тыс. руб.
|
N п/п
|
Наименование государственной программы/подпрограммы/мероприятия
|
|
Код бюджетной классификации
|
Объем средств на реализацию программы
|
ГРБС
|
ЦСР*
|
Всего
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
б
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы"
|
Всего
|
|
|
31 143 104,50413
|
5 726 828,16272
|
5 893 934,35300
|
6 204 453,97700
|
6 496 242,42850
|
6 821 645,58291
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
|
28 254 341,37389
|
5 681 006,35472
|
5 868 231,14000
|
6 204 215,67000
|
5122 081,38200
|
5 378 806,82717
|
за счет средств федерального бюджета**
|
|
|
3 754 6223 1100
|
1 184 917,11100
|
1 260 141,90000
|
1 309 563,50000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета {планируемые объемы обязательств)***
|
|
|
2 823 360,29924
|
7 441,70000
|
0,00000
|
0,00000
|
1 373 620,06350
|
1 442 298,53574
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
24 496 588,41289
|
4 492 958,79372
|
4 608 089,24000
|
4 894 652,17000
|
5 122 081,38200
|
5 378 806,82717
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
5 693,87100
|
2 926,34800
|
2 153,21300
|
238,30700
|
188,38300
|
187,62000
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
2 617,95400
|
2 617,95400
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
47 805,20000
|
23 550,00000
|
23 550,00000
|
0,00000
|
352,60000
|
352,60000
|
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
|
|
|
512,49600
|
512,49600
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
11 903,76000
|
11 903,26000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
1.
|
Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"
|
Всего
|
|
|
179 535,25540
|
33 944,09540
|
36 486,15000
|
36 897,26000
|
35 461,93000
|
36 745,82000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
|
178 815,22740
|
33 754,42740
|
36 170,70000
|
36 737,90000
|
35 428,60000
|
36 723,60000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
031
|
178 682,22740
|
33 621,42740
|
36 170,70000
|
36 737,90000
|
35 428,60000
|
36 723,60000
|
|
813
|
031
|
620,00000
|
110,00000
|
120,00000
|
130,00000
|
130,00000
|
130,00000
|
|
815
|
031
|
157 758,02740
|
28 605,72740
|
31 297,00000
|
31 726,30000
|
32 417,00000
|
33 712,00000
|
|
816
|
031
|
7 846,00000
|
1 614,00000
|
1 462,00000
|
1 590,00000
|
1 590,00000
|
1 590,00000
|
|
846
|
031
|
6 000,00000
|
2 000,00000
|
2 000,00000
|
2 000,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
847
|
031
|
6458,20000
|
1 291,70000
|
1 291,70000
|
1 291,60000
|
1 291,60000
|
1 291,60000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
720,02800
|
189,66800
|
315,45000
|
159,36000
|
33,33000
|
22,22000
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
133,00000
|
133,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
1,1.
|
Совершенствование нормативноправового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае
|
Всего
|
|
|
0,00000
|
0.00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.
|
Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае
|
Всего
|
|
|
3 934,67000
|
2 268,00000
|
1 666,67000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
|
3 768,00000
|
2 268,00000
|
1 500,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
031
|
3 635,00000
|
2 135,00000
|
1 500,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
815
|
031
|
1 635,00000
|
135,00000
|
1 500,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
846
|
031
|
6 000,00000
|
2 000,00000
|
2000,00000
|
2 000,00000
|
0,00000
|
0.00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
166,67000
|
0,00000
|
166,67000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных источников
|
815
|
031
|
133,00000
|
133,00000
|
|
|
|
|
1.3.
|
Проведение мероприятий, направленных на укрепление здоровья граждан пожилого возраста
|
Всего
|
|
|
161 899,58540
|
29 802,09540
|
31 087,48000
|
32 827,26000
|
33 521,93000
|
34 660,82000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
|
161 346,22740
|
29 612,42740
|
30 938,70000
|
32 667,90000
|
33 488,60000
|
34 638,60000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
031
|
161 346,22740
|
29 612,42740
|
30 938,70000
|
32 667,90000
|
33 488,60000
|
34 638,60000
|
|
835
|
031
|
154 888,02740
|
28 320,72740
|
29 647,00000
|
31 376,30000
|
32 197,00000
|
33 347,00000
|
|
847
|
031
|
6 458,20000
|
1 291,70000
|
1 291,70000
|
1 291,60000
|
1 291,60000
|
1 291,60000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
553,35800
|
189,66800
|
148,78000
|
159,36000
|
33,33000
|
22,22000
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.
|
Совершенствование коммуникационных связен и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста
|
Всего
|
|
|
3 311,00000
|
722,00000
|
570,00000
|
633,00000
|
678,00000
|
708,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
|
3 311,00000
|
722,00000
|
570,00000
|
633,00000
|
678,00000
|
708,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
031
|
3 311,00000
|
722,00000
|
570,00000
|
633,00000
|
678,00000
|
708,00000
|
|
813
|
031
|
620,00000
|
110,00000
|
120,00000
|
130,00000
|
130,00000
|
130,00000
|
|
816
|
031
|
2 691,00000
|
612,00000
|
450,00000
|
503.00000
|
548,00000
|
578,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.
|
Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста
|
Всего
|
|
|
5 940,00000
|
1 102,00000
|
1 112,00000
|
1 187,00000
|
1 212,00000
|
1 327,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
|
5 940,00000
|
1 102,00000
|
1 112,00000
|
1 187,00000
|
1 212,00000
|
1 327,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
031
|
5 940,00000
|
1102,00000
|
1 112,00000
|
1 187,00000
|
1 212,00000
|
1 327,00000
|
|
815
|
031
|
785,00000
|
100,00000
|
100,00000
|
100,00000
|
170,00000
|
315,00000
|
|
816
|
031
|
5 155,00000
|
1 002,00000
|
1 012,00000
|
1 087,00000
|
1 042,00000
|
1 012,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6.
