Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации
города Хабаровска
от 25 марта 2016 г. N 934
Перечень
мероприятий и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014 - 2020 годы" за счет средств бюджета города, межбюджетных трансфертов и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы
N |
Наименование подпрограммы, мероприятий |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Источник финансирования |
Вид бюджетной классификации ГРБС |
Расходы (руб.), годы |
|||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
Всего |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Муниципальная программа "Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014 - 2020 годы" |
итого |
всего |
014 013 035 043 011 |
3 065 621 842,07 |
1 643 686 567,49 |
1 913 656 300 |
1 818 791 100 |
1 867 584 600 |
1 914 358 800 |
1 969 676 900 |
14 193 376 109,56 |
бюджет города |
1 693 425 091,03 |
1 385 421 547,49 |
1 200 506 300 |
1 517 491 100 |
1 566 239 100 |
1 612 966 200 |
1 668 235 600 |
10 644 284 938,52 |
||||
межбюджетные трансферты |
1 370 896 751,04 |
256 965 020,00 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
3 127 861 771,04 |
||||
юридические лица |
1 300 000,00 |
1 300 000,00 |
413 150 000 |
1 300 000 |
1 345 500 |
1 392 600 |
1 441 300 |
421 229 400,00 |
||||
управление дорог и внешнего благоустройства (далее - УД и ВБ) |
всего |
014 |
2 466 122 074,67 |
1 462 820 000,00 |
1 550 838 500 |
1 362 172 000 |
1 402 357 600 |
1 440 222 800 |
1 486 320 100 |
11 170 853 074,67 |
||
бюджет города |
1 295 225 323,63 |
1 255 854 980,00 |
1 038 988 500 |
1 262 172 000 |
1 302 357 600 |
1 340 222 800 |
1 386 320 100 |
8 881 141 303,63 |
||||
межбюджетные трансферты |
1 170 896 751,04 |
206 965 020,00 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
1 877 861 771,04 |
||||
юридические лица |
0,00 |
0,00 |
411850 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
411 850 000,00 |
||||
департамент архитектуры, строительства и землепользования (далее - ДАСиЗ) |
всего |
013 |
528 453 000,00 |
89 604 400,00 |
293 734 000 |
380 000 000 |
386 300 000 |
392 820 500 |
399 569 200 |
2 470 481 100,00 |
||
бюджет города |
328 453 000,00 |
39 604 400,00 |
93 734 000 |
180 000 000 |
186 300 000 |
192 820 500 |
199 569 200 |
1 220 481 100,00 |
||||
межбюджетные трансферты |
200 000 000,00 |
50 000 000,00 |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
1 250 000 000,00 |
||||
юридические лица |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||||
управление транспорта |
всего |
035 |
48 190 923,00 |
63 240 095,00 |
34 915 900 |
50 340 400 |
51 728 500 |
53 165 100 |
54 651 900 |
356 232 818,00 |
||
бюджет города |
46 890 923,00 |
61 940 095,00 |
33 615 900 |
49 040 400 |
50 383 000 |
51 772 500 |
53 210 600 |
346 853 418,00 |
||||
межбюджетные трансферты |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||||
юридические лица |
1 300 000,00 |
1 300 000,00 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1345 500 |
1392 600 |
1 441 300 |
9 379 400,00 |
||||
управление административно-технического контроля (УАТК) |
всего |
043 |
0,00 |
0,00 |
6 145 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 145 900,00 |
||
бюджет города |
0,00 |
0,00 |
6 145 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 145 900,00 |
||||
межбюджетные трансферты |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||||
юридические лица |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||||
департамент муниципальной собственности (далее - ДМС) |
всего |
011 |
22 855 844,40 |
28 022 072,49 |
28 022 000 |
26 278 700 |
27 198 500 |
28 150 400 |
29 135 700 |
189 663 216,89 |
||
бюджет города |
22 855 844,40 |
28 022 072,49 |
28 022 000 |
26 278 700 |
27 198 500 |
28 150 400 |
29 135 700 |
189 663 216,89 |
||||
межбюджетные трансферты |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||||
юридические лица |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||||
1 |
Подпрограммы |
|||||||||||
Подпрограмма "Содержание автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства" | ||||||||||||
1. |
Всего на реализацию подпрограммы |
УД и ВБ, ДМС, управление транспорта |
всего |
014 011 035 |
412 308 544,4 |
416 867 315,17 |
416 396 000 |
439 227 300 |
454 600 400 |
470 511 300 |
486 979 300 |
3 096 890 159,57 |
бюджет города |
