Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановлением Администрации города Хабаровска от 6 июля 2015 г. N 2283 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение N 3
к Муниципальной программе
города Хабаровска "Развитие городской
дорожной сети и благоустройства
города Хабаровска на 2014 - 2020 годы"
(с изменениями от 9 апреля, 22 августа 2014 г., 6 июля 2015 г.)
План
мероприятий по реализации подпрограмм Муниципальной программы "Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014 - 2020 годы"
N |
Наименование подпрограммы, мероприятий |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Источник финансирования |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
Всего |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Муниципальная программа "Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014 - 2020 годы" |
ИТОГО |
всего |
3 065 621,8 |
2 065 013,7 |
1 841 219,5 |
1 818 791,1 |
1 867 584,6 |
1 914 358,8 |
1 969 676,9 |
14 542 266,4 |
|
|
|
бюджет города |
1 693 425,1 |
1 763 713,7 |
1 539 919,5 |
1 517 491,1 |
1 566 239,1 |
1 612 966,2 |
1 668 235,6 |
11 361 990,3 |
|
|
|
краевой бюджет |
1 370 896,7 |
300 000,0 |
300 000,0 |
300 000,0 |
300 000,0 |
300 000,0 |
300 000,0 |
3 170 896,7 |
|
|
|
средства МУП ХТТУ |
1 300,0 |
1 300,0 |
1 300,0 |
1 300,0 |
1 345,5 |
1 392,6 |
1 441,3 |
9 379,4 |
|
|
управление дорог и внешнего благоустройства (далее - УД и ВБ) |
всего |
2 466 122,1 |
1 524 489,4 |
1 355 897,5 |
1 362 172,0 |
1 402 357,6 |
1 440 222,8 |
1 486 320,1 |
11 037 581,5 |
|
|
|
бюджет города |
1 295 225,4 |
1 424 489,4 |
1 255 897,5 |
1 262 172,0 |
1 302 357,6 |
1 340 222,8 |
1 386 320,1 |
9 266 684,8 |
|
|
|
краевой бюджет |
1 170 896,7 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
1 770 896,7 |
|
|
департамент архитектуры, строительства и землепользования (далее - ДАСиЗ) |
всего |
528 453,0 |
469 800,0 |
410 000,0 |
380 000,0 |
386 300,0 |
392 820,5 |
399 569,2 |
2 966 942,7 |
|
|
|
бюджет города |
328 453,0 |
269 800,0 |
210 000,0 |
180 000,0 |
186 300,0 |
192 820,5 |
199 569,2 |
1 566 942,7 |
|
|
|
краевой бюджет |
200 000,0 |
200 000,0 |
200 000,0 |
200 000,0 |
200 000,0 |
200 000,0 |
200 000,0 |
1 400 000,0 |
|
|
управление транспорта |
всего |
48 190,9 |
46 950,1 |
49 043,3 |
50 340,4 |
51 728,5 |
53 165,1 |
54 651,9 |
354 070,2 |
|
|
|
бюджет города |
46 890,9 |
45 650,1 |
47 743,3 |
49 040,4 |
50 383,0 |
51 772,5 |
53 210,6 |
344 690,8 |
|
|
|
департамент |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
муниципальной собственности (далее - ДМС) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства МУП ХТТУ |
1 300,0 |
1 300,0 |
1 300,0 |
1 300,0 |
1 345,5 |
1 392,6 |
1 441,3 |
9 379,4 |
|
|
|
всего |
22 855,8 |
23 774,2 |
26 278,7 |
26 278,7 |
27 198,5 |
28 150,4 |
29 135,7 |
183 672,0 |
|
|
|
бюджет города |
22 855,8 |
23 774,2 |
26 278,7 |
26 278,7 |
27 198,5 |
28 150,4 |
29 135,7 |
183 672,0 |
I. |
Подпрограммы |
||||||||||
1. |
Подпрограмма "Содержание автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства" |
||||||||||
|
Всего на реализацию подпрограммы |