|
Методическое и информационное сопровождение Подпрограммы 1
|
Всего
|
|
|
450,00000
|
50,00000
|
50,00000
|
250,00000
|
50,00000
|
50,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
|
450,00000
|
50,00000
|
50,00000
|
250,00000
|
50,00000
|
50,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
031
|
450,00000
|
50,00000
|
50,00000
|
250,00000
|
50,00000
|
50,00000
|
|
815
|
031
|
450,00000
|
50,00000
|
50,00000
|
250,00000
|
50,00000
|
50,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Подпрограмма 2 "Семья и дети Камчатки''
|
Всего
|
|
|
62 288,00000
|
27 042,00000
|
10 247,00000
|
10 134,00000
|
б 835,00000
|
8 030,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
|
62 288,00000
|
27 042,00000
|
10 247,00000
|
10 134,00000
|
6 835,00000
|
8 030,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
62 288,00000
|
27 042,00000
|
10 247,00000
|
10 134,00000
|
6 835,00000
|
8 030,00000
|
|
813
|
032
|
5 430,00000
|
1015,00000
|
1 215,00000
|
1 100,00000
|
1 000,00000
|
1 100,00000
|
|
815
|
032
|
44 161,00000
|
22 594,00000
|
5 594,00000
|
5 594,00000
|
4 785,00000
|
5 594,00000
|
|
816
|
032
|
6 200,00000
|
1 300,00000
|
1 300,00000
|
1 300,00000
|
1 000,00000
|
1 300,00000
|
|
825
|
032
|
6 135,00000
|
2045,00000
|
2045,00000
|
2 045,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
847
|
032
|
362,00000
|
88,00000
|
93,00000
|
95,00000
|
50,00000
|
36,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных источников
|
8X5
|
032
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
2.1.
|
Развитие и поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
|
Всего
|
|
|
3810,00000
|
665,00000
|
865,00000
|
750,00000
|
750,00000
|
780,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
|
3810,00000
|
665,00000
|
865,00000
|
750,00000
|
750,00000
|
780,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
3810,00000
|
665,00000
|
865,00000
|
750,00000
|
750,00000
|
780,00000
|
|
813
|
032
|
3030,00000
|
515,00000
|
715,00000
|
600,00000
|
600,00000
|
600,00000
|
|
815
|
032
|
780,00000
|
150,00000
|
150,00000
|
150,00000
|
150,00000
|
180,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.
|
Профилактика семейного неблагополучия, детской безнадзорности, развитие инновационных технологий и форм профилактики детской безнадзорности
|
Всего
|
|
|
7392.00000
|
1314,00000
|
1664,00000
|
1664,00000
|
1370,00000
|
1380,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
|
7392,00000
|
1314,00000
|
1664,00000
|
1664,00000
|
1370,00000
|
1380,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
7392,00000
|
1314,00000
|
1664,00000
|
1664,00000
|
1370,00000
|
1380,00000
|
|
813
|
032
|
2400,00000
|
500,00000
|
500,00000
|
500,00000
|
400,00000
|
500,00000
|
|
815
|
032
|
21992,00000
|
17814,00000
|
1164,00000
|
1164,00000
|
970,00000
|
880,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.
|
Укрепление социального института семьи, пропаганда положительных семейных традиций и семейных ценностей, формирование ответственного родительства
|
Всего
|
|
|
33101.00000
|
7813,00000
|
7518,00000
|
7520,00000
|
4550,00000
|
5700,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
|
33101,00000
|
7813,00000
|
7518,00000
|
7520,00000
|
4550,00000
|
5700,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
33101,00000
|
7813,00000
|
7518,00000
|
7520,00000
|
4550,00000
|
5700,00000
|
|
815
|
032
|
20404,00000
|
4380,00000
|
4080,00000
|
4080,00000
|
3500,00000
|
4364,00000
|
|
816
|
032
|
6200,00000
|
1300,00000
|
1300,00000
|
1300,00000
|
1000,00000
|
1300,00000
|
|
825
|
032
|
6135,00000
|
2045,00000
|
2045,00000
|
2045,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
847
|
032
|
362,00000
|
88,00000
|
93,00000
|
95,00000
|
50,00000
|
36,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
815
|
032
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
2.4.
|
Патриотическое воспитание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
|
Всего
|
|
|
985,00000
|
250,00000
|
200,00000
|
200,00000
|
165,00000
|
170,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
|
985,00000
|
250,00000
|
200,00000
|
200,00000
|
165,00000
|
170,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
985,00000
|
250,00000
|
200,00000
|
200,00000
|
165,00000
|
170,00000
|
|
815
|
032
|
985,00000
|
250,00000
|
200,00000
|
200,00000
|
165,00000
|
170,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Подпрограмма 3 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"
|
Всего
|
|
|
22 093 829,85133
|
3 964 919,50660
|
4 190 535,60000
|
4 424 388,90000
|
4 642 753,34200
|
4 871 232,50273
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
815
|
033
|
19 277 206,05209
|
3 964 919,50660
|
4 190 535,60000
|
4 424 388,90000
|
3 268 780,67850
|
3 428 581,36699
|
за счет средств федерального бюджета
|
815
|
033
|
3 719 341,30000
|
1 152 337,70000
|
1 258 791,00000
|
1 308 212,60000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
815
|
033
|
2 815 918,59924
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
1 373 620,06350
|
1 442 298,53574
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
033
|
15 556 081,69809
|
2 810 798,75260
|
2 931 744,60000
|
3 116 176,30000
|
3 268 780,67850
|
3 428 581,36699
|
|
815
|
033
|
15 507 023,97809
|
2 761 741,03260
|
2 931 744,60000
|
3 116 176,30000
|
3 268 780,67850
|
3 428 581,36699
|
|
810
|
033
|
49 057,72000
|
49 057,72000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
815
|
033
|
1 783,05400
|
1 783,05400
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
|
815
|
033
|
705,20000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
352,60000
|
352,60000
|
3.1.
|
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством
|
Всего
|
|
|
5 188 918,66209
|
954 443,95660
|
1 013 686,70000
|
1 021 489,80000
|
1 072 863,08850
|
1 126 435,11699
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
|
3285889,78209
|
954443,95660
|
1013686,70000
|
1021489,80000
|
144546,21850
|
151723,10699
|
за счет средств федерального бюджета
|
815
|
033
|
2 581 740,20000
|
821 338,40000
|
876 623,30000
|
883 778,50000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
1 902 323,68000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
927 964,27000
|
974 359,41000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
702 366,52809
|
131 322,50260
|
137 063,40000
|
137 711,30000
|
144 546,21850
|
151 723,10699
|
|
815
|
033
|
653 308,80809
|
82 264,78260
|
137 063,40000
|
137 711,30000
|
144 546,21850
|
151 723,10699
|
|
810
|
033
|
49 057,72000
|
49 057,72000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
815
|
033
|
1 783,05400
|
1 783,05400
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
|
815
|
033
|
705,20000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
352,60000
|
352,60000
|
3.2.
