Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
9. Приложение 4 изложить в следующей редакции:
"Приложение 4
к государственной программе Камчатского края
"Социальная поддержка граждан в Камчатском крае
на 2015 - 2018 годы"
Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015 - 2018 годы"
тыс. руб. | |||||||||
N п/п |
Наименование государственной программы/подпрограммы/мероприятия |
|
Код бюджетной классификации |
Объем средств на реализацию программы |
|||||
ГРБС |
ЦСР |
Всего |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015 - 2018 годы" |
Всего |
|
|
29 521 627,79463 |
6 353 242,44989 |
6 879 962,07000 |
8 865 565,86350 |
7 422 857,41124 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
26 618 293,39539 |
6 324 913,34989 |
6 851 012,17000 |
7 461 809,00000 |
5 980 558,87550 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
3 687 658,71172 |
1 171 994,61172 |
1 233 506,80000 |
1 282 157,30000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
2 815 918,59924 |
0,00000 |
0,00000 |
1 373 620,06350 |
5 442 298,53574 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
22 930 634,68367 |
5 152 918,73817 |
5 617 505,37000 |
6 179 651,70000 |
5 980 558,87550 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
|
87 415,80000 |
28 329,10000 |
28 949,90000 |
30 136,80000 |
0,00000 |
||
1. |
Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае" |
Всего |
|
|
143 347,05000 |
34 209,05000 |
36 219,30000 |
37 620,00000 |
35 298,70000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
143 255,35000 |
34 117,35000 |
36 219,30000 |
37 620,00000 |
35 298,70000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
031 |
143 255,35000 |
34 117,35000 |
36 219,30000 |
37 620.00000 |
35 298,70000 |
||
|
813 |
031 |
390,00000 |
120,00000 |
130,00000 |
140,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
031 |
123 972,40000 |
29 643,70000 |
30 426,30000 |
31 485,40000 |
32 417,00000 |
||
|
816 |
031 |
7 517,90000 |
1 062,00000 |
2 371,30000 |
2 494,60000 |
1 590,00000 |
||
|
846 |
031 |
6 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
031 |
5 375,05000 |
1 291,65000 |
1 291,70000 |
1 500,00000 |
1 291,70000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
|
91,70000 |
91,70000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.1. |
Основное мероприятие 1.1 "Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста" |
Всего |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.2. |
Основное мероприятие 1.2 "Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста" |
Всего |
|
|
6 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
6 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
031 |
6 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
031 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
846 |
031 |
6 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
815 |
031 |
0,00000 |
|
|
|
|
||
1.3. |
Основное мероприятие 1.3 "Укрепление здоровья граждан пожилого возраста" |
Всего |
|
|
128 435,75000 |
30 543,65000 |
31 568,00000 |
32 835,40000 |
33 488,70000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
128 435,75000 |
30 543,65000 |
31 568,00000 |
32 835,40000 |
33 488,70000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
031 |
128 435,75000 |
30 543,65000 |
31 568,00000 |
32 835,40000 |
33 488,70000 |
||
|
815 |
031 |
123 060,70000 |
29 252,00000 |
30 276,30000 |
31 335,40000 |
32 197,00000 |
||
|
847 |
031 |
5 375,05000 |
1 291,65000 |
1 291,70000 |
1 500,00000 |
1 291,70000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.4. |
Основное мероприятие 1.4 "Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста" |
Всего |
|
|
2 999,40000 |
681,40000 |
880,00000 |
890,00000 |
548,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
2 907,70000 |
589,70000 |
880,00000 |
890,00000 |
548,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
031 |
2 907,70000 |
589,70000 |
880,00000 |
890,00000 |
548,00000 |
||
|
813 |
031 |
390,00000 |
120,00000 |
130,00000 |
140,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
031 |
91,70000 |
91,70000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
031 |
2 426,00000 |
378,00000 |
750,00000 |
750,00000 |
548,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
031 |
91,70000 |
91,70000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
031 |
91,70000 |
91,70000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.5. |
Основное мероприятие 1,5 "Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста" |
Всего |
|
|
5 711,90000 |
934,00000 |
1 721,30000 |
1 844,60000 |
1 212,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
5 711,90000 |
934,00000 |
1 721,30000 |
1 844,60000 |
1 212.00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
