Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Правительства Камчатского края
от 20 февраля 2014 г. N 93-П
Изменения
в государственную программу Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 524-П
(далее - Программа)
1. В Программе:
1) раздел "Объемы финансирования Программы по предварительной оценке на период 2014 - 2020 годы (тыс. руб.)" паспорта изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования Программы (в ценах соответствующих лет) |
Всего: 96 014 986,69742 тыс. руб., из них за счет средств: федерального бюджета (по согласованию): 537 265,34701 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 158 758,50000 тыс. руб.; 2015 год - 70 311,90000 тыс. руб.; 2016 год - 70 311,90000 тыс. руб.; 2017 год - 55 234,73400 тыс. руб.; 2018 год - 58 051,70545 тыс. руб.; 2019 год - 60 838,18730 тыс. руб.; 2020 год - 63 758,42026 тыс. руб.; краевого бюджета (без учета межбюджетных трансфертов (далее - МБТ) территориальному фонду обязательного медицинского страхования Камчатского края): 42 539 030,01131 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 4 920 103,38000 тыс. руб.; 2015 год - 5 671 224,50000 тыс. руб.; 2016 год - 6 822 586,98000 тыс. руб.; 2017 год - 7 142 629,51287 тыс. руб.; 2018 год - 7 543 638,61803 тыс. руб.; 2019 год - 5 097 093,27168 тыс. руб.; 2020 год - 5 341 753,74873 тыс. руб.; территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края (по согласованию): 52 938 691,33910 тыс. руб. (в том числе МБТ из краевого бюджета - 23 616 713,60714 тыс. руб.), из них по годам: 2014 год- 6 260 964,02305 тыс. руб., в том числе МБТ из краевого бюджета - 2 895 368,00000 тыс. руб.; 2015 год - 7 259 549,90000 тыс. руб., в том числе МБТ из краевого бюджета - 3 172 905,00000 тыс. руб.; 2016 год - 7 586 522,30000 тыс. руб., в том числе МБТ из краевого бюджета - 3 172 905,00000 тыс. руб.; 2017 год - 7 732 078,93844 тыс. руб., в том числе МБТ из краевого бюджета - 3 337 896,06000 тыс. руб.; 2018 год - 7 882 259,79931 тыс. руб., в том числе МБТ из краевого бюджета - 3 508 128,75906 тыс. руб.; 2019 год - 8 030 815,17322 тыс. руб., в том числе МБТ из краевого бюджета - 3 676 518,93949 тыс. руб.; 2020 год - 8 186 501,20508 тыс. руб., в том числе МБТ из краевого бюджета - 3 852 991,84859 тыс. руб. |
";
2) абзацы шестьдесят второй - семьдесят второй раздела 1 "Общая характеристика реализации Программы" признать утратившими силу.
2. Раздел "Объемы финансирования Подпрограммы 1 по предварительному прогнозу, тыс. руб." паспорта Подпрограммы 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования Подпрограммы 1 (в ценах соответствующих лет) |
Всего: 19 119 702,47989 тыс. руб., из них за счет средств: федерального бюджета (по согласованию): 360 238,64020 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 47 835,90000 тыс. руб.; 2015 год - 47 835,90000 тыс. руб.; 2016 год - 47 835,90000 тыс. руб.; 2017 год - 50 323,36680 тыс. руб.; 2018 год - 52 889,85852 тыс. руб.; 2019 год - 55 428,57172 тыс. руб.; 2020 год - 58 089,14316 тыс. руб.; краевого бюджета: 5 159 358,88962 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 389 824,57354 тыс. руб.; 2015 год - 460 812,34198 тыс. руб.; 2016 год - 470 378,67832 тыс. руб.; 2017 год - 891 235,72951 тыс. руб.; 2018 год - 936 688,75172 тыс. руб.; 2019 год - 981 649,81180 тыс. руб.; 2020 год - 1 028 769,00275 тыс. руб.; территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края (по согласованию): 13 600 104,95008 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 1 077 468,26562 тыс. руб.; 2015 год - 1 934 167,44301 тыс. руб.; 2016 год - 2 117 693,84829 тыс. руб.; 2017 год - 2 117 693,84829 тыс. руб.; 2018 год - 2 117 693,84829 тыс. руб.; 2019 год - 2 117 693,84829 тыс. руб.; 2020 год - 2 117 693,84829 тыс. руб. |
".
3. Раздел "Объемы финансирования Программы 2 по предварительной оценке, тыс. руб." паспорта Подпрограммы 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования Подпрограммы 2 (в ценах соответствующих лет) |
Всего: 42 529 990,05832 тыс. руб., из них за счет средств: федерального бюджета (по согласованию): 84 362,00000 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 84 362,00000 тыс. руб.; 2015 год - 0,00000 тыс. руб.; 2016 год - 0,00000 тыс. руб.; 2017 год - 0,00000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб.; 2019 год - 0,00000 тыс. руб.; 2020 год - 0,00000 тыс. руб.; краевого бюджета: 15 843 795,27804 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 1 823 837,15977 тыс. руб.; 2015 год - 1 948 246,19126 тыс. руб.; 2016 год - 2 145 395,98601 тыс. руб.; 2017 год - 2 304 819,22728 тыс. руб.; 2018 г. - 2 422 365,00788 тыс. руб.; 2019 год - 2 538 638,52824 тыс. руб.; 2020 год - 2 660 493,17760 тыс. руб.; территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края (по согласованию) - 26 601 832,78028 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 3 375 952,16398 тыс. руб.; 2015 год - 3 503 847, 45445 тыс. руб.; 2016 г. - 3 647 293,44916 тыс. руб.; 2017 год - 3 792 850,08760 тыс. руб.; 2018 год - 3 943 030,94847 тыс. руб.; 2019 год - 4 091 586,32238 тыс. руб.; 2020 год - 4 247 272,35424 тыс. руб. |
".
4. Раздел "Объемы финансирования Программы 3, тыс. руб." паспорта Подпрограммы 3 "Управление развитием отрасли" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования Подпрограммы 3 (в ценах соответствующих лет) |
Всего: 2 018 104,49329 тыс. руб. из них за счет средств: федерального бюджета (по согласованию): 33 440,60682 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 4 054,70000 тыс. руб.; 2015 год - 4 116,90000 тыс. руб.; 2016 год - 4 116,90000 тыс. руб.; 2017 год - 4 911,36720 тыс. руб.; 2018 год - 5 161,84693 тыс. руб.; 2019 год - 5 409,61558 тыс. руб.; 2020 год - 5 669,27711 тыс. руб.; краевого бюджета (без учета межбюджетных трансфертов территориальному фонду обязательного медицинского страхования Камчатского края в размере 9 241 178,00000 тыс. руб. на период 2014 - 2016 годов): 1 984 663,88647 тыс. руб. из них по годам: 2014 год - 278 201,99154 тыс. руб.; 2015 год - 250 915,52217 тыс. руб.; 2016 год - 263 174,97191 тыс. руб.; 2017 год - 276 860,07045 тыс. руб.; 2018 год - 290 979,93404 тыс. руб.; 2019 год - 304 946,97088 тыс. руб.; 2020 год - 319 584,42548 тыс. руб. |
".
5. Раздел "Объемы финансирования Программы 4 по предварительной оценке, тыс. руб." паспорта Подпрограммы 4 "Охрана здоровья матери и ребенка" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования Подпрограммы 4 (в ценах соответствующих лет) |
Всего: 13 670 740,92511 тыс. руб., из них за счет средств: федерального бюджета (по согласованию): 2 991,40000 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 2 991,40000 тыс. руб.; 2015 год - 0,00000 тыс. руб.; 2016 год - 0,00000 тыс. руб.; 2017 год - 0,00000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб.; 2019 год - 0,00000 тыс. руб.; 2020 год - 0,00000 тыс. руб.; краевого бюджета: 1 518 513,49046 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 203 672,50271 тыс. руб.; 2015 год - 190 239,49092 тыс. руб.; 2016 год - 203 337,36725 тыс. руб.; 2017 год - 213 910,91034 тыс. руб.; 2018 год - 224 820,36676 тыс. руб.; 2019 год - 235 611,74437 тыс. руб.; 2020 год - 246 921,10811 тыс. руб.; территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края (по согласованию) - 12 149 236,03465 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 1 735 605,14780 тыс. руб.; 2015 год - 1 735 605,14780 тыс. руб.; 2016 год - 1 735 605,14781 тыс. руб.; 2017 год - 1 735 605,14781 тыс. руб.; 2018 год - 1 735 605,14781 тыс. руб.; 2019 год - 1 735 605,14781 тыс. руб.; 2020 год - 1 735 605,14781 тыс. руб. |
".
6. В разделе "Объемы финансирования Программы 5 по предварительной оценке, тыс. руб." паспорта Подпрограммы 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" слово "Программы" заменить словом "Подпрограммы".
7. Раздел "Объемы финансирования Программы 6 по предварительной оценке, тыс. руб." паспорта Подпрограммы 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования Подпрограммы 6 (в ценах соответствующих лет) |
Всего: 1 330 950,22010 тыс. руб., из них за счет средств: федерального бюджета (по согласованию): 0,00000 тыс. руб.; краевого бюджета: 773 502,11201 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 108 257,38528 тыс. руб.; 2015 год - 95 983,16723 тыс. руб.; 2016 год - 102 927,25655 тыс. руб.; 2017 год - 108 279,47389 тыс. руб.; 2018 год - 113 801,72706 тыс. руб.; 2019 г. - 119 264,20996 тыс. руб.; 2020 год - 124 988,89204 тыс. руб.; территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края (по согласованию): 557 448,10809 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 67 642,80765 тыс. руб.; 2015 год - 81 634,21674 тыс. руб.; 2016 год - 81 634,21674 тыс. руб.; 2017 год - 81 634,21674 тыс. руб.; 2018 год - 81 634,21674 тыс. руб.; 2019 год - 81 634,21674 тыс. руб.; 2020 год - 81 634,21674 тыс. руб. |
".
8. Раздел "Объемы финансирования Программы 7 по предварительной оценке, тыс. руб." паспорта Подпрограммы 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования Подпрограммы 7 (в ценах соответствующих лет) |
Всего: 1 864 575,42025 тыс. руб., из них за счет средств: федерального бюджета (по согласованию): 0,00000 тыс. руб.; краевого бюджета: 1 864 575,42025 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 276 195,63816 тыс. руб.; 2015 год - 260 847,12644 тыс. руб.; 2016 год - 240 029,01996 тыс. руб.; 2017 год - 252 510,52900 тыс. руб.; 2018 год - 265 388,56598 тыс. руб.; 2019 год - 278 127,21714 тыс. руб.; 2020 год - 291 477,32357 тыс. руб. |
".
