Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
к постановлению администрации города
от 9 апреля 2014 г. N 1347
План
мероприятий по реализации подпрограмм муниципальной программы "Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014 - 2020 годы"
N п/п |
Наименование подпрограммы, мероприятий |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Источник финансирования |
Расходы (тыс. руб.), годы |
||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
Всего |
|||||
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014 - 2020 годы" |
Итого |
всего |
2 121 614.2 |
2 120 159.2 |
2 118 189,2 |
2 180 044,1 |
2 241 550,1 |
2 301 482,2 |
2 370 418.4 |
15 453 457.4 |
|
бюджет города |
1 802 314,2 |
1 818 859,2 |
1 816 889.2 |
1 878 698,6 |
1 940 157,5 |
2 000 040.9 |
2 068 926,6 |
13 325 886,2 |
||||
краевой бюджет |
318 000,0 |
300 000.0 |
300 000,0 |
300 000.0 |
300 000,0 |
300 000.0 |
300 000,0 |
2 118 000,0 |
||||
средства МУП ХТГУ |
1 300,0 |
1 300,0 |
1 300,0 |
1 345,5 |
1 392,6 |
1 4413 |
1 491,8 |
9 571.2 |
||||
управление дорог и внешнего благоустройства (далее - УДиВБ) |
всего |
1 357 356,8 |
1 355 901,8 |
1353 931,8 |
1 396411,7 |
1 437 864.4 |
1 477 041,4 |
1 524 496,2 |
9 903 004,1 |
|||
бюджет города |
1 239 356,8 |
1 255 901,8 |
1 253 931,8 |
1 296 411,7 |
1 337 864,4 |
1 377 041.4 |
1 424 496,2 |
9 185 004.1 |
||||
краевой бюджет |
118 000,0 |
100 000.0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
718 000.0 |
||||
департамент архитектуры, строительства и землепользования (далее - ДАСиЗ) |
всего |
719 919,0 |
719 919,0 |
719 919,0 |
738 116,2 |
756 9503 |
776 443,6 |
796 619,1 |
5 227 886.2 |
|||
бюджет города |
519 919,0 |
519 919,0 |
519 919,0 |
538 116,2 |
556 950,3 |
576 443,6 |
596 619,1 |
3 827 886,2 |
||||
краевой бюджет |
200 000,0 |
200 000,0 |
200 000,0 |
200 000,0 |
200 000.0 |
200 000,0 |
200 000,0 |
1 400 000.0 |
||||
|
|
управление транспорта |
всего |
44 338.4 |
44 338,4 |
44 338,4 |
45 516,2 |
46 735,4 |
47 997.2 |
49 303.1 |
322 567.1 |
|
бюджет города |
43 038,4 |
43 038,4 |
43 038,4 |
44 170,7 |
45 342,8 |
46 555,9 |
47811,3 |
312 995,9 |
||||
средства МУП ХТТУ |
1 300,0 |
1 300,0 |
1 300,0 |
1 345,5 |
1 392,6 |
1 441.3 |
1 491,8 |
9 571,2 |
||||
|
Подпрограммы |
|||||||||||
1. |
Подпрограмма "Содержание автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства" |
|||||||||||
|
Всего на реализацию подпрограммы |
УД и ВБ. управление транспорта |
всего |
421 155,0 |
421 155,0 |
421 155.0 |
435 895,4 |
451 151.7 |
466 942,0 |
483 285,0 |
3 100 739.1 |
|
1.1. |
Содержание автомобильных дорог городского округа "Город Хабаровск" и объектов внешнего благоустройства по округам города (Центральный. Южный, Северный. Железнодорожный) |
УД и ВБ |
бюджет города |
345 300.0 |
345 300,0 |
345 300.0 |
357 385.5 |
369 894.0 |
382 840.3 |
396 239.7 |
2 542 259,5 |
|
1.2. |
Заливка трещин в асфальтобетонном покрытии автомобильных дорог |
УД и ВБ |
бюджет города |
17 000 .0 |
17 000,0 |