412 308 544,4 |
416 867 315,17 |
416 396 000 |
439 227 300 |
454 600 400 |
470 511 300 |
486 979 300 |
3 096 890 159,57 |
||||
межбюджетные трансферты |
0,0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||||
юридические лица |
0,0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||||
управление дорог и внешнего благоустройства |
всего |
014 |
389 452 700,0 |
384 445 242,68 |
383 820 000 |
406 630 000 |
420 862 100 |
435 592 200 |
450 838 000 |
2 871 640 242,68 |
||
бюджет города |
389 452 700,0 |
384 445 242,68 |
383 820 000 |
406 630 000 |
420 862 100 |
435 592 200 |
450 838 000 |
2 871 640 242,68 |
||||
межбюджетные трансферты |
0,0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||||
юридические лица |
0,0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||||
управление транспорта |
всего |
035 |
0,0 |
4 400 000,00 |
4 554 000 |
6 318 600 |
6 539 800 |
6 768 700 |
7 005 600 |
35 586 700,00 |
||
бюджет города |
0,0 |
4 400 000,00 |
4 554 000 |
6 318 600 |
6 539 800 |
6 768 700 |
7 005 600 |
35 586 700,00 |
||||
межбюджетные трансферты |
0,0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||||
юридические лица |
0,0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||||
департамент муниципальной собственности |
всего |
011 |
22 855 844,4 |
28 022 072,49 |
28 022 000 |
26 278 700 |
27 198 500 |
28 150 400 |
29 135 700 |
189 663 216,89 |
||
бюджет города |
22 855 844,4 |
28 022 072,49 |
28 022 000 |
26 278 700 |
27 198 500 |
28 150 400 |
29 135 700 |
189 663 216,89 |
||||
межбюджетные трансферты |
0,0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||||
юридические лица |
0,0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||||
1.1. |
Содержание автомобильных дорог городского округа "Город Хабаровск" и объектов внешнего благоустройства по районам города (Центральный, Южный, Кировский, Краснофлотский, Железнодорожный) |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
346 653 000,0 |
345 152 002,27 |
320 775 400 |
350 700 000 |
362 974 500 |
375 678 600 |
388 827 400 |
2 490 760 902,27 |
1.2. |
Заливка трещин в асфальтобетонном покрытии автомобильных дорог |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
11 500 000,0 |
14 188 769,58 |
16 500 000 |
13 100 000 |
13 558 500 |
14 033 000 |
14 524 200 |
97 404 469,58 |
1.3. |
Содержание и текущий ремонт сетей ливневой канализации |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
13 700 000,0 |
7 757 670,83 |
24 120 000 |
14 000 000 |
14 490 000 |
14 997 200 |
15 522 100 |
104 586 970,83 |
1.4. |
Содержание фонтанных комплексов города (фонтаны комплекса прудов парка "Динамо", фонтаны Привокзальной площади, кинотеатра "Дружба") |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
16 500 000,0 |
14 948 800,00 |
15 000 000 |
12 730 000 |
13 175 600 |
13 636 700 |
14 114 000 |
100 105 100,00 |
1.5. |
Приобретение специализированной техники для благоустройства, приобретение малых архитектурных форм |
управление транспорта |
бюджет города |
035 |
0,0 |
4 400 000,00 |
4 554 000 |
6 318 600 |
6 539 800 |
6 768 700 |
7 005 600 |
35 586 700,00 |
УД и ВБ |
014 |
1 099 700,0 |
2 398 000,00 |
7 424 600 |
16 100 000 |
16 663 500 |
17 246 700 |
17 850 300 |
78 782 800,00 |
|||
1.6. |
Содержание "Парк Северный" |
ДМС |
бюджет города |
011 |
22 855 844,4 |
28 022 072,49 |
28 022 000 |
26 278 700 |
27 198 500 |
28 150 400 |
29 135 700 |
189 663 216,89 |
Подпрограмма "Восстановление и расширение городской дорожной сети" | ||||||||||||
2. |
Всего на реализацию подпрограммы |
УД и ВБ, ДАСиЗ |
всего |
013 014 |
2 200 241209,51 |
777 471 239,00 |
1 109 209 000 |
972 524 600 |
996 063 000 |
1 020 425 200 |
1 045 640 100 |
8 121 574 348,51 |
бюджет города |
884 444 458,47 |
547 471239,00 |
397 359 000 |
672 524 600 |
696 063 000 |
720 425 200 |
745 640 100 |
4 663 927 597,47 |
||||
межбюджетные трансферты |
1 315 796 751,04 |
230 000 000,00 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
3 045 796 751,04 |
||||
юридические лица |
0,00 |
0,00 |
411 850 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
411 850 000,00 |
||||
департамент архитектуры, строительства и землепользования |
всего |
014 |
528 453 000,00 |
89 604 400,00 |
293 734 000 |
380 000 000 |
386 300 000 |
392 820 500 |
399 569 200 |
2 470 481 100,00 |
||
бюджет города |
328 453 000,00 |
39 604 400,00 |
