Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановлением Правительства Камчатского края от 21 января 2015 г. N 19-П настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу через 10 дней после дня официального опубликования названного постановления и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.
Приложение 5
к государственной программе Камчатского края
"Энергоэффективность, развитие энергетики
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей
населенных пунктов Камчатского края
коммунальными услугами и услугами по благоустройству
территорий на 2014 - 2018 годы"
Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатское края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014 - 2018 годы"
30 апреля 2014 г., 21 января 2015 г.
тыс. руб. | ||||||||||
N п/п |
Наименование государственной программы/подпрограммы/мероприятия |
|
Объем средств на реализацию программы |
|||||||
ГРБС |
ЦСР |
Всего |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1 |
Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014 - 2018 годы |
Всего |
X |
X |
35 469 584,77194 |
8 963 414,41024 |
6 697 044,26170 |
6 449 749,44200 |
5 907 481,42800 |
7 451 893,23000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
X |
X |
35 469 584,77194 |
8 963 414,41024 |
6 697 044,26170 |
6 449 749,44200 |
5 907 481,42800 |
7 451 89:5,23000 |
||
за счет средств федерального бюджета** |
X |
X |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)*** |
X |
X |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
X |
X |
33 733 614,19059 |
8 644 952,90059 |
6 335 570,56000 |
6 124 551,73000 |
5 573 076,18000 |
7 055 46.2,82000 |
||
|
804 |
|
8 130,60000 |
1 700,00000 |
1 700,00000 |
1 550,00000 |
1 630,60000 |
1 550,00000 |
||
|
808 |
|
757,80000 |
- |
300,00000 |
150,00000 |
157,80000 |
150,00000 |
||
|
810 |
|
31 156 325,27597 |
7 834 281,68597 |
5 928 225,46000 |
5 744 651,47000 |
5 173 421,14000 |
6 475 745,52000 |
||
|
822 |
|
42 000,00000 |
42 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
||
|
813 |
|
31 244,60000 |
6 450,00000 |
6 450,00000 |
5 910,00000 |
6 217,30000 |
6 217,30000 |
||
|
814 |
|
91 472,37160 |
40 947,97160 |
13 290,00000 |
12 200,00000 |
12 834,40000 |
12 20),00000 |
||
|
815 |
|
23 825,60000 |
4 940,00000 |
4 940,00000 |
4 530,00000 |
4 765,60000 |
4 650,00000 |
||
|
816 |
|
11 148,70000 |
2 280,00000 |
2 280,00000 |
2 090,00000 |
2 198,70000 |
2 300,00000 |
||
|
819 |
|
10 064,75209 |
2 084,95209 |
2 090,00000 |
1 920,00000 |
2 019,80000 |
1 950,00000 |
||
|
826 |
|
2 295,00000 |
399,00000 |
370,00000 |
500,00000 |
526,00000 |
500,00000 |
||
|
829 |
|
4 181,60000 |
870,00000 |
870,00000 |
800,00000 |
841,60000 |
800,00000 |
||
|
832 |
|
2 818,60000 |
570,00000 |
570,00000 |
550,00000 |
578,60000 |
550,00000 |
||
|
833 |
|
1 560 020,46093 |
704 100,64093 |
264 062,86000 |
264 062,86000 |
277 794,10000 |
50 000,00000 |
||
|
847 |
|
13 514,20000 |
2 810,00000 |
2 810,00000 |
2 580,00000 |
2 714,20000 |
2 600,00000 |
||
|
852 |
|
769 212,58000 |
0,00000 |
106 282,24000 |
81 837,40000 |
86092,94000 |
495 000,00000 |
||
|
848 |
|
6 602,05000 |
1 518,65000 |
1 330,00000 |
1 220,00000 |
1 283,40000 |
1 250,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
к |
X |
653 749,17165 |
247 615,89165 |
90 755,51000 |
84 540,11200 |
84 405,24800 |
146 43 2,41000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
X |
X |
10 581,09170 |
- |
10 581,09170 |
0,00000 |
0,00000 |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
X |
X |
1 071 640,31800 |
70 845,61800 |
260 137,10000 |
240 657,60000 |
250 000,00000 |
250 000,00000 |
||
1.1 |
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае" |
Всего |
X |
X |
26 974 682,50546 |
6 584 525,94546 |
5 142 291,61000 |
5 070 219,18000 |
4 476 089,49000 |
5 701 556,28000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
X |
X |
26 974 682,50546 |
6 584 525,94546 |
5142 291,61000 |
5 070 219,18000 |
4 476 089,49000 |
5 701 556,28000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
X |
X |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
X |
X |
- |
' |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе: |
X |
X |
26 891211,31546 |
6 556 920,70546 |
5 130 922,71000 |
5 057 602,74000 |
4 467 119,86000 |
5 678 645,30000 |
||
|
804 |
051 |
8 130,60000 |
1 700,00000 |
1 700,00000 |
1 550,00000 |
1 630,60000 |
1 553,00000 |
||
|
808 |
051 |
757,80000 |
0,00000 |
300,00000 |
150,00000 |
157,80000 |
15},00000 |
||
|
810 |
051 |
26 712 813,41337 |
6 520 008,10337 |
5 093 922,71000 |
5 023 602,74000 |
4 431 351,86000 |
5 643 928,00000 |
||
|
813 |
051 |
31 244,60000 |
6 450,00000 |
6 450,00000 |
5 910,00000 |
6 217,30000 |
6 217,30000 |
||
|
814 |
051 |
63 814,40000 |
13 290,00000 |
13 290,00000 |
12 200,00000 |
12 834,40000 |
12 205,00000 |
||
|
815 |
051 |
23 825,60000 |
4 940,00000 |
4 940,00000 |
4 530,00000 |
4 765,60000 |
4 653,00000 |
||
|
816 |
051 |
11 148,70000 |
2 280,00000 |
2 280,00000 |
2 090,00000 |
2 198,70000 |
2 30),00000 |
||
|
819 |
051 |
10 064,75209 |
2 084,95209 |
2 090,00000 |
1 920,00000 |
2 019,80000 |
1 950,00000 |
||
|
826 |
051 |
2 295,00000 |
399,00000 |
370,00000 |
500,00000 |
526,00000 |
500,00000 |
||
|
829 |
051 |
4 181,60000 |
870,00000 |
870,00000 |
800,00000 |
841,60000 |