УД и ВБ, ДМС, управление транспорта |
всего |
412 308,5 |
394 801,2 |
439 013,6 |
439 227,3 |
454 600,4 |
470 511,3 |
486 979,3 |
3 097 441,6 |
1.1. |
Содержание автомобильных дорог городского округа "Город Хабаровск" и объектов внешнего благоустройства по районам города (Центральный, Южный, Кировский, Краснофлотский, Железнодорожный) |
УД и ВБ |
бюджет города |
346 653,0 |
317575,0 |
350 700,0 |
350 700,0 |
362 974,5 |
375 678,6 |
388 827,4 |
2 493 108,5 |
1.2. |
Заливка трещин в асфальтобетонном покрытии автомобильных дорог |
УД и ВБ |
бюджет города |
11 500,0 |
12 445,0 |
13 100,0 |
13 100,0 |
13 558,5 |
14 033,0 |
14 524,2 |
92 260,7 |
1.3. |
Содержание сетей городской ливневой канализации |
УД и ВБ |
бюджет города |
13 700,0 |
10 000,0 |
14 000,0 |
14 000,0 |
14 490,0 |
14 997,2 |
15 522,1 |
96 709,3 |
1.4. |
Содержание фонтанных комплексов города (фонтаны комплекса прудов парка "Динамо", фонтаны Привокзальной площади, кинотеатра "Дружба") |
УД и ВБ |
бюджет города |
16 500,0 |
11 457,0 |
12 730,0 |
12 730,0 |
13 175,6 |
13 636,7 |
14 114,0 |
94 343,3 |
1.5. |
Приобретение специализированной техники для благоустройства, приобретение малых архитектурных форм |
управление транспорта |
бюджет города |
0,0 |
5 060,0 |
6 104,9 |
6 318,6 |
6 539,8 |
6 768,7 |
7 005,6 |
37 797,6 |
|
|
УД и ВБ |
|
1 099,7 |
14 490,0 |
16 100,0 |
16 100,0 |
16 663,5 |
17 246,7 |
17 850,3 |
99 550,2 |
1.6. |
Содержание МАУ "Парк Северный" |
ДМС |
бюджет города |
22 855,8 |
23 774,2 |
26 278,7 |
26 278,7 |
27 198,5 |
28 150,4 |
29 135,7 |
183 672,0 |
2. |
Подпрограмма "Восстановление и расширение городской дорожной сети" |
||||||||||
|
Всего на реализацию подпрограммы |
УД и ВБ, ДАСиЗ |
всего |
2 200 241,2 |
1 292 000,3 |
996 450,1 |
972 524,6 |
996 063,0 |
1 020 425,2 |
1 045 640,1 |
8 523 344,5 |
|
|
|
бюджет города |
884 444,5 |
992 000,3 |
696 450,1 |
672 524,6 |
696 063,0 |
720 425,2 |
745 640,1 |
5 407 547,8 |
|
|
|
краевой бюджет |
1 315 796,7 |
300 000,0 |
300 000,0 |
300 000,0 |
300 000,0 |
300 000,0 |
300 000,0 |
3 115 796,7 |
2.1. |
Реконструкция и строительство автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры |
ДАСиЗ |
бюджет города |
328 453,0 |
269 800,0 |
210 000,0 |
180 000,0 |
186 300,0 |
192 820,5 |
199 569,2 |
1 566 942,7 |
|
|
|
краевой бюджет |
200 000,0 |
200 000,0 |
200 000,0 |
200 000,0 |
200 000,0 |
200 000,0 |
200 000,0 |
1 400 000,0 |
|
|
УД и ВБ |
бюджет города |
102 270,7 |
32405,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
134 676,0 |
2.2. |
Капитальный ремонт и ремонт дорог и объектов внешнего благоустройства города |
УД и ВБ |
бюджет города |
319 604,2 |
471 075,0 |
262 850,1 |
268 924,6 |
278 337,0 |
288 078,8 |
298 161,6 |
2 187 031,3 |
|
|
|
краевой бюджет |
1 106 260,6 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
1 706 260,6 |
2.3. |
Ямочный ремонт проезжей части автомобильных дорог и улиц города |
УД и ВБ |
бюджет города |
126 501,1 |
180 000,0 |
180 000,0 |
180 000,0 |
186 300,0 |
192 820,5 |
199 569,2 |
1 245 190,8 |
2.4. |
Ремонт сетей городской ливневой канализации |
