Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2
к отчету о реализации
"Программы комплексного
социально-экономического развития
Петропавловск-Камчатского городского округа
на период до 2014 года" за 2010 - 2014 годы
Объемы и источники финансирования
Нумерация разделов, пунктов и подпунктов таблицы приводится в соответствии с источником
(тыс. руб.) | ||||||
N |
Наименование мероприятия |
Объем финансирования - всего |
В том числе |
|||
Федеральный бюджет |
Краевой бюджет |
Местный бюджет |
Внебюджетные источники |
|||
1 |
В сфере промышленности |
|||||
1.1 |
Цель 1. Создание условий для устойчивого развития промышленного производства на территории Петропавловск-Камчатского городского округа |
|||||
1.1.2 |
Поддержка, в том числе финансовая, предприятий, функционирование которых содействует развитию пищевой промышленности городского округа и предоставлению социально-бытовых услуг |
301 334.96 |
0.00 |
0.00 |
301 334.96 |
0.00 |
2010 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012 год |
45 243.00 |
0.00 |
0.00 |
45 243.00 |
0.00 |
|
2013 год |
127 112.23 |
0.00 |
0.00 |
127 112.23 |
0.00 |
|
2014 год (факт) |
128 979.73 |
0.00 |
0.00 |
128 979.73 |
0.00 |
|
|
В сфере развития предпринимательства |
|||||
Цель: Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Петропавловск-Камчатского городского округа | ||||||
2.1 |
Задача 1. Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства |
|||||
2.1.2 |
Проведение обучающих семинаров, совещаний и круглых столов с предпринимателями по актуальным вопросам осуществления предпринимательской деятельности, в том числе с участием представителей контролирующих органов |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2014 год (факт) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.1.3 |
Информационно-консультационная поддержка бизнеса |
1 119.94 |
0.00 |
400.00 |
719.94 |
0.00 |
2010 год |
500.00 |
0.00 |
400.00 |
100.00 |
0.00 |
|
2011 год |
204.32 |
0.00 |
0.00 |
204.32 |
0.00 |
|
2012 год |
25.59 |
0.00 |
0.00 |
25.59 |
0.00 |
|
2013 год |
292.85 |
0.00 |
0.00 |
292.85 |
0.00 |
|
2014 год (факт) |
97.18 |
0.00 |
0.00 |
97.18 |
0.00 |
|
2.3 |
Задача 3. Обеспечение доступа СМСП к финансовым ресурсам |
|||||
2.3.1 |
Субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, и лизинговым договорам, всего |
1 027.10 |
0.00 |
0.00 |
1 027.10 |
0.00 |
2010 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011 год |
25.86 |
0.00 |
0.00 |
25.86 |
0.00 |
|
2012 год |
804.52 |
0.00 |
0.00 |
804.52 |
0.00 |
|
2013 год |
196.72 |
0.00 |
0.00 |
196.72 |
0.00 |
|
2014 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.3.2 |
Предоставление грантов (субсидий) начинающим субъектам малого предпринимательства, планирующим осуществление деятельности по приоритетным направлениям поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, на создание собственного бизнеса |
5 317.15 |
1 717.15 |
0.00 |
3 600.00 |
0.00 |
2010 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011 год |
1 200.00 |
0.00 |
0.00 |
1 200.00 |
0.00 |
|
2012 год |
817.15 |
517.15 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
|
2013 год |
900.00 |
0.00 |
0.00 |
900.00 |
0.00 |
|
2014 год |
2 400.00 |
1 200.00 |
0.00 |
1 200.00 |
0.00 |
|
2.3.3 |
Предоставление субсидий СМСП на ранней стадии их деятельности в целях возмещения затрат на приобретение основных средств |
3 227.80 |
1 179.50 |
0.00 |
2 048.30 |
0.00 |
2010 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012 год |
2 027.80 |
1 179.50 |
0.00 |
848.30 |
0.00 |
|
2013 год |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
|
2014 год |
900.00 |
0.00 |
0.00 |
900.00 |
0.00 |
|
2.3.4 |
Предоставление субсидий субъектам МСП в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования для создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) |
596.70 |
0.00 |
0.00 |
596.70 |
0.00 |
2010 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013 год |
596.70 |
0.00 |
0.00 |
596.70 |
0.00 |
|
2014 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.4 |
Формирование положительного образа предпринимателя, популяризация роли предпринимательства |
|||||
2.4.1 |
Создание и размещение информационных материалов, направленных на формирование положительного образа предпринимателя, популяризацию роли предпринимательства, положительных примеров создания собственного дела |
376.41 |
0.00 |
86.44 |
289.97 |
0.00 |
2010 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013 год |
140.00 |
0.00 |
0.00 |
140.00 |
0.00 |
|
2014 год |
236.41 |
0.00 |
86.44 |
149.97 |
0.00 |
|
2.4.2 |
Проведение выставочно-ярмарочных мероприятий с участием субъектов малого и среднего предпринимательства |
2 208.83 |
620.00 |
200.00 |
1 388.83 |
0.00 |
2010 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011 год |
360.97 |
0.00 |
0.00 |
360.97 |
0.00 |
|
2012 год |
775.00 |
620.00 |
0.00 |
155.00 |
0.00 |
|
2013 год |
170.00 |
0.00 |
0.00 |
170.00 |
0.00 |
|
2014 год |
902.86 |
0.00 |
200.00 |
702.86 |
0.00 |
|
3. |
В сфере образования |
|||||
Цель 1 - обеспечение в Петропавловск-Камчатском городском округе доступности качественного образования в соответствии с требованиями инновационного социально ориентированного развития российского общества и потребностями населения Петропавловск-Камчатского городского округа | ||||||
|
Дошкольное образование |
|
|
|
|
|
3.1.1 |
Открытие дополнительных групп в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях |
9 079.99 |
0.00 |
0.00 |
9 079.99 |
0.00 |
2010 год |
421.00 |
0.00 |
0.00 |
421.00 |
0.00 |
|
2011 год |
1 900.00 |
0.00 |
0.00 |
1 900.00 |
0.00 |
|
2012 год |
3 922.72 |
0.00 |
0.00 |
3 922.72 |
0.00 |
|
2013 год |
900.00 |
0.00 |
0.00 |
900.00 |
0.00 |
|
2014 год |
1 936.266 |
0.00 |
0.00 |
1 936.266 |
0.00 |
|
3.1.1.1 |
Развитие альтернативных форм дошкольного образования |
29 396.92 |
0.00 |
11 996.79 |
17 400.13 |
0.00 |
2010 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011 год |
2 293.19 |
0.00 |
0.00 |
2 293.19 |
0.00 |
|
2012 год |
6 975.18 |
0.00 |
3 964.79 |
3 010.39 |
0.00 |
|
2013 год |
15 947.12 |
0.00 |
8 032.00 |
7 915.12 |
0.00 |
|
2014 год |
4 181.43 |
0.00 |
0.00 |
4 181.43 |
0.00 |
|
3.1.2 |
Развитие инновационных направлений в дошкольном образовании |
2 577.65 |
0.00 |
750.00 |
1 827.65 |
0.00 |
2010 год |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
|
2011 год |
600.00 |
0.00 |
0.00 |
600.00 |
0.00 |
|
2012 год |
562.00 |
0.00 |
0.00 |
562.00 |
0.00 |
|
2013 год |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
70.00 |
0.00 |
|
2014 год |
1 045.646 |
0.00 |
750.00 |
295.646 |
0.00 |
|
3.1.3 |
Приобретение мебели в муниципальные дошкольные образовательные учреждения |
65 118.77 |
0.00 |
38 844.42 |
26 274.35 |
0.00 |
2010 год |
3 507.29 |
0.00 |
0.00 |
3 507.29 |
|
|
2011 год |
5 399.90 |
0.00 |
0.00 |
5 399.90 |
|
|
2012 год |
17 748.86 |
0.00 |
12 424.20 |
5 324.66 |
|
|
2013 год |
9 678.55 |
0.00 |
4 278.55 |
5 400.00 |
|
|
2014 год |
28784.167 |
0.00 |
22 141.67 |
6 642.50 |
|
|
3.1.4 |
Приобретение игрового, дидактического и спортивного оборудования, мебели (в соответствии с существующей потребностью) для всех групп муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
2 540.00 |
0.00 |
0.00 |
2 540.00 |
0.00 |
2010 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011 год |
360.00 |
0.00 |
0.00 |
360.00 |
0.00 |
|
2012 год |
277.20 |
0.00 |
0.00 |
277.20 |
0.00 |
|
2013 год |
360.00 |
0.00 |
0.00 |
360.00 |
0.00 |
|
2014 год |
1 542.800 |
0.00 |
0.00 |
1 542.800 |
0.00 |
|
3.1.5 |
Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие с требованиями СанПиН и других нормативных документов, направленных на обеспечение безопасных условий организации образовательного процесса, капитальные ремонты |
238 680.51 |
0.00 |
70 653.16 |
168 027.35 |
0.00 |
2010 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012 год |
126 741.20 |
0.00 |
48 231.60 |
78 509.60 |
0.00 |
|
2013 год |
81 812.99 |
0.00 |
16 861.49 |
64 951.50 |
0.00 |
|
2014 год |
30 126.32 |
0.00 |
5560.065 |
24566.253 |
0 |
|
3.1.6 |
Приобретение специального оборудования для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья |
1 670.00 |
0.00 |
0.00 |
1 670.00 |
0.00 |
2010 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013 год |
750.00 |
0.00 |
0.00 |
750.00 |
0.00 |
|
2014 год (план) |
920.00 |
0.00 |
0.00 |
920.00 |
0.00 |
|
2014 год (факт) |
920.000 |
0.00 |
0.00 |
920.000 |
0.00 |
|
3.1.7 |
Приобретение технологического оборудования для муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
22 217.26 |
0.00 |
15 734.23 |
6 483.03 |
0.00 |
