Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации города
от 11 ноября 2015 г. N 3787
Перечень и ресурсное обеспечение
подпрограммы и основных мероприятий программы "Управление муниципальными финансами"
N |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Источники финансирования |
Код бюджетной классификации ГРБС |
Всего, в том числе |
Расходы (тыс. руб.), годы |
||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
всего |
|
|
1055401,67 |
146111,25 |
146398,28 |
195420,51 |
160567,9 |
147992,53 |
129455,6 |
129455,6 |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" |
финансовый департамент |
бюджет города |
012 |
1013731,36 |
138904,98 |
140691,24 |
181276,51 |
153548,9 |
140398,53 |
129455,6 |
129455,6 |
|
|
управление экономического развития |
бюджет города |
010 |
5000 |
X |
X |
5000 |
X |
X |
X |
X |
|
|
управление информационных технологий |
бюджет города |
047 |
32764,04 |
4000 |
5007,04 |
9144 |
7019 |
7594 |
X |
X |
|
|
|
межбюджетные трансферты |
|
2807,74 |
2807,74 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
бюджет города |
010 |
280 |
X |
280 |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
управление по физической культуре и спорту |
бюджет города |
018 |
398,53 |
398,53 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
управление социальной работы с населением |
бюджет города |
015 |
210 |
X |
210 |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
управление транспорта |
бюджет города |
010 |
105 |
X |
105 |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
комитет по управлению Центральным районом |
бюджет города |
032 |
105 |
X |
105 |
X |
X |
X |
X |
X |
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа "Город Хабаровск" на период 2018 года" |
|||||||||||
1.1 |
Совершенствование и развитие системы бюджетного прогнозирования |
финансовый департамент, структурные подразделения администрации города |
бюджет города |
|
5000 |
X |
X |
5000 |
X |
X |
X |
X |
1.1.1 |
Разработка Стратегии социально-экономического развития городского округа "Город Хабаровск" |
управление экономического развития |
бюджет города |
010 |
5000 |
X |
X |
5000 |
X |
X |
X |
X |
1.1.2 |
Разработка бюджетного прогноза города Хабаровска на долгосрочный период в увязке бюджетного планирования со стратегией социально-экономического развития |
финансовый департамент |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
1.1.3 |
Доработка муниципальных программ в части системы целеполагания в увязке с индикаторами реализации мероприятий |
структурные подразделения администрации города (ответственные исполнители муниципальных программ) |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
1.1.4 |
Формирование бюджета города с использованием предельных объемов ( "потолков") расходов по каждой муниципальной программе |
финансовый департамент |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
1.1.5 |
Приведение показателей муниципальных программ в соответствие с бюджетными ассигнованиями, утвержденными решением Хабаровской городской Думы |
структурные подразделения администрации города (ответственные исполнители муниципальных программ) |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
1.1.6 |
Проведение мониторинга исполнения муниципальных программ |
структурные подразделения администрации города (ответственные исполнители муниципальных программ) |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
1.1.7 |
Проведение ежегодной оценки эффективности реализации каждой муниципальной программы |
управление экономического развития |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
1.2 |
Управление доходами, повышение эффективности бюджетных расходов |
Финансовый департамент, структурные подразделения администрации города |
бюджет города |
|
11395 |
X |
2695 |
2900 |
2900 |
2900 |
X |
X |
1.2.1 |
Мониторинг и анализ налоговых льгот |
финансовый департамент |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
1.2.2 |
Взаимодействие с уполномоченными органами власти всех уровней и администраторами доходов бюджета по формированию прогнозной оценки в разрезе отдельных видов налогов, сборов и других платежей на долгосрочный период |
финансовый департамент |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
1.2.3 |
Принятие правовых актов администрации города, регламентирующих учет и анализ налоговых льгот, в качестве "налоговых расходов" бюджета |
финансовый департамент |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
1.2.4 |
Качественное планирование доходов с целью минимизации отклонений исполнения бюджета города по доходам (без учета безвозмездных поступлений) к первоначально утвержденному уровню |
финансовый департамент |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
1.2.5 |
Безусловное исполнение действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов |
финансовый департамент структурные подразделения администрации города |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
1.2.6 |
Принятие новых расходных обязательств на основе сравнительной оценки их эффективности и с учетом сроков и механизмов их реализации в пределах имеющихся ресурсов |
финансовый департамент, структурные подразделения администрации города |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
1.2.7 |
Формирование программного бюджета с учетом оценки бюджетной эффективности муниципальных программ, с последующей оптимизацией расходов по результатам проведенной оценки |
финансовый департамент, структурные подразделения администрации города |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
1.2.8 |
Преимущественное проведение конкурсных процедур в начале финансового года при разработке и утверждении планов-графиков размещения муниципального заказа |
управление муниципального заказа |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
1.2.9 |
Формирование перечня адресных инвестиционных проектов с учетом оценки инвестиционных проектов на предмет бюджетной эффективности |
управление экономического развития |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
1.2.10 |
Корректировка действующих муниципальных правовых актов в сфере повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и муниципальных учреждений |