|
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского крал
|
Всего
|
|
|
9119 932,54000
|
1 631 556,11000
|
1 729 187,30000
|
1 828 049,10000
|
1 918 226,80000
|
2 012 913,23000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
|
9 119 932,54000
|
1631556,11000
|
1 729 187,30000
|
1 828 049Д0000
|
1 918 226,80000
|
2 012 913,23000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
9119 932,540000
|
1 631 556,110000
|
1 729 187,300000
|
1 828 049,100000
|
1 918 226,800000
|
2 012 913,230000
|
|
815
|
033
|
9 119 932,540000
|
1 631 556,110000
|
1 729 187,300000
|
1 828 049,100000
|
1 918 226,800000
|
2 012 913,230000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.
|
Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
|
Всего
|
|
|
1 727 264,770000
|
334 421,960000
|
333 625,500000
|
337 779,100000
|
352 964,000000
|
368 474,210000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
|
1 727 264,770000
|
334 421,960000
|
333 625,500000
|
337 779,100000
|
352 964,000000
|
368 474,210000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
1 727 264,770000
|
334 421,960000
|
333 625,500000
|
337 779,100000
|
352 964,000000
|
368 474,210000
|
|
815
|
033
|
1 727 264,770000
|
334 421,960000
|
333 625,500000
|
337 779,100000
|
352 964,000000
|
368 474,210000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.
|
Реализация мер социальной поддержки семей с детьми, предусмотренные федеральным законодательством и законодательством Камчатского края
|
Всего
|
|
|
5 836 343,56924
|
996 436,32000
|
1 073 935,20000
|
1 194 816,10000
|
1 254 331,91350
|
1 316 824,03574
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
|
4 922 748,65000
|
996 436,32000
|
1 073 935,20000
|
1 194 816,10000
|
808 676,12000
|
848 884,91000
|
за счет средств федерального бюджета
|
815
|
033
|
1 137 601,10000
|
330 999,30000
|
3S2 167,70000
|
424 434,10000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
815
|
033
|
913 594,91924
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
445 655,79350
|
467 939,12574
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
3 785 147,55000
|
665 437,02000
|
691 767,50000
|
770 382,00000
|
808 676,12000
|
848 884,91000
|
|
815
|
033
|
3 785 147,55000
|
665 437,02000
|
691 767,50000
|
770 382,00000
|
808 676,12000
|
848 884,93000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.5.
|
Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
|
Всего
|
|
|
221 370,31000
|
48 061,16000
|
40 100,90000
|
42 254,80000
|
44 367,54000
|
46 585,91000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
|
221 370,31000
|
48 061,16000
|
40 100,90000
|
42 254,80000
|
44 367,54000
|
46 585,91000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
221 370,31000
|
48 061,16000
|
40 100,90000
|
42 254,80000
|
44 367,54000
|
46 585,91000
|
|
815
|
033
|
221 370,31000
|
48 061,16000
|
40 100,90000
|
42 254,80000
|
44 367,54000
|
46 585,91000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Подпрограмма 4 "Дето - инвалиды"
|
Всего
|
|
|
44 016,71300
|
U 327,61300
|
6 249,10000
|
8 180,00000
|
5 720,00000
|
12 540,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
|
37 983,59400
|
5 294,49400
|
6 249,10000
|
8 180,00000
|
5 720,00000
|
12 540,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
37471,09800
|
4 781,99800
|
6 249,10000
|
8 180,00000
|
5 720,00000
|
12 540,00000
|
|
813
|
034
|
5 757,99800
|
653,99800
|
1 474,00000
|
1 030,00000
|
100,00000
|
2 500,00000
|
|
814
|
034
|
18 088,00000
|
1 878,00000
|
2500,00000
|
5 000,00000
|
3 000,00000
|
5 710,00000
|
|
815
|
034
|
13 6Z5,10000
|
2 250,00000
|
2 275,10000
|
2 150,00000
|
2 620,00000
|
4 330,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
|
|
|
512,49600
|
512,49600
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
813
|
034
|
446,49600
|
446,49600
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
815
|
034
|
66,00000
|
66,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (планируемые объемы)
|
|
|
6 033,11900
|
6 033,11900
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
813
|
034
|
98,85000
|
98,85000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
814
|
034
|
1 712,09900
|
1 712,09900
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
815
|
34
|
4 222,17000
|
4 222,17000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
4.1.
|
Выявление и учет детей-инвалидов, семей с детьми-инвалидами, мониторинг потребностей родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в услугах учреждений
|
Всего
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
Оказание своевременной медицинской помощи и проведение комплексной реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, способствующей максимально возможному восстановлению утраченных функций ребенка
|
Всего
|
|
|
18 385,00000
|
2 175,00000
|
2 500,00000
|
5 000,00000
|
3 000,00000
|
5 710,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
|
18 088,00000
|
1 878,00000
|
2 500,00000
|
5 000,00000
|
3 000,00000
|
5 710,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
18 088,00000
|
1 878,00000
|
2 500,00000
|
5 000,00000
|
3 000,00000
|
5 710,00000
|
|
814
|
034
|
18 088,00000
|
1 878,00000
|
2 500,00000
|
5 000,00000
|
3 000,00000
|
5 710,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (планируемые объемы)
|
|
|
297,00000
|
297,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
814
|
034
|
297,00000
|
297,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
4.3.
|
Создание новых служб, оказывающих поддержку детям-инвалидам, семьям с детьми-инвалидам и оказывающих поддержку детям-инвалидам, семьям с детьми-инвалидами (реабилитации детей
раннего возраста (до 3 лет), мобильный
пункт сопровождения семей, лекотека, группа выходного дня для детей- инвалидов)
|
Всего
|
|
|
4 310,84800
|
1 490,84800
|
450,00000
|
450,00000
|
0,00000
|
1 920,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
|
3 270,00000
|
450,00000
|
450,00000
|
450,00000
|
0,00000
|
1 920,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
3 270,00000
|
450,00000
|
450,00000
|
450,00000
|
0,00000
|
1 920,00000
|
|
815
|
034
|
3 270,00000
|
450,00000
|
450,00000
|
450,00000
|
0,00000
|
1 920,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (планируемые объемы)
|
|
|
1 040,84800
|
1 040,84800
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
815
|
034
|
1 040,84800
|
1 040,84800
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.