2010 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012 год |
7 769.33 |
0.00 |
5 438.53 |
2 330.80 |
0.00 |
|
2013 год |
6 830.30 |
0.00 |
4 687.70 |
2 142.60 |
0.00 |
|
2014 год |
7 617.63 |
0.00 |
5 608.000 |
2 009.630 |
0.00 |
|
3.1.8 |
Приобретение и обновление компьютерного оборудования |
1 268.00 |
0.00 |
0.00 |
1 268.00 |
0.00 |
2010 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013 год |
850.00 |
0.00 |
0.00 |
850.00 |
0.00 |
|
2014 год |
418.000 |
0.000 |
0.000 |
418.000 |
0.00 |
|
3.1.9 |
Реконструкция муниципальных дошкольных образовательных учреждений (в том числе в связи с возвратом зданий бывших детских садов в сферу дошкольного образования) |
2 676.89 |
0.00 |
0.00 |
2 676.89 |
0.00 |
2010 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012 год |
2 676.89 |
0.00 |
0.00 |
2 676.89 |
0.00 |
|
2013 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2014 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3.1.10 |
Строительство новых зданий дошкольных образовательных учреждений |
395 079.65 |
180 709.46 |
207 520.51 |
6 849.68 |
0.00 |
2010 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011 год |
147 901.71 |
0.00 |
146 272.28 |
1 629.43 |
0.00 |
|
2012 год |
1 917.21 |
0.00 |
0.00 |
1 917.21 |
0.00 |
|
2013 год |
102 360.78 |
75 102.85 |
26 207.93 |
1 050.00 |
0.00 |
|
2014 год |
142 899.95 |
105 606.613 |
35 040.300 |
2 253.038 |
0.00 |
|
3.1.11 |
Укрепление материально-технической базы существующих образовательных учреждений и создание условий для перехода общеобразовательных учреждений на ФГОС |
115 704.97 |
0.00 |
91 107.06 |
24 597.91 |
0.00 |
2010 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012 год |
3 585.47 |
0.00 |
0.00 |
3 585.47 |
0.00 |
|
2013 год |
54 921.24 |
0.00 |
47 000.00 |
7 921.24 |
0.00 |
|
2014 год |
57 198.264 |
0.00 |
44 107.06 |
13 091.20 |
0.00 |
|
3.1.12 |
Обеспечение доступности в предоставлении общего образования детям с ограниченными возможностями здоровья |
8 299.59 |
4 642.24 |
2 258.35 |
1 399.00 |
0.00 |
2010 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011 год |
250.00 |
0.00 |
0.00 |
250.00 |
0.00 |
|
2012 год |
49.00 |
0.00 |
0.00 |
49.00 |
0.00 |
|
2013 год |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
|
2014 год |
7 950.588 |
4 642.236 |
2 258.352 |
1 050.000 |
0.00 |
|
3.1.13 |
Поддержка инновационных учреждений общего образования и лучших педагогов, развитие учительского потенциала |
2 344.20 |
0.00 |
500.00 |
1 844.20 |
0.00 |
2010 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011 год |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
|
2012 год |
240.24 |
0.00 |
0.00 |
240.24 |
0.00 |
|
2013 год |
1 383.96 |
0.00 |
500.00 |
883.96 |
0.00 |
|
2014 год |
700.00 |
0.00 |
0.00 |
700.00 |
0.00 |
|
3.1.14 |
Создание системы выявления и поддержки одаренных детей и популяризация передового педагогического опыта |
10 362.07 |
0.00 |
0.00 |
10 362.07 |
0.00 |
2010 год |
120.18 |
0.00 |
0.00 |
120.18 |
0.00 |
|
2011 год |
366.50 |
0.00 |
0.00 |
366.50 |
0.00 |
|
2012 год |
2 363.78 |
0.00 |
0.00 |
2 363.78 |
0.00 |
|
2013 год |
2 005.91 |
0.00 |
0.00 |
2 005.91 |
0.00 |
|
2014 год |
5 505.696 |
0.00 |
0.00 |
5 505.696 |
0.00 |
|
3.1.15 |
Создание муниципальной системы оценки качества образования по ступеням обучения |
676.13 |
0.00 |
0.00 |
676.13 |
0.00 |
2010 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011 год |
207.25 |
0.00 |
0.00 |
207.25 |
0.00 |
|
2012 год |
261.58 |
0.00 |
0.00 |
261.58 |
0.00 |
|
2013 год |
207.30 |
0.00 |
0.00 |
207.30 |
0.00 |
|
2014 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3.1.16 |
Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей |
14 542.37 |
0.00 |
0.00 |
14 542.37 |
0.00 |
2010 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012 год |
6 442.37 |
0.00 |
0.00 |
6 442.37 |
0.00 |
|
2013 год |
6 100.00 |
0.00 |
0.00 |
6 100.00 |
0.00 |
|
2014 год |
2 000.00 |
0.00 |
0.00 |
2 000.000 |
0.00 |
|
3.1.17 |
Поддержка и сохранение системы дополнительного образования на базе образовательных учреждений |
5 366.60 |
0.00 |
250.00 |
5 116.60 |
0.00 |
2010 год |
1 867.08 |
0.00 |
0.00 |
1 867.08 |
0.00 |
|
2011 год |
197.00 |
0.00 |
0.00 |
197.00 |
0.00 |
|
2012 год |
946.82 |
0.00 |
0.00 |
946.82 |
0.00 |
|
2013 год |
1 710.00 |
0.00 |
0.00 |
1 710.00 |
0.00 |
|
2014 год |
645.700 |
0.00 |
250.00 |
395.700 |
0.00 |
|
3.1.18 |
Приобретение медикаментов, медицинских аптечек для медицинских кабинетов образовательных учреждений |
1 593.63 |
0.00 |
0.00 |
1 593.63 |
0.00 |
2010 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011 год |
337.30 |
0.00 |
0.00 |
337.30 |
0.00 |
|
2012 год |
320.20 |
0.00 |
0.00 |
320.20 |
0.00 |
|
2013 год |
358.30 |
0.00 |
0.00 |
358.30 |
0.00 |
|
2014 год |
577.826 |
0.00 |
0.00 |
577.826 |
0.00 |
|
3.1.19 |
Внедрение здоровьесберегающих технологий и методик обучения |
1 248.14 |
0.00 |
0.00 |
1 248.14 |
0.00 |
2010 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012 год |
848.48 |
0.00 |
0.00 |
848.48 |
0.00 |
|
2013 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2014 год |
399.660 |
0.00 |
0.00 |
399.660 |
0.00 |
|
3.1.20 |
Оплата труда медицинских работников в оздоровительных лагерях |
1 186.36 |
0.00 |
0.00 |
1 186.36 |
0.00 |
2010 год |
422.36 |
0.00 |
0.00 |
422.36 |
0.00 |
|
2011 год |
219.20 |
0.00 |
0.00 |
219.20 |
0.00 |
|
2012 год |
485.26 |
0.00 |
0.00 |
485.26 |
0.00 |
|
2013 год |
59.54 |
0.00 |
0.00 |
59.54 |
0.00 |
|
2014 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3.1.21 |
Установление льгот для оплаты содержания в оздоровительных лагерях детей "группы риска" |
2 001.93 |
0.00 |
0.00 |
2 001.93 |
0.00 |
2010 год |
127.89 |
0.00 |
0.00 |
127.89 |
0.00 |
|
2011 год |
228.00 |
0.00 |
0.00 |
228.00 |
0.00 |
|
2012 год |
546.50 |
0.00 |
0.00 |
546.50 |
0.00 |
|
2013 год |
550.00 |
0.00 |
0.00 |
550.00 |
0.00 |
|
2014 год |
549.540 |
0.00 |
0.00 |
549.540 |
0.00 |
|
3.1.22 |
Внедрение современных форм организации питания (модернизацию оборудования пищеблоков с целью использования полуфабрикатов высокой степени готовности, создания альтернативы существующей системе организации питания в МОУ и распространение передового опыта среди образовательных учреждений) |
80 148.01 |
0.00 |
22 694.15 |
57 453.86 |
0.00 |
2010 год |
6 162.22 |
0.00 |
0.00 |
6 162.22 |
0.00 |
|
2011 год |
15 372.22 |
0.00 |
0.00 |
15 372.22 |
0.00 |
|
2012 год |
9 712.15 |
0.00 |
0.00 |
9 712.15 |
0.00 |
|
2013 год |
19 318.85 |
0.00 |
9 332.97 |
9 985.88 |
0.00 |
|
2014 год |
29 582.568 |
0.00 |
13 361.18 |
16 221.39 |
0.00 |
|
3.1.23 |
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для общеобразовательных учреждений |
11 814.16 |
0.00 |
10 000.00 |
1 814.16 |
0.00 |
2010 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012 год |
814.16 |
0.00 |
0.00 |
814.16 |
0.00 |
|
2013 год |
5 500.00 |
0.00 |
5 000.00 |
500.00 |
0.00 |
|
2014 год |
5 500.000 |
0.00 |
5 000.000 |
500.000 |
0.00 |
|
3.1.24 |
Разработка примерного меню для оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей в период каникул |
109.22 |
0.00 |
0.00 |
109.22 |
0.00 |
2010 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013 год |
109.22 |
0.00 |
0.00 |
109.22 |
0.00 |
|
2014 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3.1.25 |
Приведение образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями |
159 102.62 |
0.00 |
5 900.00 |
153 202.62 |
0.00 |
2010 год |
1 769.30 |
0.00 |
0.00 |
1 769.30 |
0.00 |
|
2011 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013 год |
69 033.00 |
0.00 |
0.00 |
69 033.00 |
0.00 |
|
2014 год |
88 300.322 |
0.00 |
5 900.000 |
82 400.322 |
0.00 |
|
3.1.26 |
Создание безопасных и комфортных условий нахождения учащихся и воспитанников в образовательных учреждениях |
80 220.65 |
0.00 |
28 543.26 |
51 677.39 |
0.00 |
2010 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011 год |
31 409.59 |
0.00 |
0.00 |
31 409.59 |
0.00 |
|
2012 год |
22 490.19 |
0.00 |
13 104.93 |
9 385.26 |
0.00 |
|
2013 год |
19 641.61 |
0.00 |
12 483.61 |
7 158.00 |
0.00 |
|
2014 год |
6 679.256 |
0.00 |
2 954.72 |
3 724.540 |
0.00 |
|
4 |
В сфере культуры |
|||||
4.1 |
Цель 1. Создание необходимых условий для обеспечения жителей Петропавловск-Камчатского городского округа услугами муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений дополнительного образования детей |
|||||
4.1.1 |
Обеспечение условий для развития библиотечного обслуживания населения |
1 668.08 |
0.00 |
0.00 |
1 668.08 |
0.00 |
2010 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011 год |
398.51 |
0.00 |
0.00 |