финансовый департамент, структурные подразделения администрации города |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
1.2.11 |
Мониторинг и проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета города |
финансовый департамент |
бюджет города |
012 |
2100 |
X |
X |
700 |
700 |
700 |
X |
X |
|
|
управление информационных технологий |
бюджет города |
010 |
280 |
X |
280 |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
управление социальной работы с населением |
бюджет города |
015 |
210 |
X |
210 |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
управление транспорта |
бюджет города |
010 |
105 |
X |
105 |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
комитет по управлению Центральным районом |
бюджет города |
032 |
105 |
X |
105 |
X |
X |
X |
X |
X |
1.2.12 |
Привлечение в город средств федерального и краевого бюджетов на поддержку отраслей социальной сферы и городского хозяйства |
структурные подразделения администрации города |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
1.2.13 |
Повышение профессионального уровня муниципальных служащих с целью изучения передового опыта работы органов местного самоуправления других регионов и стимулирование за достижение высоких показателей в области управления муниципальными финансами |
финансовый департамент |
бюджет города |
012 |
8595 |
X |
1995 |
2200 |
2200 |
2200 |
X |
X |
1.3 |
Повышение эффективности и качества предоставления муниципальных услуг |
финансовый департамент, структурные подразделения администрации города |
|
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
1.3.1 |
Утверждение ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в соответствие с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг и работ, разработанными федеральными органами исполнительной власти |
структурные подразделения администрации города |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
1.3.2 |
Утверждение перечня муниципальных услуг и работ оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями города Хабаровска |
финансовый департамент |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
1.3.3 |
Осуществление контроля за ходом фактического выполнения муниципальными учреждениями муниципальных заданий (не реже одного раза в квартал), внесение изменений в муниципальные задания с учетом результатов контроля |
структурные подразделения администрации города |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
1.3.4 |
Проведение мониторинга выполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями |
структурные подразделения администрации города |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
1.3.5 |
Организация независимой оценки соответствия качества фактически предоставленных муниципальных услуг утвержденным требованиям к качеству, изучение мнения населения о качестве предоставляемых муниципальных услуг и публикация ее результатов |
структурные подразделения администрации города |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
1.4 |
Развитие общедоступных информационных ресурсов, обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов |
финансовый департамент, структурные подразделения администрации города |
бюджет города |
|
28764,04 |
X |
5007,04 |
9144 |
7019 |
7594 |
X |
X |
1.4.1 |
Публичное рассмотрение проектов муниципальных программ и отчетов их реализации |
структурные подразделения администрации города (ответственные исполнители муниципальных программ) |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
1.4.2 |
Организация деятельности по участию граждан в бюджетном процессе в рамках системы раскрытия информации о разрабатываемых проектах муниципальных правовых актов в сфере управления муниципальными финансами, результатах их общественных обсуждения |
структурные подразделения администрации города (ответственные исполнители муниципальных программ) |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
1.4.3 |
Внедрение передовых информационно-коммуникационных технологий в области автоматизации бюджетного процесса |
управление информационных технологий |
бюджет города |
047 |
26442,04 |
X |
4467,04 |
8550 |
6425 |
7000 |
X |
X |
1.4.4 |
Ведение портала управления муниципальными финансами "Открытый бюджет города Хабаровска" |
управление информационных технологий |
бюджет города |
047 |
2322 |
X |
540 |
594 |
594 |
594 |
X |
X |
1.4.5 |
Регулярное размещение информации в разделе "Бюджет для граждан" информационно-телекоммуникационной сети Интернет |
финансовый департамент, управление информационных технологий |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
1.5 |
Усиление роли финансового контроля в управлении бюджетным процессом |
финансовый департамент |
|
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
1.5.1 |
Внедрение метода риск-ориентированного планирования при составлении планов контрольно-ревизионной деятельности |
финансовый департамент |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
1.5.2 |
Организация взаимодействия органов внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля |
финансовый департамент |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
1.5.3 |
Осуществление полномочий органов внутреннего муниципального финансового контроля в отношении закупок для обеспечения муниципальных нужд |
финансовый департамент |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
1.5.4 |
Планирование контрольных мероприятий исходя из принципа программно-целевого формирования и исполнения бюджета с целью усиления контроля за эффективным использованием бюджетных средств в части достижения целей и решения задач муниципальных программ |
финансовый департамент |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Итого по подпрограмме: |
бюджет города |
|
45159,04 |
X |
7702,04 |
17044 |
9919 |
10494 |
X |
X |
||
2 |
Основные мероприятия Программы |
|||||||||||
2.1 |
Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования |
Финансовый департамент, структурные подразделения администрации города |
|
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
2.1.1 |
Ведение реестра расходных обязательств города |
финансовый департамент, структурные подразделения администрации города |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
2.1.2 |
