Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары
  • ДОКУМЕНТ

Приложение. Изменения в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 548-П

Приложение
к постановлению Правительства Камчатского края
от 13 октября 2014 г. N 436-П

 

Изменения
в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 548-П
(далее - Программа)

 

1. Раздел "Объем и источники финансирования Программы (в ценах соответствующих лет)" паспорта Программы изложить в следующей редакции:

 

"Объемы и источники финансирования Программы (в ценах соответствующих лет)

Общий объем финансирования Программы составляет 31 143 104,50413 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 5 726 828,16272 тыс. руб.;

2015 год - 5 893 934,35300 тыс. руб.;

2016 год - 6 204 453,977000 тыс. руб.;

2017 год - 6 496 242,42850 тыс. руб.;

2018 год - 6 821 645,58291 тыс. руб.; в том числе за счет средств: краевого бюджета - 24 496 588,41289 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 4 492 958,79372 тыс. руб., в том числе инвестиционные мероприятия - 85 871,44000 тыс. руб.;

2015 год - 4 608 089,24000 тыс. рублей, в том числе инвестиционные мероприятия - 1 010,70000 тыс. руб.;

2016 год - 4 894 652,17000 тыс. рублей, в том числе инвестиционные мероприятия - 1 010,70000 тыс. руб.;

2017 год - 5 122 081,38200 тыс. руб.;

2018 год - 5 378 806,82717 тыс. руб.;

федерального бюджета (по согласованию) - 3 754 622,51100 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 1 184 917,11100 тыс. руб., в том числе инвестиционные мероприятия - 3 495,70000 тыс. руб.;

2015 год - 1 260 141,90000 тыс. руб., в том числе инвестиционные мероприятия - 3 489,00000 тыс. руб.;

2016 год - 1 309 563,50000 тыс. руб., в том числе инвестиционные мероприятия - 3 481,70000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы обязательств - 2 823 360,29924 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 7 441,70000 тыс. руб.;

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 1 373 620,06350 тыс. руб.;

2018 год -1 442 298,53574 тыс. руб.;

внебюджетных источников (по согласованию) - 2 617,95400 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 2 617,95400 тыс. руб.;

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы обязательств - 47 805,20000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 23 550,00000 тыс. руб.;

2015 год - 23 550,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 352,60000 тыс. руб.;

2018 год - 352,60000 тыс. руб.;

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (по согласованию) - 512,49600 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 512,49600 тыс. руб.;

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (по согласованию) планируемые объемы обязательств - 11 903,76000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год -11 903,76000 тыс. руб.;

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

местных бюджетов (по согласованию) - 5 693,87100 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 2 926,34800 тыс. руб.;

2015 год- 2 153,21300 тыс. руб.;

2016 год - 238,30700 тыс. руб.;

2017 год - 188,38300 тыс. руб.;

2018 год - 187,62000 тыс. руб.

".

2. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1 (в ценах соответствующих лет)" паспорта Подпрограммы 1 "Старшее поколение в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1 (в ценах соответствующих лет)

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 179 535,25540 тыс. руб., из них по годам:

в 2014 году - 33 944,09540 тыс. руб.;

в 2015 году - 36 486,15000 тыс. руб.;

в 2016 году - 36 897,26000 тыс. руб.;

в 2017 году - 35 461,93000 тыс. руб.;

в 2018 году - 36 745,82000 тыс. руб.;

в том числе за счет средств: краевого бюджета - 178 682,22740 тыс. руб., из них по годам:

в 2014 году - 33 621,42740 тыс. руб.;

в 2015 году - 36 170,70000 тыс. руб.;

в 2016 году - 36 737,90000 тыс. руб.;

в 2017 году - 35 428,60000 тыс. руб.;

в 2018 году - 36 723,60000 тыс. руб.;

местных бюджетов (по согласованию) - 720,02800 тыс. руб., из них по годам:

в 2014 году - 189,66800 тыс. руб.;

в 2015 году - 315,45000 тыс. руб.;

в 2016 году - 159,36000 тыс. руб.;

в 2017 году - 33,33000 тыс. руб.;

в 2018 году - 22,22000 тыс. руб.;

внебюджетных источников (по согласованию) - 133,00000 тыс. руб., из них по годам:

в 2014 году - 133,00000 тыс. руб.;

в 2015 году - 0,00000 тыс. руб.;

в 2016 году - 0,00000 тыс. руб.;

в 2017 году - 0,00000 тыс. руб.;

в 2018 году - 0,00000 тыс. руб.

".

3. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2 (в ценах соответствующих лет)" паспорта Подпрограммы 2 "Семья и дети Камчатки" изложить в следующей редакции:

 

"Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2 (в ценах соответствующих лет)

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 62 288,00000 тыс. руб., из них по годам:

в 2014 году - 27 042,00000 тыс. руб.;

в 2015 году - 10 247,00000 тыс. руб.;

в 2016 году - 10 134,00000 тыс. руб.;

в 2017 году - 6 835,00000 тыс. руб.;

в 2018 году - 8 030,00000 тыс. руб.;

в том числе за счет средств: краевого бюджета - 62 288,00000 тыс. руб., из них по годам:

в 2014 году - 27 042,00000 тыс. руб.;

в 2015 году - 10 247,00000 тыс. руб.;

в 2016 году - 10 134,00000 тыс. руб.;

в 2017 году - 6 835,00000 тыс. руб.;

в 2018 году - 8 030,00000 тыс. руб.

".

4. В Подпрограмме 3 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае":

1) раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3 (в ценах соответствующих лет)" паспорта изложить в следующей редакции:

 

"Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3 (в ценах соответствующих лет)

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 22 093 829,85133 тыс. руб., из них по годам:

в 2014 году - 3 964 919,50660 тыс. руб.;

в 2015 году - 4 190 535,60000 тыс. руб.;

в 2016 году - 4 424 388,90000 тыс. руб.;

в 2017 году - 4 642 753,34200 тыс. руб.;

в 2018 году - 4 871 232,50273 тыс. руб.;

в том числе за счет средств: краевого бюджета - 15 556 081,69809 тыс. руб., из них по годам:

в 2014 году - 2 810 798,75260 тыс. руб.;

в 2015 году - 2 931 744,60000 тыс. руб.;

в 2016 году - 3 116 176,30000 тыс. руб.;

в 2017 году - 3 268 780,67850 тыс. руб.;

в 2018 году - 3 428 581,36699 тыс. руб.;

федерального бюджета (по согласованию) - 3 719 341,30000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 1 152 337,70000 тыс. руб.;

2015 год - 1 258 791,00000 тыс. руб.;

2016 год -1 308 212,60000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.; федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы обязательств - 2 815 918,59924 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 0,00000 тыс. руб.;

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 1 373 620,06350 тыс. рублей;

2018 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.; внебюджетных источников (по согласованию) - 1 783,05400 тыс. руб. из них по годам:

2014 год - 1 783,05400 тыс. руб.;

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.; внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы обязательств - 705,20000 тыс. руб. из них по годам:

2014 год - 0,00000 тыс. руб.;

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 352,60000 тыс. руб.;

2018 год - 352,60000 тыс. руб.

";

2) часть 2.12 раздела 2 дополнить предложением следующего содержания:

"В рамках основного мероприятия осуществляется, в том числе, обеспечение многодетных семей, проживающих в Камчатском крае в индивидуальных жилых домах, средствами пожаротушения посредством предоставления субсидий из краевого бюджета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим средства пожаротушения многодетным семьям, проживающим в Камчатском крае в индивидуальных жилых домах, в соответствии с приказом Министерства социального развития и труда Камчатского края.".

5. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 4 (в ценах соответствующих лет)" паспорта Подпрограммы 4 "Дети - инвалиды" изложить в следующей редакции:

 

"Объемы и источники финансирования Подпрограммы 4 (в ценах соответствующих лет)

Общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 44 016,71300 тыс. руб., из них по годам:

в 2014 году - 11 327,61300 тыс. руб.;

в 2015 году - 6 249,10000 тыс. руб.;

в 2016 году - 8 180,00000 тыс. руб.;

в 2017 году - 5 720,00000 тыс. руб.;

в 2018 году - 12 540,00000 тыс. руб.;

в том числе за счет средств: краевого бюджета - 37 471,09800 тыс. руб., из них по годам:

в 2014 году - 4 781,99800 тыс. руб.;

в 2015 году - 6 249,10000 тыс. руб.;

в 2016 году - 8 180,00000 тыс. руб.;

в 2017 году - 5 720,00000 тыс. руб.;

в 2018 году - 12 540,00000 тыс. руб.;

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (по согласованию) - 512,49600 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 512,49600 тыс. руб.;

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (по согласованию) планируемые объемы обязательств - 6 033,11900 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 6 033,11900 тыс. руб.;

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.

".

6. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 5 (в ценах соответствующих лет)" паспорта Подпрограммы 5 "Детство без жестокости и насилия" изложить в следующей редакции:

"

Объемы и источники финансирования Подпрограммы 5 (в ценах соответствующих лет)

Общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 22 909,64100 тыс. руб., из них по годам:

в 2014 году - 13 228,64100 тыс. руб.;

в 2015 году - 5 916,00000 тыс. руб.;

в 2016 году - 3 765,00000 тыс. руб.;

в 2017 году - 0,00000 тыс. руб.;

в 2018 году - 0,00000 тыс. руб.;

в том числе за счет средств: краевого бюджета - 17 039,00000 тыс. руб., из них по годам:

в 2014 году - 7 358,00000 тыс. руб.;

в 2015 году - 5 916,00000 тыс. руб.;

в 2016 году - 3 765,00000 тыс. руб.;

в 2017 году - 0,00000 тыс. руб.;

в 2018 году - 0,00000 тыс. руб.;

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (по согласованию) планируемые объемы обязательств - 5 870,64100 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 5 870,64100 тыс. руб.;

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.

".

7. В Подпрограмме 6 "Доступная среда в Камчатском крае":

1) раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 6 (в ценах соответствующих лет)" паспорта изложить в следующей редакции:

 

"Объемы и источники финансирования Подпрограммы 6 (в ценах соответствующих лет)

Общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 83 745,85100 тыс. руб., из них по годам:

в 2014 году - 59 495,25100 тыс. руб.;

в 2015 году - 24 250,60000 тыс. руб.;

в 2016 году - 0,00000 тыс. руб.;

в 2017 году - 0,00000 тыс. руб.;

в 2018 году - 0,00000 тыс. руб.;

в том числе за счет средств: краевого бюджета - 53 132,20000 тыс. руб., из них по годам:

в 2014 году - 30 614,10000 тыс. руб.;

в 2015 году - 22 518,10000 тыс. руб.;

в 2016 году - 0,00000 тыс. руб.;

в 2017 году - 0,00000 тыс. руб.;

в 2018 году- 0,00000 тыс. руб.;

федерального, бюджета (по согласованию) - 20 029,02100 тыс. руб., из них по годам:

в 2014 году - 20 029,02100 тыс. руб.;

в 2015 году - 0,00000 тыс. руб.;

в 2016 году - 0,00000 тыс. руб.;

в 2017 году - 0,00000 тыс. руб.;

в 2018 году- 0,00000 тыс. руб.;

федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы обязательств - 7 441,70000 тыс. руб., из них по годам:

в 2014 году - 7 441,7 тыс. руб.;

в 2015 году - 0,00000 тыс. руб.;

в 2016 году - 0,00000 тыс. руб.;

в 2017 году - 0,00000 тыс. руб.; в 2018 году- 0,00000 тыс. руб.;

местных бюджетов (по согласованию) - 3 142,93000 тыс. руб., из них по годам:

в 2014 году - 1 410,43000 тыс. руб.;

в 2015 году - 1 732,50000 тыс. руб.;

в 2016 году - 0,00000 тыс. руб.;

в 2017 году - 0,00000 тыс. руб.;

в 2018 году - 0,00000 тыс. руб.

";

2) пункт 2 части 2 Приложения 1 дополнить подпунктом "в" следующего содержания:

"в) коэффициент, определяющий долю софинансирования расходов для мероприятия 6.2.16 детального плана-графика реализации государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы" на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов из краевого бюджета для муниципального образования в Камчатском крае, составляет 0,95".

8. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 7 (в ценах соответствующих лет)" паспорта Подпрограммы 7 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае. Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на 2014 - 2018 годы" изложить в следующей редакции:

 

"Объемы и источники финансирования Подпрограммы 7 (в ценах соответствующих лет)

Общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 290 422,62300 тыс. руб., из них по годам:

в 2014 году - 115 169,96000 тыс. руб.;

в 2015 году - 40 792,26300 тыс. руб.;

в 2016 году - 42 765,94700 тыс. руб.;

в 2017 году - 45 842,05300 тыс. руб.;

в 2018 году - 45 852,40000 тыс. руб.;

в том числе за счет средств: краевого бюджета - 276 622,32000 тыс. руб., из них по годам:

в 2014 году - 101 874,32000 тыс. руб.;

в 2015 году - 40 687,00000 тыс. руб.;

в 2016 году - 42 687,00000 тыс. руб.;

в 2017 году - 45 687,00000 тыс. руб.;

в 2018 году - 45 687,00000 тыс. руб.;

федерального бюджета (по согласованию) - 11 267,49000 тыс. руб., из них по годам:

в 2014 году - 11 267,49000 тыс. руб.;

в 2015 году - 0,00000 тыс. руб.;

в 2016 году - 0,00000 тыс. руб.;

в 2017 году - 0,00000 тыс. руб.;

в 2018 году - 0,00000 тыс. руб.;

внебюджетных источников (по согласованию) - 701,90000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 701,90000 тыс. руб.;

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

местных бюджетов (по согласованию) - 1 830,91300 тыс. руб., из них по годам:

в 2014 году - 1 326,25000 тыс. руб.;

в 2015 году - 105,26300 тыс. руб.;

в 2016 году - 78,94700 тыс. руб.;

в 2017 году - 155,05300 тыс. руб.;

в 2018 году - 165,40000 тыс. руб.

".

9. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 8 (в ценах соответствующих лет)" паспорта Подпрограммы 8 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:

"

Объемы и источники финансирования Подпрограммы 8 (в ценах соответствующих лет)

Общий объем финансирования Подпрограммы 8 составляет 52 794,60000 тыс. руб., из них по годам:

в 2014 году - 27 034,80000 тыс. руб.;

в 2015 году - 25 759,80000 тыс. руб.;

в 2016 году - 0,00000 тыс. руб.;

в 2017 году - 0,00000 тыс. руб.;

в 2018 году - 0,00000 тыс. руб.;

в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 5 694,60000 тыс. руб., из них по годам:

в 2014 году - 3 484,80000 тыс. руб.;

в 2015 году - 2 209,80000 тыс. руб.;

в 2016 году - 0,00000 тыс. руб.;

в 2017 году - 0,00000 тыс. руб.;

в 2018 году - 0,00000 тыс. руб.

внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы обязательств - 47 100,00000 тыс. руб. из них по годам:

2014 год - 23 550,00000 тыс. руб.;

2015 год - 23 550,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.

".

10. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 9 (в ценах соответствующих лет)" паспорта Подпрограммы 9 "Обеспечение реализации Программы" изложить в следующей редакции:

"

Объемы и источники финансирования Подпрограммы 9 (в ценах соответствующих лет)

Общий объем финансирования Подпрограммы 9 составляет 8 313 561,96940 тыс. руб., из них по годам:

в 2014 году - 1 474 666,29572 тыс. руб.;

в 2015 году - 1 553 697,84000 тыс. руб.;

в 2016 году - 1 678 322,87000 тыс. руб.;

в 2017 году - 1 759 630,10350 тыс. руб.;

в 2018 году - 1 847 244,86018 тыс. руб.;

в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 3 984,70000 тыс. руб., из них по годам:

в 2014 году - 1 282,90000 тыс. руб.;

в 2015 году - 1 350,90000 тыс. руб.;

в 2016 году - 1 350,90000 тыс. руб.;

в 2017 году - 0,00000 тыс. руб.;

в 2018 году - 0,00000 тыс. руб.;

краевого бюджета - 8 309 577,26940 тыс. руб., из них по годам:

в 2014 году - 1 473 383,39572 тыс. руб.;

в 2015 году - 1 552 346,94000 тыс. руб.;

в 2016 году - 1 676 971,97000 тыс. руб.;

в 2017 году - 1 759 630,10350 тыс. руб.;

в 2018 году - 1 847 244,86018 тыс. руб.

".

11. Таблицу 1 изложить в следующей редакции:

 

"Таблица 1

 

Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы" и подпрограмм государственной программы и их значениях

 

N п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Ед. изм.

Значения показателей

базовое значение

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

6

7

8

9

10

 

Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы"

1.

Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Камчатского края

%

16,5

16,1

15,6

15,2

14,7

14,2

2.

Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения в Камчатском крае

%

85

85

90

93

95

99

Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"

1.1.

Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социальной поддержки от общего числа граждан, проживающих на территории Камчатского края

%

67

73

78

85

90

92

1.2.

Ожидаемая продолжительность жизни граждан в Камчатском крае

лет

71

75

78

80

81

82

Подпрограмма 2 "Семья и дети Камчатки"

2.1.

Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Камчатском крае в общей численности детей, проживающих в Камчатском крае

%

29,9

29,6

29,3

29,1

28,9

28,7

2.2.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

%

60,1

60,3

60,6

60,8

61

61,2

2.3.

Удельный вес безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей в общей численности детей

%

2,6

2,2

1,8

1,2

0,6

0

Подпрограмма 3 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"

3.1.

Удельный вес малоимущих граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Камчатского края, в общей численности малоимущих граждан в Камчатском крае, обратившихся за получением мер социальной поддержки

%

20

25

35

50

65

90

3.2.

Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме в Камчатском крае

%

68

69

70

72

74

75

3.3.

Суммарный коэффициент рождаемости в Камчатском крае

чел.

1,726

1,727

1,728

1,729

1,73

1,731

Подпрограмма 4 "Дети-инвалиды"

4.1.

Удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги, в общей численности детей-инвалидов в Камчатском крае

%

33

65

80

85

90

95

4.2.

Доля охвата специалистов, прошедших обучение в рамках Подпрограммы, из общего числа специалистов, задействованных в органах и организациях, уполномоченных заниматься вопросами абилитации и реабилитации детей- инвалидов в Камчатском крае

%

23

50

70

75

80

100

4.3.

Доля охвата семей, воспитывающих детей- инвалидов, группами взаимной поддержки, клубами, общественными объединениями в Камчатском крае

%

21

55

70

75

80

85

Подпрограмма 5 "Детство без жестокости и насилия"

5.1.

Численность детей, отобранных у родителей при непосредственной угрозе их жизни или здоровью, в Камчатском крае

чел.

87

65

42

38

 

 

5.2.

Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания семьи и детей, от общего числа детского населения в Камчатском крае

%

6,7

7,2

1,9

8,5

 

 

Подпрограмма 6 "Доступная среда в Камчатском крае"

6.1.

Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Камчатском крае

%

35

47

55

 

 

 

6.2.

Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг на территории Камчатского края

%

37

50

60

 

 

 

6.3.

Доля доступных (адаптированных) для инвалидов и других малоподвижных групп населения в Камчатском крае (далее - МГН) приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов

%

21

38

60

 

 

 

6.4.

Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН

%

20

80

95

 

 

 

6.5,

Доля парка городского наземного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в общем парке городского наземного транспорта общего пользования в Камчатском крае

%

3

7

11

 

 

 

6.6.

Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, в общем количестве специалистов, занятых в этой сфере, в Камчатском крае

%

10

45

95

 

 

 

6.7.

Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Камчатском крае

%

15

37

52

 

 

 

6.8.

Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и услугами в соответствии с региональным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности инвалидов в Камчатском крае

%

25

45

62

 

 

 

6.9.

Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей- инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций

%

1,6

4,9

6,5

8,2

9,8

11,5

Подпрограмма 7 "Развитие системы социального обслуживания в Камчатском крае. Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на 2014 - 2018 годы"

7.1.

Удельный вес зданий учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания в Камчатском крае

%

12,5

12,5

12,5

8,3

7.2.

Доля граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), обратившихся за получением социальной услуги в нестационарные и полустационарные учреждения социального обслуживания населения в Камчатском крае

%

98

99

99

100

100

100

7.3.

Соотношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, со средней заработной платой в Камчатском крае

%

82

85,6

89,2

92,8

100

100

7.4.

Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности в Камчатском крае

%

2

2

4

6

8

10

7.5.

Количество мероприятий, проведенных некоммерческими организациями совместно с исполнительными органами государственной власти Камчатского края

ед.

64

68

72

76

80

85

7.6.

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО), обслуживающих домашние хозяйства на территории Камчатского края

ед.

557

557

560

565

570

575

7.7.

Число муниципальных образований в Камчатском крае, в которых реализуются проекты СОНКО, получившие государственную поддержку

ед.

11

11

14

17

20

22

7.8.

Число получателей услуг в рамках мероприятий социально значимых программ СОНКО

чел.

650

850

1000

1150

1300

1500

7.9.

Количество некоммерческих организаций, реализующих свои социально значимые программы при поддержке органов государственной власти Камчатского края, в общем числе зарегистрированных СОНКО в Камчатском крае

ед.

30

32

34

36

38

40

7.10.

Количество публикаций в средствах массовой информации Камчатского края, посвященных проблемам развития и деятельности СОНКО

ед.

150

155

160

165

170

175

7.11.

Численность работников СОНКО, участвующих в реализации общественно полезных программ, закупок работ и услуг в социальной сфере в Камчатском крае

чел.

165

165

170

175

180

185

7.12.

Количество СОНКО, которым оказана поддержка в нефинансовых формах, в Камчатском крае

ед.

56

68

80

92

106

120

7.13.

Увеличение объемов средств краевого бюджета, направленных на поддержку СОНКО

тыс. руб.

14340

19320

19380

20990

22000

23010

7.14.

Численность добровольцев, привлекаемых СОНКО к реализации социально значимых программ при поддержке исполнительных органов государственной власти в Камчатском крае

чел.

860

885

910

935

960

985

7.15.