УД и ВБ |
бюджет города |
5 561,3 |
12 800,0 |
14 800,0 |
14 800,0 |
15 318,0 |
15 854,1 |
16 409,0 |
95 542,4 |
2.5. |
Проектные работы по восстановлению и развитию, инвентаризации дорожной сети города |
УД и ВБ |
бюджет города |
2 054,2 |
25 920,0 |
28 800,0 |
28 800,0 |
29 808,0 |
30 851,3 |
31 931,1 |
178 164,6 |
|
|
|
краевой бюджет |
9 536,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 536,1 |
3. |
Подпрограмма "Городское озеленение" |
||||||||||
|
Всего по мероприятиям подпрограммы |
УД и ВБ |
всего |
93 500,0 |
89 719,1 |
93 500,0 |
93 500,0 |
96 772,5 |
100 1593 |
103 665,1 |
670 816,2 |
3.1. |
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ "Горзеленстрой" по организации содержания объектов озеленения города |
УД и ВБ |
бюджет города |
29 486,0 |
29 640,1 |
30 918,0 |
30 918,0 |
32 000,1 |
33 120,1 |
34 279,3 |
220 361,6 |
3.2. |
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ "Горзеленстрой" по организации ремонтных работ по объектам озеленения города |
УД и ВБ |
бюджет города |
64 014,0 |
60 079,0 |
62 582,0 |
62 582,0 |
64 772,4 |
67 039,4 |
69 385,8 |
450 454,6 |
4. |
Подпрограмма "Развитие зеленого хозяйства города и производственной базы МБУ "Горзеленстрой" |
||||||||||
|
Всего по мероприятиям подпрограммы |
УД и ВБ |
всего |
14 201,1 |
15 093,0 |
14 800,0 |
15 200,0 |
13 100,0 |
7 200,0 |
8 000,0 |
87 594,1 |
4.1. |
Подготовка проектно-сметной документации для развития производственной базы |
УД и ВБ |
бюджет города |
1 283,3 |
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 783,3 |
|
- подготовка ПСД для строительства бытового корпуса |
УД и ВБ |
|
1 283,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 283,3 |
|
- подготовка проектно-сметной документации для строительства гаража для автомобилей с мастерскими |
УД и ВБ |
|
0,0 |
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 500,0 |
4.2. |
Развитие земель питомников МБУ "Горзеленстрой" (культуротехнические работы на территории питомника N 2, N 5) |
УД и ВБ |
бюджет города |
534,8 |
770,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
4 804,8 |
4.3. |
Расширение и приобретение посадочного материала (приобретение и посадка посадочного материала на доращивание) |
УД и ВБ |
бюджет города |
4 298,5 |
5 600,0 |
5 600,0 |
4 700,0 |
4 300,0 |
4 400,0 |
3 900,0 |
32 798,5 |
4.4. |
Приобретение техники и средств малой механизации: |
УД и ВБ |
бюджет города |
2 700,0 |
3 900,0 |
1 500,0 |
2 800,0 |
3 100,0 |
2 100,0 |
3 400,0 |
19 500,0 |
|
- поливомоечная машина на базе КАМАЗ объемом 14 м(3) |
УД и ВБ |
|
2 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 700,0 |
|
- автомобиль самосвал до 15 тонн |
УД и ВБ |
|
0,0 |
2 700,0 |
0,0 |
1 600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 300,0 |
|
- оборудование для полива в теплицах |
УД и ВБ |
|
0,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
600,0 |
|
- оборудование для ремонта автомобилей |
УД и ВБ |
|
0,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
600,0 |
|
- мини-трактор |
УД и ВБ |
|
0,0 |
0,0 |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