Утверждение порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета города на очередной финансовый год и плановый период |
финансовый департамент |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
2.1.3 |
Аналитическое распределение расходов бюджета города по муниципальным целевым программам |
финансовый департамент, структурные подразделения администрации города |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
2.1.4 |
Формирование бюджета городского округа "Город Хабаровск" на очередной финансовый год и плановый период в программно-целевом формате |
Финансовый департамент |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
2.1.5 |
Разработка, внесение изменений в действующие правовые акты городского округа, по формированию бюджета города на основе программно-целевого принципа |
финансовый департамент, структурные подразделения администрации города |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
2.1.6 |
Разработка правового, методологического и информационного обеспечения бюджетного процесса на уровне городского округа "Город Хабаровск" |
финансовый департамент |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
2.2 |
Эффективная организация исполнения бюджета города по расходам и источникам финансирования дефицит бюджета города |
финансовый департамент, структурные подразделения администрации города |
бюджет города |
|
398,53 |
398,53 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
2.2.1 |
Соблюдение ограничений по уровню дефицита бюджета города и обеспечение оптимального уровня для исполнения бюджета города |
финансовый департамент |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
2.2.2 |
Составление сводной бюджетной росписи бюджета города на очередной финансовый год. Своевременное доведение показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета города |
финансовый департамент, структурные подразделения администрации города |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
2.2.3 |
Формирование, утверждение и ведение кассового плана исполнения бюджета городского округа "Город Хабаровск", совершенствование организации кассового исполнения бюджета города в целях соблюдения равномерности исполнения показателей кассового плана |
финансовый департамент, структурные подразделения администрации города |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
2.2.4 |
Своевременная и качественная подготовка проекта решения Хабаровской городской Думы об исполнении бюджета города за отчетный финансовый год |
финансовый департамент, структурные подразделения администрации города |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
2.2.5 |
Эффективное управление единым счетом бюджета города |
финансовый департамент, структурные подразделения администрации города |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
2.2.6 |
Составление и представление отчетов об исполнении бюджета в установлены сроки с соблюдением требований законодательства Российской Федерации |
финансовый департамент, структурные подразделения администрации города |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
2.2.7 |
Совершенствование правового положения муниципальных учреждений |
финансовый департамент, структурные подразделения администрации города |
бюджет города |
018 |
398,53 |
398,53 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
2.2.8 |
Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с учетом муниципального задания |
финансовый департамент, структурные подразделения администрации города |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
2.2.9 |
Мониторинг работы главных распорядителей средств бюджета города по повышению эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами |
финансовый департамент |
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
2.2.10 |
Соблюдение нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления |
финансовый департамент |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
2.3 |
Эффективное управление муниципальным долгом |
финансовый департамент |
бюджет города |
|
212268,64 |
15682,19 |
33429,31 |
65920,91 |
38193,3 |
25042,93 |
17000 |
17000 |
2.3.1 |
Соблюдение ограничений по уровню муниципального долга |
финансовый департамент |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
2.3.2 |
Обеспечение своевременных расчетов по долговым обязательствам города |
финансовый департамент |
бюджет города |
012 |
212268,64 |
15682,19 |
33429,31 |
65920,91 |
38193,3 |
25042,93 |
17000 |
17000 |
2.3.3 |
Проведение анализа финансового состояния принципалов в целях принятия решения о предоставлении муниципальных гарантий города |
финансовый департамент |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
2.3.4 |
Организация работы по привлечению бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджета города |
финансовый департамент |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
2.3.5 |
Мониторинг состояния финансового рынка в целях снижения расходов на обслуживание муниципального долга |
финансовый департамент |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
2.4 |
Информатизация в сфере управления муниципальными финансами |
финансовый департамент, управление информационных технологий |
бюджет города |
047 |
4000 |
4000 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
межбюджетные трансферты |
|
2807,74 |
2807,74 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
2.5 |
Совершенствование системы внутреннего финансового контроля и создание нормативно-правовой и методической базы по организации внутреннего финансового контроля в городе |
финансовый департамент |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
2.6 |
Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами" |
финансовый департамент |
бюджет города |
012 |
790767,72 |
123222,79 |
105266,93 |
112455,6 |
112455,6 |
112455,6 |
112455,6 |
112455,6 |
Итого по основным мероприятиям: |
бюджет города |
|
1007434,89 |
143303,51 |
138696,24 |
178376,51 |
150648,9 |
137498,53 |
129455,6 |
129455,6 |
||
|
|
|
межбюджетные трансферты |
|
2807,74 |
2807,74 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации города Хабаровска от 11 ноября 2015 г. N 3787 "О внесении изменений в постановление администрации... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.