9. Раздел "Объемы финансирования Программы 8 по предварительной оценке, тыс. руб." паспорта Подпрограммы 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования Подпрограммы 8 (в ценах соответствующих лет) |
Всего: 4 017 457,98458 тыс. руб., из них за счет средств: федерального бюджета (по согласованию): 56 232,70000 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 19 514,50000 тыс. руб.; 2015 год - 18 359,10000 тыс. руб.; 2016 год - 18 359,10000 тыс. руб.; 2017 год - 0,00000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб.; 2019 год - 0,00000 тыс. руб.; 2020 год - 0,00000 тыс. руб. краевого бюджета: 3 961 225,28458 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 448 300,39900 тыс. руб.; 2015 год - 518 102,30000 тыс. руб.; 2016 год - 541 489,00000 тыс. руб.; 2017 год - 569 646,42800 тыс. руб.; 2018 год - 598 698,39583 тыс. руб.; 2019 год - 627 435,91882 тыс. руб.; 2020 год - 657 552,84293 тыс. руб. |
".
10. В Подпрограмме 9 "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края":
1) раздел "Объемы финансирования Программы 9 по предварительной оценке, тыс. руб." паспорта изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования Подпрограммы 9 (в ценах соответствующих лет) |
Всего: 11 390 758,25600 тыс. руб., из них за счет средств: федерального бюджета (по согласованию): 0,00000 тыс. руб.; краевого бюджета: 11 360 688,79000 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 1 382 951,33000 тыс. руб.; 2015 год - 1 936 737,46000 тыс. руб.; 2016 год - 2 846 000,00000 тыс. руб.; 2017 год - 2 515 000,00000 тыс. руб.; 2018 год - 2 680 000,00000 тыс. руб.; 2019 год - 0,00000 тыс. руб.; 2020 год - 0,00000 тыс. руб.; территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края (по согласованию): 30 069,46600 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 4 295,63800 тыс. руб.; 2015 год - 4 295,63800 тыс. руб.; 2016 год - 4 295,63800 тыс. руб.; 2017 год - 4 295,63800 тыс. руб.; 2018 год - 4 295,63800 тыс. руб.; 2019 год - 4 295,63800 тыс. руб.; 2020 год - 4 295,63800 тыс. руб. |
";
2) раздел 3 "Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями в Камчатском крае" дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"Для строительства Камчатской краевой больницы в г. Петропавловске-Камчатском предусматриваются заемные средства в размере 10 768 200,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 4 295,63800 тыс. руб.;
2015 год - 4 295,63800 тыс. руб.;
2016 год - 4 295,63800 тыс. руб.;
2017 год - 4 295,63800 тыс. руб.;
2018 год - 4 295,63800 тыс. руб.;
2019 год - 4 295,63800 тыс. руб.;
2020 год - 4 295,63800 тыс. руб.";
11. Таблицы 1 - 5 изложить в следующей редакции:
Приложение N 1
к государственной программе
"Развитие здравоохранения Камчатского края
на 2014 - 2020 годы"
Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы и подпрограмм государственной программы развития здравоохранения Камчатского края и их значениях
N п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Значения показателей |
|||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Программа развития здравоохранения Камчатского края | ||||||||||||
1 |
Смертность от всех причин |
на 1000 населения |
12,00 |
11,50 |
11,60 |
11,50 |
11,40 |
11,30 |
11,20 |
11,10 |
11,00 |
10,90 |
2 |
Материнская смертность |
случаев на 100 тыс. родившихся живыми |
49,90 |
0,00 |
25,60 |
25,60 |
25,60 |
25,60 |
25,60 |
25,30 |
25,30 |
25,30 |
3 |
Младенческая смертность |
случаев на 1000 родившихся живыми |
10,00 |
11,20 |
10,90 |
10,50 |
10,30 |
10,00 |
9,50 |
8,50 |
7,50 |
6,50 |
4 |
Смертность от болезней системы кровообращения |
на 100 тыс. населения |
639,10 |
614,80 |
611,30 |
611,20 |
611,10 |
611,00 |
610,90 |
610,50 |
610,10 |
609,70 |
5 |
Смертность от дорожно-транспортных происшествий |
на 100 тыс. населения |
15,90 |
14,00 |
12,60 |
12,20 |
11,80 |
11,40 |
11,00 |
10,00 |
9,50 |
9,00 |
6 |
Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) |
на 100 тыс. населения |
187,90 |
178,10 |
171,00 |
170,40 |
169,60 |
168,70 |
167,90 |
167,10 |
165,40 |
163,80 |
7 |
Смертность от туберкулеза |
на 100 тыс. населения |
20,60 |
12,50 |
12,80 |
12,50 |
12,30 |
12,20 |
12,10 |
11,80 |
11,50 |
11,20 |
8 |
Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) |
|
16,60 |
15,20 |
13,80 |
12,40 |
11,00 |
10,60 |
10,20 |
9,80 |
9,40 |
9,00 |
9 |
Распространенность потребления табака среди взрослого населения |
процент |
44,00 |
43,00 |
42,00 |
41,00 |
40,00 |
38,00 |
36,00 |
34,00 |
32,00 |
30,00 |
10 |
Распространенность потребления табака среди детей и подростков |
процент |
22,00 |
21,50 |
21,00 |
20,50 |
20,00 |
19,10 |
18,40 |
17,00 |
16,00 |
15,00 |
11 |
Обеспеченность врачами |
на 10 тыс. населения |
42,70 |
41,60 |
42,25 |
42,00 |
41,75 |
41,50 |
41,25 |
41,00 |
41,00 |
41,00 |
12 |
Соотношение врачей и среднего медицинского персонала |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13 |
Средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) от средней заработной платы в Камчатском крае |
процент |
х |
90,70 |
104,20 |
122,50 |
144,10 |
176,60 |
200,00 |
200,00 |
ххх |
ххх |
14 |
Средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в Камчатском крае |
процент |
х |
58,10 |
68,50 |
71,10 |
80,90 |
92,00 |
100,00 |
100,00 |
ххх |
ххх |
15 |
Средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в Камчатском крае |
процент |
х |
31,70 |
34,60 |
44,00 |
57,90 |
80,10 |
100,20 |
100,00 |
ххх |
ххх |
16 |
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении |
лет |
66,80 |
66,90 |
68,50 |
69,50 |
70,00 |
70,50 |
71,20 |
71,90 |
72,70 |
73,00 |
Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи | ||||||||||||
1.1 |
Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей |
процент |
90,10 |
79,70 |
84,50 |
84,80 |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
1.2 |
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
процент |
97,00 |
97,00 |
97,00 |
97,00 |
97,00 |
97,00 |
97,00 |
97,00 |
97,00 |
97,00 |
1.3 |
Охват диспансеризацией подростков |
процент |
80,00 |
83,80 |
94,00 |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
1.4 |
Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв.м.) |
процент |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
1.5 |
Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения |
процент |
х |
38,00 |
38,00 |
х |
35,70 |
х |
х |
32,30 |
х |
30,00 |
1.6 |
Распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения |
процент |
х |
50,00 |
50,00 |
х |
47,10 |
х |
х |
42,85 |
х |
40,00 |
1.7 |
Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения |
процент |
х |
40,00 |
40,00 |
х |
38,90 |
х |
х |
37,20 |
х |
36,00 |
1.8 |
Распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения |
процент |
х |
50,00 |
50,00 |
х |
47,10 |
х |
х |
42,85 |
х |
40,00 |
1.9 |
Распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения |
процент |
х |
75,00 |
75,00 |
х |
69,60 |
х |
х |
61,50 |
х |
56,00 |
1.10 |
Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II ст. |
процент |
51,50 |
51,80 |
51,20 |
52,00 |
52,70 |
53,50 |
54,30 |
55,10 |
55,90 |
56,70 |
1.11 |
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез |
процент |
46,60 |
51,70 |
71,00 |
72,00 |
73,88 |
75,32 |
76,76 |
78,20 |
79,64 |
81,08 |
1.12 |
Заболеваемость дифтерией |
на 100 тыс. населения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.13 |
Заболеваемость корью |
на 1 млн. населения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.14 |
Заболеваемость краснухой |
на 100 тыс. населения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.15 |
Заболеваемость эпидемическим паротитом |
на 100 тыс. населения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.16 |
Заболеваемость острым вирусным гепатитом В |
на 100 тыс. населения |
2,60 |
1,60 |
1,60 |
1,60 |
1,60 |
1,60 |
1,60 |
1,60 |
1,60 |
1,60 |
1.17 |
Охват иммунизации населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки |
процент |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
1.18 |
Охват иммунизации населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки |
процент |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
1.19 |
Охват иммунизации населения против кори в декретированные сроки |
процент |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
1.20 |
Охват иммунизации населения против краснухи в декретированные сроки |
процент |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
1.21 |
Охват иммунизации населения против эпидемического паротита в декретированные сроки |
процент |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
1.22 |
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных |
процент |
74,00 |
74,50 |
75,00 |
75,50 |
76,00 |
76,50 |
77,00 |
77,50 |
78,00 |
78,50 |
1.23 |
Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года |
процент |
26,50 |
26,13 |
25,76 |
25,40 |
25,05 |
24,70 |
24,35 |
24,01 |
23,67 |
23,34 |
1.24 |
Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года |
процент |
31,30 |
30,77 |
30,24 |
29,73 |
29,23 |
28,73 |
27,24 |
27,76 |
27,29 |
26,82 |
1.25 |
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги, лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов) |
процент |
92,00 |
93,00 |
94,00 |
94,50 |
95,00 |
95,50 |
96,00 |
96,50 |
97,00 |
98,00 |
1.26 |
Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей (от числе лиц, включенных в федеральный регистр больных и больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей) |
процент |
96,00 |
96,00 |
97,00 |
97,00 |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
1.27 |
Смертность от самоубийств |
на 100 тыс. населения |
37,10 |
22,40 |
20,50 |
19,90 |
19,20 |
18,60 |
18,00 |
17,30 |
16,70 |
16,00 |
Подпрограмма 2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации | ||||||||||||
2.1 |
Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением |
процент |
34,00 |
29,90 |
43,50 |
48,10 |
52,50 |
56,90 |
61,50 |
66,00 |
70,30 |
75,00 |
2.2 |
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете |
процент |
19,40 |
19,50 |
20,00 |
20,50 |
21,00 |
21,50 |
22,00 |
22,50 |
23,00 |
23,50 |
2.3 |
Ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами |
лет |
60,30 |
60,50 |
60,80 |
61,60 |
62,20 |
62,70 |
63,40 |
64,10 |
64,90 |
65,70 |
2.4 |
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет |
число наркологических больных, находящихся в ремиссии на 100 наркологических больных среднегодового контингента |
8,10 |
8,26 |
8,43 |
8,60 |
8,77 |
8,94 |
9,12 |
9,30 |
9,49 |
9,68 |
2.5 |
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет |
число наркологических больных, находящихся в ремиссии на 100 наркологических больных среднегодового контингента |
8,70 |
8,87 |
9,05 |
9,23 |
9,42 |
9,61 |
9,80 |
9,99 |
10,19 |
10,40 |
2.6 |
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет |
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента |
10,80 |
11,02 |
11,24 |
11,46 |
11,69 |
11,92 |
12,16 |
12,41 |
12,65 |
12,92 |
2.7 |
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет |
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента |
8,70 |
8,87 |
9,05 |
9,23 |
9,42 |
9,61 |
9,80 |
9,99 |
10,19 |
10,40 |
2.8 |
Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года |
процент |
31,60 |
20,40 |
21,02 |
20,97 |
20,93 |
20,89 |
20,85 |
20,81 |
20,76 |
20,72 |
2.9 |
Смертность от ишемической болезни сердца |
на 100 тыс. населения |
295,70 |
280,40 |
294,00 |
292,00 |
290,00 |
287,00 |
287,00 |
285,00 |
285,00 |
285,00 |
2.10 |
Смертность от цереброваскулярных заболеваний |
на 100 тыс. населения |
147,70 |
152,10 |
147,50 |
147,20 |
147,00 |
147,00 |
147,00 |
147,00 |
147,00 |
147,00 |
2.11 |
Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более |
процент |
45,20 |
45,50 |
46,00 |
48,00 |
50,50 |
51,00 |
51,50 |
52,00 |
53,00 |
54,50 |
2.12 |
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями |
процент |
19,00 |
19,00 |
19,00 |
19,00 |
19,00 |
19,00 |
19,00 |
19,00 |
19,00 |
19,00 |
2.13 |
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут |
процент |
89,80 |
89,90 |
89,90 |
90,00 |
90,50 |
91,00 |
91,50 |
92,00 |
92,50 |
93,00 |
2.14 |
Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий |
процент |
6,10 |
4,90 |
4,20 |
4,20 |
4,10 |
4,10 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
3,90 |
2.15 |
Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови |
процент |
70,00 |
70,00 |
80,00 |
90,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
Подпрограмма 3. Управление развитием отрасли | ||||||||||||
3.1 |
Обеспечение коэффициента надежности работы прикладных компонентов единой государственной информационной системы здравоохранения |
процент |
0,00 |
0,00 |
80. |
85.0 |
90.0 |
95.0 |
95,50 |
96.0 |
98.0 |
99,00 |
3.2 |
Доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, осуществляющих обмен телемедицинскими данными |
процент |
0,00 |
0,00 |
3,50 |
5.0 |
10.0 |
15.0 |
25.0 |
30.0 |
40.0 |
50.0 |
3.3 |
Количество координирующих региональных центров экстренной специализированной медицинской помощи, имеющих телемедицинскую инфраструктуру |
единиц |
0 |
0 |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
3.4 |
Количество межрайонных центров экстренной специализированной медицинской помощи, имеющих телемедицинскую инфраструктуру |
единиц |
0 |
0 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3.5 |
Количество медицинских организаций, 80% сотрудников профильных структурных подразделений которых используют созданные информационные системы федерального уровня (% от общего количества, нарастающим итогом) |
процент |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,70 |
28,80 |
38,50 |
53,80 |
67,30 |
86,50 |
100,00 |
3.6 |
Доля медицинских специалистов, оказывающих первичный прием в рамках первичной медико-санитарной помощи, к которым предоставляется возможность записаться на прием к врачу в электронном виде через Интернет (на едином или региональном портале государственных услуг) |
процент |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
50,00 |
70,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
3.7 |
Доля расписаний приемов медицинских специалистов, оказывающих первичный прием в рамках первично медико-санитарной помощи, доступных на едином портале государственных услуг |
процент |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
25,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
3.8 |
Проведение работ для решения задачи по получению стандартной отчетности для управления государственной программой с помощью информационных систем на основе первичной информации, содержащейся в информационных системах |
срок предоставления отчетности, не более дней |
|
|
|
5 |
3 |
3 |
1 |
1 |
1 |
1 |
3.9 |
Проведение работ для решения задачи по получению нестандартной отчетности для управления государственной программой с помощью информационных систем на основе первичной информации, содержащейся в информационных системах |
срок предоставления отчетности, не более дней |
|
|
|
10 |
5 |
5 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3.10 |
Проведение работ для решения задачи по получению нестандартной отчетности для управления государственной программой с помощью информационных систем при отсутствии первичной информации в информационных системах, необходимой для формирования отчетности |
срок предоставления отчетности, не более дней |
|
|
45 |
45 |
30 |
15 |
12 |
10 |
10 |
10 |
3.11 |
Работы по переходу на ведение медицинских карт граждан в электронном виде в соответствии с едиными стандартами |
процент |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
10,00 |
25,00 |
30,00 |
50,00 |
65,00 |
75,00 |
90,00 |
3.12 |
Наличие инцидентов, связанных с разглашением личных данных пациентов и персональных данных о состоянии здоровья пациента, содержащихся в компонентах ЕГИСЗ |
случай |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.13 |
Количество медицинских экспертных систем регионального уровня, используемых в медицинских организациях |
единиц |
- |
- |
3 |
5 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
3.14 |
Количество профилей медицинских специалистов, для которых созданы автоматизированные рабочие места |
единиц |
- |
- |
17 |
25 |
30 |
30 |
35 |
45 |
55 |
65 |
3.15 |
Доля учреждений здравоохранения, обеспеченных резервными источниками энергосбережения |
процент |
40,00 |
45,00 |
50,00 |
55,00 |
60,00 |
65,00 |
75,00 |
80,00 |
90,00 |
100,00 |
3.16 |
Выполнение плана мероприятий по обеспечению контроля (надзора) |
процент |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
3.17 |
Выполнение плана проверок |
процент |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
Подпрограмма 4. Охрана здоровья матери и ребенка | ||||||||||||
4.1 |
Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности |
процент |
30,00 |
35,00 |
40,00 |
45,00 |
50,00 |
55,00 |
60,00 |
65,00 |
70,00 |
70,00 |
4.2 |
Охват неонатальным скринингом |
доля (процент) новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных |
93,80 |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
100,00 |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
4.3 |
Охват аудиологическим скринингом |
доля (процент) новорожденных, обследованных на аудио- логический скрининг от общего числа новорожденных |
84,20 |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
4.4 |
Показатель ранней неонатальной смертности |
случаев на 1000 родившихся живыми |
5,01 |
7,16 |
3,35 |
3,25 |
3,20 |
3,15 |
3,05 |
2,90 |
2,80 |
2,70 |
4.5 |
Смертность детей 0-17 лет |
случаев на 10 000 населения соответствующего возраста |
9,00 |
11,50 |
9,20 |
8,90 |
8,60 |
8,50 |
8,30 |
8,10 |
7,90 |
7,70 |
4.6 |
Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах |
доля (процент) женщин с преждевременными родами, которые были родоразрешены в перинатальных центрах |
н/д |
40,00 |
50,00 |
50,00 |
55,00 |
60,00 |
65,00 |
70,00 |
80,00 |
85,00 |
4.7 |
Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре |
доля (%) выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела в акушерском стационаре |
722,80 |
725,00 |
730,00 |
740,00 |
745,00 |
745,00 |
750,00 |
755,00 |
760,00 |
765,00 |
4.8 |
Больничная летальность детей |
доля (процент) умерших детей от числа поступивших |
0,24 |
0,30 |
0,24 |
0,23 |
0,22 |
0,22 |
0,21 |
0,20 |
0,20 |
0,19 |
4.9 |
Первичная инвалидность у детей |
число детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста). |
28,20 |
28,60 |
28,00 |
27,10 |
27,60 |
27,30 |
26,50 |
25,40 |
24,50 |
23,50 |
4.10 |
Результативность мероприятий по профилактике абортов |
доля (процент) женщин, принявших решение вынашивать беременность от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности |
н/д |
5,00 |
6,00 |
7,00 |
8,00 |
9,00 |
10,00 |
11,00 |
13,00 |
15,00 |
4.11 |
Охват пар "мать - дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами |
процент |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
96,00 |
96,50 |
97,00 |
97,50 |
98,00 |
98,50 |
99,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 5. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям | ||||||||||||
5.1 |
Охват санаторно-курортным лечением пациентов |
процент |
3,50 |
6,00 |
9,00 |
13,00 |
17,00 |
21,00 |
26,00 |
31,00 |
36,00 |
не менее 45% |
5.2 |
Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов |
процент |
1,00 |
1,90 |
4,00 |
6,00 |
9,00 |
12,00 |
15,00 |
17,00 |
21,00 |
не менее 25% |
5.3 |
Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся |
процент |
68,00 |
70,00 |
72,00 |
73,00 |
74,00 |
75,00 |
78,00 |
80,00 |
82,00 |
85,00 |
Подпрограмма 6. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям | ||||||||||||
6.1 |
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым |
коек/100 тыс. взрослого населения |
н/д |
н/д |
н/д |
0,85 |
1,70 |
4,40 |
6,10 |
7,00 |
8,50 |
10,00 |
6.2 |
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям |
коек/100 тыс. детского населения |
н/д |
н/д |
н/д |
1,60 |
1,68 |
1,76 |
1,84 |
1,92 |
2,00 |
2,08 |
Подпрограмма 7. Кадровое обеспечение системы здравоохранения | ||||||||||||
7.1 |
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования |
чел. |
11 |
11 |
11 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
7.2 |
Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования |
чел. |
8 |
12 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
7.3 |
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования |
чел. |
246 |
244 |
250 |
350 |
237 |
339 |
300 |
320 |
330 |
300 |
7.4 |
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования |
чел. |
1 110 |
1 110 |
1 019 |
950 |
860 |
900 |
1 010 |
950 |
850 |
1 010 |
7.6 |
Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах |
чел |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
60 000 |
130 000 |
250 000 |
290 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
7.5 |
Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд соответствующего субъекта Российской Федерации, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения соответствующего субъекта Российской Федерации |
процент |
70,00 |
72,00 |
95,00 |
97,00 |
98,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
7.8 |
Доля аккредитованных специалистов |