|
Внедрение инновационных технологий, методик, программ по реабилитации, социализации, интеграции детей- инвалидов, семей с детьми-инвалидами в общество (реабилитация при помощи аппаратно-программных комплексов БОС, иппотерапии, портативного физиотерапевтического оборудования и др.)
|
Всего
|
|
|
7 509,82100
|
3 599,82100
|
980,00000
|
530,00000
|
600,00000
|
1 800,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
|
4 563,40000
|
653,40000
|
980,00000
|
530,00000
|
600,00000
|
1 800,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
4 497,40000
|
587,40000
|
980,00000
|
530,00000
|
600,00000
|
1 800,00000
|
|
813
|
034
|
2 697,40000
|
387,40000
|
680,00000
|
330,00000
|
100,00000
|
1 200,00000
|
|
815
|
034
|
1 800,00000
|
200,00000
|
300,00000
|
200,00000
|
500,00000
|
600,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
|
|
|
66,00000
|
66,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
815
|
034
|
66,00000
|
66,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (планируемые объемы)
|
|
|
2 946,42100
|
2 946,42100
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
814
|
034
|
1 415,09900
|
1 415,09900
|
|
|
|
|
|
815
|
034
|
1 531,32200
|
1 531,32200
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
4.5.
|
Преодоление изолированности семей с адаптивных возможностей (службы сопровождения семей с детьми* инвалидами, организация отдыха семей с консультирование родителей. формирование клубов, школ, групп взаимопомощи родителей детей- инвалидов)
|
Всего
|
|
|
4 005,00000
|
1 860,00000
|
235,00000
|
230,00000
|
770,00000
|
910,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
|
2 355,00000
|
210,00000
|
235,00000
|
230,00000
|
770,00000
|
910,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
2 355,00000
|
210,00000
|
235,00000
|
230,00000
|
770,00000
|
910,00000
|
|
815
|
034
|
2 355,00000
|
210,00000
|
235,00000
|
230,00000
|
770,00000
|
910,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (планируемые объемы)
|
|
|
1 650,00000
|
1 650,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
815
|
034
|
1 650,00000
|
1 650,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
4.6.
|
Создание условий, способствующих раскрытию творческого, спортивного потенциала детей-инвалидов, их профессиональная поддержка, интеграция в среду здоровых сверстников, воспитание толерантного отношения общества к детям-инвалидам
|
Всего
|
|
|
9 246,04400
|
2 121,94400
|
1 994,10000
|
1 880,00000
|
1 250,00000
|
2 000,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
|
9 147,19400
|
2 023,09400
|
1 994,10000
|
1 880,00000
|
1 250,00000
|
2 000,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
8 700,69800
|
1 576,59800
|
1 994,10000
|
1 880,00000
|
1 250,00000
|
2 000,00000
|
|
813
|
034
|
2 960,59800
|
266,59800
|
794,00000
|
700,00000
|
0,00000
|
1 200,00000
|
|
815
|
034
|
5 740,10000
|
1 310,00000
|
1 200,10000
|
1 180,00000
|
1 Z50,00000
|
800,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
|
|
|
446,49600
|
446,49600
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
813
|
034
|
446,49600
|
446,49600
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (планируемые объемы)
|
|
|
98,85000
|
98,85000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
813
|
034
|
98,85000
|
98,85000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
Привлечение средств массовой информации к освещению вопросов, связанных с проблемами детей-инвалидов в общественную жизнь
|
Всего
|
|
|
560,00000
|
80,00000
|
90,00000
|
90,00000
|
100,00000
|
200,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
|
560,00000
|
80,00000
|
90,00000
|
90,00000
|
100,00000
|
200,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
560,00000
|
80,00000
|
90,00000
|
90,00000
|
100,00000
|
200,00000
|
|
813
|
034
|
100,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
100,00000
|
|
815
|
034
|
460,00000
|
80,00000
|
90,00000
|
90,00000
|
100,00000
|
100,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.S.
|
Привлечение общественных организаций и добровольцев к реализации совместных проектов социальной интеграции детей- инвалидов, их успешной творческой самореализации
|
Всего
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.9.
|
Поддержка инициатив общественных объединении в обеспечении нормальных условий жизнедеятельности детей- инвалидов, их успешной интеграции в общество, включая организацию региональных грантовых конкурсов социальных проектов; развитие добровольческого движения
|
Всего
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Подпрограмма 5 "Детство без жестокости и насилия"
|
Всего
|
|
|
22 909,64100
|
13 228,64100
|
5 916,00000
|
3 765,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
|
17 039,00000
|
7 358,00000
|
5 916,00000
|
3 765,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
17 039,00000
|
7 358,00000
|
5 916,00000
|
3 765,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
813
|
035
|
90,00000
|
45,00000
|
45,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
814
|
035
|
3 054,00000
|
948,00000
|
2 106,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
815
|
035
|
13 895,00000
|
6 365,00000
|
3 765,00000
|
3 765,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (планируемые объемы)
|
|
|
5 870,64100
|
5 870,64100
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
813
|
035
|
919,90900
|
919,90900
|
|
|
|
|
|
814
|
035
|
203,37200
|
203,37200
|
|
|
|
|
|
815
|
035
|
4 747,36000
|
4 747,36000
|
|
|
|
|
5.1.
|
Организация межведомственного взаимодействия по вопросам оказания помощи детям, подвергшимся различным формам насилия, и семьям, в которых произошли случаи насилия
|
Всего
|
|
|
б 742,64000
|
6 042,64000
|
350,00000
|
350,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
|
6 250,00000
|
5 550,00000
|
350,00000
|
350,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
6 250,00000
|
5 550,00000
|
350,00000
|
350,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
815
|
035
|
6 250,00000
|
5 550,00000
|
350,00000
|
350,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (планируемые объемы)
|
815
|
035
|
492,64000
|
492,64000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
5.2.