Доля благотворительных организаций в общем числе зарегистрированных СОНКО в Камчатском крае

%

5,6

5,6

5,9

5,9

6,2

6,2

Подпрограмма 8 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"

8.1.

Доля работающего населения, охваченного коллективными договорами, в общей численности работающего населения в Камчатском крае

%

39,4

39,6

39,7

39,8

39,9

40

8.2.

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в Камчатском крае

чел.

270

266

264

262

260

255

 

в расчете на 1 тысячу работающих

чел.

2,8

2,8

2,7

2,7

2,6

2,6

8.3.

Численность лиц с установленным в текущем году профзаболеванием в Камчатском крае

чел.

2

2

2

2

2

2

 

в расчете на 10 тыс. работающих

чел.

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

8.4.

Численность лиц, которым впервые установлена инвалидность по трудовому увечью, в Камчатском крае

чел.

15

15

14

14

14

14

 

в расчете на 10 тыс. работающих

чел.

0,26

0,26

0,21

0,21

0,21

0,21

8.5.

Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, в Камчатском крае

%

42,1

42,1

42,1

42

42

42

8.6.

Удельный вес учреждений, в которых приобретены средства индивидуальной защиты, в общем числе учреждений в Камчатском крае

%

60

85

90

100

100

100

8.7.

Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, аттестованных по условиям труда, и (или) в отношении которых проведена специальная оценка условий труда, от общего количества занятых в экономике Камчатского края

%

24

31

34

37

39

42

8.8.

Количество организаций, расположенных на территории Камчатского края, принявших участие в проекте "Декларирование деятельности предприятия по реализации трудовых прав работников и работодателей"

шт.

7

9

10

11

11

12

 

12. Таблицу 5 изложить в следующей редакции:

 

"Таблица 5

 

Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы"

 

тыс. руб.

N п/п

Наименование государственной программы/подпрограммы/мероприятия

 

Код бюджетной классификации

Объем средств на реализацию программы

ГРБС

ЦСР*

Всего

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

б

7

8

9

10

11

 

Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы"

Всего

 

 

31 143 104,50413

5 726 828,16272

5 893 934,35300

6 204 453,97700

6 496 242,42850

6 821 645,58291

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

 

28 254 341,37389

5 681 006,35472

5 868 231,14000

6 204 215,67000

5122 081,38200

5 378 806,82717

за счет средств федерального бюджета**

 

 

3 754 6223 1100

1 184 917,11100

1 260 141,90000

1 309 563,50000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета {планируемые объемы обязательств)***

 

 

2 823 360,29924

7 441,70000

0,00000

0,00000

1 373 620,06350

1 442 298,53574

за счет средств краевого бюджета

 

 

24 496 588,41289

4 492 958,79372

4 608 089,24000

4 894 652,17000

5 122 081,38200

5 378 806,82717

за счет средств местных бюджетов

 

 

5 693,87100

2 926,34800

2 153,21300

238,30700

188,38300

187,62000

за счет средств внебюджетных источников

 

 

2 617,95400

2 617,95400

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

 

 

47 805,20000

23 550,00000

23 550,00000

0,00000

352,60000

352,60000

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

 

 

512,49600

512,49600

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (планируемые объемы обязательств)

 

 

11 903,76000

11 903,26000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.

Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"

Всего

 

 

179 535,25540

33 944,09540

36 486,15000

36 897,26000

35 461,93000

36 745,82000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

 

178 815,22740

33 754,42740

36 170,70000

36 737,90000

35 428,60000

36 723,60000

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

031

178 682,22740

33 621,42740

36 170,70000

36 737,90000

35 428,60000

36 723,60000

 

813

031

620,00000

110,00000

120,00000

130,00000

130,00000

130,00000

 

815

031

157 758,02740

28 605,72740

31 297,00000

31 726,30000

32 417,00000

33 712,00000

 

816

031

7 846,00000

1 614,00000

1 462,00000

1 590,00000

1 590,00000

1 590,00000

 

846

031

6 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

0,00000

0,00000

 

847

031

6458,20000

1 291,70000

1 291,70000

1 291,60000

1 291,60000

1 291,60000

за счет средств местных бюджетов

 

 

720,02800

189,66800

315,45000

159,36000

33,33000

22,22000

за счет средств внебюджетных источников

 

 

133,00000

133,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1,1.

Совершенствование нормативноправового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае

Всего

 

 

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае

Всего

 

 

3 934,67000

2 268,00000

1 666,67000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

 

3 768,00000

2 268,00000

1 500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

031

3 635,00000

2 135,00000

1 500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

815

031

1 635,00000

135,00000

1 500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

846

031

6 000,00000

2 000,00000

2000,00000

2 000,00000

0,00000

0.00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

166,67000

0,00000

166,67000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

815

031

133,00000

133,00000

 

 

 

 

1.3.

Проведение мероприятий, направленных на укрепление здоровья граждан пожилого возраста

Всего

 

 

161 899,58540

29 802,09540

31 087,48000

32 827,26000

33 521,93000

34 660,82000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

 

161 346,22740

29 612,42740

30 938,70000

32 667,90000

33 488,60000

34 638,60000

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

031

161 346,22740

29 612,42740

30 938,70000

32 667,90000

33 488,60000

34 638,60000

 

835

031

154 888,02740

28 320,72740

29 647,00000

31 376,30000

32 197,00000

33 347,00000

 

847

031

6 458,20000

1 291,70000

1 291,70000

1 291,60000

1 291,60000

1 291,60000

за счет средств местных бюджетов

 

 

553,35800

189,66800

148,78000

159,36000

33,33000

22,22000

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.

Совершенствование коммуникационных связен и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста

Всего

 

 

3 311,00000

722,00000

570,00000

633,00000

678,00000

708,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

 

3 311,00000

722,00000

570,00000

633,00000

678,00000

708,00000

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

031

3 311,00000

722,00000

570,00000

633,00000

678,00000

708,00000

 

813

031

620,00000

110,00000

120,00000

130,00000

130,00000

130,00000

 

816

031

2 691,00000

612,00000

450,00000

503.00000

548,00000

578,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.

Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста

Всего

 

 

5 940,00000

1 102,00000

1 112,00000

1 187,00000

1 212,00000

1 327,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

 

5 940,00000

1 102,00000

1 112,00000

1 187,00000

1 212,00000

1 327,00000

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

031

5 940,00000

1102,00000

1 112,00000

1 187,00000

1 212,00000

1 327,00000

 

815

031

785,00000

100,00000

100,00000

100,00000

170,00000

315,00000

 

816

031

5 155,00000

1 002,00000

1 012,00000

1 087,00000

1 042,00000

1 012,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.

Методическое и информационное сопровождение Подпрограммы 1

Всего

 

 

450,00000

50,00000

50,00000

250,00000

50,00000

50,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

 

450,00000

50,00000

50,00000

250,00000

50,00000

50,00000

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

031

450,00000

50,00000

50,00000

250,00000

50,00000

50,00000

 

815

031

450,00000

50,00000

50,00000

250,00000

50,00000

50,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Подпрограмма 2 "Семья и дети Камчатки''

Всего

 

 

62 288,00000

27 042,00000

10 247,00000

10 134,00000

б 835,00000

8 030,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

 

62 288,00000

27 042,00000

10 247,00000

10 134,00000

6 835,00000

8 030,00000

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

 

62 288,00000

27 042,00000

10 247,00000

10 134,00000

6 835,00000

8 030,00000

 

813

032

5 430,00000

1015,00000

1 215,00000

1 100,00000

1 000,00000

1 100,00000

 

815

032

44 161,00000

22 594,00000

5 594,00000

5 594,00000

4 785,00000

5 594,00000

 

816

032

6 200,00000

1 300,00000

1 300,00000

1 300,00000

1 000,00000

1 300,00000

 

825

032

6 135,00000

2045,00000

2045,00000

2 045,00000

0,00000

0,00000

 

847

032

362,00000

88,00000

93,00000

95,00000

50,00000

36,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

8X5

032

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.1.