80),00000 |
||
|
832 |
051 |
2 818,60000 |
570,00000 |
570,00000 |
550,00000 |
578,60000 |
55),00000 |
||
|
847 |
051 |
13 514,20000 |
2 810,00000 |
2 810,00000 |
2 580,00000 |
2 714,20000 |
2 60),00000 |
||
|
848 |
051 |
6 602,05000 |
I 518,65000 |
I 330,00000 |
1 220,00000 |
1 283,40000 |
1 25),00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
83 471,19000 |
27 605,24000 |
11 368,90000 |
12 616,44000 |
8 969,63000 |
22 910,98000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
- |
- |
- |
. |
. |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
. |
||
1.1.1 |
Основное мероприятие 1.1 "Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований в организациях с участием Камчатского края, согласно составленным энергетическим паспортам" всего, в том числе: |
Всего |
|
|
178 180,60209 |
36 912,60209 |
37 000,00000 |
34 000,00000 |
35 768,00000 |
34 500,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
178 180,60209 |
36 912,60209 |
37 000,00000 |
34 000,00000 |
35 768,00000 |
34 500,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе: |
|
|
178 180,60209 |
36 912,60209 |
37 000,00000 |
34 000,00000 |
35 768,00000 |
34 500,00000 |
||
|
804 |
051 |
8 130,60000 |
1 700,00000 |
1 700,00000 |
1 550,00000 |
1 630,60000 |
1 550,00000 |
||
|
808 |
051 |
757,80000 |
- |
300,00000 |
150,00000 |
157,80000 |
150,00000 |
||
|
813 |
051 |
31 027,30000 |
6 450,00000 |
6 450,00000 |
5 910,00000 |
6 217,30000 |
6 00)1,00000 |
||
|
814 |
051 |
63 814,40000 |
13 290,00000 |
13 290,00000 |
12 200,00000 |
12 834,40000 |
12 200,00000 |
||
|
815 |
051 |
23 825,60000 |
4 940,00000 |
4 940,00000 |
4 530,00000 |
4 765,60000 |
4 650,00000 |
||
|
816 |
051 |
И 148,70000 |
2 280,00000 |
2 280,00000 |
2 090,00000 |
2 198,70000 |
2 300,00000 |
||
|
819 |
051 |
10 064,75209 |
2 084,95209 |
2 090,00000 |
1 920,00000 |
2 019,80000 |
1 950,00000 |
||
|
826 |
051 |
2 295,00000 |
399,00000 |
370,00000 |
500,00000 |
526,00000 |
500,00000 |
||
|
829 |
051 |
4 181,60000 |
870,00000 |
870,00000 |
800,00000 |
841,60000 |
800,00000 |
||
|
832 |
051 |
2 818,60000 |
570,00000 |
570,00000 |
550,00000 |
578,60000 |
550,00000 |
||
|
847 |
051 |
13 514,20000 |
2 810,00000 |
2 810,00000 |
2 580,00000 |
2 714,20000 |
2 600,00000 |
||
|
848 |
051 |
6 602,05000 |
1 518,65000 |
I 330,00000 |
1 220,00000 |
1 283,40000 |
I 250,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
- |
- |
- |
- |
. |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
- |
|
|
|
|
|
||
1.1.2 |
Основное мероприятие 1.2 "Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований в организациях с участием муниципального образования, согласно составленным энергетическим паспортам" |
Всего |
|
|
17 346,93000 |
5 102,04000 |
1 020,41000 |
3 061,22000 |
3 061,22000 |
5 102,04000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
17 346,93000 |
5 102,04000 |
1 020,41000 |
3 061,22000 |
3 061,22000 |
5 102,04000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (|планируемые объемы обязательств) |
|
|
- |
* |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
051 |
17 000,00000 |
5 000,00000 |
1 000,00000 |
3 000,00000 |
3 000,00000 |
5 000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
346,93000 |
102,04000 |
20,41000 |
61,22000 |
61,22000 |
102,04000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
- |
- |
- |
. |
- |
. |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
. |
||
1.1.3 |
Основное мероприятие 1.3 "Проведение мероприятии, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей" |
Всего |
|
|
2 292 430,03982 |
387 518,69982 |
386 832,29000 |
416 536,33000 |
438 277,41000 |
663 26-5,31000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
2 292 430,03982 |
387 518,69982 |
386 832,29000 |
416 536,33000 |
438 277,41000 |
663 265,31000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
051 |
2 246 581,42982 |
379 768,32982 |
379 095,64000 |
408 205,60000 |
429 511,86000 |
650 000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
45 848,61000 |
7 750,37000 |
7 736,65000 |
8 330,73000 |
8 765,55000 |
13 265,31000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.1.4 |
Основное мероприятие 1.4 "Мероприятия, направленные на проведение технического учета и инвентаризации объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов" |
Всего |
|
|
34 693,88000 |
5 102,04000 |
- |
2 040,82000 |
2 040,82000 |
25 510,20000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
34 693,88000 |
5 102,04000 |
- |
2 040,82000 |
2 040,82000 |
25 51),20000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
> |
- |
- |
. |
||
за счет средств федерального бюджета (|планируемые объемы обязательств) |
|
|
- |
- |
| |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
051 |
34 000,00000 |
5 000,00000 |
- |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
25 000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
693,88000 |
102,04000 |
- |
40,82000 |
40,82000 |
510,20000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.1.5 |
Основное мероприятие 1.5 "Модернизация систем энерго-, теплоснабжения и объектов коммунально-бытового назначения на территории Камчатского края" |
Всего |
|
|
507 430,93790 |
66 434,97790 |
42 895,96000 |
- |
- |
398 100,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
507430,93790 |
