,036 1,724 0,060 0,032 0,032 0,039 0,784 0,007 |
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 |
2010-2011 годы |
Управление здравоохранения, МУЗ "Районная больница" |
|
2. |
Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения |
|
Управление здравоохранения |
муниципальный бюджет |
0,175 |
0,000 |
0,025 |
0,100 |
0,050 |
2010-2012 годы |
Управление здравоохранения, МУЗ "Районная больница" |
|
2.1. |
Программное обеспечение учреждений здравоохранения края по проведению вакцинопрофилактики |
ст. 340 |
Управление здравоохранения |
муниципальный бюджет |
0,050 |
0,000 |
0,000 |
0,050 |
0,000 |
2011 год |
Управление здравоохранения, МУЗ "Районная больница" |
|
2.2. |
Приобретение холодильного оборудования, контейнеров для обработки шприцев и инструментария, сумок- |
ст. 340 |
Управление здравоохранения |
муниципальный бюджет |
0,125 |
0,000 |
0,025 |
0,05 |
0,05 |
2010-2012 годы |
Управление здравоохранения, МУЗ "Районная больница" |
|
3. |
Повышение квалификации специалистов здравоохранения |
|
Управление здравоохранения |
муниципальный бюджет |
0,030 |
0,000 |
0,010 |
0,010 |
0,010 |
2010-2012 годы |
Управление здравоохранения, МУЗ "Районная больница" |
|
3.1. |
Участие в краевых семинарах по подготовке медицинских работников по вопросам вакцинопрофилактики |
ст. 212, 222, 226 |
Управление здравоохранения |
муниципальный бюджет |
0,030 |
0,000 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
2010-2012 годы |
Управление здравоохранения, МУЗ "Районная боль-# |
|
Итого по подпрограмме |
всего бюджет |
8,111 |
0,000 |
3,805 |
4,244 |
0,062 |
2009-2012 годы |
Управление здравоохранения, МУЗ "Районная больница" |
||||
краевой бюджет |
7,900 |
0,000 |
3,768 |
4,132 |
0,000 |
|||||||
муниципальный бюджет |
0,211 |
0,000 |
0,037 |
0,112 |
0,062 |
|||||||
Итого по подпрограмме |
всего бюджет |
48,220 |
1,006 |
21,713 |
24,336 |
1,165 |
2009-2012 годы |
Управление здравоохранения, муниципальные учреждения здравоохранения |
||||
краевой бюджет |
44,846 |
0959 |
20,822 |
23,065 |
0,000 |
|||||||
муниципальный бюджет |
3,374 |
0,047 |
0,891 |
1,271 |
1,165 |
2009-2012 годы |
Управление здравоохранения, муниципальные учреждения здравоохранения |
Начальник Управления здравоохранения |
Д.В. Четвериков |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Утверждена муниципальная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Советско-Гаванском районе на 2009 - 2012 годы".
Целями Программы являются снижение заболеваемости, смертности населения при социально значимых заболеваниях, частоты развития осложнений, увеличение продолжительности и улучшение качества жизни больных, страдающих этими заболеваниями. Достижение поставленных целей обеспечивается решением следующих задач: совершенствование методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при социально значимых заболеваниях; разработка и внедрение современных методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при социально значимых заболеваниях; строительство и реконструкция специализированных медицинских учреждений.
Реализация мероприятий Программы представлена в следующих подпрограммах: "Сахарный диабет", "Туберкулез", "Онкология", "О мерах по предупреждению дальнейшего распространения заболеваний, передаваемых половым путем", "Вирусные гепатиты", "Основные направления развития психиатрической службы", "Артериальная гипертония", "Вакцинопрофилактика".
Суммарный объем финансирования Программы в 2009-2012 гг. составляет 48,220 млн. рублей. Источник финансирования - краевой и муниципальный бюджеты.
Постановление Главы Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края от 14 июля 2009 г. N 669 "О муниципальной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Советско-Гаванском районе на 2009 - 2012 годы"
Постановление вступает в силу со дня его подписания
Текст постановления опубликован в Сборнике нормативно-правовых актов органов местного самоуправления Советско-Гаванского муниципального района от 29 июля 2009 г. N 10