17 000,0 |
17 595.0 |
18210.8 |
18 848 2 |
19 507.9 |
125 161, 9 |
|
1.3. |
Содержание сетей городской ливневой канализации |
УД и ВБ |
бюджет города |
15 000.0 |
15 000,0 |
15 000.0 |
15 525.0 |
16 068.4 |
16 630.8 |
17 212.9 |
110 437.1 |
|
1.4. |
Содержание фонтанных комплексов города (фонтаны комплекса прудов парка "Динамо". фонтаны Привокзальной площади, кинотеатра "Дружба") |
УД и ВБ |
бюджет города |
16 500.0 |
16 500,0 |
16 500.0 |
17 077.5 |
17 675,2 |
18 293.8 |
18 934, 1 |
121 480.6 |
|
1.5. |
Приобретение специализированной |
управление транспорта |
бюджет города |
1 400.0 |
1 400,0 |
1 400.0 |
1 449.0 |
1 499,7 |
1 552,2 |
1 606.5 |
10 307.4 |
|
техники для благоустройства |
УД и ВБ |
25 955.0 |
25 955.0 |
25 955.0 |
26 863.4 |
27 803.6 |
28 776.7 |
29 783.9 |
191 092,6 |
|||
2. |
Подпрограмма "Восстановление и расширение городской дорожной сети" |
|||||||||||
|
Всего на реализацию подпрограммы |
УД и ВБ. ДАСиЗ |
всего |
1 289 999,0 |
1 305 144,0 |
1 305 144,0 |
1 340 324,1 |
1 376 735,6 |
1414421,4 |
1 453 426,2 |
9485 194,3 |
|
|
бюджет города |
989 999,0 |
1 005 144,0 |
1 005 144,0 |
1 040 324,1 |
1 076 735,6 |
1 114 421,4 |
1 153 426,2 |
7 385 194,3 |
|||
|
краевой бюджет |
300 000,0 |
300 000,0 |
300 000,0 |
300 000,0 |
300 000,0 |
300 000,0 |
300 000,0 |
2 100 000,0 |
|||
|
Реконструкция и строительство автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры |
ДАСиЗ |
бюджет города |
519919.0 |
519919,0 |
519 919.0 |
538 116.2 |
556 950,3 |
576 443.6 |
596 619.1 |
3 827 886.2 |
|
|
краевой бюджет |
200 000,0 |
200 000.0 |
200 000.0 |
200 000.0 |
200 000,0 |
200 000.0 |
200 000.0 |
1 400000.0 |
|||
2.2. |
Капитальный ремонт дорог и объектов |
УД и ВБ |
бюджет города |
281 100,0 |
296 245.0 |
296 245.0 |
306 613.6 |
317 345.1 |
328 452.2 |
339 948.0 |
2 165 948.9 |
|
внешнего благоустройства города |
краевой бюджет |
100 000,0 |
100 000.0 |
100 000.0 |
100 000.0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
700 000, 0 |
|||
2.3. |
Ремонт автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства города |
УД и ВБ |
бюджет города |
60 180.0 |
60 180,0 |
60 180.0 |
62 286.3 |
64 466.3 |
66 722.6 |
69 057,9 |
443 073.1 |
|
2.4. |
Ямочный ремонт проезжей части автомобильных дорог и улиц города |
УД и ВБ |
бюджет города |
90 000,0 |
90 000,0 |
90 000,0 |
93 150.0 |
96410.3 |
99 784.7 |
103 277.2 |
662 622,2 |
|
2.5. |
Ремонт сетей городской ливневой канализации |
УД и ВБ |
бюджет города |
10 000.0 |
10 000,0 |
10 000.0 |
10 350.0 |
10712.3 |
11 087.2 |
11 475,3 |
73 024, 8 |
|
2.6. |
Ремонт путепроводных развязок и объектов инженерно-транспортной инфраструктуры дорог |
УД и ВБ |
бюджет города |
1 000.0 |
1 000.0 |
1 000,0 |
1 035.0 |
1 071.2 |
1 108.7 |
1 147.5 |
7 362.4 |
|
2.7. |
Проектные работы по восстановлению и развитию дорожной сети города |
УД и ВБ |
бюджет города |
27 800,0 |
27 800.0 |
27 800.0 |
28 773.0 |
29 780.1 |
30 822.4 |
31 901.2 |
204 676, 7 |
|
3. |