66 434,97790 |
42 895,96000 |
- |
- |
398 100,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
051 |
497 282,31790 |
65 106,27790 |
42 038,04000 |
- |
|
390 13:S,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
10 148,62000 |
1 328,70000 |
857,92000 |
- |
- |
7 962,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.1.5.1 |
Основное мероприятие 1.5.1 "Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в жилищно-коммунальной сфере" |
Всего |
|
|
381 260,16647 |
377 260,16647 |
|
|
|
|
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
381 260,16647 |
377 260,16647 |
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
051 |
381 260,16647 |
377 260,16647 |
|
2 000,00000 |
2 000,00000 |
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.5.2 |
Основное мероприятие 1.5.2 "Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку резервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения" |
Всего |
|
|
14 009,14000 |
|
8 163,26531 |
3 070,55102 |
3 061,22449 |
|
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
14 009,14000 |
- |
8 163,26531 |
3 070,55102 |
3 061,22449 |
|
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
051 |
14 009,14000 |
|
8 000,00000 |
3 009,14000 |
3 000,00000 |
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
285,90082 |
|
163,26531 |
61,41102 |
61,22449 |
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.6 |
Основное мероприятие 1.6 "Проведение мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах в Камчатском крае, индивидуальных приборов учета на объектах муниципального жилищного фонда и в жилых помещениях, находящихся в собственности граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, узлов учета коммунальных ресурсов на источниках тепло-, водоснабжения" |
Всего |
|
|
104 121,55422 |
40 346,04422 |
- |
5 102,04000 |
5 102,04000 |
53 571,43000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
104 121,55422 |
40 346,04422 |
- |
5 102,04000 |
5 102,04000 |
53 571,43000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
051 |
102 039,12422 |
39 539,12422 |
- |
5 000,00000 |
5 000,00000 |
52 500,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
2 082,43000 |
806,92000 |
- |
102,04000 |
102,04000 |
1 071,43000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
* |
- |
* |
' |
|
| |
||
1.1.7 |
Основное мероприятие 1.7 "Проведение мероприятий по организационно-правовому и информационному обеспечению энергосбережения и повышения энергетической эффективности и реализации региональной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Камчатском крае и внедрение технического обслуживания электронной системы отчетности" |
Всего |
|
|
8 000,00000 |
1 950,00000 |
1 850,00000 |
1 350,00000 |
1 350,00000 |
1 500,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
8 000,00000 |
1 950,00000 |
1 850,00000 |
1 350,00000 |
1 350,00000 |
1 500,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
051 |
8 000,00000 |
1 950,00000 |
1 850,00000 |
1 350,00000 |
1 350,00000 |
1 500,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
051 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
051 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
051 |
| |
| |
|
- |
|
' |
||
1.1.8 |
Основное мероприятие 1.8 "Проведение мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края" |
Всего |
|
|
223 712,88763 |
223 712,88763 |
- |
. |
- |
- |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
223 712,88763 |
223 712,88763 |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств Федерального бюджета |
|
|
- |
- |
. |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
051 |
219 238,62763 |
219 238.62763 |
- |
. |
|
. |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
4 474,26000 |
4 474.26000 |
|
. |
. |
- |
||
за счет средств внебюджетных Фондов |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
- |
- |
| |
* |
- |
- |
||
1.1.9 |
Основное мероприятие 1.9 "Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений" |
Всего |
|
|
993 823,51138 |
652 045,70138 |
137 696,18000 |
204 081,63000 |
- |
. |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
993 823,51138 |
652 045,70138 |
137 696,18000 |
204 081,63000 |
- |
- |
||
за счет средств Федерального бюджета |
|
|
- |
- |
. |
- |
- |
. |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
. |
- |
. |
. |
. |
. |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
051 |
973 947,05138 |
639 004.79138 |
134 942,26000 |
200 000,00000 |
|
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
19 876,46000 |
13 040,91000 |
2 753.92000 |
4 081.63000 |
|
. |
||
за счет средств внебюджетных Фондов |
|
|
- |
- |
. |
. |
- |
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.1.10 |
Основное мероприятие 1.10 "Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" |
Всего |
|
|
4 634 591,75900 |
832 284,75900 |
917 439,00000 |
921 238,00000 |
921 640,00000 |
1 041 990,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
4 634 591,75900 |
832 284,75900 |
917 439,00000 |
921 238,00000 |
921 640,00000 |
1 041 990,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
. |
- |
. |
. |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
. |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
051 |
4 634 591,75900 |
832 284.75900 |
917 439,00000 |