398.51 |
0.00 |
|
2012 год |
430.00 |
0.00 |
0.00 |
430.00 |
0.00 |
|
2013 год |
839.57 |
0.00 |
0.00 |
839.57 |
0.00 |
|
4.1.2.1 |
Капитальный ремонт помещений и сетей МУК "Городской дом культур "СРВ", МБУК "Дом культуры и досуга "Апрель" (здание по улице Звездной, дом N 26 ) |
16 606.10 |
0.00 |
0.00 |
16 606.10 |
0.00 |
2010 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013 год |
16 606.10 |
0.00 |
0.00 |
16 606.10 |
0.00 |
|
4.1.2.2 |
Капитальный ремонт учреждений дополнительного образования |
6 880.90 |
0.00 |
0.00 |
6 880.90 |
0.00 |
2010 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012 год |
6 880.90 |
0.00 |
0.00 |
6 880.90 |
0.00 |
|
2013 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4.1.2.3 |
Капитальный ремонт помещений библиотеки "Информационно-библиотечный центр для детей и юношества" МБУК "Центральная городская библиотека" |
3 119.27 |
0.00 |
0.00 |
3 119.27 |
0.00 |
2010 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013 год |
3 119.27 |
0.00 |
0.00 |
3 119.27 |
0.00 |
|
4.1.3 |
Создание условий для развития духовного потенциала и самодеятельного творчества в Петропавловск-Камчатском городском округе |
1 882.76 |
0.00 |
0.00 |
1 882.76 |
0.00 |
2010 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011 год |
212.74 |
0.00 |
0.00 |
212.74 |
0.00 |
|
2012 год |
466.00 |
0.00 |
0.00 |
466.00 |
0.00 |
|
2013 год |
1 204.02 |
0.00 |
0.00 |
1 204.02 |
0.00 |
|
4.1.4 |
Обеспечение условий для развития системы художественно-эстетического образования детей |
12 087.96 |
0.00 |
0.00 |
12 087.96 |
0.00 |
2010 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011 год |
264.51 |
0.00 |
0.00 |
264.51 |
0.00 |
|
2012 год |
1 127.10 |
0.00 |
0.00 |
1 127.10 |
0.00 |
|
2013 год |
10 696.35 |
0.00 |
0.00 |
10 696.35 |
0.00 |
|
4.1.5 |
Обеспечение сохранности объектов культурного наследия федерального и регионального значения |
209.68 |
0.00 |
0.00 |
209.68 |
0.00 |
2010 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012 год |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
|
2013 год |
159.68 |
0.00 |
0.00 |
159.68 |
0.00 |
|
4.1.6 |
Реализация мероприятий муниципальной программы "Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе" (подпрограмма "Сохранение и развитие культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе") |
|
|
|
|
|
4.1.6.1 |
Обеспечение сохранения объектов историко-культурного наследия на территории Петропавловск-Камчатского городского округа |
999.99 |
0.00 |
0.00 |
999.99 |
0.00 |
2014 год |
999.99 |
0.00 |
0.00 |
999.99 |
0.00 |
|
4.1.6.2 |
Создание условий для развития духовного потенциала и самодеятельного творчества населения в Петропавловск-Камчатском городском округе |
1 176.40 |
0.00 |
0.00 |
1 176.40 |
0.00 |
2014 год |
1 176.40 |
0.00 |
0.00 |
1 176.40 |
0.00 |
|
4.1.6.3 |
Создание условий для развития системы художественно-эстетического образования детей |
6 351.14 |
0.00 |
1 435.90 |
4 915.24 |
0.00 |
2014 год |
6 351.14 |
0.00 |
1 435.90 |
4 915.24 |
0.00 |
|
4.1.6.4 |
Обеспечение условий для развития библиотечного обслуживания населения на территории Петропавловск-Камчатского городского округа |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
2014 год |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
|
4.1.6.5 |
Обеспечение условий для сохранения и развития муниципальных учреждений культуры |
18 936.08 |
0.00 |
0.00 |
18 936.08 |
0.00 |
2014 год |
18 936.08 |
0.00 |
0.00 |
18 936.08 |
0.00 |
|
4.1.6.6 |
Строительство памятной стеллы, посвященной присвоению звания "Город воинской славы" городу Петропавловск-Камчатскому |
10 964.98 |
0.00 |
0.00 |
10 964.98 |
0.00 |
2014 год |
10 964.98 |
0.00 |
0.00 |
10 964.98 |
0.00 |
|
5 |
В сфере молодежной политики |
|||||
5.1 |
Цель 1. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного развития территории |
|||||
5.1.1.1 |
Информирование молодежи в рамках проекта "Новый взгляд" |
1 728.22 |
0.00 |
0.00 |
1 728.22 |
0.00 |
2010 год |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
|
2011 год |
399.80 |
0.00 |
0.00 |
399.80 |
0.00 |
|
2012 год |
440.00 |
0.00 |
0.00 |
440.00 |
0.00 |
|
2013 год |
470.00 |
0.00 |
0.00 |
470.00 |
0.00 |
|
2014 год |
398.42 |
0.00 |
0.00 |
398.42 |
0.00 |
|
5.1.1.2 |
Вовлечение молодежи в социальную практику, общественную, экономическую и гражданскую жизнь территориального сообщества в рамках проектов "Доброволец", "Команда", "Шаг навстречу" |
16 464.00 |
0.00 |
500.00 |
15 964.00 |
0.00 |
2010 год |
913.55 |
0.00 |
0.00 |
913.55 |
0.00 |
|
2011 год |
2 689.03 |
0.00 |
0.00 |
2 689.03 |
0.00 |
|
2012 год |
3 393.42 |
0.00 |
0.00 |
3 393.42 |
0.00 |
|
2013 год |
4 078.00 |
0.00 |
0.00 |
4 078.00 |
0.00 |
|
2014 год |
5 390.00 |
0.00 |
500.00 |
4 890.00 |
0.00 |
|
5.1.1.3 |
Выявление и продвижение талантливой молодежи, поддержка общественных организаций и объединений в реализации творческих, научных, спортивных, социальных проектов и программ в рамках проекта "Успех в твоих руках" |
12 453.05 |
0.00 |
0.00 |
11 953.05 |
500.00 |
2010 год |
375.55 |
0.00 |
0.00 |
375.55 |
0.00 |
|
2011 год |
2 484.37 |
0.00 |
0.00 |
2 484.37 |
0.00 |
|
2012 год |
3 243.93 |
0.00 |
0.00 |
2 743.93 |
500.00 |
|
2013 год |
3 534.33 |
0.00 |
0.00 |
3 534.33 |
0.00 |
|
2014 год |
2 814.87 |
0.00 |
0.00 |
2 814.87 |
0.00 |
|
5.1.2.1 |
Организационное и информационное обеспечение, содействие молодежи при вступлении в трудовую жизнь в рамках проектов "Новый взгляд", "Шаг навстречу", "Карьера",профилактика асоциальных явлений |
2 335.00 |
0.00 |
0.00 |
2 335.00 |
0.00 |
2010 год |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
55.00 |
0.00 |
|
2011 год |
350.00 |
0.00 |
0.00 |
350.00 |
0.00 |
|
2012 год |
550.00 |
0.00 |
0.00 |
550.00 |
0.00 |
|
2013 год |
880.00 |
0.00 |
0.00 |
880.00 |
0.00 |
|
2014 год |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
500.00 |
0.00 |
|
5.1.2.2 |
Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в рамках проекта "Карьера" |
45 560.43 |
0.00 |
1 384.38 |
22 364.37 |
21 811.68 |
2010 год |
8 493.77 |
0.00 |
1 384.38 |
1 589.80 |
5 519.59 |
|
2011 год |
11 516.08 |
0.00 |
0.00 |
3 200.78 |
8 315.30 |
|
2012 год |
12 933.75 |
0.00 |
0.00 |
4 956.96 |
7 976.79 |
|
2013 год |
5 623.20 |
0.00 |
0.00 |
5 623.20 |
0.00 |
|
2014 год |
6 993.63 |
0.00 |
0.00 |
6 993.63 |
0.00 |
|
6 |
В сфере спорта и физической культуры |
|||||
6.1 |
Цель 1. Создание условий для развития физической культуры по месту учебы, жительства, работы и в местах массового отдыха; модернизация физического воспитания в образовательных учреждениях, улучшение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди взрослого населения |
|||||
6.1.1 |
Реконструкция стадионов, в том числе стадионов общеобразовательных учреждений |
23 125.52 |
0.00 |
12 308.65 |
10 816.87 |
0.00 |
2010 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011 год |
14 990.78 |
0.00 |
12 308.65 |
2 682.13 |
0.00 |
|
2012 год |
3 440.00 |
0.00 |
0.00 |
3 440.00 |
0.00 |
|
2013 год |
4 694.74 |
0.00 |
0.00 |
4694.74 |
0.00 |
|
2014 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6.1.2 |
Реконструкция муниципальных спортивных залов, в том числе школьных спортивных залов общеобразовательных учреждений |
41 019.47 |
0.00 |
16 200.70 |
24 818.77 |
0.00 |
2010 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013 год |
1 000.00 |
0.00 |
0.00 |
1 000.00 |
0.00 |
|
2014 год |
40 019.47 |
0.00 |
16 200.700 |
23 818.770 |
0.00 |
|
6.1.3 |
Реконструкция и восстановление универсальных спортивных площадок по месту жительства в микрорайонах, у образовательных учреждений |
37 636.63 |
0.00 |
31 316.27 |
6 320.36 |
0.00 |
2010 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012 год |
19 067.36 |
0.00 |
15 947.00 |
3 120.36 |
0.00 |
|
2013 год |
18 369.27 |
0.00 |
15 369.27 |
3 000.00 |
0.00 |
|
2014 год |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
|
6.1.4 |
Подготовка инвестиционных проектов, технической и сметной документации по реконструкции имеющихся объектов и строительство новых сооружений: спортивных комплексов, крытых и открытых спортивных площадок, спортивных залов |
17 118.73 |
0.00 |
0.00 |
17 118.73 |
0.00 |
2010 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013 год |
17 118.73 |
0.00 |
0.00 |
17 118.73 |
0.00 |
|
2014 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6.1.5 |
Строительство ледового дворца |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2014 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6.1.6 |
Содействие развитию детско-юношеского спорта, подготовка спортивного резерва, участие в соревнованиях более высокого уровня |