Развитие и поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Всего

 

 

3810,00000

665,00000

865,00000

750,00000

750,00000

780,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

 

3810,00000

665,00000

865,00000

750,00000

750,00000

780,00000

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

 

3810,00000

665,00000

865,00000

750,00000

750,00000

780,00000

 

813

032

3030,00000

515,00000

715,00000

600,00000

600,00000

600,00000

 

815

032

780,00000

150,00000

150,00000

150,00000

150,00000

180,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

Профилактика семейного неблагополучия, детской безнадзорности, развитие инновационных технологий и форм профилактики детской безнадзорности

Всего

 

 

7392.00000

1314,00000

1664,00000

1664,00000

1370,00000

1380,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

 

7392,00000

1314,00000

1664,00000

1664,00000

1370,00000

1380,00000

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

 

7392,00000

1314,00000

1664,00000

1664,00000

1370,00000

1380,00000

 

813

032

2400,00000

500,00000

500,00000

500,00000

400,00000

500,00000

 

815

032

21992,00000

17814,00000

1164,00000

1164,00000

970,00000

880,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

Укрепление социального института семьи, пропаганда положительных семейных традиций и семейных ценностей, формирование ответственного родительства

Всего

 

 

33101.00000

7813,00000

7518,00000

7520,00000

4550,00000

5700,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

 

33101,00000

7813,00000

7518,00000

7520,00000

4550,00000

5700,00000

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

 

33101,00000

7813,00000

7518,00000

7520,00000

4550,00000

5700,00000

 

815

032

20404,00000

4380,00000

4080,00000

4080,00000

3500,00000

4364,00000

 

816

032

6200,00000

1300,00000

1300,00000

1300,00000

1000,00000

1300,00000

 

825

032

6135,00000

2045,00000

2045,00000

2045,00000

0,00000

0,00000

 

847

032

362,00000

88,00000

93,00000

95,00000

50,00000

36,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

815

032

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.4.

Патриотическое воспитание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Всего

 

 

985,00000

250,00000

200,00000

200,00000

165,00000

170,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

 

985,00000

250,00000

200,00000

200,00000

165,00000

170,00000

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

 

985,00000

250,00000

200,00000

200,00000

165,00000

170,00000

 

815

032

985,00000

250,00000

200,00000

200,00000

165,00000

170,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Подпрограмма 3 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"

Всего

 

 

22 093 829,85133

3 964 919,50660

4 190 535,60000

4 424 388,90000

4 642 753,34200

4 871 232,50273

Всего без учета планируемых объемов обязательств

815

033

19 277 206,05209

3 964 919,50660

4 190 535,60000

4 424 388,90000

3 268 780,67850

3 428 581,36699

за счет средств федерального бюджета

815

033

3 719 341,30000

1 152 337,70000

1 258 791,00000

1 308 212,60000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

815

033

2 815 918,59924

0,00000

0,00000

0,00000

1 373 620,06350

1 442 298,53574

за счет средств краевого бюджета

 

033

15 556 081,69809

2 810 798,75260

2 931 744,60000

3 116 176,30000

3 268 780,67850

3 428 581,36699

 

815

033

15 507 023,97809

2 761 741,03260

2 931 744,60000

3 116 176,30000

3 268 780,67850

3 428 581,36699

 

810

033

49 057,72000

49 057,72000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

815

033

1 783,05400

1 783,05400

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

815

033

705,20000

0,00000

0,00000

0,00000

352,60000

352,60000

3.1.

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством

Всего

 

 

5 188 918,66209

954 443,95660

1 013 686,70000

1 021 489,80000

1 072 863,08850

1 126 435,11699

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

 

3285889,78209

954443,95660

1013686,70000

1021489,80000

144546,21850

151723,10699

за счет средств федерального бюджета

815

033

2 581 740,20000

821 338,40000

876 623,30000

883 778,50000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

1 902 323,68000

0,00000

0,00000

0,00000

927 964,27000

974 359,41000

за счет средств краевого бюджета

 

 

702 366,52809

131 322,50260

137 063,40000

137 711,30000

144 546,21850

151 723,10699

 

815

033

653 308,80809

82 264,78260

137 063,40000

137 711,30000

144 546,21850

151 723,10699

 

810

033

49 057,72000

49 057,72000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

815

033

1 783,05400

1 783,05400

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

815

033

705,20000

0,00000

0,00000

0,00000

352,60000

352,60000

3.2.

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского крал

Всего

 

 

9119 932,54000

1 631 556,11000

1 729 187,30000

1 828 049,10000

1 918 226,80000

2 012 913,23000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

 

9 119 932,54000

1631556,11000

1 729 187,30000

1 828 049Д0000

1 918 226,80000

2 012 913,23000

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

 

9119 932,540000

1 631 556,110000

1 729 187,300000

1 828 049,100000

1 918 226,800000

2 012 913,230000

 

815

033

9 119 932,540000

1 631 556,110000

1 729 187,300000

1 828 049,100000

1 918 226,800000

2 012 913,230000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.

Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

Всего

 

 

1 727 264,770000

334 421,960000

333 625,500000

337 779,100000

352 964,000000

368 474,210000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

 

1 727 264,770000

334 421,960000

333 625,500000

337 779,100000

352 964,000000

368 474,210000

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

 

1 727 264,770000

334 421,960000

333 625,500000

337 779,100000

352 964,000000

368 474,210000

 

815

033

1 727 264,770000

334 421,960000

333 625,500000

337 779,100000

352 964,000000

368 474,210000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.

Реализация мер социальной поддержки семей с детьми, предусмотренные федеральным законодательством и законодательством Камчатского края

Всего

 

 

5 836 343,56924

996 436,32000

1 073 935,20000

1 194 816,10000

1 254 331,91350

1 316 824,03574

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

 

4 922 748,65000

996 436,32000

1 073 935,20000

1 194 816,10000

808 676,12000

848 884,91000

за счет средств федерального бюджета

815

033

1 137 601,10000

330 999,30000

3S2 167,70000

424 434,10000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

815

033

913 594,91924

0,00000

0,00000

0,00000

445 655,79350

467 939,12574

за счет средств краевого бюджета

 

 

3 785 147,55000

665 437,02000

691 767,50000

770 382,00000

808 676,12000

848 884,91000

 

815

033

3 785 147,55000

665 437,02000

691 767,50000

770 382,00000

808 676,12000

848 884,93000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.

Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

Всего

 

 

221 370,31000

48 061,16000

40 100,90000

42 254,80000

44 367,54000

46 585,91000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

 

221 370,31000

48 061,16000

40 100,90000

42 254,80000

44 367,54000

46 585,91000

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

 

221 370,31000

48 061,16000

40 100,90000

42 254,80000

44 367,54000

46 585,91000

 

815

033

221 370,31000

48 061,16000

40 100,90000

42 254,80000

44 367,54000

46 585,91000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Подпрограмма 4 "Дето - инвалиды"

Всего

 

 

44 016,71300

U 327,61300

6 249,10000

8 180,00000

5 720,00000

12 540,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

 

37 983,59400

5 294,49400

6 249,10000

8 180,00000

5 720,00000

12 540,00000

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

 

37471,09800

4 781,99800

6 249,10000

8 180,00000

5 720,00000

12 540,00000

 

813

034

5 757,99800

653,99800

1 474,00000

1 030,00000

100,00000

2 500,00000

 

814

034

18 088,00000

1 878,00000

2500,00000

5 000,00000

3 000,00000

5 710,00000

 

815

034

13 6Z5,10000

2 250,00000

2 275,10000

2 150,00000

2 620,00000

4 330,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

 

 

512,49600

512,49600

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

813

034

446,49600

446,49600

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

815

034

66,00000

66,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (планируемые объемы)

 

 

6 033,11900

6 033,11900

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

813

034

98,85000

98,85000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

814

034

1 712,09900

1 712,09900

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

815

34

4 222,17000

4 222,17000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.1.

Выявление и учет детей-инвалидов, семей с детьми-инвалидами, мониторинг потребностей родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в услугах учреждений

Всего

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

Оказание своевременной медицинской помощи и проведение комплексной реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, способствующей максимально возможному восстановлению утраченных функций ребенка

Всего

 

 

18 385,00000

2 175,00000

2 500,00000

5 000,00000

3 000,00000

5 710,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

 

18 088,00000

1 878,00000

2 500,00000

5 000,00000

3 000,00000

5 710,00000

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

 

18 088,00000

1 878,00000

2 500,00000

5 000,00000

3 000,00000

5 710,00000

 

814

034

18 088,00000

1 878,00000

2 500,00000

5 000,00000

3 000,00000

5 710,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (планируемые объемы)

 

 

297,00000

297,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

814

034

297,00000

297,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.3.

Создание новых служб, оказывающих поддержку детям-инвалидам, семьям с детьми-инвалидам и оказывающих поддержку детям-инвалидам, семьям с детьми-инвалидами (реабилитации детей

раннего возраста (до 3 лет), мобильный

пункт сопровождения семей, лекотека, группа выходного дня для детей- инвалидов)

Всего

 

 

4 310,84800

1 490,84800

450,00000

450,00000

0,00000

1 920,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

 

3 270,00000

450,00000

450,00000

450,00000

0,00000

1 920,00000

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

 

3 270,00000

450,00000

450,00000

450,00000

0,00000

1 920,00000

 

815

034

3 270,00000

450,00000

450,00000

450,00000

0,00000

1 920,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (планируемые объемы)

 

 

1 040,84800

1 040,84800

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

815

034

1 040,84800

1 040,84800

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.

Внедрение инновационных технологий, методик, программ по реабилитации, социализации, интеграции детей- инвалидов, семей с детьми-инвалидами в общество (реабилитация при помощи аппаратно-программных комплексов БОС, иппотерапии, портативного физиотерапевтического оборудования и др.)

Всего

 

 

7 509,82100

3 599,82100

980,00000

530,00000

600,00000

1 800,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

 

4 563,40000

653,40000

980,00000

530,00000

600,00000

1 800,00000

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

 

4 497,40000

587,40000

980,00000

530,00000

600,00000

1 800,00000

 

813

034

2 697,40000

387,40000

680,00000

330,00000

100,00000

1 200,00000

 

815

034

1 800,00000

200,00000

300,00000

200,00000

500,00000

600,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

 

 

66,00000

66,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

815

034

66,00000

66,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (планируемые объемы)

 

 

2 946,42100

2 946,42100

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

814

034

1 415,09900

1 415,09900

 

 

 

 

 

815

034

1 531,32200

1 531,32200

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.5.

Преодоление изолированности семей с адаптивных возможностей (службы сопровождения семей с детьми* инвалидами, организация отдыха семей с консультирование родителей. формирование клубов, школ, групп взаимопомощи родителей детей- инвалидов)

Всего

 

 

4 005,00000

1 860,00000

235,00000

230,00000

770,00000

910,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

 

2 355,00000

210,00000

235,00000

230,00000

770,00000

910,00000

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

 

2 355,00000

210,00000

235,00000

230,00000

770,00000

910,00000

 

815

034

2 355,00000

210,00000

235,00000

230,00000

770,00000

910,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (планируемые объемы)

 

 

1 650,00000

1 650,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

815

034

1 650,00000

1 650,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.6.

Создание условий, способствующих раскрытию творческого, спортивного потенциала детей-инвалидов, их профессиональная поддержка, интеграция в среду здоровых сверстников, воспитание толерантного отношения общества к детям-инвалидам

Всего

 

 

9 246,04400

2 121,94400

1 994,10000

1 880,00000

1 250,00000

2 000,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

 

9 147,19400

2 023,09400

1 994,10000

1 880,00000

1 250,00000

2 000,00000

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

 

8 700,69800

1 576,59800

1 994,10000

1 880,00000

1 250,00000

2 000,00000

 

813

034

2 960,59800

266,59800

794,00000

700,00000

0,00000

1 200,00000

 

815

034

5 740,10000

1 310,00000

1 200,10000

1 180,00000

1 Z50,00000

800,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

 

 

446,49600

446,49600

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

813

034

446,49600

446,49600

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (планируемые объемы)

 

 

98,85000

98,85000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

813

034

98,85000

98,85000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

Привлечение средств массовой информации к освещению вопросов, связанных с проблемами детей-инвалидов в общественную жизнь

Всего

 

 

560,00000

80,00000

90,00000

90,00000

100,00000

200,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

 

560,00000

80,00000

90,00000

90,00000

100,00000

200,00000

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

 

560,00000

80,00000

90,00000

90,00000

100,00000

200,00000

 

813

034

100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

100,00000

 

815

034

460,00000

80,00000

90,00000

90,00000

100,00000

100,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

4.S.

Привлечение общественных организаций и добровольцев к реализации совместных проектов социальной интеграции детей- инвалидов, их успешной творческой самореализации

Всего

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9.

Поддержка инициатив общественных объединении в обеспечении нормальных условий жизнедеятельности детей- инвалидов, их успешной интеграции в общество, включая организацию региональных грантовых конкурсов социальных проектов; развитие добровольческого движения

Всего

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Подпрограмма 5 "Детство без жестокости и насилия"

Всего

 

 

22 909,64100

13 228,64100

5 916,00000

3 765,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

 

17 039,00000

7 358,00000

5 916,00000

3 765,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

 

17 039,00000

7 358,00000

5 916,00000

3 765,00000

0,00000

0,00000

 

813

035

90,00000

45,00000

45,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

814

035

3 054,00000

948,00000

2 106,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

815

035

13 895,00000

6 365,00000

3 765,00000

3 765,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (планируемые объемы)

 

 

5 870,64100

5 870,64100

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

813

035

919,90900

919,90900

 

 

 

 

 

814

035

203,37200

203,37200

 

 

 

 

 

815

035

4 747,36000

4 747,36000

 

 

 

 

5.1.

Организация межведомственного взаимодействия по вопросам оказания помощи детям, подвергшимся различным формам насилия, и семьям, в которых произошли случаи насилия

Всего

 

 

б 742,64000

6 042,64000

350,00000

350,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

 

6 250,00000

5 550,00000

350,00000

350,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

 

6 250,00000

5 550,00000

350,00000

350,00000

0,00000

0,00000

 

815

035

6 250,00000

5 550,00000

350,00000

350,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (планируемые объемы)

815

035

492,64000

492,64000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.2.