031 |
5 711,90000 |
934,00000 |
1 721,30000 |
1 844,60000 |
1 212,00000 |
||
|
815 |
031 |
620,00000 |
250,00000 |
100,00000 |
100,00000 |
170,00000 |
||
|
816 |
031 |
5 091,90000 |
684,00000 |
1 621,30000 |
1 744,60000 |
1 042,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.6. |
Основное мероприятие 1.6 "Методическое и информационное сопровождение Подпрограммы 1" |
Всего |
|
|
200,00000 |
50,00000 |
50,00000 |
50,00000 |
50,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
200,00000 |
50,00000 |
50,00000 |
50,00000 |
50,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
031 |
200,00000 |
50,00000 |
50,00000 |
50,00000 |
50,00000 |
||
|
815 |
031 |
200,00000 |
50,00000 |
50,00000 |
50,00000 |
50,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
||
2. |
Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" |
Всего |
|
|
20 512 447,65363 |
4 503 164,63589 |
4 827 496,65000 |
6 470 707,15350 |
4 711 079,21424 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
815 |
032 |
17 696 529,05439 |
4 503 164,63589 |
4 827 496,65000 |
5 097 087,09000 |
3 268 780,67850 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
032 |
3 657 739,69972 |
1 142 742,59972 |
1 233 173,30000 |
1 281 823,80000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
815 |
032 |
2 815 918,59924 |
0,00000 |
0,00000 |
1 373 620,06350 |
3 442 298,53574 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
032 |
14 038 789,35467 |
3 360 422,03617 |
3 594 323,35000 |
3 815 263,29000 |
3 268 780,67850 |
||
|
815 |
032 |
13 441 300,03427 |
3 252 045,65577 |
3 355 848,00000 |
3 564 625,70000 |
3 268 780,67850 |
||
|
810 |
032 |
597 489,32040 |
108 376,38040 |
238 475,35000 |
250 637,59000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
815 |
032 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
815 |
032 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2.1. |
Основное мероприятие 2.1 "Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством" |
Всего |
|
|
4 827 185.19850 |
885 160,60000 |
939 277,60000 |
1 883 841,37000 |
1 118 905,62850 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
2 924 861,51850 |
885 160,60000 |
939 277,60000 |
955 877,10000 |
144 546,21850 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
032 |
2 410 458,30000 |
763 026,80000 |
815 614,60000 |
831 816,90000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
1 902 323,68000 |
0,00000 |
0,00000 |
927 964,27000 |
974 359,41000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
514 403,21850 |
122 133,80000 |
123 663,00000 |
124 060,20000 |
144 546,21850 |
||
|
815 |
032 |
514 403,21850 |
122 133,80000 |
123 663,00000 |
124 060,20000 |
144 546,21850 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
815 |
032 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
815 |
032 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2.2. |
Основное мероприятие 2.2 "Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края" |
Всего |
|
|
7 697 492,93000 |
1 819 406,23000 |
1 932 052.00000 |
2 027 807,90000 |
1 918 226,80000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
7 697 492,93000 |
1 819 406,23000 |
1 932 052,00000 |
2 027 807,90000 |
1 918 226,80000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
7 697 492,93000 |
1 819 406,23000 |
1 932 052,00000 |
2 027 807,90000 |
1 918 226,80000 |
||
|
815 |
032 |
7 697 492,93000 |
1 819 406,23000 |
1 932 052,00000 |
2 027 807.90000 |
1 918 226,80000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
||
2.3. |
Основное мероприятие 2.3 "Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" |
Всего |
|
|
1 617 368,64777 |
493 446,34777 |
381 905.50000 |
389 052,80000 |
352 964,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
1 617 368,64777 |
493 446,34777 |
381 905.50000 |
389 052,80000 |
352 964,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
586,09972 |
586,09972 |
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
1 617 368,64777 |
493 446,34777 |
381 905,50000 |
389 052,80000 |
352 964,00000 |
||
|
815 |
032 |
1 617 368,64777 |
493 446,34777 |
381 905,50000 |
389 052,80000 |
352 964,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
||
2.4. |
Основное мероприятие 2.4 "Реализация мер социальной поддержки семей с детьми" |
Всего |
|
|
6 192 418,52964 |
1 255 285,05040 |
1 533 404,05000 |
2 127 114,18350 |
1 276 615,24574 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
5 278 823,61040 |
1 255 285,05040 |
1 533 404,05000 |
1 681 458,39000 |
808 676,12000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
032 |
1 246 695,30000 |
379 129,70000 |
417 558,70000 |
450 006,90000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
815 |