4 490.30 |
0.00 |
0.00 |
4 490.30 |
0.00 |
2010 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013 год |
1 500.00 |
0.00 |
0.00 |
1 500.00 |
0.00 |
|
2014 год |
2 990.30 |
0.00 |
0.00 |
2 990.30 |
0.00 |
|
6.1.7 |
Проведение городских комплексных спортивных соревнований, спартакиад для всех групп населения |
16 843.40 |
0.00 |
0.00 |
16 843.40 |
0.00 |
2010 год |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
150.00 |
0.00 |
|
2011 год |
190.00 |
0.00 |
0.00 |
190.00 |
0.00 |
|
2012 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013 год |
6 173.40 |
0.00 |
0.00 |
6 173.40 |
0.00 |
|
2014 год |
10 330.00 |
0.00 |
0.00 |
10 330.00 |
0.00 |
|
6.1.8 |
Повышение квалификации и профессиональной подготовки судей и специалистов физической культуры и спорта |
950.54 |
0.00 |
0.00 |
950.54 |
0.00 |
2010 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012 год |
160.00 |
0.00 |
0.00 |
160.00 |
0.00 |
|
2013 год |
440.54 |
0.00 |
0.00 |
440.54 |
0.00 |
|
2014 год |
350.00 |
0.00 |
0.00 |
350.00 |
0.00 |
|
6.1.9 |
Содействие спортивным клубам и федерациям в подготовке членов сборных команд городского округа для участия в межмуниципальных соревнованиях и в состязаниях более высокого уровня |
1 762.00 |
0.00 |
0.00 |
1 762.00 |
0.00 |
2010 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012 год |
639.96 |
0.00 |
0.00 |
639.96 |
0.00 |
|
2013 год |
1 109.70 |
0.00 |
0.00 |
1 109.70 |
0.00 |
|
2014 год |
12.34 |
0.00 |
0.00 |
12.34 |
0.00 |
|
7. |
В сфере туризма |
|||||
Цель 2.Формирование и продвижение имиджа Петропавловск-Камчатского городского округа как территории, благоприятной для развития внутреннего и въездного туризма | ||||||
7.1 |
Задача 1. Формирование и продвижение имиджа городского округа на мировом и российском туристском рынке |
|||||
7.1.1 |
Разработка благоприятного для развития внутреннего и въездного туризма имиджа городского округа |
347.87 |
0.00 |
0.00 |
347.87 |
0.00 |
2014 год |
347.87 |
0.00 |
0.00 |
347.87 |
0.00 |
|
7.1.2 |
Использование и популяризация туристских ресурсов городского округа |
223.79 |
0.00 |
73.79 |
150.00 |
0.00 |
2014 год |
223.79 |
0.00 |
73.79 |
150.00 |
0.00 |
|
8 |
В сфере жилищно-коммунального хозяйства |
|||||
8.1 |
Цель 1. Модернизация городского хозяйства |
|||||
8.1.1 |
Модернизация объектов благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа. Реализация мероприятий муниципальных целевых программ: "Комплексное благоустройство Петропавловск-Камчатского городского округа на 2011 год", "Комплексное благоустройство Петропавловск-Камчатского городского округа на 2012 год", "Комплексное благоустройство Петропавловск-Камчатского городского округа на 2013 - 2016 годы" и ДКЦП "Комплексное благоустройство города Петропавловска-Камчатского" |
2 817 210.48 |
790 604.30 |
1 607 926.09 |
418 256.34 |
423.75 |
2010 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011 год |
1 109 108.93 |
790 604.30 |
256 783.32 |
61 297.56 |
423.75 |
|
2012 год |
839 199.50 |
0.00 |
619 169.47 |
220 030.03 |
0.00 |
|
2013 год |
868 902.05 |
0.00 |
731 973.30 |
136 928.75 |
0.00 |
|
Инвестиционные мероприятия (не программные) по благоустройству городского округа |
59 095.43 |
0.00 |
0.00 |
59 095.43 |
0.00 |
|
2010 год |
16 224.14 |
0.00 |
0.00 |
16 224.14 |
0.00 |
|
2011 год |
2 538.30 |
0.00 |
0.00 |
2 538.30 |
0.00 |
|
2012 год |
22 630.31 |
0.00 |
0.00 |
22 630.31 |
0.00 |
|
2013 год |
6 536.54 |
0.00 |
0.00 |
6 536.54 |
0.00 |
|
2014 год |
11 166.14 |
0.00 |
0.00 |
11 166.14 |
0.00 |
|
Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды" (подпрограмма "Комплексное благоустройство Петропавловск-Камчатского городского округа") |
|
|
|
|
|
|
8.1.1.1 |
Мероприятия по восстановлению лестничных переходов (с проектированием) |
24 616.95 |
0.00 |
19 820.98 |
4 795.97 |
0.00 |
2014 год |
24 616.95 |
0.00 |
19 820.98 |
4 795.97 |
0.00 |
|
8.1.1.2 |
Мероприятия по капитальному ремонту подпорных стен |
62 806.77 |
0.00 |
50 736.94 |
12 069.82 |
0.00 |
2014 год |
62 806.77 |
0.00 |
50 736.94 |
12 069.82 |
0.00 |
|
8.1.1.3 |
Устройство, проектирование и восстановление детских и других придомовых площадок |
31 247.97 |
0.00 |
25 326.01 |
5 921.96 |
0.00 |
2014 год |
31 247.97 |
0.00 |
25 326.01 |
5 921.96 |
0.00 |
|
8.1.1.4 |
Озеленение и ландшафтное оформление улиц, парков, площадей городского округа |
9 483.40 |
0.00 |
7 397.50 |
2 085.90 |
0.00 |
2014 год |
9 483.40 |
0.00 |
7 397.50 |
2 085.90 |
0.00 |
|
8.1.1.5 |
Мероприятия по обустройству мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также по ремонту, реконструкции, устройству ограждений объектов социальной сферы и фасадов, парков, скверов |
71 463.25 |
0.00 |
57 389.91 |
14 073.34 |
0.00 |
2014 год |
71 463.25 |
0.00 |
57 389.91 |
14 073.34 |
0.00 |
|
8.1.1.6 |
Улучшение санитарно-гигиенических условий, совершенствование процесса сбора и утилизации строительных, промышленных и бытовых отходов |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2014 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8.1.1.7 |
Приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники, устройству площадок под установку мусоросборных контейнеров, приобретению мусоросборных контейнеров, благоустройству муниципальных бюджетных учреждений |
28 054.67 |
0.00 |
23 380.31 |
4 674.36 |
0.00 |
2014 год |
28 054.67 |
0.00 |
23 380.31 |
4 674.36 |
0.00 |
|
8.1.1.8 |
Ремонт автомобильных дорог общего пользования |
85 427.65 |
0.00 |
65 832.71 |
19 594.94 |
0.00 |
2014 год |
85 427.65 |
0.00 |
65 832.71 |
19 594.94 |
0.00 |
|
8.1.1.9 |
Восстановление и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним |
88 390.38 |
0.00 |
69 391.31 |
18 999.07 |
0.00 |
2014 год |
88 390.38 |
0.00 |
69 391.31 |
18 999.07 |
0.00 |
|
8.1.2 |
Участие в разработке и реализации на территории городского округа долгосрочной краевой целевой программы "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов жизнеобеспечения в Камчатском крае в 2010 - 2013 годах" |
6 807 919.18 |
5 952 237.59 |
726 181.52 |
129 500.07 |
0.00 |
2010 год |
1 786 872.99 |
1 773 526.10 |
0.00 |
13 346.89 |
0.00 |
|
2011 год |
2 640 675.48 |
2 352 641.91 |
261 341.69 |
26 691.88 |
0.00 |
|
2012 год |
596 898.14 |
385 821.61 |
152 822.37 |
58 254.16 |
0.00 |
|
2013 год |
1 783 472.57 |
1 440 247.97 |
312 017.46 |
31 207.14 |
0.00 |
|
8.1.2.1 |
Повышение сейсмостойкости существующих жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения посредством их сейсмоусиления |
60 091.47 |
52 302.93 |
4 030.00 |
3 758.54 |
0.00 |
2014 год |
60 091.47 |
52 302.93 |
4 030.00 |
3 758.54 |
0.00 |
|
8.1.2.2 |
Строительство сейсмостойких жилых домов взамен тех, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны |
2 490.45 |
0.00 |
0.00 |
2 490.45 |
0.00 |
2014 год |
2 490.45 |
0.00 |
0.00 |
2 490.45 |
0.00 |
|
8.1.2.3 |
Снос строений и очистка рекультивируемой территории от строительного мусора |
16 860.30 |
0.00 |
0.00 |
16 860.30 |
0.00 |
2014 год |
16 860.30 |
0.00 |
0.00 |
16 860.30 |
0.00 |
|
8.1.3 |
Капитальный ремонт многоквартирных домов в Петропавловск-Камчатском городском округе |
427 988.73 |
365 130.41 |
32 423.00 |
8 549.52 |
21 885.80 |
2010 год |
375 948.84 |
328 052.96 |
21 579.46 |
7 518.98 |
18 797.44 |
|
2011 год |
10 240.70 |
8 936.10 |
587.80 |
204.80 |
512.00 |
|
2012 год |
41 799.19 |
28 141.35 |
10 255.74 |
825.74 |
2 576.36 |
|
2013 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2014 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8.1.4.2 |
Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений, ликвидация аварийного жилищного фонда (приобретение жилых помещений на первичном, вторичном рынке жилья) |
261 933.28 |
43 510.86 |
112 681.72 |
105 740.70 |
0.00 |
2010 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011 год |
75 202.62 |
10 513.57 |
60 326.48 |
4 362.57 |
0.00 |
|
2012 год |
85 404.97 |
32 997.29 |
36 249.22 |
16 158.46 |
0.00 |
|
2013 год |
30 494.00 |
0.00 |
16 106.02 |
14 387.98 |
0.00 |
|
2014 год |
70 831.69 |
0.00 |
0.00 |
70 831.69 |
0.00 |
|
8.1.4.3 |
Снос расселенных аварийных и непригодных домов, рекультивация земельных участков (в рамках программ по переселению граждан из аварийных домов) |
8 254.98 |
0.00 |
0.00 |
8 254.98 |
0.00 |
2010 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013 год |
3 134.52 |
0.00 |
0.00 |
3 134.52 |
0.00 |
|
2014 год |
5 120.46 |
0.00 |
0.00 |
5 120.46 |
0.00 |
|
8.1.4.5 |
Строительство нового жилья |
3 450.07 |
0.00 |
3 115.50 |
334.57 |
0.00 |
2010 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013 год |
972.17 |
0.00 |