921 238,00000 |
921 640,00000 |
1 041 990,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
- |
- |
. |
. |
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
- |
- |
- |
- |
|
. |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
- |
- |
. |
|
. |
. |
||
1.1.11 |
Основное мероприятие 1.11 "Предоставление субсидий муниципальным районам (городским округам) в Камчатском крае на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае при выполнении органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае полномочий по отдельным вопросам местного значения" |
Всего |
|
|
587 864,44000 |
587 864,44000 |
- |
- |
. |
. |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
587 864,44000 |
587 864,44000 |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
. |
. |
- |
||
за счет средств Федерального бюджета |
|
|
- |
|
- |
|
. |
. |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
051 |
587 864,44000 |
587 864,44000 |
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
. |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
- |
- |
- |
. |
. |
. |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.12 |
Основное мероприятие 1.12. "Субсидии предприятиям коммунального комплекса в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием потребителям коммунальных услуг по льготным (сниженным) тарифам" |
Всего |
|
|
16 880 172,00000 |
3 260 722,00000 |
3 600 000,00000 |
3 477 800,00000 |
3 063 850,00000 |
3 477 800,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
16 880 172,00000 |
3 260 722,00000 |
3 600 000,00000 |
3 477 800,00000 |
3 063 850,00000 |
3 477 80),00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
. |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
. |
- |
. |
|
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
051 |
16 880 172,00000 |
3 260 722,00000 |
3 600 000,00000 |
3 477 800.00000 |
3 063 850,00000 |
3 477 80X00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
- |
- |
- |
. |
. |
. |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
- |
- |
- |
- |
. |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
- |
- |
- |
. |
. |
- |
||
1.1.13 |
Основное мероприятие 1.13 "Субсидия исполнителям коммунальных услуг в целях возмещения затрат или недополученных доходов, возникших в результате приведения размера платы граждан за отопление в соответствие с предельными уровнями изменения размера платы граждан за отопление в 2014 году" |
Всего |
|
|
86 097,57000 |
76 539,80000 |
9 557,77000 |
. |
|
- |
Всего, в том числе бет учета планируемых объемов обязательств |
|
|
86 097,57000 |
76 539,80000 |
9 557,77000 |
- |
| |
* |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
. |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
- |
. |
. |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
051 |
86 097,57000 |
76 539,80000 |
9 557,77000 |
|
- |
. |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
- |
- |
. |
- |
. |
. |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
- |
- |
- |
- |
|
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.1.14 |
Основное мероприятие 1.14 "Субсидия предприятиям коммунального комплекса в целях возмещения затрат, связанных с выработкой тепловой энергии на обогрев трубопроводов холодного водоснабжения" |
Всего |
|
|
- |
- |
- |
. |
- |
- |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
051 |
- |
|
- |
- |
- |
. |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
. |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.1.15 |
Основное мероприятие 1.15 "Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на возмещение недополученных доходов, связанных с фактическим превышением объемов тепловой энергии, потребленной на нагрев воды в открытой системе теплоснабжения для целей горячего водоснабжения, над расчетной величиной, указанной в тарифных решениях на горячее водоснабжение в открытой системе теплоснабжения на регулируемый период" |
Всего |
|
|
30 729,78695 |
30 729,78695 |
- |
- |
- |
. |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
30 729,78695 |
30 729,78695 |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
- |
- |
- |
- |
| |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
051 |
30 729,78695 |
30 729,78695 |
- |
- |
- |
. |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.2 |
Подпрограмма 2 "Чистая вода в Камчатском крае" |
Всего |
|
|
1 717 728,75123 |
455 686,18123 |
265 879,48000 |
137 181,25000 |
132 910,29000 |
726 071,55000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
1 717 728,75123 |
455 686,18123 |
265 879,48000 |
137 181,25000 |
132 910,29000 |
726 071,55000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
- |
. |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
- |
- |
- |
- |
* |
- |
||
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе: |
|
|
1 688 936,48123 |
452 134,76123 |
260 561,89000 |
134 437,63000 |
130 252,08000 |
711 550,12000 |
||
|
810 |
052 |
1 646 936,48123 |
410 134,76123 |
260 561,89000 |
134 437,63000 |
130 252,08000 |
711 550,12000 |
||
|
822 |
052 |
42 000,00000 |
42 000,00000 |
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
28 792,27000 |
3 551,42000 |
5 317,59000 |
2 743,62000 |
2 658,21000 |
14 521,43000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.2.1 |