процент |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
40,00 |
60,00 |
80,00 |
7.9 |
Обеспеченность населения (на 10 тыс. человек) врачами |
процент |
|
|
42,25 |
42,00 |
41,75 |
41,50 |
41,25 |
41,00 |
41,00 |
41,00 |
7.10 |
Соотношение врачи/средние медицинские работники |
процент |
|
|
1/2,5 |
1/2,6 |
1/2,7 |
1/2,8 |
1/2,9 |
1/2,9 |
1/2,95 |
1/3 |
7.11 |
Количество разработанных профессиональных стандартов* |
ед. |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
40,00 |
46,00 |
1,00 |
7,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Подпрограмма 8. Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях | ||||||||||||
8.1 |
Уровень удовлетворенности спроса на лекарственные препараты (федеральные льготники) |
процент |
99,9 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
8.2 |
Уровень удовлетворенности спроса на лекарственные препараты (региональные льготники) |
процент |
99,9 |
99,9 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Подпрограмма 9. Инвестиционные мероприятия в здравоохранение Камчатского края | ||||||||||||
9.1 |
Ввод новых площадей в учреждениях здравоохранения для оказания медицинских услуг |
кол-во зданий |
|
|
|
|
3 |
3 |
5 |
5 |
11 |
27 |
9.2 |
Расширение перечня видов медицинской помощи, в том числе на основе современных технологий |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.3 |
Доля учреждений здравоохранения частной формы собственности от общего числа частных учреждений, участвующих в реализации программы государственных гарантий охраны здоровья граждан |
процент |
|
|
|
15 |
20 |
40 |
60 |
70 |
80 |
90 |
Приложение N 2
к государственной программе
"Развитие здравоохранения Камчатского края
на 2014 - 2020 годы"
Перечень
краевых ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы
N п/п |
Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Последствия нереализации КВЦП, основного мероприятия |
Связь с показателями государственной программы (подпрограммы) |
|
начала реализации (год) |
окончания реализации (год) |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи. |
||||||
1 |
Основное мероприятие 1.1 Формирование здорового образа жизни, в том числе у детей, профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей |
Министерство здравоохранения Камчатского края |
2014 |
2020 |
создание информационно-пропагандистской системы повышения уровня знаний населения о негативном влиянии факторов риска на здоровье и возможностях его снижения; создание кабинетов медицинской профилактики (до 20 к 2020 году). |
|
|
2 |
Основное мероприятие 1.2. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям, развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику. в том числе у детей |
Министерство здравоохранения Камчатского края |
2014 |
2020 |
охват профилактическими медицинскими осмотрами детей до 85%; охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации до 97%; охват диспансеризацией подростков до 95%; обеспечение охвата иммунизацией населения против вирусного гепатита B, дифтерии, коклюша и столбняка, кори, краснухи, эпидемического паротита в декретированные сроки |
|
|
3 |
Основное мероприятие 1.3. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях |
Министерство здравоохранения Камчатского края |
2014 |
2020 |
Удовлетворение потребности граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов до 97% |
|
|
|
Подпрограмма 2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации |
||||||
4 |
Основное мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным при социально-значимых заболеваниях: туберкулезом, с психическими расстройствами и расстройствами поведения, лицам инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С, наркологическим больным |
Министерство здравоохранения Камчатского края |
2014 |
2020 |
увеличение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением до 75%; увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию от числа состоящих на диспансерном учете до 23,5%; увеличение ожидаемой продолжительности жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами до 65,7 лет; |
|
|
4 |
Основное мероприятие 2.2. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями, включая оказание высокотехнологичной медицинской помощи |
Министерство здравоохранения Камчатского края /Названова ТВ. |
2014 |
2020 |
снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний до 208,4 случаев на 100 тыс. населения; увеличение удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более до 54,5% снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями до 19% |
|
|
5 |
Основное мероприятие 2.3. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, развитие службы крови |
Министерство здравоохранения Камчатского края |
2014 |
2020 |
увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем до езда до больного менее 20 мин. до 93%; снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий до 3,9% |
|
|
|
Подпрограмма 3. Управление развитием отрасли |
||||||
6 |
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности системы здравоохранения |
Министерство здравоохранения Камчатского края |
2014 |
2020 |
доля медицинских специалистов, оказывающих первичный прием в рамках первичной медико-санитарной помощи, к которым предоставляется возможность записаться на прием к врачу в электронном виде через Интернет (на едином или региональном портале государственных услуг) до 100% |
|
|
7 |
Основное мероприятие 3.2. Развитие информатизации в здравоохранении |
Министерство здравоохранения Камчатского края |
2014 |
2020 |
доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, осуществляющих обмен телемедицинскими данными до 50% количество медицинских организаций, 80% сотрудников профильных структурных подразделений которых используют созданные информационные системы федерального уровня |
|
|
|
Подпрограмма 4. Охрана здоровья матери и ребенка |
||||||
8 |
Основное мероприятие 4.1. Совершенствование оказания медицинской помощи женщинам в период родовспоможения |
Министерство здравоохранения Камчатского края |
2014 |
2020 |
Создание трехуровневой системы службы родовспоможения |
|
|
9 |
Основное мероприятие 4.2. Совершенствование оказания медицинской помощи детям |
Министерство здравоохранения Камчатского края |
2014 |
2020 |
снижение смертности детей с 0 - 17 лет с 8,5 случаев на 10 тыс. населения соответствующего возраста до 7.7 случаев к 2020 году |
|
|
|
Подпрограмма 5. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям |
||||||
10 |
Основное мероприятие 5.1. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям |
Министерство здравоохранения Камчатского края |
2014 |
2020 |
увеличение доступности санаторно-курортного лечения для пациентов не менее 45%; увеличение доли пациентов, охваченных реабилитационной медицинской помощью, не менее 25%; увеличение доли детей-инвалидов от числа нуждающихся, охваченных реабилитационной медицинской помощью, до 85%. |
|
|
|
Подпрограмма 6. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям |
||||||
11 |
Основное мероприятие 6.1. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям |
Министерство здравоохранения Камчатского края |
2014 |
2020 |
прогнозная обеспеченность койками сестринского ухода в 2020 году составит 70,4 на 100 тыс. населения; создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам |
|
|
|
Подпрограмма 7. Кадровое обеспечение системы здравоохранения |
||||||
12 |
Основное мероприятие 7.1. Профессиональная подготовка, повышение квалификации и профессиональная переподготовка врачей, средних медицинских и фармацевтических работников |
Министерство здравоохранения Камчатского края |
2014 |
2020 |
Результатом реализации Подпрограммы станет привлечение в больничные учреждения и диспансеры 26 анестезиологов-реаниматологов, 11 рентгенологов, 4 эндоскопистов, 10 врачей клинической лабораторной диагностики. |
|
|
13 |
Основное мероприятие 7.2. Меры социальной поддержки медицинских работников |
Министерство здравоохранения Камчатского края |
2014 |
2020 |
приобретение жилых помещений, выделение жилых помещений, предоставление социальных выплат; оплата проезда студентам на практику в учреждения здравоохранения Камчатского края, доплата к стипендии, оплата проживания в общежитии; дополнительные социальные выплаты участковой службе; дополнительные подъемные |
|
|
|
Подпрограмма 8. Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях |
||||||
14 |
Основное мероприятие 8.1. Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях |
Министерство здравоохранения Камчатского края |
2014 |
2020 |
обеспеченность учреждений в диагностических средствах и лекарственных препаратах 100 % к 2020 году; уровень удовлетворенности спроса на лекарственные препараты (федеральные и региональные льготники) 100 % к 2020 году. |
|
|
|
Подпрограмма 9. Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края |
||||||
15 |
Основное мероприятие 9.1. Строительство и реконструкция объектов здравоохранения Камчатского края |
Министерство здравоохранения Камчатского края |
2014 |
2020 |
Ввод новых площадей в учреждениях здравоохранения для оказания медицинских услуг (27 зданий) |
|
|
16 |
Основное мероприятие 9.2. Развитие государственно-частного партнерства |
Министерство здравоохранения Камчатского края |
2014 |
2020 |
Доля учреждений здравоохранения частной формы собственности от общего числа частных учреждений, участвующих в реализации программы государственных гарантий охраны здоровья граждан составит 90% к 2020 году |
|
|
Приложение N 3
к государственной программе
"Развитие здравоохранения Камчатского края
на 2014 - 2020 годы"
Оценка
применения мер государственного регулирования <1> в сфере реализации государственной программы
N п/п |
Наименование меры <2> |
Показатель применения меры |
Оценка результата (тыс. руб.), годы |
Краткое обоснование необходимости применения для достижения цели государственной программы <3> |
||
очередной год 2014 |
первый год планового периода 2015 |
второй год планового периода 2016 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|||||
|
Применение мер не планируется |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования.
2 Налоговая льгота, предоставление гарантий, выдача лицензий, снижение тарифов и т.п.
3 Для целей обоснования применения налоговых, тарифных, кредитных и иных мер государственного регулирования следует привести сроки действия, а также прогнозную оценку объема выпадающих либо дополнительно полученных доходов, источников финансирования дефицита бюджета при использовании указанных мер, в разрезе уровней бюджетной системы Российской Федерации.