826.20 |
145.97 |
0.00 |
|
2014 год |
2 477.90 |
0.00 |
2 289.30 |
188.60 |
0.00 |
|
8.1.4.6 |
Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений, ликвидация аварийного жилищного фонда (непрограммные инвестиционные мероприятия) |
200.20 |
0.00 |
0.00 |
200.20 |
|
2014 год |
200.20 |
0.00 |
0.00 |
200.20 |
|
|
8.2 |
Цель 2. Повышение надежности систем водоснабжения и водоотведения Петропавловск-Камчатского городского округа |
|||||
8.2.1 |
Реконструкция и модернизация водонапорных насосных станций, резервуаров чистой воды (РВЧ) |
2 872.01 |
0.00 |
645.77 |
2 212.17 |
14.07 |
2010 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013 год |
2 044.64 |
0.00 |
0.00 |
2 030.57 |
14.07 |
|
2014 год |
827.37 |
0.00 |
645.77 |
181.60 |
0.00 |
|
8.2.2 |
Реконструкция сетей и сооружений |
420 112.67 |
0.00 |
245 245.03 |
156 265.99 |
18 601.65 |
2010 год |
2 985.80 |
0.00 |
696.70 |
0.00 |
2 289.10 |
|
2011 год |
29 778.80 |
0.00 |
1 581.50 |
21 250.60 |
6 946.70 |
|
2012 год |
66 391.09 |
0.00 |
3 204.02 |
54 146.88 |
9 040.19 |
|
2013 год |
151 127.35 |
0.00 |
107 086.93 |
43 714.76 |
325.66 |
|
2014 год |
169 829.63 |
0.00 |
132 675.88 |
37 153.75 |
0.00 |
|
|
Реконструкция сетей и сооружений за счет непрограммных бюджетных инвестиций |
14 770.68 |
0.00 |
0.00 |
14 770.68 |
0.00 |
2010 год |
8 786.09 |
0.00 |
0.00 |
8 786.09 |
0.00 |
|
2011 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013 год |
5 984.59 |
0.00 |
0.00 |
5 984.59 |
0.00 |
|
2014 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8.2.4 |
Реконструкция и строительство канализационных очистных сооружений |
238 916.65 |
0.00 |
216 843.34 |
15 985.47 |
6 087.84 |
2010 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011 год |
1 774.60 |
0.00 |
0.00 |
1 509.00 |
265.60 |
|
2012 год |
142 998.40 |
0.00 |
124 705.60 |
12 470.56 |
5 822.24 |
|
2013 год |
78 483.30 |
0.00 |
76 913.63 |
1 569.67 |
0.00 |
|
2014 год |
15 660.35 |
0.00 |
15 224.11 |
436.24 |
0.00 |
|
8.2.5 |
Строительство и реконструкция сооружений водоотведения |
84 756.37 |
0.00 |
36 753.30 |
41 314.07 |
6 689.00 |
2010 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011 год |
47 253.00 |
0.00 |
0.00 |
40 564.00 |
6 689.00 |
|
2012 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2014 год |
37 503.37 |
0.00 |
36 753.30 |
750.07 |
0.00 |
|
9. |
В сфере теплоэнергетики, газификации и энергосбережения |
|||||
9.1 |
Цель 1. Повышение надежности топливного обеспечения ТЭЦ и котельных |
|||||
9.1.2 |
Реконструкция котельной N 1. Монтаж модульных электрокотельных |
596 893.70 |
0.00 |
576 201.34 |
20 692.36 |
0.00 |
2010 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012 год |
542 000.00 |
0.00 |
530 000.00 |
12 000.00 |
0.00 |
|
2013 год |
7 404.61 |
0.00 |
0.00 |
7 404.61 |
0.00 |
|
2014 год |
47 489.09 |
0.00 |
46 201.34 |
1 287.75 |
0.00 |
|
9.1.3 |
Монтаж модульных трансформаторных подстанций (программные инвестиционные мероприятия) |
10 692.53 |
0.00 |
9 477.10 |
1 215.43 |
0.00 |
2010 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2014 год |
10 692.53 |
0.00 |
9 477.10 |
1 215.43 |
0.00 |
|
|
Монтаж модульных трансформаторных подстанций (непрограммные инвестиционные мероприятия за счет бюджета) |
6 110.40 |
0.00 |
0.00 |
6 110.40 |
0.00 |
2010 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012 год |
561.20 |
0.00 |
0.00 |
561.20 |
0.00 |
|
2013 год |
5 549.20 |
0.00 |
0.00 |
5 549.20 |
0.00 |
|
2014 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
9.2 |
Цель 2. Качественное и эффективное освещение городских автомобильных дорог и проездов, городских территорий на основе высокоэкономичных и надежных источников света |
|||||
9.2.1 |
Строительство нового и реконструкция существующего наружного освещения магистральных дорог (программа) |
318 026.05 |
77 419.42 |
185 418.32 |
55 188.31 |
0.00 |
2010 год |
2 026.81 |
0.00 |
0.00 |
2 026.81 |
0.00 |
|
2011 год |
80 274.67 |
77 419.42 |
2 255.89 |
599.36 |
0.00 |
|
2012 год |
109 168.42 |
0.00 |
83 891.33 |
25 277.09 |
0.00 |
|
2013 год |
92 606.46 |
0.00 |
71 845.22 |
20 761.24 |
0.00 |
|
2014 год |
33 949.69 |
0.00 |
27 425.88 |
6 523.81 |
0.00 |
|
9.3 |
Цель 3. Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг, снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры в Петропавловск-Камчатском городском округе |
|||||
9.3.2 |
Модернизация объектов теплоснабжения и электроснабжения в Петропавловск-Камчатском городском округе |
108 371.29 |
0.00 |
53 733.19 |
18 368.50 |
36 269.60 |
2010 год |
34 014.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34 014.70 |
|
2011 год |
5 261.20 |
0.00 |
1 233.00 |
1 773.30 |
2 254.90 |
|
2012 год |
43 089.00 |
0.00 |
42 277.57 |
811.43 |
0.00 |
|
2013 год |
19 561.86 |
0.00 |
5 005.12 |
14 556.74 |
0.00 |
|
2014 год |
6 444.53 |
0.00 |
5 217.50 |
1 227.03 |
0.00 |
|
9.3.3 |
Создание новых и реконструкция существующих объектов инженерной инфраструктуры Петропавловск-Камчатского городского округа |
322 374.46 |
0.00 |
319 007.12 |
3 367.34 |
0.00 |
2010 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013 год |
89 280.80 |
0.00 |
88 489.57 |
791.23 |
0.00 |
|
2014 год |
233 093.66 |
0.00 |
230 517.55 |
2 576.11 |
0.00 |
|
|
Создание новых и реконструкция существующих объектов инженерной инфраструктуры Петропавловск-Камчатского городского округа (непрограммные инвестиционные мероприятия за счет бюджета - внеплощадочные сети; внеплощадочные сети 110 квартал) |
3 369.66 |
0.00 |
0.00 |
3 369.66 |
0.00 |
2010 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012 год |
3 369.66 |
0.00 |
0.00 |
3 369.66 |
0.00 |
|
2013 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2014 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
9.4 |
Цель 4. Оптимизация процессов договорного, информационного и финансового взаимодействия субъектов производства, распределения, поставки и потребления коммунальных ресурсов и обеспечение сокращения темпов роста стоимости коммунальных услуг для конечных потребителей |
|||||
9.4.1 |
Установка узлов учета тепловой энергии и горячей воды |
57 174.03 |
0.00 |
10 375.00 |
0.00 |
46 799.03 |
2010 год |
42 232.70 |
0.00 |
1 107.00 |
0.00 |
41 125.70 |
|
2011 год |
4 406.00 |
0.00 |
3 081.00 |
0.00 |
1 325.00 |
|
2012 год |
10 535.33 |
0.00 |
6 187.00 |
0.00 |
4 348.33 |
|
2013 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2014 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
9.4.2 |
Модернизация узлов учета тепловой энергии и горячей воды и внедрение АИИСКУПЭ |
5 358.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5 358.00 |
2010 год |
5 358.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5 358.00 |
|
2011 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2014 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
9.4.3 |
Модернизация систем отопления зданий, посредством установки автоматизированных узлов управления системами отопления и снижение потерь при производстве и передаче электрической и тепловой энергии путем установки приборов учета потребления коммунальных ресурсов на объектах муниципального жилищного фонда, установка коллективных (общедомовых) приборов учета на отпуск коммунальных ресурсов в многоквартирных жилых домах |
39 873.85 |
2 362.81 |
17 035.90 |
18 923.47 |
1 551.67 |
2010 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011 год |
11 314.01 |
0.00 |
422.69 |
10 891.32 |
0.00 |
|
2012 год |
8 992.73 |
2 362.81 |
0.00 |
6 629.92 |
0.00 |
|
2013 год |
3 932.89 |
0.00 |
3 299.43 |
332.46 |
301.00 |
|
2014 год |
15 634.21 |
0.00 |
13 313.78 |
1 069.77 |
1 250.67 |
|
9.4.4 |
Создание системы стимулирования энергосбережения в жилищно-коммунальной и бюджетной сферах, создание системы финансирования энергосбережения на возвратной основе путем проведения информационного и технического сопровождения работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
30 785.84 |
0.00 |
0.00 |
27 623.74 |
3 162.10 |
2010 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011 год |
15 443.17 |
0.00 |
0.00 |
12 466.07 |
2 977.10 |
|
2012 год |
15 342.67 |
0.00 |
0.00 |
15 157.67 |
185.00 |
|
2013 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2014 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
9.4.5 |
Обеспечение единой информационной и пропагандистской политики администрации городского округа в отношении вопросов энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
157 788.25 |
0.00 |
0.00 |
157 788.25 |
0.00 |
2010 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011 год |
42 079.04 |
0.00 |
0.00 |
42 079.04 |
0.00 |
|