Подпрограмма "Городское озеленение" |
|||||||||||
|
Всего по мероприятиям подпрограммы |
УД и ВБ |
всего |
93 500,0 |
93 500,0 |
93 500,0 |
96 772,6 |
100 159,6 |
103 665,2 |
107 293,5 |
688 390,9 |
|
3.1. |
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ "Горзеленстрой" по организации содержания объектов озеленения города |
УД и ВБ |
бюджет города |
28 050.0 |
28 050.0 |
28 050.0 |
29 031.8 |
30 047.9 |
3 1 099.6 |
32 188.1 |
206 517.4 |
|
3.2. |
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ "Горзеленстрой" по организации ремонтных работ по объектам озеленения города |
УД и ВБ |
бюджет города |
65 450,0 |
65 450.0 |
65 450,0 |
67 740.8 |
70 111.7 |
72 565.6 |
75 105.4 |
481 873.5 |
|
|
Подпрограмма "Развитие зеленого хозяйства города и производственной базы МБУ "Горзеленстрой" |
|||||||||||
4 |
Всего по мероприятиям подпрограммы |
УД и ВБ |
всего |
15 370,0 |
16 770,0 |
14 800,0 |
15 200,0 |
13 100,0 |
7 200,0 |
8 000,0 |
90 440,0 |
|
4.1. |
Подготовка проектно-сметной документации для развития производственной базы |
УД и ВБ |
бюджет города |
1 500.0 |
1 500.0 |
0,0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3 000.0 |
|
|
- подготовка ПСД для строительства бытового корпуса |
УД и ВБ |
1 500.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0.0 |
1 500,0 |
||
|
подготовка проектно-сметной документации для строительства гаража для автомобилей с мастерскими |
УД и ВБ |
0.0 |
1 500,0 |
0.0 |
0,0 |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
1 500.0 |
||
4.2. |
Развитие земель питомников МБУ "Горзеленстрой" (культуротехнические работы на территории питомников N 2.N 5) |
УД и ВБ |
бюджет города |
770.0 |
770.0 |
700.0 |
700.0 |
700,0 |
700.0 |
700.0 |
5 040,0 |
|
4.3. |
Расширение и приобретение посадочного материала (приобретение и посадка посадочного материала на доращивание) |
УД и ВБ |
бюджет города |
4 700,0 |
5 600,0 |
5 600.0 |
4 700,0 |
4 300,0 |
4 400.0 |
3 900.0 |
33 200.0 |
|
4.4. |
Приобретение техники и средств малой механизации: |
УД и ВБ |
бюджет города |
2 700,0 |
3 900.0 |
1 500,0 |
2 800,0 |
3 100.0 |
2 100.0 |
3 400.0 |
19 500,0 |
|
|
- поливомоечная машина на базе Камаз объемом 14 м3 |
УД и ВБ |
2 700.0 |
0.0 |
0,0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2 700,0 |
||
|
- автомобиль - самосвал до 15 тонн |
УД и ВБ |
0.0 |
1 500.0 |
0.0 |
1 600.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3 100.0 |
||
|
грохот для приготовления растительного грунта |
УД и ВБ |
0.0 |
2 400,0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2 400.0 |
||
|
- мини-трактор |
УД и ВБ |
бюджет города |
0.0 |
0.0 |
800.0 |
0.0 |
0.0 |
800.0 |
0.0 |
1 600.0 |
|
|
* автомобиль АГП-22 |
УД и ВБ |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
0.0 |
0.0 |
2 700.0 |
2 700.0 |
||
|
- трактор колесный МТ3-82 |
УД и ВБ |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1 200.0 |
0,0 |
0.0 |
0.0 |
1 200,0 |
||
|
- бульдозер ДТ-75 |
УД и ВБ |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2 400.0 |