Приложение N 4
к государственной программе
"Развитие здравоохранения Камчатского края
на 2014 - 2020 годы"
Финансовое обеспечение
реализации государственной программы "Развитие здравоохранения Камчатского края на 2014 - 2020 годы"
тыс. руб. | |||||||||||||
N п/п |
Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия |
|
Код бюджетной классификации |
Объем средств на реализацию программы |
|||||||||
ГРБС |
|
ЦСР |
Всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
|
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1,053 |
1,053 |
1,052 |
1,051 |
1,048 |
1,048 |
Программа |
"Развитие здравоохранения Камчатского края на 2014 - 2020 годы" |
Всего, в том числе: |
|
|
|
96 014 986,69742 |
11 339 825,90305 |
13 001 086,30000 |
14 479 421,18000 |
14 929 943,18531 |
15 483 950,12279 |
13 188 746,63220 |
13 592 013,37407 |
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
537 265,34701 |
158 758,50000 |
70 311,90000 |
70 311,90000 |
55 234,73400 |
58 051,70545 |
60 838,18730 |
63 758,42026 |
||
за счет средств краевого бюджета (без учета МБТ Территориальному ФОМС Камчатского края) |
|
|
|
42 539 030,01131 |
4 920 103,38000 |
5 671 224,50000 |
6 822 586,98000 |
7 142 629,51287 |
7 543 638,61803 |
5 097 093,27168 |
5 341 753,74873 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов всего, в том числе: |
|
|
|
52 938 691,33910 |
6 260 964,02305 |
7 259 549,90000 |
7 586 522,30000 |
7 732 078,93844 |
7 882 259,79931 |
8 030 815,17322 |
8 186 501,20508 |
||
за счет МБТ Территориальному ФОМС Камчатского края из краевого бюджета |
|
|
|
23 616 713,60714 |
2 895 368,00000 |
3 172 905,00000 |
3 172 905,00000 |
3 337 896,06000 |
3 508 128,75906 |
3 676 518,93949 |
3 852 991,84859 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета *** |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Подпрограмма 1. |
Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи |
Всего, в том числе: |
|
|
|
19 119 702,47990 |
1 515 128,73916 |
2 442 815,68499 |
2 635 908,42661 |
3 059 252,94460 |
3 107 272,45853 |
3 154 772,23181 |
3 204 551,99420 |
за счет средств федерального бюджета |
814 |
|
011 |
360 238,64020 |
47 835,90000 |
47 835,90000 |
47 835,90000 |
50 323,36680 |
52 889,85852 |
55 428,57172 |
58 089,14316 |
||
за счет средств краевого бюджета |
814 |
|
011 |
5 159 358,88962 |
389 824,57354 |
460 812,34198 |
470 378,67832 |
891 235,72951 |
936 688,75172 |
981 649,81180 |
1 028 769,00275 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
13 600 104,95008 |
1 077 468,26562 |
1 934 167,44301 |
2 117 693,84829 |
2 117 693,84829 |
2 117 693,84829 |
2 117 693,84829 |
2 117 693,84829 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Мероприятие 1.1. |
Формирование здорового образа жизни, в том числе у детей, профилактика ^развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей |
Всего, в том числе: |
|
|
|
46 234,20550 |
6 500,62100 |
6 320,67000 |
7 329,80000 |
6 404,64880 |
6 481,87550 |
6 558,26632 |
6 638,32388 |
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
814 |
|
011 |
13 716,91450 |
2 316,60000 |
2 439,40000 |
2 439,40000 |
1 514,24880 |
1 591,47550 |
1 667,86632 |
1 747,92388 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
32 517,29100 |
4 184,02100 |
3 881,27000 |
4 890,40000 |
4 890,40000 |
4 890,40000 |
4 890,40000 |
4 890,40000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Направление 1.1.1. |
Формирование здорового образа жизни |
Всего, в том числе: |
|
|
|
35 834,86412 |
4 605,22100 |
4 324,77000 |
5 333,90000 |
5 356,96200 |
5 380,75667 |
5 404,29378 |
5 428,96067 |
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
814 |
|
011 |
3 317,57312 |
421,20000 |
443,50000 |
443,50000 |
466,56200 |
490,35667 |
513,89378 |
538,56067 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
32 517,29100 |
4 184,02100 |
3 881,27000 |
4 890,40000 |
4 890,40000 |
4 890,40000 |
4 890,40000 |
4 890,40000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Направление 1.1.2. |
Профилактика наркомании и алкоголизма |
Всего, в том числе: |
|
|
|
3 000,00000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
814 |
|
011 |
3 000,00000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Направление 1.1.3. |
Профилактика наркомании, алкоголизма и других заболеваний у представителей КМНС |
Всего, в том числе: |
|
|
|
7 399,34138 |
895,40000 |
995,90000 |
995,90000 |
1 047,68680 |
1 101,11883 |
1 153,97254 |
1 209,36321 |
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
814 |
|
|
7 399,34138 |
895,40000 |
995,90000 |
995,90000 |
1 047,68680 |
1 101,11883 |
1 153,97254 |
1 209,36321 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Мероприятие 1.2. |
Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям, развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику, в том числе у детей |
Всего, в том числе: |
|
|
|
18 703 512,73420 |
1 452 021,81816 |
2 388 198,51499 |
2 580 256,82661 |
3 002 524,92900 |
3 047 900,72451 |
3 092 785,39377 |
3 139 824,52716 |
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
814 |
|
011 |
5 135 925,07512 |
378 737,57354 |
457 912,34198 |
467 453,37832 |
889 721,48071 |
935 097,27622 |
979 981,94548 |
1 027 021,07887 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
13 567 587,65908 |
1 073 284,24462 |
1 930 286,17301 |
2 112 803,44829 |
2 112 803,44829 |
2 112 803,44829 |
2 112 803,44829 |
2 112 803,44829 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Направление 1.2.1. |
Оказание первичной медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий |
Всего, в том числе: |
|
|
|
18 274 867,14931 |
1 399 538,21816 |
2 332 886,71499 |
2 522 244,42661 |
2 941 495,88420 |
2 983 759,19843 |
3 025 565,07443 |
3 069 377,63249 |
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
814 |
|
011 |
4 707 279,49023 |
326 253,97354 |
402 600,54198 |
409 440,97832 |
828 692,43591 |
870 955,75014 |
912 761,62614 |
956 574,18420 |
||
|
|
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
|
|
|
|
306 683,97354 |
326 741,14198 |
346 581,57832 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
|
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
13 567 587,65908 |
1 073 284,24462 |
1 930 286,17301 |
2 112 803,44829 |
2 112 803,44829 |
2 112 803,44829 |
2 112 803,44829 |
2 112 803,44829 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Направление 1.2.2. |
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан |
Всего, в том числе: |
|
|
|
428 645,58489 |
52 483,60000 |
55 311,80000 |
58 012,40000 |
61 029,04480 |
64 141,52608 |
67 220,31934 |
70 446,89467 |
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
814 |
|
011 |
428 645,58489 |
52 483,60000 |
55 311,80000 |
58 012,40000 |
61 029,04480 |
64 141,52608 |
67 220,31934 |
70 446,89467 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Мероприятие 1.3. |
Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях |
Всего, в том числе: |
|
|
|
369 955,54020 |
56 606,30000 |
48 296,50000 |
48 321,80000 |
50 323,36680 |
52 889,85852 |
55 428,57172 |
58 089,14316 |
за счет средств федерального бюджета |
814 |
|
011 |
360 238,64020 |
47 835,90000 |
47 835,90000 |
47 835,90000 |
50 323,36680 |
52 889,85852 |
55 428,57172 |
58 089,14316 |
||
за счет средств краевого бюджета |
814 |
|
011 |
9 716,90000 |
8 770,40000 |
460,60000 |
485,90000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Направление 1.3.1. |
Организация обеспечения лечения болезнью Гоше злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и тканей, лекарственными препаратами. |
Всего, в том числе: |
|
|
|
55 523,33289 |
7 626,20000 |
7 649,80000 |
7 675,10000 |
7 563,03840 |
7 948,75336 |
8 330,29352 |
8 730,14761 |
за счет средств федерального бюджета |
814 |
|
011 |
54 139,83289 |
7 189,20000 |
7 189,20000 |
7 189,20000 |
7 563,03840 |
7 948,75336 |
8 330,29352 |
8 730,14761 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
|
1 383,50000 |
437,00000 |
460,60000 |
485,90000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Направление 1.3.2. |
Обеспечение необходимыми лекарственными средствами федеральных льготников |
Всего, в том числе: |
|
|
|
306 098,80731 |
40 646,70000 |
40 646,70000 |
40 646,70000 |
42760,32840 |
44 941,10516 |
47 098,27820 |
49 358,99555 |
за счет средств федерального бюджета |
814 |
1003 |
011 |
306 098,80731 |
40 646,70000 |
40 646,70000 |
40 646,70000 |
42760,32840 |
44 941,10516 |
47 098,27820 |
49 358,99555 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Направление 1.3.3. |
Обеспечение питанием детей и женщин |
Всего, в том числе: |
|
|
|
8 333,40000 |
8 333,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
814 |
1003 |
011 |
8 333,40000 |
8 333,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Подпрограмма 2. |
Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации |
Всего, в том числе: |
814 |
|
012 |
42 529 990,05832 |
5 284 151,32375 |
5 452 093,64571 |
5 792 689,43517 |
6 097 669,31488 |
6 365 395,95635 |
6 630 224,85062 |
6 907 765,53184 |
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
84 362,00000 |
84 362,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
|
15 843 795,27804 |
1 823 837,15977 |
1 948 246,19126 |
2 145 395,98601 |
2 304 819,22728 |
2 422 365,00788 |
2 538 638,52824 |
2 660 493,17760 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
26 601 832,78028 |
3 375 952,16398 |
3 503 847,45445 |
3 647 293,44916 |
3 792 850,08760 |
3 943 030,94847 |
4 091 586,32238 |
4 247 272,35424 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Мероприятие 2.1. |
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным при социально-значимых заболеваниях: туберкулезом, с психическими расстройствами и расстройствами поведения, лицам инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С, наркологическим, онкологическим больным и больным с заболеваниями, передающимися половым путем. |
Всего, в том числе: |
|
|
|
11 815 115,95609 |
1 495 204,36280 |
1 492 441,30910 |
1 599 628,34034 |
1 708 552,04629 |
1 773 993,96016 |
1 838 727,56156 |
1 906 568,37584 |
за счет средств федерального бюджета |
814 |
|
012 |
84 362,00000 |
84 362,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
814 |
|
012 |
8 790 864,59776 |
1 020 659,29933 |
1 069 621,33614 |
1 174 251,07596 |
1 283 174,78191 |
1 348 616,69578 |
1 413 350,29718 |