93 734 000 |
180 000 000 |
186 300 000 |
192 820 500 |
199 569 200 |
1 220 481 100,00 |
||||
межбюджетные трансферты |
200 000 000,00 |
50 000 000,00 |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
1 250 000 000,00 |
||||
юридические лица |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||||
управление дорог и внешнего благоустройства |
всего |
013 |
1 671 788 209,51 |
687 866 839,00 |
815 475 000 |
592 524 600 |
609 763 000 |
627 604 700 |
646 070 900 |
5 651 093 248,51 |
||
бюджет города |
555 991 458,47 |
507 866 839,00 |
303 625 000 |
492 524 600 |
509 763 000 |
527 604 700 |
546 070 900 |
3 443 446 497,47 |
||||
межбюджетные трансферты |
1 115 796 751,04 |
180 000 000,00 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
1 795 796 751,04 |
||||
юридические лица |
0,00 |
0,00 |
411850 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
411 850 000,00 |
||||
2.1. |
Реконструкция и строительство автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры |
ДАСиЗ |
бюджет города |
013 |
328 453 000,00 |
39 604 400,00 |
93 734 000 |
180 000 000 |
186 300 000 |
192 820 500 |
199 569 200 |
1 220 481 100,00 |
краевой бюджет |
200 000 000,00 |
50 000 000,00 |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
1 250 000 000,00 |
||||
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
102 270 700,00 |
33 966 252,54 |
30 234 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
166 471 052,54 |
||
юридические лица |
0,00 |
0,00 |
411 850 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
411 850 000,00 |
||||
2.2. |
Капитальный ремонт и ремонт дорог и объектов внешнего благоустройства города |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
319 604 158,47 |
275 504 641,42 |
159 590 900 |
268 924 600 |
278 337 000 |
288 078 800 |
298 161 600 |
1 888 201 699,89 |
краевой бюджет |
1 106 260 644,30 |
180 000 000,00 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
1 786 260 644,30 |
||||
2.3. |
Ямочный ремонт проезжей части автомобильных дорог и улиц города |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
126 501 100,00 |
180 000 000,00 |
85 000 000 |
180 000 000 |
186 300 000 |
192 820 500 |
199 569 200 |
1 150 190 800,00 |
2.4. |
Ремонт сетей городской ливневой канализации |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
5 561300,00 |
15 242 420,87 |
0 |
14 800 000 |
15 318 000 |
15 854 100 |
16 409 000 |
83 184 820,87 |
2.5. |
Проектные работы по восстановлению и развитию, инвентаризации дорожной сети города |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
2 054 200,00 |
3 153 524,17 |
28 800 000 |
28 800 000 |
29 808 000 |
30 851 300 |
31 931 100 |
155 398 124,17 |
краевой бюджет |
9 536 106,74 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 536 106,74 |
||||
Подпрограмма "Городское озеленение" | ||||||||||||
3. |
Всего по мероприятиям подпрограммы |
управление дорог и внешнего благоустройства |
всего |
014 |
93 500 000,0 |
86 895 440,0 |
93 500 000 |
93 500 000 |
96 772 500 |
100 159 500 |
103 665 100 |
667 992 540,0 |
бюджет города |
93 500 000,0 |
86 895 440,0 |
93 500 000 |
93 500 000 |
96 772 500 |
100 159 500 |
103 665 100 |
667 992 540,0 |
||||
межбюджетные трансферты |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
3.1. |
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ "Горзеленстрой" по организации содержания объектов озеленения города |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
29 486 000,0 |
30 902 120,0 |
32 002 150 |
30 918 000 |
32 000 100 |
33 120 100 |
34 279 300 |
222 707 770,0 |
3.2. |
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ "Горзеленстрой" по организации ремонтных работ по объектам озеленения города |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
64 014 000,0 |
55 993 320,0 |
61 497 850 |
62 582 000 |
64 772 400 |
67 039 400 |
69 385 800 |
445 284 770,0 |
Подпрограмма "Развитие зеленого хозяйства города и производственной базы МБУ "Горзеленстрой" | ||||||||||||
4. |
Всего по мероприятиям подпрограммы |
управление дорог и внешнего благоустройства |
всего |
014 |
14 201 115,65 |
6 816 582,32 |
14 800 000 |
15 200 000 |
13 100 000 |
7 200 000 |
8 000 000 |
79 317 697,97 |
бюджет города |
14 201 115,65 |
6 816 582,32 |
14 800 000 |
15 200 000 |
13 100 000 |
7 200 000 |
8 000 000 |
79 317 697,97 |
||||