0.0 |
0.0 |
2 400.0 |
||
|
- автомобиль бортовой до 5 тонн |
УД и ВБ |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
0.0 |
1 300,0 |
0.0 |
1 300,0 |
||
|
- средства малой механизации |
УД и ВБ |
0,0 |
0.0 |
700.0 |
0.0 |
700.0 |
0.0 |
700.0 |
2 100.0 |
||
4.5. |
Проведение капитального ремонта теплиц МБУ "Горзеленстрой" (работы по устройству системы автоматического полива теплиц N 10. N 11) |
УД и ВБ |
бюджет города |
1 700.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1 700.0 |
|
4.6. |
Строительство производственных помещений МВУ "Горзеленстрой": |
УД и ВБ |
бюджет города |
4 000,0 |
5 000.0 |
7 000.0 |
7 000.0 |
5 000.0 |
0.0 |
0.0 |
28 000.0 |
|
|
- строительство теплиц из сотового поликарбоната для выращивания цветочной рассады (4 теплицы по 500 м3) |
УД и ВБ |
4 000.0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
4 000,0 |
||
|
- крытая бетонная площадка для приготовления грунта площадью 2000 м2 |
УД и ВБ |
0,0 |
0.0 |
2 000.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2 000.0 |
||
|
- склад для ядохимикатов |
УД и ВБ |
0.0 |
0.0 |
2 000.0 |
0,0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2 000,0 |
||
|
- бытовой корпус для работников питомника |
УД и ВБ |
0.0 |
5 000.0 |
3 000.0 |
2 000,0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
10 000.0 |
||
|
- гараж для автомобилей с мастерскими |
УД и ВБ |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
5 000.0 |
5 000,0 |
0.0 |
0,0 |
10 000.0 |
||
5. |
Подпрограмма "Городское освещение" |
|||||||||||
|
Всего по мероприятиям подпрограммы |
УД и ВБ |
всего |
112 300,0 |
112 300.0 |
112 300,0 |
116 230,5 |
120 298.5 |
124 509,0 |
128 866.8 |
826 804,8 |
|
5.1. |
Предоставление субсидий на возмещение затрат по содержание объектов наружного освещения города |
УД и ВБ |
бюджет города |
74 052.4 |
74 052.4 |
74 052.4 |
76 644.2 |
79 326 7 |
82 103.1 |
84 976,7 |
545 207.9 |
|
5.2. |
Предоставление субсидий на возмещение затрат по ремонту объектов наружного освещения |
УД и ВБ |
бюджет города |
25 147.6 |
25 147.6 |
25 147,6 |
26 027,8 |
26 938.8 |
27 881.7 |
28 857.6 |
185 148.7
|
|
5.3. |
Строительство и капитальный ремонт линий наружного освещения в городе |
УД и ВБ |
бюджет города |
13 100.0 |
13 100.0 |
13 100.0 |
13 558.5 |
14 033.0 |
14 524.2 |
15 032.5 |
96 448.2 |
|
6. |
Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения" |
|||||||||||
|
Всего по мероприятиям подпрограммы |
УД и ВБ |
всего |
109 500,0 |
91 500,0 |
91 500,0 |
94 702,5 |
98 017,2 |
101 447,8 |
104 998,5 |
691 666,0 |
|
бюджет города |
91 500,0 |
91 500,0 |
91 500,0 |
94 702,5 |
98 017,2 |
101 447,8 |
104 998,5 |
673 666,0 |
||||
краевой бюджет |
18 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18 000,0 |
||||
6.1. |
Проведение работ по содержанию объектов безопасности дорожного движения (нанесение дорожной разметки, содержание светофорных объектов. замена и устройство дорожных знаков. ИДН, содержание автоматизированной системы управления дорожным движением) |