2012 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013 год |
57 601.99 |
0.00 |
0.00 |
57 601.99 |
0.00 |
|
2014 год |
58 107.22 |
0.00 |
0.00 |
58 107.22 |
0.00 |
|
10 |
В сфере дорожной деятельности |
|||||
10.1 |
Цель 1. Улучшение городской среды и жизнеобеспечения населения путем рационального распределения средств и концентрации ресурсов на требуемых направлениях развития улично-дорожной сети города |
|||||
10.1.1 |
Реконструкция, капитальный ремонт и строительство новых автомобильных дорог местного значения |
558 387.71 |
0.00 |
457 632.00 |
100 755.71 |
0.00 |
2010 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013 год |
225 511.90 |
0.00 |
182 127.46 |
43 384.44 |
0.00 |
|
2014 год |
332 875.81 |
0.00 |
275 504.54 |
57 371.27 |
0.00 |
|
10.1.2 |
Обеспечение безопасности дорожного движения в Петропавловск-Камчатском городском округе |
30 912.85 |
0.00 |
1 831.66 |
29 081.19 |
0.00 |
2010 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013 год |
15 578.28 |
0.00 |
905.57 |
14 672.71 |
0.00 |
|
2014 год |
15 334.58 |
0.00 |
926.09 |
14 408.48 |
0.00 |
|
10.1.3 |
Модернизация, капитальный ремонт и строительство муниципальных дорог (непрограммные инвестиции) |
97 300.52 |
0.00 |
0.00 |
97 300.52 |
0.00 |
2010 год |
38 068.35 |
0.00 |
0.00 |
38 068.35 |
0.00 |
|
2011 год |
26 350.16 |
0.00 |
0.00 |
26 350.16 |
0.00 |
|
2012 год |
32 882.01 |
0.00 |
0.00 |
32 882.01 |
0.00 |
|
2013 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2014 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
В сфере охраны окружающей среды |
|||||
11.1 |
Цель 1. Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды как необходимого условия улучшения качества жизни и здоровья населения |
|||||
11.1.1 |
Организация эффективной системы управления отходами |
339.05 |
0.00 |
0.00 |
339.05 |
0.00 |
2010 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011 год |
177.00 |
0.00 |
0.00 |
177.00 |
0.00 |
|
2012 год |
162.05 |
0.00 |
0.00 |
162.05 |
0.00 |
|
2013 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2014 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11.1.2 |
Ликвидация несанкционированных свалок на территории Петропавловск-Камчатского городского округа |
40 672.10 |
0.00 |
926.18 |
39 745.92 |
0.00 |
2010 год |
3 926.82 |
0.00 |
0.00 |
3 926.82 |
0.00 |
|
2011 год |
8 547.44 |
0.00 |
0.00 |
8 547.44 |
0.00 |
|
2012 год |
9 345.20 |
0.00 |
0.00 |
9 345.20 |
0.00 |
|
2013 год |
11 387.43 |
0.00 |
137.18 |
11 250.25 |
0.00 |
|
2014 год |
7 465.21 |
0.00 |
789.00 |
6 676.21 |
0.00 |
|
11.1.3 |
Мероприятия по демеркуризации ртутьсодержащих отходов на территории Петропавловск-Камчатского городского округа |
3 784.72 |
0.00 |
0.00 |
3 784.72 |
0.00 |
2010 год |
88.39 |
0.00 |
0.00 |
88.39 |
0.00 |
|
2011 год |
1 522.67 |
0.00 |
0.00 |
1 522.67 |
0.00 |
|
2012 год |
1 227.12 |
0.00 |
0.00 |
1 227.12 |
0.00 |
|
2013 год |
522.57 |
0.00 |
0.00 |
522.57 |
0.00 |
|
2014 год |
423.97 |
0.00 |
0.00 |
423.97 |
0.00 |
|
11.1.4 |
Мероприятия по сбору и утилизации автомобильных шин |
15 859.98 |
0.00 |
0.00 |
15 859.98 |
0.00 |
2010 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012 год |
2 876.65 |
0.00 |
0.00 |
2 876.65 |
0.00 |
|
2013 год |
10 800.86 |
0.00 |
0.00 |
10 800.86 |
0.00 |
|
2014 год |
2 182.47 |
0.00 |
0.00 |
2 182.47 |
0.00 |
|
11.1.5 |
Отлов безнадзорных животных и утилизация трупов животных |
19 467.30 |
0.00 |
0.00 |
19 467.30 |
0.00 |
2010 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011 год |
4 330.93 |
0.00 |
0.00 |
4 330.93 |
0.00 |
|
2012 год |
5 980.95 |
0.00 |
0.00 |
5 980.95 |
0.00 |
|
2013 год |
4 566.48 |
0.00 |
0.00 |
4 566.48 |
0.00 |
|
2014 год |
4 588.94 |
0.00 |
0.00 |
4 588.94 |
0.00 |
|
11.1.6 |
Экологическое просвещение и формирование экологической культуры населения городского округа |
1 269.92 |
0.00 |
0.00 |
1 269.92 |
0.00 |
2010 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011 год |
299.92 |
0.00 |
0.00 |
299.92 |
0.00 |
|
2012 год |
210.00 |
0.00 |
0.00 |
210.00 |
0.00 |
|
2013 год |
370.00 |
0.00 |
0.00 |
370.00 |
0.00 |
|
2014 год |
390.00 |
0.00 |
0.00 |
390.00 |
0.00 |
|
12 |
В жилищной сфере |
|||||
12.1 |
Обеспечение жильем или улучшение условий граждан |
|||||
12.1.1 |
Реализации в 2010 - 2013 году мероприятий ДМЦП "Обеспечение жильем молодых семей в Петропавловск-Камчатском городском округе", в 2014 год (план)у реализации мероприятий муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа" (подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей") |
501 969.46 |
74 661.11 |
98 026.49 |
41 170.34 |
288 111.53 |
2010 год |
71 092.64 |
7 601.65 |
15 353.65 |
5 482.10 |
42 655.24 |
|
2011 год |
112 946.92 |
11 260.39 |
17 589.19 |
7 842.04 |
76 255.30 |
|
2012 год |
129 088.45 |
12 990.81 |
17 078.26 |
8 303.51 |
90 715.87 |
|
2013 год |
108 942.67 |
9 601.46 |
14 094.05 |
6 762.04 |
78 485.12 |
|
2014 год |
79 898.78 |
33 206.80 |
33 911.34 |
12 780.65 |
0.00 |
|
12.1.2 |
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений |
381 564.80 |
13 509.59 |
368 055.21 |
0.00 |
0.00 |
2013 год |
198 443.20 |
7 739.99 |
190 703.21 |
0.00 |
0.00 |
|
2014 год |
183 121.60 |
5 769.60 |
177 352.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12.1.3 |
Разработка проектов планировки застроенных и вновь осваиваемых территорий Петропавловск-Камчатского городского округа (программные инвестиции) |
30 287.23 |
0.00 |
29 634.28 |
652.95 |
0.00 |
2010 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013 год |
533.12 |
0.00 |
177.71 |
355.41 |
0.00 |
|
2014 год |
29 754.11 |
0.00 |
29 456.57 |
297.54 |
0.00 |
|
|
Разработка проектов планировки застроенных и вновь осваиваемых территорий Петропавловск-Камчатского городского округа (непрограммные инвестиционные мероприятия) |
4 668.74 |
0.00 |
0.00 |
4 668.74 |
0.00 |
2010 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013 год |
4 668.74 |
0.00 |
0.00 |
4 668.74 |
0.00 |
|
2014 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
В транспортной сфере |
|||||
13.1 |
Цель 1. Повышение уровня безопасности дорожного движения. Повышение сбалансированности, эффективности и безопасности функционирования транспортного комплекса |
|||||
13.1.2 |
Обновление парка современных автобусов |
12 082.29 |
2626.39 |
6500.21 |
2955.69 |
0.00 |
2010 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2014 год |
12 082.29 |
2626.39 |
6 500.21 |
2 955.69 |
0.00 |
|
13.1.4 |
Удовлетворение потребности в пассажирских перевозках населения города |
1 632.59 |
0.00 |
0.00 |
1632.59 |
0.00 |
2010 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013 год |
1 632.59 |
0.00 |
0.00 |
1 632.59 |
0.00 |
|
2014 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
В сфере информатизации |
|||||
Цель 1. Информатизация сферы образования | ||||||
14.1 |
Реализация мероприятий МДЦП "Электронный Петропавловск" в период 2010 - 2013, в 2014 "Совершенствование системы муниципального управления Петропавловск-Камчатским городским округом" подпрограмма "Развитие и совершенствование информационного общества" |
|
|
|
|
|
14.1.1 |
Создание единой выделенной информационной сети среди учреждений образования Петропавловск-Камчатского городского округа |
22 601.55 |
0.00 |
0.00 |
22 601.55 |
0.00 |
2010 год |
3 666.66 |
0.00 |
0.00 |
3 666.66 |
0.00 |
|
2011 год |
5 638.00 |
0.00 |
0.00 |
5 638.00 |
0.00 |
|
2012 год |
4 494.20 |
0.00 |
0.00 |
4 494.20 |
0.00 |
|
2013 год |
5 310.10 |
0.00 |
0.00 |
5 310.10 |
0.00 |
|
2014 год |
3 492.59 |
0.00 |
0.00 |
3 492.59 |
0.00 |
|
14.1.2 |
Создание муниципального ресурсного центра |
2 470.56 |
0.00 |
629.80 |
1 840.76 |
0.00 |
2010 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011 год |
345.00 |
0.00 |
0.00 |
345.00 |
0.00 |
|
2012 год |
983.80 |
0.00 |
629.80 |
354.00 |
0.00 |
|
2013 год |
332.64 |
0.00 |
0.00 |
332.64 |
0.00 |
|
2014 год |
476.48 |
0.00 |
0.00 |
476.48 |
0.00 |
|
14.1.3 |
Оснащение компьютерной, проекционной, копировально-множительной техникой учреждений образования |
9 717.59 |
0.00 |
0.00 |
9 717.59 |
0.00 |
2010 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011 год |
805.00 |
0.00 |
0.00 |
805.00 |
0.00 |
|
2012 год |
2 995.87 |
0.00 |
0.00 |
2 995.87 |
0.00 |
|
2013 год |
2 254.50 |
0.00 |
0.00 |
2 254.50 |
0.00 |
|
2014 год |
3 662.22 |
0.00 |
0.00 |
3 662.22 |
0.00 |
|
14.1.4 |
Развитие системы порталов муниципального образования |
1 800.00 |
0.00 |
0.00 |
1 800.00 |
0.00 |
2010 год |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
|
2011 год |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
150.00 |
0.00 |
|
2012 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013 год |