Основное мероприятие 2.1 "Проведение технических мероприятий, направленных на решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения" |
Всего |
|
|
36 056,01316 |
19 185,60316 |
- |
6 122,45000 |
7 165,31000 |
3 58:1,65000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
36 056,01316 |
19 185,60316 |
- |
6 122,45000 |
7 165,31000 |
3 58:1,65000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
. |
. |
. |
- |
. |
. |
||
за счет средств Федерального бюджета |
|
|
- |
- |
. |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
052 |
35 334,89316 |
18 801.89316 |
|
6 000,00000 |
7 022,00000 |
3 51,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
721,12000 |
383.71000 |
- |
122.45000 |
143,31000 |
7.65000 |
||
за счет средств внебюджетных Фондов |
|
|
- |
. |
- |
- |
. |
. |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
. |
||
1.2.2 |
Основное мероприятие 2.2 "Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения" |
Всего |
|
|
187 121,00749 |
80 533,31749 |
17 342,82000 |
28 719,62000 |
23 605,15000 |
36 920,10000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
187 121,00749 |
80 533,31749 |
17 342,82000 |
28 719,62000 |
23 605,15000 |
36 920,10000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
- |
- |
- |
- |
|
- |
||
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе: |
|
052 |
183 378,58749 |
78 922,64749 |
16 995,96000 |
28 145,23000 |
23 133,05000 |
36 181,70000 |
||
|
810 |
052 |
141 378,58749 |
36 922,64749 |
16 995,96000 |
28 145,23000 |
23 133,05000 |
36 181,70000 |
||
|
822 |
052 |
42 000,00000 |
42 000,00000 |
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
3 742,42000 |
1 610,67000 |
346,86000 |
574,39000 |
472,10000 |
735,40000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
- |
- |
- |
. |
|
- |
||
1.2.3 |
Основное мероприятие 2.3 "Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоотведения" |
Всего |
|
|
1 216 436,26338 |
77 851,79338 |
248 536,66000 |
102 339,18000 |
102 139,83000 |
685 568,80000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
1 216 436,26338 |
77 851,79338 |
248 536,66000 |
102 339,18000 |
102 139,83000 |
685 568,80000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
. |
. |
. |
. |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
. |
, |
- |
. |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
052 |
1 192 107,53338 |
76 294.75338 |
243 565.93000 |
100 292,40000 |
100 097,03000 |
671 857,42000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
24 328,73000 |
1 557,04000 |
4 970,73000 |
2 046,78000 |
2 042,80000 |
13 711,38000 |
||
за счет средств внебюджетных Фондов |
|
|
- |
- |
- |
. |
- |
. |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
- |
- |
. |
. |
- |
- |
||
1.2.4 |
Основное мероприятие 2.4 "Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в сфере водопроводно-канализационного хозяйства Камчатского края" |
Всего |
|
|
278 115,46720 |
278 115,46720 |
- |
- |
. |
. |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
291 137,46720 |
278 115,46720 |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
|
. |
. |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
. |
. |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
052 |
291 137,46720 |
278 115,46720 |
- |
6 000,00000 |
7 022,00000 |
. |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
. |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
- |
- |
. |
. |
- |
. |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
- |
- |
- |
. |
. |
- |
||
1.3 |
Подпрограмма 3 "Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае" |
Всего |
|
|
3 318 126,86655 |
1 367 967,98655 |
444 414,12000 |
415 08031200 |
436 664,44800 |
654 000,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
3 318 126,86655 |
1367 967,98655 |
444 414,12000 |
415 080,31200 |
436 664,44800 |
654 000,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
- |
|
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе: |
|
|
2 778 735,37290 |
1 153 602,97290 |
370 345,10000 |
345 900,26000 |
363 887,04000 |
545 000,00000 |
||
|
810 |
|
421 844,36037 |
421 844,36037 |
- |
- |
- |
- |
||
|
814 |
|
27 657,97160 |
27 657,97160 |
|
|
|
|
||
|
833 |
|
1 560 020,46093 |
704 100,64093 |
264 062,86000 |
264 062,86000 |
277 794,10000 |
50 000,00000 |
||
|
852 |
|
769 212,58000 |
|
106 282,24000 |
81 837,40000 |
86 092,94000 |
495 000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
539 391,49365 |
214 365,01365 |
74 069,02000 |
69 180,05200 |
72 777,40800 |
109 000,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.3.1 |
Основное мероприятие 3.1 "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Камчатского края (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним" |
Всего |
|
|
1 762 250,34521 |
735 146.56121 |
316 875,43200 |
316 875,43200 |
333 352,92000 |
60 000,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
1 762 250,34521 |
735 146,56121 |
316 875,43200 |
316 875,43200 |
333 352,92000 |
60 000,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
- |
. |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
. |
- |
- |
- |
. |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
833 |
053 |
1 483 443,42741 |
627 523.60741 |
264 062,86000 |
264 062,86000 |
277 794.10000 |
50 000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