|
Своевременное оказание помощи детям, подвергшимся различным формам насилия, жестокого обращения, профилактика рисков жестокого обращения с детьми
|
Всего
|
|
|
14 737,00100
|
5 956,00100
|
5 466,00000
|
3 315,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
|
10 389,00000
|
1 608,00000
|
5 466,00000
|
3 315,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
10 389,00000
|
1 608,00000
|
5 466,00000
|
3 315,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
813
|
035
|
90,00000
|
45,00000
|
45,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
814
|
035
|
3 054,00000
|
948,00000
|
2106,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
815
|
035
|
7 245,00000
|
615,00000
|
3 315,00000
|
3 315,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (планируемые объемы)
|
|
|
4 348,00100
|
4 348,00100
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
813
|
035
|
919,90900
|
919,90900
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
814
|
035
|
203,37200
|
203,37200
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
815
|
035
|
3 224,72000
|
3 224,72000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
5.3.
|
Расширение спектра социальных услуг детям и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию
|
Всего
|
|
|
1 030,00000
|
1 030,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств Федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (планируемые объемы)
|
815
|
035
|
1 030,00000
|
1 030,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
5.4.
|
Проведение мероприятий, направленных на предотвращение жестокого обращению с детьми и формирование в обществе нетерпимого отношения к различным проявления насилия по отношению к детям
|
Всего
|
|
|
400,00000
|
200,00000
|
100,00000
|
100,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
|
400,00000
|
200,00000
|
100,00000
|
100,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
400,00000
|
200,00000
|
100,00000
|
100,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
815
|
035
|
400,00000
|
200,00000
|
100,00000
|
100,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Подпрограммы 6 "Доступная среда в Камчатском крае"
|
Всего
|
|
|
83 745,85100
|
59 495,25100
|
24 250,60000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
|
73 161,22100
|
50 643,32100
|
22 518,10000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
20 029,02100
|
20 029,02100
|
|
|
|
|
|
813
|
036
|
3 230,00000
|
3 230,00000
|
|
|
|
|
|
814
|
036
|
5 162,40000
|
5 162,40000
|
|
|
|
|
|
815
|
036
|
4 286,00000
|
4 286,00000
|
|
|
|
|
|
816
|
036
|
3 230,00000
|
3 230,00000
|
|
|
|
|
|
829
|
036
|
400,00000
|
400,00000
|
|
|
|
|
|
833
|
036
|
2862,00000
|
2 862,00000
|
|
|
|
|
|
847
|
036
|
858,62100
|
858,62100
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
813
|
036
|
7 441,70000
|
7 441,70000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
53 132,20000
|
30 614,10000
|
22 518,10000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
813
|
036
|
П 332,30000
|
7119,30000
|
4 213,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
814
|
036
|
5 162,40000
|
5 162,40000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
815
|
036
|
15 063,50000
|
9 290,40000
|
5 773,10000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
816
|
036
|
8 770,00000
|
4 780,00000
|
3 990,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
829
|
036
|
650,00000
|
400,00000
|
250,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
833
|
036
|
6 527,00000
|
2 962,00000
|
3 565,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
847
|
036
|
4 627,00000
|
400,00000
|
4 227,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
850
|
036
|
1 000,00000
|
500,00000
|
500,00000
|
0,00000.
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
3 142,93000
|
1 410,43000
|
1 732,50000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
6.1.
|
Совершенствование нормативно- правовой и организационной базы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других малоподвижных групп населения в Камчатском крае
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2.
|
Проведение комплекса мероприятий по повышению уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других малоподвижных групп населения в Камчатском крае
|
Всего
|
|
|
63 648,48000
|
52 792,23000
|
10 856,25000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
|
53 215,10000
|
43 940,10000
|
9 275,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
18 470,40000
|
18 470,40000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
813
|
036
|
3 230,00000
|
3 230,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
814
|
036
|
5 162,40000
|
5 162,40000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
815
|
036
|
3 736,00000
|
3 736,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
816
|
036
|
3 080,00000
|
3 080,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
829
|
036
|
400,00000
|
400,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
833
|
036
|
2 862,00000
|
2 862,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
7 441,70000
|
7 441,70000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
813
|
036
|
0,00000
|
7 441,70000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
34 744,70000
|
25 469,70000
|
9 275,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
813
|
036
|
9 269,30000
|
6 419,30000
|
2 850,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
814
|
036
|
5 162,40000
|
5 162,40000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
815
|
036
|
9 976,00000
|
7 366,00000
|
2 610,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
816
|
036
|
3 160,00000
|
3 160,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
829
|
036
|
650,00000
|
400,00000
|
250,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
833
|
036
|
6 527,00000
|
2 962,00000
|
3 565,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
2 991,68000
|
1 410,43000
|
1 581,25000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6,3.
|
Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество) в Камчатском крае
|
Всего
|
|
|
18 556,87100
|
5 760,62100
|
12 796,25000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
|
17 755,62100
|
5 760,62100
|
И 995,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
1 508,62100
|
1 508,62100
|
|
|
|
|
|
815
|
036
|
500,00000
|
500,00000
|
|
|
|
|
|
816
|
036
|
150,00000
|
150,00000
|
|
|
|
|
|
847
|
036
|
858,62100
|
858,62100
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
650,00000
|
0,00000
|
650,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
16 247,00000
|
4 252,00000
|
11 995,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
813
|
036
|
1 330,00000
|
630,00000
|
700,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
815
|
036
|
3 680,00000
|
1 102,00000
|
2 578,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
816
|
036
|
5 610,00000
|
1 620,00000
|
3 990,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
847
|
036
|
4 627,00000
|
400,00000
|
4 227,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
850
|
036
|
1 000,00000
|
500,00000
|
500,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
151,25000
|
0,00000
|
151,25000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.4.
|
Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество в Камчатском крае
|
Всего
|
|
|
948,00000
|
140,00000
|
808,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
|
948,00000
|
140,00000
|
808,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
948,00000
|
140,00000
|
808,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
813
|
036
|
683,00000
|
50,00000
|
633,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
815
|
036
|
265,00000
|
90,00000
|
175,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.5.