1 481 191,11146 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
2 939 889,35833 |
390 183,06347 |
422 819,97296 |
425 377,26438 |
425 377,26438 |
425 377,26438 |
425 377,26438 |
425 377,26438 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Направление 2.1.1. |
Оказание медицинской помощи при инфекционных заболеваниях (СПИД, гепатиты В, С) |
Всего, в том числе: |
|
|
|
1 152 577,37611 |
131 336,19671 |
143 409,27350 |
158 719,35893 |
166 972,76559 |
175 488,37664 |
183 911,81872 |
192 739,58602 |
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
814 |
|
012 |
1 152 577,37611 |
131 336,19671 |
143 409,27350 |
158 719,35893 |
166 972,76559 |
175 488,37664 |
183 911,81872 |
192 739,58602 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Направление 2.1.2. |
Оказание медицинской наркологической помощи |
Всего, в том числе: |
|
|
|
1 208 314,65956 |
129 406,06276 |
146 942,50734 |
164 820,91028 |
178 125,59761 |
187 210,00309 |
196 196,08324 |
205 613,49524 |
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
814 |
|
012 |
1 208 314,65956 |
129 406,06276 |
146 942,50734 |
164 820,91028 |
178 125,59761 |
187 210,00309 |
196 196,08324 |
205 613,49524 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Направление 2.1.3. |
Оказание медицинской помощи при туберкулезе |
Всего, в том числе: |
|
|
|
3 816 375,53653 |
532 487,26257 |
463 768,19679 |
509 901,32366 |
536 416,19247 |
563 773,41828 |
590 834,54236 |
619 194,60040 |
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
84 362,00000 |
84 362,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
814 |
|
012 |
3 732 013,53653 |
448 125,26257 |
463 768,19679 |
509 901,32366 |
536 416,19247 |
563 773,41828 |
590 834,54236 |
619 194,60040 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
0,00000 |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
0,00000 |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
0,00000 |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Направление 2.1.4. |
Оказание медицинской помощи при психических заболеваниях |
Всего, в том числе: |
|
|
|
2 261 926,24976 |
241 545,25576 |
262 181,31868 |
284 312,97515 |
342 225,89988 |
359 679,42077 |
376 944,03297 |
395 037,34655 |
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
814 |
|
012 |
2 261 926,24976 |
241 545,25576 |
262 181,31868 |
284 312,97515 |
342 225,89988 |
359 679,42077 |
376 944,03297 |
395 037,34655 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Направление 2.1.5. |
Оказание медицинской помощи при онкологических заболеваниях |
Всего, в том числе: |
|
|
|
2 795 580,63982 |
387 764,03527 |
398 726,34115 |
399 021,73261 |
400 391,65819 |
401 805,10525 |
403 203,25382 |
404 668,51353 |
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
814 |
|
012 |
216 999,93037 |
45 245,38558 |
26 049,33119 |
26 344,72265 |
27 714,64823 |
29 128,09529 |
30 526,24386 |
31 991,50357 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
2 578 580,70945 |
342 518,64969 |
372 677,00996 |
372 677,00996 |
372 677,00996 |
372 677,00996 |
372 677,00996 |
372 677,00996 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Направление 2.1.6. |
Оказание медицинской помощи при заболеваниях, передающихся половым путем |
Всего, в том числе: |
|
|
|
580 341,49431 |
72 665,54973 |
77 413,67164 |
82 852,03971 |
84 419,93255 |
86 037,63613 |
87 637,83045 |
89 314,83410 |
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
814 |
|
012 |
219 032,84543 |
25 001,13595 |
27 270,70864 |
30 151,78529 |
31 719,67813 |
33 337,38171 |
34 937,57603 |
36 614,57968 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
361 308,64888 |
47 664,41378 |
50 142,96300 |
52 700,25442 |
52 700,25442 |
52 700,25442 |
52 700,25442 |
52 700,25442 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Мероприятие 2.2. |
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями, включая оказание высокотехнологичной медицинской помощи |
Всего, в том числе: |
|
|
|
25 011 401,36802 |
2 981 088,40086 |
3 192 859,23159 |
3 405 969,36691 |
3 583 079,77398 |
3 765 816,84246 |
3 946 576,05089 |
4 136 011,70133 |
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
814 |
|
012 |
4 347 247,43083 |
456 608,41935 |
534 581,81106 |
606 803,24309 |
638 357,01172 |
670 913,21933 |
703 117,05385 |
736 866,67243 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
20 664 153,93719 |
2 524 479,98151 |
2 658 277,42053 |
2 799 166,12382 |
2 944 722,76226 |
3 094 903,62313 |
3 243 458,99704 |
3 399 145,02890 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Направление 2.2.1. |
Обеспечение условий для оказания специализированной медицинской помощи |
Всего, в том числе: |
|
|
|
24 721 298,99802 |
2 945 727,20086 |
3 155 588,63159 |
3 366 648,86691 |
3 541 714,60798 |
3 722 342,05299 |
3 901 014,47153 |
4 088 263,16616 |
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
814 |
|
012 |
4 057 145,06083 |
421 247,21935 |
497 311,21106 |
567 482,74309 |
596 991,84572 |
627 438,42986 |
657 555,47449 |
689 118,13726 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
0,00000 |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
20 664 153,93719 |
2 524 479,98151 |
2 658 277,42053 |
2 799 166,12382 |
2 944 722,76226 |
3 094 903,62313 |
3 243 458,99704 |
3 399 145,02890 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
0,00000 |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Направление 2.2.2. |
Повышение доступности специализированной медицинской помощи |
Всего, в том числе: |
|
|
|
290 102,37000 |
35 361,20000 |
37 270,60000 |
39 320,50000 |
41 365,16600 |
43 474,78947 |
45 561,57936 |
47 748,53517 |
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
814 |
|
|
290 102,37000 |
35 361,20000 |
37 270,60000 |
39 320,50000 |
41 365,16600 |
43 474,78947 |
45 561,57936 |
47 748,53517 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Мероприятие 2.3. |
Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, развитие службы крови |
Всего, в том числе: |
|
|
|
5 703 472,73421 |
807 858,56009 |
766 793,10502 |
787 091,72792 |
806 037,49461 |
825 585,15373 |
844 921,23817 |
865 185,45467 |
за счет средств федерального бюджета |
814 |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
814 |
|
012 |
2 705 683,24945 |
346 569,44109 |
344 043,04406 |
364 341,66696 |
383 287,43365 |
402 835,09277 |
422 171,17721 |
442 435,39371 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
2 997 789,48476 |
461 289,11900 |
422 750,06096 |
422 750,06096 |
422 750,06096 |
422 750,06096 |
422 750,06096 |
422 750,06096 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Направление 2.3.1. |
Совершенствование оказания скорой медицинской помощи населению |
Всего, в том числе: |
|
|
|
4 478 112,18538 |
665 719,25452 |
608 022,84236 |
619 943,24993 |
630 197,29576 |
640 777,10474 |
651 242,40283 |
662 210,03524 |
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
814 |
|
012 |
1 480 322,70062 |
204 430,13552 |
185 272,78140 |
197 193,18897 |
207 447,23480 |
218 027,04378 |
228 492,34187 |
239 459,97428 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
2 997 789,48476 |
461 289,11900 |
422 750,06096 |
422 750,06096 |
422 750,06096 |
422 750,06096 |
422 750,06096 |
422 750,06096 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Направление 2.3.2. |
Оказание скорой специализированной медицинской помощи, включая эвакуацию |
Всего, в том числе: |
|
|
|
705 677,28265 |
89 876,49880 |
91 966,94100 |
94 713,54500 |
99 638,64934 |
104 720,22046 |
109 746,79104 |
115 014,63701 |
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
814 |
|
012 |
705 677,28265 |
89 876,49880 |
91 966,94100 |
94 713,54500 |
99 638,64934 |
104 720,22046 |
109 746,79104 |
115 014,63701 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Направление 2.3.3. |
Развитие службы крови |
Всего, в том числе: |
|
|
|
519 683,26618 |
52 262,80677 |
66 803,32166 |
72 434,93299 |
76 201,54951 |
80 087,82853 |
83 932,04430 |
87 960,78242 |
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
814 |
|
012 |
519 683,26618 |
52 262,80677 |
66 803,32166 |
72 434,93299 |
76 201,54951 |
80 087,82853 |
83 932,04430 |
87 960,78242 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Направление 2.3.4. |
Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно - транспортных происшествиях |
Всего, в том числе: |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
814 |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Подпрограмма 3. |
Управление развитием отрасли |
Всего, в том числе: |
|
|
|
2 018 104,49329 |
282 256,69154 |
255 032,42217 |
267 291,87191 |
281 771,43765 |
296 141,78097 |
310 356,58646 |
325 253,70259 |
за счет средств федерального бюджета |
814 |
|
013 |
33 440,60682 |
4 054,70000 |
4 116,90000 |
4 116,90000 |
4 911,36720 |
5 161,84693 |
5 409,61558 |
5 669,27711 |
||
за счет средств краевого бюджета (без учета МБТ Территориальному ФОМС Камчатского края) |
814 |
|
013 |
1 984 663,88647 |
278 201,99154 |
250 915,52217 |
263 174,97191 |
276 860,07045 |
290 979,93404 |
304 946,97088 |
319 584,42548 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Мероприятие 3.1. |
Обеспечение деятельности системы здравоохранения |
Всего, в том числе: |
|
|
|
1 757 685,20931 |
216 178,44461 |
227 173,97440 |
237 190,42576 |
250 104,71630 |
262 860,05683 |
275 477,33956 |
288 700,25185 |
за счет средств федерального бюджета |
814 |
|
013 |
33 440,60682 |
4 054,70000 |
4 116,90000 |
4 116,90000 |
4 911,36720 |
5 161,84693 |
5 409,61558 |
5 669,27711 |
||
за счет средств краевого бюджета |
814 |
|
013 |
1 724 244,60249 |
212 123,74461 |
223 057,07440 |
233 073,52576 |
245 193,34910 |
257 698,20990 |
270 067,72398 |
283 030,97474 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
На-правление 3.1.1. |
Организация деятельности системы здравоохранения и осуществление контрольно-надзорных функций |
Всего, в том числе: |
|
|
|
789 482,96204 |
101 843,20000 |
104 910,40000 |
104 910,40000 |
110 946,12920 |
116 604,38179 |
122 201,39212 |
128 067,05893 |
за счет средств федерального бюджета |
814 |
|
013 |
33 440,60682 |
4 054,70000 |
4 116,90000 |
4 116,90000 |
4 911,36720 |
5161,84693 |
5 409,61558 |
5 669,27711 |
||
за счет средств краевого бюджета |
814 |
|
013 |
756 042,35522 |
97 788,50000 |
100 793,50000 |