032 |
913 594,91924 |
0,00000 |
0,00000 |
445 655,79350 |
467 939,12574 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
4 032 128,31040 |
876 155,35040 |
1 115 845,35000 |
1 231 451,49000 |
808 676,12000 |
||
|
815 |
032 |
3 434 638,99000 |
767 778,97000 |
877 370,00000 |
980 813,90000 |
808 676,12000 |
||
|
810 |
032 |
597 489,32040 |
108 376,38040 |
238 475,35000 |
250 637,59000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
||
2.5. |
Основное мероприятие 2.5 "Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации" |
Всего |
|
|
177 396,24800 |
49 280,30800 |
40 857,50000 |
42 890,90000 |
44 367,54000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
177 396,24800 |
49 280,30800 |
40 857,50000 |
42 890,90000 |
44 367,54000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
177 396,24800 |
49 280,30800 |
40 857,50000 |
42 890,90000 |
44 367,54000 |
||
|
815 |
032 |
177 396,24800 |
49 280,30800 |
40 857,50000 |
42 890,90000 |
44 367,54000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
||
3. |
Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском |
Всего |
|
|
65 291,76900 |
53 449,82100 |
5 864,28800 |
5 977,66000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
65 291,76900 |
53 449,82100 |
5 864,28800 |
5 977,66000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
28 965,51200 |
28 965,51200 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
033 |
18 002,10000 |
18 002,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
814 |
033 |
1 239,60000 |
1 239,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
033 |
3 234,52800 |
3 234,52800 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
033 |
717,00000 |
717,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
833 |
033 |
3 329,50000 |
3 329,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
033 |
2 442,78400 |
2 442,78400 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
36 326,25700 |
24 484,30900 |
5 864,28800 |
5 977,66000 |
0,00000 |
||
|
813 |
033 |
4 670,36000 |
4 271,00000 |
196,20000 |
203,16000 |
0,00000 |
||
|
814 |
033 |
779,00000 |
779,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
033 |
14 527,64700 |
5 424,65900 |
4 435,78800 |
4 667,20000 |
0,00000 |
||
|
816 |
033 |
5 130,60000 |
5 130,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
829 |
033 |
1 145,20000 |
0,00000 |
558,10000 |
587,10000 |
0,00000 |
||
|
833 |
033 |
3 565,00000 |
3 565,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
033 |
6 008,45000 |
4 814,05000 |
674,20000 |
520,20000 |
0,00000 |
||
|
850 |
033 |
500,00000 |
500,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
||
3.1. |
Основное мероприятие 3.1 "Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН)" |
Всего |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
||
3.2. |
Основное мероприятие 3.2. "Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГИ" |
Всего |
|
|
49 005,19200 |
42 020,63200 |
3 404,30000 |
3 580,26000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
21 800,62000 |
14 816,06000 |
3 404,30000 |
3 580,26000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
27 204,57200 |
27 204,57200 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
033 |
18 002,10000 |
18 002,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
S14 |
033 |
1 239,60000 |
1 239,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
||
|
815 |
033 |
2 508,30000 |
2 508,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
033 |
467,00000 |
467,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
833 |
033 |
3 329,50000 |
3 329,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
033 |
1 658,07200 |
1 658,07200 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
21 800,62000 |
14 816,06000 |
3 404,30000 |
3 580,26000 |
0,00000 |
||
|
813 |
033 |
3 526,42000 |
3 127,06000 |
196,20000 |
203,16000 |
0,00000 |
||
|
814 |
033 |
779,00000 |
779,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
033 |
8 023,00000 |
2 583,00000 |
2 650,00000 |
2 790,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
033 |
1 900,00000 |
1 900,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
829 |
033 |
1 145,20000 |
0,00000 |
558,10000 |
587,10000 |
0,00000 |
||
|
833 |
033 |
3 565,00000 |
3 565,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
033 |
2 862,00000 |
2 862,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
||
3.3. |
Основное мероприятие 3.3 "Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество)" |
Всего |
|
|
14 488,20100 |
10 041,00100 |
2 049,80000 |
2 397,40000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
12 777,26100 |
8 330,06100 |
2 049,80000 |
2 397,40000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
1 710,94000 |