|
Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других малоподвижных групп населения в Камчатском крае
|
Всего
|
|
|
1 242,50000
|
802,40000
|
490,10000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
|
1 242,50000
|
802,40000
|
440,10000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
50,00000
|
50,00000
|
|
|
|
|
|
815
|
036
|
50,00000
|
50,00000
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
50,00000
|
0,00000
|
50,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
1 192,50000
|
752,40000
|
440,10000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
813
|
036
|
50,00000
|
20,00000
|
30,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
815
|
036
|
1 142,50000
|
732,40000
|
410,10000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
Подпрограмма 7 "Развитие системы социального обслуживания в Камчатском крае. Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на 2014 - 2018 годы"
|
Всего
|
|
|
290 422,62300
|
115 169,96000
|
40 792,26300
|
42 765,94700
|
45 842,05300
|
45 852,40000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
|
288 696,97300
|
113 843,71000
|
40 792,26300
|
42 687,00000
|
45 687,00000
|
45 687,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
11 267,49000
|
11 267,49000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
813
|
037
|
2 004,00000
|
2 004,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
815
|
037
|
2 200,00000
|
2 200,00000
|
|
|
|
|
|
816
|
037
|
500,00000
|
500,00000
|
|
|
|
|
|
846
|
037
|
3 352,49000
|
3 352,49000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
847
|
037
|
3 211,00000
|
3 211,00000
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
276 622,32000
|
101 874,32000
|
40 687,00000
|
42 687,00000
|
45 687,00000
|
45 687,00000
|
|
812
|
037
|
26 987,32000
|
26 987,32000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
813
|
037
|
1 000,00000
|
1 000,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
815
|
037
|
234 035,00000
|
59 287,00000
|
40 687,00000
|
42 687,00000
|
45 687,00000
|
45 687,00000
|
|
816
|
037
|
700,00000
|
700,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
829
|
037
|
500,00000
|
500,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
846
|
037
|
11 900,00000
|
И 900,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
847
|
037
|
1 500,00000
|
1 500,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
1 830,91300
|
1 326,25000
|
105,26300
|
78,94700
|
155,05300
|
165,40000
|
за счет средств внебюджетных источников
|
815
|
037
|
701,90000
|
701,90000
|
|
|
|
|
7.1.
|
Развитие системы социального обслуживания в Камчатском крае
|
Всего
|
|
|
261581,13300
|
86 328,47000
|
40 792,26300
|
42 765,94700
|
45 842,05300
|
45 852,40000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
|
259 673,32000
|
84 925,32000
|
40 687,00000
|
42687,00000
|
45 687,00000
|
45 687,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
259 673,32000
|
84 925,32000
|
40 687,00000
|
42 687,00000
|
45 687,00000
|
45 687,00000
|
|
812
|
037
|
43 367,32000
|
26 987,32000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
815
|
037
|
232 686,00000
|
57 938,00000
|
40 687,00000
|
42 687,00000
|
45 687,00000
|
45 687,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
1 205,91300
|
701,25000
|
105,26300
|
78,94700
|
155,05300
|
165,40000
|
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
|
815
|
037
|
701,90000
|
701,90000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
7.1.1.
|
Формирование нормативной правовой базы, обеспечивающей совершенствование системы социального обслуживания населения в Камчатском крае
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
Финансирование не предусмотрено
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1.2.
|
Разработка и внедрение в практику работы учреждений социального обслуживания населения норм, нормативов, стандартов предоставления социальных услуг
|
Всего
|
|
|
Финансирование не предусмотрено
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
7.1.3.
|
Внедрение независимой оценки качества работы учреждений, оказывающих социальные услуги в Камчатском крае
|
Всего
|
|
|
Финансирование не предусмотрено
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
7.1.4.
|
Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия)
|
Всего
|
|
|
27 085,32000
|
27 085,32000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
|
27 085,32000
|
27 085,32000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
27 085,32000
|
27 085,32000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
812
|
037
|
26 987,32000
|
26 987,32000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
815
|
037
|
98,00000
|
98,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1.5.
|
Обеспечение комплексной безопасности учреждении социального обслуживания в Камчатском крае
|
Всего
|
|
|
205 246,64745
|
52 033,98445
|
35 162,26300
|
37 350,94700
|
40 347,05300
|
40 352,40000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
|
204 135,73445
|
51 332,73445
|
35 057,00000
|
37 272,00000
|
40 237,00000
|
40 237,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
203 433,83445
|
50 630,83445
|
35 057,00000
|
37 272,00000
|
40 237,00000
|
40 237,00000
|
|
815
|
037
|
203 433,83445
|
50 630,83445
|
35 057,00000
|
37 272,00000
|
40 237,00000
|
40 237,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
1110,91300
|
701.25000
|
105,26300
|
78,94700
|
110,05300
|
115,40000
|
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
|
815
|
037
|
701,90000
|
701,90000
|
|
|
|
|
7.1.6.
|
Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания в Камчатском крае
|
Всего
|
|
|
25 499,16555
|
5 209,16555
|
5 215,00000
|
4 980,00000
|
5 045,00000
|
5 050,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
|
25 404,16555
|
5 209,16555
|
5 215,00000
|
4 980,00000
|
5 000,00000
|
5 000,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
25 404,16555
|
5 209,16555
|
5 215,00000
|
4 980,00000
|
5 000,00000
|
5 000,00000
|
|
815
|
037
|
25 404,16555
|
5 209,16555
|
5 215,00000
|
4 980,00000
|
5 000,00000
|
5 000,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
95,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
45,00000
|
50,00000
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1.7.
|
Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания в Камчатском крае
|
Всего
|
|
|
1 750,00000
|
0,00000
|
415,00000
|
435,00000
|
450,00000
|
450,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
|
1 750,00000
|
0,00000
|
415,00000
|
435,00000
|
450,00000
|
450,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
1 750,00000
|
0,00000
|
415,00000
|
435,00000
|
450,00000
|
450,00000
|
|
815
|
037
|
1 750,00000
|
0,00000
|
415,00000
|
435,00000
|
450,00000
|
450,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1,8.
|
Проведение конкурсов среди краевых государственных учреждений социального обслуживания
|
Всего
|
|
|
2 000,00000
|
2 000,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
|
2 000,00000
|
2 000,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
2 000,00000
|
2 000,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
815
|
037
|
2 000,00000
|
2 000,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.2,
|
Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО) в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы
|
Всего
|
|
|
28 841,49000
|
28 841,49000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
|
28 216,49000
|
28 216,49000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
И 267,49000
|
11 267,49000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
813
|
037
|
2 004,00000
|
2 004,00000
|
|
|
|
|
|
815
|
037
|
2 200,00000
|
2 200,00000
|
|
|
|
|
|
816
|
037
|
500,00000
|
500,00000
|
|
|
|
|
|
846
|
037
|
3 352,49000
|
3 352,49000
|
|
|
|
|
|
847
|
037
|
3 211,00000
|
3 211,00000
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
16 949,00000
|
16 949,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
813
|
037
|
1 000,00000
|
1 000,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
815
|
037
|
I 400,00000
|
1 349,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
816
|
037
|
700,00000
|
700,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
829
|
037
|
500,00000
|
500,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
846
|
037
|
11 900,00000
|
И 900,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
847
|
037
|
1 500,00000
|
1 500,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
625,00000
|
625,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
7.2.1.