100 793,50000 |
106 034,76200 |
111 442,53486 |
116 791,77654 |
122 397,78182 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Направление 3.1.2. |
Развитие системы судебно-медицинской экспертизы |
Всего, в том числе: |
|
|
|
733 537,64166 |
85 223,06050 |
91 921,92530 |
100 600,45102 |
105 831,67447 |
111 229,08987 |
116 568,08618 |
122 163,35432 |
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
814 |
|
013 |
733 537,64166 |
85 223,06050 |
91 921,92530 |
100 600,45102 |
105 831,67447 |
111 229,08987 |
116 568,08618 |
122 163,35432 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Направление 3.1.3. |
Обеспечение безопасности учреждений в условиях ЧС |
Всего, в том числе: |
|
|
|
234 664,60561 |
29 112,18411 |
30 341,64910 |
31 679,57474 |
33 326,91263 |
35 026,58517 |
36 707,86126 |
38 469,83860 |
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
814 |
|
013 |
234 664,60561 |
29 112,18411 |
30 341,64910 |
31 679,57474 |
33 326,91263 |
35 026,58517 |
36 707,86126 |
38 469,83860 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Мероприятие 3.2. |
Развитие информатизации в здравоохранении |
Всего, в том числе: |
|
|
|
260 419,28398 |
66 078,24693 |
27 858,44777 |
30 101,44615 |
31 666,72135 |
33 281,72414 |
34 879,24690 |
36 553,45074 |
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
814 |
|
013 |
260 419,28398 |
66 078,24693 |
27 858,44777 |
30 101,44615 |
31 666,72135 |
33 281,72414 |
34 879,24690 |
36 553,45074 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Направление 3.2.1. |
Информационное сопровождение отрасли |
Всего, в том числе: |
|
|
|
220 419,28398 |
26 078,24693 |
27 858,44777 |
30 101,44615 |
31 666,72135 |
33 281,72414 |
34 879,24690 |
36 553,45074 |
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
814 |
|
013 |
220 419,28398 |
26 078,24693 |
27 858,44777 |
30 101,44615 |
31 666,72135 |
33 281,72414 |
34 879,24690 |
36 553,45074 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Направление 3.2.2. |
Совершенствование информационного обеспечения ЛПУ |
Всего, в том числе: |
|
|
|
40 000,00000 |
40 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
|
40 000,00000 |
40 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Подпрограмма 4. |
Охрана здоровья матери и ребенка |
Всего, в том числе: |
|
|
|
13 670 740,92511 |
1 942 269,05051 |
1 925 844,63872 |
1 938 942,51506 |
1 949 516,05815 |
1 960 425,51457 |
1 971 216,89218 |
1 982 526,25592 |
за счет средств федерального бюджета |
814 |
0902 |
014 |
2991,40000 |
2 991,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
814 |
0901, 0909 |
014 |
1 518 513,49046 |
203 672,50271 |
190 239,49092 |
203 337,36725 |
213 910,91034 |
224 820,36676 |
235 611,74437 |
246 921,10811 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
12 149 236,03465 |
1 735 605,14780 |
1 735 605,14780 |
1 735 605,14781 |
1 735 605,14781 |
1 735 605,14781 |
1 735 605,14781 |
1 735 605,14781 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Мероприятие 4.1. |
Совершенствование оказания медицинской помощи женщинам в период родовспоможения |
Всего, в том числе: |
|
|
|
2 889 105,19151 |
420 104,75227 |
410 391,84442 |
410 166,79657 |
410 928,55770 |
411 714,51941 |
412 491,97423 |
413 306,74691 |
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
1 624,90000 |
1 624,90000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
814 |
0901, 0909 |
014 |
118 857,48465 |
22 962,30844 |
14 874,30059 |
14 649,25273 |
15 411,01386 |
16 196,97557 |
16 974,43039 |
17 789,20307 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
2 768 622,80686 |
395 517,54383 |
395 517,54383 |
395 517,54384 |
395 517,54384 |
395 517,54384 |
395 517,54384 |
395 517,54384 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Направление 4.1.1. |
Создание условий для поддержания репродуктивного здоровья населения, рождения здоровых детей |
Всего, в том числе: |
|
|
|
2 874 043,75689 |
418 104,75227 |
408 391,84442 |
408 166,79657 |
408 824,55770 |
409 503,21541 |
410 174,52764 |
410 878,06288 |
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
1 624,90000 |
1 624,90000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
814 |
0901, 0909 |
014 |
103 796,05003 |
20 962,30844 |
12 874,30059 |
12 649,25273 |
13 307,01386 |
13 985,67157 |
14 656,98380 |
15 360,51904 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
2 768 622,80686 |
395 517,54383 |
395 517,54383 |
395 517,54384 |
395 517,54384 |
395 517,54384 |
395 517,54384 |
395 517,54384 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Направление 4.1.2. |
Экстракорпоральное оплодотворение |
Всего, в том числе: |
|
|
|
15 061,43462 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 104,00000 |
2 211,30400 |
2 317,44659 |
2 428,68403 |
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
814 |
0909 |
014 |
15 061,43462 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 104,00000 |
2 211,30400 |
2 317,44659 |
2 428,68403 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Мероприятие 4.2. |
Совершенствование оказания медицинской помощи детям |
Всего, в том числе: |
|
|
|
10 781 635,73360 |
1 522 164,29824 |
1 515 452,79430 |
1 528 775,71849 |
1 538 587,50045 |
1 548 710,99516 |
1 558 724,91795 |
1 569 219,50901 |
за счет средств федерального бюджета |
814 |
0902 |
014 |
1 366,50000 |
1 366,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
|
1 399 656,00581 |
180 710,19427 |
175 365,19033 |
188 688,11452 |
198 499,89648 |
208 623,39119 |
218 637,31398 |
229 131,90504 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
9 380 613,22779 |
1 340 087,60397 |
1 340 087,60397 |
1 340 087,60397 |
1 340 087,60397 |
1 340 087,60397 |
1 340 087,60397 |
1 340 087,60397 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Направление 4.2.1. |
Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга. |
Всего, в том числе: |
|
|
|
9 497,05656 |
2 269,73548 |
1 057,47314 |
1 115,56017 |
1 173,56930 |
1 233,42133 |
1 292,62556 |
1 354,67158 |
за счет средств федерального бюджета |
814 |
0902 |
014 |
1 366,50000 |
1 366,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
|
8 130,55656 |
903,23548 |
1 057,47314 |
1 115,56017 |
1 173,56930 |
1 233,42133 |
1 292,62556 |
1 354,67158 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Направление 4.2.2. |
Создание условий для оказания медицинской помощи детям |
Всего, в том числе: |
|
|
|
10 772 138,67704 |
1 519 894,56276 |
1 514 395,32116 |
1 527 660,15832 |
1 537 413,93115 |
1 547 477,57383 |
1 557 432,29239 |
1 567 864,83743 |
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
814 |
0901, 0909 |
014 |
1 391 525,44925 |
179 806,95879 |
174 307,71719 |
187 572,55435 |
197 326,32718 |
207 389,96986 |
217 344,68842 |
227 777,23346 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
9 380 613,22779 |
1 340 087,60397 |
1 340 087,60397 |
1 340 087,60397 |
1 340 087,60397 |
1 340 087,60397 |
1 340 087,60397 |
1 340 087,60397 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Подпрограмма 5 |
Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям |
Всего, в том числе: |
|
|
|
72 706,85988 |
8 862,40000 |
9 340,90000 |
9 854,70000 |
10 367,14440 |
10 895,86876 |
11 418,87047 |
11 966,97625 |
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
814 |
0909 |
015 |
72 706,85988 |
8 862,40000 |
9 340,90000 |
9 854,70000 |
10 367,14440 |
10 895,86876 |
11 418,87047 |
11 966,97625 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Мероприятие 5.1. |
Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям |
Всего, в том числе: |
|
|
|
72 706,85988 |
8 862,40000 |
9 340,90000 |
9 854,70000 |
10 367,14440 |
10 895,86876 |
11 418,87047 |
11 966,97625 |
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
814 |
0909 |
015 |
72 706,85988 |
8 862,40000 |
9 340,90000 |
9 854,70000 |
10 367,14440 |
10 895,86876 |
11 418,87047 |
11 966,97625 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Направление 5.1.1. |
Реабилитация и санаторно-курортное лечение взрослого населения |
Всего, в том числе: |
|
|
|
59 881,30152 |
7 299,07000 |
7 693,16000 |
8 116,32000 |
8 538,36864 |
8 973,82544 |
9 404,56906 |
9 855,98838 |
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
814 |
0909 |
015 |
59 881,30152 |
7 299,07000 |
7 693,16000 |
8 116,32000 |
8 538,36864 |
8 973,82544 |
9 404,56906 |
9 855,98838 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Направление 5.1.2. |
Реабилитация и санаторно-курортное лечение детского населения |
Всего, в том числе: |
|
|
|
12 825,55836 |
1 563,33000 |
1 647,74000 |
1 738,38000 |
1 828,77576 |
1 922,04332 |
2 014,30141 |
2 110,98787 |
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
814 |
0909 |
015 |
12 825,55836 |
1 563,33000 |
1 647,74000 |
1 738,38000 |
1 828,77576 |
1 922,04332 |
2 014,30141 |
2 110,98787 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Подпрограмма 6. |
Оказание паллиативной помощи, в том числе детям |
Всего, в том числе: |
|
|
|
1 330 950,22010 |
175 900,19293 |
177 617,38397 |
184 561,47329 |
189 913,69063 |
195 435,94380 |
200 898,42670 |
206 623,10878 |
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
814,812 |
0901 |
016 |
773 502,11201 |
108 257,38528 |
95 983,16723 |
102 927,25655 |
108 279,47389 |
113 801,72706 |
119 264,20996 |
124 988,89204 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
557 448,10809 |
67 642,80765 |
81 634,21674 |
81 634,21674 |
81 634,21674 |
81 634,21674 |
81 634,21674 |
81 634,21674 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Мероприятие 6.1. |
Оказание паллиативной помощи, в том числе детям |
Всего, в том числе: |
|
|
|
1 330 950,22010 |
175 900,19293 |
177 617,38397 |
184 561,47329 |
189 913,69063 |
195 435,94380 |
200 898,42670 |
206 623,10878 |
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
814 |
0901 |
016 |
773 502,11201 |
108 257,38528 |
95 983,16723 |
102 927,25655 |
108 279,47389 |
113 801,72706 |
119 264,20996 |
124 988,89204 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
557 448,10809 |
67 642,80765 |
81 634,21674 |
81 634,21674 |
81 634,21674 |
81 634,21674 |
81 634,21674 |
81 634,21674 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Направление 6.1.1. |
Совершенствование службы паллиативной помощи |
Всего, в том числе: |
|
|
|
1 316 950,22010 |
161 900,19293 |
177 617,38397 |