межбюджетные трансферты |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||||
юридические лица |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||||
4.1. |
Подготовка проектно-сметной документации для развития производственной базы |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
1 283 250,26 |
116 582,32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 399 832,58 |
|
подготовка ПСД для строительства бытового корпуса |
УД и ВБ |
1 283 250,26 |
116 582,32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 399 832,58 |
||
|
подготовка проектно-сметной документации для строительства гаража для автомобилей с мастерскими |
УД и ВБ |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||
4.2. |
Развитие земель питомников МБУ "Горзеленстрой" (культуротехнические работы на территории питомников N 2, N 5) |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
534 798,06 |
0,00 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
4 034 798,06 |
4.3. |
Расширение и приобретение посадочного материала (приобретение и посадка посадочного материала на доращивание) |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
4 298 534,00 |
0,00 |
11 180 658 |
4 700 000 |
4 300 000 |
4 400 000 |
3 900 000 |
32 779 192,00 |
4.4. |
Приобретение техники и средств малой механизации: |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
2 700 000,00 |
2 700 000,00 |
2 919 342 |
2 800 000 |
3 100 000 |
2 100 000 |
3 400 000 |
19 719 342,00 |
|
- поливомоечная машина на базе КамАЗ объемом 14 м3 |
УД и ВБ |
2 700 000,00 |
2 700 000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 400 000,00 |
||
|
- автомобиль - самосвал до 15 тонн |
УД и ВБ |
0,00 |
0,00 |
0 |
1 600 000 |
0 |
0 |
0 |
1 600 000,00 |
||
|
- оборудование для полива в теплицах |
УД и ВБ |
|
|
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
- рубильная машина |
УД и ВБ |
0,00 |
0,00 |
2 919 342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 919 342,00 |
||
|
- мини-трактор |
УД и ВБ |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
0 |
800 000,00 |
||
|
- автомобиль АГП-22 |
УД и ВБ |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 700 000 |
2 700 000,00 |
||
|
- трактор колесный МТЗ-82 |
УД и ВБ |
0,00 |
0,00 |
0 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000,00 |
||
|
- бульдозер ДТ-75 |
УД и ВБ |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
2 400 000 |
0 |
0 |
2 400 000,00 |
||
|
- автомобиль бортовой до 5 тонн |
УД и ВБ |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
1 300 000 |
0 |
1 300 000,00 |
||
|
средства малой механизации |
УД и ВБ |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
700 000 |
0 |
700 000 |
1 400 000,00 |
||
4.5. |
Проведение капитального ремонта теплиц МБУ "Горзеленстрой" (работы по устройству системы автоматического полива теплиц N 10, N 11) |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
1 384 533,33 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 384 533,33 |
4.6. |
Строительство производственных помещений МБУ "Горзеленстрой": |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
0 |
7 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000,00 |
|
- строительство теплиц из сотового поликарбоната для выращивания цветочной рассады (4 теплицы по 500 м2) |
УД и ВБ |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 000 000,00 |
||
|
- крытая бетонная площадка для приготовления грунта площадью 2000 м2 |
УД и ВБ |
0,00 |
0,00 |
0 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000,00 |
||
|
- склад для ядохимикатов |
УД и ВБ |
0,00 |
0,00 |
0 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000,00 |
||
|
- бытовой корпус для работников питомника |
УД и ВБ |
0,00 |
0,00 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000,00 |
||
|
- гараж для автомобилей с мастерскими |
УД и ВБ |
|
|
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000,00 |
4.7. |
Приобретение конструкций для цветочного оформления города |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Подпрограмма "Городское освещение" | ||||||||||||
5. |
Всего по мероприятиям подпрограммы |
управление дорог и внешнего благоустройс |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации города Хабаровска от 25 марта 2016 г. N 934 "О внесении изменений в муниципальную программу городского... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.