|
Финансовая поддержка СОНКО в Камчатском крае
|
Всего
|
|
|
24 116,49000
|
24 116,49000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
|
12 350,00000
|
24 116,49000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
11 267,49000
|
11 267,49000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
813
|
037
|
2 004,00000
|
2 004,00000
|
|
|
|
|
|
815
|
037
|
2 200,00000
|
2 200,00000
|
|
|
|
|
|
816
|
037
|
500,00000
|
500,00000
|
|
|
|
|
|
846
|
037
|
3 352,49000
|
3 352,49000
|
|
|
|
|
|
847
|
037
|
3 211,00000
|
3 211,00000
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
12 849,00000
|
12 849,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
813
|
037
|
1 000,00000
|
1 000,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
815
|
037
|
1 400,00000
|
1 349,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
816
|
037
|
700,00000
|
700,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
829
|
037
|
500,00000
|
500,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
846
|
037
|
7 250,00000
|
7 800,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
847
|
037
|
1 500,00000
|
1 500,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
7.2.2.
|
Имущественная поддержка СОНКО
|
Всего
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
822
|
037
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.2.3.
|
Информационная поддержка СОНКО
|
Всего
|
|
|
820,00000
|
820,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
|
820,00000
|
820,00000
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
820,00000
|
820,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
846
|
037
|
820,00000
|
820,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
7.2.4.
|
Консультирование и поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев СОНКО
|
Всего
|
|
|
750,00000
|
750,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
|
1 050,00000
|
750,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
750,00000
|
750,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
846
|
037
|
1 050,00000
|
750,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
7.2.5.
|
Привлечение СОНКО к реализации государственной политики в социальной сфере
|
Всего
|
|
|
Финансирование не предусмотрено
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
7.2.6.
|
Стимулирование поддержки деятельности СОНКО и участия в ней граждан и юридических лиц
|
Всего
|
|
|
430,00000
|
430,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
|
430,00000
|
430,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
430,00000
|
430,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
846
|
037
|
430,00000
|
430,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
7,2.7.
|
Поддержка деятельности СОНКО на
|
Всего
|
|
|
2 625,00000
|
2 625,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
|
2 000,00000
|
2 000,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы)
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
2 000,00000
|
2 000,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
846
|
037
|
2 000,00000
|
2 000,00000
|
|
|
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
625,00000
|
625,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
7.2.8.
|
Изучение состояния некоммерческого сектора и реализации программ поддержки СОНКО в Камчатском крае
|
Всего
|
|
|
100,00000
|
100,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
|
100,00000
|
100,00000
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
100,00000
|
100,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
846
|
037
|
350,00000
|
100,00000
|
|
|
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
8.
|
Подпрограмма 8 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"
|
Всего
|
|
|
52 794,60000
|
27 034,80000
|
25 759,80000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
|
5 694,60000
|
3 484,80000
|
2 209,80000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
5 694,60000
|
3 484,80000
|
2 209,80000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
814
|
038
|
2 765,00000
|
1 915,00000
|
850,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
815
|
038
|
2 869,60000
|
1 509,80000
|
1 359,80000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
847
|
038
|
60,00000
|
60,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы)
|
|
|
47 100,00000
|
23 550,00000
|
23 550,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
8,1.
|
Развитие социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
Финансирование не предусмотрено
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2,
|
Содействие разрешению коллективных трудовых споров в организациях, расположенных на территории Камчатского края
|
Всего
|
|
|
Финансирование не требуется
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
Всего
|
|
|
Финансирование не требуется
|
8.3.
|
Содействие обеспечению трудовых прав и гарантий граждан в области оплаты труда
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
8.4.
|
Внедрение механизмов управления профессиональными рисками в системы управления охраной труда в организациях, расположенных на территории Камчатского края
|
Всего
|
|
|
40 140,00000
|
20068,00000
|
20072,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
|
140,00000
|
68,00000
|
72,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
140,00000
|
68,00000
|
72,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
815
|
038
|
140,00000
|
68,00000
|
72,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
40 000,00000
|
20 000,00000
|
20 000,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
8.5.
|
Подготовка работников по вопросам охраны труда на основе современных технологий обучения
|
Всего
|
|
|
2 246,10000
|
1 221,10000
|
1 0X5,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
|
2 246,10000
|
1 221,10000
|
1 025,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
2 246,10000
|
1 221,10000
|
1 025,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
815
|
038
|
2 246,10000
|
1 221,10000
|
1 025,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.6.
|
Информационное обеспечение в сфере соблюдения трудового законодательства
|
Всего
|
|
|
583,50000
|
270,70000
|
312,80000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
|
483,50000
|
220,70000
|
262,80000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
483,50000
|
220,70000
|
262,80000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
815
|
038
|
483,50000
|
220,70000
|
262,80000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
100,00000
|
50,00000
|
50,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
8.7.
|
Совершенствование лечебнопрофилактического обслуживания работающего населения в Камчатском крае
|
Всего
|
|
|
8 315,00000
|
4 465,00000
|
3 850,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
|
1 315,00000
|
965,00000
|
350,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
1 315,00000
|
965,00000
|
350,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
814
|
038
|
1 315,00000
|
965,00000
|
350,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
7 000,00000
|
3 500,00000
|
3 500,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
8.8.
|
Обеспечение безопасных условий труда, аттестации рабочих мест сотрудников краевых государственных и муниципальных учреждений социальной сферы в Камчатском крае
|
Всего
|
|
|
1 510,00000
|
1 010,00000
|
500,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
|
1 510,00000
|
1 010,00000
|
500,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
1 560,00000
|
1 010,00000
|
500,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
814
|
038
|
X 450,00000
|
950,00000
|
500,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
847
|
038
|
60,00000
|
60,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.