800,0 |
0,0 |
1 600,0 |
|
- автомобиль АГП-22 |
УД и ВБ |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 700,0 |
2 700,0 |
|
- трактор колесный МТЗ-82 |
УД и ВБ |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 200,0 |
|
- бульдозер ДТ-75 |
УД и ВБ |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 400,0 |
0,0 |
0,0 |
2 400,0 |
|
- автомобиль бортовой до 5 тонн |
УД и ВБ |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 300,0 |
0,0 |
1 300,0 |
|
- средства малой механизации |
УД и ВБ |
|
0,0 |
0,0 |
700,0 |
0,0 |
700,0 |
0,0 |
700,0 |
2 100,0 |
4.5. |
Проведение капитального ремонта теплиц МБУ "Горзеленстрой" (работы по устройству системы автоматического полива теплиц N 10, N 11) |
УД и ВБ |
бюджет города |
1 384,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 384,5 |
4.6. |
Строительство производственных помещений МБУ "Горзеленстрой": |
УД и ВБ |
бюджет города |
4 000,0 |
0,0 |
7 000,0 |
7 000,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
23 000,0 |
|
- строительство теплиц из сотового поликарбоната для выращивания цветочной рассады (4 теплицы по 500 м(2)) |
УД и ВБ |
|
4 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 000,0 |
|
- крытая бетонная площадка для приготовления грунта площадью 2000 м(2) |
УД и ВБ |
|
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
|
- склад для ядохимикатов |
УД и ВБ |
|
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
|
- бытовой корпус для работников питомника |
УД и ВБ |
|
0,0 |
0,0 |
3 000,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
|
- гараж для автомобилей с мастерскими |
УД и ВБ |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
10 000,0 |
4.7. |
Приобретение конструкций для цветочного оформления города |
УД и ВБ |
бюджет города |
0,0 |
3 323,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 323,0 |
5. |
Подпрограмма "Городское освещение" |
||||||||||
|
Всего по мероприятиям подпрограммы |
УД и ВБ |
всего |
126 772,8 |
115 490,0 |
124 200,4 |
124 000,4 |
128 340,4 |
132 832,2 |
137 481,3 |
889 117,5 |
5.1. |
Предоставление субсидий на возмещение затрат по содержанию объектов наружного освещения города |
УД и ВБ |
бюджет города |
75 923,8 |
79 843,2 |
81 472,7 |
81 472,7 |
84 324,2 |
87 275,5 |
90 330,1 |
580 642,2 |
5.2. |
Предоставление субсидий на возмещение затрат по ремонту объектов наружного освещения |
УД и ВБ |
бюджет города |
35 676,2 |
17 556,8 |
22 627,7 |
22 427,7 |
23 212,7 |
24 025,1 |
24 866,0 |
170 392,2 |
5.3. |
Строительство и капитальный ремонт линий наружного освещения |
УД и ВБ |
бюджет города |
15 172,8 |
18 090,0 |
20 100,0 |
20 100,0 |
20 803,5 |
21 531,6 |
22 285,2 |
138 083,1 |
6. |
Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения" |
||||||||||
|
Всего по мероприятиям подпрограммы |
УД и ВБ |
всего |
129 816,4 |
76 785,1 |
91 500,0 |
91 500,0 |
94 702,6 |
98 017,2 |
101 447,8 |
683 769,1 |
|
|
|
бюджет города |
74 716,4 |
76 785,1 |
91 500,0 |
91 500,0 |
94 702,6 |
98 017,2 |
101 447,8 |
628 669,1 |
|
|
|
краевой бюджет |
55 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