УД и ВБ |
бюджет города |
54 900.0 |
54 900.0 |
54 900,0 |
56 821.5 |
58 810.3 |
60 868.7 |
62 999.1 |
404 199.6 |
|
6.2. |
Установка и ремонт объектов инженерного обустройства дорог (светофорных объектов, дорожных |
УД и ВБ |
бюджет города |
26 600,0 |
26 600.0 |
26 600.0 |
27 531.0 |
28 494.6 |
29 491,9 |
30 524,1 |
195 841.6 |
|
6.3. |
Модернизация системы дорожного движения. внедрение системы видеомониторинга дорожного движения. автоматизированного системы управления дорожным движением |
УД и ВБ |
бюджет города |
10 000.0 |
10 000.0 |
10 000,0 |
10 350.0 |
10712.3 |
11 087.2 |
И 475.3 |
73 624.8 |
|
6.4. |
Содержание, эксплуатация и инженерно- техническое обслуживание аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" |
УД и ВБ |
краевой бюджет |
18 000,0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
18 000.0 |
|
7. |
Подпрограмма "Развитие и поддержка городского наземного электрического транспорта в городе Хабаровске на 2014 - 2020 годы" |
|||||||||||
|
Всего на реализацию подпрограммы |
управления транспорта |
всего |
19 325,0 |
19 325,0 |
19 325,0 |
20 001,3 |
20 701,4 |
21 425,9 |
22 175,8 |
142 279,4 |
|
бюджет города |
18 025,0 |
18 025,0 |
18 025,0 |
18 655,8 |
19 308,8 |
19 984,6 |
20 684,0 |
132 708,2 |
||||
средств МУП ХТТУ |
1 300,0 |
1 300,0 |
1 300,0 |
1 345,5 |
1 392,6 |
1 441,3 |
1 491,8 |
9 571,2 |
||||
7.1. |
Капитальный ремонт трамвайного пути |
управление транспорта |
бюджет города |
9 012.5 |
9 012,5 |
9012,5 |
9 327.9 |
9 654.4 |
9 992,3 |
10 342.0 |
66 354.1 |
|
7.2. |
Капитальный ремонт контактной сети |
управление транспорта |
бюджет города |
9 012.5 |
9 012.5 |
9 012.5 |
9 327,9 |
9 654.4 |
9 992.3 |
10 342.0 |
66 354.1 |
|
7.3. |
Текущее содержание трамвайного пути |
управление транспорта |
средства МУП ХТТУ |
422.5 |
422.5 |
422.5 |
437.3 |
452.6 |
468.4 |
484.8 |
3 110,6
|
|
7.4. |
Текущее содержание контактной сети, тяговых подстанций и кабельных линий |
управление транспорта |
средства МУП ХТТУ |
877.5 |
877.5 |
877.5 |
908.2 |
940.0 |
972.9 |
1 007.0 |
6 460.6
|
|
11 |
Мероприятия |
|||||||||||
8. |
Организация перевозок пассажиров речным транспортом на внутригородских речных маршрутах |
управление транспорта |
бюджет города |
12 929.7 |
12 929.7 |
12 929.7 |
13 382.2 |
13 850.6 |
14 335.4 |
14 837.1 |
95 194,4 |
|
9. |
Организация диспетчерского управления городским пассажирским транспортом |
управление транспорта |
бюджет города |
10 683.7 |
10 683.7 |
10 683.7 |
10 683.7 |
10 683.7 |
10 683.7 |
10 683.7 |
74 785.9 |
|
10. |
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014 - 2020 годы" |
УДиВБ |
бюджет города |
36 851.8 |
36 851.8 |
36 851.8 |
36 851.8 |
36 851.8 |
36 851.8 |
36 851.8 |
257 962.6 |
<< Назад |
Приложение >> N 2 |
|
Содержание Постановление Администрации города Хабаровска от 9 апреля 2014 г. N 1347 "О внесении изменений в муниципальную программу... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.