278 806,91780 |
107 622,95380 |
52 812,57200 |
52 812.57200 |
55 558,82000 |
10 000,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
- |
- |
. |
- |
- |
. |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
- |
- |
. |
- |
- |
- |
||
1.3.1.I |
Основное мероприятие 3.1.1 "Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на оплату работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования" |
Всего |
|
|
76 577,03352 |
76 577,03352 |
- |
. |
. |
- |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
76 577,03352 |
76 577,03352 |
| |
- |
- |
* |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
. |
. |
. |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
. |
- |
|
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
833 |
053 |
76 577,03352 |
76 577.03352 |
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
- |
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
- |
- |
- |
- |
. |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.3.2 |
Основное мероприятие 3.2 "Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение муниципальных образований в Камчатском крае" |
Всего |
|
|
37 131,05830 |
10 246,58230 |
3 443,54400 |
2 651,52000 |
2 789,41200 |
18 000,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
37 131,05830 |
10 246,58230 |
3 443,54400 |
2 651,52000 |
2 789,41200 |
18 000,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
- |
|
- |
||
за счет средств Федерального бюджета |
|
|
- |
- |
. |
. |
. |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
053 |
6 030,36500 |
6 030,36500 |
- |
. |
. |
. |
||
|
852 |
053 |
22 403,73000 |
|
2 869,62000 |
2 209,60000 |
2 324.51000 |
15 000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
8 696,96330 |
4 216,21730 |
573,92400 |
441.92000 |
464,90200 |
3 000.00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
- |
- |
- |
- |
|
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
- |
- |
- |
. |
- |
- |
||
1.3.3 |
Основное мероприятие 3.3 "Ремонт и реконструкция элементов архитектуры ландшафта" |
Всего |
|
|
321 052,40981 |
108 258,86981 |
35 965,90800 |
27 693,78000 |
29 133,85200 |
120 000,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
321 052,40981 |
108 258,86981 |
35 965,90800 |
27 693,78000 |
29 133,85200 |
120 000,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
. |
. |
. |
|
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
. |
- |
. |
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
053 |
88 266,50447 |
88 266.50447 |
- |
. |
. |
. |
||
|
852 |
053 |
177 327,95000 |
|
29 971,59000 |
23 078,15000 |
24 278.21000 |
100 000.00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
55 457,95534 |
19 992,36534 |
5 994,31800 |
4 615.63000 |
4 855,64200 |
20 000,00000 |
||
за счет средств внебюджетных Фондов |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
- |
- |
- |
- |
|
- |
||
1.3.4 |
Основное мероприятие 3.4 "Приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники, устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров, благоустройство муниципальных бюджетных учреждений, расположенных в муниципальных образованиях в Камчатском крае" |
Всего |
|
|
179 344,26368 |
92 340,71168 |
19 768,50000 |
15 221,76000 |
16 013,29200 |
36 000,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
179 344,26368 |
92 340,71168 |
19 768,50000 |
15 221,76000 |
16 013,29200 |
36 000,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
. |
. |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
. |
. |
- |
. |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
053 |
69 701,36468 |
69 701,36468 |
- |
- |
- |
. |
||
|
852 |
053 |
72 502,96000 |
|
16 473,75000 |
12 684,80000 |
13 344.41000 |
30 000.00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
37 139,93900 |
22 639,34700 |
3 294,75000 |
2 536,96000 |
2 668.88200 |
6 000,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
- |
- |
- |
- |
. |
. |
||
1.3.4.1 |
Основное мероприятие 3.4.1 "Благоустройство жилых районов" |
Всего |
|
|
7 200,00000 |
7 200,00000 |
|
|
|
|
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
7 200,00000 |
7 200,00000 |
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
053 |
6 000,00000 |
6 000,00000 |
|
|
|
|
||
|
852 |
053 |
- |
|
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
1 200,00000 |
1 200,00000 |
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.3.5 |
Основное мероприятие 3.5 "Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения" |
Всего |
|
|
385 107,92262 |
118 895,48262 |
33 415,14000 |
25 729,68000 |
27 067,62000 |
180 000,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
385 107,92262 |
118 895,48262 |
33 415,14000 |
25 729,68000 |
27 067,62000 |
180 000,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
. |
- |
- |
. |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств^ |
|
|
- |
- |
|
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
053 |
99 847,79209 |
99 847,79209 |
- |
. |
. |
- |
||
|
852 |
053 |
221 843,70000 |
|
27 845.95000 |
21 441,40000 |
22 556,35000 |
150 000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
63 416,43053 |
19 047,69053 |
5 569.19000 |
4 288,28000 |
4 511.27000 |
30 000,00000 |
||
за счет средств внебюджетных Фондов |
|
|
, |
. |
. |
. |
- |
. |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