55 100,0 |
6.1. |
Проведение работ по содержанию объектов безопасности дорожного движения (нанесение дорожной разметки, содержание светофорных объектов, замена и устройство дорожных знаков, ИДН, содержание автоматизированной системы управления дорожным движением) |
УД и ВБ |
бюджет города |
45 937,7 |
49 410,0 |
64 350,0 |
64 350,0 |
66 602,3 |
68 933,4 |
71 346,1 |
430 929,5 |
6.2. |
Установка и ремонт объектов инженерного обустройства дорог (светофорных объектов, дорожных ограждений, ИДН) |
УД и ВБ |
бюджет города |
19 242,6 |
27 375,1 |
27 150,0 |
27 150,0 |
28 100,3 |
29 083,8 |
30 101,7 |
188 203,5 |
6.3. |
Модернизация системы дорожного движения, внедрение системы видеомониторинга дорожного движения, автоматизированного системы управления дорожным движением |
УД и ВБ |
бюджет города |
9 536,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 536,1 |
6.4. |
Содержание, эксплуатация и инженерно-техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" |
УД и ВБ |
краевой бюджет |
55 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
55 100,0 |
7. Подпрограмма "Развитие и поддержка городского наземного электрического транспорта в городе Хабаровске на 2014 - 2020 годы" | |||||||||||
|
Всего на реализацию подпрограммы |
управления транспорта |
всего |
37 507,2 |
28 656,4 |
32 254,7 |
33 338,1 |
34 505,0 |
35 712,7 |
36 962,6 |
238 936,7 |
|
|
|
бюджет города |
36 207,2 |
27 356,4 |
30 954,7 |
32 038,1 |
33 159,5 |
34 320,1 |
35 521,3 |
229 557,3 |
|
|
|
средства МУП ХТТУ |
1 300,0 |
1 300,0 |
1 300,0 |
1 300,0 |
1 345,5 |
1 392,6 |
1 441,3 |
9 379,4 |
7.1. |
Капитальный ремонт трамвайного пути |
управление транспорта |
бюджет города |
17 318,2 |
1 914,3 |
12 065,7 |
22 710,1 |
23 505,0 |
24 327,7 |
25 179,2 |
127 020,2 |
7.2. |
Капитальный ремонт контактной сети |
управление транспорта |
бюджет города |
18 889,0 |
25 442,1 |
18 889,0 |
9 328,0 |
9 654,5 |
9 992,4 |
10 342,1 |
102 537,1 |
7.3. |
Текущее содержание трамвайного пути |
управление транспорта |
средства МУП ХТТУ |
422,5 |
422,5 |
422,5 |
422,5 |
437,3 |
452,6 |
468,4 |
3 048,3 |
7.4. |
Текущее содержание контактной сети, тяговых подстанций и кабельных линий |
управление транспорта |
средства МУП ХТТУ |
877,5 |
877,5 |
877,5 |
877,5 |
908,2 |
940,0 |
972,9 |
6 331,1 |
II. |
Мероприятия |
||||||||||
8. |
Организация диспетчерского управления городским пассажирским транспортом |
управление транспорта |
бюджет города |
10 683,7 |
13 233,7 |
10 683,7 |
10 683,7 |
10 683,7 |
10 683,7 |
10 683,7 |
77 335,9 |
9. |
Организация общественных работ |
УД и ВБ |
бюджет города |
97,4 |
560,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
657,4 |
10. |
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014 - 2020 годы" |
УД и ВБ |
бюджет города |
40 288,6 |
38 674,9 |
38 817,0 |
38 817,0 |
38 817,0 |
38 817,0 |
38 817,0 |
273 048,5 |
11. |
Организация проведения конкурсов по благоустройству |
УД и ВБ |
бюджет города |
204,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
204,9 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.