Своевременное оказание помощи детям, подвергшимся различным формам насилия, жестокого обращения, профилактика рисков жестокого обращения с детьми

Всего

 

 

14 737,00100

5 956,00100

5 466,00000

3 315,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

 

10 389,00000

1 608,00000

5 466,00000

3 315,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

 

10 389,00000

1 608,00000

5 466,00000

3 315,00000

0,00000

0,00000

 

813

035

90,00000

45,00000

45,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

814

035

3 054,00000

948,00000

2106,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

815

035

7 245,00000

615,00000

3 315,00000

3 315,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (планируемые объемы)

 

 

4 348,00100

4 348,00100

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

813

035

919,90900

919,90900

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

814

035

203,37200

203,37200

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

815

035

3 224,72000

3 224,72000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.3.

Расширение спектра социальных услуг детям и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию

Всего

 

 

1 030,00000

1 030,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств Федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (планируемые объемы)

815

035

1 030,00000

1 030,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.4.

Проведение мероприятий, направленных на предотвращение жестокого обращению с детьми и формирование в обществе нетерпимого отношения к различным проявления насилия по отношению к детям

Всего

 

 

400,00000

200,00000

100,00000

100,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

 

400,00000

200,00000

100,00000

100,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

 

400,00000

200,00000

100,00000

100,00000

0,00000

0,00000

 

815

035

400,00000

200,00000

100,00000

100,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Подпрограммы 6 "Доступная среда в Камчатском крае"

Всего

 

 

83 745,85100

59 495,25100

24 250,60000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

 

73 161,22100

50 643,32100

22 518,10000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

 

20 029,02100

20 029,02100

 

 

 

 

 

813

036

3 230,00000

3 230,00000

 

 

 

 

 

814

036

5 162,40000

5 162,40000

 

 

 

 

 

815

036

4 286,00000

4 286,00000

 

 

 

 

 

816

036

3 230,00000

3 230,00000

 

 

 

 

 

829

036

400,00000

400,00000

 

 

 

 

 

833

036

2862,00000

2 862,00000

 

 

 

 

 

847

036

858,62100

858,62100

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

813

036

7 441,70000

7 441,70000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

 

 

53 132,20000

30 614,10000

22 518,10000

0,00000

0,00000

0,00000

 

813

036

П 332,30000

7119,30000

4 213,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

814

036

5 162,40000

5 162,40000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

815

036

15 063,50000

9 290,40000

5 773,10000

0,00000

0,00000

0,00000

 

816

036

8 770,00000

4 780,00000

3 990,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

829

036

650,00000

400,00000

250,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

833

036

6 527,00000

2 962,00000

3 565,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

847

036

4 627,00000

400,00000

4 227,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

850

036

1 000,00000

500,00000

500,00000

0,00000.

0,00000

0,00000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств местных бюджетов

 

 

3 142,93000

1 410,43000

1 732,50000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.1.

Совершенствование нормативно- правовой и организационной базы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других малоподвижных групп населения в Камчатском крае

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.

Проведение комплекса мероприятий по повышению уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других малоподвижных групп населения в Камчатском крае

Всего

 

 

63 648,48000

52 792,23000

10 856,25000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

 

53 215,10000

43 940,10000

9 275,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

 

18 470,40000

18 470,40000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

813

036

3 230,00000

3 230,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

814

036

5 162,40000

5 162,40000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

815

036

3 736,00000

3 736,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

816

036

3 080,00000

3 080,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

829

036

400,00000

400,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

833

036

2 862,00000

2 862,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

7 441,70000

7 441,70000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

813

036

0,00000

7 441,70000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

 

 

34 744,70000

25 469,70000

9 275,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

813

036

9 269,30000

6 419,30000

2 850,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

814

036

5 162,40000

5 162,40000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

815

036

9 976,00000

7 366,00000

2 610,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

816

036

3 160,00000

3 160,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

829

036

650,00000

400,00000

250,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

833

036

6 527,00000

2 962,00000

3 565,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

2 991,68000

1 410,43000

1 581,25000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

6,3.

Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество) в Камчатском крае

Всего

 

 

18 556,87100

5 760,62100

12 796,25000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

 

17 755,62100

5 760,62100

И 995,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

 

1 508,62100

1 508,62100

 

 

 

 

 

815

036

500,00000

500,00000

 

 

 

 

 

816

036

150,00000

150,00000

 

 

 

 

 

847

036

858,62100

858,62100

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

650,00000

0,00000

650,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

 

 

16 247,00000

4 252,00000

11 995,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

813

036

1 330,00000

630,00000

700,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

815

036

3 680,00000

1 102,00000

2 578,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

816

036

5 610,00000

1 620,00000

3 990,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

847

036

4 627,00000

400,00000

4 227,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

850

036

1 000,00000

500,00000

500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

151,25000

0,00000

151,25000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.

Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество в Камчатском крае

Всего

 

 

948,00000

140,00000

808,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

 

948,00000

140,00000

808,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

 

 

948,00000

140,00000

808,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

813

036

683,00000

50,00000

633,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

815

036

265,00000

90,00000

175,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.

Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других малоподвижных групп населения в Камчатском крае

Всего

 

 

1 242,50000

802,40000

490,10000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

 

1 242,50000

802,40000

440,10000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

 

50,00000

50,00000

 

 

 

 

 

815

036

50,00000

50,00000

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

50,00000

0,00000

50,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

 

 

1 192,50000

752,40000

440,10000

0,00000

0,00000

0,00000

 

813

036

50,00000

20,00000

30,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

815

036

1 142,50000

732,40000

410,10000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Подпрограмма 7 "Развитие системы социального обслуживания в Камчатском крае. Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на 2014 - 2018 годы"

Всего

 

 

290 422,62300

115 169,96000

40 792,26300

42 765,94700

45 842,05300

45 852,40000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

 

288 696,97300

113 843,71000

40 792,26300

42 687,00000

45 687,00000

45 687,00000

за счет средств федерального бюджета

 

 

11 267,49000

11 267,49000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

813

037

2 004,00000

2 004,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

815

037

2 200,00000

2 200,00000

 

 

 

 

 

816

037

500,00000

500,00000

 

 

 

 

 

846

037

3 352,49000

3 352,49000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

847

037

3 211,00000

3 211,00000

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

 

276 622,32000

101 874,32000

40 687,00000

42 687,00000

45 687,00000

45 687,00000

 

812

037

26 987,32000

26 987,32000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

813

037

1 000,00000

1 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

815

037

234 035,00000

59 287,00000

40 687,00000

42 687,00000

45 687,00000

45 687,00000

 

816

037

700,00000

700,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

829

037

500,00000

500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

846

037

11 900,00000

И 900,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

847

037

1 500,00000

1 500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

1 830,91300

1 326,25000

105,26300

78,94700

155,05300

165,40000

за счет средств внебюджетных источников

815

037

701,90000

701,90000

 

 

 

 

7.1.

Развитие системы социального обслуживания в Камчатском крае

Всего

 

 

261581,13300

86 328,47000

40 792,26300

42 765,94700

45 842,05300

45 852,40000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

 

259 673,32000

84 925,32000

40 687,00000

42687,00000

45 687,00000

45 687,00000

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

 

259 673,32000

84 925,32000

40 687,00000

42 687,00000

45 687,00000

45 687,00000

 

812

037

43 367,32000

26 987,32000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

815

037

232 686,00000

57 938,00000

40 687,00000

42 687,00000

45 687,00000

45 687,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

1 205,91300

701,25000

105,26300

78,94700

155,05300

165,40000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

815

037

701,90000

701,90000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.1.1.

Формирование нормативной правовой базы, обеспечивающей совершенствование системы социального обслуживания населения в Камчатском крае

Всего

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

Финансирование не предусмотрено

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.2.