> |
||
1.3.5.1 |
Основное мероприятие 3.5.1 "Реконструкция уличных сетей наружного освещения" |
Всего |
|
|
9 997,94001 |
9 997,94001 |
- |
- |
- |
|
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
9 997,9400! |
9 997,94001 |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
053 |
7 998,3520! |
7 998,35201 |
|
|
|
|
||
|
852 |
053 |
- |
|
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
I 999,58800 |
1 999,58800 |
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.3.6 |
Основное мероприятие 3.6. "Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт и устройство ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов" |
Всего |
|
|
323 724,69964 |
110 819,19964 |
12 753,86400 |
9 820.48800 |
0 331,14800 |
180 000,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
323 724,69964 |
110 819,19964 |
12 753,86400 |
9 820,48800 |
10331,14800 |
180 000,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
. |
. |
. |
||
за счет средств федерального бюджета (плакируемые объемы обязательств) |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
053 |
87 829,34238 |
87 829.34238 |
- |
. |
|
|
||
|
852 |
053 |
177 421,25000 |
|
10 628,22000 |
8 183,74000 |
8 609,29000 |
150 000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
58 474,10726 |
22 989.85726 |
2 125,64400 |
1 636.74800 |
I 721,85800 |
30 000,00000 |
||
за счет средств внебюджетных Фондов |
|
|
- |
- |
- |
- |
. |
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
- |
- |
- |
|
|
. |
||
1.3.6.1 |
Основное мероприятие 3.6. 1 "Реконструкция мест массового отдыха населения" |
Всего |
|
|
5 890,33125 |
5 89033125 |
. |
- |
. |
- |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
5 890,33125 |
5 890,33125 |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
053 |
4 712,26500 |
4 712.26500 |
|
|
|
|
||
|
852 |
053 |
- |
|
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
I 178,06625 |
1 178.06625 |
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.3.7 |
Основное мероприятие 3.7 "Устройство, проектирование, восстановление детских и других придомовых площадок" |
Всего |
|
|
182 192,89091 |
64 937,3029! |
22 191,73200 |
17 087,65200 |
17 976,20400 |
60 000,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
182 192,89091 |
64 937,30291 |
22 191,73200 |
17 087,65200 |
17 976,20400 |
60 000,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
. |
. |
. |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
* |
- |
' |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
053 |
51 458,37474 |
51458,37474 |
- |
- |
. |
- |
||
|
852 |
053 |
97 712,99000 |
|
18 493,11000 |
14 239,71000 |
14 980,17000 |
50 000.00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
33 021,52617 |
13 478,92817 |
3 698,62200 |
2 847,94200 |
2 996.03400 |
10 000,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
- |
- |
- |
|
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
- |
. |
|
. |
- |
||
1.3.8 |
Основное мероприятие 3.8 "Благоустройство территорий учреждений здравоохранения Камчатского края" |
Всего |
|
|
27 657,97160 |
27 657.97160 |
. |
|
. |
- |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
27 657,97160 |
27 657,97160 |
- |
* |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
814 |
053 |
27 657,97160 |
27 657,97160 |
. |
. |
. |
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных Фондов |
|
|
|
|
. |
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.4 |
Подпрограмма 4 "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае" |
Всего |
|
|
2 865 771,05870 |
440 503,60700 |
726 309,45170 |
707 408,20000 |
741 549,80000 |
250 000,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
2 865 771,05870 |
440 503,60700 |
726 309,45170 |
707 408,20000 |
741 549,80000 |
250 000,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
- |
- |
|
. |
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
. |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
054 |
1 781 455,43100 |
367 563,77100 |
455 591,26000 |
466 750,60000 |
491 549,80000 |
. |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
2 094,21800 |
2 094,21800 |
- |
- |
|
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
10 581,09170 |
- |
10 581,09170 |
. |
. |
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
1 071 640,31800 |
70 845,61800 |
260 137,10000 |
240 657,60000 |
250 000,00000 |
250 000,00000 |
||
1.4.1 |
Основное мероприятие 4.1 "Предоставление субсидий на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в связи с установлением минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае, а также в целях стимулирования деятельности по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае" |
Всего |
|
|
2 719 019,35600 |
329 237.89600 |
699 123,86000 |
703 657,60000 |
737 000,00000 |
250 000,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
2 719 019,35600 |
329 237,89600 |
699 123,86000 |
703 657,60000 |
737 000,00000 |
250 000,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
. |
- |
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
* |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
054 |
1 645 742,76000 |
256 556.00000 |
439 186,76000 |
463 000,00000 |
487 000.00000 |
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
2 094,21800 |
2 094,21800 |
|
|
- |
|
||