1 550.00 |
0.00 |
0.00 |
1 550.00 |
0.00 |
|
2014 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
Цель 2. Информатизация здравоохранения | ||||||
14.2.1 |
Создание единой выделенной информационной сети среди муниципальных учреждений здравоохранения |
1785.00 |
0.00 |
0.00 |
1785.00 |
0.00 |
2010 год |
530.00 |
0.00 |
0.00 |
530.00 |
0.00 |
|
2011 год |
1255.00 |
0.00 |
0.00 |
1255.00 |
0.00 |
|
2012 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2014 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14.2.2 |
Автоматизация лечебных процессов в учреждениях здравоохранения |
7948.00 |
0.00 |
0.00 |
7948.00 |
0.00 |
2010 год |
2100.00 |
0.00 |
0.00 |
2100.00 |
0.00 |
|
2011 год |
5848.00 |
0.00 |
0.00 |
5848.00 |
0.00 |
|
2012 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2014 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14.2.3 |
Оснащение компьютерной, проекционной, копировально-множительной техникой учреждений здравоохранения |
3227.95 |
0.00 |
0.00 |
3227.95 |
0.00 |
2010 год |
3154.25 |
0.00 |
0.00 |
3154.25 |
0.00 |
|
2011 год |
73.70 |
0.00 |
0.00 |
73.70 |
0.00 |
|
2012 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2014 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
Цель 3. Информатизация сферы культуры | ||||||
14.3.1 |
Организация пунктов коллективного доступа к открытым информационным системам на базе городских библиотек |
4 223.45 |
0.00 |
0.00 |
4 223.45 |
0.00 |
2010 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011 год |
1 149.03 |
0.00 |
0.00 |
1 149.03 |
0.00 |
|
2012 год |
994.00 |
0.00 |
0.00 |
994.00 |
0.00 |
|
2013 год |
1 691.60 |
0.00 |
0.00 |
1 691.60 |
0.00 |
|
2014 год |
388.82 |
0.00 |
0.00 |
388.82 |
0.00 |
|
14.3.2 |
Оснащение компьютерной, проекционной, копировально-множительной техникой учреждений культуры |
3 168.53 |
0.00 |
156.00 |
3 012.53 |
0.00 |
2010 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011 год |
450.00 |
0.00 |
0.00 |
450.00 |
0.00 |
|
2012 год |
1 103.00 |
0.00 |
0.00 |
1 103.00 |
0.00 |
|
2013 год |
656.00 |
0.00 |
156.00 |
500.00 |
0.00 |
|
2014 год |
959.53 |
0.00 |
0.00 |
959.53 |
0.00 |
|
Цель 4. Информатизация сферы социальной защиты | ||||||
14.4.1 |
Разработка технического задания, поставка и внедрение информационной системы "Социальный регистр" |
2 559.19 |
0.00 |
0.00 |
2 559.19 |
0.00 |
2010 год |
449.51 |
0.00 |
0.00 |
449.51 |
0.00 |
|
2011 год |
1 001.43 |
0.00 |
0.00 |
1 001.43 |
0.00 |
|
2012 год |
163.00 |
0.00 |
0.00 |
163.00 |
0.00 |
|
2013 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2014 год |
945.25 |
0.00 |
0.00 |
945.25 |
0.00 |
|
14.4.2 |
Организация дистанционного обучения и доступа к сети Интернет для детей с ограниченными возможностями здоровья |
4 121.87 |
0.00 |
0.00 |
4 121.87 |
0.00 |
2010 год |
392.00 |
0.00 |
0.00 |
392.00 |
0.00 |
|
2011 год |
325.00 |
0.00 |
0.00 |
325.00 |
0.00 |
|
2012 год |
882.30 |
0.00 |
0.00 |
882.30 |
0.00 |
|
2013 год |
1 998.93 |
0.00 |
0.00 |
1 998.93 |
0.00 |
|
2014 год |
523.64 |
0.00 |
0.00 |
523.64 |
0.00 |
|
Цель 5. Информатизация управления городским округом | ||||||
14.5.1 |
Создание и развитие сети передачи данных для муниципальных нужд |
6 991.66 |
0.00 |
0.00 |
6 991.66 |
0.00 |
2010 год |
2 420.00 |
0.00 |
0.00 |
2 420.00 |
0.00 |
|
2011 год |
2 299.46 |
0.00 |
0.00 |
2 299.46 |
0.00 |
|
2012 год |
1 700.00 |
0.00 |
0.00 |
1 700.00 |
0.00 |
|
2013 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2014 год |
572.20 |
0.00 |
0.00 |
572.20 |
0.00 |
|
14.5.2 |
Создание центра данных и информационных ресурсов городского округа |
7 221.59 |
0.00 |
0.00 |
7 221.59 |
0.00 |
2010 год |
5 084.79 |
0.00 |
0.00 |
5 084.79 |
0.00 |
|
2011 год |
860.00 |
0.00 |
0.00 |
860.00 |
0.00 |
|
2012 год |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
500.00 |
0.00 |
|
2013 год |
776.80 |
0.00 |
0.00 |
776.80 |
0.00 |
|
2014 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14.5.3 |
Создание и развитие структурированных кабельных сетей в зданиях администрации городского округа |
3 063.56 |
0.00 |
0.00 |
3 063.56 |
0.00 |
2010 год |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
500.00 |
0.00 |
|
2011 год |
250.00 |
0.00 |
0.00 |
250.00 |
0.00 |
|
2012 год |
892.00 |
0.00 |
0.00 |
892.00 |
0.00 |
|
2013 год |
1 321.66 |
0.00 |
0.00 |
1 321.66 |
0.00 |
|
2014 год |
99.90 |
0.00 |
0.00 |
99.90 |
0.00 |
|
14.5.4 |
Оснащение компьютерной и копировально-множительной техникой |
8 358.38 |
0.00 |
0.00 |
8 358.38 |
0.00 |
2010 год |
600.00 |
0.00 |
0.00 |
600.00 |
0.00 |
|
2011 год |
1 158.00 |
0.00 |
0.00 |
1 158.00 |
0.00 |
|
2012 год |
1 000.00 |
0.00 |
0.00 |
1 000.00 |
0.00 |
|
2013 год |
4 220.38 |
0.00 |
0.00 |
4 220.38 |
0.00 |
|
2014 год |
1 380.00 |
0.00 |
0.00 |
1 380.00 |
0.00 |
|
14.5.5 |
Внедрение системы по использованию электронной подписи |
148.00 |
0.00 |
0.00 |
148.00 |
0.00 |
2010 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013 год |
148.00 |
0.00 |
0.00 |
148.00 |
0.00 |
|
2014 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14.5.6 |
Создание системы безопасности муниципальных информационных систем и ресурсов от несанкционированного доступа, а также воздействия вредоносных компьютерных программ и вирусов |
7 405.58 |
0.00 |
0.00 |
7 405.58 |
0.00 |
2010 год |
2 142.64 |
0.00 |
0.00 |
2 142.64 |
0.00 |
|
2011 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012 год |
946.00 |
0.00 |
0.00 |
946.00 |
0.00 |
|
2013 год |
2 263.43 |
0.00 |
0.00 |
2 263.43 |
0.00 |
|
2014 год |
2 053.51 |
0.00 |
0.00 |
2 053.51 |
0.00 |
|
14.5.7 |
Развитие системы электронного документооборота в администрации городского округа и подведомственных муниципальных учреждениях |
5 501.91 |
0.00 |
2 865.69 |
2 636.22 |
0.00 |
2010 год |
1 500.00 |
0.00 |
0.00 |
1 500.00 |
0.00 |
|
2011 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012 год |
329.00 |
0.00 |
0.00 |
329.00 |
0.00 |
|
2013 год |
1 872.91 |
0.00 |
1 515.69 |
357.22 |
0.00 |
|
2014 год |
1 800.00 |
0.00 |
1 350.00 |
450.00 |
0.00 |
|
14.5.8 |
Внедрение информационных систем учета муниципальной собственности |
3 955.77 |
0.00 |
0.00 |
3 955.77 |
0.00 |
2010 год |
2 150.00 |
0.00 |
0.00 |
2 150.00 |
0.00 |
|
2011 год |
780.00 |
0.00 |
0.00 |
780.00 |
0.00 |
|
2012 год |
806.00 |
0.00 |
0.00 |
806.00 |
0.00 |
|
2013 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2014 год |
219.77 |
0.00 |
0.00 |
219.77 |
0.00 |
|
14.5.9 |
Создание геоинформационного центра |
1 657.05 |
0.00 |
428.00 |
1 229.05 |
0.00 |
2010 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013 год |
515.00 |
0.00 |
428.00 |
87.00 |
0.00 |
|
2014 год |
1 142.05 |
0.00 |
0.00 |
1 142.05 |
0.00 |
|
14.5.10 |
Внедрение автоматизированной системы размещения муниципального заказа |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2014 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14.5.11 |
Развитие, сопровождение и модернизация системы управления бюджетным процессом в администрации городского округа |
180.00 |
0.00 |
0.00 |
180.00 |
0.00 |
2010 год |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
|
2011 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012 год |
130.00 |
0.00 |
0.00 |
130.00 |
0.00 |
|
2013 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2014 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14.5.12 |
Внедрение системы диспетчерского контроля в случае возникновения угрозы или чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (Единая дежурно-диспетчерская служба) |
2 149.17 |
0.00 |
0.00 |
2 149.17 |
0.00 |
2010 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013 год |
2 149.17 |
0.00 |
0.00 |
2 149.17 |
0.00 |
|
2014 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14.5.13 |
Создание информационной системы учета льготных категорий пассажиров на общественном пассажирском транспорте |
5 000.00 |
0.00 |
0.00 |
5 000.00 |
0.00 |
2010 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011 год |
5 000.00 |
0.00 |
0.00 |
5 000.00 |
0.00 |
|
2012 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2014 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14.5.14 |
Создание Городской информационной системы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа |
1 370.00 |
0.00 |
0.00 |
1 370.00 |
0.00 |
2010 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011 год |
800.00 |
0.00 |
0.00 |
800.00 |
0.00 |
|
2012 год |
570.00 |
0.00 |
0.00 |
570.00 |
0.00 |
|
2013 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2014 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14.5.15 |