Разработка и внедрение в практику работы учреждений социального обслуживания населения норм, нормативов, стандартов предоставления социальных услуг

Всего

 

 

Финансирование не предусмотрено

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

 

за счет средств федерального бюджета

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

 

за счет средств местных бюджетов

 

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

7.1.3.

Внедрение независимой оценки качества работы учреждений, оказывающих социальные услуги в Камчатском крае

Всего

 

 

Финансирование не предусмотрено

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

 

за счет средств федерального бюджета

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

 

за счет средств местных бюджетов

 

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

7.1.4.

Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия)

Всего

 

 

27 085,32000

27 085,32000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

 

27 085,32000

27 085,32000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

 

27 085,32000

27 085,32000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

812

037

26 987,32000

26 987,32000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

815

037

98,00000

98,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.5.

Обеспечение комплексной безопасности учреждении социального обслуживания в Камчатском крае

Всего

 

 

205 246,64745

52 033,98445

35 162,26300

37 350,94700

40 347,05300

40 352,40000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

 

204 135,73445

51 332,73445

35 057,00000

37 272,00000

40 237,00000

40 237,00000

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

 

203 433,83445

50 630,83445

35 057,00000

37 272,00000

40 237,00000

40 237,00000

 

815

037

203 433,83445

50 630,83445

35 057,00000

37 272,00000

40 237,00000

40 237,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

1110,91300

701.25000

105,26300

78,94700

110,05300

115,40000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

815

037

701,90000

701,90000

 

 

 

 

7.1.6.

Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания в Камчатском крае

Всего

 

 

25 499,16555

5 209,16555

5 215,00000

4 980,00000

5 045,00000

5 050,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

 

25 404,16555

5 209,16555

5 215,00000

4 980,00000

5 000,00000

5 000,00000

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

 

25 404,16555

5 209,16555

5 215,00000

4 980,00000

5 000,00000

5 000,00000

 

815

037

25 404,16555

5 209,16555

5 215,00000

4 980,00000

5 000,00000

5 000,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

95,00000

0,00000

0,00000

0,00000

45,00000

50,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.7.

Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания в Камчатском крае

Всего

 

 

1 750,00000

0,00000

415,00000

435,00000

450,00000

450,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

 

1 750,00000

0,00000

415,00000

435,00000

450,00000

450,00000

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

 

1 750,00000

0,00000

415,00000

435,00000

450,00000

450,00000

 

815

037

1 750,00000

0,00000

415,00000

435,00000

450,00000

450,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1,8.

Проведение конкурсов среди краевых государственных учреждений социального обслуживания

Всего

 

 

2 000,00000

2 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

 

2 000,00000

2 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

 

2 000,00000

2 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

815

037

2 000,00000

2 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2,

Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО) в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы

Всего

 

 

28 841,49000

28 841,49000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

 

28 216,49000

28 216,49000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

 

И 267,49000

11 267,49000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

813

037

2 004,00000

2 004,00000

 

 

 

 

 

815

037

2 200,00000

2 200,00000

 

 

 

 

 

816

037

500,00000

500,00000

 

 

 

 

 

846

037

3 352,49000

3 352,49000

 

 

 

 

 

847

037

3 211,00000

3 211,00000

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

 

16 949,00000

16 949,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

813

037

1 000,00000

1 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

815

037

I 400,00000

1 349,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

816

037

700,00000

700,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

829

037

500,00000

500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

846

037

11 900,00000

И 900,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

847

037

1 500,00000

1 500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

625,00000

625,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.2.1.

Финансовая поддержка СОНКО в Камчатском крае

Всего

 

 

24 116,49000

24 116,49000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

 

12 350,00000

24 116,49000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

 

11 267,49000

11 267,49000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

813

037

2 004,00000

2 004,00000

 

 

 

 

 

815

037

2 200,00000

2 200,00000

 

 

 

 

 

816

037

500,00000

500,00000

 

 

 

 

 

846

037

3 352,49000

3 352,49000

 

 

 

 

 

847

037

3 211,00000

3 211,00000

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

 

12 849,00000

12 849,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

813

037

1 000,00000

1 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

815

037

1 400,00000

1 349,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

816

037

700,00000

700,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

829

037

500,00000

500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

846

037

7 250,00000

7 800,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

847

037

1 500,00000

1 500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.2.2.

Имущественная поддержка СОНКО

Всего

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

822

037

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.3.

Информационная поддержка СОНКО

Всего

 

 

820,00000

820,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

 

820,00000

820,00000

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

 

820,00000

820,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

846

037

820,00000

820,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.2.4.

Консультирование и поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев СОНКО

Всего

 

 

750,00000

750,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

 

1 050,00000

750,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

 

750,00000

750,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

846

037

1 050,00000

750,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.2.5.

Привлечение СОНКО к реализации государственной политики в социальной сфере

Всего

 

 

Финансирование не предусмотрено

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

 

за счет средств федерального бюджета

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

 

за счет средств местных бюджетов

 

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

7.2.6.

Стимулирование поддержки деятельности СОНКО и участия в ней граждан и юридических лиц

Всего

 

 

430,00000

430,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

 

430,00000

430,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

 

430,00000

430,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

846

037

430,00000

430,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7,2.7.

Поддержка деятельности СОНКО на

Всего

 

 

2 625,00000

2 625,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

 

2 000,00000

2 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы)

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

 

 

2 000,00000

2 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

846

037

2 000,00000

2 000,00000

 

 

 

 

за счет средств местных бюджетов

 

 

625,00000

625,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.2.8.

Изучение состояния некоммерческого сектора и реализации программ поддержки СОНКО в Камчатском крае

Всего

 

 

100,00000

100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

 

100,00000

100,00000

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

 

100,00000

100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

846

037

350,00000

100,00000

 

 

 

 

за счет средств местных бюджетов

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

8.

Подпрограмма 8 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"

Всего

 

 

52 794,60000

27 034,80000

25 759,80000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

 

5 694,60000

3 484,80000

2 209,80000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

 

5 694,60000

3 484,80000

2 209,80000

0,00000

0,00000

0,00000

 

814

038

2 765,00000

1 915,00000

850,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

815

038

2 869,60000

1 509,80000

1 359,80000

0,00000

0,00000

0,00000

 

847

038

60,00000

60,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы)

 

 

47 100,00000

23 550,00000

23 550,00000

0,00000

0,00000

0,00000

8,1.

Развитие социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае

Всего

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

Финансирование не предусмотрено

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2,

Содействие разрешению коллективных трудовых споров в организациях, расположенных на территории Камчатского края

Всего

 

 

Финансирование не требуется

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

 

за счет средств федерального бюджета

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

 

за счет средств местных бюджетов

 

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

Всего

 

 

Финансирование не требуется

8.3.

Содействие обеспечению трудовых прав и гарантий граждан в области оплаты труда

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

 

за счет средств федерального бюджета

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

 

за счет средств местных бюджетов

 

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

8.4.

Внедрение механизмов управления профессиональными рисками в системы управления охраной труда в организациях, расположенных на территории Камчатского края

Всего

 

 

40 140,00000

20068,00000

20072,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

 

140,00000

68,00000

72,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

 

140,00000

68,00000

72,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

815

038

140,00000

68,00000

72,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

 

 

40 000,00000

20 000,00000

20 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

8.5.

Подготовка работников по вопросам охраны труда на основе современных технологий обучения

Всего

 

 

2 246,10000

1 221,10000

1 0X5,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

 

2 246,10000

1 221,10000

1 025,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000