за счет средств внебюджетных Фондов |
|
|
. |
|
|
. |
. |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
1 071 182,37800 |
70 587,67800 |
259 937,10000 |
240 657,60000 |
250 000,00000 |
250 000,00000 |
||
1.4.2 |
Основное мероприятие 4.2 "Предоставление субсидии некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края" в целях обеспечения проведения мероприятий, направленных на просвещение граждан в области жилищного законодательства |
Всего |
|
|
13 630,64000 |
2 100,00000 |
3 230,24000 |
3 750,60000 |
4 549,80000 |
- |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
13 630,64000 |
2 100,00000 |
3 230,24000 |
3 750,60000 |
4 549,80000 |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
. |
- |
. |
. |
. |
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
- |
|
|
|
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
054 |
13 630,64000 |
2 100.00000 |
3 230,24000 |
3 750,60000 |
4 549,80000 |
- |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
- |
|
|
. |
. |
|
||
за счет средств внебюджетных Фондов |
|
|
- |
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.4.3 |
Основное мероприятие 4.3 "Предоставление субсидии на обеспечение административно- хозяйственной деятельности некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края" |
Всего |
|
|
77 216,60000 |
77 216,60000 |
- |
- |
. |
. |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
77 216,60000 |
77 216,60000 |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
. |
- |
. |
. |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
- |
|
|
|
- |
' |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
054 |
77 216,60000 |
77 216,60000 |
|
|
|
. |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
- |
|
|
- |
- |
. |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
- |
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.4.4 |
Основное мероприятие 4.4 "Предоставление субсидий на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах за счет средств краевого бюджета и средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно коммунального хозяйства" |
Всего |
|
|
55 904,46270 |
31 949,11100 |
23 955,35170 |
|
. |
- |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
55 904,46270 |
31 949,11100 |
23 955,35170 |
- |
" |
- |
||
за счет средств Федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
. |
- |
. |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
- |
|
|
|
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
054 |
44 865,43100 |
31 691,17100 |
13 174,26000 |
|
|
. |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
. |
|
|
. |
. |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
10 581,09170 |
|
10 581,09170 |
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
457,94000 |
257.94000 |
200,00000 |
|
|
|
||
1.5 |
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы" |
Всего |
|
|
593 275,59000 |
114 730,69000 |
118 149,60000 |
119 860,50000 |
120 267,40000 |
120 267,40000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
593 275,59000 |
114 730,69000 |
118 149,60000 |
119 860,50000 |
120 267,40000 |
120 267,40000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
- |
- |
. |
- |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств-) |
|
|
- |
- |
- |
|
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
055 |
593 275,59000 |
114 730,69000 |
118 149,60000 |
119 860,50000 |
120 267,40000 |
120 267,40000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
- |
- |
. |
. |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
- |
- |
- |
|
. |
. |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
. |
. |
. |
- |
- |
- |
||
1.5.1 |
Основное мероприятие 5.1 "Обеспечение деятельности Министерства, как ответственного исполнителя Программы" |
Всего |
|
|
418 614,89300 |
80 855,86300 |
83 933,03000 |
84 337,40000 |
84 744,30000 |
84 744,30000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
418 614,89300 |
80 855,86300 |
83 933,03000 |
84 337,40000 |
84 744,30000 |
84 744,30000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
- |
. |
. |
|
. |
. |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
055 |
418 614,89300 |
80 855,86300 |
83 933,03000 |
84 337,40000 |
84 744,30000 |
84 744,30000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
- |
- |
- |
- |
. |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
- |
- |
- |
. |
|
. |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
- |
- |
- |
. |
- |
- |
||
1.5.2 |
Основное мероприятие 5.2 "Обеспечение деятельности подведомственных организаций" |
Всего |
|
|
174 660,69700 |
33 874,82700 |
34 216,57000 |
35 523,10000 |
35 523,10000 |
35 523,10000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
174 660,69700 |
33 874,82700 |
34 216,57000 |
35 523,10000 |
35 523,10000 |
35 523,10000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
. |
. |
- |
|
. |
- |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
- |
- |
- |
|
- |
- |
||
за счет средств краевого бюджета |
810 |
055 |
174 660,69700 |
33 874.82700 |
34 216,57000 |
35 523,10000 |
35 523,10000 |
35 523.10000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
. |
. |
- |
. |
. |
- |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
- |
- |
- |
. |
- |
- |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.