1 710,94000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
033 |
676,22800 |
676,22800 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
033 |
250,00000 |
250,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
033 |
784,71200 |
784,71200 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
12 777,26100 |
8 330,06100 |
2 049,80000 |
2 397,40000 |
0,00000 |
||
|
813 |
033 |
480,94000 |
480,94000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
033 |
5 419,27100 |
2 166,47100 |
1 375,60000 |
1 877,20000 |
0,00000 |
||
|
816 |
033 |
3 230,60000 |
3 230,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
033 |
3 146,45000 |
1 952,05000 |
674,20000 |
520,20000 |
0,00000 |
||
|
850 |
033 |
500,00000 |
500,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
||
3.4. |
Основное мероприятие 3.4 "Информационнометодическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество" |
Всего |
|
|
808,00000 |
808,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
808,00000 |
808,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
808,00000 |
808,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
033 |
633,00000 |
633,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
033 |
175,00000 |
175,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
||
3.5. |
Основное мероприятие 3.5 "Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН" |
Всего |
|
|
990,37600 |
580,18800 |
410,18800 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
990,37600 |
580,18800 |
410,18800 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
50,00000 |
50,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
033 |
|
50,00000 |
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
940,37600 |
530,18800 |
410,18800 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
033 |
30,00000 |
30,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
033 |
910,37600 |
500,18800 |
410,18800 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
||
4. |
Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае" |
Всего |
|
|
956 978,46500 |
101 407,36300 |
241 309,70200 |
568 574,40000 |
45 687,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
956 512,76500 |
100 941,66300 |
241 309,70200 |
568 574,40000 |
45 687,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
956 512,76500 |
100 941,66300 |
241 309,70200 |
568 574,40000 |
45 687,00000 |
||
|
812 |
034 |
771 298,49000 |
6 700,00000 |
215 977,59000 |
548 620,90000 |
0,00000 |
||
|
815 |
034 |
185 214,27500 |
94 241,66300 |
25 332,11200 |
19 953,50000 |
45 687,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
815 |
034 |
465,70000 |
465,70000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
034 |
465,70000 |
465,70000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
4.1. |
Основное мероприятие 4.1 "Формирование нормативной правовой базы, обеспечивающей совершенствование системы социального обслуживания граждан в Камчатском крае" |
Всего |
|
|
Финансирование не предусмотрено |
||||
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
|||||||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|||||||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
|||||||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|||||||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|||||||
4.2. |
Основное мероприятие 4.2 "Совершенствование системы и обеспечение достоверности статистического учета, характеризующего состояние и развитие учреждений социального обслуживания граждан" |
Всего |
|
|
Финансирование не предусмотрено |
||||
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
|||||||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|||||||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
|||||||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|||||||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|||||||
4.3. |
Основное мероприятие 4.3 "Разработка и внедрение в практику работы учреждений социального обслуживания граждан норм, нормативов, стандартов предоставления социальных услуг" |
Всего |
|
|
Финансирование не предусмотрено |
||||
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
|||||||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|||||||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
|||||||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|||||||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|||||||
4.4. |
Основное мероприятие 4.4 "Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия)" |
Всего |
|
|
771 298,49000 |
6 700,00000 |
215 977,59000 |
548 620,90000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
771 298,49000 |
6 700,00000 |
215 977,59000 |
548 620,90000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