184 561,47329 |
189 913,69063 |
195 435,94380 |
200 898,42670 |
206 623,10878 |
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
814 |
0901 |
016 |
759 502,11201 |
94 257,38528 |
95 983,16723 |
102 927,25655 |
108 279,47389 |
113 801,72706 |
119 264,20996 |
124 988,89204 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
557 448,10809 |
67 642,80765 |
81 634,21674 |
81 634,21674 |
81 634,21674 |
81 634,21674 |
81 634,21674 |
81 634,21674 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Направление 6.1.2. |
Развитие хосписов |
Всего, в том числе: |
|
|
|
14 000,00000 |
14 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
за счет средств федерального бюджета |
812 |
0901 |
016 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
|
14 000,00000 |
14 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Подпрограмма 7. |
Кадровое обеспечение системы здравоохранения |
Всего, в том числе: |
|
|
|
1 864 575,42025 |
276 195,63816 |
260 847,12644 |
240 029,01996 |
252 510,52900 |
265 388,56598 |
278 127,21714 |
291 477,32357 |
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
814,822 |
0901, 0904, 0909, 1003, 0704, 0501 |
017 |
1 864 575,42025 |
276 195,63816 |
260 847,12644 |
240 029,01996 |
252 510,52900 |
265 388,56598 |
278 127,21714 |
291 477,32357 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Мероприятие 7.1. |
Профессиональная подготовка, повышение квалификации и профессиональная переподготовка врачей, средних медицинских и фармацевтических работников |
Всего, в том числе: |
|
|
|
1 002 149,61301 |
126 686,13816 |
128 445,41644 |
135 067,11996 |
142 090,61020 |
149 337,23132 |
156 505,41842 |
164 017,67851 |
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
814 |
1003, 0909, 0704, 0705 |
017 |
1 002 149,61301 |
126 686,13816 |
128 445,41644 |
135 067,11996 |
142 090,61020 |
149 337,23132 |
156 505,41842 |
164 017,67851 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Направление 7.1.1. |
Подготовка и переподготовка кадров |
Всего, в том числе: |
|
|
|
997 648,27901 |
122 184,80416 |
128 445,41644 |
135 067,11996 |
142 090,61020 |
149 337,23132 |
156 505,41842 |
164 017,67851 |
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
814 |
0704, 0705 |
017 |
997 648,27901 |
122 184,80416 |
128 445,41644 |
135 067,11996 |
142 090,61020 |
149 337,23132 |
156 505,41842 |
164 017,67851 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Направление 7.1.2. |
Реализация мер направленных на привлечение специалистов |
Всего, в том числе: |
|
|
|
3 001,33400 |
3001,33400 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
814,822 |
1003, 0501 |
017 |
3 001,33400 |
3 001,33400 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Направление 7.1.3. |
Организация проведения мероприятий, направленных на повышение престижа медицинских работников |
Всего, в том числе: |
|
|
|
1 500,00000 |
1 500,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
814 |
0909 |
017 |
1 500,00000 |
1 500,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Мероприятие 7.2. |
Меры социальной поддержки медицинских работников |
Всего, в том числе: |
|
|
|
862 425,80724 |
149 509,50000 |
132 401,71000 |
104 961,90000 |
110 419,91880 |
116 051,33466 |
121 621,79872 |
127 459,64506 |
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
814 |
0901, 0904, 0909, 1003 |
017 |
862 425,80724 |
149 509,50000 |
132 401,71000 |
104 961,90000 |
110 419,91880 |
116 051,33466 |
121 621,79872 |
127 459,64506 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Направление 7.2.1. |
Меры социальной направленности по закреплению медицинских кадров |
Всего, в том числе: |
|
|
|
786 368,59724 |
100 892,10000 |
104 961,90000 |
104 961,90000 |
110 419,91880 |
116 051,33466 |
121 621,79872 |
127 459,64506 |
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
814 |
0901, 0904, 0909, 1003 |
017 |
786 368,59724 |
100 892,10000 |
104 961,90000 |
104 961,90000 |
110 419,91880 |
116 051,33466 |
121 621,79872 |
127 459,64506 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Направление 7.2.2. |
Обеспечение условий для привлечения и закрепления медицинских работников |
Всего, в том числе: |
|
|
|
76 057,21000 |
48 617,40000 |
27 439,81000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
814,822 |
|
017 |
76 057,21000 |
48 617,40000 |
27 439,81000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Подпрограмма 8. |
Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях |
Всего, в том числе: |
|
|
|
4 017 457,98458 |
467 814,89900 |
536 461,40000 |
559 848,10000 |
569 646,42800 |
598 698,39583 |
627 435,91882 |
657 552,84293 |
за счет средств федерального бюджета |
814 |
0901, 0909 |
018 |
56 232,70000 |
19 514,50000 |
18 359,10000 |
18 359,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
814 |
0901, 0909 |
018 |
3 961 225,28458 |
448 300,39900 |
518 102,30000 |
541 489,00000 |
569 646,42800 |
598 698,39583 |
627 435,91882 |
657 552,84293 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Мероприятие 8.1. |
Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях |
Всего, в том числе: |
|
|
|
4 017 457,98458 |
467 814,89900 |
536 461,40000 |
559 848,10000 |
569 646,42800 |
598 698,39583 |
627 435,91882 |
657 552,84293 |
за счет средств федерального бюджета |
814 |
0901, 0909 |
018 |
56 232,70000 |
19 514,50000 |
18 359,10000 |
18 359,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
814 |
0901, 0909 |
018 |
3 961 225,28458 |
448 300,39900 |
518 102,30000 |
541 489,00000 |
569 646,42800 |
598 698,39583 |
627 435,91882 |
657 552,84293 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Направление 8.1.1 |
Обеспечение лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения региональных льготников |
Всего, в том числе: |
|
|
|
3 425 633,61380 |
418 171,60000 |
440 015,10000 |
464 215,90000 |
488 355,12680 |
513 261,23827 |
537 897,77770 |
563 716,87103 |
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
814 |
0902 |
018 |
3 425 633,61380 |
418 171,60000 |
440 015,10000 |
464 215,90000 |
488 355,12680 |
513 261,23827 |
537 897,77770 |
563 716,87103 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лии |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Направление 8.1.2 |
Дополнительное обеспечение учреждений здравоохранения лекарственными препаратами и диагностическими средствами для диагностики и лечения социально-значимых заболеваний |
Всего, в том числе: |
|
|
|
591 824,37078 |
49 643,29900 |
96 446,30000 |
95 632,20000 |
81 291,30120 |
85 437,15756 |
89 538,14112 |
93 835,97190 |
за счет средств федерального бюджета |
814 |
0901, 0909 |
018 |
56 232,70000 |
19 514,50000 |
18 359,10000 |
18 359,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
814 |
0901, 0909 |
018 |
535 591,67078 |
30 128,79900 |
78 087,20000 |
77 273,10000 |
81 291,30120 |
85 437,15756 |
89 538,14112 |
93 835,97190 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лии |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Подпрограмма 9. |
Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края |
Всего, в том числе: |
|
|
|
11 390 758,25600 |
1 387 246,96800 |
1 941 033,09800 |
2 850 295,63800 |
2 519 295,63800 |
2 684 295,63800 |
4 295,63800 |
4 295,63800 |
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
812, 814 |
0901, 0909 |
019 |
11 360 688,79000 |
1 382 951,33000 |
1 936 737,46000 |
2 846 000,00000 |
2 515 000,00000 |
2 680 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
30 069,46600 |
4 295,63800 |
4 295,63800 |
4 295,63800 |
4 295,63800 |
4 295,63800 |
4 295,63800 |
4 295,63800 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Мероприятие 9.1. |
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения Камчатского края |
Всего, в том числе: |
|
|
|
11 360 688,79000 |
1 382 951,33000 |
1 936 737,46000 |
2 846 000,00000 |
2 515 000,00000 |
2 680 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
812, 814 |
0901, 0909 |
019 |
11 360 688,79000 |
1 382 951,33000 |
1 936 737,46000 |
2 846 000,00000 |
2 515 000,00000 |
2 680 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Направление 9.1.1 |
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения Камчатского края для оказания первичной медицинской помощи |
Всего, в том числе: |
|
|
|
428 538,79000 |
219 001,33000 |
209 537,46000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
812, 814 |
0901, 0909 |
019 |
428 538,79000 |
219 001,33000 |
209 537,46000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Направление 9.1.2 |
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения Камчатского края для оказания специализированной помощи |
Всего, в том числе: |
|
|
|
10 932 150,00000 |
1 163 950,00000 |
1 727 200,00000 |
2 846 000,00000 |
2 515 000,00000 |
2 680 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
814 |
0901 |
019 |
10 932 150,00000 |
1 163 950,00000 |
1 727 200,00000 |
2 846 000,00000 |
2 515 000,00000 |
2 680 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Мероприятие 9.2. |
Развитие государственно - частного партнерства |
Всего, в том числе: |
|
|
|
30 069,46600 |
4 295,63800 |
4 295,63800 |
4 295,63800 |
4 295,63800 |
4 295,63800 |
4 295,63800 |
4 295,63800 |
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
30 069,46600 |
4 295,63800 |
4 295,63800 |
4 295,63800 |
4 295,63800 |
4 295,63800 |
4 295,63800 |
4 295,63800 |
||
за счет средств юридических лиц |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
* - указывается три первых знака целевой статьи в соответствии с приказом Министерства финансов Камчатского края об утверждении перечня и кодов целевых статей расходов краевого
** - здесь и далее в таблице в содержании графы "федеральный бюджет " указываются данные в соответствии с утвержденными расходными обязательствами Российской Федерации за счет средств федерального бюджета.
*** - здесь и далее в таблице в содержании графы "планируемые объемы обязательств федерального бюджета" указываются официально подтвержденные, предполагаемые расходные обязательства Российской Федерации за счет средств федерального бюджета.
12. Таблицы 6, 7 признать утратившими силу.
<< Часть 2 Часть 2 |
||
Содержание Постановление Правительства Камчатского края от 20 февраля 2014 г. N 93-П "О внесении изменений в государственную программу... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.