|
Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации Программы"
|
Всего
|
|
|
8 313 561,96940
|
1 474 666,29572
|
1 553 697,84000
|
1 678 322,87000
|
1 759 630,10350
|
1 847 244,86018
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
|
8 313 561,96940
|
1 474 666,29572
|
1 553 697,84000
|
1 678 322,87000
|
3 759 630,10350
|
1 847 244,86018
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
3 984,70000
|
1 282,90000
|
1 350,90000
|
1 350,90000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
815
|
039
|
8 309 577,26940
|
1 473 383,39572
|
1 552 346,94000
|
1 676 971,97000
|
1 759 630,10350
|
1 847 244,86018
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1.
|
Предоставление субсидий краевым государственным автономным учреждениям в сфере социального обслуживания
|
Всего
|
|
|
4 111 755,19040
|
730 279,67372
|
765 914,14000
|
829 678,47000
|
871 162,39350
|
914 720,51318
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
|
4 Ш 755,19040
|
730 279,67372
|
765 914,14000
|
829 678,47000
|
871 162,39350
|
914 720,51318
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
815
|
039
|
4 111755,19040
|
730 279,67372
|
765 914,14000
|
829 678,47000
|
871 162,39350
|
914 720,51318
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.2.
|
Проведение тематических мероприятий
|
Всего
|
|
|
4 725,00000
|
4 725,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
|
4 725,00000
|
4 725,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
815
|
039
|
4 725,00000
|
4 725,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.3.
|
Содержание КГКУ "Камчатский центр по выплате государственных и социальных пособий"
|
Всего
|
|
|
1 066 458,49600
|
202 626,82000
|
202212,90000
|
211 129,80000
|
219 750,72000
|
230 738,2*600
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
|
1 066 458,49600
|
202626,82000
|
202 212,90000
|
211 129,80000
|
219 750,72000
|
230 738,25600
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
815
|
039
|
1 066 458,49600
|
202 626,82000
|
202 212,90000
|
211 129,80000
|
219 750,72000
|
230 738,25600
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.4.
|
Содержание КГКУ "Государственное юридическое бюро Камчатского края "
|
Всего
|
|
|
103 479,079Z5
|
18 607,39000
|
19 887,00000
|
20 613,70000
|
21 644,38500
|
22 726,60425
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
|
103 479,07925
|
18 607,39000
|
19 887,00000
|
20 613,70000
|
21 644,38500
|
22 726,60425
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
815
|
039
|
103 479,07925
|
18 607,39000
|
19 887,00000
|
20 613,70000
|
21 644,38500
|
22 726,60425
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.5.
|
Содержание Министерства, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае
|
Всего
|
|
|
375 043,26375
|
70 869,91200
|
73 088,70000
|
73 088,70000
|
76 963,63500
|
81 032,31675
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
|
375 043,26375
|
70 869,91200
|
73 088,70000
|
73 088,70000
|
76 963,63500
|
81 032,31675
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
815
|
039
|
375 043,26375
|
70 869,91200
|
73 088,70000
|
73 088,70000
|
76 963,63500
|
81 032,31675
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.6.
|
Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае
|
Всего
|
|
|
1 750,00000
|
350,00000
|
350,00000
|
350,00000
|
350,00000
|
350,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
|
1 750,00000
|
350,00000
|
350,00000
|
350,00000
|
350,00000
|
350,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
815
|
039
|
1 750,00000
|
350,00000
|
350,00000
|
350,00000
|
350,00000
|
350.00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.7.
|
Предоставление местным бюджетам субвенций на социальное обслуживание отдельных категорий граждан
|
Всего
|
|
|
2 548 416,24000
|
429 581,30000
|
471 246,50000
|
522 463,60000
|
549 109,24000
|
576 015,60000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
|
2548 416,24000
|
429 581,30000
|
471 246,50000
|
522463,60000
|
549 109,24000
|
576 015,60000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
815
|
039
|
2 548 416,24000
|
429 581,30000
|
471 246,50000
|
522 463,60000
|
549 109,24000
|
576 015.60000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.8.
|
Предоставление местным бюджетам субвенций на содержание специалистов органов опеки и попечительства совершеннолетних
|
Всего
|
|
|
55 636,69000
|
10 484,00000
|
10871,00000
|
10 871,00000
|
11 425,42000
|
11 985,27000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
|
55 636,69000
|
10 484,00000
|
10 871,00000
|
10871,00000
|
11 425,42000
|
11 985,27000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
815
|
039
|
55 636,69000
|
10 484,00000
|
10 871,00000
|
10 871,00000
|
11425,42000
|
11 985,27000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9,9.
|
Предоставление местным бюджетам субвенций в части выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан
|
Всего
|
|
|
41 813,31000
|
5 359,30000
|
8 776,70000
|
В 776,70000
|
9 224,31000
|
9 676,30000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
|
41 813,31000
|
5 359,30000
|
8 776,70000
|
8 776,70000
|
9 224,31000
|
9 676,30000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
815
|
039
|
41 813,31000
|
5 359,30000
|
8 776,70000
|
8 776,70000
|
9 224,31000
|
9 676,30000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.10.
|
Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае
|
Всего
|
|
|
3 984,70000
|
1 282,90000
|
1 350,90000
|
1 350,90000
|
0,00000
|
0,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
|
3 984,70000
|
1 282,90000
|
1 350,90000
|
1 350,90000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
815
|
039
|
3 984,70000
|
1 282,90000
|
1 350,90000
|
1 350,90000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.11.
|
Предоставление частичной компенсации затрат за использование в служебных целях мобильной связи социальным работникам учреждений социального обслуживания населения в Камчатском крае
|
Всего
|
|
|
500,00000
|
500,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
|
500,00000
|
500,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
815
|
039
|
500,00000
|
500,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* - указывается три первых цифры целевой статьи в соответствии с приказом Министерства финансов Камчатского края об утверждении перечня и кодов целевых статей расходов краевого бюджета
** - здесь и далее в таблице в содержании графы "федеральный бюджет" указываются данные в соответствии с утвержденными расходными обязательствами Российской Федерации за счет средств федерального бюджета.
*** - здесь и далее в таблице в содержании графы "федеральный бюджет (планируемые объемы обязательств)" указываются официально подтвержденные, предполагаемые расходные обязательства Российской Федерации за счет средств федерального бюджета.