771 298,49000 |
6 700,00000 |
215 977,59000 |
548 620,90000 |
0,00000 |
||
|
812 |
034 |
771 298,49000 |
6 700,00000 |
215 977,59000 |
548 620,90000 |
0,00000 |
||
|
815 |
034 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
||
4.5. |
Основное мероприятие 4.5 "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан" |
Всего |
|
|
137 110,43500 |
69 551,42300 |
14 972,01200 |
12 350,00000 |
40 237,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
136 644,73500 |
69 085,72300 |
14 972,01200 |
12 350,00000 |
40 237,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
136 644,73500 |
69 085,72300 |
14 972,01200 |
12 350,00000 |
40 237,00000 |
||
|
815 |
034 |
136 644,73500 |
69 085,72300 |
14 972,01200 |
12 350,00000 |
40 237,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
034 |
465,70000 |
465,70000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
034 |
465,70000 |
465,70000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
4.6. |
Основное мероприятие 4.6 "Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан" |
Всего |
|
|
47 586.04000 |
24 975,94000 |
10 210,10000 |
7 400,00000 |
5 000,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
47 586,04000 |
24 975,94000 |
10 210,10000 |
7 400,00000 |
5 000,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
47 586,04000 |
24 975,94000 |
10 210,10000 |
7 400,00000 |
5 000,00000 |
||
|
815 |
034 |
47 586,04000 |
24 975,94000 |
10 210,10000 |
7 400,00000 |
5 000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
||
4.7. |
Основное мероприятие 4.7 "Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий" |
Всего |
|
|
983,50000 |
180,00000 |
150,00000 |
203,50000 |
450,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
983,50000 |
180,00000 |
150,00000 |
203,50000 |
450,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
983,50000 |
180,00000 |
150,00000 |
203,50000 |
450,00000 |
||
|
815 |
034 |
983,50000 |
180,00000 |
150,00000 |
203,50000 |
450,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
||
4.8. |
Основное мероприятие 4.8 "Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан" |
Всего |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
034 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
||
Всего |
|
|
44 594,14000 |
14 650,20000 |
14 602,70000 |
15 341,24000 |
0,00000 |
||
5 |
Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
44 594,14000 |
14 650,20000 |
14 602,70000 |
15 341,24000 |
0,00000 |
за счет средств федерального бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
035 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
035 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
035 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
846 |
035 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
035 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
44 594,14000 |
14 650,20000 |
14 602,70000 |
15 341,24000 |
0,00000 |
||
|
813 |
035 |
2 887,84000 |
1 000,00000 |
920,00000 |
967,84000 |
0,00000 |
||
|
815 |
035 |
4 300,00000 |
1 500,00000 |
1 400,00000 |
1 400,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
035 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
829 |
035 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
846 |
035 |
34 406,30000 |
11 150,20000 |
11 282,70000 |
11 973,40000 |
0,00000 |
||
|
847 |
035 |
3 000,00000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
5.1. |
Основное мероприятие 5.1 "Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае (далее - СОНКО)" |
Всего |
|
|
32 527,84000 |
11 340,00000 |
10 620,00000 |
10 567,84000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
32 527,84000 |
11 340,00000 |
10 620,00000 |
10 567,84000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
035 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
035 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
035 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
846 |
035 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
035 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
32 527,84000 |
11 340,00000 |
10 620,00000 |
10 567,84000 |
0,00000 |
||
|
813 |
035 |
2 887,84000 |
1 000,00000 |
920,00000 |
967,84000 |
0,00000 |
||
|
815 |
035 |
4 300,00000 |
1 500,00000 |
1 400,00000 |
1 400,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
035 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
829 |
035 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
846 |
035 |
22 340,00000 |
7 840,00000 |
7 300,00000 |
7 200,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
035 |
3 000,00000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
5.2. |
Основное мероприятие 5.2 "Имущественная поддержка СОНКО" |
Всего |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
