Наименование субъекта бюджетного планирования (распорядителя средств бюджета города)
|
администрация города Хабаровска в лице управления социальной работы с населением
|
Наименование программы
|
развитие существующей системы предоставления услуг в сфере социальной работы с населением, оказываемых за счет бюджета городского округа "Город Хабаровск" на 2011-2013 годы
|
Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения), или наименование и номер соответствующего акта
|
|
Номер и дата учета в управлении экономического развития администрации города
|
|
Цели и задачи
|
Цель программы - удовлетворение потребностей населения города Хабаровска в услугах в сфере социальной работы с населением, оказываемых за счет бюджета городского округа "Город Хабаровск".
Задачи программы:
- создание условий для организации досуга отдельных категорий граждан;
- организация и осуществление досуговых и культурно-массовых мероприятий;
- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми, воспитывающимися в семьях группы риска, и их родителями;
- предупреждение семейного неблагополучия и профилактика социального сиротства;
- социализация детей из неблагополучных семей;
- поддержание активного долголетия граждан старших возрастных групп, повышение социальной активности пожилых граждан.
|
Целевые индикаторы и показатели
|
- количество посещений гражданами досуговых и культурно-массовых мероприятий, до 309504 посещений;
- число клубных формирований, до 155 ед.;
- число досуговых и культурно-массовых мероприятий, проведенных за год, до 3200 ед.;
- количество детей, посещающих отделения ранней коррекции, до 119;
- количество детей, снятых с учета по достижению положительных результатов в отделениях ранней коррекции, до 105;
- количество семей (в них детей), состоящих на патронаже в отделениях сопровождения семьи и детей, до 680/1225;
- количество семей (в них детей), снятых с патронажа по достижению положительных результатов, в отделениях сопровождения семьи и детей, до 230/431.
|
Характеристика программных мероприятий
|
Мероприятия по программе имеют следующую направленность:
- содержание материальной базы муниципальных учреждений;
- внедрение новых моделей и технологий оказания услуг;
- укрепление кадрового потенциала;
- проведение досуговых и культурно-массовых мероприятий;
- укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений.
|
Сроки реализации
|
2011-2013 годы
|
Объемы и источники финансирования
|
Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета города. Всего по программе предусмотрено 43 007,0 тыс. руб., в том числе:
- 2011 год - 14699,6 тыс. руб.;
- 2012 год - 10045,1 тыс. руб.;
- 2013 год - 18262,3 тыс. руб.
|
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности
|
1) удельный вес детей, снятых с учета по достижению положительных результатов в отделениях ранней коррекции к общему числу детей, посещающих отделения:
- 2011 год - 86,4%;
- 2012 год - 87,4%;
- 2013 год - 88,2%.
2) удельный вес семей, снятых с патронажа по достижению положительных результатов в отделениях сопровождения семьи и детей, к общей численности семей, состоящих на патронаже:
- 2011 год - 31,8%;
- 2012 год - 32,8%;
- 2013 год - 33,8%.
3) увеличение количества посещений досуговых, культурно-массовых мероприятий отдельными категориями граждан по сравнению с прошлым годом:
- 2011 год - на 4,3%;
- 2012 год - на 4,8%;
- 2013 год - на 5,2%.
|