Поставка лицензионного программного обеспечения для органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа |
4 385.10 |
0.00 |
80.00 |
4 305.10 |
0.00 |
2010 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011 год |
1 400.00 |
0.00 |
0.00 |
1 400.00 |
0.00 |
|
2012 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013 год |
2 985.10 |
0.00 |
80.00 |
2 905.10 |
0.00 |
|
2014 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14.5.16 |
Развитие систем предоставления муниципальных услуг в электронной форме |
10 716.15 |
0.00 |
0.00 |
10 716.15 |
0.00 |
2010 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011 год |
1 775.00 |
0.00 |
0.00 |
1 775.00 |
0.00 |
|
2012 год |
1 650.00 |
0.00 |
0.00 |
1 650.00 |
0.00 |
|
2013 год |
1 451.38 |
0.00 |
0.00 |
1 451.38 |
0.00 |
|
2014 год |
5 839.77 |
0.00 |
0.00 |
5 839.77 |
0.00 |
|
Цель 6. Создание системы "Безопасный город" | ||||||
14.6.1 |
Создание системы "Безопасный город" |
10 342.06 |
0.00 |
3 216.51 |
7 125.55 |
0.00 |
2010 год |
1 240.00 |
0.00 |
0.00 |
1 240.00 |
0.00 |
|
2011 год |
1 200.00 |
0.00 |
0.00 |
1 200.00 |
0.00 |
|
2012 год |
4 850.00 |
0.00 |
1 850.00 |
3 000.00 |
0.00 |
|
2013 год |
3 052.06 |
0.00 |
1 366.51 |
1 685.55 |
0.00 |
|
2014 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
Цель 7. Повышение квалификации работников администрации и социальной сферы Петропавловск-Камчатского городского округа | ||||||
14.7.1 |
Повышение квалификации работников администрации Петропавловск-Камчатского городского округа |
615.30 |
0.00 |
0.00 |
615.30 |
0.00 |
2010 год |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
|
2011 год |
250.00 |
0.00 |
0.00 |
250.00 |
0.00 |
|
2012 год |
147.00 |
0.00 |
0.00 |
147.00 |
0.00 |
|
2013 год |
118.30 |
0.00 |
0.00 |
118.30 |
0.00 |
|
2014 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
В сфере общественной безопасности |
|||||
16.2 |
Цель 2. Гражданская оборона |
|||||
16.2.1 |
Реализация мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы "Совершенствование гражданской обороны и защиты населения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2010 - 2014 год (план)ы" |
9 692.14 |
0.00 |
0.00 |
9 692.14 |
0.00 |
2010 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011 год |
3 110.46 |
0.00 |
0.00 |
3 110.46 |
0.00 |
|
2012 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013 год |
6 581.68 |
0.00 |
0.00 |
6 581.68 |
0.00 |
|
16.2.2 |
Оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении ЧС |
491.98 |
0.00 |
0.00 |
491.98 |
0.00 |
2014 год |
491.98 |
0.00 |
0.00 |
491.98 |
0.00 |
|
16.2.3 |
Предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты населения |
1 416.25 |
0.00 |
0.00 |
1 416.25 |
0.00 |
2014 год |
1 416.25 |
0.00 |
0.00 |
1 416.25 |
0.00 |
|
16.2.4 |
Обучение населения в области гражданской обороны |
226.97 |
0.00 |
79.50 |
147.47 |
0.00 |
2014 год |
226.97 |
0.00 |
79.50 |
147.47 |
0.00 |
|
16.2.5 |
Обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны |
438.92 |
0.00 |
0.00 |
438.92 |
0.00 |
2014 год |
438.92 |
0.00 |
0.00 |
438.92 |
0.00 |
|
16.3 |
Цель 3. Общественный порядок |
|||||
16.3.1 |
Реализация мероприятий ДМЦП "Профилактика правонарушений в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2010 - 2014 год (план)ы" |
2 914.99 |
0.00 |
425.00 |
2 489.99 |
0.00 |
2010 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011 год |
459.99 |
0.00 |
0.00 |
459.99 |
0.00 |
|
2012 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013 год |
2 455.00 |
0.00 |
425.00 |
2 030.00 |
0.00 |
|
16.3.2 |
Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений |
570.00 |
0.00 |
0.00 |
570.00 |
0.00 |
2014 год |
570.00 |
0.00 |
0.00 |
570.00 |
0.00 |
|
16.3.3 |
Привлечение граждан к охране общественного порядка |
1 100.00 |
0.00 |
900.00 |
200.00 |
0.00 |
2014 год |
1 100.00 |
0.00 |
900.00 |
200.00 |
0.00 |
|
16.3.4 |
Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений |
11 638.98 |
0.00 |
7 749.32 |
3 889.66 |
0.00 |
2014 год |
11 638.98 |
0.00 |
7 749.32 |
3 889.66 |
0.00 |
|
16.3.5 |
Совершенствование системы профилактики правонарушений экстремистской направленности и противодействия терроризма |
450.00 |
0.00 |
0.00 |
450.00 |
0.00 |
2014 год |
450.00 |
0.00 |
0.00 |
450.00 |
0.00 |
|
5. |
Цель 5. Пожарная безопасность |
|||||
16.5.1 |
Выполнение комплекса мероприятий по противопожарной безопасности и защите объектов и учреждений социальной сферы Петропавловск-Камчатского городского округа |
110 184.77 |
0.00 |
6 595.89 |
103 578.88 |
10.00 |
2010 год |
40 851.63 |
0.00 |
0.00 |
40 851.63 |
0.00 |
|
2011 год |
35 099.21 |
0.00 |
1 926.03 |
33 163.18 |
10.00 |
|
2012 год |
14 285.00 |
0.00 |
4 285.00 |
10 000.00 |
0.00 |
|
2013 год |
17 454.17 |
0.00 |
384.86 |
17 069.31 |
0.00 |
|
2014 год |
2 494.76 |
0.00 |
0.00 |
2 494.76 |
0.00 |
|
17 |
Архивное дело |
|||||
17.1 |
Цель1. Обеспечение необходимых технологических процессов в работе с документами архивного фонда Петропавловск-Камчатского городского округа |
|||||
17.1.1 |
Обеспечение сохранности архивного фонда (капитальный ремонт помещений архивохранилищ) |
39 820.09 |
0.00 |
3 733.25 |
36 086.84 |
0.00 |
2010 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011 год |
3 067.51 |
0.00 |
0.00 |
3 067.51 |
0.00 |
|
2012 год |
27 078.00 |
0.00 |
2 613.25 |
24 464.75 |
0.00 |
|
2013 год |
3 417.77 |
0.00 |
1 120.00 |
2 297.77 |
0.00 |
|
2014 год |
6 256.81 |
0.00 |
0.00 |
6 256.81 |
0.00 |
|
17.1.2 |
Совершенствование материально-технической базы Архива (приобретение специального оборудования, технических средств, мебели, стеллажей и их установка) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2014 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17.3 |
Цель 3. Повышение статуса архивных служб |
|||||
17.3.1 |
Переподготовка и повышение квалификации работников архивных служб |
67.00 |
0.00 |
0.00 |
67.00 |
0.00 |
2010 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013 год |
67.00 |
0.00 |
0.00 |
67.00 |
0.00 |
|
2014 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18. |
Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Петропавловск-Камчатском городском округе |
|||||
18.1 |
Цель 1. Создание условий для устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Петропавловск-Камчатском городском округе |
|||||
18.1.2 |
Создание условий для ведения традиционной хозяйственной деятельности КМНС, проживающих на территории Петропавловск-Камчатского городского округа |
1 170.84 |
810.38 |
186.12 |
118.55 |
55.79 |
2012 год |
314.27 |
209.80 |
49.50 |
40.00 |
14.97 |
|
2013 год |
439.98 |
319.65 |
56.87 |
42.48 |
20.98 |
|
2014 год |
416.58 |
280.93 |
79.75 |
36.07 |
19.84 |
|
|
Цель 2. Создание на территории Петропавловск-Камчатского городского округа условий, способствующих развитию и функционированию социально-ориентированных некоммерческих организаций |
|||||
18.2.1 |
Финансовая поддержка деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО) в Петропавловск-Камчатском городском округе |
10 448.20 |
0.00 |
3 866.30 |
6 581.90 |
0.00 |
2012 год |
4 586.50 |
0.00 |
1 200.00 |
3 386.50 |
0.00 |
|
2013 год |
2 866.00 |
0.00 |
1 268.30 |
1 597.70 |
0.00 |
|
2014 год |
2 995.70 |
0.00 |
1 398.00 |
1 597.70 |
0.00 |
|
19. |
В сфере здравоохранения |
|||||
19.1.3 |
Строительство типового здания новой поликлиники в Южной части города (непрограммные инвестиции) |
405 530.38 |
0.00 |
246 001.33 |
159 529.05 |
0.00 |
2010 год |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011 год |
79 844.03 |
0.00 |
0.00 |
79 844.03 |
0.00 |
|
2012 год |
77 081.02 |
0.00 |
0.00 |
77 081.02 |
0.00 |
|
2013 год |
82 745.00 |
0.00 |
81 000.00 |
1 745.00 |
0.00 |
|
2014 год |
165 860.33 |
0.00 |
165 001.33 |
859.00 |
0.00 |
|
20. |
Социальная политика |
|||||
20.1 |
Цель 1. Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, совершеннолетних недееспособных граждан, осуществление деятельности по опеке и попечительству |
|||||
|
Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа) |
686.11 |
230.26 |
380.85 |
75.00 |
0.00 |
2014 год |
686.11 |
230.26 |
380.85 |
75.00 |
0.00 |
|
|
Итого по ПКСЭР |
|
|
|
|
|
2010 год |
2 499 856.09 |
2 109 180.71 |
40 521.19 |
200 394.42 |
149 759.77 |
|
2011 год |
4 675 811.14 |
3 251 375.69 |
765 709.52 |
552 751.28 |
105 974.65 |
|
2012 год |
3 188 573.37 |
464 840.32 |
1 735 984.98 |
866 568.32 |
121 179.75 |
|
2013 год |
4 569 966.01 |
1 533 011.92 |
2 039 262.81 |
918 544.45 |
79 146.83 |
|
2014 год |
2 754 555.27 |
205 865.76 |
1 705 853.85 |
841 565.15 |
1 270.51 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.