822 |
035 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
||
5.3. |
Основное мероприятие 5.3 "Информационная поддержка СОНКО" |
Всего |
|
|
2 366,30000 |
390,20000 |
742,70000 |
I 233,40000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
2 366,30000 |
390,20000 |
742,70000 |
1 233,40000 |
|
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
2 366,30000 |
390,20000 |
742,70000 |
1 233,40000 |
0,00000 |
||
|
846 |
035 |
2 366,30000 |
390,20000 |
742,70000 |
1 233,40000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0.00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
5.4. |
Основное мероприятие 5.4 "Консультирование по вопросам деятельности СОНКО и развития некоммерческого сектора в Камчатском крае" |
Всего |
|
|
1 600,00000 |
450,00000 |
700,00000 |
450,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
1 600,00000 |
450,00000 |
700,00000 |
450,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
1 600,00000 |
450,00000 |
700,00000 |
450,00000 |
0,00000 |
||
|
846 |
035 |
1 600,00000 |
450,00000 |
700,00000 |
450,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
5.5. |
Основное мероприятие 5.5 "Привлечение СОНКО к реализации государственной политики в социальной сфере" |
Всего |
|
|
Финансирование не предусмотрено |
||||
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
|||||||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|||||||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
|||||||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|||||||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|||||||
5.6. |
Основное мероприятие 5.6 "Стимулирование поддержки деятельности СОНКО и участия в ней граждан и юридических лиц" |
Всего |
|
|
1 600,00000 |
370,00000 |
440,00000 |
790,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
1 600,00000 |
370,00000 |
440,00000 |
790,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
1 600,00000 |
370,00000 |
440,00000 |
790,00000 |
0,00000 |
||
|
846 |
035 |
1 600,00000 |
370,00000 |
440,00000 |
790,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0.00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
5.7. |
Основное мероприятие 5.7 "Поддержка деятельности СОНКО на местном уровне" |
Всего |
|
|
6 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
6 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы) |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
6 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
0,00000 |
||
|
846 |
035 |
6 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
5.8. |
Основное мероприятие 5.8 "Изучение состояния некоммерческого сектора и реализации программ поддержки СОНКО" |
Всего |
|
|
500,00000 |
100,00000 |
100,00000 |
300,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
500,00000 |
100,00000 |
100,00000 |
300,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы) |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
500,00000 |
100,00000 |
100,00000 |
300,00000 |
0,00000 |
||
|
846 |
035 |
500,00000 |
100,00000 |
100,00000 |
300,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
6. |
Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае" |
Всего |
|
|
89 235,10000 |
29 196,40000 |
29 375,90000 |
30 662,80000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
2 376,70000 |
1 424,70000 |
426,00000 |
526,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
2 376,70000 |
1 424,70000 |
426,00000 |
526,00000 |
0,00000 |
||
|
814 |
036 |
850,00000 |
850,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
036 |
1 426,70000 |
574,70000 |
426,00000 |
426,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
036 |
100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
100,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы) |
|
|
86 858,40000 |
27 771,70000 |
28 949,90000 |
30 136,80000 |
0,00000 |
||
|
814 |
036 |
10 327,70000 |
3 327,30000 |
3 429,90000 |
3 570,50000 |
0,00000 |
||
|
815 |
036 |
76 530,70000 |
24 444,40000 |
25 520,00000 |
26 566,30000 |
0,00000 |
||
6.1. |
Основное мероприятие 6,1 "Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края" |
Всего |
|
|
100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
100.00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
100,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
100.00000 |
0,00000 |
||
|
814 |
036 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
036 |
100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
100,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
<< Часть 8 Часть 8 |
||
Содержание Постановление Правительства Камчатского края от 7 декабря 2015 г. N 446-П "О внесении изменений в государственную программу... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.